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Processo de Pagamento - TCM-CE

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ESTADO DO <strong>CE</strong>ARÁ<br />

Tribunal <strong>de</strong> Contas dos Municípios<br />

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS<br />

No.PROTOCOLON 29303/12<br />

PRO<strong>CE</strong>SSO:2012.<strong>TCM</strong>.RAP.28303/12<br />

REQUERIMENTO EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL 20<br />

ENTRADA 30/10/2012 FLS: 1<br />

<strong>TCM</strong> - <strong>TCM</strong><br />

jURACI MUNI?. jUNIOR<br />

Etiqueta 2


Zimbra htrp cm.ce.gov br/h/pi inimessage?id=533.<br />

1 <strong>de</strong> 2<br />

Zimbra erikasilva@tcm.ce.gov.br<br />

Enc: Portaria <strong>de</strong> Diárias - Período 05 a 09 <strong>de</strong> Novembro <strong>de</strong> 2012<br />

De : Fernando Antonio<br />

<br />

Assunto : Enc: Portaria <strong>de</strong> Diárias - Período 05 a 09 <strong>de</strong><br />

Novembro <strong>de</strong> 2012<br />

Para : Wania Silveira <br />

Cc : Erika Fabiana <br />

Olá, Wania!<br />

Ultimar a elaboração das portarias <strong>de</strong> viagem em favor<br />

dos servidores indicados, atentando para a fiel<br />

observância das carências para <strong>de</strong>sembolso.<br />

Antecipadamente grato,<br />

Fernando Dantas.<br />

COGEP, 29.10.12<br />

Seg, 29 <strong>de</strong> Out <strong>de</strong> 2012 17:08<br />

De: Virgilio Freire <br />

Para: Fernando Antonio <br />

Cc: erikasilva@tcm.ce.gov.br<br />

Enviadas: Mon, 29 Oct 2012 15:59:08 -0300 (BRT)<br />

Assunto: Fwd: Solicitação - Portaria <strong>de</strong> Diárias - Período 05 a 09 <strong>de</strong> Novembro <strong>de</strong> 2012<br />

CAro Fernando Antonio,<br />

4 anexos<br />

Por favor, adotar as providências com a urgência necessária e estrita observância ao prazo<br />

<strong>de</strong> pagamento da Sefaz.<br />

Grato,<br />

Virgilio Freire do Nascimento Filho<br />

Diretor <strong>de</strong> Administração e Finanças<br />

Tribunal <strong>de</strong> Contas dos Municípios do Estado do Ceará<br />

Av. Gal Afonso Albuquerque Lima, 130, Cambeba.<br />

3218.2820 e 3218.1418<br />

Mensagem encaminhada<br />

De: "Juraci Muniz" <br />

29/10/2012


tisTADo DO <strong>CE</strong>ARA<br />

RTI3UN CONTAS DOS SILINICi PIOS<br />

DIRISTORT■<br />

DF IllSCALIZAÇÃO<br />

Senhor Diretor, Fortaleza, 29 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2012.<br />

Solicitamos os préstimos <strong>de</strong> Vossa Senhoria, no sentido <strong>de</strong> que<br />

seja provi<strong>de</strong>nciada a expedição <strong>de</strong> Portaria concessiva <strong>de</strong> diárias para o Analista <strong>de</strong><br />

Controle Externo a seguir i<strong>de</strong>ntificado, com o fito <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>r ã Inspeção Especial no<br />

período <strong>de</strong> 29/10 a 01/11/2012<br />

Importante ressaltar, que a excepcionalida<strong>de</strong> surgiu em face do<br />

impedimento do Analista <strong>de</strong> Controle Externo Marcilio Freire <strong>de</strong> Castro <strong>de</strong> integrar a<br />

Comissão <strong>de</strong> Inspeção do periodo supracitado.<br />

De acordo<br />

Municípios Cearenses — Interior<br />

Comissão Técnica -4 Cargo Diárias I<br />

Francisco Gennison Sales Lins Analista <strong>de</strong> Controle Externo 04 i<br />

