04.11.2016 Views

_для_граждан_к_проекту_2017-2019

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН<br />

К прое<strong>к</strong>ту за<strong>к</strong>она об областном бюджете<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong> год и<br />

плановый период 2018 и <strong>2019</strong> годов<br />

31 о<strong>к</strong>тября <strong>2017</strong> г.<br />

г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>


Стр. 2


Стр. 3<br />

Содержание<br />

Вводная часть<br />

Административно-территориальное деление Сахалинс<strong>к</strong>ой области 4<br />

Стру<strong>к</strong>тура бюджетной системы Сахалинс<strong>к</strong>ой области 5<br />

Основные этапы бюджетного процесса в Сахалинс<strong>к</strong>ой области в 2016 и <strong>2017</strong> гг. 6<br />

Основные направления налоговой полити<strong>к</strong>и Сахалинс<strong>к</strong>ой области 7<br />

Основные налоговые и неналоговые преференции в <strong>2017</strong> году 8<br />

Основные направления бюджетной полити<strong>к</strong>и Сахалинс<strong>к</strong>ой области 9<br />

От<strong>к</strong>рытость и прозрачность бюджетных данных 10<br />

Прое<strong>к</strong>ты инициативного бюджетирования 11<br />

Особенности формирования бюджета на <strong>2017</strong>—<strong>2019</strong> годы 12<br />

Основные по<strong>к</strong>азатели прогноза социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития области 13<br />

Основные параметры бюджета<br />

Основные параметры <strong>к</strong>онсолидированного бюджета 15<br />

Распределение налоговых и неналоговых доходов между бюджетами 16<br />

Основные параметры областного бюджета 17<br />

Социально ориентированный бюджет<br />

Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной полити<strong>к</strong>и 23<br />

Реализация мероприятий в сфере здравоохранения 26<br />

Реализация мероприятий в сфере социальной полити<strong>к</strong>и 29<br />

Реализация мероприятий в сфере физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта 34<br />

Реализация мероприятий в сфере <strong>к</strong>ультуры и <strong>к</strong>инематографии 37<br />

Безопасность <strong>граждан</strong><br />

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 39<br />

Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />

Развитие жилищно-<strong>к</strong>оммунального хозяйства 41<br />

Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды 44<br />

Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Реализация мероприятий в сфере топливно-энергетичес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са 48<br />

Реализация мероприятий в сфере сельс<strong>к</strong>ого хозяйства и рыболовства 49<br />

Реализация мероприятий в сфере лесного хозяйства 52<br />

Реализация мероприятий в сферах транспорта и дорожного хозяйства 53<br />

Туризм, э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие и инновационная полити<strong>к</strong>а 55<br />

Содействие занятости населения 57<br />

Социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие Курильс<strong>к</strong>их островов 59<br />

Бюджетная устойчивость<br />

Межбюджетные трансферты, государственный долг 62<br />

Дополнительные сведения<br />

Глоссарий 65<br />

Расходы по фун<strong>к</strong>циональной стру<strong>к</strong>туре, программным и непрограммным мероприятиям 66


Вводная часть<br />

Что та<strong>к</strong>ое Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>?<br />

Бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой области утверждается<br />

ежегодно Сахалинс<strong>к</strong>ой областной<br />

Думой в виде за<strong>к</strong>она об областном<br />

бюджете на очередной финансовый<br />

год и плановый период. По<br />

своей сути, это сложный финансовый<br />

до<strong>к</strong>умент, представляющий <strong>для</strong> простого<br />

<strong>граждан</strong>ина набор непонятных<br />

материалов.<br />

Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong> является упрощенной<br />

версией главного финансового<br />

до<strong>к</strong>умента области и призван обеспечить<br />

понятное и доступное представление<br />

<strong>для</strong> <strong>граждан</strong> информации о<br />

бюджете Сахалинс<strong>к</strong>ой области.<br />

Читателям, впервые от<strong>к</strong>рывшим Бюджет<br />

<strong>для</strong> <strong>граждан</strong>, мы ре<strong>к</strong>омендуем<br />

посетить одноименный раздел на портале<br />

«От<strong>к</strong>рытый бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области», где представлено устройство<br />

бюджетной системы Российс<strong>к</strong>ой<br />

Федерации и содержатся основные<br />

понятия и термины, используемые в<br />

бюджетном процессе.<br />

http://openbudget.sakhminfin.ru<br />

либо озна<strong>к</strong>омиться с разделом Глоссарий<br />

на стр.65 брошюры<br />

Описание административно-территориального<br />

деления Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ая область - единственная<br />

область в Российс<strong>к</strong>ой Федерации,<br />

полностью расположенная на островах.<br />

В ее состав входят остров Сахалин<br />

с прилегающими небольшими<br />

островами Монерон и Тюлений, а та<strong>к</strong>же<br />

56 островов Курильс<strong>к</strong>ой гряды.<br />

В рам<strong>к</strong>ах муниципального устройства<br />

в Сахалинс<strong>к</strong>ой области создано 21<br />

муниципальное образование, в т.ч.:<br />

17 городс<strong>к</strong>их о<strong>к</strong>ругов (ГО)<br />

1 муниципальный район (МР)<br />

2 городс<strong>к</strong>их поселения (ГП)<br />

1 сельс<strong>к</strong>ое поселение (СП)<br />

Стр. 4<br />

Средняя плотность населения - 5,6<br />

чел./<strong>к</strong>в. <strong>к</strong>м, что ниже среднероссийс<strong>к</strong>ого<br />

(8,3 чел./<strong>к</strong>в. <strong>к</strong>м), но выше уровня<br />

Дальневосточного федерального<br />

о<strong>к</strong>руга (1,2 чел. на <strong>к</strong>в. <strong>к</strong>м).<br />

Население<br />

487,3 тыс.<br />

Более 100<br />

национальностей<br />

Площадь<br />

87,4 тыс. <strong>к</strong>м 2<br />

Наименование<br />

ГО г.Южно-Сахалинс<strong>к</strong><br />

ГО Але<strong>к</strong>сандровс<strong>к</strong>-<br />

ГО Долинс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Невельс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Охинс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Поронайс<strong>к</strong>ий<br />

Углегорс<strong>к</strong>ий МР<br />

Углегорс<strong>к</strong>ое ГП<br />

Шахтерс<strong>к</strong>ое ГП<br />

Бошня<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ое СП<br />

ГО Холмс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Анивс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Курильс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Ма<strong>к</strong>аровс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Ногли<strong>к</strong>с<strong>к</strong>ий<br />

ГО Смирныховс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Северо-Курильс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Томаринс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Тымовс<strong>к</strong>ий<br />

ГО Южно-Курильс<strong>к</strong>ий


Вводная часть<br />

Стру<strong>к</strong>тура бюджетной системы<br />

Консолидированный<br />

бюджет<br />

Бюджет Территориального<br />

фонда обязательного<br />

медицинс<strong>к</strong>ого страхования<br />

Бюджетная система<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области состоит<br />

из областного<br />

бюджета и<br />

местных бюджетов<br />

(бюджеты городс<strong>к</strong>их<br />

о<strong>к</strong>ругов,<br />

бюджет муниципального<br />

района,<br />

бюджеты сельс<strong>к</strong>ого<br />

и городс<strong>к</strong>их поселений),<br />

<strong>к</strong>оторые<br />

образуют <strong>к</strong>онсолидированный<br />

бюджет Сахалин-<br />

Областной<br />

бюджет<br />

Межбюджетные трансферты<br />

Межбюджетные трансферты<br />

Межбюджетные трансферты<br />

Местные бюджеты<br />

До<strong>к</strong>ументы, на основе <strong>к</strong>оторых составляется<br />

Положения Послания Президента РФ<br />

Федеральному Собранию РФ,<br />

определяющих бюджетную полити<strong>к</strong>у<br />

Основные направления бюджетной и<br />

налоговой полити<strong>к</strong>и Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

Прогноз социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />

развития Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Государственные программы<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Бюджетный прогноз Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на долгосрочный период<br />

Стр. 5


Вводная часть<br />

Основные этапы бюджетного процесса<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

в 2016 и <strong>2017</strong> годах<br />

Составление<br />

прое<strong>к</strong>та бюджета<br />

на <strong>2017</strong> год и<br />

плановый период<br />

июль-о<strong>к</strong>тябрь<br />

2016 года<br />

Рассмотрение и<br />

утверждение<br />

отчета об исполнении<br />

бюджета за 2016 год<br />

июнь<br />

<strong>2017</strong> года<br />

Рассмотрение<br />

и утверждение<br />

прое<strong>к</strong>та бюджета<br />

на <strong>2017</strong> год и<br />

плановый период<br />

ноябрь-де<strong>к</strong>абрь<br />

2016 года<br />

Подготов<strong>к</strong>а<br />

отчета об<br />

исполнении<br />

бюджета за 2016 год<br />

апрель-май<br />

<strong>2017</strong> года<br />

Исполнение<br />

бюджета<br />

в <strong>2017</strong> году<br />

январь-де<strong>к</strong>абрь<br />

<strong>2017</strong> года<br />

Стр. 6


Вводная часть<br />

Основные направления бюджетной полити<strong>к</strong>и<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Основные направления бюджетной и<br />

налоговой полити<strong>к</strong>и на <strong>2017</strong> год и плановый<br />

период 2018 и <strong>2019</strong> годов, сохраняют<br />

преемственность целей и задач,<br />

определенных в 2016 году и<br />

направлены прежде всего, на повышение<br />

уровня и <strong>к</strong>ачества жизни населения,<br />

а та<strong>к</strong>же на устойчивое социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое<br />

развитие Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА<br />

Стимулирование<br />

роста<br />

реального<br />

се<strong>к</strong>тора э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и<br />

Увеличение<br />

доходов<br />

бюджета<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

Сохранение<br />

и развитие<br />

налогового<br />

потенциала<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

Формирование<br />

благоприятных<br />

условий <strong>для</strong><br />

роста инвестиционной<br />

а<strong>к</strong>тивности<br />

Поддерж<strong>к</strong>а<br />

социально<br />

незащищенных<br />

<strong>к</strong>атегорий<br />

<strong>граждан</strong><br />

Реализация налоговой полити<strong>к</strong>и<br />

Установление налоговых и неналоговых<br />

преференций, направленных на<br />

стимулирование э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого роста,<br />

улучшение инвестиционного <strong>к</strong>лимата<br />

и создание дополнительных рабочих<br />

мест, повышение доступности<br />

жилья <strong>для</strong> <strong>граждан</strong> и других мер,<br />

направленных на повышение <strong>к</strong>ачества<br />

жизни населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области.<br />

Стр. 7<br />

Увеличение налога на доходы физичес<strong>к</strong>их<br />

лиц <strong>для</strong> иностранных <strong>граждан</strong>,<br />

осуществляющих трудовую деятельность<br />

на основании патента


Вводная часть<br />

Основные налоговые и неналоговые<br />

преференции в <strong>2017</strong> году<br />

06<br />

Льгота по<br />

транспортному<br />

налогу<br />

Льгота по<br />

налогу на<br />

прибыль<br />

организаций<br />

Льгота по<br />

налогу на<br />

имущество<br />

Льгота по<br />

налогу с<br />

применением<br />

УСН<br />

Льгота по<br />

земельному<br />

налогу<br />

Льгота по<br />

аренде гос.<br />

имущества<br />

Освобож<br />

дение от<br />

уплаты<br />

Освобождение<br />

от уплаты<br />

Став<strong>к</strong>а 13,5%<br />

Освобождение<br />

от уплаты<br />

Освобождение<br />

от уплаты<br />

Став<strong>к</strong>а 1,1%<br />

Освобождение<br />

от уплаты<br />

Став<strong>к</strong>а от<br />

0% до 13,5%<br />

Став<strong>к</strong>а от<br />

0% до 1,1%<br />

Освобожден<br />

ие от уплаты<br />

Став<strong>к</strong>а от<br />

0% до 5%<br />

30% от рыночной<br />

величины<br />

Стр. 8<br />

06<br />

Поддерж<strong>к</strong>а социально незащищенных<br />

<strong>к</strong>атегорий <strong>граждан</strong><br />

Ветеранов (ВОВ, боевых действий); пенсионеров (льгота по земельному налогу<br />

предоставляется в отдельных муниципальных образованиях); многодетных<br />

семей; инвалидов; родителей и опе<strong>к</strong>унов детей-инвалидов; и др.<br />

Снижение налогового бремени <strong>для</strong> организаций социальной сферы,<br />

поставщи<strong>к</strong>ов услуг населению<br />

ЖСК, ДСК и гаражных <strong>к</strong>ооперативов, садоводчес<strong>к</strong>их товариществ; санаторно-<strong>к</strong>урортных<br />

организаций; организаций по объе<strong>к</strong>там производства эле<strong>к</strong>тричес<strong>к</strong>ой и тепловой энергии;<br />

Организаций в отношении сдаваемых в наем «арендных» домов ( став<strong>к</strong>а 0,1%)<br />

Общественных организаций<br />

инвалидов<br />

Сельс<strong>к</strong>охозяйственных товаропроизводители, занимающихся растениеводством<br />

и животноводством (по грузовым и автобусным транспортным средствам);<br />

собственни<strong>к</strong>и ТС, использующих природный газ в <strong>к</strong>ачестве топлива<br />

Оптимизация налоговых льгот<br />

В отношении объе<strong>к</strong>тов, за<strong>к</strong>репленных за органами власти Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />

областными и муниципальными учреждениями, автодорог общего пользования<br />

регионального, межмуниципального и местного значения<br />

Стимулирование привлечения инвестиций в э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>у области,<br />

поддерж<strong>к</strong>а малого и среднего бизнеса<br />

Организаций—резидентов территории опережающего социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />

развития или свободного порта Владивосто<strong>к</strong>, организаций, реализующих приоритетные<br />

инвестиционные прое<strong>к</strong>ты, в том числе в сфере эле<strong>к</strong>троэнергети<strong>к</strong>и, туризма<br />

сельс<strong>к</strong>ого хозяйства, (<strong>для</strong> резидентов ТОСЭР и порта свободного Владивосто<strong>к</strong><br />

став<strong>к</strong>а по налогу на имущество 0%)<br />

Для субъе<strong>к</strong>тов малого и среднего бизнеса по отдельным видам э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ой<br />

деятельности став<strong>к</strong>а 5% (доходы-расходы), <strong>для</strong> впервые зарегистрированных<br />

ИП по отдельным видам э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ой деятельности став<strong>к</strong>а 0%<br />

Для субъе<strong>к</strong>тов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные<br />

виды деятельности или в<strong>к</strong>люченных в перечень организаций инфрастру<strong>к</strong>туры<br />

поддерж<strong>к</strong>и


Вводная часть<br />

Повышение<br />

<strong>к</strong>ачества<br />

администрирования<br />

доходов<br />

Совершенствование<br />

механизмов<br />

межбюджетного<br />

регулирования<br />

Совершенствование<br />

управления<br />

исполнением<br />

областного<br />

бюджета<br />

Совершенствование<br />

внутреннего<br />

государственного<br />

<strong>к</strong>онтроля<br />

Разработ<strong>к</strong>а<br />

и реализация<br />

бюджетного<br />

прогноза<br />

на долгосрочный<br />

период<br />

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА<br />

Повышение<br />

результативности<br />

применения<br />

программноцелевого<br />

управления<br />

Повышение прозрачности<br />

и от<strong>к</strong>рытости<br />

бюджетного<br />

процесса<br />

Поддерж<strong>к</strong>а местных<br />

инициатив<br />

Повышение<br />

эффе<strong>к</strong>тивности<br />

бюджетных<br />

расходов<br />

и о<strong>к</strong>азания<br />

государственных<br />

услуг<br />

Основные меры бюджетной полити<strong>к</strong>и<br />

Стр. 9<br />

Уменьшение объемов бюджетных<br />

ассигнований по отдельным направлениям<br />

расходов <strong>к</strong> 2016 году в пределах<br />

10%.<br />

Ежегодная инде<strong>к</strong>сация отдельных<br />

мер социальной поддерж<strong>к</strong>и в <strong>2017</strong>-<br />

<strong>2019</strong> годах на 4%<br />

Увеличение с 1 января <strong>2017</strong> года<br />

размера прожиточного минимума<br />

пенсионера <strong>для</strong> расчета социальной<br />

доплаты <strong>к</strong> пенсии до 12 151 рублей<br />

Достижение в <strong>2017</strong> году по<strong>к</strong>азателей<br />

по повышению оплаты труда специалистов<br />

в сфере образования,<br />

здравоохранения, <strong>к</strong>ультуры, социального<br />

обслуживания, установленных в<br />

«дорожных <strong>к</strong>артах» по реализации<br />

У<strong>к</strong>азов Президента РФ<br />

«Замороз<strong>к</strong>а» инде<strong>к</strong>сации расходов<br />

на оплату труда в органах государственной<br />

власти Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Завершение в <strong>2017</strong> году мероприятий<br />

по ли<strong>к</strong>видации аварийного жилья<br />

Направление бюджетных инвестиций<br />

в первоочередном поряд<strong>к</strong>е на<br />

завершение пус<strong>к</strong>овых объе<strong>к</strong>тов, а<br />

та<strong>к</strong>же на софинансирование объе<strong>к</strong>тов<br />

государственной и муниципальной<br />

собственности, строительство<br />

<strong>к</strong>оторых осуществляется в рам<strong>к</strong>ах<br />

федеральных целевых программ<br />

Внедрение нового модуля региональной<br />

системы в сфере за<strong>к</strong>упо<strong>к</strong><br />

Разработ<strong>к</strong>а региональной программы<br />

поддерж<strong>к</strong>и местных инициатив<br />

Проведение публичных слушаний<br />

по прое<strong>к</strong>ту за<strong>к</strong>она об областном бюджете<br />

и его исполнении в очной форме


Вводная часть<br />

От<strong>к</strong>рытость и прозрачность бюджетных данных<br />

Пример Сахалинс<strong>к</strong>ой области по организации работы форума,<br />

созданного <strong>для</strong> обсуждения бюджетных вопросов вошел в Библиоте<strong>к</strong>у<br />

лучшей пра<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>и по результатам II этапа рейтинга субъе<strong>к</strong>тов РФ по<br />

уровню от<strong>к</strong>рытости бюджетных данных за 2016 год<br />

По уровню от<strong>к</strong>рытости бюджетных<br />

данных I и II этапа 2016 года Сахалинс<strong>к</strong>ая<br />

область занимает 17 место<br />

среди субъе<strong>к</strong>тов РФ и 1 место в<br />

Дальневосточном Федеральном о<strong>к</strong>руге,<br />

улучшив данный по<strong>к</strong>азатель по<br />

сравнению с 2015 годом на 45 и 5<br />

пун<strong>к</strong>тов соответственно.<br />

Обеспечение прозрачности и от<strong>к</strong>рытости<br />

бюджетного процесса—одна из<br />

важнейших задач бюджетной полити<strong>к</strong>и<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области.<br />

В <strong>к</strong>онце 2015 года министерством<br />

финансов Сахалинс<strong>к</strong>ой области а<strong>к</strong>тивизирована<br />

работа по повышению<br />

от<strong>к</strong>рытости бюджетных данных по<br />

трем основным направлениям:<br />

обеспечение свободного доступа <strong>к</strong><br />

бюджетным данным в сети интернет<br />

совершенствование формата Бюджета<br />

<strong>для</strong> <strong>граждан</strong><br />

вовлечение <strong>граждан</strong> в бюджетный<br />

процесс<br />

В рам<strong>к</strong>ах организованной работы, с<br />

начала 2016 года запущен портал<br />

«От<strong>к</strong>рытый бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой области»,<br />

подготовлено 5 интернетброшюр<br />

«Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>», в<br />

том числе и <strong>к</strong> изменениям за<strong>к</strong>она об<br />

областном бюджете на те<strong>к</strong>ущий год,<br />

поддерживается и совершенствуется<br />

работа форума, а<strong>к</strong>туальные вопросы<br />

по бюджетной темати<strong>к</strong>е обсуждены с<br />

членами Общественного совета при<br />

министерстве финансов Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области, проведен первый областной<br />

<strong>к</strong>он<strong>к</strong>урс прое<strong>к</strong>тов по представлению<br />

бюджетов <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>.<br />

Публичные слушания по прое<strong>к</strong>ту<br />

областного бюджета на <strong>2017</strong> год и<br />

плановый период 2018 и <strong>2019</strong> годов<br />

назначены на 9 ноября 2016<br />

года в <strong>к</strong>инотеатре «О<strong>к</strong>тябрь»<br />

Лучшая<br />

пра<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а<br />

В 2016 году рейтинг субъе<strong>к</strong>тов РФ по<br />

уровню от<strong>к</strong>рытости бюджетных данных<br />

составляется Федеральным государственным<br />

бюджетным учреждением<br />

«Научно-исследовательс<strong>к</strong>ий финансовый<br />

институт» по за<strong>к</strong>азу Министерства<br />

Финансов РФ.<br />

В 2016 году <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урсный прое<strong>к</strong>т министерства финансов Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области занял первое место во всероссийс<strong>к</strong>ом <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урсе прое<strong>к</strong>тов<br />

«Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>», в группе юридичес<strong>к</strong>их лиц в номинации "Бюджет:<br />

с<strong>к</strong>оль<strong>к</strong>о я плачу и что я получаю"<br />

1-е<br />

место<br />

Стр. 10<br />

Кон<strong>к</strong>урс является одним из направлений<br />

реализации совместного прое<strong>к</strong>та<br />

От<strong>к</strong>рытого правительства и Минфина<br />

России «Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>». Деятельность<br />

в рам<strong>к</strong>ах прое<strong>к</strong>та направлена<br />

на озна<strong>к</strong>омление <strong>граждан</strong> с приоритетами<br />

бюджетной полити<strong>к</strong>и,<br />

условиями формирования и параметрами<br />

бюджетов бюджетной системы<br />

РФ, планируемыми и достигнутыми<br />

результатами использования бюджетных<br />

средств, а та<strong>к</strong>же на поддерж<strong>к</strong>у<br />

местных инициатив, реализацию<br />

системы мер по повышению бюджетной<br />

грамотности населения.<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ая область по итогам 2015 года отнесена <strong>к</strong> субъе<strong>к</strong>там РФ с<br />

высо<strong>к</strong>им <strong>к</strong>ачеством управления региональными финансами и стала<br />

единственным представителем Дальневосточного федерального о<strong>к</strong>руга,<br />

обладателем I степени <strong>к</strong>ачества управления<br />

В рам<strong>к</strong>ах Всероссийс<strong>к</strong>ой а<strong>к</strong>ции «День<br />

финансовой грамотности в учебных<br />

заведениях», приуроченной <strong>к</strong> профессиональному<br />

праздни<strong>к</strong>у «День<br />

финансиста», в сентябре 2016 года<br />

проведены ле<strong>к</strong>ции, деловые игры,<br />

<strong>к</strong>лассные часы, <strong>к</strong>руглые столы <strong>для</strong><br />

учащихся ш<strong>к</strong>ол в разных муниципальных<br />

образованиях области, а<br />

та<strong>к</strong>же <strong>для</strong> студентов высших образовательных<br />

учреждений<br />

I степень<br />

<strong>к</strong>ачества<br />

управления


Вводная часть<br />

Прое<strong>к</strong>ты инициативного бюджетирования<br />

В мае 2016 года на территории муниципального<br />

образования Томаринс<strong>к</strong>ий<br />

городс<strong>к</strong>ой о<strong>к</strong>руг Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области было создано первое территориальное<br />

общественное самоуправление,<br />

являющееся элементом<br />

инициативного бюджетирования.<br />

К о<strong>к</strong>тябрю 2016 года на территории<br />

муниципальных образований Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области зарегистрировано<br />

11 территориальных общественных<br />

самоуправлений. В областном бюджете<br />

на 2016 год предусмотрены<br />

средства в размере 20 млн. рублей,<br />

за счет <strong>к</strong>оторых ТОСы вправе осуществить<br />

мероприятия по озеленению,<br />

устройству детс<strong>к</strong>их игровых площадо<strong>к</strong>,<br />

освещению, размещению малых<br />

архите<strong>к</strong>турных форм и иные мероприятия,<br />

предусмотренные Правилами<br />

благоустройства муниципальных<br />

образований<br />

В <strong>2017</strong> году, в целях содействия<br />

населению в непосредственном осуществлении<br />

местного самоуправления,<br />

пра<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>ом вовлечении в выбор<br />

приоритетов и решение проблем<br />

местного самоуправления, предполагается<br />

разработ<strong>к</strong>а региональной программы<br />

поддерж<strong>к</strong>и местных инициатив.<br />

Реализация программы позволит выработать<br />

механизмы, в том числе с<br />

использованием сети интернет <strong>для</strong><br />

учета реальных нужд населения при<br />

решении вопросов местного значения<br />

и повышения прозрачности использования<br />

бюджетных средств.<br />

Стр. 11


Вводная часть<br />

Особенности формирования бюджета<br />

на <strong>2017</strong>—<strong>2019</strong> годы<br />

Основные бюджетные рис<strong>к</strong>и<br />

На <strong>2017</strong> год и плановый период 2018-<br />

<strong>2019</strong>– годов областной бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области определен в соответствии<br />

с параметрами, предусмотренными<br />

в федеральном бюджете и<br />

прогнозе социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />

развития РФ<br />

Снижение среднегодовой цены на<br />

нефть и более низ<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>урс доллара<br />

США по сравнению с базовым параметром<br />

являются основными рис<strong>к</strong>ами<br />

недополучения доходов в бюджет<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области, та<strong>к</strong> <strong>к</strong>а<strong>к</strong> доходная<br />

часть бюджетов <strong>2017</strong>-<strong>2019</strong> годов<br />

более чем наполовину формируется<br />

за счет нефтегазовых доходов.<br />

В условиях падения цены на нефть снижается рентабельность нефтегазовых<br />

прое<strong>к</strong>тов, что отражается на со<strong>к</strong>ращении прибыли и доходов государства от<br />

раздела прибыльной проду<strong>к</strong>ции. По условиям Соглашения о разделе проду<strong>к</strong>ции,<br />

расчет налоговых и других обязательных платежей ведется операторами<br />

нефтегазовых прое<strong>к</strong>тов в долларах США, поэтому при снижении <strong>к</strong>урса доллара<br />

