ACTUALITES■ Finances locales :les comptes de 2008et le budget <strong>2009</strong>Selon un rythme maintenant bien établi, le ConseilMunicipal s’est réuni à deux reprises en ce débutd’année pour se livrer à l’examen des résultats del’année écoulée (le compte administratif) puis àl’approbation du budget. Moment essentiel qui met enévidence les conséquences financières des décisionsprises, des orientations retenues et permet de dégagerles marges de manœuvre pour l’avenir.LES RESULTATS DE L’ANNEE 2008 :Le fonctionnement :L’année s'est achevée en dégageant un résultat defonctionnement positif de 127 000 €. Rappelons que cerésultat représente l’épargne constituée au cours del’année qui permet en premier lieu de rembourser lesemprunts et, au-delà financer les investissements. Ildécoule de la différence entre :• Les recettes : qui sont constituées essentiellement parle revenu des impôts et taxes (fonciers, taxed’habitation, taxe professionnelle pour la part quirevient à la commune) et une subvention defonctionnement versée par l’état. Ces deux ressourcesétaient pendant longtemps réparties à peu prèségalement, mais cette répartition est de plus en plusdéséquilibrée au détriment des dotations defonctionnement qui ne suivent pas l’évolution des coûts ;c’est donc, inexorablement les recettes d’impôt quidoivent combler l’écart. Le total de l’ensemble desrecettes s’est élevé à 941 000 €.• Les dépenses : D’un total de 814 000 €. Un peu plusde la moitié est absorbé par les frais de personnel. Lereste est réparti entre les diverses consommations (eau,électricité, combustibles), l’entretien (matériel, routes,chemins), les fournitures (administratives, école), descontributions à des services départementaux et une partimportante pour les intérêts d’emprunt, etc.Pour certains services, les contributions payées par lesusagers couvrent une partie seulement des fraisengagés. C’est le cas pour la cantine ou pour la garderie,mais cela résulte d’une volonté d’assurer un service auxparents.Au total et pour l’essentiel, on retiendra une épargnedégagée (127 000 €) en retrait par rapport à 2007 pourdeux raisons essentielles, ponctuelles, qui avaient étéanticipées : la location de classes mobiles enremplacement de celles qui avaient été démolies pourpermettre la construction de la nouvelle école ; ce coût estde 19 000 €. Le deuxième poste, pour environ 20 000 €est lié aux frais financiers découlant des avances quenous avons dû assurer en attendant la perception dessubventions et le préfinancement de la TVA qui nous estremboursée au bout de 2 ans. Comme chacun d’entrenous nous avons aussi connu de sévères augmentations,comme le prix de l’énergie ! Mais globalement lesautres charges ont pu être contenues grâce à unevigilance de tous les instants de chaque responsable deposte budgétaire ce qui a permis de réaliser une bonnemaîtrise de l'ensemble des dépenses.L’investissement :L’année 2008 a été riche en réalisations spectaculaires :un nouveau bâtiment scolaire de quatre classes (ilremplace deux classes vétustes) et une artère nouvelle,structurante pour l’avenir du bourg à tel point qu’unlotisseur privé offre déjà à la commercialisationl’équivalent d’un nouveau quartier du bourg et quesuivra, dans quelques temps une autre réalisation pilotéepar la Communauté de Communes. Moins visible maistout aussi important pour l’avenir, la station detraitement des eaux située entre Les Mûres et la Vienne,qui présentait d’importants dysfonctionnements, a éténeutralisée et un raccordement a été réalisé, aprèsconvention, avec la station d’<strong>Aixe</strong> qui prend également lacharge de surveillance de ce réseau. Après 550 000 € en2007, c’est près de 1 600 000 € TTC d’investissementsqui ont été payés en 2008. Pour financer cetinvestissement, le recours à l’emprunt a bien sûr éténécessaire mais à hauteur « seulement » de 550 000 €pour sa partie long terme, ce qui permet de ne pashypothéquer l’avenir. On peut dire ainsi que les travaux4
exécutés ont été financés pour un tiers parautofinancement (épargne précédemment mise enréserve), un tiers par emprunt long terme, un tiers parrécupération de la TVA et les subventions, au rangdesquelles le Conseil Général aura été notre principalpourvoyeur.Comme chaque année, des opérations habituelles sesont reproduites dans le cadre de la réfection de certainstronçons de voirie.LE BUDGET POUR <strong>2009</strong> :Le fonctionnement :Dans le but de maintenir le niveau de notre épargneannuelle (bien nécessaire pour faire face auxremboursements d’emprunts et investissements encoreà venir), une évidence s’imposera toujours : il fautcontenir les dépenses et s’assurer de l’évolutionsatisfaisante des recettes ! Et être doublement vigilantquand de nouveaux besoins apparaissent.Les prévisions raisonnables établies pour <strong>2009</strong> nouslaissent augurer une évolution des charges telle que ni ladotation d'état qui nous est attribuée, ni l'évolution desbases servant de calcul au revenu des taxes locales nesuffiront à maintenir la marge de manœuvre dégagée enmoyenne au cours des trois années précédentes. Dans cesconditions, le conseil <strong>municipal</strong> a décidé de faire évoluerlégèrement les taux de l’année précédente : 2,75 % sur lefoncier et 2,81% sur la taxe d'habitation, horsréajustement des bases qui lui est du ressort duMinistère du Budget. A noter que ces taux restent dansla moyenne des taux départementaux et nationaux.L’investissement :L’année <strong>2009</strong> supportera, budgétairement la fin de laréalisation de la voirie de Videllerie. La réalisation estaujourd’hui à son terme. C’est une année de transitionqui verra le dénouement financier des opérations,lourdes pour notre commune, évoquées dans ce quiprécède. Normalement, nous pourrons encaisser le restedes subventions accordées et toucher une grosse partiede la TVA payée. Cela nous permettra de rembourser leslignes de trésorerie transitoires et retrouver notrestructure de croisière.Sans pour autant négliger des actions plus prosaïques etnéanmoins importantes :• Réfections régulières de voirie toujours nécessaires• Matériel pour les écoles, notamment équipement enordinateurs• Acquisitions foncières d’opportunité• Diverses acquisitions de matériels pour la cantine oules services techniquesL’année devrait donc être financièrement plus calme.Pour autant, comme en matière de météo le calme n’estjamais qu’une période provisoire, car d’autres projetssont dans les cartons… mais leur évocation viendraquand ils seront dans une phase d’étude plus avancée !Syndicat intercommunald’alimentation en eau potableNote d’informationsur la qualité de l’eau distribuéeSyndicat Vienne-Briance-GorreUdi de Lanaud et Udi de Lanaud-BrianceNous informons les consommateurs d’eau du robinetqu’une référence de qualité est dépassée pour le paramètre chlorite.Sa concentration moyenne annuelle est toutefois inférieure à 700 mg/l,seuil tolérable pour l’homme et reconnu par l’AFSSA.Dans l’immédiat, et par mesure de précaution, et dans l’attente de travaux d’améliorationprogrammés en 2010 et 2011 par le syndicat d’eau,nous déconseillons la consommation de l’eau pour les femmes enceintes et les nourrissons.5