Atenciosamente,<br />

Juras' Muna Junior<br />

Diretor <strong>de</strong> Fiscalização<br />

Zivaldo Rodrigues Loureiro Junior<br />

Assessor Técnico da DIRFI


ES1A001)0 <strong>CE</strong>ARÁ<br />

1RII3UN Al. DE CONCAS DOS MUN Will OS<br />

PRESIDÊNCIA<br />

Minero do Documento: 1279088<br />

PORTARIA N°. 520/2012<br />

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO<br />

<strong>CE</strong>ARÁ, no uso das atribuições legais yue Lhe são conferidas pelo Aer. 68, incisos 111 e 1P, da I gi 11s- 68101<br />

n°. 12.160/1993 (Lei Orgânica do Lribuna1 <strong>de</strong> Contas cios Municípios), bem como, por seu Regimenro<br />

Interno (Resolução n°. 08, <strong>de</strong> 01 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 1998), Art. 33, inciso VI, Art. 34 e <strong>de</strong> acordo com a<br />

Resolução n". 03/2001, <strong>de</strong> 31 <strong>de</strong> maio <strong>de</strong> 2001, DOE <strong>de</strong> 07 <strong>de</strong> junho <strong>de</strong> 2001, alterada pela Resolução n".<br />

19/2011, <strong>de</strong> 15 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011, DOE <strong>de</strong> 16 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2011, e tendo em Custa o que consta<br />

do <strong>Processo</strong> n°. 2012.<strong>TCM</strong>. RAP.28303/12,<br />

RESOLVE <strong>de</strong>signar o servidor abaixo <strong>de</strong>nti Ficado para viagem <strong>de</strong> Inspeção 1 rspecial a<br />

municípios cearenses, no período <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong> outubro a 01 <strong>de</strong> novembro <strong>de</strong> 2012, conce<strong>de</strong>ndo-lhe diárias<br />

para fazer face às <strong>de</strong>spesas com alimentação e hospedagem, que <strong>de</strong>verão ser aLocadas à conta da dotnçáo<br />

própria do °içamento do 'Iribunal <strong>de</strong> Contas dos Municípios para o corrente exercício.<br />

Nome Cargo Marricula N". Valor 1101<br />

Diárias R5 R 3<br />

1 lesco Cenmson Sales 1.10 Analista dc Controle hxtcrno 80010710 04 140,00 56040<br />

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO <strong>CE</strong>ARA, cm IFomileaa, R/<br />

dc °urubu) dc 2012.<br />

Consclheiro Abinool Besci lã- s<br />

PRESIDENTE


CI GECON N" 1.000/2012<br />

. ..,<br />

C<br />

NÃO<br />

AUTORIZADA<br />

AUTORIZADA<br />

ORÇAMENTÁRIO<br />

(R$)<br />

RE<strong>CE</strong>BIDO<br />

PELA<br />

GECON EM<br />

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face as <strong>de</strong>spesas com alimentação e estada,<br />

suando cm viagem <strong>de</strong> inspeção especial a<br />

municípios cearenses, no período <strong>de</strong> 29 <strong>de</strong><br />

outubro a 01 <strong>de</strong> novernhrn <strong>de</strong> 2012<br />

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— Dotação OlçamLntái ia<br />