США уменьшается объем налоговых поступлений при <strong>к</strong>онвертации.<br />

Рис<strong>к</strong>ом <strong>для</strong> областного бюджета та<strong>к</strong>же<br />

являются изменения бюджетного<br />

за<strong>к</strong>онодательства на федеральном<br />

уровне и перераспределение нефтегазовых<br />

доходов в пользу федерального<br />

бюджета.<br />

На федеральном уровне уже принято<br />

решение о перераспределении с <strong>2017</strong><br />

года части налога на прибыль в федеральный<br />

бюджет <strong>для</strong> последующей<br />

поддерж<strong>к</strong>е регионов с более низ<strong>к</strong>им<br />

уровнем бюджетной обеспеченности.<br />

Меры по минимизации основных бюджетных рис<strong>к</strong>ов<br />

Стр. 12<br />

Проведены встречи с операторами<br />

шельфовых прое<strong>к</strong>тов <strong>для</strong> минимизации<br />

со<strong>к</strong>ращения доходной части областного<br />

бюджета, по итогам <strong>к</strong>оторых<br />

проведен пересчет ряда нефтегазовых<br />

доходов исходя из предполагаемой<br />

цены на нефть<br />

Мобилизованы все источни<strong>к</strong>и доходов.<br />

Осуществлен прирост пра<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>и<br />

по всем налоговым источни<strong>к</strong>ам<br />

ненефтегазовых доходов областного<br />

бюджета по сравнению с оцен<strong>к</strong>ой<br />

2016 года<br />

Реализация «Новой э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ой<br />

полити<strong>к</strong>и», направленной на повышение<br />

темпов роста и обеспечение долгосрочной<br />

устойчивости региональной<br />

э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и. Для стимулирования<br />

инвестиционной а<strong>к</strong>тивности принят<br />

ряд за<strong>к</strong>онов, предусматривающих обнуление<br />

или снижение ставо<strong>к</strong> по<br />

налогу на прибыль и налогу на имущество<br />

организаций <strong>для</strong> резидентов<br />

территорий опережающего социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />

развития (ТОСЭР)<br />

и свободного порта Владивосто<strong>к</strong><br />

(режим свободного порта распространяется<br />

и на Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ий городс<strong>к</strong>ой<br />

о<strong>к</strong>руг). Принятые решения способствуют<br />

стру<strong>к</strong>турной перестрой<strong>к</strong>е э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и<br />

и за<strong>к</strong>ладывают фундамент<br />

<strong>для</strong> э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого роста на базе<br />

инвестиций


Вводная часть<br />

Основные по<strong>к</strong>азатели прогноза социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />

развития области<br />

842,0<br />

829,6<br />

861,4<br />

880,3<br />

793,5<br />

784,3<br />

2014 фа<strong>к</strong>т 2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />

Валовый региональный проду<strong>к</strong>т, млрд. руб.<br />

487,84<br />

487,1<br />

486,8 486,9<br />

487,3<br />

2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />

Среднегодовая численность населения, тыс. чел.<br />

Стр. 13<br />

288<br />

287,5<br />

287<br />

286,5<br />

286<br />

285,5<br />

0,74 0,75<br />

286,4<br />

286,8 286,8<br />

0,8 0,79<br />

287,4<br />

287,6<br />

- среднегодовая численность занятых в э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>е, тыс. чел.<br />

0,76<br />

2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />

- уровень зарегистрированной безработицы (на <strong>к</strong>онец года), %<br />

0,85<br />

0,8<br />

0,75<br />

0,7<br />

0,65<br />

0,6<br />

0,55<br />

0,5


Вводная часть<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

61,3<br />

66,1 68,75 71,2 73,9<br />

111,9<br />

58,8 61,2 63,4 65,8<br />

54,5<br />

107,0<br />

105,5 104,8 104,3<br />

15,5 16,6 17,2 17,9 18,6<br />

110<br />

105<br />

100<br />

0<br />

2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />

- среднемесячная заработная плата по области тыс. руб.<br />

- среднемесячная заработная плата наемных работни<strong>к</strong>ов<br />

в организациях, у ИП и физичес<strong>к</strong>их лиц, тыс. руб.<br />

- средний размер назначенных пенсий, тыс. руб.<br />

95<br />

- инде<strong>к</strong>с потребительс<strong>к</strong>их цен за период с начала года, тыс. руб.<br />

13,7<br />

14,7 15,5 16,2 16,9<br />

2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />

Величина прожиточного минимума, тыс. руб.<br />

312,1<br />

34,6%<br />

337,9<br />

29,7%<br />

293,4<br />

31,6%<br />

305,8 319,4<br />

30,3% 28,2%<br />

2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />

- ввод в действие жилых домов, тыс. <strong>к</strong>в. м.<br />

- удельный вес жилых домов, построенных населением, тыс. <strong>к</strong>в. м.<br />

Стр. 14


Основные параметры бюджета<br />

Основные параметры<br />

<strong>к</strong>онсолидированного бюджета<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Консолидированный<br />

бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

в<strong>к</strong>лючает в себя<br />

областной бюджет<br />

и бюджеты муниципальных<br />

образований,<br />

входящих в<br />

состав Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области , без<br />

учета межбюджетных<br />

трансфертов<br />

между этими бюджетами<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г<br />

<strong>к</strong> 2016г<br />

млрд. руб.<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

ДОХОДЫ 222 846 130 183 114 158 88% 89 629 91 311<br />

Налоговые и неналоговые<br />

доходы<br />

Безвозмездные поступления,<br />

всего<br />

217 681 126 314 112 067 89% 88 028 89 690<br />

5 165 3 869 2 091 54% 1 601 1 621<br />

в т.ч. Федерального бюджета 4 612 2 441 1 922 79% 1 491 1 506<br />

РАСХОДЫ 212 657 154 245 128 246 83%<br />

101<br />

048<br />

97 914<br />

ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+) 10 189 -24 062 -14 088 -11 418 -6 603<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

-7,5<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

-0,8<br />

9,8<br />

-16,6<br />

-13,3<br />

0,9<br />

112,7<br />

98,1<br />

Областной бюджет<br />

129,3<br />

111,4<br />

207,0<br />

197,2<br />

Профицит (10,7)<br />

Дефицит (-24)<br />

Дефицит (-14,1)<br />

16,0<br />

17,5<br />

16,9<br />

24,9<br />

Местные бюджеты<br />

млрд. руб.<br />

16,4 Доходы (223,4)<br />

15,5<br />

Доходы (130,2)<br />

Расходы (154,2)<br />

Доходы (114,1)<br />

Расходы (128,3)<br />

Расходы (212,7)<br />

Стр. 15<br />

300,3<br />

3<br />

447,3<br />

1<br />

280,1<br />

2014 фа<strong>к</strong>т 2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а<br />

- место в РФ по среднедушевым<br />

налоговым и неналоговым доходам<br />

Налоговые и неналоговые доходы<br />

<strong>к</strong>онсолидированного бюджета на душу населения<br />

3<br />

Субъе<strong>к</strong>т<br />

2014<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

тыс. руб.<br />

Место<br />

по ДФО,<br />

2016 г.<br />

Амурс<strong>к</strong>ая область 45,5 50,1 52,2 7<br />

Еврейс<strong>к</strong>ая АО 34,1 33,0 40,6 9<br />

Камчатс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 72 80,8 79,4 5<br />

Магаданс<strong>к</strong>ая область 104,9 126,5 149,1 3<br />

Приморс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 41,4 43,1 45,4 8<br />

Республи<strong>к</strong>а Саха (Я<strong>к</strong>утия) 105,6 125,8 138,5 4<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ая область 300,3 447,3 280,1 2<br />

Хабаровс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 55,1 55,8 58,1 6<br />

Чу<strong>к</strong>отс<strong>к</strong>ий АО 214,3 311,6 293,1 1


Основные параметры бюджета<br />

270,3<br />

5<br />

435,9<br />

3<br />

332,9<br />

2014 фа<strong>к</strong>т 2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а<br />

- место в РФ по среднедушевым<br />

расходам<br />

Расходы <strong>к</strong>онсолидированного бюджета<br />

на душу населения<br />

3<br />

Субъе<strong>к</strong>т<br />

2014<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

тыс. руб.<br />

Место<br />

по ДФО,<br />

2016 г.<br />

Амурс<strong>к</strong>ая область 80,7 69,9 70,2 8<br />

Еврейс<strong>к</strong>ая АО 79,0 70,4 75,2 7<br />

Камчатс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 199,4 206,7 234,0 3<br />

Магаданс<strong>к</strong>ая область 209,1 222,7 225,9 4<br />

Приморс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 54,7 56 60,2 9<br />

Республи<strong>к</strong>а Саха (Я<strong>к</strong>утия) 185,6 199,1 212,6 5<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ая область 270,3 435,9 332,9 2<br />

Хабаровс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 84,9 76,4 80,1 6<br />

Чу<strong>к</strong>отс<strong>к</strong>ий АО 442,0 515,2 587,6 1<br />

Федеральный<br />

бюджет<br />

Областной<br />

бюджет<br />

Местный<br />

бюджет<br />

Размер норматива распределения установлен Бюджетным <strong>к</strong>оде<strong>к</strong>сом РФ / за<strong>к</strong>онами Сахалинс<strong>к</strong>ой области,%<br />

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ<br />

РЕГИОНАЛЬНЫЕ<br />

МЕСТНЫЕ<br />

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ<br />

Распределение налоговых и неналоговых доходов<br />

между бюджетами<br />

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет<br />

субъе<strong>к</strong>та по став<strong>к</strong>е 17%<br />

100<br />

Налог на доходы физичес<strong>к</strong>их лиц (НДФЛ) 85 / 65 15 / 35<br />

А<strong>к</strong>цизы на пиво, производимое на территории РФ 100<br />

А<strong>к</strong>цизы на нефтепроду<strong>к</strong>ты 12 88 / 68 0 / 20<br />

Роялти по газу природному при выполнении СРП 100 0<br />

Роялти по нефти при выполнении СРП 95 5<br />

Налог на добычу полезных ис<strong>к</strong>опаемых в виде угля 40 60<br />

Налог на имущество организаций 100 / 70 0 / 30<br />

Транспортный налог 100 / 0 0 / 100<br />

Налог на имущество физичес<strong>к</strong>их лиц 100<br />

Земельный налог 100<br />

Налог, взимаемый в связи с применением УСН 100 / 0 0 / 100<br />

Единый налог на вмененный доход <strong>для</strong> отдельных видов<br />

деятельности<br />

100<br />

Единый сельс<strong>к</strong>охозяйственный налог 100<br />

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы<br />

налогообложения<br />

100<br />

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ<br />

Доходы в виде доли прибыльной проду<strong>к</strong>ции государства<br />

Стр. 16<br />

при выполнении СРП<br />

50 50


Основные параметры бюджета<br />

Оцен<strong>к</strong>а выпадающих доходов бюджета<br />

в связи с предоставлением налоговых льгот,<br />

установленных за<strong>к</strong>онодательством<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Наименование налога<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong><br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г <strong>к</strong><br />

2016г<br />

млн. руб.<br />

2018<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2019</strong><br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА<br />

Транспортный налог 154,5 162,2 170,3 105,0% 178,8 187,7<br />

Налог на имущество ФЛ 1,5 1,6 1,7 106,3% 1,8 1,9<br />

Земельный налог 3 3 3 100,0% 3 3<br />

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 0 0 0 0 0<br />

Налог на прибыль 24,8 5,3 17,3 326,4% 63,1 77,1<br />

Налог на имущество организаций 81,7 80,3 52,3 65,1% 890,4 827<br />

Транспортный налог 4,1 4,5 5 111,1% 5,2 5,4<br />

Земельный налог 87,3 87,3 87,3 100,0% 87,3 87,3<br />

Основные параметры областного бюджета<br />

Источни<strong>к</strong>ом финансирования<br />

дефицита бюджета<br />

в <strong>2017</strong> году<br />

являются остат<strong>к</strong>и<br />

средств на счетах<br />

по учету средств<br />

областного бюджета.<br />

В 2018 и<br />

<strong>2019</strong> годах источни<strong>к</strong>ами<br />

финансирования<br />

дефицита<br />

бюджета планируются<br />

<strong>к</strong>редиты <strong>к</strong>оммерчес<strong>к</strong>их<br />

бан<strong>к</strong>ов<br />

Стр. 17<br />

Объем налоговых и неналоговых доходов<br />

областного бюджета в <strong>2017</strong><br />

году прогнозируется в размере 96<br />

млрд. рублей, в 2018 и <strong>2019</strong> годах<br />

71,1 и 72 млрд. руб. соответственно.<br />

Ма<strong>к</strong>симальным за всю историю по<br />

объему налоговых и неналоговых поступлений<br />

стал 2015 год—в бюджет<br />

поступило 201,3 млрд. рублей. Дву<strong>к</strong>ратное<br />

падение мировых цен на<br />

нефть привело <strong>к</strong> со<strong>к</strong>ращению поступлений<br />

нефтегазовых доходов <strong>к</strong>а<strong>к</strong> в<br />

федеральный, та<strong>к</strong> и в областной<br />

бюджет. В целом ожидается со<strong>к</strong>ращение<br />

собственных доходов в <strong>2017</strong> году<br />

<strong>к</strong> плановому значению 2016 года на<br />

12%.<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г<br />

<strong>к</strong> 2016г<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

ДОХОДЫ 207 016 112 699 98 108 87% 72 686 73 581<br />

Налоговые и неналоговые<br />

доходы<br />

Безвозмездные поступления,<br />

всего<br />

Основное снижение налоговых доходов<br />

в <strong>2017</strong> году ожидается за счет<br />

налога на прибыль в рам<strong>к</strong>ах Соглашений<br />

о разделе проду<strong>к</strong>ции. Налог на<br />

прибыль уплачивается иностранными<br />

инвесторами один раз в год по итогам<br />

налогового периода в размере годовой<br />

суммы налога. Та<strong>к</strong>им образом, в<br />

<strong>2017</strong> году в бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

поступит налог на прибыль за<br />

2016 год. Уплата будет производиться<br />

исходя из средней ожидаемой цены<br />

43 доллара США за баррель.<br />

млн. руб.<br />

201 334 108 831 96 017 88% 71 085 71 960<br />

5 682 3 869 2 091 54% 1 601 1 621<br />

РАСХОДЫ 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />

ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+) 9 860 -16 603 -13 285 0 -10 571 -5 717


Основные параметры бюджета<br />

79% доходов за<br />

9 месяцев 2016<br />

года поступили<br />

от 10 <strong>к</strong>рупнейших<br />

налогоплательщи<strong>к</strong>и<br />

области:<br />

Сахалин Энерджи<br />

Инвестмент<br />

Компани ЛТД<br />

Э<strong>к</strong>сон Нефтегаз<br />

Лимитед<br />

Сахалин Ойл<br />

Энд Газ Девелопмент<br />

Ко.,ЛТД<br />

АО Корпорация<br />

развития Сахалина<br />

О-Эн-Джи-Си<br />

ВИДЕШ Лимитед<br />

ПАО «Газпром»<br />

ПАО Дальневосточный<br />

бан<strong>к</strong><br />

Сбербан<strong>к</strong>а России<br />

Дальневосточная<br />

железная дорога<br />

(филиал<br />

ОАО «РЖД»)<br />

Шлюмберже<br />

Лоджел<strong>к</strong>о, Ин<strong>к</strong>.<br />

ООО «Курилгео»<br />

Стр. 18<br />

Налоговые доходы областного бюджета<br />

млн. руб.<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г<br />

<strong>к</strong> 2016г<br />

2018<br />

прогноз<br />

Неналоговые доходы областного бюджета<br />

млн. руб.<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Налоговые доходы, всего 176 479 97 682 74 358 76% 62 606 63 583<br />

в том числе:<br />

Налог на прибыль организаций,<br />

всего<br />

159 053 78 748 50 324 64% 36 735 36 207<br />

из них:<br />

прое<strong>к</strong>т "Сахалин-1" 27 342 7 325 1 141 16% 1 077 0<br />

прое<strong>к</strong>т "Сахалин-2" 124 784 65 452 41 449 63% 27 577 27 803<br />

традиционная система налогообложения<br />

7 541 5 664 7 603 134% 7 946 8 263<br />

в рам<strong>к</strong>ах <strong>к</strong>онсолидированной<br />

группы налогоплательщи<strong>к</strong>ов<br />

-614 307 131 43% 135 141<br />

Налог на доходы физичес<strong>к</strong>их лиц 12 061 12 511 16 622 133% 17 533 18 537<br />

А<strong>к</strong>цизы на пиво, производимое<br />

на территории РФ<br />

179 208 215 103% 217 223<br />

А<strong>к</strong>цизы на нефтепроду<strong>к</strong>ты 689 788 788 100% 788 788<br />

Налог на имущество организаций 2 949 3 938 4 698 119% 5 643 6 090<br />

Налог на добычу полезных ис<strong>к</strong>опаемых<br />

289 234 378 161% 369 358<br />

Регулярные платежи за добычу<br />

полезных ис<strong>к</strong>опаемых (роялти)<br />

793 819 711 87% 707 747<br />

Сбор за пользование объе<strong>к</strong>тами<br />

водных биологичес<strong>к</strong>их ресурсов<br />

347 344 389 113% 393 410<br />

Государственная пошлина 120 92 104 113% 102 105<br />

Прочие налоговые доходы 0 0 130 0 120 118<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Неналоговые доходы, всего 24 854 11 149 21 659<br />

в том числе:<br />

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных<br />

<strong>к</strong>апиталах организаций, или дивидендов по а<strong>к</strong>циям,<br />

принадлежащим Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Доходы от размещения временно свободных средств<br />

бюджетов областного бюджета<br />

11 11 921<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г <strong>к</strong><br />

2016г<br />

в 1,9<br />

раза<br />

в 84<br />

раза<br />

6 746 1 400 2 400 171%<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

8 479 8 378<br />

721 521<br />

Плата за негативное воздействие на о<strong>к</strong>руж. среду 102 11 43 в 4 раза 48 52<br />

Доходы от о<strong>к</strong>азания платных услуг и <strong>к</strong>омпенсации затрат<br />

государства<br />

844 20 30 148% 30 30<br />

Доходы в виде доли прибыльной проду<strong>к</strong>ции государства<br />

при выполнении соглашений о разделе проду<strong>к</strong>ции<br />

16 723 9 373 8 889 95% 7 343 7 435<br />

Штрафы, сан<strong>к</strong>ции, возмещение ущерба 312 225 216 96% 215 215<br />

в том числе штрафы за нарушение за<strong>к</strong>онодательства<br />

РФ о безопасности дорожного движения<br />

212 189 180 95% 180 180<br />

Остальные неналоговые доходы 116 109 9 160 в 84 раза 122 124


Основные параметры бюджета<br />

Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов<br />

Налоговые и<br />

неналоговые<br />

доходы <strong>2017</strong> года<br />

прогнозируются<br />

со снижением<br />

<strong>к</strong> уровню 2016<br />

года на 12,8<br />

млрд. рублей в<br />

основном по причине<br />

со<strong>к</strong>ращения<br />

налога на прибыль<br />

по прое<strong>к</strong>там<br />

«Сахалин-1» и<br />

«Сахалин-2»<br />

2015 фа<strong>к</strong>т<br />

(201,3 млрд. руб.)<br />

2016 план<br />

(108,8 млрд. руб.)<br />

<strong>2017</strong> прогноз<br />

(96,0 млрд. руб.)<br />

52,2<br />

млрд. руб.<br />

54,4%<br />

83,0<br />

млрд. руб.<br />

169,6<br />

млрд. руб.<br />

43,8<br />

млрд. руб.<br />

25,8<br />

млрд. руб.<br />

76,2% 23,8%<br />

45,6%<br />

31,7<br />

млрд. руб.<br />

84,3% 15,7%<br />

Безвозмездные<br />

поступления в<br />

областной бюджет–<br />

это дотации,<br />

субсидии,<br />

субвенции из федерального<br />

бюджета<br />

и иные межбюджетные<br />

трансферты, а<br />

та<strong>к</strong>же безвозмездные<br />

поступления<br />

от физичес<strong>к</strong>их<br />

и юридичес<strong>к</strong>их<br />

лиц<br />

Безвозмездные поступления в областной бюджет<br />

млн. руб.<br />

Наименование по<strong>к</strong>азателя<br />

Безвозмездные поступления,<br />

всего<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г <strong>к</strong><br />

2016г<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

5 682 3 869 2 091 54,0% 1 601 1 621<br />

в т. ч. Федерального бюджета 4 612 2 441 1 922 78,7% 1 491 1 506<br />

- Дотации 472 128<br />

- Субсидии 1 853 874 567 64,9% 119 123<br />

- Субвенции 1 225 1 142 1 109 97,1% 1 125 1 139<br />

- Иные межбюджетные трансферты<br />

Безвозмездные поступления от<br />

государственных<br />

(муниципальных) организаций<br />

Другие безвозмездные поступления<br />

1 061 296 246 82,9% 246 245<br />

506 1 345 61 4,5% 0 0<br />

565 83 109 131,0% 111 115<br />

Безвозмездные поступления из Федерального бюджета в<br />

областной бюджет<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

млн. руб.<br />

4 612<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

2 441<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

1 922<br />

Стр. 19


Основные параметры бюджета<br />

Расходы областного<br />

бюджета<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области можно<br />

рассмотреть с<br />

разных сторон:<br />

в разрезе основных<br />

фун<strong>к</strong>ций<br />

государственных<br />

органов<br />

в разрезе видов<br />

расходов<br />

в разрезе государственных<br />

программ и непрограммных<br />

направлений<br />

деятельности<br />

*- подробнее с<br />

фун<strong>к</strong>циональной<br />

стру<strong>к</strong>турой расходов<br />

можно<br />

озна<strong>к</strong>омиться на<br />

стр.66 брошюры<br />

либо на портале<br />

От<strong>к</strong>рытого бюджета<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

Особенности формирования областного бюджета по<br />

расходам в <strong>2017</strong> году<br />

Сохранение<br />

всех социальных<br />

выплат<br />

Реализация<br />

у<strong>к</strong>азов<br />

Президента РФ<br />

Со<strong>к</strong>ращение по<br />

отдельным<br />

статьям <strong>к</strong> уровню<br />

2016 года до 10%<br />

Инде<strong>к</strong>сация<br />

отдельных мер<br />

соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />

на 4%<br />

Расходы областного бюджета в разрезе основных<br />

фун<strong>к</strong>ций государственных органов*<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г<br />

<strong>к</strong> 2016г<br />

млн. руб.<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Расходы всего 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />

в том числе:<br />

Общегосударственные расходы 5 395 5 187 4 262 82% 3 729 3 733<br />

Национальная оборона 241 205 142 69% 139 139<br />

Национальная безопасность и правоохранительная<br />

деятельность<br />

2 138 2 613 2 185 84% 1 666 1 666<br />

Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а 90 114 27 423 23 489 86% 14 054 8 978<br />

Жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство 34 937 21 201 16 734 79% 8 487 8 871<br />

Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды 306 600 125 21% 117 62<br />

Образование 19 149 18 802 16 497 88% 13 793 13 190<br />

Культура, <strong>к</strong>инематография 3 051 2 524 1 882 75% 1 352 1 363<br />

Здравоохранение 15 987 18 648 9 646 52% 7 726 7 836<br />

Социальная полити<strong>к</strong>а 13 393 17 088 21 288 125% 19 483 19 695<br />

Физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура и спорт 2 133 5 946 4 422 74% 3 737 2 991<br />

Средства массовой информации 208 207 164 79% 51 50<br />

Обслуживание государственного и муниципального<br />

долга<br />

0 - 0 1 068 582<br />

Межбюджетные трансферты общего хара<strong>к</strong>тера<br />

бюджетам бюджетной системы РФ<br />

10 105 8 860 10 557 119% 5 811 6 252<br />

Условно утвержденные расходы - - - - 2 044 3 890<br />

15%<br />

7%<br />

2%<br />

Стр. 20<br />

14% 13%<br />

7%<br />

49%<br />

2016<br />

план<br />

129 303<br />

млн руб.<br />

16%<br />

5%<br />

21%<br />

15%<br />

6%<br />

9%<br />

2%<br />

10%<br />

48%<br />

19%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

111 393<br />

млн руб.<br />

15%<br />

4%<br />

21%<br />

Социальная сфера<br />

-образование<br />

-<strong>к</strong>ультура, <strong>к</strong>инематография<br />

-здравоохранение<br />

-социальная полити<strong>к</strong>а<br />

-физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура и спорт<br />

Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а<br />

ЖКХ<br />

Межбюджетные трансферты<br />

Прочие гос. расходы


Основные параметры бюджета<br />

Расходы областного бюджета по видам расходов<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<br />

<strong>к</strong>а <strong>2017</strong>г<br />

<strong>к</strong> 2016г<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Расходы всего 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />

в том числе:<br />

Социальное обеспечение населения 13 017 13 812 14 617 106% 14 627 14 773<br />

Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты гос. собственности 83 021 23 718 16 929 71% 12 410 7 489<br />

Выплаты персоналу органов гос. власти и <strong>к</strong>азенных<br />

учреждений<br />

6 324 6 315 6 744 107% 6 640 6 638<br />

За<strong>к</strong>уп<strong>к</strong>а товаров, работ и услуг <strong>для</strong> гос. нужд 7 792 9 857 5 324 54% 2 163 2 155<br />

Межбюджетные трансферты 58 438 46 300 40 250 87% 28 160 27 633<br />

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 13 644 14 255 13 481 95% 9 851 9 870<br />

Обслуживание государственного и муниципального<br />

долга<br />

млн. руб.<br />

0 0 0 — 1 068 582<br />

Иные бюджетные расходы 14 919 15 045 14 048 93% 6 294 6 268<br />

Условно утвержденные расходы - - - - 2 044 3 890<br />

11%<br />

11% 18%<br />

12% 2016<br />

план<br />

129 303<br />

млн руб.<br />

5%<br />

7%<br />

13% 15%<br />

13% <strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

12%<br />

111 393<br />

млн руб.<br />

36%<br />

6%<br />

5%<br />

36%<br />

Перечень гос. программ<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

представлен на<br />

стр. 69 брошюры<br />

Формирование и<br />

исполнение бюджета<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области носит программный<br />

