Laufende Rechnung 2008 - Gemeinde Gretzenbach
Laufende Rechnung 2008 - Gemeinde Gretzenbach
Laufende Rechnung 2008 - Gemeinde Gretzenbach
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'050'300.00 1'016'650.00 2'068'500.00 976'850.00 2'021'570.55 1'004'432.30<br />
Netto Aufwand 1'033'650.00 1'091'650.00 1'017'138.25<br />
01 Legislative/Exekutive 173'700.00 188'700.00 161'809.90 708.90<br />
Netto Aufwand 173'700.00 188'700.00 161'101.00<br />
011 <strong>Gemeinde</strong>versammlung/GV 31'400.00 36'100.00 25'091.50 708.90<br />
Netto Aufwand 31'400.00 36'100.00 24'382.60<br />
011.300.00 Besoldung Wahlbüro WAB<br />
800.00 800.00 800.00<br />
011.300.01 Besoldung <strong>Rechnung</strong>sprüfungkommission RPK<br />
2'000.00 2'000.00 2'000.00<br />
011.300.02 Sitzungsgelder Wahlbüro WAB / Detail:<br />
4 Abstimmungen 24.2./1.6./28.9./30.11.<br />
6'600.00 10'800.00 4'575.55<br />
011.300.03 Sitzungsgelder <strong>Rechnung</strong>sprüfungskommission RPK<br />
4'100.00 4'100.00 2'754.00<br />
011.310.00 Stimmmaterial, Reglemente, Drucksachen<br />
8'700.00 8'700.00 7'864.50<br />
011.310.01 Inserate GV, Wahlen<br />
800.00 800.00 994.60<br />
011.315.00 EDV-Unterhalt Wahlbüro (Wabis)<br />
500.00<br />
011.318.01 Porti, Versandkosten<br />
5'400.00 5'400.00 3'102.85<br />
011.365.00 Beiträge an Ortsparteien (CVP/FDP/FL/SP/SVP à 600)<br />
3'000.00 3'000.00 3'000.00<br />
011.434.00 Dienstleistungen Wahlbüro<br />
708.90<br />
012 <strong>Gemeinde</strong>rat/GR, Kommissionen 142'300.00 152'600.00 136'718.40<br />
Netto Aufwand 142'300.00 152'600.00 136'718.40<br />
012.300.00 Besoldung <strong>Gemeinde</strong>-/Vize-Präsident<br />
64'000.00 62'800.00 62'184.90<br />
012.300.01 Sitzungsgelder <strong>Gemeinde</strong>rat/Spezial-Kommissionen / Detail:<br />
<strong>Gemeinde</strong>rat Fr. 30'100<br />
GR-Kommissionen Fr. 11'000<br />
EDV-Kommission Fr. 1'850<br />
Finanzkommission Fr. 4'450<br />
47'400.00 47'400.00 46'301.00<br />
012.309.00 Ehrungen/Gratulationen<br />
2'000.00 2'000.00 1'775.85<br />
012.310.00 Büromaterial, Drucksachen<br />
5'000.00 5'000.00 4'090.00<br />
012.310.01 Inserate <strong>Gemeinde</strong>rat<br />
800.00 800.00 1'651.75<br />
012.311.00 Anschaffungen <strong>Gemeinde</strong>rat /<br />
12'000.00<br />
012.318.00 Kommunikationskosten<br />
1'000.00 1'000.00 1'000.00<br />
012.318.01 Porti, Versandkosten<br />
2'000.00 2'000.00 2'000.00<br />
012.318.03 Rechtskosten <strong>Gemeinde</strong>rat<br />
337.95<br />
012.319.00 Uebriger Sachaufwand <strong>Gemeinde</strong>rat<br />
500.00 500.00 115.00<br />
012.319.01 Kredit <strong>Gemeinde</strong>rat (5'000)<br />
5'000.00 5'000.00 2'461.95<br />
012.395.00 Anteil Sozialleistungen GR<br />
14'600.00 14'100.00 14'800.00<br />
02 Allgemeine Verwaltung 1'771'100.00 1'015'000.00 1'775'500.00 975'200.00 1'781'135.05 1'002'668.10<br />
Netto Aufwand 756'100.00 800'300.00 778'466.95<br />
Seite 20
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
020 <strong>Gemeinde</strong>verwaltung/Kanzlei 778'200.00 164'600.00 790'900.00 153'200.00 769'004.30 154'255.25<br />
Netto Aufwand 613'600.00 637'700.00 614'749.05<br />
020.301.00 Besoldung Personal Verwaltung<br />
455'400.00 446'200.00 439'606.15<br />
020.301.01 Kinderzulagen Verwaltung<br />
4'600.00 6'800.00 7'600.00<br />
020.301.02 Aushilfen/Stv. Verwaltung<br />
5'000.00 4'950.00 22'732.85<br />
020.301.03 Dienstaltersgeschenke Verwaltung<br />
10'800.00 58.50<br />
020.309.00 Aus- & Weiterbildung, Spesen inkl. Lehrling / Detail:<br />
Lernende Fr. 4'000<br />
Spesen, Weiterbildung Verwaltung Fr. 5'500<br />
9'500.00 10'350.00 6'044.85<br />
020.310.00 Büromaterial, Drucksachen Verwaltung<br />
8'200.00 9'700.00 2'680.55<br />
020.310.01 Inserate Verwaltung<br />
1'000.00 1'000.00 1'506.35<br />
020.311.00 Anschaffungen Mobiliar/Geräte Verwaltung<br />
1'000.00 3'000.00 3'529.55<br />
020.311.01 Anschaffungen Arbeitsplätze Verwaltung<br />
6'090.15<br />
020.315.00 Unterhalt/Leasing Mobiliar/Maschinen Verwaltung<br />
23'000.00 23'000.00 22'408.80<br />
020.315.10 EDV-Betrieb&Unterhalt (Sammel) 41'200.00 40'800.00<br />
31'866.70<br />
020.318.00 Kommunikationskosten Telefon, Fax, Modem<br />
5'600.00 5'600.00 6'126.30<br />
020.318.01 Porti, Versandkosten<br />
18'400.00 18'400.00 14'179.40<br />
020.318.03 Betreibungsgebühren<br />
6'000.00 6'000.00 6'394.20<br />
020.318.05 Kanzleikosten (IDK, Pässe, Ausweise)<br />
40'600.00 40'600.00 36'885.30<br />
020.318.19 Sach-/Haftpflichtversicherung<br />
6'900.00 6'900.00 6'581.80<br />
020.319.00 Uebriger Sachaufwand Verwaltung<br />
500.00 500.00<br />
020.319.01 Solothurnischer Einwohnergemeinde Verband<br />
1'400.00 1'400.00 1'412.80<br />
020.319.02 Schweiz. Einwohnergemeinde Verband<br />
300.00 300.00 435.00<br />
020.319.04 Verband soloth. <strong>Gemeinde</strong>beamter<br />
100.00 100.00 300.00<br />
020.351.00 Kant. Steuerveranlagungskosten<br />
66'000.00 72'000.00 72'193.50<br />
020.395.00 Anteil Sozialleistungen Verwaltung<br />
83'500.00 82'500.00 80'371.55<br />
020.431.10 Erlös Kanzleigebühren (Sammel) 52'400.00 52'400.00 50'048.60<br />
020.434.01 Ertrag Steuerbezug röm-kath. Kirchgemeinde / Detail:<br />
Provision 3%<br />
10'500.00 10'500.00 9'820.00<br />
020.435.00 Dienstleistungen & Verkäufe Verwaltung<br />
400.00 400.00 2'859.00<br />
020.436.00 Rückerstattungen Porti Steuererklärungen<br />
71.00<br />
020.451.00 Honorar Staatssteuerregisterführer<br />
3'500.00 3'500.00 4'737.85<br />
020.451.01 Honorar AHV-Zweigstellenleitung<br />
1'000.00 1'000.00 982.80<br />
020.452.00 Beitrag Kirchgemeinden an Steuerveranlagungskosten<br />
16'800.00 18'400.00 18'048.50<br />
020.452.02 Kantonsbeitrag Inventurwesen<br />
2'000.00 2'000.00 2'687.50<br />
020.490.00 IV Verwaltungskosten Schule (Kto. 219.390.00)<br />
29'500.00 24'000.00 24'000.00<br />
020.490.01 IV Aktuariat Baukommission (Kto. 027.390.00)<br />
27'000.00 25'000.00 25'000.00<br />
020.490.02 IV Verwaltungskosten Wasser (Kto. 701.390.00)<br />
5'500.00 4'000.00 4'000.00<br />
020.490.03 IV Verwaltungskosten Abwasser (Kto. 711.390.00)<br />
5'500.00 4'000.00 4'000.00<br />
020.490.04 IV Verwaltungskosten Abfall (Kto. 721.390.00)<br />
5'500.00 4'000.00 4'000.00<br />
020.490.06 IV Aktuariat Schulkommission (Kto. 210.390.00)<br />
5'000.00 4'000.00 4'000.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
027 Bauamt/Bau-/Werkkommission 347'100.00 204'600.00 341'200.00 178'600.00 347'022.95 183'305.05<br />
Netto Aufwand 142'500.00 162'600.00 163'717.90<br />
027.300.00 Besoldung Baukommission<br />
10'000.00 10'000.00 10'000.00<br />
027.300.01 Sitzungsgelder Baukommission<br />
10'300.00 10'300.00 11'826.00<br />
027.300.02 Spez. Sitzungsgelder Baukommission<br />
5'900.00 5'900.00 2'472.00<br />
027.300.03 Besoldung Werkkommission<br />
11'000.00 11'000.00 11'000.00<br />
027.300.05 Sitzungsgelder Werkkommission<br />
6'000.00 6'000.00 4'007.00<br />
027.301.00 Besoldung Personal Bauamt<br />
184'200.00 177'600.00 185'316.85<br />
027.301.01 Kinderzulagen Bauamt<br />
6'800.00 8'600.00 7'918.20<br />
027.301.02 Aushilfen/Stv. Bauamt<br />
18'100.00 20'800.00 19'991.25<br />
027.301.03 Dienstaltersgeschenke Bauamt<br />
1'800.00 62.80<br />
027.309.00 Uebriger Personalaufwand inkl. Lehrling/Kurse/Inserate<br />
4'700.00 6'700.00 3'889.00<br />
027.310.00 Büromaterial, Drucksachen Bauamt<br />
2'000.00 2'000.00 2'173.35<br />
027.310.01 Inserate Baubewilligungen<br />
3'400.00 3'400.00 4'275.80<br />
027.311.00 Anschaffungen Bauamt/Werkhof / Detail:<br />
Rasensprenger für Plätze Fr. 2'700<br />
7'700.00 9'000.00 7'493.70<br />
027.315.00 Unterhalt & Reparaturen Bauamt/Werkhof<br />
2'000.00 2'000.00 1'561.90<br />
027.318.00 Kommunikationskosten Bauamt<br />
4'800.00 3'000.00 2'932.60<br />
027.318.01 Mähen Öffentliche Plätze (extern)<br />
7'300.00 7'300.00 6'322.50<br />
027.318.02 Analyse & Konzept Werkhof<br />
5'380.00<br />
027.319.00 Uebriger Sachaufwand Baukommission<br />
500.00 500.00 500.00<br />
027.319.01 Uebriger Sachaufwand Werkkommission<br />
500.00 500.00<br />
027.390.00 IV Aktuariat Baukommission (Kto. 020.490.01)<br />
27'000.00 25'000.00 25'000.00<br />
027.390.01 IV Kehricht Bauamt (Kto. 721.490.01)<br />
4'000.00 5'500.00 5'500.00<br />
027.395.00 Anteil Sozialleistungen Bauamt<br />
29'100.00 26'100.00 29'400.00<br />
027.431.00 Gebührenertrag Baubewilligungen<br />
9'100.00 9'100.00 11'348.85<br />
027.434.00 Ertrag aus Dienstleistungen Bauamt<br />
2'278.75<br />
027.436.01 Rückvergütung Versicherungen<br />
177.45<br />
027.490.00 IV Besoldung Bauamt Schule (Kto. 218.390.00)<br />
34'500.00 17'000.00 17'000.00<br />