Saldo Anierior(RS)<br />

77.814,11<br />

Previsão <strong>de</strong> Desembolso<br />

, , r,r n<br />

31/10/2012<br />

Eu,<br />

Cuido-<br />

Nmne<br />

00836150-FRANCISCO <strong>CE</strong>NISSON SALES LINS<br />

En<strong>de</strong>reço<br />

Saldo Atual(RS)<br />

77.254,11<br />

FRANCISCA GLAUCINEIS SOUZA DA CUNHA<br />

246 452 903-63<br />

Responsável p/ Emissão<br />

atesto o recebimento em<br />

GOVERNO DO ESTADO DO <strong>CE</strong>ARÁ<br />

030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNTCI PIOS<br />

CNP.I. 06.750.319/0001-10 CCP<br />

Motivo<br />

PAGA MEN IC) DE DARIAS<br />

r Valor (RS)<br />

560,00 - OIJINEILINTOS E SESSENTA REAIS<br />

NOTA DE EMPENHO DA DES<br />

—Classificação da Despesa<br />

Item <strong>de</strong> Despesa<br />

3390140001-DIÁRIAS NO ESTADO<br />

Frema<br />

DESEMBOLSO<br />

CPF<br />

005.125.483-23<br />

Natureza<br />

ORDINÁRIA<br />

—Programação [inane ira<br />

Saldo Antenor(RS)<br />

125.797,50<br />

Excrucio'<br />

Previsão <strong>de</strong> Desembolso Total:<br />

Saldo Atua l(RS)<br />

125.237,50<br />

LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA<br />

213.555.843-53<br />

adulador <strong>de</strong> Despeso<br />

, matricula:<br />

RG<br />

20U<br />

Emissão 31/102012 10'43:24<br />

_,0 Numero' 00001137<br />

(NED)<br />

uo PU SFU pc AQno LG NO FR ID TD 1. Reduzido<br />

03100001 . 01 032 . 055. 28675 2200000 . 33901400 00.0 . 20 106<br />

Contrato Tipo Aquisição Mod. sem Licitação<br />

NÃO SE APLICA<br />

Convênio NPF Qrd Benef. Pagro.<br />

00000175<br />

DIVERSOS<br />

Especificação Geia<br />

trens <strong>de</strong> Aquistção Serviços<br />

11:13t1SSZI/2/ 1E27<br />

EMPENEI° CONFORME PRO<strong>CE</strong>SSO N°28303/12, RE F A 04 UM<br />

(QUATRO) DIARIAS PARA INSPEÇÃO DENTRO DO ESTADO EM<br />

FAVOR DE FRANCISCO GENNISON SALES LINS<br />

Projeto<br />

N° Proposta:<br />

Dispositivo Legal<br />

Valor Tocai dos liem (RS).<br />

00001172<br />

N° Proc. Sist Protocolo<br />

Pagina 1 <strong>de</strong> 1<br />

560,00<br />

560,01


GOVERNO DO ESTADO DO <strong>CE</strong>ARA<br />

130001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUN1CAPIOS<br />

CNPJ: 06.750 319/0001-10 CGF:<br />

NOTA DE PAGAMENTO DA0 V-IVESA(NPD)<br />

)5<br />

N° NED N° NU) Tipo Proc. Despesa Efeiru<br />

00001137 00001181 ORÇAMENTÁRIO DESEMBOLSO<br />

— ene imano<br />

Nome<br />

00336150-FRANCISCO GENISSON SALES LINS<br />

Ranço Pgto.<br />

237-Banco Bra<strong>de</strong>sco S.A.<br />

A Debitai<br />

Banco Agência Conta Corrente<br />

104 0919 0060700300-0<br />

olor (RS)<br />

00 - QUINHENTOS E SESSENTA REAIS<br />

—Classificação da Despesa<br />

Natureza<br />

ORDINÁ RIA<br />

CPF<br />

005.125.483-23<br />

Serviço Bancário<br />

Crédito em Conta Corrente mesmo Banco<br />

rW ar<br />

❑) PU SEU PG Af,40 LG ND FR ID TD C. Redundo<br />

03100001 . 01 . 032 . 055 . 28675. 2200000. 33901400 00 O . 20 106<br />

Exercido: 2012<br />

Emissão: 31/10/2012 00.00.00<br />

Número: 00002461<br />

Banco Agencia Conta Corrente<br />

237 0624 0000030590-1

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