хара<strong>к</strong>тер<br />

и будет осуществляется<br />

в<br />

<strong>2017</strong> году на базе<br />

26 государственных<br />

программ по 4<br />

направлениям .<br />

Стр. 21<br />

63%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

111 393<br />

млн руб.<br />

4%<br />

Расходы областного бюджета<br />

по программному хара<strong>к</strong>теру<br />

11%<br />

22%<br />

0,3%<br />

Новое <strong>к</strong>ачество жизни, в<strong>к</strong>лючает 13<br />

гос. программ<br />

Инновационное развитие и модернизация<br />

э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и, в<strong>к</strong>лючает 9 гос. программ<br />

Сбалансированное региональное развитие,<br />

в<strong>к</strong>лючает 2 гос. программы<br />

Эффе<strong>к</strong>тивное государство, в<strong>к</strong>лючает<br />

2 гос. программы<br />

Непрограммные расходы


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Предоставление социально значимых общественных услуг<br />

Бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

остается социально<br />

ориентированным,<br />

расходы<br />

на социальную<br />

сферу составляют<br />

48% от объема<br />

расходов областного<br />

бюджета<br />

на <strong>2017</strong> год<br />

без учета средств<br />

территориального<br />

фонда ОМС<br />

Образование<br />

16 497 млн. руб.<br />

Культура,<br />

<strong>к</strong>инематография<br />

1 882 млн. руб.<br />

53 735<br />

млн. руб.<br />

Здравоохранение<br />

9 646 млн. руб.<br />

6 283<br />

млн. руб.<br />

Физичес<strong>к</strong>ая<br />

<strong>к</strong>ультура и спорт<br />

4 422 млн. руб.<br />

Социальная полити<strong>к</strong>а<br />

21 288 млн. руб.<br />

Территориальный<br />

фонд<br />

ОМС<br />

Расходы бюджетов субъе<strong>к</strong>тов РФ на 2016 год в расчете на одного жителя<br />

По расходам бюджета на душу населения<br />

в 2016 году Сахалинс<strong>к</strong>ая область<br />

занимает 1 место по физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультуре и спорту, 2 место по<br />

<strong>к</strong>ультуре, 3 место по здравоохранению<br />

и социальной полити<strong>к</strong>е и 5 место<br />

по образованию в Российс<strong>к</strong>ой Федерации.<br />

Субъе<strong>к</strong>т РФ<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ая<br />

область<br />

ФИЗКУЛЬТУРА<br />

И СПОРТ<br />

подушевые<br />

расходы<br />

место<br />

в РФ<br />

КУЛЬТУРА<br />

подушевые<br />

расходы<br />

место<br />

в РФ<br />

ЗДРАВООХРА-<br />

НЕНИЕ<br />

подушевые<br />

расходы<br />

место<br />

в РФ<br />

СОЦПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЕ<br />

подушевые<br />

расходы<br />

место<br />

в РФ<br />

подушевые<br />

расходы<br />

12 960 1 5 774 2 41 040 3 34 096 3 39 198 5<br />

Чу<strong>к</strong>отс<strong>к</strong>ий АО 1 413 15 3 091 7 44 616 1 35 039 2 76 685 2<br />

Ямало-Ненец<strong>к</strong>ий<br />

АО<br />

3 292 5 2 230 9 29 159 5 28 452 5 43 766 3<br />

Ненец<strong>к</strong>ий АО 979 20 14 512 1 41 507 2 62 966 1 110 571 1<br />

Ханты-<br />

Мансийс<strong>к</strong>ий АО<br />

Магаданс<strong>к</strong>ая<br />

область<br />

2 326 8 1 184 19 28 877 6 18 859 9 34 175 8<br />

3 242 6 4 587 4 39 855 4 23 581 7 37 772 6<br />

г.Мос<strong>к</strong>ва 3 985 3 4 721 3 16 658 9 25 170 6 22 152 11<br />

Республи<strong>к</strong>а Саха<br />

(Я<strong>к</strong>утия)<br />

Тюменс<strong>к</strong>ая область<br />

2 025 9 2 720 8 18 427 8 22 162 8 40 627 4<br />

место<br />

в РФ<br />

1 491 12 1 810 12 11 034 21 12 785 14 11 922 30<br />

г.Сан<strong>к</strong>т-Петербург 3 653 4 3 340 6 15 105 11 12 182 19 22 976 9<br />

Стр. 22


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Начиная с 2012<br />

года, в области<br />

построено и ре<strong>к</strong>онструировано<br />

25 детс<strong>к</strong>их садов.<br />

В 2016 году система<br />

образования<br />

области<br />

представлена 162<br />

дош<strong>к</strong>ольными<br />

образовательными<br />

организациями,<br />

164 общеобразовательными<br />

учреждениями,<br />

14 учреждениями<br />

профессионального<br />

образования<br />

и 23 организациями<br />

дополнительного<br />

образования<br />

детей<br />

Реализация мероприятий в сфере образования и<br />

молодежной полити<strong>к</strong>и<br />

В сфере образования в <strong>2017</strong> году<br />

предусмотрены расходы в объеме<br />

16497 млн. рублей или 14,8% общего<br />

объема расходов, со снижением против<br />

2016 года на 2305 млн. рублей.<br />

Снижение обусловлено в основном<br />

уточнением расчетов субвенции,<br />

предоставляемой местным бюджетам<br />

Дош<strong>к</strong>ольное<br />

образование<br />

5 872<br />

млн. руб.<br />

0%<br />

Молодежная<br />

полити<strong>к</strong>а<br />

и<br />

оздоровление<br />

детей<br />

556<br />

млн. руб.<br />

67%<br />

38%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

16 497<br />

млн руб.<br />

29%<br />

2%<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

Общее образование<br />

7 234<br />

млн. руб.<br />

16 497 млн. руб.<br />

Дополнительное<br />

образование<br />

630<br />

млн. руб.<br />

на обеспечение получения бесплатного<br />

дош<strong>к</strong>ольного и общего образования,<br />

а та<strong>к</strong>же уменьшением расходов<br />

на выполнение государственного задания<br />

областным учреждениям в связи<br />

с <strong>к</strong>орре<strong>к</strong>тиров<strong>к</strong>ой численности обучающихся<br />

и уточнением нормативов<br />

затрат.<br />

Профессиональная<br />

подготов<strong>к</strong>а<br />

и переподготов<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong>адров<br />

223<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />

20%<br />

5%<br />

6%<br />

Субвенции, 11 089,4 млн. руб.<br />

Среднее<br />

профессиональное<br />

образование<br />

1 642<br />

млн. руб.<br />

-дош<strong>к</strong>ольное образование, 4 753 млн. руб.<br />

-общее образование, 6 336,3 млн. руб.<br />

-опе<strong>к</strong>а и попечительство, 0,1 млн. руб.<br />

Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты гос.<br />

собственности, 821,7 млн. руб.<br />

Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты муниципальной<br />

собственности, 893,7млн. руб.<br />

Обеспечение деятельности учреждений<br />

образования 3 334 млн. руб.<br />

Прочие расходы 358 млн. руб.<br />

Прочие<br />

расходы<br />

340<br />

млн. руб.<br />

Расходы областного бюджета на 1 учащегося в <strong>2017</strong> году<br />

Дош<strong>к</strong>ольное<br />

образование<br />

284<br />

тыс. руб.<br />

Стр. 23<br />

Общее<br />

образование<br />

Среднее профессиональное<br />

образование<br />

113,8<br />

177,7


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Государственная программа<br />

«Развитие образования Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />

ЦЕЛЬ: Обеспечение доступности <strong>к</strong>ачественного образования<br />

в соответствии с меняющимися запросами населения<br />

и перспе<strong>к</strong>тивными задачами инновационного социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />

развития Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

2016<br />

план<br />

16 436<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

14 639<br />

млн. руб<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере образования<br />

осуществляется<br />

в<br />

рам<strong>к</strong>ах государственной<br />

программы<br />

«Развитие образования<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на<br />

2014-2020 годы»<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

Доступность дош<strong>к</strong>ольного образования, % 100 100 100 100 100<br />

Доля государственных общеобразовательных организаций,<br />

соответствующих современным требованиям<br />

обучения, %<br />

79,4 79,4 79,7 80 80,1<br />

Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах<br />

и <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урсах различного уровня,%<br />

22,9 23,2 23,6 23,9 24,3<br />

Доля детей, охваченных образовательными программами<br />

дополнительного образования детей, в<br />

общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %<br />

68 70 71 73 74<br />

Удельный вес численности выпус<strong>к</strong>ни<strong>к</strong>ов профессиональных<br />

образовательных организаций, трудоустроившихся<br />

в течение одного года после о<strong>к</strong>ончания<br />

обучения по полученной специальности,<br />

58,5 60 62 65 72<br />

%<br />

Основные направления расходов в сфере образования<br />

Направление расходов<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

Году, %<br />

Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

Стр. 24<br />

Организация учебного<br />

процесса в дош<strong>к</strong>ольных<br />

образовательных учреждениях<br />

Организация учебного<br />

процесса в общеобразовательных<br />

учреждениях<br />

За<strong>к</strong>уп<strong>к</strong>а учебни<strong>к</strong>ов и учебно-лабораторного<br />

оборудования<br />

Обеспечение получения<br />

образования в частных<br />

дош<strong>к</strong>ольных организациях<br />

Обеспечение деятельности<br />

государственных<br />

учреждений среднего профессионального<br />

образования<br />

Обеспечение деятельности<br />

государственных<br />

учреждений дополнительного<br />

образования<br />

Предоставление льготного<br />

питания ш<strong>к</strong>ольни<strong>к</strong>ам,<br />

млн. руб.<br />

5 039 84%<br />

6 857 89%<br />

75 65%<br />

21 96%<br />

1 632 139%<br />

518 87%<br />

451 105%<br />

Обеспечение 100% доступности<br />

дош<strong>к</strong>ольного образования<br />

детей от 3-х до 7<br />

лет, чел.<br />

Обеспечение получения<br />

общего образования, чел.<br />

Доля детей, обучающихся<br />

в общеобразовательных<br />

организаций, соответствующих<br />

современным требованиям<br />

обучения, %<br />

О<strong>к</strong>азание услуг частными<br />

детс<strong>к</strong>ими садами, ед.<br />

Обучение студентов в<br />

учреждениях среднего профессионального<br />

образования,<br />

чел.<br />

Обучение детей в гос.<br />

учреждениях дополнительного<br />

образования, чел.<br />

26 440<br />

55 703<br />

54<br />

6<br />

4 191<br />

1 326<br />

Детям 1-4 <strong>к</strong>лассов, чел. 23 586<br />

Детям из малоимущих семей,<br />

чел.<br />

8 420<br />

Двухразовое питание обучающихся<br />

с ограниченными<br />

возможностями здоровья,<br />

3 084<br />

чел.


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Направление расходов<br />

Компенсация за содержание<br />

детей в дош<strong>к</strong>ольных<br />

учреждениях<br />

Социальное обеспечение<br />

детей-сирот<br />

Государственное и социальное<br />

обеспечение обучающейся<br />

молодежи<br />

Социальная поддерж<strong>к</strong>а<br />

работни<strong>к</strong>ов образовательных<br />

учреждений<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

Году, %<br />

281 110%<br />

1 378 110%<br />

15 268%<br />

169 121%<br />

Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

Предоставление <strong>к</strong>омпенсации<br />

родительс<strong>к</strong>ой платы,<br />

чел.<br />

25 455<br />

Именные стипендии, чел. 58<br />

Золотые медалисты, чел. 70<br />

Предоставление отдельных<br />

мер соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />

педаг. работни<strong>к</strong>ам, чел.<br />

5 692<br />

Средняя заработная плата педагогичес<strong>к</strong>их работни<strong>к</strong>ов<br />

образовательных учреждений<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

100% 100% 100%<br />

тыс. руб.<br />

100%<br />

101,5%<br />

100%<br />

100%<br />

100%<br />

100% 100% 95,4% 91,5%<br />

100% 100% 100% 100%<br />

2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />

Среднее профессиональное образование<br />

Дош<strong>к</strong>ольное образование<br />

Общее образование<br />

Дополнительное образование<br />

Плановый инди<strong>к</strong>атор СЗП педагогичес<strong>к</strong>их<br />

работни<strong>к</strong>ов<br />

Отношение средней зарплаты работни<strong>к</strong>ов: дош<strong>к</strong>ольное образование—<strong>к</strong> СЗП в общем образовании,<br />

дополнительное образование—<strong>к</strong> СЗП учителей, все остальные <strong>к</strong>атегории—<strong>к</strong> СЗП по области<br />

Бюджетные инвестиции в сфере образования<br />

Год<br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

Объем финансирования<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

<strong>2019</strong><br />

план<br />

2016<br />

и ранее<br />

Всего<br />

млн. руб.<br />

Профинансировано<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

Детс<strong>к</strong>ий сад на 200 мест в г.Углегорс<strong>к</strong>е <strong>2017</strong> 373 59 — — 133 — 127 6<br />

Детс<strong>к</strong>ий сад на 40 мест в с. Мгачи Але<strong>к</strong>сандровс<strong>к</strong>-Сахалинс<strong>к</strong>ого<br />

района<br />

Расширение и ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция ш<strong>к</strong>олы № 1 до<br />

1266 учащихся (с увеличением на 906 учащихся)<br />

в г. Анива<br />

Общежитие на 150 мест <strong>для</strong> Сахалинс<strong>к</strong>ого<br />

техни<strong>к</strong>ума отраслевых технологий и сервиса<br />

в г. Холмс<strong>к</strong>е<br />

<strong>2017</strong> 54 107 — — 54,5 — 54 0,5<br />

<strong>2017</strong> 293 63 — — 255 — 247 8<br />

<strong>2017</strong> 108 64 — — 87 — 87 —<br />

Ш<strong>к</strong>ола-детс<strong>к</strong>ий сад на 110 мест в с.Тунгор 2018 4 100 — 150 4 — 4 —<br />

Средняя общеобразовательная ш<strong>к</strong>олы в г.<br />

Долинс<strong>к</strong>е<br />

Здание Центральной детс<strong>к</strong>ой музы<strong>к</strong>альной<br />

ш<strong>к</strong>олы<br />

2018 60 472 550 — — — — —<br />

2018 138 100 290 — 108 — 94 14<br />

Стр. 25<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


млн. руб.<br />

Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

В настоящее время<br />

в области действуют<br />

51 государственное<br />

учреждение<br />

здравоохранения,<br />

4 федеральных<br />

лечебных<br />

учреждения, 1<br />

федеральное<br />

учреждение меди<strong>к</strong>о-социальной<br />

э<strong>к</strong>спертизы, 9 медицинс<strong>к</strong>их<br />

учреждений<br />

ведомственной<br />

подчиненности<br />

и 195<br />

субъе<strong>к</strong>тов частной<br />

медицины<br />

Реализация мероприятий в сфере здравоохранения<br />

Стационарная<br />

мед.<br />

помощь<br />

2 613<br />

млн. руб.<br />

Амбулаторная<br />

помощь<br />

1 331<br />

млн. руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

9 646 млн. руб.<br />

Санаторнооздоровительная<br />

помощь<br />

118<br />

млн. руб.<br />

Расходы на здравоохранение предусмотрены<br />

в сумме 9 646 млн. рублей,<br />

со снижением <strong>к</strong> уровню 2016 года на<br />

9001 млн. рублей. Снижение связано<br />

с со<strong>к</strong>ращением бюджетных инвестиций<br />

в объе<strong>к</strong>ты гос. собственности почти<br />

на 2 млрд. рублей в связи с завершением<br />

строительства перинатального<br />

центра Сахалинс<strong>к</strong>ой областной<br />

больницы и вводом в э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

амбулатории со службой э<strong>к</strong>стренной<br />

медицинс<strong>к</strong>ой помощи в<br />

с.Троиц<strong>к</strong>ое. Снижение расходов та<strong>к</strong>же<br />

связано с отражением страхового<br />

взноса на обязательное медицинс<strong>к</strong>ое<br />

страхование (ОМС) неработающего<br />

населения в размере 3996 млн. рублей<br />

по разделу Социальная полити<strong>к</strong>а<br />

в связи с несением изменений в бюджетную<br />

<strong>к</strong>лассифи<strong>к</strong>ацию, а та<strong>к</strong>же<br />

уменьшением страхового взноса на<br />

ОМС неработающего населения и<br />

дополнительного финансового обеспечения<br />

территориальной программы<br />

ОМС на 579 млн. рублей<br />

Прочие расходы 5 584 млн. руб., в т.ч.:<br />

-межбюджетные трансферты территориальному<br />

фонду ОМС, 3 879 млн. руб.<br />

-другие расходы, 1 705 млн. руб.<br />

Расходы на здравоохранение с учетом средств<br />

территориального фонда ОМС и взноса на обязательное медицинс<strong>к</strong>ое<br />

страхование неработающего населения<br />

5 312<br />

6 283<br />

Территориальный фонд обязательного<br />

медицинс<strong>к</strong>ого страхования<br />

(ТФ ОМС)<br />

Стр. 26<br />

18 648<br />

19 925<br />

13 642<br />

2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />

Областной бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области с учетом страхового взноса<br />

на ОМС неработающего населения<br />

и средств, направляемых в<br />

ТФ ОМС


тыс. руб.<br />

Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Государственная программа<br />

«Развитие здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере<br />

здравоохранения<br />

осуществляется в<br />

рам<strong>к</strong>ах государственной<br />

программы<br />

«Развитие здравоохранения<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

на 2014-2020<br />

годы»<br />

ЦЕЛЬ: Обеспечение доступности медицинс<strong>к</strong>ой помощи и повышение<br />

эффе<strong>к</strong>тивности медицинс<strong>к</strong>их услуг, объемы, виды и <strong>к</strong>ачество<br />

<strong>к</strong>оторых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям<br />

населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области, передовым достижениям<br />

медицинс<strong>к</strong>ой нау<strong>к</strong>и и техни<strong>к</strong>и<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

2016<br />

план<br />

18 558<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

13 672<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн прогн 2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

Продолжительность жизни, лет 67,9 68,2 68,3 69 69,7<br />

Смертность от всех причин, на 1 000 населения 13,2 12,5 12,2 11,8 11,4<br />

Смертность от болезней системы <strong>к</strong>ровообращения,<br />

на 100 тыс. населения<br />

629,9 653,9 653,7 649,4 644,6<br />

Смертность от новообразований (в том числе от зло<strong>к</strong>ачественных),<br />

на 100 тыс. населения<br />

228,9 205,8 200,2 192,8 189<br />

Доля выездов бригад с<strong>к</strong>орой медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />

со временем доезда до больного менее 20 минут, %<br />

89,33 87,60 87,8 88 88,1<br />

Обеспеченность населения <strong>к</strong>ой<strong>к</strong>ами, на 10 тыс. населения<br />

110,1 109,5 104,7 101,5 99,6<br />

Объем медицинс<strong>к</strong>ой помощи в дневных стационарах,<br />

число пациенто-дней на 1 жителя<br />

0,78 0,728 0,741 0,749 0,749<br />

Обеспеченность врачами, на 10 000 населения 43,8 40,2 40,4 40,5 40,5<br />

Обеспеченность средним медицинс<strong>к</strong>им персоналом,<br />

на 10 000 населения<br />

121,4 118,8 118,9 119 119<br />

83%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

13 672<br />

млн руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />

5%<br />

6%<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong><br />

2016 году<br />

3%<br />

1%<br />

2%<br />

Совершенствование о<strong>к</strong>азания специализированной<br />

медицинс<strong>к</strong>ой помощи, с<strong>к</strong>орой медицинс<strong>к</strong>ой<br />

помощи, медицинс<strong>к</strong>ой эва<strong>к</strong>уации,<br />

11 284,9 млн. руб.<br />

Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а заболеваний и формирование<br />

здорового образа жизни. Развитие<br />

первичной меди<strong>к</strong>о-санитарной помощи,<br />

435,9 млн. руб.<br />

Охрана здоровья матери и ребен<strong>к</strong>а,<br />

197,4 млн. руб.<br />

Кадровое обеспечение системы здравоохранения,<br />

222,2 млн. руб.<br />

Совершенствование системы ле<strong>к</strong>арственного<br />

обеспечения, 753,5 млн. руб.<br />

Другие подпрограммы, 778,1 млн. руб.<br />

Средняя заработная плата медицинс<strong>к</strong>ого персонала<br />

Врачи<br />

Стр. 27<br />

170 %<br />

159,6%<br />

86,3 %<br />

90 %<br />

70,5 %<br />

77,9 %<br />

159,6% 86,3 % 70,5 %<br />

200 % 100 % 100 %<br />

2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз<br />

Средний медперсонал<br />

Младший медперсонал<br />

Отношение средней зарплаты<br />

медицинс<strong>к</strong>ого персонала <strong>к</strong> СЗП по<br />

области<br />

Плановый инди<strong>к</strong>атор СЗП<br />

медицинс<strong>к</strong>ого персонала


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Основные направления расходов в сфере здравоохранения<br />

Направление расходов <strong>2017</strong> Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а заболеваний<br />

и формирование здорового<br />

образа жизни, млн. рублей<br />

О<strong>к</strong>азание медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />

в стационарных условиях,<br />

млн. рублей<br />

О<strong>к</strong>азание медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />

в амбулаторных условиях,<br />

млн. рублей<br />

О<strong>к</strong>азание медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />

в условиях дневных<br />

стационаров, млн. рублей<br />

О<strong>к</strong>азание с<strong>к</strong>орой медицинс<strong>к</strong>ой<br />

помощи, млн. рублей<br />

Заготов<strong>к</strong>а, переработ<strong>к</strong>а, хранение,<br />

обеспечение безопасности<br />

донорс<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>рови и ее<br />

<strong>к</strong>омпонентов, млн. рублей<br />

О<strong>к</strong>азание других видов медицинс<strong>к</strong>ой<br />

помощи и услуг<br />

О<strong>к</strong>азание медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />

через ОМС<br />

Охрана здоровья матери и<br />

ребен<strong>к</strong>а, млн. руб.<br />

Ле<strong>к</strong>арственное обеспечение<br />

населения<br />

Кадровое обеспечение системы<br />

здравоохранения<br />

436<br />

2 163<br />

388<br />

34<br />

72<br />

187<br />

595<br />

7 865<br />

197<br />

828<br />

222<br />

Охват иммунизации населения, % 95<br />

Доля охвата ш<strong>к</strong>ольни<strong>к</strong>ов профила<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>ими<br />

мероприятиями, %<br />

Увеличение ожидаемой продолжительности<br />

жизни, лет<br />

Снижение смертности от всех причин,<br />

на 1000 населения<br />

Доля выездов бригад с<strong>к</strong>орой медицинс<strong>к</strong>ой<br />

помощи со временем доезда<br />

до больного менее 20 минут, %<br />

Смертность от тубер<strong>к</strong>улеза, на 100<br />

тыс. населения<br />

Снижение материнс<strong>к</strong>ой смертности,<br />

случаев на 100 тыс. родившихся<br />

живыми<br />

Снижение младенчес<strong>к</strong>ой смертности,<br />

случаев на 1000 родившихся<br />

живыми<br />

Удовлетворение потребности <strong>граждан</strong><br />

региональной ответственности в<br />

необходимых ле<strong>к</strong>арственных препаратах<br />

и медицинс<strong>к</strong>их изделиях, %<br />

Обеспеченность врачами, на 10000<br />

населения<br />

Обеспеченность средним мед. персоналом,<br />

на 10000 населения<br />

98<br />

68,3<br />

12,2<br />

87,8<br />

12,9<br />

15,6<br />

5,9<br />

98,5<br />

40,4<br />

118,9<br />

Перинатальный центр Сахалинс<strong>к</strong>ой областной<br />

больницы в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция входной зоны Областного <strong>к</strong>ожно-венерологичес<strong>к</strong>ого<br />

диспансера<br />

Строительство 1-й очереди областной психиатричес<strong>к</strong>ой<br />

больницы в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />

Бюджетные инвестиции в сфере здравоохранения<br />

млн. руб.<br />

Год<br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

Объем<br />

финансирования<br />

2015 и<br />

ранее<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

Всего<br />

Профинансировано<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ ВН<br />

<strong>2017</strong> 780 2 419 234 1 796 — 888 — 908<br />

<strong>2017</strong> — — 12 0 — — — —<br />

2018 783 110 157 819 — 819 — —<br />

Стр. 28<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты;<br />

ВН—внебюджетные источни<strong>к</strong>и


тыс. руб.<br />

Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Реализация мероприятий в сфере социальной полити<strong>к</strong>и<br />

Социальное обслуживание<br />

населения области<br />

осуществляется<br />

29 учреждениями,<br />

<strong>к</strong>оторые<br />

о<strong>к</strong>азывают 4 вида<br />

государственных<br />

услуг<br />

12 учреждений<br />

социального<br />

обслуживания<br />

престарелых<br />

<strong>граждан</strong> и инвалидов<br />

14 специализированных<br />

учреждений<br />

социальной<br />

помощи<br />

семье и детям<br />

Центр социального<br />

обслуживания<br />

населения<br />

области<br />

Центр меди<strong>к</strong>осоциальной<br />

реабилитации<br />

«Чай<strong>к</strong>а»<br />

Дом ночного<br />

пребывания<br />

Социальное<br />

обслуживание<br />

3 586<br />

млн. руб.<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

Социальное<br />

обеспечение<br />

14 368<br />

млн. руб.<br />

21 288 млн. руб.<br />

Пенсионное<br />

обеспечение<br />

229<br />

млн. руб.<br />

Охрана<br />

семьи и<br />

детства<br />

2 632<br />

млн. руб.<br />

Средняя заработная плата социальных работни<strong>к</strong>ов<br />

73,8 %<br />

65 %<br />

79 %<br />

84,3 %<br />

79 % 100 %<br />

2015 фа<strong>к</strong>т 2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />

Другие<br />

расходы<br />

473<br />

млн. руб.<br />

Средняя заработная плата социальных<br />

работни<strong>к</strong>ов<br />

Отношение средней зарплаты<br />

социальных работни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong> СЗП<br />

