4.3 Analisis Económico <strong>de</strong>l Gastoprincipalmente por <strong>la</strong> inclusión <strong>de</strong> nuevas unida<strong>de</strong>s, y por <strong>la</strong> asunción <strong>de</strong> <strong>la</strong>homologación <strong>de</strong>l personal docente <strong>de</strong> los centros concertados.Por último, <strong>de</strong>stacamos el aumento registrado en <strong>la</strong>s transferencias corrientes <strong>de</strong><strong>la</strong> Consejería <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>ncia e Innovación Tecnológica, <strong>de</strong>rivado <strong>de</strong>l aumento <strong>de</strong> loscréditos para Ayuntamientos por <strong>la</strong> actualización anual <strong>de</strong>l Fondo Canario <strong>de</strong>Financiación Municipal, <strong>la</strong>s dotaciones a los colegios <strong>de</strong> abogados para <strong>la</strong> financiación<strong>de</strong> <strong>la</strong> asistencia jurídica gratuita, y los créditos para <strong>la</strong> empresa pública InstitutoTecnológico <strong>de</strong> <strong>Canaria</strong>s, como gestor <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> innovación tecnológica.Inversiones realesEste Capítulo <strong>de</strong>l estado <strong>de</strong> gastos experimenta un crecimiento <strong>de</strong>l 7,8 por ciento,contando con unos créditos por valor <strong>de</strong> 331.137.752 euros.El principal aumento se registra en <strong>la</strong> Consejería <strong>de</strong> Obras Públicas, Vivienda yAguas, dotada con unos créditos por importe <strong>de</strong> 141.751.111 euros, con un aumentoespecialmente significativo <strong>de</strong>l 20,73 por ciento. Estos créditos se <strong>de</strong>stinanprincipalmente a <strong>la</strong> implementación <strong>de</strong> los p<strong>la</strong>nes aprobados por el Gobierno duranteel año 2001, y que abarcan diversas áreas <strong>de</strong> ese <strong>de</strong>partamento, en concreto elPrograma Sectorial <strong>de</strong> Mejora <strong>de</strong> <strong>la</strong> Red Viaria, el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Puertos <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Comunidad</strong>Autónoma, y el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Saneamiento, Depuración y Reutilización <strong>de</strong> AguasResiduales.Incremento especialmente significativo es el que experimenta <strong>la</strong> Consejería <strong>de</strong>Agricultura, Gana<strong>de</strong>ría, Pesca y Alimentación, fundamentalmente el área <strong>de</strong> Pesca,por <strong>la</strong>s inversiones en equipamiento <strong>de</strong> puertos pesqueros, cofinanciados con el IFOP.Otro aumento, aunque <strong>de</strong> menor cuantía, es el registrado en el ámbito <strong>de</strong> MedioAmbiente, para <strong>la</strong> puesta en marcha <strong>de</strong>l P<strong>la</strong>n Integral <strong>de</strong> Residuos <strong>de</strong> <strong>Canaria</strong>s, quecuenta con recursos financieros <strong>de</strong>l Fondo <strong>de</strong> Cohesión y <strong>de</strong>l FEDER.Otros <strong>de</strong>partamentos experimentan importantes disminuciones en este capítulo,como es el caso <strong>de</strong> <strong>la</strong> Consejería <strong>de</strong> Turismo y Transportes, que no obstante, vecompensada esta disminución con un aumento en el Capítulo <strong>de</strong> transferencias <strong>de</strong>capital.Transferencias <strong>de</strong> capitalEste Capítulo <strong>de</strong> gastos cuenta con unos créditos <strong>de</strong> 455.844.350 euros,disminuyendo un 2,5 por ciento en re<strong>la</strong>ción al <strong>Presupuesto</strong> inicial anterior. Estadisminución compensa el aumento registrado en el capítulo <strong>de</strong> inversiones reales, porlo que el conjunto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s operaciones <strong>de</strong> capital mantiene el mismo nivel que en el<strong>Presupuesto</strong> anterior.Tal y como se seña<strong>la</strong>ba en el apartado anterior, <strong>la</strong> disminución que registra <strong>la</strong>Consejería <strong>de</strong> Turismo y Transportes en el capítulo <strong>de</strong> inversiones reales se equilibra4.24
