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ORDEN DE COMPRA

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Original1 / 2 Página<strong>OR<strong>DE</strong>N</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong>Saf: 21 Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresJurisdicción: JEFATURA <strong>DE</strong> GABINETE <strong>DE</strong> MINISTROSUOC: DGTAL-MJGDomicilio: AV <strong>DE</strong> MAYO 591 - 3º PISOProvincia: (1084) Ciudad Aut. de Bs.AsEmail:Teléfono: 4331-1581 INT 215/229<strong>OR<strong>DE</strong>N</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong>Número: 43426 Ejercicio: 2012Fecha: 10/09/2012PROCEDIMIENTO <strong>DE</strong> SELECCIONTipo:LICITACION PUBLICANúmero:1146Ejercicio:2012ETAPA UNICAEncuadre Legal: LEY Nº 2.095 ART. 31ºACTUADO Nº: MGEYA - EXP - 395652 / 2012ACTO <strong>DE</strong> ADJUDICACION:RESOLUCION - 482 / 2012 del 07/09/2012OBS. ADJUDICACION:UNIDAD SOLICITANTE CUERPO <strong>DE</strong> AGENTES <strong>DE</strong> CONTROL <strong>DE</strong> TRANSITO Y TRANSPODATOS <strong>DE</strong>L ADJUDICATARIOSeñores:33649IVECAM S.A.CUIT:30-56227129-1IVA:RESP. INSC.Domicilio:VELEZ SARSFIELD AV. 1555Localidad:CAP.FEDProvincia: Ciudad Aut. de Bs.AsCódigo Postal:1285Teléfono:4753-3222Fax:Mail:<strong>DE</strong>TALLE <strong>DE</strong> LA <strong>OR<strong>DE</strong>N</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong>RenglónNºCantidadUnidadMedidaDescripción1 4 Unidad 432- 00231000- 09051774 CAMIONETA TIPO MINI-BUS - Para 20 asientosfijos, equipamiento estandar - Demás especificaciones deberán serindicadasPrecioUnitario381.000,000000PrecioTotal1.524.000,00Especificación técnica:SEGÚN PLIEGO <strong>DE</strong> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA DIRECCION GENERAL <strong>DE</strong> MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LAFLOTA AUTOMOTOR.LAS UNIDA<strong>DE</strong>S <strong>DE</strong>BERÁN SER <strong>DE</strong> COLOR BLANCO SIN LEYENDAS NI INSCRIPCIONES. EL TAPIZADO <strong>DE</strong> LOS ASIENTOS<strong>DE</strong>BERÁ SER ESTANDAR.Importe Total 1.524.000,00Importe Bonif.Importe Neto0,001.524.000,00Son Pesos: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MILCondiciones de Pago: A PARTIR <strong>DE</strong> LA PRESENTACION <strong>DE</strong> LA FACTURA EN LA DGCGEntrega Unica


Original2 / 2 Página<strong>OR<strong>DE</strong>N</strong> <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong>10/09/2012 DGMFAMH EMILIO CASTRO 7680 (1440) CAP.FEDCiudad Aut. de Bs.As Tel:4687-9099 Fax:4687-9099<strong>DE</strong> ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 4º <strong>DE</strong>LPLIEGO <strong>DE</strong> BASES Y CONDICIONES PARTICULARESImputación PresupuestariaJuSJ En Pr Sp Py Ac Ob Descripción Act. Prog.Nº Comp. Def. Ejer In PPr Ppa Psp UG FF Mon Importe21 0 0 31 0 2 0 51 - 304303/2012 2012 4 3 2 0 1 11 11.524.000,00Observaciones:

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