027.490.01 IV Besoldung Bauamt Wasser (Kto. 701.390.01)<br />
15'000.00 17'000.00 17'000.00<br />
027.490.02 IV Besoldung Bauamt Bestattung (Kto. 740.390.00)<br />
17'500.00 13'000.00 13'000.00<br />
027.490.03 IV Besoldung Baumkommission Wasser (Kto. 701.390.02)<br />
5'000.00 7'000.00 7'000.00<br />
027.490.04 IV Sitzungsgeld Baukommission Wasser (Kto. 701.390.03)<br />
2'500.00 2'000.00 2'000.00<br />
027.490.05 IV Besoldung Bauamt Abwasser (Kto. 711.390.01)<br />
2'500.00 17'000.00 17'000.00<br />
027.490.06 IV Besoldung Bauamt Abfall (Kto. 721.390.01)<br />
17'500.00 15'000.00 15'000.00<br />
027.490.07 IV Besoldung Bauamt Strassen (Kto. 620.390.00)<br />
44'500.00 50'000.00 50'000.00<br />
027.490.08 IV Besoldung Bauamt Militär QM (Kto. 150.390.00)<br />
1'000.00 1'000.00 1'000.00<br />
027.490.09 IV Besoldung Bauamt Liegenschaften (Kto. 090.390.00)<br />
29'500.00 7'000.00 7'000.00<br />
027.490.10 IV Besoldung Bauamt Dorfbach (Kto. 750.390.00)<br />
5'000.00 7'000.00 7'000.00<br />
027.490.11 IV Besoldung Bauamt Umweltschutz (Kto. 780.390.00)<br />
12'500.00 8'000.00 8'000.00<br />
027.490.12 IV Besoldung Bauamt Sportplätze Mähen (Kto. 340.390.00)<br />
8'500.00 8'500.00 8'500.00<br />
Seite 22
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
028 Allgemeine Personalkosten 645'800.00 645'800.00 643'400.00 643'400.00 665'107.80 665'107.80<br />
Netto Aufwand 0.00<br />
028.303.00 Sozialversicherungs-Aufwand AHV/ALV (Kto. 028.495.00)<br />
256'700.00 247'100.00 268'112.90<br />
028.304.00 BVG-Versicherungs-Aufwand PKS/Basler (Kto. 028.495.01)<br />
365'500.00 371'600.00 368'071.80<br />
028.305.00 Unfallversicherung BU/NBU (Kto. 028.495.02)<br />
22'400.00 23'300.00 25'170.95<br />
028.305.01 Krankentaggeldversicherung (Kto. 028.495.04)<br />
1'200.00 1'400.00 3'752.15<br />
028.436.01 Kinderzulagen<br />
38'700.00 42'700.00 44'618.20<br />
028.495.03 IV-Ueberträge/Int. Verrechnung in LR (Kto. xxx.395.00)<br />
607'100.00 600'700.00 620'489.60<br />
09 Nicht aufteilbare Aufgaben 105'500.00 1'650.00 104'300.00 1'650.00 78'625.60 1'055.30<br />
Netto Aufwand 103'850.00 102'650.00 77'570.30<br />
090 Liegenschaften <strong>Gemeinde</strong> allgemein 105'500.00 1'650.00 104'300.00 1'650.00 78'625.60 1'055.30<br />
Netto Aufwand 103'850.00 102'650.00 77'570.30<br />
090.301.00 Besoldung Abwart <strong>Gemeinde</strong>haus<br />
11'000.00 10'500.00 10'181.10<br />
090.311.00 Anschaffungen Liegenschaften allg. / Detail:<br />
Dreispitz: Betonröhren für Tannen<br />
2'000.00 1'600.00<br />
090.312.00 Betriebskosten Liegenschaften GH31, MZG2, SPRH7<br />
12'800.00 11'000.00 11'178.80<br />
090.312.01 Strom Liegenschaften GH31, MZG2, SPRH7<br />
13'400.00 18'900.00 16'759.05<br />
090.312.02 Wasser Liegenschaften GH31, MZG2, SPRH7<br />
2'600.00 2'600.00 2'417.35<br />
090.312.03 Arbeitssicherheit Schweiz / BfU<br />
1'000.00 1'000.00 372.80<br />
090.314.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften GH31, MZG2, SPRH7<br />
3'800.00 20'100.00 646.60<br />
090.318.19 Sach-/Haftpflicht Liegenschaften GH31, MZG2, SPRH7<br />
27'900.00 30'100.00 28'169.90<br />
090.319.00 Uebriger Sachaufwand Liegenschaften allg.<br />
500.00 500.00<br />
090.390.00 IV Besoldung Bauamt Liegenschaften (Kto. 027.490.09) /<br />
29'500.00 7'000.00 7'000.00<br />
090.395.00 Anteil Sozialleistungen Liegenschaften<br />
1'000.00 1'000.00 1'900.00<br />
090.434.01 Verr. Betriebskosten MZG Täli an Reg.-Feuerwehr (RFSG)<br />
500.00 500.00 -83.00<br />
090.439.00 Entschädigung KKG Maduk-ANPA<br />
150.00 150.00 138.30<br />
090.490.00 IV Betriebskosten ZS-Anlage (Kto. 160.390.01)<br />
1'000.00 1'000.00 1'000.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 134'450.00 122'300.00 155'750.00 141'050.00 174'484.90 172'734.50<br />
Netto Aufwand 12'150.00 14'700.00 1'750.40<br />
10 Rechtsaufsicht 1'950.00 1'900.00 1'340.00<br />
Netto Aufwand 1'950.00 1'900.00 1'340.00<br />
100 Rechtsaufsicht 1'950.00 1'900.00 1'340.00<br />
Netto Aufwand 1'950.00 1'900.00 1'340.00<br />
100.300.00 Honorar Vormünder<br />
600.00 550.00 600.00<br />
100.300.01 Honorar Friedensrichter<br />
650.00 650.00 650.00<br />
100.300.02 Sitzungsgelder, Spesen Vormünder & Friedensrichter<br />
600.00 600.00<br />
100.310.00 Büromaterial, Drucksachen<br />
100.00 100.00 90.00<br />
14 Feuerwehr 93'500.00 90'000.00 120'000.00 109'000.00 92'358.75 91'322.30<br />
Netto Aufwand 3'500.00 11'000.00 1'036.45<br />
140 Feuerwehr 93'500.00 90'000.00 120'000.00 109'000.00 92'358.75 91'322.30<br />
Netto Aufwand 3'500.00 11'000.00 1'036.45<br />
140.319.00 Uebriger Sachaufwand Feuerwehr<br />
500.00 500.00<br />
140.330.00 Debitorenverluste Feuerwehrsteuern<br />
3'064.50<br />
140.352.00 Feuerwehrersatz-Abgabe an SPFS<br />
90'000.00 109'000.00 88'257.80<br />
140.352.01 Defizitbeitrag an Feuerwehr (gem. Statuten/Vertrag Art. 3.3)<br />
3'000.00 10'500.00 1'036.45<br />
140.430.00 Feuerwehrersatz-Abgabe aus Steuerertrag<br />
90'000.00 109'000.00 91'322.30<br />
15 Militärische Landesverteidigung 8'700.00 2'000.00 3'800.00 2'000.00 2'233.95 2'860.00<br />
Netto Aufwand 6'700.00 1'800.00<br />
Netto Ertrag 626.05<br />
150 Militär 8'700.00 2'000.00 3'800.00 2'000.00 2'233.95 2'860.00<br />
Netto Aufwand 6'700.00 1'800.00<br />
Netto Ertrag 626.05<br />
150.312.01 Strom Schützenhaus<br />
1'000.00 1'000.00 1'334.75<br />
150.314.00 Unterhalt Schiessanlage 300m / Detail:<br />
Nachrüsten Scheiben Fr. 4'900<br />
6'200.00 1'300.00 -341.45<br />
150.318.19 Versicherung Schützenhaus<br />
240.65<br />
150.319.00 Uebriger Sachaufwand Militär<br />
500.00 500.00<br />
150.390.00 IV Besoldung Bauamt Militär QM (Kto. 027.490.08)<br />
1'000.00 1'000.00 1'000.00<br />
150.434.01 Unterhaltsbeitrag Schützengesellschaft (Fr. -.10/Schuss)<br />
1'000.00 1'000.00 900.00<br />
150.434.02 Beitrag auswärtige Schützen<br />
1'000.00 1'000.00 1'960.00<br />
16 Zivile Landesverteidigung 30'300.00 30'300.00 30'050.00 30'050.00 78'552.20 78'552.20<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
160 Zivilschutz/ZSO 30'300.00 30'300.00 30'050.00 30'050.00 78'552.20 78'552.20<br />
160.314.00 Baulicher Unterhalt ZS-Anlage (entfällt ab 1.1.2007)<br />
29'376.75<br />
160.315.00 Unterhalt Mobilien, Geräte ZSO<br />
422.15<br />
160.352.00 Beitrag SanPosten Däniken<br />
250.00 250.00 279.00<br />
160.352.01 Beitrag SanHist Schönenwerd<br />
1'300.00 1'300.00 1'309.55<br />
160.352.09 Zivilschutzregion Schönenwerd / Detail:<br />
Gesamtkosten Fr. 115'000, verteilt nach Einwohnern<br />
27'750.00 27'500.00 19'164.75<br />
160.381.00 Einlage in SR-Ersatzabgaben (Kto. 160.430.00/2281.01)<br />
27'000.00<br />
160.390.01 IV Betriebskosten ZS-Anlage (Kto. 090.490.00)<br />
1'000.00 1'000.00 1'000.00<br />
160.430.00 Schutzraumersatzabgaben (Kto. 160.381.00/2281.01)<br />
27'000.00<br />
160.431.00 Beiträge an SR-Kontrollen<br />
-150.00<br />
160.434.00 Ertrag aus Vermietung & Verrechnung Material ZSO<br />
422.15<br />
160.461.01 Bundesbeitrag an BSA/KP<br />
3'000.00 3'000.00 3'000.00<br />
160.481.00 Auflösung SR-Ersatzabgaben (Kto. 2281.01)<br />
27'300.00 27'050.00 48'280.05<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
2 BILDUNG 5'061'750.00 2'169'950.00 4'982'850.00 2'188'300.00 4'647'233.55 2'153'531.80<br />
Netto Aufwand 2'891'800.00 2'794'550.00 2'493'701.75<br />
20 Kindergarten 375'200.00 188'300.00 376'900.00 190'550.00 363'318.75 186'650.00<br />
Netto Aufwand 186'900.00 186'350.00 176'668.75<br />
200 Kindergarten (KG) 375'200.00 188'300.00 376'900.00 190'550.00 363'318.75 186'650.00<br />
Netto Aufwand 186'900.00 186'350.00 176'668.75<br />
200.302.00 Besoldung Kindergärtnerinnen<br />
303'300.00 301'900.00 288'137.65<br />
200.302.02 Stellvertretungen Kindergarten<br />
9'455.80<br />
200.310.10 Lehrmittel KG (Sammelkonto)<br />
6'850.00 6'650.00 6'238.15<br />
200.311.00 Anschaffungen Mobiliar KG / Detail:<br />
Ersatz Spielsachen für Sandkasten, Sandtisch<br />
750.00 300.00 189.30<br />
200.317.00 Schulreisen KG<br />
300.00 300.00 248.00<br />
200.317.04 Schwimmbad-Eintritte KG<br />
600.00 950.00 450.00<br />
200.319.00 Uebriger Sachaufwand KG<br />
500.00 500.00 499.85<br />
200.395.00 Anteil Sozialleistungen KG<br />
62'900.00 66'300.00 58'100.00<br />
200.434.01 Verkauf Bade-Abonnemente KG<br />
300.00 550.00 250.00<br />
200.461.00 Kantonsbeitrag Besoldung KG<br />
188'000.00 190'000.00 186'400.00<br />
21 Volksschule 4'465'750.00 1'967'650.00 4'441'550.00 1'983'750.00 4'115'350.50 1'923'182.25<br />
Netto Aufwand 2'498'100.00 2'457'800.00 2'192'168.25<br />
210 Primarschule (Primar) 1'380'700.00 678'800.00 1'330'550.00 649'400.00 1'382'207.35 703'799.20<br />
Netto Aufwand 701'900.00 681'150.00 678'408.15<br />