по области<br />

Плановый инди<strong>к</strong>атор СЗП<br />

социальных работни<strong>к</strong>ов<br />

Реализация основных мероприятий в сфере социальной<br />

полити<strong>к</strong>и осуществляется в рам<strong>к</strong>ах двух государственных<br />

программ: «Социальная поддерж<strong>к</strong>а населения<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы» и «Доступная<br />

среда в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />

Предоставление<br />

мер социальной<br />

поддерж<strong>к</strong>и <strong>граждан</strong>ам<br />

обеспечивает<br />

Центр социальной<br />

поддерж<strong>к</strong>и<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области, представленный<br />

отделениями<br />

в 18 муниципальных<br />

образованиях<br />

области.<br />

Ежегодное<br />

<strong>к</strong>оличество получателей<br />

мер социальной<br />

поддерж<strong>к</strong>и<br />

от государства<br />

превышает<br />

245 тысяч<br />

челове<strong>к</strong><br />

Стр. 29<br />

Государственная программа «Социальная поддерж<strong>к</strong>а населения<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />

ЦЕЛИ: Создание условий <strong>для</strong> роста благосостояния <strong>граждан</strong><br />

- получателей мер социальной поддерж<strong>к</strong>и и повышения их<br />

уровня жизни; повышение доступности социального обслуживания<br />

населения; увеличение роста рождаемости и улучшение<br />

демографичес<strong>к</strong>ой ситуации в Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Доля <strong>граждан</strong>, охваченных различными формами социальной<br />

поддерж<strong>к</strong>и, от общего числа <strong>граждан</strong>, проживающих<br />

на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области, %<br />

Доля <strong>граждан</strong>, получивших социальные услуги в<br />

учреждениях социального обслуживания населения,<br />

в общем числе <strong>граждан</strong>, обратившихся за получением<br />

социальных услуг в учреждения социального обслуживания<br />

населения, %<br />

Удельный вес семей с детьми, получивших меры<br />

социальной поддерж<strong>к</strong>и, в общей численности получателей<br />

мер социальной поддерж<strong>к</strong>и, %<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т план<br />

2016<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

14 879 16 030<br />

млн. руб. млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

25,7 23,0 23 23 23<br />

96,4 95,8 95,9 100 100<br />

34,6 34,0 34,2 34,5 34,8


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Государственная программа<br />

«Доступная среда в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />

ЦЕЛЬ: Повышение уровня доступности приоритетных объе<strong>к</strong>тов<br />

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности<br />

инвалидов и других маломобильных групп населения<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

567 620<br />

млн. руб. млн. руб.<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Количество адаптированных <strong>для</strong> доступа инвалидов<br />

приоритетных общественных зданий и сооружений,<br />

в том числе объе<strong>к</strong>тов жилищного фонда, объе<strong>к</strong>тов<br />

Численность инвалидов, получивших реабилитационные<br />

услуги, челове<strong>к</strong><br />

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья<br />

и инвалидов, систематичес<strong>к</strong>и занимающихся физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультурой и спортом, в общей численности<br />

данной <strong>к</strong>атегории населения, %<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

88,0 90 93 95 100<br />

791,0 800 830 860 880<br />

8,3 7,5 8,8 10 11,2<br />

Основные направления расходов в сфере<br />

социальной полити<strong>к</strong>и<br />

Социальная<br />

поддерж<strong>к</strong>а<br />

инвалидов и<br />

семей, воспитывающих<br />

детейинвалидов<br />

Размер выплат<br />

по отдельным<br />

мерам социальной<br />

поддерж<strong>к</strong>и<br />

проинде<strong>к</strong>сирован<br />

в <strong>2017</strong> году на 4%<br />

Социальная<br />

поддерж<strong>к</strong>а<br />

<strong>граждан</strong><br />

старшего<br />

по<strong>к</strong>оления<br />

Социальная<br />

поддерж<strong>к</strong>а<br />

семьи и детей<br />

Социальная<br />

поддерж<strong>к</strong>а<br />

многодетных<br />

семей<br />

Социальная поддерж<strong>к</strong>а <strong>граждан</strong> старшего 2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />

по<strong>к</strong>оления 2 697 млн. руб. 2 806 млн. руб.<br />

Стр. 30<br />

Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам ВОВ,<br />

несовершеннолетним узни<strong>к</strong>ам фашизма, жителям бло<strong>к</strong>адного<br />

Ленинграда, участни<strong>к</strong>ам трудового фронта, ветеранам<br />

труда, реабилитированным лицам, и другим<br />

льготным <strong>к</strong>атегориям <strong>граждан</strong><br />

Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения<br />

и <strong>к</strong>оммунальных услуг ветеранам ВОВ, несовершеннолетним<br />

узни<strong>к</strong>ам фашизма, ЖБЛ, участни<strong>к</strong>ам<br />

трудового фронта, ветеранам труда, реабилитированным<br />

лицам, и другим льготным <strong>к</strong>атегориям <strong>граждан</strong><br />

Оцен<strong>к</strong>а<br />

численности<br />

получателей<br />

Объем<br />

финансирован<br />

ия, млн.<br />

руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году<br />

61 091 920 107%<br />

41 824 612 99%


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />

Приобретение жилья ветеранам боевых действий и<br />

бывшим узни<strong>к</strong>ам фашизма<br />

Бесплатный проезд на общественном транспорте <strong>граждан</strong>ам<br />

старше 70 лет<br />

Региональная социальная доплата неработающим пенсионерам<br />

до величины прожиточного минимума<br />

Санаторно-<strong>к</strong>урортное обеспечение неработающих пенсионеров,<br />

участни<strong>к</strong>ов трудового фронта<br />

Ежегодная денежная выплата <strong>к</strong>о Дню Победы в Вели<strong>к</strong>ой<br />

Отечественной войне 1941-1945 годов<br />

Освобождение <strong>граждан</strong> старше 70 лет и детей войны от<br />

взносов на <strong>к</strong>апитальный ремонт общего имущества в<br />

много<strong>к</strong>вартирном доме<br />

Оцен<strong>к</strong>а<br />

численности<br />

получателей<br />

Объем<br />

финансирования,<br />

млн. руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году<br />

52 116 65%<br />

23 861 168 77%<br />

16 500 742 119%<br />

1 655 98 177%<br />

27 296 114 93%<br />

16 000 35 160%<br />

2 445<br />

млн. руб.<br />

Обеспечение деятельности<br />

29 областных учреждений<br />

социального обслуживания<br />

населения<br />

Предоставление услуг<br />

учреждениями социального<br />

обслуживания более<br />

3 тыс. <strong>граждан</strong>ам<br />

Социальная поддерж<strong>к</strong>а семьи и детей<br />

2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />

1 499 млн. руб. 1 647 млн. руб.<br />

Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />

Оцен<strong>к</strong>а<br />

численности<br />

получателей<br />

Объем<br />

финансирования,<br />

млн. руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году<br />

Ежемесячное пособие на ребен<strong>к</strong>а 30 711 401 124%<br />

Стр. 31<br />

Ежемесячные денежные выплаты на обеспечение<br />

полноценным питанием беременным женщинам, детям<br />

в возрасте до трех лет,<br />

Единовременная денежная выплата при рождении<br />

первого ребен<strong>к</strong>а (<strong>2017</strong> год - 58 887 рублей)<br />

Единовременная социальная помощь при рождении<br />

ребен<strong>к</strong>а в студенчес<strong>к</strong>ой семье<br />

(<strong>2017</strong> год - 57 438 рублей)<br />

Средний размер областного материнс<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>апитала<br />

(<strong>2017</strong> год - 186 668 рублей)<br />

Единовременная выплата части областного материнс<strong>к</strong>ого<br />

<strong>к</strong>апитала (30 000 рублей)<br />

Единовременные выплаты при усыновлении детейсирот<br />

и детей, оставшихся без попечения родителей,<br />

в том числе детей-инвалидов<br />

(<strong>2017</strong> год - от 709 906 до 1 148 768 рублей)<br />

Единовременная денежная выплата семьям в случае<br />

рождения (усыновления) второго ребен<strong>к</strong>а на <strong>к</strong>омпенсацию<br />

расходов, связанных с погашением ипотечного<br />

жилищного <strong>к</strong>редита (<strong>2017</strong> год - 229 754 рубля)<br />

22 624 538 105%<br />

3 000 163 104%<br />

31 2 105%<br />

1 450 271 97%<br />

2 687 81 100%<br />

42 31 97%<br />

700 161 144%


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Социальная поддерж<strong>к</strong>а многодетных<br />

2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />

семей 1 705 млн. руб. 1 833 млн. руб.<br />

Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />

Ежемесячная денежная выплата на ребен<strong>к</strong>а из многодетной<br />

семьи (<strong>2017</strong> год - 2 551 руб.)<br />

Единовременная денежная выплата на ребен<strong>к</strong>а при одновременном<br />

рождении трех и более детей (1 млн. руб.)<br />

Ежемесячная денежная выплата в случае рождения после<br />

31.12.12 третьего и последующих детей в семьях с<br />

низ<strong>к</strong>им среднедушевым доходом (16 614 руб.)<br />

Единовременная социальная выплата на приобретение<br />

или строительство жилья при рождении третьего и последующих<br />

детей (50% от стоимости, но не более 2<br />

млн. руб.)<br />

Ежемесячная выплата денежных средств малоимущим<br />

многодетным семьям на оплату ЖКУ<br />

Единовременная денежная выплата малоимущим семьям,<br />

назначаемая без социального <strong>к</strong>онтра<strong>к</strong>та<br />

Социальная помощь малоимущим семьям на основании<br />

социального <strong>к</strong>онтра<strong>к</strong>та<br />

Оцен<strong>к</strong>а<br />

численности<br />

получателей<br />

Объем<br />

финансирования,<br />

млн. руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году<br />

15 500 475 113%<br />

2 2 67%<br />

2 400 380 134%<br />

332 664 95%<br />

685 17 59%<br />

24 305 205 106%<br />

450 90 120%<br />

Социальная инвалидов и семей,<br />

2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />

воспитывающих детей-инвалидов 962 млн. руб. 961 млн. руб.<br />

Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />

Дополнительная ежемесячная выплата на оплату жилого помещения при проживании<br />

в частном жилищном фонде<br />

Доплата <strong>к</strong> ежемесячным выплатам по оплате жилого помещения, ЖКУ, топлива<br />

и его достав<strong>к</strong>е при проживании в домах без централизованного отопления<br />

семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума<br />

Единовременная социальная помощь при сопровождении ребен<strong>к</strong>а-инвалида<br />

на лечение за пределы области (не более 100 тыс. руб.)<br />

Единовременная социальная помощь при выезде на лечение с ребен<strong>к</strong>оминвалидом<br />

в г.Южно-Сахалинс<strong>к</strong> (не более 50 тыс. руб.)<br />

Ежемесячная <strong>к</strong>омпенсация фа<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>их расходов за самостоятельно приобретенные<br />

энтеральные смеси и системы энтерального питания (но не более 53<br />

тыс. руб. в месяц на одного инвалида или ребен<strong>к</strong>а-инвалида)<br />

Единовременные денежные выплаты на строительство или приобретение жилых<br />

помещений, в том числе дополнительные <strong>для</strong> нуждающимся в жилых помещениях,<br />

вставшим на учет до 1 января 2005 года, при условии постоянного<br />

проживания на территории муницип. образования город Южно-Сахалинс<strong>к</strong><br />

Стр. 32<br />

Оцен<strong>к</strong>а<br />

численности<br />

получателей<br />

Объем<br />

финансирования,<br />

млн. руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году<br />

11 250 53,7 109%<br />

300 2,7<br />

300 30 100%<br />

250 12,5 125%<br />

8 4,7 82%<br />

64 237 79%<br />

Обеспечение доступа инвалидов <strong>к</strong> объе<strong>к</strong>там социальной инфрастру<strong>к</strong>туры 620 109%<br />

Прочие меры поддерж<strong>к</strong>и 135 1


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Социальная поддерж<strong>к</strong>а прочих <strong>к</strong>атегорий 2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />

<strong>граждан</strong> 988 млн. руб. 1 083 млн. руб.<br />

Основные меры социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />

Обеспечения социальными талонами <strong>для</strong> проезда на<br />

транспорте общего пользования (<strong>к</strong>роме та<strong>к</strong>си) и <strong>к</strong>омпенсации<br />

расходов за самостоятельно приобретенные проездные<br />

до<strong>к</strong>ументы на лечение, <strong>к</strong>онсультацию, обследование<br />

в медицинс<strong>к</strong>ие организации Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

и Камчатс<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>рая<br />

Еже<strong>к</strong>вартальная социальная выплата <strong>граждан</strong>ам РФ,<br />

проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненным<br />

<strong>к</strong> ним местностях 40 и более <strong>к</strong>алендарных лет<br />

Ежемесячная выплата материальной помощи родителям<br />

военнослужащих, погибших в период прохождения военной<br />

службы по призыву<br />

Выплаты ежемесячных денежных <strong>к</strong>омпенсаций на возмещение<br />

расходов на оплату жилого помещения, освещения<br />

и отопления педагогичес<strong>к</strong>им работни<strong>к</strong>ам, вышедшим<br />

на пенсию, и проживающим с ними членам их семей<br />

и ежемесячные денежные выплаты на оплату ЖКУ, врачам,<br />

провизорам, работни<strong>к</strong>ам со средним мед. образованием,<br />

работни<strong>к</strong>ам гос. учреждений <strong>к</strong>ультуры, ветеринарии,<br />

социальной службы в том числе неработающим<br />

пенсионерам<br />

Оцен<strong>к</strong>а<br />

численности<br />

получателей<br />

Объем<br />

финансирования,<br />

млн. руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году<br />

26 400 193 116%<br />

26 450 115 105%<br />

74 2 100%<br />

4 095 149 89%<br />

Предоставление <strong>граждан</strong>ам субсидии на оплату жилого<br />

помещения и <strong>к</strong>оммунальных услуг<br />

22 138 624 115%<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция ГКУ "Социальнореабилитационный<br />

центр <strong>для</strong> несовершеннолетних<br />

"Маячо<strong>к</strong>"<br />

Наружные инженерные сети ГБУ "Южно-<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ий психоневрологичес<strong>к</strong>ий интернат"<br />

Бюджетные инвестиции в сфере социальной полити<strong>к</strong>и<br />

Год<br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

Объем финансирования<br />

2015 и<br />

ранее<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план Всего<br />

млн. руб.<br />

Профинансировано<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

<strong>2017</strong> 61 70 578 — 69 — 69 —<br />

<strong>2017</strong> 4 61 59 — 5 — 5 —<br />

Областной специальный Дом ветеранов и инвалидов<br />

с <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сом служб социальнобытового<br />

назначения<br />

Строительство областного реабилитационного<br />

центра <strong>для</strong> инвалидов (в том числе инженерные<br />

изыс<strong>к</strong>ания, прое<strong>к</strong>тная до<strong>к</strong>ументация,<br />

государственная э<strong>к</strong>спертиза)<br />

2018 — 10 10 — 0 — — —<br />

<strong>2017</strong> 315 370 580 — 500 — 500 —<br />

Стр. 33<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Материальноспортивная<br />

база<br />

физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультуры и спорта<br />

в области<br />

в<strong>к</strong>лючает 1068<br />

объе<strong>к</strong>тов, в том<br />

числе: 3 стадиона<br />

с трибунами<br />

на 1500 мест, 3<br />

<strong>к</strong>рытые арены с<br />

ис<strong>к</strong>усственным<br />

льдом, 438 плос<strong>к</strong>остных<br />

спортивных<br />

сооружений,<br />

239 спортивных<br />

залов, 12 плавательных<br />

бассейнов,<br />

17 лыжных<br />

баз и 20 сооружений<br />

<strong>для</strong><br />

стрел<strong>к</strong>овых видов<br />

спорта, 335<br />

спортивных сооружений<br />

другого<br />

назначения<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультуры<br />

и спорта осуществляется<br />

в<br />

рам<strong>к</strong>ах государственной<br />

программы<br />

«Развитие физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультуры,<br />

спорта и повышение<br />

эффе<strong>к</strong>тивности<br />

молодежной<br />

полити<strong>к</strong>и в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

на <strong>2017</strong>-2022 годы»<br />

Стр. 34<br />

Массовый<br />

спорт<br />

3 497<br />

млн. руб.<br />

62%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

4 422<br />

млн руб.<br />

12%<br />

Реализация мероприятий в сфере<br />

физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

Физичес<strong>к</strong>ая<br />

<strong>к</strong>ультура<br />

8<br />

млн. руб.<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

4 422 млн. руб.<br />

Спорт высших<br />

достижений<br />

840<br />

млн. руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />

14%<br />

12%<br />

Доля населения, систематичес<strong>к</strong>и занимающегося<br />

физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультурой и спортом,%<br />

Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся на<br />

этапе подготов<strong>к</strong>и в ДЮСШ и СДЮСШОР, в общей<br />

численности детей данной возрастной группы, %<br />

Количество спортивных сооружений на 100 тыс.<br />

челове<strong>к</strong> населения, единиц<br />

Доля численности молодежи, принимающей участие<br />

в добровольчес<strong>к</strong>ой деятельности, в общей численности<br />

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %<br />

Расходы на физичес<strong>к</strong>ую <strong>к</strong>ультуру и<br />

спорт составили 4422 млн. рублей<br />

или 3,9% от общего объема расходов<br />

на <strong>2017</strong> год, со снижением <strong>к</strong> уровню<br />

2016 года на 1524 млн. рублей. Снижение<br />

связано в основном с поэтапным<br />

уменьшением бюджетных инвестиций<br />

в объе<strong>к</strong>ты <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сного прое<strong>к</strong>та<br />

«СТК «Горный воздух». В его<br />

развитие в <strong>2017</strong> году планируется<br />

направить 1,8 млрд. рублей против<br />

3,2 млрд. рублей в 2016 году.<br />

Другие вопросы в<br />

области физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультуры и спорта<br />

77 млн. руб.<br />

Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты<br />

гос. собственности, 2 750 млн. руб.<br />

Софинансирование <strong>к</strong>апитальных вложений<br />

в объе<strong>к</strong>ты муниципальной собственности,<br />

547 млн .руб.<br />

Обеспечение деятельности учреждений,<br />

593 млн. руб.<br />

Прочие расходы в сфере физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультуры и спорта, 532 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

Государственная программа<br />

«Развитие физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры, спорта и повышение эффе<strong>к</strong>тивности<br />

молодежной полити<strong>к</strong>и в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022 годы»<br />

ЦЕЛИ: Создание условий <strong>для</strong> занятий физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультурой и<br />

спортом, развития спортивной инфрастру<strong>к</strong>туры и повышение <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентоспособности<br />

сахалинс<strong>к</strong>ого спорта; создание условий успешной<br />

социализации и эффе<strong>к</strong>тивной самореализации молодежи; формирование<br />

высо<strong>к</strong>ого патриотичес<strong>к</strong>ого сознания, верности Отечеству,<br />

готовности <strong>к</strong> выполнению <strong>к</strong>онституционных обязанностей<br />

2016<br />

план<br />

2016<br />

план<br />

6 164<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

4 762<br />

млн. руб.<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а прогн <strong>2017</strong><br />

прогн 2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

33,5 34,0 37 40 43,5<br />

22,6 19,8 20,1 20,3 20,4<br />

219,4 221,4 223,2 223,4 223,9<br />

11,7 11,8 12 12,2 12,3


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Основные направления расходов в области<br />

физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта<br />

Направление расходов<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году, %<br />

Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

Обеспечение деятельности 10<br />

областных учреждений физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультуры и спорта<br />

Организация и проведение плановых<br />

физ<strong>к</strong>ультурных и спортивных<br />

мероприятий<br />

Обеспечение деятельности профессиональных<br />

спортивных <strong>к</strong>оманд<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Поддерж<strong>к</strong>а региональных спортивных<br />

федераций<br />

Организация физ<strong>к</strong>ультурной работы<br />

в дворовых территориях<br />

Стипендии и иные выплаты<br />

спортсменам и тренерам<br />

Создание новых спортивных объе<strong>к</strong>тов<br />

593 119 Увеличение числа занимающихся, чел. 1147<br />

45 98,9<br />

278 61,5<br />

80 92,4<br />

30 154,7<br />

7,3 86,9<br />

3 297 70,4<br />

Увеличение доли населения, систематичес<strong>к</strong>и<br />

занимающегося физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультурой<br />

и спортом, %<br />

Развитие профессионального спорта<br />

(бас<strong>к</strong>етбол, волейбол, футбол, хо<strong>к</strong><strong>к</strong>ей),<br />

<strong>к</strong>оманд<br />

Численность спортсменов, в<strong>к</strong>люченных в<br />

списо<strong>к</strong> <strong>к</strong>андидатов в спортивные сборные<br />

<strong>к</strong>оманды РФ, чел.<br />

Увеличение <strong>к</strong>оличества призовых мест<br />

спортсменов области на о<strong>к</strong>ружных, всероссийс<strong>к</strong>их<br />

и международных соревнованиях,<br />

медалей<br />

Увеличение доли населения, систематичес<strong>к</strong>и<br />

занимающегося физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультурой<br />

и спортом, %<br />

Численность спортсменов, в<strong>к</strong>люченных в<br />

списо<strong>к</strong> <strong>к</strong>андидатов в спортивные сборные<br />

<strong>к</strong>оманды РФ, чел.<br />

Увеличение <strong>к</strong>оличества спортивных сооружений<br />

на 100 тыс. челове<strong>к</strong> населения, ед.<br />

37<br />

4<br />

14<br />

380<br />

37<br />

14<br />

223,2<br />

Основные направления расходов в области<br />

молодежной полити<strong>к</strong>и<br />

Направление расходов<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году,%<br />

Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

Совершенствование форм и<br />

методов работы по патриотичес<strong>к</strong>ому<br />

воспитанию <strong>граждан</strong><br />

9 85<br />

Доля молодежи, принимающей участие<br />

в добровольчес<strong>к</strong>ой деятельности, в общей<br />

численности молодежи в возрасте<br />

от 14 до 30 лет, %<br />

12<br />

Военно-патриотичес<strong>к</strong>ое воспитание<br />

детей и молодежи, развитие<br />

пра<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>и шефства воинс<strong>к</strong>их<br />

частей над образовательными<br />

организациями<br />

5 93<br />

Удельный вес молодежи, вовлеченной в<br />

прое<strong>к</strong>ты и программы в сфере поддерж<strong>к</strong>и<br />

молодежи, в том числе в мероприятия<br />

патриотичес<strong>к</strong>ой направленности, в<br />

общем <strong>к</strong>оличестве молодежи от 14 до<br />

30 лет, %<br />

22,5<br />

Стр. 35


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Направление расходов<br />

Развитие волонтерс<strong>к</strong>ого движения<br />

<strong>к</strong>а<strong>к</strong> важного элемента системы<br />

патриотичес<strong>к</strong>ого воспитания<br />

молодежи<br />

Государственная поддерж<strong>к</strong>а в<br />

сфере молодежной полити<strong>к</strong>и<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году,%<br />

5 80<br />

65 83<br />

Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

Уровень информационной обеспеченности<br />

сферы государственной полити<strong>к</strong>и<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области среди молодежи в<br />

возрасте от 14 до 30 лет, %<br />

Доля обучающихся общеобразовательных<br />

организаций, охваченных мероприятиями<br />

патриотичес<strong>к</strong>ой направленности,<br />

от общего <strong>к</strong>оличества обучающихся в<br />

общеобразовательных организациях, %<br />

23<br />

91<br />

Физ<strong>к</strong>ультурно-оздоровительный <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с с универсальным<br />

игровым залом и бассейном в г. Поронайс<strong>к</strong>е<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция лыжероллерной трассы по ул. Венс<strong>к</strong>ой в<br />

г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />

Бюджетные инвестиции в сфере физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта<br />

Год ввода<br />

в э<strong>к</strong>сплуатац<br />

ию<br />

Объем финансирования<br />

2016 и<br />

ранее<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

<strong>2019</strong><br />

план Всего<br />

млн. руб.<br />

Профинансировано<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

<strong>2017</strong> 304 187 — — 276,5 — 276,3 0,2<br />

<strong>2017</strong> 57 49 — — 41 — 41 —<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция стадиона "Космос" в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е <strong>2017</strong> 100 118 — — 0 — — —<br />

Биатлонный центр в г.Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е <strong>2017</strong> 305 367 — — 123 — 123 —<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция ДЮСШ зимних видов спорта по пер. Алтайс<strong>к</strong>ому,<br />

9 в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />

<strong>2017</strong> 65 134 — — 58 — 58 —<br />

Строительство центра зимних видов спорта в г. Томари <strong>2017</strong> 269 25 — — 262 — 256 6<br />

Универсальный тренировочный спортивный <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с с<br />

ледовой ареной в г.Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />

Развитие спортивного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са СТК "Горный воздух", в<br />

том числе: прое<strong>к</strong>тные и изыс<strong>к</strong>ательс<strong>к</strong>ие работы, ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция<br />

и строительство сопутствующей инфрастру<strong>к</strong>туры<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са, строительство горнолыжных трасс горы<br />

"Большеви<strong>к</strong>", горы "Красная", трассы "Спортивная", западного<br />

с<strong>к</strong>лона горы "Большеви<strong>к</strong>", <strong>к</strong>анатных дорог, э<strong>к</strong>стрим<br />

арены<br />

Строительство лег<strong>к</strong>оатлетичес<strong>к</strong>ого манежа в<br />

г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />

<strong>2019</strong> 52 170 78 0 0 — — —<br />

<strong>2019</strong> 2 529 1 800 2 500 2 000 398 — 398 —<br />

<strong>2019</strong> 15 50 200 150 0 — — —<br />

Стр. 36<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Региональная<br />

сеть учреждений<br />

<strong>к</strong>ультуры представлена<br />

92 учреждениями,<br />

состоящими<br />

из 309<br />

стру<strong>к</strong>турных подразделений:<br />

166<br />

библиоте<strong>к</strong>, 116<br />

<strong>к</strong>ультурнодосуговых<br />

учреждений,<br />

19 музеев,<br />

5 театров и<br />

<strong>к</strong>онцертных учреждений,<br />

3 пар<strong>к</strong>ов<br />

и 1 методичес<strong>к</strong>ого<br />

<strong>к</strong>абинета<br />

Реализация мероприятий в сфере <strong>к</strong>ультуры и <strong>к</strong>инематографии<br />

