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Empenhos Emitidos - Maio - PREFEITURA - Maringá - Estado do ...

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<strong>PREFEITURA</strong> DO MUNICIPIO DE MARINGA<br />

<strong>Esta<strong>do</strong></strong> <strong>do</strong> Paraná<br />

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS - TRANSPARÊNCIA<br />

PERÍODO DE 01/05/2011 a 31/05/2011<br />

Empenho Data<br />

Fornece<strong>do</strong>r Programática Fonte<br />

Valor Tipo Licitação<br />

Nº Licitação Nº Processo<br />

9102 03/05/2011 ELETRO BRASIL COMERCIAL LTDA 090201236500166033449052000 3103 28.704,60<br />

Pregão<br />

18 / 2011 2210 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 111 conjuntos para Refeitório Infantil, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme<br />

Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de<br />

01/03/2011 a 29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no Setor de Patrimônio, no perío<strong>do</strong> das 08h00<br />

às 11h00 e das 13h30 às 16h30, deven<strong>do</strong> ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr. Reinal<strong>do</strong>. Prazo de entrega: em até 30 dias<br />

úteis <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho pelo fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15 dias após a entrega total <strong>do</strong>s produtos<br />

adquiri<strong>do</strong>s e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

8454 Conjunto para refeitório<br />

111 UND 258,60<br />

28.704,60<br />

9103 03/05/2011 LUARHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME 090201236500166033449052000 3103 110.565,00<br />

Pregão<br />

18 / 2011 2210 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 243 unidades de Berços em madeira, para uso nos Centros Municipais de Educação Infantil. Conforme<br />

Processo nº 2210/2010, Pregão Presencial n° 18/2011 e Ata de Registro de Preços n° 32/2011, com vigência de 12 meses, ou seja, de<br />

01/03/2011 a 29/02/2012. Local de entrega: Av. Centenário, nº 400, Zona 08, Maringá-PR., no Setor de Patrimônio, no perío<strong>do</strong> das 08h00<br />

às 11h00 e das 13h30 às 16h30, deven<strong>do</strong> ser agendada pelo telefone (44) 3033-1888, com o Sr. Reinal<strong>do</strong>. Prazo de entrega: em até 30 dias<br />

úteis <strong>do</strong> recebimento da Nota de Empenho pelo fornece<strong>do</strong>r. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 15 dias após a entrega total <strong>do</strong>s produtos<br />

adquiri<strong>do</strong>s e o recebimento da Nota Fiscal pelo Setor de Execução Orçamentária desta Secretaria.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

4252 Berço em madeira<br />

243 UND 455,00<br />

110.565,00<br />

9104 03/05/2011 SINAL SERVICE COMERCIAL LTDA 110202612500152061339030000 3509 26.400,00<br />

Pregão<br />

177 / 2010 847 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de 200 baldes de tinta para demarcação viária na cor branca 18Lts e solvente, destina<strong>do</strong>s ao setor de<br />

Sinalização, para demarcação viária <strong>do</strong> Município de Maringá. Conforme Processo nº 847/10, Pregão nº 177/10 e Ata de Registro de<br />

Preços nº 116/11, com validade de 12 meses, ou seja, de 16/08/10 a 15/08/11. Prazo de entrega: de imediato a 10 dias, conta<strong>do</strong>s <strong>do</strong><br />

recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: na Secretaria Municipal de Transportes-SETRAN, Av. Gastão Vidigal, nº 421-<br />

Aeroporto, Maringá-PR. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 30 dias após a emissão da Nota Fiscal/fatura, de entrega executada<br />

integralmente e devidamente atestada pela comissão de recebimento.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

203658 Tinta para demarcação viária a base de resina acrílica - cor am<br />

200 UND 132,00<br />

26.400,00<br />

9105 03/05/2011 M F DA SILVA CONSTRUCOES ME 190100412200022124339030000 1000 121,50<br />

Pregão<br />

272 / 2010 1458 / 2010<br />

Objeto: Valor referente à aquisição de ferramentas (serrote e trena), para a Gerência de Obras Civis da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.<br />

Conforme Processo nº 1458/2010, Pregão nº 272/2010 e Ata de Registro de Preços nº 194/2010, com vigência de 12 meses, ou seja, de<br />

28/12/2010 a 27/12/2011. O pagamento será efetua<strong>do</strong> em até 10 dias da emissão <strong>do</strong> faturamento/entrega.<br />

Ítem Especificação<br />

Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total<br />

105867 Serrote profissional 24".<br />

3 UND 17,50<br />

52,50<br />

5289 Trena de 5 metros<br />

15 UND 4,60<br />

69,00<br />

www.elotech.com.br<br />

12/01/2012 Pág. 9

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