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Del Presupuesto de la Comunidad Autónoma Canaria

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4.3 Analisis Económico <strong>de</strong>l Gastocon su consi<strong>de</strong>rable dotación para transferencias <strong>de</strong> capital. Este crecimiento se <strong>de</strong>beal <strong>de</strong>sarrollo que experimentan los p<strong>la</strong>nes aprobados en el área <strong>de</strong> turismo,concretamente el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Infraestructuras y <strong>de</strong> Calidad Turística <strong>de</strong> <strong>Canaria</strong>s,cofinanciado con los Cabildos Insu<strong>la</strong>res y Ayuntamientos. También contribuye alcrecimiento <strong>de</strong> este capítulo <strong>la</strong> consignación <strong>de</strong> créditos para <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r los Convenioscon los Cabildos Insu<strong>la</strong>res en materia <strong>de</strong> infraestructuras <strong>de</strong> transporte, a gestionar porestas corporaciones.En <strong>la</strong>s <strong>de</strong>más áreas <strong>de</strong> gasto <strong>de</strong>l Gobierno se registran disminuciones o ligerosaumentos, que provocan el <strong>de</strong>cremento general <strong>de</strong> este capítulo <strong>de</strong> gastos. Sinembargo hay que <strong>de</strong>stacar <strong>la</strong> consignación <strong>de</strong> partidas significativas para diversosp<strong>la</strong>nes como son el Programa <strong>de</strong> Atención Sociosanitaria en <strong>la</strong> Consejería <strong>de</strong> Empleoy Asuntos Sociales, el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Acondicionamiento y Conservación <strong>de</strong> Carreteras,gestionado por los Cabildos Insu<strong>la</strong>res en <strong>la</strong> Consejería <strong>de</strong> Obras Públicas, Vivienda yAguas, y el P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> Regadíos <strong>de</strong> <strong>Canaria</strong>s (PRECAN-2000), también gestionado porestas corporaciones.Activos financierosEste Capítulo disminuye significativamente, un 59,1 por ciento, en el <strong>Presupuesto</strong><strong>de</strong>l 2002, y cuenta con unos créditos iniciales <strong>de</strong> 2.177.427 euros. Este <strong>de</strong>cremento se<strong>de</strong>be a <strong>la</strong> disminución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s partidas para ampliación <strong>de</strong> empresas públicas <strong>de</strong> <strong>la</strong><strong>Comunidad</strong> Autónoma.(Euros)CAPITULOSGASTOS POR CAPÍTULOSPRESUPUESTOINICIALAJUSTADO 2001% SOBRETOTALPRESUPUESTOINICIAL2002% SOBRETOTAL%VAR.02/01CAP. I GASTOS DE PERSONAL 1.020.275.487 25,9% 1.044.843.232 25,4% 2,4%CAP. II GASTOS CORRIENT. BIENESY SERVICIOS 138.774.248 3,5% 162.304.857 3,9% 17,0%CAP. III GASTOS FINANCIEROS 47.470.586 1,2% 41.476.028 1,0% -12,6%CAP. IV TRANSFERENCIASCORRIENTES1.952.671.282 49,6% 2.078.842.976 50,5% 6,5%TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 3.159.191.603 80,2% 3.327.467.093 80,8% 5,3%CAP. VI INVERSIONES REALES 307.163.127 7,8% 331.137.752 8,0% 7,8%CAP. VII TRANSFERENCIAS DECAPITAL467.447.441 11,9% 455.844.350 11,1% -2,5%TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 774.610.568 19,7% 786.982.102 19,1% 1,6%TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 3.933.802.171 99,9% 4.114.449.195 99,9% 4,6%CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS 5.319.504 0,1% 2.177.427 0,1% -59,1%CAP. IX PASIVOS FINANCIEROS 0 0,0% 0 0,0% 0,0%TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 5.319.504 0,1% 2.177.427 0,1% -59,1%TOTAL GENERAL DE GASTOS 3.939.121.675 100% 4.116.626.622 100% 4,5%4.25

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