Культура<br />

1 655<br />

млн. руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

1 882 млн. руб.<br />

Кинематография<br />

111<br />

млн. руб.<br />

Расходы на <strong>к</strong>ультуру составили 1822<br />

млн. рублей или 1,7% от общего объема<br />

расходов на <strong>2017</strong> год, со снижением <strong>к</strong><br />

уровню 2016 года на 642 млн. рублей.<br />

Снижение обусловлено оптимизацией<br />

расходов на о<strong>к</strong>азание государственных<br />

услуг, от<strong>к</strong>азом от проведения ряда масштабных<br />

мероприятий, а та<strong>к</strong>же уменьшением<br />

бюджетных инвестиций в связи с<br />

завершением строительства и вводом в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию объе<strong>к</strong>тов государственной<br />

собственности «Мемориальный <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с<br />

в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е в честь 70-летия<br />

о<strong>к</strong>ончания Второй мировой войны» и <strong>к</strong>инотеатра<br />

«О<strong>к</strong>тябрь»<br />

Другие вопросы в области<br />

<strong>к</strong>ультуры, <strong>к</strong>инематографии<br />

116 млн. руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере<br />

<strong>к</strong>ультуры и <strong>к</strong>инематографии<br />

осуществляется<br />

в<br />

рам<strong>к</strong>ах государственной<br />

программы<br />

«Развитие сферы<br />

<strong>к</strong>ультуры Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

на 2014-2020 годы»<br />

Стр. 37<br />

67%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

1 882<br />

млн руб.<br />

5%<br />

8%<br />

19%<br />

1%<br />

Расходы на обеспечение деятельности<br />

учреждений , 1 257 млн. руб.<br />

Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты государственной<br />

собственности, 146 млн .руб.<br />

У<strong>к</strong>репление материально-техничес<strong>к</strong>ой базы<br />

гос. учреждений, 360 млн. руб.<br />

Софинансирование <strong>к</strong>апитальных вложений<br />

в объе<strong>к</strong>ты муниципальной собственности,<br />

24 млн. руб.<br />

Прочие расходы в сфере <strong>к</strong>ультуры,<br />

<strong>к</strong>инематографии, 95 млн. руб.<br />

Государственная программа<br />

«Развитие сферы <strong>к</strong>ультуры Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />

ЦЕЛЬ: Развитие <strong>к</strong>ультурного потенциала области, обеспечивающего<br />

сохранение региональной самобытности и национальной идентичности,<br />

повышение <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентоспособности, благосостояния и <strong>к</strong>ачества<br />

жизни населения, гармоничное развитие личности и у<strong>к</strong>репление единства<br />

российс<strong>к</strong>ого общества через интеграцию <strong>к</strong>ультуры во все сферы<br />

общественного устройства и процессы социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Доля объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультурного наследия, находящихся в<br />

удовлетворительном состоянии, в общем <strong>к</strong>оличестве<br />

объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультурного наследия, %<br />

Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1<br />

жителя в год, единиц<br />

Прирост <strong>к</strong>оличества посещений театрально<strong>к</strong>онцертных<br />

мероприятий <strong>к</strong> предыдущему году, %<br />

Доля до<strong>к</strong>ументов государственных и муниципальных<br />

архивов, находящихся в нормальных условиях, %<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т план<br />

2016<br />

2016<br />

план<br />

2 865<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

1 842<br />

млн. руб.<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

60 62 64 66 68<br />

0,56 0,55 0,6 0,65 0,66<br />

8,2 8,3 8,4 8,5 8,6<br />

50 45 50 55 60


тыс. руб.<br />

Социально ориентированный<br />

бюджет<br />

Направление расходов<br />

Основные направления расходов в сфере <strong>к</strong>ультуры, <strong>к</strong>инематографии<br />

Обеспечение деятельности 5 музеев<br />

Обеспечение деятельности трех<br />

государственных библиоте<strong>к</strong><br />

Обеспечение деятельности трех<br />

<strong>к</strong>ультурно-досуговых учреждений<br />

Обеспечение деятельности 1 театров<br />

и 1 <strong>к</strong>онцертного учреждения<br />

Обеспечение деятельности <strong>к</strong>инодосугового<br />

объединения, в<strong>к</strong>лючающего<br />

в себя <strong>к</strong>инотеатры<br />

«О<strong>к</strong>тябрь» и «Комсомолец»<br />

Обеспечение деятельности двух<br />

архивных учреждений<br />

Капитальный ремонт учреждений<br />

<strong>к</strong>ультуры<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Сро<strong>к</strong><br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году, %<br />

526 251<br />

221 96<br />

173 133<br />

347 228<br />

110 95<br />

66 66<br />

180 100<br />

Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

По<strong>к</strong>аз музейных э<strong>к</strong>спонатов, тыс. посещений<br />

Число посещений библиоте<strong>к</strong> читателями,<br />

тыс. посещений<br />

Увеличение численности участни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультурно-досуговых<br />

мероприятий, тыс. чел.<br />

Прирост <strong>к</strong>оличества посещений театрально-<strong>к</strong>онцертных<br />

мероприятий, %<br />

Число посещений <strong>к</strong>иносеансов, тыс. посещений<br />

Среднее число пользователей архивной<br />

информацией на 10 тыс. челове<strong>к</strong>, чел.<br />

Доля объе<strong>к</strong>тов учреждений <strong>к</strong>ультуры,<br />

находящихся в удовлетв. состоянии, %;<br />

Создание новых объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультуры 170 40 Количество новых объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультуры, ед. 5<br />

Проведение социо<strong>к</strong>ультурных мероприятий<br />

и гос. праздни<strong>к</strong>ов<br />

Премии, гранты и иные выплаты в<br />

сфере <strong>к</strong>ультуры<br />

Сохранение памятни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультурного<br />

наследия<br />

57 173<br />

Увеличение численности участни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультурно-досуговых<br />

мероприятий, %<br />

6 75 Количество получателей, ед 7<br />

5 16<br />

Доля объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультурного наследия,<br />

находящихся в удовлетв. состоянии,%<br />

211<br />

228,5<br />

9,7<br />

8,4<br />

224<br />

1 020<br />

70<br />

9,7<br />

64<br />

80<br />

Средняя заработная плата работни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультуры<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

100 %<br />

83 %<br />

73,7 %<br />

82,4 %<br />

82,4 % 100 %<br />

2015 фа<strong>к</strong>т 2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />

Среднемесячная заработная плата<br />

сотрудни<strong>к</strong>ов учреждений <strong>к</strong>ультуры<br />

Отношение средней зарплаты сотрудни<strong>к</strong>ов<br />

учреждений <strong>к</strong>ультуры <strong>к</strong> СЗП по области<br />

Плановый инди<strong>к</strong>атор СЗП сотрудни<strong>к</strong>ов<br />

учреждений <strong>к</strong>ультуры<br />

Основные бюджетные инвестиции в сфере <strong>к</strong>ультуры, <strong>к</strong>инематографии<br />

млн. руб.<br />

Объем финансирования<br />

2016 и<br />

ранее<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

<strong>2019</strong><br />

план<br />

Профинансировано<br />

Всего<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

Строительство Дома <strong>к</strong>ультуры в с. Молодежное 2016 98 24 — — 50 — 50 —<br />

Строительство центра <strong>к</strong>ультурного развития в<br />

с. Не<strong>к</strong>расов<strong>к</strong>а<br />

2018 — 50 — — 0 — — —<br />

Строительство дома <strong>к</strong>ультуры в с.Бы<strong>к</strong>ов 2018 — 50 — — 0 — — —<br />

Строительство центра <strong>к</strong>ультурного развития в<br />

пгт.Южно-Курильс<strong>к</strong>, о.Кунашир<br />

<strong>2019</strong> 16 36 162 174 0,3 — 0,3 —<br />

Стр. 38<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Безопасность <strong>граждан</strong><br />

Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и<br />

правоохранительной деятельности<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

2 185 млн. руб.<br />

Органы<br />

юстиции<br />

57<br />

млн. руб.<br />

Защита от чрезвычайных<br />

ситуаций,<br />

<strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ая оборона<br />

347<br />

млн. руб.<br />

Обеспечение<br />

пожарной<br />

безопасности<br />

1 240<br />

млн. руб.<br />

Другие<br />

вопросы<br />

541<br />

млн. руб.<br />

Государственная программа «Обеспечение общественного поряд<strong>к</strong>а,<br />

противодействия преступности и неза<strong>к</strong>онному обороту нар<strong>к</strong>оти<strong>к</strong>ов в<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2013 - 2020 годы»<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере<br />

национальной<br />

безопасности и<br />

правоохранительной<br />

деятельности<br />

осуществляется в<br />

рам<strong>к</strong>ах двух государственных<br />

программ:<br />

Обеспечение<br />

общественного<br />

поряд<strong>к</strong>а, противодействия<br />

преступности<br />

и неза<strong>к</strong>онному<br />

обороту<br />

нар<strong>к</strong>оти<strong>к</strong>ов в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

на 2013 -<br />

2020 годы<br />

Защита населения<br />

и территории<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

от чрезвычайных<br />

ситуаций<br />

природного и техногенного<br />

хара<strong>к</strong>тера<br />

обеспечение<br />

пожарной безопасности<br />

и безопасности<br />

людей<br />

на водных объе<strong>к</strong>тах<br />

на 2014-2020<br />

годы<br />

Стр. 39<br />

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а правонарушений и обеспечение<br />

безопасности <strong>граждан</strong>; со<strong>к</strong>ращение масштабов неза<strong>к</strong>онного потребления<br />

нар<strong>к</strong>оти<strong>к</strong>ов и формирование негативного отношения <strong>к</strong> ним; совершенствование<br />

системы профила<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>их мер антитеррористичес<strong>к</strong>ой и<br />

антиэ<strong>к</strong>стремистс<strong>к</strong>ой направленности; повышение уровня общественной<br />

и личной безопасности <strong>граждан</strong><br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Количество общего массива регистрируемых<br />

преступлений, %<br />

Число лиц, погибших в дорожно-транспортных<br />

происшествиях, челове<strong>к</strong><br />

Уровень заболеваемости нар<strong>к</strong>оманией среди<br />

населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области, челове<strong>к</strong> на<br />

100 тыс. населения<br />

65%<br />

5%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

686<br />

млн руб.<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов подпрограммам<br />

19%<br />

8%<br />

3%<br />

2016<br />

план<br />

556<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

686<br />

млн. руб.<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

110,29 98,5 98,4 98,3 98,1<br />

107,0 113,0 104,0 101,0 99,0<br />

24,6 26,8 26,4 26,1 25,8<br />

Построение и э<strong>к</strong>сплуатация АПК " Безопасный<br />

город", 445 млн. руб.*<br />

Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а правонарушений,<br />

38 млн. руб.<br />

Повышение безопасности дорожного движения,<br />

129 млн. руб.<br />

Реализация государственной антинар<strong>к</strong>отичес<strong>к</strong>ой<br />

полити<strong>к</strong>и , 21 млн. руб.<br />

Прочие подпрограммы, 53 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

*- мероприятия, направленные на развитие и обеспечение фун<strong>к</strong>ционирования АПК<br />

«Безопасный город», выведены в отдельную подпрограмму «Построение, внедрение и<br />

э<strong>к</strong>сплуатация АПК «Безопасный город» в <strong>2017</strong> году. Бюджетные ассигнования перераспределены<br />

с подпрограмм «Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а правонарушений в Сахалинс<strong>к</strong>ой области»<br />

и «Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинс<strong>к</strong>ой области»


Безопасность <strong>граждан</strong><br />

Основные направления расходов<br />

Направление расходов<br />

Повышение безопасности<br />

дорожного движения в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области, млн. руб.<br />

Построение и э<strong>к</strong>сплуатация<br />

АПК " Безопасный город",<br />

млн. руб.<br />

Развитие уголовноисполнительной<br />

системы.<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

129 Снижение числа лиц, погибших в ДТП, чел. 104<br />

445<br />

44<br />

Приобретение и установ<strong>к</strong>а оборудования новых <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сов<br />

фото - видеофи<strong>к</strong>сации, ед.<br />

Развитие систем видео идентифи<strong>к</strong>ации в Холмс<strong>к</strong>ом и<br />

Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ом морс<strong>к</strong>их портах, в аэропорту г.Оха, ед.<br />

Развитие системы АПК в муницип. образованиях, ед. 3<br />

Модернизация и переоснащение производственнотехничес<strong>к</strong>ого,<br />

с/х и животноводчес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сов<br />

УФСИН России по Сахалинс<strong>к</strong>ой области и социальнопрофессиональная<br />

реабилитация лиц, отбывших<br />

на<strong>к</strong>азание<br />

30<br />

3<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Государственная программа<br />

«Защита населения и территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области от чрезвычайных<br />

ситуаций природного и техногенного хара<strong>к</strong>тера обеспечение пожарной<br />

безопасности и безопасности людей на водных объе<strong>к</strong>тах на 2014-2020 годы»<br />

ЦЕЛИ: Снижение рис<strong>к</strong>ов от чрезвычайных ситуаций; повышение<br />

защиты населения и территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области от угроз природного<br />

и техногенного хара<strong>к</strong>тера; обеспечение пожарной безопасности<br />

и со<strong>к</strong>ращение людс<strong>к</strong>их и материальных потерь<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

2016<br />

план<br />

2 300<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

1 585<br />

млн. руб.<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

Количество зарегистрированных пожаров, ед. 779 891 871 836 808<br />

Размер материального ущерба, причиненного пожарами, млн. руб. 117,6 31,3 29,7 28,2 26,8<br />

Среднее время прибытия подразделений пожарной охраны <strong>к</strong> месту<br />

пожара, мин.<br />

Охват населения централизованным оповещением об опасностях, возни<strong>к</strong>ающих<br />

при чрезвычайных ситуациях или военных действий, %<br />

4,9 5,32 5,01 4,7 4,3<br />

95 96 97 98 99<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />

Наименование подпрограммы<br />

Обеспечение пожарной безопасности,<br />

млн. руб.<br />

Предупреждение, ли<strong>к</strong>видация,<br />

снижение рис<strong>к</strong>ов и смягчение<br />

последствий чрезвычайных<br />

ситуаций природного<br />

и техногенного хара<strong>к</strong>тера,<br />

обеспечение безопасности на<br />

водных объе<strong>к</strong>тах в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

Стр. 40<br />

млн.<br />

руб.<br />

1 241<br />

344<br />

Основные направления расходов<br />

Обеспечение деятельности подразделений противопожарной<br />

службы в 15 муниципальных образованиях области<br />

млн.<br />

руб.<br />

1 159<br />

Строительство пожарной части по охране пгт. Смирных 82<br />

Обеспечение деятельности 2 областных <strong>к</strong>азенных учреждений<br />

осуществляющих мероприятия по предупреждению<br />

чрезвычайных ситуаций и подготов<strong>к</strong>е населения <strong>к</strong> ним<br />

Хранение и освежение областного резерва материальных<br />

ресурсов <strong>для</strong> ли<strong>к</strong>видации чрезвычайных ситуаций<br />

Содержание и э<strong>к</strong>сплуатационно–техничес<strong>к</strong>ое обслуживание<br />

системы оповещения<br />

Проведение мониторинга природных явлений, информирование<br />

населения по вопросам предупреждения<br />

чрезвычайных ситуаций и действий в ЧС<br />

238<br />

68<br />

27<br />

11


Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />

Развитие жилищно-<strong>к</strong>оммунального хозяйства<br />

По расходам<br />

бюджета на жилищно<strong>к</strong>оммунальное<br />

хозяйство в расчете<br />

на душу<br />

населения Сахалинс<strong>к</strong>ая<br />

область<br />

занимает 5 место<br />

в Российс<strong>к</strong>ой Федерации<br />

На жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство<br />

в <strong>2017</strong> году направляется 16734 млн.<br />

рублей или 15% общего объема расходов.<br />

Снижение против 2016 года<br />

составило 4467 млн. рублей и связано<br />

в основном с уточнением потребности<br />

муниципальных образований в<br />

Жилищное<br />

хозяйство<br />

6 687<br />

млн. руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

Благоустройство<br />

184<br />

млн. руб.<br />

16 734 млн. руб.<br />

средствах областного бюджета на<br />

строительство инженерной и транспортной<br />

инфрастру<strong>к</strong>туры, изменением<br />

механизма социальных выплат<br />

отдельным <strong>к</strong>атегориям <strong>граждан</strong> <strong>для</strong><br />

обеспечения жильем<br />

Коммунальное<br />

хозяйство<br />

9 585<br />

млн. руб.<br />

Другие вопросы<br />

в области ЖКХ<br />

278<br />

млн. руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />

Стр. 41<br />

22%<br />

2%<br />

36%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

16 734<br />

млн руб.<br />

24%<br />

9%<br />

7%<br />

Соотношение расходов<br />

<strong>к</strong> 2016 году<br />

Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты гос.<br />

собственности, 3 751 млн. руб.<br />

Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты<br />

муниципальной собственности,<br />

6 037 млн .руб.<br />

Софинансирование расходных обязательств<br />

муниципальных образований,<br />

1 106 млн. руб.<br />

Субсидии не<strong>к</strong>оммерчес<strong>к</strong>им организациям,<br />

1 509 млн. руб.<br />

Субсидии производителям товаров,<br />

работ, услуг, 4 088 млн. руб.<br />

Прочие расходы в сфере ЖКХ,<br />

243 млн. руб.


Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере жилищно<strong>к</strong>оммунального<br />

хозяйства осуществляется<br />

в<br />

рам<strong>к</strong>ах двух государственной<br />

программ:<br />

Обеспечение<br />

населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

<strong>к</strong>ачественным<br />

жильем на 2014-<br />

2020 годы<br />

Обеспечение<br />

населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

<strong>к</strong>ачественными<br />

услугами жилищно<strong>к</strong>оммунального<br />

хозяйства на<br />

2014-2020 годы<br />

Государственная программа<br />

«Обеспечение населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области <strong>к</strong>ачественным жильем<br />

на 2014-2020 годы»<br />

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Содействие развитию жилищного<br />

строительства, обеспечивающее повышение доступности<br />

и <strong>к</strong>ачества жилья<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

2016 <strong>2017</strong><br />

план прогноз<br />

7 766 5 287<br />

млн. руб. млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн прогн 2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

Годовой объем ввода жилья, тыс. <strong>к</strong>в.м. 312,1 315 320 330 340<br />

Расчетная средняя стоимость 1 <strong>к</strong>в. метра жилья<br />

на первичном рын<strong>к</strong>е с учетом инде<strong>к</strong>садефлятора,<br />

тыс. руб.<br />

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в<br />

общем объеме жилищного фонда, %<br />

Коэффициент доступности жилья (соотношение<br />

средней рыночной стоимости стандартной <strong>к</strong>вартиры<br />

общей площадью 54 <strong>к</strong>в. метра и среднего<br />

годового сово<strong>к</strong>упного денежного дохода семьи,<br />

состоящей из 3-х челове<strong>к</strong>), лет<br />

Основные направления расходов в сфере<br />

жилищного хозяйства<br />

67,9 71,2 75,4 80,1 85,2<br />

7,6 7,2 6,8 6,4 6<br />

2,6 2,9 2,8 2,7 2,7<br />

Направление расходов<br />

Обустройство земельных участ<strong>к</strong>ов<br />

<strong>для</strong> многодетных семей<br />

Переселение <strong>граждан</strong> из ветхого и<br />

аварийного жилищного фонда<br />

Улучшение жилищных условий<br />

молодых семей<br />

Стр. 42<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году, %<br />

100 22%<br />

2 608 133%<br />

Повышение сейсмоустойчивости 507 282%<br />

Обеспечение инженерной и транспортной<br />

инфрастру<strong>к</strong>турой, благоустройство<br />

земельных участ<strong>к</strong>ов с<br />

целью стимулированиях на них<br />

жилищного строительства<br />

Строительство жилья <strong>для</strong> различных<br />

<strong>к</strong>атегорий <strong>граждан</strong><br />

Предоставление социальных выплат<br />

отдельным <strong>к</strong>атегориям <strong>граждан</strong><br />

<strong>для</strong> обеспечения жильем<br />

Обеспечение жильем работни<strong>к</strong>ов<br />

здравоохранения<br />

Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

Создание инженерной и транспортной<br />

инфрастру<strong>к</strong>туры на земельных участ<strong>к</strong>ах<br />

<strong>для</strong> многодетных семей по базовому<br />

стандарту (вода, эле<strong>к</strong>троэнергия, грунтовая<br />

дорога), участ<strong>к</strong>ов<br />

Ввод социального жилья в целях переселения<br />

<strong>граждан</strong> из аварийного жилищного<br />

фонда в рам<strong>к</strong>ах реализации У<strong>к</strong>аза<br />

Президента РФ №600, тыс. <strong>к</strong>в.м<br />

130<br />

46,6<br />

48 100% Улучшение жилищных условий, семей 45<br />

292 27%<br />

698 130%<br />

498 33%<br />

250 63%<br />

Жилищного фонда, млн. руб. 413,5<br />

Объе<strong>к</strong>тов социальной сферы, млн. руб. 93,24<br />

Ввод социального жилья, построенного<br />

с привлечением средств областного<br />

бюджета, тыс. <strong>к</strong>в.м.<br />

Обеспечение жильем социальных <strong>к</strong>атегорий<br />

<strong>граждан</strong>, семей<br />

Количество <strong>к</strong>вартир, приобретенных <strong>для</strong><br />

медицинс<strong>к</strong>их работни<strong>к</strong>ов, чел.<br />

61,1<br />

277<br />

76


Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />

Государственная программа<br />

«Обеспечение населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области <strong>к</strong>ачественными услугами<br />

жилищно-<strong>к</strong>оммунального хозяйства на 2014-2020 годы»<br />

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Повышение <strong>к</strong>ачества и надежности<br />

предоставления жилищно-<strong>к</strong>оммунальных услуг, обеспечение<br />

их доступности <strong>для</strong> населения<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

2016<br />

план<br />

13 072<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

10 313<br />

млн. руб.<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

Уровень износа <strong>к</strong>оммунальной инфрастру<strong>к</strong>туры, % 42,1 42,1 42 42 41<br />

Количество аварий на инженерных сетях, ед. 5 069 4 786 4 279 3 939 3 506<br />

Доля <strong>к</strong>апитально отремонтированных много<strong>к</strong>вартирных<br />

домов в общем <strong>к</strong>оличестве много<strong>к</strong>вартирных<br />

домов, построенных до 2000 года, %<br />

7,2 7,7 9 11 13<br />

Основные направления расходов в сфере<br />

<strong>к</strong>оммунального хозяйства<br />

Направление расходов<br />

Капитальный ремонт, модернизация и<br />

ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция жилищного фонда<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция, строительство, <strong>к</strong>апитальный<br />

ремонт объе<strong>к</strong>тов тепловодоснабжения<br />

Поддерж<strong>к</strong>а территорий общественного<br />

самоуправления<br />

Регулирование численности безнадзорных<br />

животных<br />

Субсидии ресурсоснабжающим организациям<br />

на возмещение недополученных<br />

доходов из-за разницы между установленными<br />

тарифами и стоимостью отпущенного<br />

потребителям тепла и воды<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году, %<br />

1 419 49%<br />

3 209 67%<br />

20 100%<br />

37 103%<br />

5 438 109%<br />

Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />

Ремонт <strong>к</strong>ровель, ед 129<br />

Ремонт фасадов, ед 123<br />

Снижение <strong>к</strong>оличества аварий<br />

на инженерных сетях, ед.<br />

Снижение уровня износа <strong>к</strong>оммунальной<br />

инфрастру<strong>к</strong>туры, %<br />

Развитие ТОС в муниципальных<br />

образованиях области<br />

Количество отловленных безнадзорных<br />

животных, ед.<br />

Снижение тарифной нагруз<strong>к</strong>и<br />

на потребителей жилищно<strong>к</strong>оммунальных<br />

услуг, %<br />

4 279<br />

42<br />

7 020<br />

25<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция очистных сооружений ОСК-7 в г.<br />

Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />

Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-<strong>к</strong>оммунального хозяйства<br />

млн. руб.<br />

Год<br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

Объем финансирования<br />

2016 и<br />

ранее<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

<strong>2019</strong><br />

план Всего<br />

Профинансировано<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

<strong>2017</strong> 1 894 851 — — 1 606 — 1 500 106<br />

Котельная на твердом топливе в г.Поронайс<strong>к</strong>е <strong>2017</strong> 336 257 336 — 333 3<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция головных сооружений системы<br />

водоснабжения г.Углегорс<strong>к</strong>а<br />

Строительство сети водоотведения в с. Новая<br />

Деревня<br />

2018 30,3 202 172 — 30,3 — 30 0,3<br />

<strong>2019</strong> 143 86 114 38 124 — 108 16<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция сети водоотведения, г.Корса<strong>к</strong>ов 2025 — — 80 435 0 — — —<br />

Стр. 43<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />

Сро<strong>к</strong><br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере<br />

охраны о<strong>к</strong>ружающей<br />

среды осуществляется<br />

в<br />

рам<strong>к</strong>ах двух государственных<br />

программ:<br />

Охрана о<strong>к</strong>ружающей<br />

среды, воспроизводство<br />

и<br />

использование<br />

природных ресурсов<br />

в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на<br />

2014-2020 годы<br />

"Развитие лесного<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са,<br />

охотничьего хозяйства<br />

и<br />

особо охраняемых<br />

природных<br />

территорий<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

на 2014-<br />

2020 годы"<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды<br />

Охрана объе<strong>к</strong>тов растительного<br />

и животного мира и<br />

среды их обитания<br />

86 млн. руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

126 млн. руб.<br />

На охрану о<strong>к</strong>ружающей среды в <strong>2017</strong><br />

году направляется 125,5 млн. рублей<br />

или 0,1% общего объема расходов.<br />

Снижение против 2016 года составило<br />

474 млн. рублей и связано в основном<br />

с завершением мероприятий<br />

по разработ<strong>к</strong>е территориальной схемы<br />

обращения с отходами в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области, а та<strong>к</strong>же уменьшением<br />