210.300.00 Besoldung Fachkommission Bildung (FKB)<br />
4'000.00 4'000.00 4'000.00<br />
210.300.01 Sitzungsgelder Fachkommission Bildung (FKB)<br />
4'000.00 5'100.00 5'448.50<br />
210.302.00 Besoldung Lehrkräfte Primar<br />
1'070'700.00 1'010'500.00 1'063'185.50<br />
210.302.01 Kinderzulagen Primar<br />
9'100.00 9'100.00 10'860.00<br />
210.302.02 Stellvertretungen Primar<br />
-223.40<br />
210.302.03 Treueprämie DAG Primar<br />
19'700.00 14'300.00 4'814.10<br />
210.302.05 AHV-Ersatzrente PKS Primar<br />
19'350.00<br />
210.310.02 Div.Material,Abos,Fokos Primar<br />
10'500.00 12'000.00 10'650.85<br />
210.310.10 Lehrmittel PR (Sammelkonto)<br />
14'100.00 21'450.00 13'971.30<br />
210.310.20 Schulmaterial PR (Sammelkonto)<br />
14'000.00 12'000.00 10'613.25<br />
210.311.00 Anschaffungen Mobiliar/Maschinen Primar<br />
400.00 1'700.00 852.65<br />
210.311.01 Anschaffungen Turn- u. Spielgeräte Primar<br />
1'800.00 1'800.00 1'420.40<br />
210.315.00 Unterhalt/Leasing Geräte Primar<br />
1'400.00 1'400.00 661.50<br />
210.317.00 Schulreisen u. Lager Primar<br />
5'700.00 6'500.00 4'990.00<br />
210.317.01 Anteil Jugendtag Primar<br />
5'000.00 6'500.00 5'625.70<br />
210.317.03 Schülertransporte BBA Primar<br />
1'500.00 1'800.00 1'440.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
210.317.04 Schwimmbad-Eintritte Primar<br />
3'500.00 5'500.00 3'447.00<br />
210.317.05 Hallenbad-Eintritte Primar<br />
2'500.00 3'500.00 3'000.00<br />
210.319.00 Uebriger Sachaufwand Primar<br />
500.00 500.00<br />
210.390.00 IV Verwaltungskosten Schule (Kto. 020.490.06)<br />
5'000.00 4'000.00 4'000.00<br />
210.395.00 Anteil Sozialleistungen Primar<br />
207'300.00 208'900.00 214'100.00<br />
210.434.01 Verkauf Bade-Abonnemente Primar<br />
1'800.00 2'900.00 1'650.00<br />
210.452.01 Schulgeld Dritter Primar nicht-subv.<br />
534.00<br />
210.461.00 Kantonsbeitrag Besoldung Primar<br />
677'000.00 646'500.00 701'615.20<br />
211 Oberschule Däniken (OS) 210'000.00 83'000.00 204'000.00 83'000.00 191'142.25 80'150.00<br />
Netto Aufwand 127'000.00 121'000.00 110'992.25<br />
211.352.00 Schulgeld an Dritte Oberschule subventioniert<br />
134'000.00 131'500.00 125'227.45<br />
211.352.01 Schulgeld an Dritte Oberschule nicht subventioniert<br />
76'000.00 72'500.00 65'914.80<br />
211.461.00 Kantonsbeitrag Besoldung Oberschule<br />
83'000.00 83'000.00 80'150.00<br />
212 Sekundarschule (Sek) 491'450.00 430'950.00 515'500.00 450'500.00 496'897.75 432'442.40<br />
Netto Aufwand 60'500.00 65'000.00 64'455.35<br />
212.300.01 Sitzungsgelder Kreisschulkommission<br />
600.00<br />
212.302.00 Besoldung Lehrkräfte Sek.<br />
368'700.00 379'200.00 373'985.00<br />
212.302.01 Kinderzulagen Sek.<br />
2'300.00 2'300.00 2'280.00<br />
212.302.02 Stellvertretungen Sek.<br />
1'600.00<br />
212.310.02 Div.Material, Abos, Fokos SEK<br />
6'000.00 6'500.00 5'064.00<br />
212.310.10 Lehrmittel SEK (Sammelkonto)<br />
5'550.00 5'750.00 5'852.70<br />
212.310.20 Schulmaterial SEK (Sammelkonto)<br />
6'450.00 6'650.00 6'313.00<br />
212.311.00 Anschaffungen Geräte Sek.<br />
800.00 3'250.00 995.30<br />
212.311.01 Anschaffungen Turn- u. Spielgeräte Sek.<br />
1'000.00 1'000.00 942.00<br />
212.315.00 Unterhalt/Leasing Geräte Sek. / Detail:<br />
Umbau Schulstühle 3. Tranche Fr. 2'800<br />
4'300.00 4'300.00 1'221.90<br />
212.317.00 Schulreisen u. Lager Sek.<br />
13'400.00 13'550.00 14'237.50<br />
212.317.01 Anteil Jugendtag Sek.<br />
3'500.00 4'500.00 1'296.30<br />
212.317.04 Schwimmbad Eintritte Sek.<br />
1'000.00 1'000.00 1'150.00<br />
212.317.05 Hallenbad Eintritte Sek.<br />
400.00 700.00 350.00<br />
212.319.00 Uebriger Sachaufwand Sek.<br />
500.00 500.00 110.05<br />
212.352.01 Schulgeld an Dritte Sek. nicht subventioniert<br />
1'750.00 4'000.00 4'000.00<br />
212.395.00 Anteil Sozialleistungen Sek.<br />
74'200.00 81'700.00 79'100.00<br />
212.434.01 Verkauf Badeabonnemente Sek.<br />
450.00 500.00 575.00<br />
212.452.00 Schulgeld Dritter Sek. subventioniert<br />
191'000.00 201'000.00 196'133.05<br />
212.452.01 Schulgeld Dritter Sek. nicht subventioniert<br />
128'500.00 136'500.00 124'584.35<br />
212.461.00 Kantonsbeitrag Besoldung Sek.<br />
111'000.00 112'500.00 111'150.00<br />
213 Bezirksschule Schönenwerd (Bez) 797'000.00 294'000.00 725'500.00 290'000.00 585'666.20 227'776.70<br />
Netto Aufwand 503'000.00 435'500.00 357'889.50<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
213.352.00 Schulgeld an Dritte Bez. subventioniert<br />
300'000.00 283'500.00 276'821.85<br />
213.352.01 Schulgeld an Dritte Bez. nicht subventioniert<br />
333'500.00 278'500.00 222'980.90<br />
213.361.00 Beitrag an Gymnasium Kanton<br />
163'500.00 163'500.00 85'863.45<br />
213.461.00 Kantonsbeitrag Besoldung Bez./Gym.<br />
294'000.00 290'000.00 227'776.70<br />
214 Kleinklassen Däniken (KLK) 223'700.00 93'000.00 238'450.00 98'000.00 212'610.85 88'750.00<br />
Netto Aufwand 130'700.00 140'450.00 123'860.85<br />
214.317.05 Transport KLK Däniken<br />
5'000.00 4'900.00 3'793.35<br />
214.352.00 Schulgeld an Dritte KLK subventioniert<br />
150'000.00 156'000.00 138'650.85<br />
214.352.01 Schulgeld an Dritte KLK nicht subventioniert<br />
68'700.00 77'550.00 70'166.65<br />
214.461.00 Kantonsbeitrag Besoldung KLK<br />
93'000.00 98'000.00 88'750.00<br />
216 Arbeitsschule/Hauswirtschaft (AS) 386'100.00 197'000.00 417'650.00 217'500.00 396'714.55 212'133.40<br />
Netto Aufwand 189'100.00 200'150.00 184'581.15<br />
216.302.00 Besoldung Lehrkräfte Werken FLW<br />
151'300.00 156'500.00 152'626.70<br />
216.302.03 Treueprämie DAG Werken FLW<br />
4'600.00<br />
216.310.00 Schulmaterial Werken FLW Primar<br />
11'200.00 12'700.00 10'925.25<br />
216.310.01 Schulmaterial Werken FLW Sek.<br />
3'900.00 4'700.00 3'498.70<br />
216.310.02 Bibliothek Werken FLW<br />
400.00 400.00 232.55<br />
216.310.03 Schul- & Büromaterial Werken FLW<br />
500.00 800.00<br />
216.310.04 Schulmaterial Hauswirtschaft<br />
2'600.00 2'700.00 2'194.95<br />
216.311.03 Anschaffungen Hauswirtschaft<br />
500.00 2'150.00 880.80<br />
216.313.01 Verbrauchsmaterial Werken II/Sek.<br />
5'000.00 5'000.00 5'638.50<br />
216.313.02 Lebensmittel Hauswirtschaft<br />
9'000.00 9'000.00 9'558.95<br />
216.313.20 Verbr.Mat. Werken II (Sammelkonto)<br />
6'900.00 6'800.00 6'736.70<br />
216.315.00 Unterhalt Geräte Werken FLW/Primar+Sek.<br />
1'500.00 2'300.00 1'709.05<br />
216.315.01 Unterhalt Geräte Werken II/Primar+Sek.<br />
3'000.00 3'000.00 2'615.80<br />
216.315.02 Unterhalt Geräte Hauswirtschaft<br />
500.00 500.00<br />
216.319.00 Uebriger Sachaufwand Werken FLW<br />
500.00 500.00 209.40<br />
216.352.00 Schulgeld AS-Oberschule subventioniert<br />
9'500.00 8'500.00 11'440.05<br />
216.352.01 Schulgeld AS-Oberschule nicht subventioniert<br />
7'700.00 5'300.00 5'385.05<br />
216.352.02 Schulgeld AS-Kleinklasse subventioniert<br />
38'400.00 47'500.00 45'760.25<br />
216.352.03 Schulgeld AS-Kleinklasse nicht subventioniert<br />
19'500.00 21'000.00 20'819.80<br />
216.352.04 Schulgeld Hauswirtschaft subventioniert<br />
51'500.00 56'000.00 53'740.85<br />
216.352.05 Schulgeld Hauswirtschaft nicht subventioniert<br />
31'700.00 34'800.00 28'741.20<br />
216.395.00 Anteil Sozialleistungen Werken<br />
31'000.00 32'900.00 34'000.00<br />
216.452.00 Schulgeld AS-Sekundar subventioniert<br />
11'500.00 12'500.00 11'133.85<br />
216.452.01 Schulgeld AS-Sekundar nicht subventioniert<br />
12'000.00 12'500.00 12'592.05<br />
216.452.02 Schulgeld HW-Sekundar nicht subventioniert<br />
26'500.00 28'000.00 26'857.50<br />
216.461.00 Kantonsbeitrag AS-Primar<br />
80'000.00 87'500.00 84'250.00<br />
216.461.01 Kantonsbeitrag AS-Sekundar<br />
6'500.00 7'000.00 6'300.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
216.461.02 Kantonsbeitrag AS-Oberschule<br />
5'500.00 5'000.00 7'300.00<br />
216.461.03 Kantonsbeitrag AS-Kleinklasse<br />
23'500.00 30'000.00 29'300.00<br />
216.461.04 Kantonsbeitrag AS-Hauswirtschaft<br />
31'500.00 35'000.00 34'400.00<br />
217 Musikschule 281'250.00 141'000.00 275'250.00 138'050.00 266'673.75 172'979.50<br />
Netto Aufwand 140'250.00 137'200.00 93'694.25<br />
217.300.00 Besoldung Musikschulkommission<br />
1'350.00 1'350.00 1'350.00<br />
217.300.01 Sitzungsgelder Musikkommission<br />
2'800.00 2'600.00 3'204.00<br />
217.302.00 Besoldung Lehrkräfte Musikschule<br />
230'300.00 227'800.00 216'827.65<br />
217.302.01 Kinderzulagen Musikschule<br />
4'600.00 4'500.00 4'560.00<br />
217.310.00 Schulmaterial Musikschule<br />
900.00 900.00 1'570.60<br />
217.311.00 Anschaffungen Musikschule / Detail:<br />
