Processo de Pagamento - TCM-CE
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ESTADO DO <strong>CE</strong>ARÁ<br />
Tribunal <strong>de</strong> Contas dos Municípios<br />
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS<br />
No.PROTOCOLON 29303/12<br />
PRO<strong>CE</strong>SSO:2012.<strong>TCM</strong>.RAP.28303/12<br />
REQUERIMENTO EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL 20<br />
ENTRADA 30/10/2012 FLS: 1<br />
<strong>TCM</strong> - <strong>TCM</strong><br />
jURACI MUNI?. jUNIOR<br />
Etiqueta 2
Zimbra htrp cm.ce.gov br/h/pi inimessage?id=533.<br />
1 <strong>de</strong> 2<br />
Zimbra erikasilva@tcm.ce.gov.br<br />
Enc: Portaria <strong>de</strong> Diárias - Período 05 a 09 <strong>de</strong> Novembro <strong>de</strong> 2012<br />
De : Fernando Antonio<br />
<br />
Assunto : Enc: Portaria <strong>de</strong> Diárias - Período 05 a 09 <strong>de</strong><br />
Novembro <strong>de</strong> 2012<br />
Para : Wania Silveira <br />
Cc : Erika Fabiana <br />
Olá, Wania!<br />
Ultimar a elaboração das portarias <strong>de</strong> viagem em favor<br />
dos servidores indicados, atentando para a fiel<br />
observância das carências para <strong>de</strong>sembolso.<br />
Antecipadamente grato,<br />
Fernando Dantas.<br />
COGEP, 29.10.12<br />
Seg, 29 <strong>de</strong> Out <strong>de</strong> 2012 17:08<br />
De: Virgilio Freire <br />
Para: Fernando Antonio <br />
Cc: erikasilva@tcm.ce.gov.br<br />
Enviadas: Mon, 29 Oct 2012 15:59:08 -0300 (BRT)<br />
Assunto: Fwd: Solicitação - Portaria <strong>de</strong> Diárias - Período 05 a 09 <strong>de</strong> Novembro <strong>de</strong> 2012<br />
CAro Fernando Antonio,<br />
4 anexos<br />
Por favor, adotar as providências com a urgência necessária e estrita observância ao prazo<br />
<strong>de</strong> pagamento da Sefaz.<br />
Grato,<br />
Virgilio Freire do Nascimento Filho<br />
Diretor <strong>de</strong> Administração e Finanças<br />
Tribunal <strong>de</strong> Contas dos Municípios do Estado do Ceará<br />
Av. Gal Afonso Albuquerque Lima, 130, Cambeba.<br />
3218.2820 e 3218.1418<br />
Mensagem encaminhada<br />
De: "Juraci Muniz" <br />
29/10/2012
tisTADo DO <strong>CE</strong>ARA<br />
RTI3UN CONTAS DOS SILINICi PIOS<br />
DIRISTORT■<br />
DF IllSCALIZAÇÃO<br />
Senhor Diretor, Fortaleza, 29 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2012.<br />
Solicitamos os préstimos <strong>de</strong> Vossa Senhoria, no sentido <strong>de</strong> que<br />
seja provi<strong>de</strong>nciada a expedição <strong>de</strong> Portaria concessiva <strong>de</strong> diárias para o Analista <strong>de</strong><br />
Controle Externo a seguir i<strong>de</strong>ntificado, com o fito <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r ã Inspeção Especial no<br />
período <strong>de</strong> 29/10 a 01/11/2012<br />
Importante ressaltar, que a excepcionalida<strong>de</strong> surgiu em face do<br />
impedimento do Analista <strong>de</strong> Controle Externo Marcilio Freire <strong>de</strong> Castro <strong>de</strong> integrar a<br />
Comissão <strong>de</strong> Inspeção do periodo supracitado.<br />
De acordo<br />
Municípios Cearenses — Interior<br />
Comissão Técnica -4 Cargo Diárias I<br />
Francisco Gennison Sales Lins Analista <strong>de</strong> Controle Externo 04 i<br />
Atenciosamente,<br />
Juras' Muna Junior<br />
Diretor <strong>de</strong> Fiscalização<br />
Zivaldo Rodrigues Loureiro Junior<br />
Assessor Técnico da DIRFI
ES1A001)0 <strong>CE</strong>ARÁ<br />
1RII3UN Al. DE CONCAS DOS MUN Will OS<br />
PRESIDÊNCIA<br />
Minero do Documento: 1279088<br />
PORTARIA N°. 520/2012<br />
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO<br />
<strong>CE</strong>ARÁ, no uso das atribuições legais yue Lhe são conferidas pelo Aer. 68, incisos 111 e 1P, da I gi 11s- 68101<br />
n°. 12.160/1993 (Lei Orgânica do Lribuna1 <strong>de</strong> Contas cios Municípios), bem como, por seu Regimenro<br />
Interno (Resolução n°. 08, <strong>de</strong> 01 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1998), Art. 33, inciso VI, Art. 34 e <strong>de</strong> acordo com a<br />
Resolução n". 03/2001, <strong>de</strong> 31 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2001, DOE <strong>de</strong> 07 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2001, alterada pela Resolução n".<br />
19/2011, <strong>de</strong> 15 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011, DOE <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011, e tendo em Custa o que consta<br />
do <strong>Processo</strong> n°. 2012.<strong>TCM</strong>. RAP.28303/12,<br />
