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Reporte Anual 2010 - Actinver

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El Comité de Auditoría se ha asegurado de la razonabilidad e integridad de los registros contables,<br />

así como del cumplimiento de los Lineamientos y Políticas de Operación y de Registro<br />

Contable de la Sociedad, los cuales fueron aplicados consistentemente en la elaboración de<br />

los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de <strong>2010</strong>.<br />

IV. Evaluación de Desempeño del Auditor Externo.<br />

En el curso del año el Comité se cercioro que la firma De la Paz – Costemalle – DFK, S. C.<br />

ha mantenido una actitud independiente de la sociedad, para poder opinar libremente sobre<br />

los estados financieros que examinó.<br />

El C. P. C. Carlos Granados Martín del Campo, socio encargado de la auditoría de los estados<br />

financieros, ha realizado su trabajo con diligencia y cuidado profesionales.<br />

El Comité de Auditoría estuvo de acuerdo con el desempeño y los resultados del trabajo de<br />

los auditores externos de la Sociedad.<br />

V. Servicios Adicionales del Auditor Externo.<br />

Durante el ejercicio social de <strong>2010</strong> De la Paz – Costemalle – DKF, S.C. prestó servicios<br />

adicionales por la cantidad de - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 780,090.00 (setecientos<br />

ochenta mil noventa pesos 00/100 moneda nacional), mismas que se enlistan a<br />

continuación:<br />

• Dictamen de IMSS y contribuciones locales. (empresas de Servicios).<br />

• Auditoría de Control de Banco <strong>Actinver</strong>, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo<br />

Financiero <strong>Actinver</strong>.<br />

• Prevención de Lavado de Dinero de Banco <strong>Actinver</strong> y Casa de Bolsa.<br />

• Evaluación Técnica de Administración Integral de Riesgos de Banco, Casa de Bolsa,<br />

Operadora <strong>Actinver</strong>-LLoyd y Operadora <strong>Actinver</strong> Financial.<br />

• Validación de los Modelos de valuación de los Instrumentos Financieros Derivados.<br />

• Auditoría Legal a Banco y Casa del Bolsa.<br />

El Comité de Auditoría aprobó estos trabajos adicionales, asegurándose que en ningún caso<br />

se pone en predicamento la independencia de la firma.<br />

VI. Resultado de las Revisiones a los Estados Financieros de la Sociedad y de las Personas<br />

Morales que ésta Controle.<br />

El Comité de Auditoría revisó los estados financieros consolidados de la Sociedad y subsidiarias<br />

al 31 de diciembre de <strong>2010</strong>, los cuales fueron elaborados con base en las Normas de<br />

Información Financiera aplicadas consistentemente.<br />

Con base en el dictamen de los auditores externos y la revisión que efectuamos de los estados<br />

financieros de la sociedad y de sus principales subsidiarias, concluimos que dichos estados<br />

financieros al 31 de diciembre de <strong>2010</strong>, reflejan razonablemente la situación financiera<br />

de la sociedad, los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los<br />

flujos de efectivo que le son relativos, por el año que terminó en esa fecha, de conformidad<br />

con las normas de información financiera mexicanas.<br />

REPORTE ANUAL <strong>2010</strong> ACTINVER<br />

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