Hocker, Böckli, Handtrommel etc. Fr. 1'400<br />
1'900.00 800.00 245.20<br />
217.315.00 Unterhalt Mobiliar/Geräte Musikschule<br />
1'050.00 1'000.00 734.00<br />
217.319.00 Uebriger Sachaufwand Musikschule<br />
850.00 800.00 792.30<br />
217.330.00 Debitorenverluste Musikschule<br />
290.00<br />
217.395.00 Anteil Sozialleistungen Musikschule<br />
37'500.00 35'500.00 37'100.00<br />
217.433.00 Elternbeiträge Musikschule<br />
81'000.00 76'000.00 82'429.50<br />
217.461.00 Kantonsbeitrag Musikschule<br />
60'000.00 62'050.00 90'550.00<br />
218 Schulanlagen 502'050.00 6'400.00 555'150.00 8'800.00 437'442.60 5'151.05<br />
Netto Aufwand 495'650.00 546'350.00 432'291.55<br />
218.301.00 Besoldung Schulhausabwarte<br />
180'100.00 176'600.00 172'000.70<br />
218.301.01 Kinderzulagen Schulhausabwarte<br />
11'400.00 11'400.00 11'400.00<br />
218.301.02 Besoldung Reinigungspersonal<br />
21'000.00 21'000.00 20'063.60<br />
218.301.03 Aushilfen/Stv. Schulhausabwarte<br />
500.00 500.00 205.30<br />
218.301.04 Besoldung Aufsicht Anlässe<br />
3'800.00 3'800.00 2'490.90<br />
218.301.05 Dienstalterszulage DAG<br />
6'600.00<br />
218.309.00 Uebriger Personalaufwand<br />
500.00 500.00<br />
218.311.10 Anschaffungen Schulanlagen (Sammel) 4'800.00 29'900.00<br />
3'227.40<br />
218.312.00 Heizkosten Schulanlagen / Detail:<br />
Wärmelieferung Heizzentrale Bürgergemeinde<br />
50'400.00 40'800.00 51'603.35<br />
218.312.01 Strom Schulanlagen<br />
32'400.00 32'400.00 33'691.95<br />
218.312.02 Wasser Schulanlagen<br />
3'800.00 3'800.00 3'864.00<br />
218.312.03 Uebrige Betriebskosten Schulanlagen<br />
7'500.00 7'500.00 6'692.30<br />
218.313.00 Reinigungs- & Verbrauchsmaterial Schulhäuser<br />
20'000.00 20'000.00 18'621.90<br />
218.314.00 Baulicher Unterhalt Schulen (Sammelkonto)<br />
83'800.00 149'300.00 56'800.50<br />
218.315.01 Unterhalt Einrichtungen Schulhaus<br />
4'500.00 5'400.00 5'462.40<br />
218.318.00 Kommunikationskosten Hauswarte<br />
350.00 350.00 379.40<br />
218.318.19 Gebäude-/Sachversicherungen Schule<br />
9'200.00 8'800.00 8'838.90<br />
218.319.00 Uebriger Sachaufwand Schulhäuser<br />
500.00 500.00<br />
218.390.00 IV Besoldung Bauamt Schule (Kto. 027.490.00)<br />
34'500.00 17'000.00 17'000.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
218.395.00 Anteil Sozialleistungen Schule<br />
26'400.00 25'600.00 25'100.00<br />
218.434.00 Gebührenertrag Schulanlagen (Räume, Hallen, Material)<br />
6'400.00 8'800.00 5'151.05<br />
219 Schulverwaltung 193'500.00 43'500.00 179'500.00 48'500.00 145'995.20<br />
Netto Aufwand 150'000.00 131'000.00 145'995.20<br />
219.302.00 Besoldung Schulleitung inkl. Honorare Schulhausleitungen<br />
69'100.00 76'600.00 49'692.75<br />
219.302.03 Treueprämie DAG Schulleitung<br />
1'500.00<br />
219.310.00 Büromaterial, Inserate Schulverwaltung<br />
5'500.00 5'000.00 5'308.75<br />
219.310.01 Anschaffungen Lehrerbibliothek<br />
1'000.00 1'000.00 632.60<br />
219.310.02 Bücher Bibliothek Meridian (z.L. Rücklage 2035.19)<br />
3'000.00 2'500.00<br />
219.311.01 Anschaffungen Schulverwaltung / Detail:<br />
Individuelle Schulsoftware (alle Stufen) Fr. 5'000<br />
6'000.00 9'200.00 6'412.70<br />
219.315.00 EDV-Unterhalt, Support extern / Detail:<br />
Support extern Fr. 10'000<br />
20'900.00 20'900.00 17'838.50<br />
219.315.01 EDV-Unterhalt, Support intern<br />
15'000.00 15'000.00 14'307.25<br />
219.317.01 Weiterbildung Schulleitung / Detail:<br />
Fortbildungskosten Lehrkräfte Fr. 11'900<br />
Schulentwicklung/Coaching Fr. 4'900<br />
16'800.00 8'500.00 7'094.80<br />
219.317.02 Diverse Veranstaltungen Schule<br />
4'000.00 4'000.00 2'951.10<br />
219.318.00 Kommunikationskosten Schule<br />
3'700.00 3'700.00 3'367.85<br />
219.319.00 Uebriger Sachaufwand Schulverwaltung<br />
500.00 500.00 616.40<br />
219.319.01 Kredit Fachkommission Bildung FKB (500)<br />
500.00 2'000.00 372.50<br />
219.319.02 Kredit Schulleitung (1'500)<br />
1'500.00<br />
219.390.00 IV Verwaltungskosten Schule (Kto. 020.490.00)<br />
29'500.00 24'000.00 24'000.00<br />
219.395.00 Anteil Sozialleistungen Schule<br />
15'000.00 6'600.00 13'400.00<br />
219.461.00 Kantonsbeitrag Besoldungen SL<br />
43'500.00 48'500.00<br />
22 Sonderschulen 134'000.00 109'000.00 133'142.30 29'999.55<br />
Netto Aufwand 134'000.00 109'000.00 103'142.75<br />
220 Sonderschulen 134'000.00 109'000.00 133'142.30 29'999.55<br />
Netto Aufwand 134'000.00 109'000.00 103'142.75<br />
220.364.00 Schulkosten Sonderschulen / Detail:<br />
6 Schüler resp. 66 Monate<br />
ab 1.1.2006: Fr. 2'000.-- pro Monat<br />
134'000.00 98'000.00 84'000.00<br />
220.364.01 Beitrag an Logo/Lega/Schulpsych. Dienst Kanton<br />
49'142.30<br />
220.364.02 Integrative Sonderschule<br />
11'000.00<br />
220.461.01 Kantonsbeitrag Logo/Lega/Psych. Dienst<br />
29'999.55<br />
29 Uebriges Bildungswesen 86'800.00 14'000.00 55'400.00 14'000.00 35'422.00 13'700.00<br />
Netto Aufwand 72'800.00 41'400.00 21'722.00<br />
290 Uebriges Bildungswesen 86'800.00 14'000.00 55'400.00 14'000.00 35'422.00 13'700.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Netto Aufwand 72'800.00 41'400.00 21'722.00<br />
290.302.00 Besoldungen Blockzeiten<br />
47'800.00 22'000.00<br />
290.352.00 Externe Schulgelder 4. Bez./10. Schuljahr / Detail:<br />
2 Kinder<br />
30'000.00 29'500.00 30'022.00<br />
290.362.02 Stadtbibliothek Aarau<br />
3'900.00 3'900.00 3'900.00<br />
290.365.00 Volkshochschule Olten<br />
1'500.00<br />
290.395.00 Anteil Sozialleistungen Übriges Bildungswesen / Detail:<br />
Sozialleistungen auf Besoldungen Blockzeitenunterricht<br />
5'100.00<br />
290.461.00 Kantonsbeitrag 4. Bez./10. Schuljahr<br />
14'000.00 14'000.00 13'700.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3 KULTUR / FREIZEIT 124'950.00 124'300.00 125'505.65<br />
Netto Aufwand 124'950.00 124'300.00 125'505.65<br />
30 Kulturförderung 52'500.00 52'750.00 48'579.80<br />
Netto Aufwand 52'500.00 52'750.00 48'579.80<br />
300 Kulturförderung 52'500.00 52'750.00 48'579.80<br />
Netto Aufwand 52'500.00 52'750.00 48'579.80<br />
300.300.00 Besoldung Redaktionsteam "dr Gretzebacher"<br />
2'500.00 2'500.00 2'500.00<br />
300.300.01 Sitzungsgelder Redaktionsteam "dr Gretzebacher"<br />
2'100.00 2'400.00 2'811.00<br />
300.310.00 Kosten "dr Gretzebacher"<br />
26'400.00 26'400.00 24'974.67<br />
300.318.02 Bundes- & Jungbürgerfeier<br />
7'700.00 7'650.00 6'419.13<br />
300.319.00 Uebriger Sachaufwand Kultur<br />
500.00 500.00<br />
300.365.00 <strong>Gemeinde</strong>beiträge an Vereine (Sammelkonto)<br />
13'300.00 13'300.00 11'875.00<br />
33 Parkanlagen 30'000.00 30'000.00 30'000.00<br />
Netto Aufwand 30'000.00 30'000.00 30'000.00<br />
330 Parkanlagen 30'000.00 30'000.00 30'000.00<br />
Netto Aufwand 30'000.00 30'000.00 30'000.00<br />
330.314.00 Baulicher Unterhalt Bally-Park<br />
30'000.00 30'000.00 30'000.00<br />
34 Sport 42'450.00 41'550.00 46'925.85<br />
Netto Aufwand 42'450.00 41'550.00 46'925.85<br />
340 Sport 42'450.00 41'550.00 46'925.85<br />
Netto Aufwand 42'450.00 41'550.00 46'925.85<br />
340.312.01 Strom Sportplatzbeleuchtung<br />
500.00 500.00 2'415.15<br />
340.314.00 Unterhalt Turn- /Spielplätze<br />
3'000.00 3'000.00 491.65<br />
340.314.01 Unterhalt Sportplätze<br />
20'000.00 24'000.00 21'519.05<br />
340.314.02 Unterhalt Spielplatz Fröschli (z.L. Rücklage 2285.46) / Detail:<br />
Sanierung statische Holzteile (oder Schliessung)<br />
4'900.00<br />
340.365.99 <strong>Gemeinde</strong>beitrag an Vereine (Sammelkonto) 5'550.00 5'550.00<br />
14'000.00<br />
340.390.00 IV Besoldung Bauamt Mähen (Kto. 027.490.12)<br />
8'500.00 8'500.00 8'500.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4 GESUNDHEIT 71'300.00 80'800.00 15'000.00 90'803.00 13'711.85<br />
Netto Aufwand 71'300.00 65'800.00 77'091.15<br />
44 Ambulante Krankenpflege 12'900.00 12'400.00 12'889.40<br />
Netto Aufwand 12'900.00 12'400.00 12'889.40<br />
440 Krankenpflege 12'900.00 12'400.00 12'889.40<br />
Netto Aufwand 12'900.00 12'400.00 12'889.40<br />
440.364.00 Beitrag an Kinderspitex<br />
500.00 489.40<br />
440.365.00 Spitex Däniken-<strong>Gretzenbach</strong>-Walterswil / Detail:<br />
Leistungsvereinbarung ab 2005<br />
12'000.00 12'000.00 12'000.00<br />
440.365.01 Samariterverein Däniken-<strong>Gretzenbach</strong><br />
400.00 400.00 400.00<br />
45 Krankheitsbekämpfung 39'000.00 39'000.00 39'152.00<br />
Netto Aufwand 39'000.00 39'000.00 39'152.00<br />
450 Krankheitsbekämpfung 39'000.00 39'000.00 39'152.00<br />
Netto Aufwand 39'000.00 39'000.00 39'152.00<br />
450.364.00 Beitrag an Suchthilfe Kanton (neu) / Detail:<br />
2'450 Einw. à Fr. 16.00<br />
39'000.00 39'000.00 39'152.00<br />