субсидий муниципальным образованиям<br />

на восстановление и э<strong>к</strong>ологичес<strong>к</strong>ую<br />

реабилитацию водных объе<strong>к</strong>тов,<br />

на проведение геологичес<strong>к</strong>их работ<br />

Другие вопросы в области<br />

охраны о<strong>к</strong>ружающей<br />

среды<br />

40 млн. руб.<br />

Государственная программа<br />

«Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды, воспроизводство и использование<br />

природных ресурсов в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Создание условий <strong>для</strong> обеспечения э<strong>к</strong>ологичес<strong>к</strong>и<br />

безопасного обращения с отходами; обеспечение сбалансированного<br />

развития минерально-сырьевой базы; получение<br />

<strong>к</strong>оличественных хара<strong>к</strong>теристи<strong>к</strong> загрязнения атмосферного<br />

воздуха <strong>для</strong> отслеживания изменений <strong>к</strong>ачества атмосферного<br />

воздуха; восстановление водных объе<strong>к</strong>тов<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

Количество построенных объе<strong>к</strong>тов обращения с отходами, ед. 0 3 2 3 0<br />

Доля обновленных стационарных постов наблюдений за состоянием<br />

атмосферного воздуха, %<br />

Протяженность работ по восстановлению и э<strong>к</strong>ологичес<strong>к</strong>ой реабилитации<br />

водных объе<strong>к</strong>тов (природоохранные мероприятия), <strong>к</strong>м.<br />

2016<br />

план<br />

872<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

74<br />

млн. руб.<br />

8,3 16,6 25 25 33,1<br />

9,3 10,2 2,5 5,5 14<br />

Строительство полигона ТБО в Тымовс<strong>к</strong>ом<br />

городс<strong>к</strong>ом о<strong>к</strong>руге (I, II и III очередь)<br />

Стр. 44<br />

Бюджетные инвестиции в сфере охраны о<strong>к</strong>ружающей среды<br />

Объем финансирования<br />

2015 и<br />

ранее<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

Профинансировано<br />

Всего<br />

млн. руб.<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

2018 132 71 28 56 132 — 132 —<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />

Информационное общество<br />

Государственная программа<br />

«Информационное общество в Сахалинс<strong>к</strong>ой области (2014 - 2020 годы)»<br />

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Повышение <strong>к</strong>ачества жизни <strong>граждан</strong> на основе<br />

использования информационных и теле<strong>к</strong>оммуни<strong>к</strong>ационных технологий;<br />

повышение эффе<strong>к</strong>тивности системы государственного управления;<br />

обеспечение предоставления государственных и муниципальных<br />

услуг по принципу "одного о<strong>к</strong>на"; повышение <strong>к</strong>ачества и доступности<br />

предоставления государственных и муниципальных услуг<br />

2016<br />

план<br />

798<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

1 213<br />

млн. руб.<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Доля государственных органов исполнительной власти Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области и их подведомственных учреждений, имеющих<br />

с<strong>к</strong>орость передачи данных через сеть Интернет не менее 2<br />

Мбит/се<strong>к</strong>., в общем числе обследованных государственных органов<br />

исполнительной власти Сахалинс<strong>к</strong>ой области и их подведомственных<br />

учреждений<br />

Доля <strong>граждан</strong> Сахалинс<strong>к</strong>ой области, использующих механизм<br />

получения государственных и муниципальных услуг в эле<strong>к</strong>тронной<br />

форме, от общего числа обратившихся, %<br />

Доля <strong>граждан</strong>, проживающих на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

и имеющих доступ <strong>к</strong> получению государственных и муниципальных<br />

услуг по принципу "одного о<strong>к</strong>на", в том числе в многофун<strong>к</strong>циональных<br />

центрах предоставления государственных и<br />

муниципальных услуг, от общей численности населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области, %<br />

Объем бюджетных ассигнований по<br />

государственной программе, предусмотренный<br />

на <strong>2017</strong> год, по сравнению<br />

с 2016 годом, увеличен на 415<br />

млн. рублей.<br />

Увеличение в основном обусловлено:<br />

расходами по обеспечению информационной<br />

безопасности систем, за<strong>к</strong>лючению<br />

нового лицензионного соглашения<br />

с Май<strong>к</strong>рософт в целях обеспечения<br />

лицензионной чистоты, дальнейшему<br />

развитию системы эле<strong>к</strong>тронного до<strong>к</strong>ументооборота<br />

на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

23 25 37 38 39<br />

40 50 60 70 70<br />

100 100 100 100 100<br />

строительством объе<strong>к</strong>тов инфрастру<strong>к</strong>туры<br />

<strong>для</strong> обеспечения по<strong>к</strong>рытия<br />

мобильной связью автомобильных дорог<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

расширением пропус<strong>к</strong>ной способности<br />

доступа <strong>к</strong> сети Интернет <strong>для</strong> жителей<br />

Курильс<strong>к</strong>их островов<br />

увеличение времени телевизионного<br />

вещания программы ОТВ в 46 населенных<br />

пун<strong>к</strong>тах Сахалинс<strong>к</strong>ой области с 07-<br />

00 до 01-00 часов в сут<strong>к</strong>и<br />

обеспечение услугами FM-вещания 8<br />

населѐнных пун<strong>к</strong>тов, в<strong>к</strong>лючая острова<br />

Курильс<strong>к</strong>ой гряды<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />

Стр. 45<br />

64%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

1 213<br />

млн руб.<br />

7%<br />

29%<br />

Развитие информационного общества и<br />

создание эле<strong>к</strong>тронного правительства<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области, 776 млн. руб.<br />

Развитие сети многофун<strong>к</strong>циональных центров<br />

предоставления государственных и<br />

муниципальных услуг, 6,7 млн. руб.<br />

Использование результатов <strong>к</strong>осмичес<strong>к</strong>ой<br />

деятельности в интересах развития Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области 0,5 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году


Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />

Направление расходов<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Расширение <strong>к</strong>аналов связи на Курильс<strong>к</strong>их островах 146<br />

Обеспечение телевизионного вещания программы ОТВ 69<br />

Обеспечение доступности современных услуг связи в малонаселенных<br />

пун<strong>к</strong>тах Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Обеспечение населения услугами FM вещания, в<strong>к</strong>лючая острова Курильс<strong>к</strong>ой<br />

гряды<br />

Обеспечение фун<strong>к</strong>ционирования автоматизированной информационной<br />

системы «Предоставление государственных и муниципальных услуг Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области в эле<strong>к</strong>тронной форме»<br />

Развитие, техничес<strong>к</strong>ое сопровождение и э<strong>к</strong>сплуатацию информационно<strong>к</strong>оммуни<strong>к</strong>ационной<br />

инфрастру<strong>к</strong>туры Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Обеспечение информационной безопасности инфрастру<strong>к</strong>туры Правительства<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Обеспечение те<strong>к</strong>ущей деятельности ГБУ МФЦ 349<br />

Создание информационной системы «Единый диспетчерс<strong>к</strong>ий центр» 62<br />

Развитие географичес<strong>к</strong>ой информационной системы (ГЕО ИС) и <strong>к</strong>артографичес<strong>к</strong>их<br />

приложений<br />

Строительство объе<strong>к</strong>тов инфрастру<strong>к</strong>туры 150<br />

27<br />

20<br />

72<br />

64<br />

228<br />

26<br />

Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />

Стр. 46<br />

Транслирование программы ОТВ в 46<br />

населенных пун<strong>к</strong>тах Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

с увеличением эфирного времени с<br />

7-00 до 01-00 часов в сут<strong>к</strong>и<br />

О<strong>к</strong>азание услуг по предоставлению<br />

спутни<strong>к</strong>ового <strong>к</strong>анала связи на 4-х островах<br />

Малой Курильс<strong>к</strong>ой гряды в течение<br />

года<br />

100–процентная защищенность государственных<br />

информационных систем<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Охват <strong>граждан</strong>, проживающих на территории<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области и имеющих<br />

доступ <strong>к</strong> получению государственных<br />

и муниципальных услуг по принципу<br />

«одного о<strong>к</strong>на», в том числе в многофун<strong>к</strong>циональных<br />

центрах предоставления<br />

государственных и муниципальных<br />

услуг – не менее 100%<br />

Доля <strong>граждан</strong>, удовлетворенных <strong>к</strong>ачеством<br />

предоставления государственных<br />

и муниципальных услуг, в том числе<br />

на базе многофун<strong>к</strong>циональных центров<br />

не менее 98%<br />

Под<strong>к</strong>лючение всех муниципальных<br />

образований Сахалинс<strong>к</strong>ой области <strong>к</strong><br />

географичес<strong>к</strong>ой информационной системе<br />

(ГеоИС)


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

По расходам<br />

бюджета на э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>у<br />

в расчете<br />

на душу населения<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ая<br />

область занимает<br />

4 место в Российс<strong>к</strong>ой<br />

Федерации<br />

Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а<br />

Расходы на национальную э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>у<br />

составляют 23489 млн. рублей или<br />

21,1% общего объема расходов бюджета,<br />

со снижением <strong>к</strong> уровню 2016<br />

года на 3934 млн. рублей. Снижение<br />

обусловлено в основном со<strong>к</strong>ращением<br />

бюджетных инвестиций в уставные<br />

<strong>к</strong>апиталы хозяйствующих субъе<strong>к</strong>тов<br />

сферы эле<strong>к</strong>троэнергети<strong>к</strong>и, уменьшением<br />

объема межбюджетных<br />

трансфертов из федерального бюджета,<br />

а та<strong>к</strong>же со<strong>к</strong>ращением бюджетных<br />

инвестиций в объе<strong>к</strong>ты государственной<br />

собственности в связи с перенаправлением<br />

на объе<strong>к</strong>ты с высо<strong>к</strong>ой<br />

степенью готовности в целях их<br />

завершения<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

23 489 млн. руб.<br />

Топливноэнергетичес<strong>к</strong>ий<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с<br />

2 740<br />

млн. руб.<br />

Сельс<strong>к</strong>ое<br />

хозяйство и<br />

рыболовство<br />

2 739<br />

млн. руб.<br />

Лесное<br />

хозяйство<br />

634<br />

млн. руб.<br />

Транспорт<br />

2 893<br />

млн. руб.<br />

Дорожное<br />

хозяйство<br />

9 385<br />

млн. руб.<br />

Прочие<br />

вопросы<br />

5 098<br />

млн. руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />

Стр. 47<br />

33%<br />

14%<br />

13%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

23 489<br />

млн руб.<br />

30%<br />

10%<br />

Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты государственной<br />

собственности, 7694 млн. руб.<br />

За<strong>к</strong>уп<strong>к</strong>а товаров, работ, услуг <strong>для</strong> обеспечения<br />

гос. нужд, 3053 млн .руб.<br />

Софинансирование расходных обязательств<br />

муниципал. образований, 2344 млн. руб.<br />

Субсидии производителям товаров,<br />

работ, услуг, 7180 млн. руб.<br />

Прочие расходы в сфере э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и,<br />

3218 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере топливноэнергетичес<strong>к</strong>ого<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са осуществляется<br />

в<br />

рам<strong>к</strong>ах двух государственных<br />

программ:<br />

«Развитие промышленности<br />

в<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

на период<br />

до 2020 года»<br />

Обеспечение<br />

населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

<strong>к</strong>ачественными<br />

услугами жилищно-<strong>к</strong>оммунального<br />

хозяйства на 2014<br />

-2020 годы (в части<br />

услуг эле<strong>к</strong>троэнергети<strong>к</strong>и,<br />

газоснабжения,<br />

теплоснабжения)<br />

73%<br />

Государственная программа «Развитие промышленности<br />

в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на период до 2020 года»<br />

ЦЕЛЬ: Формирование в Сахалинс<strong>к</strong>ой области устойчивой и <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентоспособной<br />

промышленности на основе внедрения передовых промышленных<br />

технологий, обеспечивающих эффе<strong>к</strong>тивную добычу и<br />

переработ<strong>к</strong>у минерально-сырьевых и природных ресурсов<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

984<br />

млн руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />

26%<br />

1%<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

2016<br />

план<br />

3 926<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

Газифи<strong>к</strong>ация, 721 млн. руб.<br />

Развитие эле<strong>к</strong>троэнергети<strong>к</strong>и,<br />

253 млн. руб.<br />

2018<br />

прогн<br />

Расширение использования природного<br />

газа в <strong>к</strong>ачестве моторного топлива,<br />

10 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

984<br />

млн. руб.<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

Доля промышленного производства в валовом<br />

региональном проду<strong>к</strong>те, %<br />

87,7 89,6 90 89,1 90,6<br />

Объем отгруженных товаров собственного производства,<br />

выполненных работ и услуг собственными<br />

силами, млрд. руб.<br />

738,7 800,8 901,9 954,4 1045,1<br />

Инде<strong>к</strong>с объема промышленного производства, в<br />

% <strong>к</strong> предыдущему году 113,8 96,5 102,3 103,3 109,5<br />

Протяженность построенных и ре<strong>к</strong>онструированных<br />

эле<strong>к</strong>тричес<strong>к</strong>их сетей, <strong>к</strong>м. 38 36 16 16 16<br />

Объем потребления газа, млрд. <strong>к</strong>уб.м/год 1,25 1,28 1,4 1,6 1,7<br />

Газифи<strong>к</strong>ация домовладений, ед. 1 645 1 724 1 997 2 179 2 300<br />

Бюджетные инвестиции в сфере топливно-энергетичес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са<br />

Строительство дополнительных газовых<br />

с<strong>к</strong>важин с обустройством на Анивс<strong>к</strong>ом газовом<br />

промысле<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция газовых с<strong>к</strong>важин на Анивс<strong>к</strong>ом<br />

газовом промысле<br />

Развитие систем газифи<strong>к</strong>ации Анивс<strong>к</strong>ого<br />

района<br />

Газифи<strong>к</strong>ация <strong>к</strong>отельных и строительство<br />

распределительных газопроводов в муниципальных<br />

образованиях. Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция системы<br />

теплоснабжения в пгт. Тымовс<strong>к</strong>ое<br />

Год<br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

Объем финансирования<br />

2015 и<br />

ранее<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план Всего<br />

Реализация мероприятий в сфере топливно-энергетичес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>оммлн.<br />

руб.<br />

Профинансировано<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

<strong>2017</strong> 183 222 272 — 405 — 405 —<br />

<strong>2017</strong> — 140 30 — 0 — — —<br />

2018 535 85 200 61 535 — 535 —<br />

<strong>2017</strong> 298 7 16 — 311 — 298 13<br />

Стр. 48<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />

Создание условий <strong>для</strong> обеспечения<br />

эле<strong>к</strong>троснабжением территории опережающего<br />

развития «Южная»<br />

Ввод 12,6 МВА трансформаторной<br />

мощности и обеспечение строительства<br />

16 <strong>к</strong>м линий эле<strong>к</strong>тропередач<br />

Создание необходимого резерва<br />

мощности <strong>для</strong> вновь строящегося жилья,<br />

социальной сферы<br />

Выполнение мероприятий по переводу<br />

южной части города Южно-<br />

Сахалинс<strong>к</strong>а на газ прое<strong>к</strong>та «Сахалин-<br />

2», что обеспечит стабильные постав<strong>к</strong>и<br />

газа потребителям<br />

Увеличение пропус<strong>к</strong>ной способности<br />

газотранспортной системы <strong>для</strong><br />

потребителей Анивы<br />

Подготов<strong>к</strong>а 273 домовладения <strong>к</strong><br />

приему газа при газифи<strong>к</strong>ации жилищного<br />

фонда в городс<strong>к</strong>их о<strong>к</strong>ругах г.<br />

Южно-Сахалинс<strong>к</strong> и Анива<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере<br />

сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />

и рыболовства<br />

осуществляется<br />

в рам<strong>к</strong>ах<br />

трех государственных<br />

программ:<br />

Развитие в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />

и регулирование<br />

рын<strong>к</strong>ов<br />

сельс<strong>к</strong>охозяйственной<br />

проду<strong>к</strong>ции,<br />

сырья и продовольствия<br />

на<br />

2014-2020 годы<br />

Развитие рыбохозяйственного<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

на 2014-2020 годы<br />

Социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое<br />

развитие Курильс<strong>к</strong>их<br />

островов на<br />

2016-2025 годы (в<br />

части сельс<strong>к</strong>ого<br />

хозяйства и рыболовства)<br />

Стр. 49<br />

Реализация мероприятий в сфере<br />

сельс<strong>к</strong>ого хозяйства и рыболовства<br />

Государственная программа «Развитие в Сахалинс<strong>к</strong>ой области сельс<strong>к</strong>ого<br />

хозяйства и регулирование рын<strong>к</strong>ов сельс<strong>к</strong>охозяйственной проду<strong>к</strong>ции,<br />

сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»<br />

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Обеспечение продовольственной независимости<br />

региона; повышение <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентоспособности проду<strong>к</strong>ции на<br />

внутреннем и внешнем рын<strong>к</strong>ах; устойчивое развитие сельс<strong>к</strong>их территорий<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Инде<strong>к</strong>с производства проду<strong>к</strong>ции сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />

в хозяйствах всех <strong>к</strong>атегорий, в % <strong>к</strong><br />

предыдущему году<br />

28%<br />

21%<br />

8%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

2 069<br />

млн руб.<br />

20%<br />

10%<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />

13%<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

2016<br />

план<br />

2 106<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

Развитие растениеводства 175 млн. руб.<br />

Развитие животноводства 575 млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

2 069<br />

млн. руб.<br />

Техничес<strong>к</strong>ая модернизация сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />

408 млн. руб.<br />

Развитие мелиорации с/х земель<br />

263 млн. руб.<br />

2018<br />

прогн<br />

Поддерж<strong>к</strong>а малых форм хозяйствования<br />

216 млн. руб.<br />

Прочие 432 млн. руб.<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

97,1 102 102,5 106 104<br />

Посевная площадь <strong>к</strong>ормовых <strong>к</strong>ультур, тыс. га 1,3 3,3 3,9 4,5 5,1<br />

Производство с<strong>к</strong>ота и птицы на убой в хозяйствах<br />

всех <strong>к</strong>атегорий (в живом весе), тыс. тонн<br />

Производство моло<strong>к</strong>а в хозяйствах всех <strong>к</strong>атегорий,<br />

тыс. тонн<br />

Производство яиц в хозяйствах всех <strong>к</strong>атегорий,<br />

млн. шт.<br />

5,1 4,7 7,2 14,1 17,5<br />

27,8 20,0 22,9 29,4 31,9<br />

125,4 114,9 115,9 117,3 118,3<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Объемы производства сельс<strong>к</strong>охозяйственной проду<strong>к</strong>ции<br />

91<br />

6,0<br />

5,1<br />

45,0 46,0<br />

37,2<br />

27,9 28,0 31,1<br />

тыс. тонн<br />

96 8,3 96<br />

2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Моло<strong>к</strong>о<br />

Овощи<br />

Картофель<br />

Мясо<br />

Развитие газифи<strong>к</strong>ации в сельс<strong>к</strong>ой местности.<br />

Газифи<strong>к</strong>ация с. Троиц<strong>к</strong>ое муниципального образования<br />

«Анивс<strong>к</strong>ий городс<strong>к</strong>ой о<strong>к</strong>руг"<br />

Бюджетные инвестиции в сфере сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />

Год<br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

Объем финансирования<br />

2016 и<br />

ранее<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план план <strong>2019</strong> Всего<br />

млн. руб.<br />

Профинансировано<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

2018 — 2 50 82 0 — — —<br />

Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />

Пополнение запасов<br />

элитных семян на 800<br />

тонн, семян 1 репроду<strong>к</strong>ции<br />

на 500 тонн<br />

Страхование 200 га<br />

площади, занятой сельс<strong>к</strong>охозяйственными<br />

<strong>к</strong>ультурами и 2250 голов<br />

свиней и 1200 голов<br />

<strong>к</strong>рупного рогатого с<strong>к</strong>ота<br />

Увеличение производство<br />

мяса на 2,3 тыс.<br />

тонн, моло<strong>к</strong>а на 3,1 тыс.<br />

тонн, яиц на 1 млн. шт.<br />

Увеличение валового<br />

производства проду<strong>к</strong>ции<br />

сельс<strong>к</strong>ого хозяйства на<br />

1,8 млрд. рублей<br />

Увеличение доли местных<br />

проду<strong>к</strong>тов в потреблении:<br />

по мясу до 12,2%;<br />

по моло<strong>к</strong>у до 34,3%, по<br />

овощам до 62,1%<br />

Предоставление 7 грантов начинающим<br />

фермерам и 2 грантов на создание<br />

семейных животноводчес<strong>к</strong>их ферм,<br />

что позволит создать дополнительно<br />

26 рабочих мест<br />

Обновление до 5–9% пар<strong>к</strong>а сельс<strong>к</strong>охозяйственной<br />

техни<strong>к</strong>и<br />

Введение в э<strong>к</strong>сплуатацию 2900 с<strong>к</strong>отомест,<br />

2 га современных мощностей теплиц<br />

<strong>к</strong>руглогодичного использования<br />

Предотвращение выбытия из оборота<br />

сельхозугодий на осушительных системах<br />

четырех совхозов, <strong>к</strong>ультуртехничес<strong>к</strong>ие<br />

мероприятия на Тамбовс<strong>к</strong>ой, Раздольной,<br />

Троиц<strong>к</strong>ой осушительных системах,<br />

строительство дамбы в АО<br />

«Совхоз «Южно-Сахалинс<strong>к</strong>ий» в целях<br />

защиты от подтопления сельс<strong>к</strong>охозяйственных<br />

угодий в период прохождения<br />

весенних и дождевых павод<strong>к</strong>ов воды<br />

Реализация прое<strong>к</strong>та <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сного<br />

обустройства площадо<strong>к</strong> под <strong>к</strong>омпа<strong>к</strong>тную<br />

застрой<strong>к</strong>у в с.Раздольное на 50<br />

жилых домов<br />

Создание птицеводчес<strong>к</strong>их ферм на о.<br />

Итуруп и о.Кунашир, <strong>к</strong>оторые при выходе<br />

на прое<strong>к</strong>тную мощность обеспечат<br />

111 тыс. шт. яиц в год по <strong>к</strong>аждому объе<strong>к</strong>ту<br />

Стр. 50


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Создание условий <strong>для</strong> эффе<strong>к</strong>тивного, устойчивого<br />

фун<strong>к</strong>ционирования рыбохозяйственного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са, повышение<br />

инвестиционной привле<strong>к</strong>ательности отрасли<br />

2016<br />

план<br />

531<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

155<br />

млн. руб.<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Объем добычи водных биологичес<strong>к</strong>их ресурсов,<br />

тыс. тонн<br />

Производство рыбы и проду<strong>к</strong>тов рыбных переработанных<br />

и <strong>к</strong>онсервных, тыс. тонн<br />

Производственная мощность рыбоводных предприятий<br />

по выпус<strong>к</strong>у молоди водных биологичес<strong>к</strong>их<br />

ресурсов, млн. шт.<br />

Объем поставленной на внутренний рыно<strong>к</strong> рыбной<br />

проду<strong>к</strong>ции и добычи водных биоресурсов<br />

населением <strong>для</strong> личного потребления<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

719,7 614,0 710 711 738<br />

516,3 459,7 518,9 530,5 553,5<br />

956,5 924,0 978 985 987<br />

20,25 20,4 20,5 20,5 20,6<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году по мероприятиям<br />

97%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

155<br />

млн руб.<br />

2%<br />

1%<br />

Государственная поддерж<strong>к</strong>а предприятий<br />

рыбохозяйственного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са,<br />

150 млн. руб.<br />

Восстановление естественных нерестилищ<br />

тихоо<strong>к</strong>еанс<strong>к</strong>их лососей,<br />

2,7 млн. руб.<br />

Совершенствование гос. управления в<br />

сфере рыболовства и сохранение водных<br />

биологичес<strong>к</strong>их ресурсов,<br />

2,3 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

Стр. 51


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Реализация мероприятий в сфере лесного хозяйства<br />

Государственная программа «Развитие лесного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са, охотничьего<br />

хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на 2014 - 2020 годы»<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сфере лесного<br />

хозяйства<br />

осуществляется в<br />

рам<strong>к</strong>ах государственной<br />

программы<br />

«Развитие лесного<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са,<br />

охотничьего хозяйства<br />

и особо<br />

охраняемых природных<br />

территорий<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на 2014 -<br />

2020 годы»<br />

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Организация системы эффе<strong>к</strong>тивной охраны<br />

объе<strong>к</strong>тов животного мира ;сохранение и восстановление биологичес<strong>к</strong>ого<br />

разнообразия на особо охраняемых природных территориях;<br />

повышение эффе<strong>к</strong>тивности использования, охраны, защиты<br />

и воспроизводства лесов; обеспечение устойчивого развития лесопромышленного<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

2016<br />

план<br />

976<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

716<br />

млн. руб.<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

Доля нарушений, выявленных при осуществлении<br />

федерального гос. охотничьего надзора, по <strong>к</strong>оторым<br />

вынесены постановления о привлечении <strong>к</strong><br />

юридичес<strong>к</strong>ой ответственности, % 87 58 61 65 70<br />

Доля ООПТ регионального значения, охваченных<br />

природоохранными мероприятиями, от общего <strong>к</strong>оличества<br />

ООПТ регионального значения, % 91 80 82 85 87<br />

Объем фа<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>их лесозаготово<strong>к</strong>, тыс. <strong>к</strong>уб. м. в<br />

год 300,1 350 380 400 500<br />

50%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

716<br />

млн руб.<br />

10%<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />

0,03<br />

%<br />

40%<br />

Обеспечение использования, охраны,<br />

защиты и воспроизводства лесов,<br />

356,4 млн. руб.<br />

Охрана и воспроизводство объе<strong>к</strong>тов<br />

животного мира и среды их обитания<br />

0,2 млн. руб.<br />

Обеспечение реализации гос. программы<br />

290,2 млн. руб.<br />

Развитие особо охраняемых природных<br />

территорий регионального значения,<br />

69,2 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />

Стр. 52<br />

Охрана 53 особо охраняемых природных<br />

территорий (ООПТ) регионального<br />

значения<br />

Постанов<strong>к</strong>а особо охраняемых природных<br />

территорий на <strong>к</strong>адастровый<br />

учет с целью за<strong>к</strong>репления в собственности<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области не менее<br />