RESOLVE <strong>de</strong>signar o servidor abaixo <strong>de</strong>nti Ficado para viagem <strong>de</strong> Inspeção 1 rspecial a<br />
municípios cearenses, no período <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong> outubro a 01 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2012, conce<strong>de</strong>ndo-lhe diárias<br />
para fazer face às <strong>de</strong>spesas com alimentação e hospedagem, que <strong>de</strong>verão ser aLocadas à conta da dotnçáo<br />
própria do °içamento do 'Iribunal <strong>de</strong> Contas dos Municípios para o corrente exercício.<br />
Nome Cargo Marricula N". Valor 1101<br />
Diárias R5 R 3<br />
1 lesco Cenmson Sales 1.10 Analista dc Controle hxtcrno 80010710 04 140,00 56040<br />
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO <strong>CE</strong>ARA, cm IFomileaa, R/<br />
dc °urubu) dc 2012.<br />
Consclheiro Abinool Besci lã- s<br />
PRESIDENTE
CI GECON N" 1.000/2012<br />
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C<br />
NÃO<br />
AUTORIZADA<br />
AUTORIZADA<br />
ORÇAMENTÁRIO<br />
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face as <strong>de</strong>spesas com alimentação e estada,<br />
suando cm viagem <strong>de</strong> inspeção especial a<br />
municípios cearenses, no período <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong><br />
outubro a 01 <strong>de</strong> novernhrn <strong>de</strong> 2012<br />
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— Dotação OlçamLntái ia<br />
Saldo Anierior(RS)<br />
77.814,11<br />
Previsão <strong>de</strong> Desembolso<br />
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31/10/2012<br />
Eu,<br />
Cuido-<br />
Nmne<br />
00836150-FRANCISCO <strong>CE</strong>NISSON SALES LINS<br />
En<strong>de</strong>reço<br />
Saldo Atual(RS)<br />
77.254,11<br />
FRANCISCA GLAUCINEIS SOUZA DA CUNHA<br />
246 452 903-63<br />
Responsável p/ Emissão<br />
atesto o recebimento em<br />
GOVERNO DO ESTADO DO <strong>CE</strong>ARÁ<br />
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNTCI PIOS<br />
CNP.I. 06.750.319/0001-10 CCP<br />
Motivo<br />
PAGA MEN IC) DE DARIAS<br />
r Valor (RS)<br />
560,00 - OIJINEILINTOS E SESSENTA REAIS<br />
NOTA DE EMPENHO DA DES<br />
—Classificação da Despesa<br />
Item <strong>de</strong> Despesa<br />
3390140001-DIÁRIAS NO ESTADO<br />
Frema<br />
DESEMBOLSO<br />
CPF<br />
005.125.483-23<br />
Natureza<br />
ORDINÁRIA<br />
—Programação [inane ira<br />
Saldo Antenor(RS)<br />
125.797,50<br />
Excrucio'<br />
Previsão <strong>de</strong> Desembolso Total:<br />
Saldo Atua l(RS)<br />
125.237,50<br />
LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA<br />
213.555.843-53<br />
adulador <strong>de</strong> Despeso<br />
, matricula:<br />
RG<br />
20U<br />
Emissão 31/102012 10'43:24<br />
_,0 Numero' 00001137<br />
(NED)<br />
uo PU SFU pc AQno LG NO FR ID TD 1. Reduzido<br />
03100001 . 01 032 . 055. 28675 2200000 . 33901400 00.0 . 20 106<br />
Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação<br />
NÃO SE APLICA<br />
Convênio NPF Qrd Benef. Pagro.<br />
00000175<br />
DIVERSOS<br />
Especificação Geia<br />
trens <strong>de</strong> Aquistção Serviços<br />
11:13t1SSZI/2/ 1E27<br />
EMPENEI° CONFORME PRO<strong>CE</strong>SSO N°28303/12, RE F A 04 UM<br />
(QUATRO) DIARIAS PARA INSPEÇÃO DENTRO DO ESTADO EM<br />
FAVOR DE FRANCISCO GENNISON SALES LINS<br />
Projeto<br />
N° Proposta:<br />
Dispositivo Legal<br />
Valor Tocai dos liem (RS).<br />
00001172<br />
N° Proc. Sist Protocolo<br />
Pagina 1 <strong>de</strong> 1<br />
560,00<br />
560,01
GOVERNO DO ESTADO DO <strong>CE</strong>ARA<br />
130001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUN1CAPIOS<br />
CNPJ: 06.750 319/0001-10 CGF:<br />
NOTA DE PAGAMENTO DA0 V-IVESA(NPD)<br />
)5<br />
N° NED N° NU) Tipo Proc. Despesa Efeiru<br />
00001137 00001181 ORÇAMENTÁRIO DESEMBOLSO<br />
— ene imano<br />
Nome<br />
00336150-FRANCISCO GENISSON SALES LINS<br />
Ranço Pgto.<br />
237-Banco Bra<strong>de</strong>sco S.A.<br />
A Debitai<br />
Banco Agência Conta Corrente<br />
104 0919 0060700300-0<br />
olor (RS)<br />
00 - QUINHENTOS E SESSENTA REAIS<br />
—Classificação da Despesa<br />
Natureza<br />
ORDINÁ RIA<br />
CPF<br />
005.125.483-23<br />
Serviço Bancário<br />
Crédito em Conta Corrente mesmo Banco<br />
rW ar<br />
❑) PU SEU PG Af,40 LG ND FR ID TD C. Redundo<br />
03100001 . 01 . 032 . 055 . 28675. 2200000. 33901400 00 O . 20 106<br />
Exercido: 2012<br />
Emissão: 31/10/2012 00.00.00<br />
Número: 00002461<br />
Banco Agencia Conta Corrente<br />
237 0624 0000030590-1