46 Schulgesundheitsdienst 19'400.00 29'400.00 15'000.00 38'761.60 13'711.85<br />
Netto Aufwand 19'400.00 14'400.00 25'049.75<br />
460 Schulgesundheitsdienst 19'400.00 29'400.00 15'000.00 38'761.60 13'711.85<br />
Netto Aufwand 19'400.00 14'400.00 25'049.75<br />
460.301.00 Besoldung Schulzahnpflege<br />
2'900.00 2'800.00 3'150.40<br />
460.313.01 Verbrauchsmaterial Schulzahnpflege<br />
800.00 800.00 258.85<br />
460.318.02 Schulzahnärztliche Behandlungen / Detail:<br />
Neues Reglement ab 1.8.2007<br />
12'600.00 22'700.00 28'352.35<br />
460.318.03 Schularzt (ex-Zweckverband)<br />
2'600.00 2'600.00 6'000.00<br />
460.319.00 Uebriger Sachaufwand Schulgesundheit<br />
500.00 500.00<br />
460.395.00 Anteil Sozialleistungen Schulzahnarzt<br />
1'000.00<br />
460.434.00 Elternbeiträge Schulzahnpflege<br />
15'000.00 13'711.85<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
5 SOZIALE WOHLFAHRT 1'622'650.00 261'200.00 1'820'200.00 387'100.00 2'064'214.20 550'440.15<br />
Netto Aufwand 1'361'450.00 1'433'100.00 1'513'774.05<br />
50 Ergänzungsleistung EL (GASS) 476'000.00 297'500.00 121'019.00<br />
Netto Aufwand 476'000.00 297'500.00 121'019.00<br />
500 Sozialversicherungen EL 476'000.00 297'500.00 121'019.00<br />
Netto Aufwand 476'000.00 297'500.00 121'019.00<br />
500.361.00 GASS Leistungsfeld <strong>Gemeinde</strong> EL / Detail:<br />
Komplett neuer Kostenverteiler mit Sozialgesetz und Einführung NFA ab 1.1.<strong>2008</strong> mit<br />
Budget-Verteilschlüssel (pro Einwohner Kanton) Fr. 190.48<br />
476'000.00 297'500.00 121'019.00<br />
52 Krankenversicherung 44'000.00 44'000.00 63'500.00 63'500.00 48'211.00 39'294.70<br />
Netto Aufwand<br />
8'916.30<br />
520 Krankenversicherungen 44'000.00 44'000.00 63'500.00 63'500.00 48'211.00 39'294.70<br />
Netto Aufwand<br />
8'916.30<br />
520.365.01 Krankenkassen-Prämien gem. KVG-Obligatorium<br />
44'000.00 63'500.00 48'211.00<br />
520.461.00 Kantonsbeitrag IPV KK-Prämien gem. KVG-Obligatorium<br />
44'000.00 63'500.00 39'294.70<br />
54 Jugendschutz 31'500.00 32'000.00 149'819.20 112'781.05<br />
Netto Aufwand 31'500.00 32'000.00 37'038.15<br />
540 Jugend 31'500.00 32'000.00 37'038.15<br />
Netto Aufwand 31'500.00 32'000.00 37'038.15<br />
540.300.00 Honorare Jugendkommission<br />
2'500.00 2'500.00 2'500.00<br />
540.300.01 Sitzungsgelder Jugendkommission<br />
5'400.00 5'400.00 8'235.00<br />
540.310.01 Inserate Jugendkommission<br />
400.00 400.00<br />
540.318.00 Veranstaltungen Jugendkommission / Detail:<br />
Dorf- & Beizlifest <strong>Gretzenbach</strong> Fr. 5'000<br />
6'000.00 1'000.00 4'567.05<br />
540.352.00 Offene Jugendarbeit Niederamt (Anteil) / Detail:<br />
Projektkosten 2005-<strong>2008</strong>; Anteil <strong>Gretzenbach</strong> pro Jahr 1.10.2005-30.9.<strong>2008</strong><br />
16'500.00 22'000.00 21'816.10<br />
540.364.00 Pflegekinderaufsicht Oberamt<br />
100.00 100.00 -200.00<br />
540.365.03 Pro Juventute Elternbriefe<br />
600.00 600.00 120.00<br />
541 OJuN Offene Jugendarbeit Unteres Niederamt 112'781.05 112'781.05<br />
541.301.00 Besoldung Jugendmitarbeiter<br />
75'667.55<br />
541.301.01 Entschädigung <strong>Rechnung</strong>sführer<br />
2'500.00<br />
541.309.00 Uebriger Personalaufwand (Kurse, Weiterbildung)<br />
1'810.00<br />
541.309.01 Spesen Personal<br />
809.45<br />
541.309.02 Autobetriebskosten Personal<br />
927.65<br />
541.310.00 Büromaterial, Fachliteratur<br />
267.65<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
541.311.00 Anschaffung Mobilien, Büromaschinen<br />
1'697.10<br />
541.315.00 Unterhalt & Betrieb EDV<br />
466.00<br />
541.316.00 Büromiete<br />
9'000.00<br />
541.318.00 Kommunikationskosten<br />
1'560.05<br />
541.318.01 Porti & Versandkosten<br />
73.70<br />
541.318.10 Projekte Jugendarbeit<br />
4'891.10<br />
541.318.19 Versicherungen<br />
350.00<br />
541.319.00 Uebriger Sachaufwand<br />
142.75<br />
541.395.00 Anteil Sozialleistungen ROJ<br />
12'618.05<br />
541.452.00 Verrechnung an <strong>Gemeinde</strong>n ROJ<br />
112'781.05<br />
55 Invalidität 3'350.00 1'500.00 3'325.25<br />
Netto Aufwand 3'350.00 1'500.00 3'325.25<br />
550 Invalidität 3'350.00 1'500.00 3'325.25<br />
Netto Aufwand 3'350.00 1'500.00 3'325.25<br />
550.364.00 Beitrag an INVA (Behindertentransport)<br />
1'850.00 1'835.25<br />
550.365.00 Stiftung Arkadis Olten<br />
500.00 500.00 490.00<br />
550.365.10 Behinderten-Sporttag <strong>Gretzenbach</strong><br />
1'000.00 1'000.00 1'000.00<br />
57 Altersheime 1'250.00 1'250.00 300.00<br />
Netto Aufwand 1'250.00 1'250.00 300.00<br />
570 Alters- und Pflegeheime 1'250.00 1'250.00 300.00<br />
Netto Aufwand 1'250.00 1'250.00 300.00<br />
570.364.01 Beitrag an Alters- & Pflegeheim Schönenwerd<br />
1'250.00 1'250.00 300.00<br />
58 Fürsorge 1'066'550.00 217'200.00 1'424'450.00 323'600.00 1'741'539.75 398'364.40<br />
Netto Aufwand 849'350.00 1'100'850.00 1'343'175.35<br />
580 Allgemeine Sozialhilfe 278'750.00 33'500.00 346'650.00 33'500.00 315'801.55 33'726.00<br />
Netto Aufwand 245'250.00 313'150.00 282'075.55<br />
580.300.00 Besoldung Sozialhilfekommission VSK<br />
11'500.00 11'500.00 11'500.00<br />
580.300.01 Sitzungsgelder Sozialhilfekommission<br />
8'200.00 9'050.00 7'429.25<br />
580.301.00 Besoldung Sozialstelle<br />
94'800.00 90'800.00 88'992.05<br />
580.309.00 Aus- & Weiterbildung, Spesen Sozialhilfe<br />
4'550.00 5'950.00 6'996.20<br />
580.310.00 Büromaterial, Drucksachen Sozialhilfe<br />
2'800.00 2'800.00 3'036.05<br />
580.311.00 Anschaffungen Sozialstelle<br />
1'500.00 3'208.50<br />
580.315.00 Unterhalt EDV-Software<br />
1'200.00 1'200.00 1'172.85<br />
580.318.00 Kommunikationskosten Sozialhilfe<br />
700.00<br />
580.318.02 Rechtsberatungen Soziales<br />
4'000.00 4'000.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
580.318.03 Altersausflug & Seniorennachmittag / Detail:<br />
Seniorennachmittag<br />
3'400.00 13'200.00 2'545.65<br />
580.319.00 Übriger Sachaufwand Sozialhilfe<br />
500.00 500.00<br />
580.351.00 Kant. Verwaltungskosten Soziale Sicherheit / Detail:<br />
Fr. 8.00 pro Einwohner<br />
20'000.00 35'000.00 30'926.00<br />
580.361.03 Beitrag an Beschäftigungsprogramme Kanton / Detail:<br />
Fr. 5.90 pro Einwohner Arbeitsmarktliche Massnahmen (seco)<br />
15'000.00 14'500.00 13'634.40<br />
580.361.05 Beitrag an Sozialwerkstätten Kanton / Detail:<br />
Fr. 4.00 pro Einw. Beschäftigung Ausgesteuerter Infrastruktur (solo pro)<br />
Fr. 2.00 pro Einw. Beschäftigung Ausgesteuerter Betriebskosten (solo pro)<br />
15'000.00 20'250.00 13'872.95<br />
580.364.00 Soziale Beratungsinstitutionen Region / Detail:<br />
Fr. 3'250 Verein Ehe-/Lebensberatung VEL<br />
Fr. 11'250 Mütter-/Väterberatung Olten-Gösgen<br />
Fr. 5'000 Familienberatung Olten-Gösgen<br />
Fr. 13'850 Individual-Familienberatung Olten-Gösgen<br />
33'350.00 63'750.00 57'893.65<br />
580.364.01 Beitrag an SKOS<br />
500.00 500.00<br />
580.364.03 Beitrag an Schuldensanierungsverein Solothurn<br />
200.00 200.00<br />
580.365.03 Seraphisches Liebeswerk Solothurn<br />
200.00<br />
580.365.07 Verein Case Management SO / Detail:<br />
Fr. 2.50 pro Einwohner<br />
6'250.00 3'750.00<br />
580.366.01 Beitrag an Alimentenbevorschussung Kanton (neu) / Detail:<br />
Fr. 16.00 pro Einwohner<br />
40'000.00 50'000.00 56'094.00<br />
580.395.00 Anteil Sozialleistungen Sozialhilfe<br />
17'500.00 17'500.00 18'300.00<br />
580.434.01 Ertrag Dienstleistungen Sozialstelle / Detail:<br />
gem. neuer Vereinbarung ab 1.1.2005: Pensum 20% fix<br />
33'500.00 33'500.00 33'726.00<br />
582 Gesetzliche Sozialhilfe 787'800.00 183'700.00 1'077'800.00 290'100.00 1'425'738.20 364'638.40<br />
Netto Aufwand 604'100.00 787'700.00 1'061'099.80<br />
582.366.00 Gesetzliche Sozialhilfe (Sammelkonto)<br />
580'800.00 826'000.00 1'241'174.20<br />
582.366.60 Beitrag an Lastenausgleich Sozialhilfe Kanton / Detail:<br />
Fr. 241.54 pro Einw., ab 1.1.<strong>2008</strong> ohne Pflegekostenbeitrag, Massnahmenvollzüge (z.L.<br />
Kanton via EL), aber zuzüglich NIV-Kinder (wie bisher)<br />
135'900.00 180'700.00 93'804.55<br />
582.366.80 Unterstützungsbeiträge an Flüchtlinge<br />
454.40<br />
582.366.90 Unterstützungsbeiträge an Asylbewerber / Detail:<br />
Schachenstrasse 7 (Villa Belser): 8 Asylanten<br />
71'100.00 71'100.00 90'305.05<br />
582.436.10 Sozialhilfe Rückerstattungen (Sammelkonto)<br />
112'600.00 219'000.00 332'340.35<br />
582.439.90 Rückzahlungen von Asylbewerbern (Arbeit)<br />
6'200.00 6'200.00 9'567.00<br />
582.461.10 Kantonsbeitrag an Sozialhilfe<br />
-58'461.40<br />
582.461.90 Kantonsbeitrag an Kosten Asylbewerber<br />
64'900.00 64'900.00 81'192.45<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