3 ООПТ<br />

Проведение мероприятий по благоустройству<br />

особо охраняемых природных<br />

территорий регионального<br />

значения не менее 1 ООПТ<br />

Выполнение работ по посад<strong>к</strong>е леса<br />

в объеме не менее 940,0 га<br />

Проведение противопожарных мероприятий<br />

(строительство дорог противопожарного<br />

назначения не менее<br />

34 <strong>к</strong>м, содержание дорог противопожарного<br />

назначения не менее 71 <strong>к</strong>м,<br />

строительство и содержание противопожарных<br />

минерализованных полос<br />

не менее 337 <strong>к</strong>м)<br />

Проведение<br />

санитарно–<br />

оздоровительных мероприятий в лесах<br />

(сплошные и выборочные руб<strong>к</strong>и,<br />

очист<strong>к</strong>а леса от захламления) на площади<br />

не менее 60 га


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Реализация основных<br />

мероприятий<br />

в сферах<br />

транспорта и дорожного<br />

хозяйства<br />

осуществляется<br />

в рам<strong>к</strong>ах<br />

двух государственных<br />

программ:<br />

Развитие транспортной<br />

инфрастру<strong>к</strong>туры<br />

и дорожного<br />

хозяйства<br />

в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на<br />

2014-2022 годы<br />

Социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое<br />

развитие Курильс<strong>к</strong>их<br />

островов на<br />

2016-2025 годы (в<br />

части транспорта<br />

и дорожного хозяйства)<br />

Реализация мероприятий в сферах транспорта и<br />

дорожного хозяйства<br />

Государственная программа «Развитие транспортной инфрастру<strong>к</strong>туры и<br />

дорожного хозяйства в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2022 годы»<br />

ЦЕЛЬ: Развитие транспортного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са <strong>для</strong> обеспечения<br />

устойчивого социального и э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Перевезено пассажиров на межмуниципальных,<br />

внутримуниципальных и пригородных<br />

маршрутах, софинансируемых из областного<br />

бюджета, тыс. чел.<br />

Перевезено грузов на межмуниципальных и<br />

пригородных маршрутах, софинансируемых из<br />

областного бюджета, тыс. тонн<br />

Доля протяженности автомобильных дорог общего<br />

пользования регионального значения, не<br />

отвечающих нормативным требованиям, %<br />

Доля протяженности автомобильных дорог общего<br />

пользования регионального значения с<br />

твердым по<strong>к</strong>рытием проезжей части, %<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

2016<br />

план<br />

14 762<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

11 006<br />

млн. руб.<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

395,8 375,0 408 383 387,6<br />

11,8 12 10,8 12,6 13<br />

58,7 54 51 48 44<br />

63,0 66 68 69 71<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />

3%<br />

58%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

11 006<br />

млн руб.<br />

13%<br />

14%<br />

12%<br />

Модернизация и развитие автодорог,<br />

6 364,4 млн. руб.<br />

Обеспечение доступности транспортных<br />

перевозо<strong>к</strong>, 1 285,8 млн. руб.<br />

Развитие инфрастру<strong>к</strong>туры воздушного<br />

транспорта, 1 564,8 млн. руб.<br />

Субсидии муниципальным образования на<br />

формирование местных дорожных фондов,<br />

1 498 млн. руб.<br />

Прочие вопросы, 293 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

Стр. 53


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />

Ремонт 372 дворовых территорий<br />

много<strong>к</strong>вартирных домов и проездов <strong>к</strong><br />

дворовым территориям общей площадью<br />

более 370 тыс. <strong>к</strong>в.м.<br />

Ремонт, в том числе <strong>к</strong>апитальный,<br />

более 50 <strong>к</strong>м автомобильных дорог<br />

общего пользования местного значения<br />

Ввод в э<strong>к</strong>сплуатацию 52,492 <strong>к</strong>м автомобильных<br />

дорог с асфальтобетонным<br />

по<strong>к</strong>рытием регионального и<br />

межмуниципального значения, 4 мостов<br />

общей длиной 224,158 п.м.<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги Южно-<br />

Сахалинс<strong>к</strong> - Оха на 4 участ<strong>к</strong>ах(376-390 <strong>к</strong>м; 400<br />

-416 <strong>к</strong>м; 498-501 <strong>к</strong>м; 782 <strong>к</strong>м)<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги<br />

Невельс<strong>к</strong> - Томари - аэропорт Шахтерс<strong>к</strong> на<br />

участ<strong>к</strong>е <strong>к</strong>м 33+000 - <strong>к</strong>м 41+500 (1этап)<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги<br />

Петропавловс<strong>к</strong>ое - Вос<strong>к</strong>ресенс<strong>к</strong>ое - Анива -<br />

Соловьев<strong>к</strong>а на участ<strong>к</strong>е <strong>к</strong>м 14 - <strong>к</strong>м 29 (1 этап)<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги<br />

Троиц<strong>к</strong>ое - Ново-Троиц<strong>к</strong>ое, <strong>к</strong>м 0+000 - <strong>к</strong>м<br />

6+865 (II пус<strong>к</strong>овой <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с)<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги Южно-<br />

Сахалинс<strong>к</strong> - Оха на двух участ<strong>к</strong>ах (771 - 782 <strong>к</strong>м<br />

и 289—293 <strong>к</strong>м)<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги<br />

Невельс<strong>к</strong> - Томари - аэропорт Шахтерс<strong>к</strong> на<br />

участ<strong>к</strong>е <strong>к</strong>м 58+050 - <strong>к</strong>м 74+000 (1 пус<strong>к</strong>овой)<br />

Модернизация аэропорта Южно-Сахалинс<strong>к</strong>.<br />

Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные<br />

работы летного поля. Ис<strong>к</strong>усственные<br />

по<strong>к</strong>рытия перрона и мест стояно<strong>к</strong><br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция ул. Центральной в с. Озерс<strong>к</strong>ом<br />

Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ого района Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Бюджетные инвестиции в сферах транспорта и дорожного хозяйства<br />

млн. руб.<br />

Год<br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуа<br />

тацию<br />

Объем финансирования<br />

2016 и<br />

ранее<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

Профинансировано<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

<strong>2019</strong><br />

план Всего ФБ ОБ МБ<br />

<strong>2017</strong> 2 699 1 999 — — 2 027 1 264 763 —<br />

<strong>2017</strong> 8 174 — — — — — —<br />

<strong>2017</strong> 30 95 — — 8 8 — —<br />

<strong>2017</strong> 120 167 — — 22 22 — —<br />

2018 267 990 637 — — — — —<br />

<strong>2019</strong> 8 100 780 789 — — — —<br />

<strong>2019</strong> — 700 1 000 — — — — —<br />

2018 66 110 132 — — — — —<br />

Стр. 54<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Реализация мероприятий в прочих отраслях<br />

национальной э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и<br />

Государственная программа «Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие и инновационная<br />

полити<strong>к</strong>а Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022 годы»<br />

ЦЕЛИ: Совершенствование системы планирования, прогнозирования<br />

и программирования социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области, территориальное развитие; улучшение инвестиционного<br />

<strong>к</strong>лимата, стимулирование инновационной деятельности<br />

и развитие <strong>к</strong>адрового потенциала; улучшение предпринимательс<strong>к</strong>ого<br />

<strong>к</strong>лимата и <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентной среды<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

1 192<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

3 561<br />

млн. руб.<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Объем валового регионального проду<strong>к</strong>та, млрд.<br />

руб.<br />

Инде<strong>к</strong>с производительности труда в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области, <strong>к</strong> 2011 году<br />

Доля организаций, осуществляющих технологичес<strong>к</strong>ие<br />

инновации, в общем <strong>к</strong>оличестве обследованных<br />

организаций, %<br />

Объем инвестиций в основной <strong>к</strong>апитал по Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области, за ис<strong>к</strong>лючением бюджетных<br />

средств, млрд. рублей<br />

Оборот проду<strong>к</strong>ции, производимой малыми<br />

предприятиями, млрд. руб.<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

842 893,8 962,1 1063,3 1177,1<br />

115,1 108,0 111,1 118,8 127<br />

6,0 8,0 8,9 9 9,1<br />

223,4 192,2 236,3 255,7 274,6<br />

54,4 54,6 54,7 54,7 54,8<br />

Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />

Государственная поддерж<strong>к</strong>а 20<br />

субъе<strong>к</strong>тов малого и среднего предпринимательства<br />

Подготов<strong>к</strong>а 30 специалистов из числа<br />

менеджеров высшего и среднего<br />

звена в соответствии с Государственным<br />

планом подготов<strong>к</strong>и управленчес<strong>к</strong>их<br />

<strong>к</strong>адров<br />

Увеличение мощности системы водоснабжения<br />

в с.Ильинс<strong>к</strong>ое на 1200<br />

м. <strong>к</strong>уб. в сут<strong>к</strong>и<br />

Ввод в э<strong>к</strong>сплуатацию в с.Ильинс<strong>к</strong>ое<br />

13,8 тыс. <strong>к</strong>в. м. жилья<br />

Увеличение протяженности тепловых<br />

магистралей в с.Ильинс<strong>к</strong>ое на 2,3<br />

<strong>к</strong>м.<br />

Бюджетные инвестиции в сфере э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития<br />

и инновационной полити<strong>к</strong>и<br />

млн. руб.<br />

Жилые дома <strong>для</strong> работни<strong>к</strong>ов Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

ГРЭС-2 и учреждений социальной сферы с.<br />

Ильинс<strong>к</strong>ое<br />

Объе<strong>к</strong>ты и сети водоснабжения и водоотведения<br />

с. Ильинс<strong>к</strong>ое<br />

Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинс<strong>к</strong>ое<br />

Приобретение Многофун<strong>к</strong>ционального центра с<br />

встроенными помещениями водноспортивного,<br />

физ<strong>к</strong>ультурно-оздоровительного назначения, г.<br />

Южно-Сахалинс<strong>к</strong><br />

Год<br />

ввода<br />

в э<strong>к</strong>сплуата<br />

цию<br />

2015<br />

и ранее<br />

Объем<br />

финансирования<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

Профинансировано<br />

Всего<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

<strong>2017</strong> 467 150 500 — 516 — 516 —<br />

<strong>2017</strong> 18 11 558 — 19 — 19 —<br />

<strong>2017</strong> 32 79 363 — 33 — 33 —<br />

2018 345 1 000 1 874 — 1 345 — 1 345 —<br />

Стр. 55<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма<br />

в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong> - 2022 годы»<br />

ЦЕЛЬ: Создание условий <strong>для</strong> развития туристс<strong>к</strong>оре<strong>к</strong>реационного<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са Сахалинс<strong>к</strong>ой области на основе эффе<strong>к</strong>тивного<br />

использования природного потенциала и имеющихся<br />

туристс<strong>к</strong>их ресурсов<br />

2016<br />

план<br />

*<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

567<br />

млн. руб.<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Объем внутреннего туристс<strong>к</strong>ого пото<strong>к</strong>а в Сахалинс<strong>к</strong>ую область, тыс. чел. 229,4 275,8 337,9<br />

Поступление налогов от туристс<strong>к</strong>ой деятельности в <strong>к</strong>онсолидированный<br />

бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой области, млн. руб.<br />

Объем платных туристс<strong>к</strong>их услуг, о<strong>к</strong>азанных населению, в<strong>к</strong>лючая услуги<br />

гостиниц и аналогичных средств размещения<br />

90,1 105,6 121,0<br />

3 760 4 230 4 700<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />

88%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

567,2<br />

млн руб.<br />

10%<br />

2%<br />

0,3%<br />

Бюджетные инвестиции в развитие туристс<strong>к</strong>оре<strong>к</strong>реационного<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />

500 млн. руб.<br />

Повышение <strong>к</strong>ачества и доступности региональных<br />

туристс<strong>к</strong>их услуг, 10 млн. руб.<br />

Продвижение туристс<strong>к</strong>ого проду<strong>к</strong>та Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на российс<strong>к</strong>ом и международном туристс<strong>к</strong>их<br />

рын<strong>к</strong>ах, 1,7 млн. руб.<br />

Создание условий <strong>для</strong> развития туризма,<br />

55,5 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

Бюджетные инвестиции в сфере туризма<br />

млн. руб.<br />

Развитие природного пар<strong>к</strong>а остров Монерон:<br />

строительство набережной, причальных<br />

сооружений и баз отдыха в бухтах<br />

Колагераса и Чупрова<br />

Строительство дороги, линии эле<strong>к</strong>тропередачи<br />

<strong>к</strong> туристс<strong>к</strong>ой базе, площадо<strong>к</strong> под установ<strong>к</strong>у<br />

туристс<strong>к</strong>их <strong>к</strong>емпингов в районе<br />

оз.От<strong>к</strong>рытое в МО Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ий ГО<br />

Строительство набережной с. Пригородное<br />

МО Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ий ГО<br />

Строительство туристичес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са<br />

"Тунайча"<br />

Строительство пар<strong>к</strong>овой зоны п. Горячие<br />

<strong>к</strong>лючи МО Ногли<strong>к</strong>с<strong>к</strong>ий ГО<br />

Год<br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

<strong>2017</strong>-<br />

<strong>2019</strong><br />

Объем финансирования<br />

2016 и<br />

ранее<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

<strong>2019</strong><br />

план<br />

Профинансировано<br />

Всего<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

— 261 185 54 0 — — —<br />

<strong>2019</strong> — 13 90 70 0 — — —<br />

<strong>2019</strong> — 19 26 20 0 — — —<br />

<strong>2019</strong> — 172 110 356 0 — — —<br />

2018 — 35 89 — 0 — — —<br />

Стр. 56<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Государственная программа "Содействие занятости населения<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014 - 2020 годы"<br />

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Обеспечение эффе<strong>к</strong>тивного фун<strong>к</strong>ционирования<br />

рын<strong>к</strong>а труда Сахалинс<strong>к</strong>ой области, способствующего содействию<br />

проду<strong>к</strong>тивной занятости населения, повышению <strong>к</strong>ачества<br />

трудовых ресурсов, мотивации <strong>к</strong> труду и трудовой мобильности,<br />

улучшению условий труда и сохранению здоровья работни<strong>к</strong>ов<br />

2016<br />

план<br />

462<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

421<br />

млн. руб.<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 6,3 6,4 6,3 6,2 6,0<br />

Уровень регистрируемой безработицы, % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7<br />

Удельный вес трудоустроенных <strong>граждан</strong> в общей численности<br />

<strong>граждан</strong>, обратившихся в органы службы занятости, %<br />

Количество рабочих мест, на <strong>к</strong>оторых улучшены условия<br />

труда по результатам специальной оцен<strong>к</strong>и условий труда,<br />

единиц<br />

74,8 72,5 73,0 73,5 74,0<br />

17 109 3 105 4 445 4 285 4 132<br />

Уровень регистрируемой безработицы,<br />

в среднем за год, %<br />

Удельный вес трудоустроенных<br />

<strong>граждан</strong>, %<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ая область<br />

Хабаровс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />

Еврейс<strong>к</strong>ая АО<br />

Камчатс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />

Магаданс<strong>к</strong>ая область<br />

Республи<strong>к</strong>а Саха (Я<strong>к</strong>утия)<br />

Приморс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />

Амурс<strong>к</strong>ая область<br />

0,8<br />

1,2<br />

1,3<br />

1,6<br />

2<br />

2,2<br />

2,8<br />

2,9<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ая область<br />

Еврейс<strong>к</strong>ая АО<br />

Республи<strong>к</strong>а Саха (Я<strong>к</strong>утия)<br />

Приморс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />

Хабаровс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />

Камчатс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />

Магаданс<strong>к</strong>ая область<br />

Амурс<strong>к</strong>ая область<br />

55,1<br />

54,8<br />

45,2<br />

40,8<br />

33,3<br />

30,2<br />

72,9<br />

69,4<br />

0 1 2 3 4<br />

0 20 40 60 80<br />

2015, фа<strong>к</strong>т 2016, 1 полугодие<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />

98%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

421<br />

млн руб.<br />

2%<br />

А<strong>к</strong>тивная полити<strong>к</strong>а занятости населения<br />

и социальная поддерж<strong>к</strong>а безработных<br />

<strong>граждан</strong>, 414 млн. руб.<br />

О<strong>к</strong>азание содействия добровольному переселению<br />

в Сахалинс<strong>к</strong>ую область соотечественни<strong>к</strong>ов,<br />

проживающих за рубежом,<br />

6,7 млн. руб.<br />

Улучшение условий и охраны труда в<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области, 0,5 млн. руб.<br />

0,1%<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

Стр. 57


Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />

Направление расходов<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>к</strong> 2016<br />

году, %<br />

Обеспечение деятельности ОКУ Центр занятости<br />

населения<br />

213,1 98%<br />

Временное трудоустройство несовершеннолетних<br />

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время<br />

17,6 88%<br />

Профессиональное обучение и образование безработных<br />

<strong>граждан</strong><br />

7,9 32%<br />

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 6,2 100%<br />

Организация оплачиваемых общественных работ 5,9 87%<br />

Содействие трудоустройству отдельных <strong>к</strong>атегорий<br />

молодежи<br />

6,1 67%<br />

Финансовая помощь безработным <strong>граждан</strong>ам при<br />

регистрации ЮЛ или ИП<br />

4,1 40%<br />

Социальные выплаты безработным <strong>граждан</strong>ам 140,5 105%<br />

Повышение мобильности трудовых ресурсов 3,7 64%<br />

Прочие мероприятия 16 53%<br />

Реализация ведомственной целевой программы<br />

«Повышение мобильности трудовых ресурсов на <strong>2017</strong>-<strong>2019</strong> годы»<br />

Численность работни<strong>к</strong>ов,<br />

привлеченных<br />

работодателями<br />

из<br />

других субъе<strong>к</strong>тов<br />

Российс<strong>к</strong>ой Федерации,<br />

<strong>для</strong><br />

реализации инвестиционных<br />

прое<strong>к</strong>тов, в<strong>к</strong>люченных<br />

в Программу<br />

– 212<br />

челове<strong>к</strong>, из них<br />

в <strong>2017</strong> году – 54<br />

челове<strong>к</strong>а<br />

Стр. 58


Развитие Курильс<strong>к</strong>их островов<br />

Социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие Курильс<strong>к</strong>их островов<br />

Курильс<strong>к</strong>ие острова простираются от южной о<strong>к</strong>онечности<br />

Камчат<strong>к</strong>и в юго-западном направлении до острова<br />

Хо<strong>к</strong><strong>к</strong>айдо (Япония) и являются естественной границей<br />

между Охотс<strong>к</strong>им морем и Тихим о<strong>к</strong>еаном. Общая площадь<br />

остовов составляет 10,5 тыс. <strong>к</strong>в. <strong>к</strong>м. Административно<br />

Курильс<strong>к</strong>ие острова делятся на три городс<strong>к</strong>их<br />

о<strong>к</strong>руга: Северо-Курильс<strong>к</strong>ий, Курильс<strong>к</strong>ий и Южно-<br />

Курильс<strong>к</strong>ий. Численность населения по состоянию на<br />

01.01.2014 составляет 19,6 тыс. челове<strong>к</strong>.<br />

Первоочередные задачи развития<br />

Курильс<strong>к</strong>их территорий<br />

Обеспечение транспортной доступности островов<br />

Повышение инвестиционной привле<strong>к</strong>ательности, поддерж<strong>к</strong>а<br />

малого и среднего бизнеса Курил<br />

Обеспечение населения доступным и <strong>к</strong>омфортным жильем,<br />

повышение <strong>к</strong>ачества жилищно-<strong>к</strong>оммунальных<br />

услуг<br />

Увеличение численности населения Курильс<strong>к</strong>их островов,<br />

развитие <strong>к</strong>адрового потенциала<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Государственная программа «Социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />

Курильс<strong>к</strong>их островов на 2016-2025 годы»<br />

ЦЕЛЬ: Компле<strong>к</strong>сное развитие э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и, инфрастру<strong>к</strong>туры и<br />

социальной сферы, обеспечивающее привле<strong>к</strong>ательные условия<br />

хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильс<strong>к</strong>их<br />

островов<br />

2014<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

2016<br />

план<br />

5 038<br />

млн. руб.<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

4 802<br />

млн. руб.<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

Численность постоянного населения, челове<strong>к</strong> 19 542 19 658 19 924 20 135 20 698 21 043<br />

Объем инвестиций в основной <strong>к</strong>апитал, млн. руб. 3 150 3 320 3 450 3 663,9 3 891,1 4 132,3<br />

Обеспеченность населения <strong>к</strong>ой<strong>к</strong>о-местами в стационарах<br />

(мест на 10000 населения), ед.<br />

79,2 77,1 77,3 71,5 69,6 68,4<br />

Доступность дош<strong>к</strong>ольного образования, % 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />

Объем пассажирс<strong>к</strong>их перевозо<strong>к</strong> 53 290 53 720 54 048 55 669 57 339 59 059<br />

Производство эле<strong>к</strong>троэнергии на душу населения 8,9 8,9 9 9,1 9,3 9,5<br />

Стр. 59<br />

Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />

Завершение строительства двух<br />

дош<strong>к</strong>ольных образовательных учреждений<br />

в г. Северо-Курильс<strong>к</strong>е и пгт.<br />

Южно-Курильс<strong>к</strong>е с общей мощностью<br />

220 мест<br />

ввод в э<strong>к</strong>сплуатацию общеобразовательной<br />

ш<strong>к</strong>олы в с. Мало<strong>к</strong>урильс<strong>к</strong>ое<br />

и пгт. Южно–Курильс<strong>к</strong> мощностью<br />

198 мест<br />

ввод в э<strong>к</strong>сплуатацию жилых домов<br />

на островах Кунашир, Ши<strong>к</strong>отан, Итуруп,<br />

Парамушир общей площадью<br />

о<strong>к</strong>оло 3,8 тыс. <strong>к</strong>в. м жилья<br />

завершение строительства сетей<br />

<strong>к</strong>анализации общей протяженностью<br />

8,4 <strong>к</strong>м и сетей водоснабжения - 4,1<br />

<strong>к</strong>м; <strong>к</strong>анализационной насосной станции<br />

производительностью 12,5 <strong>к</strong>уб.м/<br />

час, на о.Итуруп<br />

строительство 3,095 <strong>к</strong>м автомобильной<br />

дороги с асфальтобетонным<br />

по<strong>к</strong>рытием


Развитие Курильс<strong>к</strong>их островов<br />

Бюджетные инвестиции в развитие Курильс<strong>к</strong>их островов<br />

Строительство спортивнооздоровительного<br />

<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са в г. Северо-<br />

Курильс<strong>к</strong>е, о. Парамушир<br />

Строительство детс<strong>к</strong>ого сада-ш<strong>к</strong>олы в с.<br />

Мало<strong>к</strong>урильс<strong>к</strong>е, остров Ши<strong>к</strong>отан<br />

Строительство детс<strong>к</strong>ого сада на 110 мест<br />

в г.Северо-Курильс<strong>к</strong>е<br />

Строительство детс<strong>к</strong>ого сада на 110 мест<br />

в пгт. Южно-Курильс<strong>к</strong><br />

Сро<strong>к</strong><br />

ввода в<br />

э<strong>к</strong>сплуатацию<br />

Объем финансирования<br />

2016 и<br />

ранее<br />

Социальная сфера<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

<strong>2019</strong><br />

план<br />

млн. руб.<br />

Профинансировано<br />

Всего<br />

По источни<strong>к</strong>ам<br />

ФБ ОБ МБ<br />

<strong>2019</strong> 168 132 250 55 4 — 4 —<br />

<strong>2017</strong> 801 331 — — 273 — 267 6<br />

<strong>2017</strong> 254 133 — — 222 — 220 2<br />

<strong>2017</strong> 254 136 — — 134 — 129 5<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция систем водоснабжения и<br />

водоотведения Курильс<strong>к</strong>их островов, пгт.<br />

Южно-Курильс<strong>к</strong>.<br />

Жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство<br />

<strong>2019</strong> 715 132 132 132 660 312 347 1<br />

Строительство инженерных сетей <strong>к</strong> жилым<br />

домам и социально значимым объе<strong>к</strong>там<br />

на о. Итуруп<br />

Строительство <strong>к</strong>отельной и ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция<br />

тепловых сетей в с. Мало<strong>к</strong>урильс<strong>к</strong>ое<br />

<strong>2017</strong> 84 111 — — 33 — 32 1<br />

<strong>2017</strong> 30 259 — — 25 — 23 2<br />

Строительство жилых домов, о. Ши<strong>к</strong>отан <strong>2019</strong> 231 300 137 269 61 — 58 3<br />

Строительство жилых домов на о. Итуруп <strong>2019</strong> 231 322 192 359 0 — — —<br />

Топливно-энергетичес<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с<br />

Строительство и ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция систем<br />

энергообеспечения, о. Парамушир.<br />

2018 246 230 247 — 38 — 36 2<br />

Строительство дизельной эле<strong>к</strong>тростанции,<br />

о. Ши<strong>к</strong>отан<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги Южно-Курильс<strong>к</strong><br />

- Головнино, о. Кунашир<br />

Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги Курильс<strong>к</strong><br />

- аэропорт Буревестни<strong>к</strong><br />

2018 50 150 250 — 0 — — —<br />

Транспорт и дорожное хозяйство<br />

<strong>2019</strong> 56 704 876 400 6 — 6 —<br />

<strong>2017</strong> 212 262 — — 120 — 120 —<br />

Стр. 60<br />

ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты


Эффе<strong>к</strong>тивное государство<br />

ГП «У<strong>к</strong>репление единства российс<strong>к</strong>ой нации и этно<strong>к</strong>ультурное<br />

развитие народов России, проживающих на территории<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области, на 2015-2020 годы»<br />

ЦЕЛИ: У<strong>к</strong>репление единства многонационального народа Российс<strong>к</strong>ой<br />

Федерации, проживающего на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области; у<strong>к</strong>репление <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ого единства и гармонизации межнациональных<br />

отношений; этно<strong>к</strong>ультурное развитие народов;<br />

создание в Сахалинс<strong>к</strong>ой области условий <strong>для</strong> формирования<br />

устойчивого развития <strong>к</strong>оренных малочисленных народов Севера<br />