4.3 Analisis Económico <strong>de</strong>l Gastocon su consi<strong>de</strong>rable dotación para transferencias <strong>de</strong> capital. Este crecimiento se <strong>de</strong>beal <strong>de</strong>sarrollo que experimentan los p<strong>la</strong>nes aprobados en el área <strong>de</strong> turismo,concretamente el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Infraestructuras y <strong>de</strong> Calidad Turística <strong>de</strong> <strong>Canaria</strong>s,cofinanciado con los Cabildos Insu<strong>la</strong>res y Ayuntamientos. También contribuye alcrecimiento <strong>de</strong> este capítulo <strong>la</strong> consignación <strong>de</strong> créditos para <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r los Convenioscon los Cabildos Insu<strong>la</strong>res en materia <strong>de</strong> infraestructuras <strong>de</strong> transporte, a gestionar porestas corporaciones.En <strong>la</strong>s <strong>de</strong>más áreas <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong>l Gobierno se registran disminuciones o ligerosaumentos, que provocan el <strong>de</strong>cremento general <strong>de</strong> este capítulo <strong>de</strong> gastos. Sinembargo hay que <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> consignación <strong>de</strong> partidas significativas para diversosp<strong>la</strong>nes como son el Programa <strong>de</strong> Atención Sociosanitaria en <strong>la</strong> Consejería <strong>de</strong> Empleoy Asuntos Sociales, el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Acondicionamiento y Conservación <strong>de</strong> Carreteras,gestionado por los Cabildos Insu<strong>la</strong>res en <strong>la</strong> Consejería <strong>de</strong> Obras Públicas, Vivienda yAguas, y el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Regadíos <strong>de</strong> <strong>Canaria</strong>s (PRECAN-2000), también gestionado porestas corporaciones.Activos financierosEste Capítulo disminuye significativamente, un 59,1 por ciento, en el <strong>Presupuesto</strong><strong>de</strong>l 2002, y cuenta con unos créditos iniciales <strong>de</strong> 2.177.427 euros. Este <strong>de</strong>cremento se<strong>de</strong>be a <strong>la</strong> disminución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s partidas para ampliación <strong>de</strong> empresas públicas <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>Comunidad</strong> Autónoma.(Euros)CAPITULOSGASTOS POR CAPÍTULOSPRESUPUESTOINICIALAJUSTADO 2001% SOBRETOTALPRESUPUESTOINICIAL2002% SOBRETOTAL%VAR.02/01CAP. I GASTOS DE PERSONAL 1.020.275.487 25,9% 1.044.843.232 25,4% 2,4%CAP. II GASTOS CORRIENT. BIENESY SERVICIOS 138.774.248 3,5% 162.304.857 3,9% 17,0%CAP. III GASTOS FINANCIEROS 47.470.586 1,2% 41.476.028 1,0% -12,6%CAP. IV TRANSFERENCIASCORRIENTES1.952.671.282 49,6% 2.078.842.976 50,5% 6,5%TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.159.191.603 80,2% 3.327.467.093 80,8% 5,3%CAP. VI INVERSIONES REALES 307.163.127 7,8% 331.137.752 8,0% 7,8%CAP. VII TRANSFERENCIAS DECAPITAL467.447.441 11,9% 455.844.350 11,1% -2,5%TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 774.610.568 19,7% 786.982.102 19,1% 1,6%TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 3.933.802.171 99,9% 4.114.449.195 99,9% 4,6%CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 5.319.504 0,1% 2.177.427 0,1% -59,1%CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0,0% 0 0,0% 0,0%TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.319.504 0,1% 2.177.427 0,1% -59,1%TOTAL GENERAL DE GASTOS 3.939.121.675 100% 4.116.626.622 100% 4,5%4.25