6 VERKEHR 481'900.00 400.00 409'150.00 400.00 420'321.35 1'618.50<br />
Netto Aufwand 481'500.00 408'750.00 418'702.85<br />
62 <strong>Gemeinde</strong>strassen 340'950.00 400.00 277'800.00 400.00 290'633.05 1'618.50<br />
Netto Aufwand 340'550.00 277'400.00 289'014.55<br />
620 <strong>Gemeinde</strong>strassen 340'950.00 400.00 277'800.00 400.00 290'633.05 1'618.50<br />
Netto Aufwand 340'550.00 277'400.00 289'014.55<br />
620.311.02 Anschaffungen Fahrzeuge Bauamt / Detail:<br />
Neuer Kippanhänger (2-Achser, Grüngut)<br />
14'550.00 17'700.00 8'625.35<br />
620.312.01 Strom Strassenbeleuchtung<br />
23'900.00 24'000.00 10'566.55<br />
620.314.00 Unterhalt <strong>Gemeinde</strong>strassen<br />
26'400.00 26'400.00 34'040.55<br />
620.314.01 Sanierung <strong>Gemeinde</strong>strassen, Belagserneuerungen / Detail:<br />
Sanierung Lochhofstrasse (Winterschäden) Fr. 7'000<br />
Instandstellung Flurwege (Naturstrassen) Fr. 27'000<br />
34'000.00 12'000.00<br />
620.314.02 Winterdienst <strong>Gemeinde</strong>strassen<br />
16'100.00 16'100.00 31'252.55<br />
620.314.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung / Detail:<br />
Vertraglicher Unterhalt AVAG (pauschal) Fr. 20'900<br />
Vertraglicher Unterhalt AVAG (Regie) Fr. 5'400<br />
Auswechseln Beleuchtung Oltnerstrasse (Aldi) Fr. 8'900<br />
35'200.00 5'000.00 46'418.65<br />
620.314.04 Ausbau Strassenbeleuchtung / Detail:<br />
Einschlaufung Strang Oltnerstrasse-Meag Fr. 35'100<br />
35'100.00 20'000.00<br />
620.314.05 Hausnummerierung (Nummernschilder)<br />
200.00 200.00<br />
620.314.06 Verkehrsmassnahmen (Parkplätze, Markierungen, Schilder)<br />
3'900.00 3'900.00 14'830.45<br />
620.314.07 Unterhalt Rabatten & Pflanzen <strong>Gemeinde</strong>strasssen<br />
2'400.00 2'400.00 1'510.30<br />
620.314.08 Reinigung Strassenschächte<br />
8'800.00 8'800.00 7'372.15<br />
620.314.09 Strassenreinigung & Abrandung<br />
24'000.00 24'000.00 17'525.70<br />
620.314.10 Dammschüttung/Unterhalt Dämme (Hochwasser)<br />
2'900.00 2'400.00 2'600.00<br />
620.315.00 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte Bauamt (Strassen)<br />
18'600.00 15'600.00 19'185.50<br />
620.318.02 Ext.Beratungen/Bauführungen<br />
3'000.00 3'000.00<br />
620.318.19 Steuern/Versicherungen Fahrzeuge<br />
7'100.00 6'000.00 6'945.30<br />
620.319.00 Übriger Sachaufwand <strong>Gemeinde</strong>strassen<br />
500.00 500.00<br />
620.365.00 <strong>Gemeinde</strong>beitrag FES (Entsorgung und Strassenunterhalt)<br />
300.00 300.00 260.00<br />
620.390.00 IV Besoldung Bauamt Strassen (Kto. 027.490.07)<br />
44'500.00 50'000.00 50'000.00<br />
620.390.01 IV Strassenentwässerung 40 Rp. 88'310 m2 (Kto. 711.490.01)<br />
35'500.00 35'500.00 35'500.00<br />
620.390.02 IV Kehrichtkosten aus Baumschnitt Strassen (Kto. 721.490.02)<br />
4'000.00 4'000.00 4'000.00<br />
620.435.00 Verkäufe Bauamt (Salz etc.)<br />
100.00 100.00 65.00<br />
620.439.00 Uebrige Entgelte<br />
100.00 100.00 1'553.50<br />
620.461.01 Entschädigung Hausnummern SGV<br />
200.00 200.00<br />
65 Regionalverkehr 140'950.00 131'350.00 129'688.30<br />
Netto Aufwand 140'950.00 131'350.00 129'688.30<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
650 Regionalverkehr 140'950.00 131'350.00 129'688.30<br />
Netto Aufwand 140'950.00 131'350.00 129'688.30<br />
650.301.00 Besoldung Reinigung Bus-Wartehäuser<br />
2'600.00 2'500.00 2'511.60<br />
650.312.01 Strom Bus-Wartehäuser<br />
800.00 900.00 545.40<br />
650.312.02 Wasser Bus-Wartehäuser<br />
200.00 400.00 -25.80<br />
650.314.00 Unterhalt Bus-Wartehäuser<br />
800.00 800.00 11'332.90<br />
650.318.19 Versicherung Bus-Wartehäuser<br />
50.00 50.00 57.20<br />
650.361.00 Beitrag an Tarifverbund OEVG / Detail:<br />
Neuer Verteilschlüssel mit 45% z.L. <strong>Gemeinde</strong>n<br />
136'000.00 126'000.00 115'267.00<br />
650.364.00 Kostenverteiler AAR bus+bahn "staarliner"<br />
500.00 700.00<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 1'196'640.00 1'077'440.00 1'336'990.00 1'222'590.00 1'220'728.26 1'090'060.96<br />
Netto Aufwand 119'200.00 114'400.00 130'667.30<br />
70 Wasserversorgung 229'790.00 229'790.00 230'940.00 230'940.00 275'074.20 275'074.20<br />
701 Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) 229'790.00 229'790.00 230'940.00 230'940.00 275'074.20 275'074.20<br />
701.310.00 Büromaterial Wasserversorgung<br />
1'000.00 1'000.00 1'000.00<br />
701.311.00 Anschaffungen Wasseruhren<br />
18'500.00 18'500.00 16'194.85<br />
701.312.01 Strom Pumpwerke/Reservoirs<br />
6'400.00 6'400.00 6'759.50<br />
701.312.02 Wasserankauf Schönenwerd inkl. Walterswil/Däniken / Detail:<br />
190'000 m3 ab Pumpwerk Spitzacker<br />
50'800.00 48'400.00 50'313.95<br />
701.314.00 Unterhalt Pumpwerke/Reservoirs<br />
2'000.00 2'000.00 4'648.65<br />
701.314.01 Wassernetz-Ausbau & -Erweiterung<br />
24'684.70<br />
701.314.02 Reparaturen Wassernetz, Netzsanierungen<br />
55'000.00 60'950.00 83'859.70<br />
701.318.01 Wasseruntersuchungen Bachema<br />
1'800.00 1'800.00 1'064.40<br />
701.318.02 Nachführung Wassernetzpläne<br />
4'000.00<br />
701.318.14 Administration & Fakturierung, Entschädigung EGS<br />
3'100.00 3'100.00 3'100.00<br />
701.318.19 Gebäude-/Sachversicherungen Wasserversorgung<br />
800.00 800.00 819.95<br />
701.319.00 Übriger Sachaufwand Wasser<br />
90.00 90.00 380.00<br />
701.330.00 Debitorenverluste Wasser<br />
109.85<br />
701.331.00 Abschreibungen a/Netto-Investitionen Wasser / Detail:<br />
8% auf Restwert Vorjahr Fr. 598'454 und Ausgabenüberschuss Fr. 130'000<br />
58'300.00 57'900.00 46'288.65<br />
701.390.00 IV Verwaltungskosten Wasser (Kto. 020.490.02)<br />
5'500.00 4'000.00 4'000.00<br />
701.390.01 IV Unterhalt Wasserversorgung (Kto. 027.490.01)<br />
15'000.00 17'000.00 17'000.00<br />
701.390.02 IV Besoldung Baukommission (Kto. 027.490.03)<br />
5'000.00 7'000.00 7'000.00<br />
701.390.03 IV Sitzungsgelder Baukommission (Kto. 027.490.04)<br />
2'500.00 2'000.00 2'000.00<br />
701.390.09 Zins a/Vorschuss Wasser (Kto. 1280.00)<br />
5'850.00<br />
701.434.00 Wasserverkäufe<br />
143'500.00 131'500.00 117'925.20<br />
701.434.01 Bauwasserverkäufe<br />
800.00 800.00 1'400.00<br />
701.434.02 Gebühren Wasseruhren (Grundtaxe)<br />
26'000.00 26'000.00 25'945.05<br />
701.434.05 Einmessen Wasseranschlüsse (Pauschale)<br />
700.00 700.00 700.00<br />
701.480.00 Aufwandüberschuss Wasser LR / Detail:<br />
Cash Flow 0.7%<br />
57'290.00 70'640.00 129'103.95<br />
701.490.09 Zins a/Eigenkapital Wasser (Kto. 2280.00) / Detail:<br />
2%<br />
1'500.00 1'300.00<br />
71 Abwasserbeseitigung 532'350.00 532'350.00 674'000.00 674'000.00 489'184.00 489'184.00<br />
711 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 532'350.00 532'350.00 674'000.00 674'000.00 489'184.00 489'184.00<br />
711.312.01 Strom für Regenklärbecken<br />
150.00 150.00 170.45<br />
711.314.00 Unterhalt Kanalisation<br />
20'000.00 20'000.00 8'890.25<br />
Seite 39
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
711.318.00 Nachführen Netzpläne Abwasser (Kanalisationspläne)<br />
9'750.00 14'850.00 9'750.00<br />
711.318.99 Vorsteuerkürzungen<br />
1.10<br />
711.319.00 Übriger Sachaufwand Abwasser<br />
500.00 500.00<br />
711.330.00 Debitorenverluste Abwasser<br />
261.50<br />
711.331.00 Abschreibungen a/Netto-Investitionen Abwasser / Detail:<br />
8% auf Investitionen Fr. 135'000<br />
10'800.00 3'545.85<br />
711.332.00 Zusätzl. Abschreibungen Abwasser<br />
68'150.00<br />
711.352.00 Betriebskostenbeitrag ARA / Detail:<br />
<strong>Gemeinde</strong> ca. 79%<br />
Cartaseta ca. 21%<br />
350'000.00 350'000.00 302'569.05<br />
711.352.01 Einlage in Abwasserfonds (via ARA)<br />
65'000.00 110'500.00 67'495.80<br />
711.380.00 Ertragsüberschuss Abwasser LR<br />
78'300.00<br />
711.380.02 Einlage Werterhalt Abwasser<br />
78'700.00 75'500.00<br />
711.390.00 IV Verwaltungskosten Abwasser (Kto. 020.490.03)<br />
5'500.00 4'000.00 4'000.00<br />
711.390.01 IV Besoldung Bauamt Abwasser (Kto. 027.490.05)<br />
2'500.00 17'000.00 17'000.00<br />
711.421.00 Zinsertrag ARA/Cartaseta Abwasser<br />
-6'839.00<br />
711.428.00 Einnahmenüberschuss aus IR-Abwasser<br />
7'500.00<br />
711.434.00 Klärgebühren gem. Wasserbezug<br />
379'500.00 346'000.00 307'929.50<br />
711.434.02 Klärgebühren Quellenbesitzer<br />
2'300.00 2'300.00 1'880.60<br />
711.434.03 Klärgebühren Cartaseta (inkl. Fonds)<br />
93'000.00 275'000.00 83'625.00<br />
711.434.05 Kostenanteile Kanalisations-Fernsehen<br />
3'200.00 3'200.00 2'450.00<br />
711.434.06 Einmessen Kanalisationsanschluss<br />
700.00<br />
711.480.00 Aufwandüberschuss Abwasser LR / Detail:<br />
Cash Flow 18.8%<br />
7'750.00 54'347.90<br />
711.490.01 IV <strong>Gemeinde</strong>strassenentwässerung (40 Rp. auf 88'310 m2)<br />
35'500.00 35'500.00 35'500.00<br />
711.490.09 Zins a/Eigenkapital Abwasser (Kto. 2280.03) / Detail:<br />
2%<br />
11'100.00 4'500.00 9'590.00<br />
72 Abfallbeseitigung 294'400.00 294'400.00 295'650.00 295'650.00 303'312.76 303'312.76<br />
721 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 294'400.00 294'400.00 295'650.00 295'650.00 303'312.76 303'312.76<br />
721.301.01 Besoldung Muldenplatzaufsicht<br />
11'450.00 10'100.00 9'673.95<br />
721.311.00 Anschaffungen Muldenplatz<br />
1'000.00 1'000.00<br />
721.315.00 Unterhalt Muldenplatz/Wiga-Wägesystem<br />
2'500.00 4'000.00 1'500.00<br />
721.318.00 Transportkosten Kehrichtabfuhr / Detail:<br />
Reduktion Amortisation von Fr. 30.- auf Fr. 10.-/to<br />
79'100.00 89'800.00 89'813.35<br />
721.318.01 Mulden Sperrgut MZG Grube<br />
14'500.00 14'000.00 15'262.00<br />
721.318.02 Aufwand Häckselaktionen<br />
14'650.00 23'150.00 31'410.85<br />
721.318.03 Aufwand Papiersammlungen<br />
9'050.00 9'550.00 11'858.65<br />
721.318.04 Aufwand Altmetallsammlungen<br />
5'600.00 5'600.00 6'353.65<br />
721.318.05 Aufwand Sondermüll-Entsorgung<br />
700.00 5'700.00 5'328.65<br />
721.318.06 Aufwand Altglas-Entsorgung<br />
5'950.00 6'200.00 5'737.00<br />
721.318.08 Mulden Bauschutt MZG Grube<br />
6'300.00 4'300.00 5'662.60<br />
Seite 40
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
721.318.09 Mulden Grünabfuhr MZG Grube<br />
1'050.00 1'550.00 1'680.55<br />
721.318.10 Beitrag Altlastenfonds Kanton Solothurn<br />
7'500.00 7'500.00 7'752.57<br />
721.318.14 Administration & Fakturierung, Entschädigung EGS<br />
500.00 500.00 500.00<br />
721.318.99 Vorsteuerkürzungen<br />
-0.09<br />
721.330.00 Debitorenverluste Abfall<br />
485.95<br />
721.331.00 Abschreibungen a/Netto-Investitionen Abfall / Detail:<br />
8% auf Restwert Vorjahr Fr. 19'980<br />
1'600.00 650.00 2'753.25<br />
721.333.00 Abschreibung Bilanzfehlbetrag Abfall<br />
1'110.65<br />
721.352.00 Kehricht-Verbrennung KEBAG, Zuchwil<br />
78'100.00 78'100.00 86'829.18<br />
721.380.00 Ertragsüberschuss Abfall LR / Detail:<br />
Cash Flow 11.6%<br />
31'450.00 14'850.00<br />
721.390.00 IV Verwaltungskosten Abfall (Kto. 020.490.04)<br />
5'500.00 4'000.00 4'000.00<br />
721.390.01 IV Besoldung Bauamt Abfall (Kto. 027.490.06)<br />
17'500.00 15'000.00 15'000.00<br />
721.390.09 Zins a/Vorschuss Abfall (Kto. 1280.04) / Detail:<br />
2 %<br />
400.00 100.00 600.00<br />
721.434.03 Ertrag Sperrgut Muldenplatz<br />
12'550.00 12'550.00 12'775.40<br />
721.434.05 Ertrag Grüngut Muldenplatz/Häckseln<br />
9'650.00 9'650.00 7'993.95<br />
721.434.06 Ertrag Grundgebühr Kehricht<br />
46'050.00 46'050.00 46'417.50<br />
721.434.07 Ertrag Andockgebühr Kehricht<br />
14'100.00 14'100.00 14'525.10<br />
721.434.08 Ertrag Gewichtsgebühr Kehricht<br />
194'300.00 194'300.00 195'680.35<br />
721.434.90 Aufwand Kehricht Staldenacker (Sammel-Container-System)<br />
-10'000.00 -10'000.00 -11'953.40<br />
721.434.91 Ertrag Kehricht Staldenacker (Sammel-Container-System)<br />
10'000.00 10'000.00 11'208.70<br />
721.436.00 Bussenertrag Abfallsünder<br />
186.00<br />
721.469.00 Altglas-Entsorgungs- & Containerbeitrag VetroSwiss<br />
8'250.00 8'000.00 8'441.30<br />
721.480.00 Aufwandüberschuss Abfall LR SF<br />
7'037.86<br />
721.490.01 IV Kehricht Bauamt (Kto. 027.390.01)<br />
4'000.00 5'500.00 5'500.00<br />
721.490.02 IV Kehricht aus Baumschnitt Strassen (Kto. 620.390.02)<br />
4'000.00 4'000.00 4'000.00<br />
721.490.03 IV Kehricht aus Baumschnitt Dorfbach (Kto. 721.490.03)<br />
1'500.00 1'500.00 1'500.00<br />
74 Friedhof und Bestattung 58'700.00 2'800.00 51'750.00 3'900.00 43'702.50 2'200.00<br />
Netto Aufwand 55'900.00 47'850.00 41'502.50<br />
740 Bestattungswesen 58'700.00 2'800.00 51'750.00 3'900.00 43'702.50 2'200.00<br />
Netto Aufwand 55'900.00 47'850.00 41'502.50<br />
740.301.00 Besoldung Aufsicht Friedhof und Leichenhaus<br />
4'000.00 3'950.00 3'392.00<br />
740.312.01 Strom Leichenhaus<br />
800.00 500.00 1'057.55<br />
740.312.02 Wasser Leichenhaus<br />
200.00 300.00 42.20<br />
740.314.00 Unterhalt Leichenhaus<br />
500.00 500.00 7'138.55<br />
740.314.01 Baulicher Unterhalt Friedhof / Detail:<br />
Ersatz Sitzbänke Fr. 5'500<br />
17'000.00 11'500.00 5'844.75<br />
740.316.01 Pachtzins röm-kath. Kirchgemeinde Friedhof<br />
100.00 100.00 100.00<br />
740.318.02 Beerdigungskosten<br />
17'000.00 20'000.00 12'047.10<br />
Seite 41
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
740.318.03 Mulden Grünabfuhr Friedhof (USK)<br />
1'000.00 1'300.00 977.80<br />
740.318.19 Gebäude-/Sachversicherungen Friedhof<br />
100.00 100.00 102.55<br />
740.319.00 Übriger Sachaufwand Friedhof<br />
500.00 500.00<br />
740.390.00 IV Besoldung Bauamt Friedhof (Kto. 027.490.02)<br />
17'500.00 13'000.00 13'000.00<br />
740.434.00 Gebühren für Grabeinfassen/Namensschilder<br />
300.00 3'900.00 200.00<br />
740.434.02 Gebühren Urnenhain<br />
2'500.00 2'000.00<br />
75 Gewässerverbauungen 19'500.00 19'600.00 43'567.80<br />
Netto Aufwand 19'500.00 19'600.00 43'567.80<br />
750 Gewässerverbauungen 19'500.00 19'600.00 43'567.80<br />
Netto Aufwand 19'500.00 19'600.00 43'567.80<br />
750.314.00 Unterhalt Dorfbach<br />
7'500.00 7'500.00 24'307.80<br />
750.314.02 Unterhalt Seitenbäche<br />
4'500.00 3'600.00 10'760.00<br />
750.318.02 Ext. Beratungen/Bauführungen<br />
1'000.00<br />
750.390.00 IV Besoldung Bauamt Dorfbach (Kto. 027.490.10)<br />
5'000.00 7'000.00 7'000.00<br />
750.390.03 IV Kehrichtkosten aus Baumschnitt Dorfbach (Kto. 721.490.03)<br />
1'500.00 1'500.00 1'500.00<br />
78 Uebriger Umweltschutz 49'750.00 17'600.00 47'050.00 17'600.00 45'473.40 20'290.00<br />
Netto Aufwand 32'150.00 29'450.00 25'183.40<br />
780 Uebriger Umweltschutz 49'750.00 17'600.00 47'050.00 17'600.00 45'473.40 20'290.00<br />
Netto Aufwand 32'150.00 29'450.00 25'183.40<br />
780.300.00 Besoldung Umweltschutzkommission<br />
4'500.00 4'500.00 4'500.00<br />
780.300.01 Sitzungsgelder Umweltschutzkommission<br />
5'550.00 4'450.00 3'312.90<br />
780.301.00 Besoldung Feuerungskontrolleur<br />
15'400.00 15'400.00 17'810.00<br />
780.309.00 Übriger Personalaufwand, Kurse Umweltschutz<br />
500.00 500.00<br />
780.310.00 Büromaterial, Drucksachen Umweltschutz<br />
3'000.00 3'000.00 2'504.50<br />
780.310.01 Inserate Umweltschutz<br />
2'000.00 2'000.00 1'634.60<br />
780.311.00 Anschaffungen Naturkonzept<br />
300.00 2'000.00 950.00<br />
780.315.00 Unterhalt Geräte Umweltschutz<br />
500.00 500.00 154.50<br />
780.315.07 Unterhalt Hundeeinrichtungen (Robidogs)<br />
1'500.00 2'700.00 1'456.90<br />
780.315.08 Unterhalt Gitterrost (Aktion Umweltschutz)<br />
500.00 500.00<br />
780.319.00 Übriger Sachaufwand Umweltschutz<br />
500.00 500.00 50.00<br />
780.361.00 Beitrag Feuerungskontrolle Kanton<br />
1'000.00 1'000.00 1'225.00<br />
780.364.00 Beitrag an Umwelt-Abonnemente BBA<br />
2'675.00<br />
780.390.00 IV Besoldungskosten Bauamt (Kto. 027.490.11)<br />
12'500.00 8'000.00 8'000.00<br />
780.395.00 Anteil Sozialleistungen Umweltschutz<br />
2'000.00 2'000.00 1'200.00<br />
780.431.00 Erlös Feuerungskontrollen<br />
17'600.00 17'600.00 20'290.00<br />
79 Raumordnung 12'150.00 500.00 18'000.00 500.00 20'413.60<br />
Netto Aufwand 11'650.00 17'500.00 20'413.60<br />
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Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
790 Raumordnung 12'150.00 500.00 18'000.00 500.00 20'413.60<br />
Netto Aufwand 11'650.00 17'500.00 20'413.60<br />
790.318.00 Grundbuchkosten Grundbuchamt<br />
500.00 500.00<br />
790.318.01 Nachtragen <strong>Gemeinde</strong>-/Ortspläne<br />
2'000.00 2'000.00 2'052.55<br />
790.318.02 Ortsplanung (Beratungen)<br />
4'200.00 9'200.00 11'260.00<br />
790.319.01 Schweizerische Vereinigung Landesplanung<br />
200.00 200.00 263.25<br />
790.362.00 Regional-Verein OGG Olten-Gösgen-Gäu<br />
1'900.00 1'900.00 1'358.50<br />
790.362.01 Planungsverband Region Aarau PRA<br />
850.00 1'700.00 1'600.00<br />
790.362.03 Verkehrsverein Aarau VVA<br />
350.00<br />
790.362.04 Wirtschaftsförderung Olten, Wohnregion Olten<br />
2'500.00 2'500.00 3'529.30<br />
790.435.00 Gebühren Amtliche Vermessungen<br />
500.00 500.00<br />
Seite 43
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
8 VOLKSWIRTSCHAFT 21'400.00 106'600.00 20'750.00 107'100.00 559'493.24 649'824.39<br />
Netto Ertrag 85'200.00 86'350.00 90'331.15<br />
80 Landwirtschaft 8'900.00 8'250.00 7'332.80<br />
Netto Aufwand 8'900.00 8'250.00 7'332.80<br />
800 Landwirtschaft 8'900.00 8'250.00 7'332.80<br />
Netto Aufwand 8'900.00 8'250.00 7'332.80<br />
800.300.00 Honorar <strong>Gemeinde</strong>stelle für Landwirtschaft (GLW)<br />
1'000.00 1'000.00 1'000.00<br />
800.300.04 Sitzungsgelder Landwirtschaft<br />
300.00 300.00 271.00<br />
800.361.01 Beitrag an Tierseuchenbekämpfung Kanton<br />
2'000.00 1'350.00 1'823.00<br />
800.362.01 Extraktionswerk Lyss - Betriebskostenbeitrag<br />
4'600.00 4'600.00 3'256.00<br />
800.362.02 Kadaverentsorgung Stüsslingen<br />
1'000.00 1'000.00 982.80<br />
81 Forstwirtschaft 12'500.00 12'500.00 12'135.00<br />
Netto Aufwand 12'500.00 12'500.00 12'135.00<br />
810 Forstwirtschaft 12'500.00 12'500.00 12'135.00<br />
Netto Aufwand 12'500.00 12'500.00 12'135.00<br />
810.361.00 Beitrag an Kanton "Waldfünfliber"<br />
12'500.00 12'500.00 12'135.00<br />
86 Energie 106'600.00 107'100.00 540'025.44 649'824.39<br />
Netto Ertrag 106'600.00 107'100.00 109'798.95<br />
860 Energieversorgung 106'600.00 107'100.00 109'798.95<br />
Netto Ertrag 106'600.00 107'100.00 109'798.95<br />
860.410.00 Konzessionsgebühr Atel/Grod<br />
2'000.00 2'000.00 1'785.00<br />
860.410.01 Konzessionsgebühr Strom AVAG<br />
100'000.00 100'000.00 100'000.00<br />
860.410.02 Konzessionensgebühr Gas sbo<br />
4'600.00 5'100.00 8'013.95<br />
861 Elektrizitätsversorgung (SF) 540'025.44 540'025.44<br />
861.300.01 Sitzungsgelder Elektrakommission<br />
25'658.00<br />
861.314.00 Baulicher Unterhalt<br />
354.95<br />
861.314.01 Erstellung Neuanschlüsse<br />
22'963.10<br />
861.318.00 Dienstleistungen Dritter<br />
35'000.00<br />
861.318.19 Versicherungen<br />
2'822.30<br />
861.318.99 Vorsteuerkürzung<br />
413.60<br />
861.319.00 Uebriger Sachaufwand<br />
648.40<br />
861.322.00 Zinsen a/langfristige Schulden<br />
112'353.05<br />
861.331.00 Ord. Abschreibungen Elektravermögen<br />
328'526.54<br />
861.390.09 Zins a/Vorschuss Elektra<br />
11'285.50<br />
Seite 44
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
861.434.00 Stromverkaufserlös<br />
461'000.00<br />
861.480.00 Aufwandüberschuss SF Elektra<br />
79'025.44<br />
Seite 45
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
9 FINANZEN UND STEUERN 705'400.00 6'649'100.00 719'100.00 6'559'600.00 869'246.40 6'557'246.65<br />
Netto Ertrag 5'943'700.00 5'840'500.00 5'688'000.25<br />
90 Steuern 123'000.00 6'290'000.00 129'000.00 6'395'000.00 46'800.05 6'389'404.10<br />
Netto Ertrag 6'167'000.00 6'266'000.00 6'342'604.05<br />
900 <strong>Gemeinde</strong>steuern 123'000.00 6'290'000.00 129'000.00 6'395'000.00 46'800.05 6'389'404.10<br />
Netto Ertrag 6'167'000.00 6'266'000.00 6'342'604.05<br />
900.329.00 Skonto a/Steuervorauszahlungen / Detial:<br />
seit 1.1.2007 mit 2% Skonto auf Vorauszahlung bis 30. April<br />
59'000.00 62'000.00 79'168.45<br />
900.330.00 Debitorenverluste Steuern Natürliche Personen NP / Detail:<br />
durchschnittlich 1% Abschreibungen auf Steuerertrag<br />
59'000.00 62'000.00 -10'648.40<br />
900.330.01 Debitorenverluste Steuern Juristische Personen JP<br />
-25'850.00<br />
900.351.00 Kauf Hundemarken Oberamt<br />
4'000.00 4'000.00 4'130.00<br />
900.365.00 Natur-/Heimatschutzfonds a/Grundstückgewinn (Kto. 403.01)<br />
1'000.00 1'000.00<br />
900.400.00 <strong>Gemeinde</strong>steuern Natürliche Personen NP / Detail:<br />
inkl. Ertragsausfall Fr. 264'000.- (5,4%) aus Steuergesetzrevision Kt. SO<br />
5'240'000.00 5'450'000.00 4'520'512.50<br />
900.400.01 <strong>Gemeinde</strong>steuern Vorjahr Natürliche Personen NP<br />
664'161.45<br />
900.400.02 Nach- & Strafsteuern, Sondersteuern NP<br />
100'000.00 80'000.00 133'044.20<br />
900.400.03 Eingang Steuerabschreibung Natürliche Personen NP<br />
50'000.00 25'000.00 57'365.00<br />
900.400.04 Quellensteuer Ausländer NP<br />
50'000.00 20'000.00 48'438.55<br />
900.400.05 Personalsteuer Natürliche Personen NP<br />
40'000.00 40'000.00 36'354.10<br />
900.400.07 <strong>Gemeinde</strong>steuern Vor-Vorjahre Natürliche Personen NP<br />
116'438.90<br />
900.401.00 <strong>Gemeinde</strong>steuern Juristische Personen JP / Detail:<br />
inkl. Ertragsausfall Fr. 27'000.- (4%) aus Steuergesetzrevision Kt. SO<br />
720'000.00 700'000.00 690'571.20<br />
900.401.01 <strong>Gemeinde</strong>steuern Vorjahr Juristische Personen JP<br />
30'931.20<br />
900.401.02 <strong>Gemeinde</strong>steuern Vor-Vorjahre Juristische Personen JP<br />
2'572.95<br />
900.401.05 Personalsteuer Juristische Personen JP<br />
15'000.00 15'000.00 4'800.00<br />
900.403.01 Grundstückgewinnsteuern Natürliche Personen NP<br />
60'000.00 50'000.00 65'349.45<br />
900.406.00 Hundemarkenverkauf/Hundesteuer<br />
15'000.00 15'000.00 16'740.00<br />
900.437.00 Mahngebühren Steuererklärungen<br />
2'124.60<br />
92 Finanzausgleich 3'800.00 3'700.00<br />
Netto Aufwand 3'800.00 3'700.00<br />
920 Finanzausgleichsbeitrag 3'800.00 3'700.00<br />
Netto Aufwand 3'800.00 3'700.00<br />
920.361.00 Beitrag an Finanzausgleich Kanton<br />
3'800.00 3'700.00<br />
94 Vermögens- und Schuldenverwaltung 193'400.00 259'600.00 154'300.00 65'100.00 148'071.37 71'282.95<br />
Netto Aufwand 89'200.00 76'788.42<br />
Netto Ertrag<br />
66'200.00<br />
Seite 46
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
<strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> Voranschlag <strong>2008</strong> Voranschlag 2007 <strong>Rechnung</strong> 2006<br />
Konto Funktionale Gliederung LR Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
940 Kapitaldienst 169'700.00 227'900.00 130'600.00 33'400.00 138'973.17 45'130.65<br />
Netto Aufwand 97'200.00 93'842.52<br />
Netto Ertrag<br />
58'200.00<br />
940.318.00 Bank- & Post-Gebühren<br />
3'800.00 3'800.00 3'593.17<br />
940.318.99 Diff. Vorsteuer/MWSt/Verzugszinsen (Vorsteuerkürzungen)<br />
11'509.60<br />
940.321.00 Zinsaufwand Banken / Detail:<br />
2% Zinsaufwand auf Netto-Geldbestand (- 2 mio.)<br />
41'500.00 400.00 760.49<br />
940.322.00 Zins auf Steuerschulden<br />
1'200.00 6'000.00 -6'083.90<br />
940.322.03 2.35% Zins UBS 5.0 mio. 2003-<strong>2008</strong> (Verfall 17.11.<strong>2008</strong>)<br />
117'500.00 117'500.00 119'132.00<br />
940.323.00 Zins a/Sonderrechnungen (Kto. 2035.xx)<br />
1'700.00 700.00 471.81<br />
940.390.00 Zins Eigenkapital Spezialfinanzierung (Kto. 7x1.422.00)<br />
4'000.00 2'200.00 9'590.00<br />
940.420.00 Zinsertrag Banken<br />
16'000.00 10'849.04<br />
940.421.00 Verzugszinsen und Mahngebühren<br />
17'400.00 17'400.00 16'534.11<br />
940.422.00 Wertschriften- & Darlehensertrag<br />
12.00<br />
940.425.00 Darlehenszins Elektra AG / Detail:<br />
Verzinsung Darlehen an Elektra AG 3.9%<br />
163'800.00<br />
940.426.00 Beteiligungsertrag Elektra AG / Detail:<br />
Dividende Aktienkapital Elektra AG 3.3%<br />
46'200.00<br />
940.490.00 Zins Vorschuss Spezialfinanzierung (Kto. 7x1.322.00)<br />
500.00 17'735.50<br />
942 Liegenschaften 23'700.00 31'700.00 23'700.00 31'700.00 9'098.20 26'152.30<br />
Netto Ertrag 8'000.00 8'000.00 17'054.10<br />
942.314.01 Liegenschaftsaufwand Asylantenwohnungen<br />
23'700.00 23'700.00 9'098.20<br />
942.424.01 Verkaufserlös Wertschriften<br />
1.00<br />
942.427.01 Mietzins Asylantenunterkünfte<br />
31'700.00 31'700.00 26'151.30<br />
99 Abschlusskonti 389'000.00 99'500.00 432'000.00 99'500.00 670'674.98 96'559.60<br />
Netto Aufwand 289'500.00 332'500.00 574'115.38<br />
990 Abschreibungen 389'000.00 432'000.00 625'047.10<br />
Netto Aufwand 389'000.00 432'000.00 625'047.10<br />
990.331.00 Ordentl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen VV (Budget) / Detail:<br />
8 % auf massgeblichem Verwaltungsvermögen von Fr. 3,889 mio.<br />
311'000.00 243'000.00 283'000.00<br />
990.332.00 Zusätzl. Abschreibungen Verwaltungsvermögen VV / Detail:<br />
2% zusätzliche Abschreibungen<br />
78'000.00 189'000.00 342'047.10<br />
993 Neutrale Posten 99'500.00 99'500.00 96'559.60<br />
Netto Ertrag 99'500.00 99'500.00 96'559.60<br />
993.469.01 Gemeinwirtschaftliche Leistungen KKG<br />
99'500.00 99'500.00 96'559.60<br />
999 Abschluss 45'627.88<br />
Netto Aufwand<br />
45'627.88<br />
Seite 47
Einwohnergemeinde <strong>Gretzenbach</strong><br />
Voranschlag <strong>Laufende</strong> <strong>Rechnung</strong> - Detail<br />
<strong>2008</strong><br />
Druckdatum:<br />
Zeit/Visum:<br />
14.11.2007<br />
16:13 / VOE<br />
999.389.00 Ertragsüberschuss LR<br />
45'627.88<br />
Total<br />
Netto Aufwand<br />
Gesamttotal<br />
11'470'740.00 11'403'640.00 11'718'390.00 11'597'990.00 12'193'601.10 12'193'601.10<br />
67'100.00<br />
120'400.00<br />
11'470'740.00 11'470'740.00 11'718'390.00 11'718'390.00 12'193'601.10 12'193'601.10<br />
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