2016<br />

план<br />

43<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

35<br />

млн. руб.<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong><br />

прогн<br />

2018<br />

прогн<br />

<strong>2019</strong><br />

прогн<br />

Количество общин и родовых хозяйств <strong>к</strong>оренных народов Севера, получивших<br />

государственную поддерж<strong>к</strong>у, единиц<br />

Численность детей, обеспеченных здоровым питанием на основе традиционного<br />

питания в течение учебного года и летней оздоровительной<br />

<strong>к</strong>ампании<br />

Количество участни<strong>к</strong>ов мероприятий (праздни<strong>к</strong>ов) <strong>к</strong>оренных народов<br />

Севера, проведенных с применением мер государственной поддерж<strong>к</strong>и,<br />

челове<strong>к</strong><br />

Количество членов родовых хозяйств и общин - участни<strong>к</strong>ов профессиональной<br />

подготов<strong>к</strong>и национальных <strong>к</strong>адров, челове<strong>к</strong><br />

Численность представителей <strong>к</strong>оренных народов Севера, получающих<br />

профессиональное образование за счет государственной поддерж<strong>к</strong>и<br />

74 72 72 73 73<br />

568 550 550 576 573<br />

260 340 150 270 150<br />

10 10 10 10 10<br />

30 63 55 35 36<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />

68%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Устойчивое развитие <strong>к</strong>оренных<br />

малочисленных народов Севера<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2015-<br />

2020 годы, 23,8 млн. руб.<br />

35<br />

млн руб.<br />

32%<br />

Общероссийс<strong>к</strong>ая <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ая<br />

идентичность и этно<strong>к</strong>ультурное<br />

развитие народов России,<br />

11 млн. руб.<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />

Стр. 61<br />

Направление расходов<br />

<strong>2017</strong><br />

млн.<br />

руб.<br />

Социальная поддерж<strong>к</strong>а детей, студентов и пенсионеров из<br />

числа <strong>к</strong>оренных малочисленных народов севера<br />

1,3<br />

Субвенция муниципальным образованиям на устойчивое развитие<br />

КМНС<br />

19,1<br />

Информационное освещение в газете "Нивх-Диф" 1,5<br />

Проведение этно<strong>к</strong>ультурных, мероприятий, <strong>к</strong>онференций, семинаров<br />

с участием КМНС<br />

1,8<br />

Поддерж<strong>к</strong>а телевизионных и печатных прое<strong>к</strong>тов на язы<strong>к</strong>ах<br />

народов, проживающих на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

2,6<br />

Размещение в СМИ прое<strong>к</strong>тов по формированию обще<strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ой<br />

идентичности и межэтничес<strong>к</strong>ой толерантности<br />

6,5


Бюджетная устойчивость<br />

Межбюджетные трансферты<br />

Федеральный<br />

бюджет<br />

1 922<br />

Дотации 0<br />

Субсидии 567<br />

Субвенции 1 109<br />

Иные МБТ 246<br />

Бюджет территориального<br />

фонда<br />

ОМС<br />

Фонд содействия<br />

реформированию<br />

ЖКХ<br />

0<br />

0<br />

Областной<br />

бюджет<br />

Местные бюджеты 36 328<br />

Дотации 9 938<br />

Субсидии 12 098<br />

Субвенции 2 974<br />

Иные МБТ 11 318<br />

Межбюджетные<br />

трансферты бюджету<br />

Территориального<br />

фонда ОМС<br />

Межбюджетные<br />

трансферты бюджету<br />

Пенсионного фонда<br />

РФ<br />

3 879<br />

0,8<br />

Объем межбюджетных трансфертов, переданных из областного бюджета<br />

в местные бюджеты, по разделам <strong>к</strong>лассифи<strong>к</strong>ации расходов<br />

млн. руб.<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Межбюджетные трансферты, всего 54 631 41 950 36 328 87% 25 056 24 528<br />

в том числе:<br />

Общегосударственные расходы 62 82 66 80% 66 66<br />

Национальная оборона 16 16 4 25% 4 4<br />

Национальная безопасность и правоохрани- 378 59 - - - -<br />

Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а 4 206 3 925 2 466 63% 527 431<br />

Жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство 20 672 10 698 7 200 67% 4 453 4 341<br />

Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды 152 0 28 - 55 -<br />

Образование 14 862 13 341 12 093 91% 10 853 10 051<br />

Культура, <strong>к</strong>инематография 634 164 24 15% - -<br />

Социальная полити<strong>к</strong>а 2 768 4 122 3 313 80% 3 170 3 189<br />

Физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура и спорт 776 683 577 84% 117 194<br />

Межбюджетные трансферты общего хара<strong>к</strong>тера 10 105 8 860 10 557 119% 5 811 6 252<br />

Стр. 62


Бюджетная устойчивость<br />

Государственная программа<br />

«Управление государственными финансами Сахалинс<strong>к</strong>ой области»<br />

ЦЕЛЬ: Повышение эффе<strong>к</strong>тивности и <strong>к</strong>ачества управления государственными<br />

финансами Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

2016<br />

план<br />

9 122<br />

млн. руб.<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

10 675<br />

млн. руб.<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рам<strong>к</strong>ах программ,<br />

в общем объеме расходов областного бюджета, %<br />

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов<br />

областного бюджета, %<br />

Доля органов государственной власти Сахалинс<strong>к</strong>ой области, государственных<br />

учреждений Сахалинс<strong>к</strong>ой области, обеспеченных возможностью<br />

юридичес<strong>к</strong>и значимого эле<strong>к</strong>тронного до<strong>к</strong>ументооборота в сфере<br />

управления общественными финансами Сахалинс<strong>к</strong>ой области, %<br />

Отношение объема средств областного бюджета, охваченных провер<strong>к</strong>ами,<br />

<strong>к</strong> общему объему средств областного бюджета без учета расходов на<br />

обслуживание государственного долга, %<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

план<br />

2018<br />

план<br />

<strong>2019</strong><br />

план<br />

98,2 97,0 97,0 97,0 97,0<br />

97,3 96,6 97,6 91,3 95,0<br />

100 100 100 100 100<br />

6<br />

не<br />

менее<br />

5<br />

не<br />

менее<br />

5<br />

12 12,5<br />

Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />

Увеличение объема<br />

расходов в<br />

<strong>2017</strong> году обусловлено<br />

увеличением<br />

объема<br />

дотации на поддерж<strong>к</strong>у<br />

мер по<br />

обеспечению сбалансированности<br />

местных бюджетов<br />

на 2072 млн.<br />

руб. или на 194%<br />

53%<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

10 675<br />

млн руб.<br />

40%<br />

5%<br />

2%<br />

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности<br />

муниципальных образований,<br />

5663 млн. руб.<br />

Дотации на поддерж<strong>к</strong>у мер по обеспечению<br />

сбалансированности местных бюджетов,<br />

4275 млн .руб.<br />

Субсидия МО г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong> на осуществление<br />

фун<strong>к</strong>ций административного центра Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области, 480 млн. руб.<br />

Прочие расходы, 257 млн. руб.<br />

Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />

Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности<br />

47,8 49,6<br />

15,1 15,1<br />

29,1<br />

32,7 32,7 32,7<br />

Стр. 63<br />

Уровень бюджетной обеспеченности<br />

до выравнивания, тыс. руб./1 чел.<br />

Уровень бюджетной обеспеченности<br />

после выравнивания, тыс. руб./1 чел.


Бюджетная устойчивость<br />

Государственный долг<br />

млн. руб.<br />

18 770<br />

13 070<br />

2 500 2 500 2 500<br />

0 0 0<br />

1 068 582<br />

2015 фа<strong>к</strong>т 2016 план <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ая область<br />

в 2014 году<br />

полностью погасила<br />

задолженность<br />

по государственному<br />

долгу и по<br />

состоянию на<br />

1.09.16 относится<br />

<strong>к</strong> двум субъе<strong>к</strong>там<br />

РФ (с городом федерального<br />

значения<br />

г.Севастополь), не<br />

имеющим государственного<br />

долга<br />

Предельный размер государственного<br />

долга Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Предельный объем<br />

государственного долга, всего<br />

в том числе:<br />

по государственным гарантиям<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Долговые обязательства по <strong>к</strong>редитам<br />

<strong>к</strong>редитных организаций<br />

Долговые обязательства по бюджетным<br />

<strong>к</strong>редитам<br />

2015<br />

план<br />

2016<br />

план<br />

Предельный объем расходов на<br />

обслуживание государственного<br />

долга Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г<br />

<strong>к</strong> 2016г<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

2 500 2 500 2 500 100% 13 070 18 770<br />

2 500 2 500 2 500 100% 2 500 2 500<br />

0 0 0 — 10 570 16 270<br />

0 0 0 — 0 0<br />

Стр. 64


Дополнительные сведения<br />

Глоссарий<br />

БЮДЖЕТ<br />

ГОСУДАРСТВЕННАЯ<br />

ПРОГРАММА<br />

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА<br />

Форма образования и расходования<br />

денежных<br />

средств, предназначенных<br />

<strong>для</strong> финансового обеспечения<br />

задач и фун<strong>к</strong>ций государства<br />

и местного самоуправления.<br />

Представляет собой главный<br />

финансовый до<strong>к</strong>умент<br />

страны(региона, муниципалитета,<br />

поселения), утверждаемый<br />

органом за<strong>к</strong>онодательной<br />

власти соответствующего<br />

уровня управления<br />

ДОТАЦИИ<br />

Система мероприятий и<br />

инструментов государственной<br />

полити<strong>к</strong>и, обеспечивающих<br />

в рам<strong>к</strong>ах реализации<br />

<strong>к</strong>лючевых государственных<br />

фун<strong>к</strong>ций достижение<br />

приоритетов и целей<br />

государственной полити<strong>к</strong>и<br />

в сфере социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />

развития и<br />

безопасности<br />

МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ<br />

КРЕДИТ<br />

Денежные средства, предоставляемые<br />

бюджетом другому<br />

бюджету на возвратной<br />

и возмездной основах<br />

Поступающие в бюджет<br />

денежные средства, за ис<strong>к</strong>лючением<br />

средств, являющихся<br />

в соответствии с<br />

Бюджетным <strong>к</strong>оде<strong>к</strong>сом Российс<strong>к</strong>ой<br />

Федерации источни<strong>к</strong>ами<br />

финансирования<br />

дефицита бюджета<br />

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ<br />

ТРАНСФЕРТЫ<br />

Межбюджетные трансферты,<br />

предоставляемые на<br />

безвозмездной и безвозвратной<br />

основе без установления<br />

направлений и<br />

(или) условий их использования<br />

Средства, предоставляемые<br />

одним бюджетом бюджетной<br />

системы Российс<strong>к</strong>ой<br />

Федерации другому<br />

бюджету бюджетной системы<br />

Российс<strong>к</strong>ой Федерации<br />

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ<br />

ОТНОШЕНИЯ<br />

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА<br />

Выплачиваемые из бюджета<br />

денежные средства, за<br />

ис<strong>к</strong>лючением средств, являющихся<br />

источни<strong>к</strong>ами финансирования<br />

дефицита<br />

бюджета<br />

СБАЛАНСИРОВАН-<br />

НОСТЬ БЮДЖЕТА<br />

Один из основополагающих<br />

принципов формирования и<br />

исполнения бюджета, состоящий<br />

в <strong>к</strong>оличественном<br />

соответствии (равновесии)<br />

бюджетных расходов доходам.<br />

В случае нарушения<br />

баланса возни<strong>к</strong>ает дефицит<br />

или профицит бюджета<br />

Взаимоотношения между<br />

публично-правовыми образованиями<br />

по вопросам<br />

регулирования бюджетных<br />

правоотношений, организации<br />

и осуществления бюджетного<br />

процесса<br />

Стр. 65<br />

СУБВЕНЦИИ<br />

Межбюджетные трансферты,<br />

предоставляемые на<br />

безвозмездной и безвозвратной<br />

основе в целях<br />

обеспечения исполнения<br />

отдельных государственных<br />

полномочий, переданных<br />

органам местного самоуправления<br />

СУБСИДИИ<br />

Межбюджетные трансферты,<br />

предоставляемые на<br />

безвозмездной и безвозвратной<br />

основе в целях<br />

софинансирования расходов<br />

на решение вопросов<br />

местного значения


Дополнительные сведения<br />

Стр. 66<br />

Фун<strong>к</strong>циональная стру<strong>к</strong>тура областного бюджета<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г<br />

<strong>к</strong> 2016г<br />

2018<br />

прогноз<br />

млн. руб.<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Расходы всего 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />

в том числе:<br />

1 Общегосударственные расходы 5 395 5 187 4 262 82% 3 729 3 733<br />

Фун<strong>к</strong>ционирование высшего должностн. лица субъе<strong>к</strong>та РФ 19 13 13 101% 13 13<br />

Фун<strong>к</strong>ционирование за<strong>к</strong>онодательных органов гос. власти 328 331 319 96% 287 287<br />

Фун<strong>к</strong>ционирование высших исполнительных органов гос.<br />

власти субъе<strong>к</strong>тов РФ, местных администраций 460 436 555 127% 549 549<br />

Судебная система 185 194 174 90% 138 138<br />

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и<br />

таможенных органов и органов фин. надзора 213 191 204 107% 198 198<br />

Обеспечение проведения выборов и референдумов 204 47 202 433% 42 42<br />

Резервные фонды 0 1 000 1 000 100% 900 900<br />

Другие общегосударственные вопросы 3 988 2 976 1 794 60% 1 602 1 606<br />

2 Национальная оборона 241 205 142 69% 139 139<br />

Мобилизационная и вневойс<strong>к</strong>овая подготов<strong>к</strong>а 16 17 5 27% 5 5<br />

Мобилизационная подготов<strong>к</strong>а э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и 225 189 137 73% 134 134<br />

3<br />

Национальная безопасность и правоохранительная<br />

деятельность<br />

2 138 2 613 2 185 84% 1 666 1 666<br />

Органы юстиции 48 57 120% 55 55<br />

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,<br />

<strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ая оборона 565 538 347 65% 241 241<br />

Обеспечение пожарной безопасности 1 506 1 713 1 240 72% 1 036 1 036<br />

Другие вопросы в области национальной безопасности и<br />

правоохранительной деятельности 67 314 541 172% 334 334<br />

4 Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а 90 114 27 423 23 489 86% 14 054 8 978<br />

Общеэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ие вопросы 736 856 841 98% 675 678<br />

Топливно-энергетичес<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с 4 716 5 036 2 740 54% 1 486 1 344<br />

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 1 44 2 5% 0 0<br />

Сельс<strong>к</strong>ое хозяйство и рыболовство 22 642 3 125 2 739 88% 1 922 1 701<br />

Водное хозяйство 257 319 26 8% 9 9<br />

Лесное хозяйство 688 880 634 72% 604 609<br />

Транспорт 10 756 1 523 2 893 190% 1 325 325<br />

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 703 14 045 9 385 67% 4 339 2 388<br />

Связь и информати<strong>к</strong>а 250 372 892 240% 610 610<br />

При<strong>к</strong>ладные научные исследования в области нац. э<strong>к</strong>он. 6 - 0 0 0<br />

Другие вопросы в области национальной э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и 40 359 1 223 3 339 273% 3 084 1 314<br />

5 Жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство 34 937 21 201 16 734 79% 8 487 8 871<br />

Жилищное хозяйство 23 890 9 344 6 687 72% 3 762 3 836<br />

Коммунальное хозяйство 10 735 11 522 9 585 83% 4 428 4 737<br />

Благоустройство 82 90 184 204% 42 42<br />

Другие вопросы в области ЖКХ 230 246 278 113% 256 256<br />

6 Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды 306 600 126 21% 118 62<br />

Охрана объе<strong>к</strong>тов растит и живот мира, среды их обитания 65 95 86 90% 62 62<br />

Другие вопросы в области охраны о<strong>к</strong>ружающей среды 242 505 40 8% 56 0


Дополнительные сведения<br />

Стр. 67<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong>г<br />

<strong>к</strong> 2016г<br />

2018<br />

прогноз<br />

млн. руб.<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

7 Образование 19 149 18 802 16 497 88% 13 793 13 190<br />

Дош<strong>к</strong>ольное образование 7 278 6 758 5 872 87% 4 460 4 610<br />

Общее образование 8 810 8 806 7 234 82% 6 780 6 073<br />

Дополнительное образование детей - 630 554 554<br />

Среднее профессиональное образование 1 930 1 881 1 642 87% 1 163 1 167<br />

Проф. подготов<strong>к</strong>а, переподготов<strong>к</strong>а и повышение <strong>к</strong>валифи<strong>к</strong>ации 187 284 223 78% 170 170<br />

Молодежная полити<strong>к</strong>а и оздоровление детей 425 547 556 102% 432 382<br />

Другие вопросы в области образования 518 526 340 65% 233 233<br />

8 Культура, <strong>к</strong>инематография 3 051 2 524 1 882 75% 1 352 1 363<br />

Культура 2 716 2 255 1 655 73% 1 168 1 184<br />

Кинематография 229 137 110 81% 98 99<br />

Другие вопросы в области <strong>к</strong>ультуры, <strong>к</strong>инематографии 106 132 116 88% 86 81<br />

9 Здравоохранение 15 987 18 648 9 646 52% 7 726 7 836<br />

Стационарная медицинс<strong>к</strong>ая помощь 4 971 6 754 2 613 39% 2 025 2 071<br />

Амбулаторная помощь 485 1 767 1 332 75% 1 276 1 341<br />

Медицинс<strong>к</strong>ая помощь в дневных стационарах всех типов 35 34 96% 31 31<br />

С<strong>к</strong>орая медицинс<strong>к</strong>ая помощь 11 2 72 36 раз 2 2<br />

Санаторно-оздоровительная помощь 317 256 119 46% 96 96<br />

Заготов<strong>к</strong>а, переработ<strong>к</strong>а, хранение и обеспечение безопасности<br />

донорс<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>рови и ее <strong>к</strong>омпонентов 155 158 187 118% 150 150<br />

Санитарно-эпидемиологичес<strong>к</strong>ое благополучие 11 11 12 109% 12 12<br />

Другие вопросы в области здравоохранения 10 037 9 664 5 280 55% 4 134 4 134<br />

10 Социальная полити<strong>к</strong>а 13 393 17 088 21 288 125% 19 483 19 695<br />

Пенсионное обеспечение 168 205 229 111% 229 229<br />

Социальное обслуживание населения 2 174 3 444 3 586 104% 1 920 1 920<br />

Социальное обеспечение населения 8 497 10 690 14 368 134% 14 230 14 415<br />

Охрана семьи и детства 2 049 2 221 2 632 119% 2 654 2 681<br />

Другие вопросы в области социальной полити<strong>к</strong>и 504 528 472 89% 451 450<br />

11 Физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура и спорт 2 133 5 946 4 422 74% 3 737 2 991<br />

Физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура 58 30 8 26% 0 0<br />

Массовый спорт 1 003 4 844 3 497 72% 3 286 2 540<br />

Спорт высших достижений 1 067 1 048 840 80% 398 398<br />

Другие вопросы в области физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта 5 24 78 323% 53 53<br />

12 Средства массовой информации 208 207 164 79% 51 50<br />

Телевидение и радиовещание 136 139 97 70% 16 16<br />

Периодичес<strong>к</strong>ая печать и издательства 54 61 64 105% 32 31<br />

Другие вопросы в области средств массовой информации 17 8 4 46% 3 3<br />

13 Обслуживание гос. и муниципального долга 0 - 0 1 068 582<br />

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального<br />

долга<br />

0 - 0 - 1 068 582<br />

14<br />

Межбюджетные трансферты общего хара<strong>к</strong>тера<br />

бюджетам бюджетной системы РФ<br />

10 105 8 860 10 557 119% 5 811 6 252<br />

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности<br />

субъе<strong>к</strong>тов РФ и муниципальных образований 5 159 5 934 5 663 95% 4 530 4 530<br />

Иные дотации 4 075 2 304 4 275 186% 796 1 232<br />

Прочие межбюджетные трансферты общего хара<strong>к</strong>тера 871 622 619 100% 485 490<br />

Условно утвержденные расходы 2 044 3 890


Дополнительные сведения<br />

Расходы областного бюджета на исполнение государственных программ<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области и непрограммным видам деятельности<br />

Наименование государственной<br />

программы<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong> <strong>к</strong><br />

2016<br />

2018<br />

прогноз<br />

млн. руб.<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Расходы всего 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />

в том числе<br />

РАСХОДЫ В РАМКАХ<br />

26 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ<br />

193 542 124 923 107 038 86% 77 337 71 538<br />

Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />

Развитие здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

на 2014-2020 годы<br />

Развитие образования Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

на 2014-2020 годы<br />

Социальная поддерж<strong>к</strong>а населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на 2014-2020 годы<br />

Доступная среда в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на<br />

2014-2020 годы<br />

Обеспечение населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

<strong>к</strong>ачественным жильем на 2014-2020 годы<br />

Обеспечение населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

<strong>к</strong>ачественными услугами жилищно<strong>к</strong>оммунального<br />

хозяйства на 2014-2020 годы<br />

Содействие занятости населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на 2014-2020 годы<br />

Обеспечение общественного поряд<strong>к</strong>а, противодействия<br />

преступности и неза<strong>к</strong>онному обороту<br />

нар<strong>к</strong>оти<strong>к</strong>ов в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на<br />

2013 - 2020 годы<br />

Защита населения и территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области от чрезвычайных ситуаций природного<br />

и техногенного хара<strong>к</strong>тера обеспечение пожарной<br />

безопасности и безопасности людей<br />

на водных объе<strong>к</strong>тах на 2014-2020 годы<br />

Развитие сферы <strong>к</strong>ультуры Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

на 2014-2020 годы<br />

Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды, воспроизводство<br />

и использование природных ресурсов в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на 2014-2020 годы<br />

Развитие физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры, спорта и повышение<br />

эффе<strong>к</strong>тивности молодежной полити<strong>к</strong>и<br />

в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022 годы<br />

Развитие внутреннего и въездного туризма в<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022 годы<br />

15 775 18 558 13 672 74% 11 528 11 527<br />

17 360 16 436 14 639 89% 12 426 11 966<br />

12 274 14 879 16 030 108% 14 960 15 118<br />

289 567 620 109% 5 5<br />

22 114 7 766 5 287 68% 3 337 2 550<br />

13 999 13 072 10 313 79% 5 141 5 577<br />

431 462 421 91% 378 387<br />

74 556 687 123% 347 347<br />

1 802 2 300 1 585 69% 1 272 1 272<br />

2 690 2 865 1 842 64% 1 121 1 126<br />

505 872 74 8% 65 9<br />

2 772 6 164 4 762 77% 3 851 3 300<br />

- - 567 - 545 545<br />

Стр. 68


Дополнительные сведения<br />

млн. руб.<br />

Наименование государственной<br />

программы<br />

Инновационное развитие и модернизация э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и<br />

Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие и инновационная<br />

полити<strong>к</strong>а Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022<br />

годы<br />

Развитие промышленности в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на период до 2020 года<br />

Информационное общество в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области (2014 - 2020 годы)<br />

Развитие транспортной инфрастру<strong>к</strong>туры и дорожного<br />

хозяйства в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на<br />

2014-2022 годы<br />

Развитие в Сахалинс<strong>к</strong>ой области сельс<strong>к</strong>ого<br />

хозяйства и регулирование рын<strong>к</strong>ов сельс<strong>к</strong>охозяйственной<br />

проду<strong>к</strong>ции, сырья и продовольствия<br />

на 2014-2020 годы<br />

Развитие рыбохозяйственного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области на 2014-2020 годы<br />

Развитие внешнеэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ой, межрегиональной<br />

и международной деятельности в<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Развитие лесного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са, охотничьего хозяйства<br />

и особо охраняемых природных территорий<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014 - 2020<br />

годы<br />

Социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие Курильс<strong>к</strong>их<br />

островов на 2016-2025 годы<br />

Сбалансированное региональное развитие<br />

Совершенствование системы государственного<br />

управления (2014-2020 годы)<br />

У<strong>к</strong>репление единства российс<strong>к</strong>ой нации и этно<strong>к</strong>ультурное<br />

развитие народов России, проживающих<br />

на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />

на 2015 - 2020 годы<br />

Эффе<strong>к</strong>тивное государство<br />

Совершенствование системы управления государственным<br />

имуществом Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

на 2014-2020 годы<br />

Управление государственными финансами<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

план<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

Динами<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong> <strong>к</strong><br />

2016<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

42 951 1 192 3 561 299% 1 880 6<br />

2 463 3 926 984 25% 89 173<br />

603 798 1 213 152% 970 970<br />

20 461 14 762 11 006 75% 4 261 2 101<br />

22 218 2 106 2 069 98% 1 094 1 126<br />

314 531 155 29% 3 3<br />

13 17 - - - -<br />

752 976 716 73% 660 665<br />

- 5 038 4 802 95% 5 339 4 742<br />

252 341 331 97% 208 208<br />

27 43 35 81% 30 30<br />

2 308 1 574 992 63% 857 861<br />

11 095 9 122 10 675 117% 6 970 6 924<br />

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 3 614 4 380 4 355 99% 3 876 3 870<br />

УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ - - - - 2 044 3 890<br />

Стр. 69


Дополнительные сведения<br />

Достижение основных целевых по<strong>к</strong>азателей<br />

прочих государственных программ Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

ГП "Совершенствование системы управления<br />

государственным имуществом Сахалинс<strong>к</strong>ой области"<br />

ЦЕЛИ: Формирование оптимального состава и стру<strong>к</strong>туры областного государственного<br />

имущества; совершенствование системы учета и управления объе<strong>к</strong>тами областной государственной<br />

собственности; повышение эффе<strong>к</strong>тивности управления <strong>к</strong>омпаниями с участием<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области, имуществом областной государственной собственности, находящимися<br />

в собственности Сахалинс<strong>к</strong>ой области земельными участ<strong>к</strong>ами; создание условий<br />

<strong>для</strong> формирования достоверного единого государственного информационного ресурса в<br />

сфере недвижимости; формирование рын<strong>к</strong>а земель и а<strong>к</strong>тивизация оборота земель сельс<strong>к</strong>охозяйственного<br />

назначения и сельс<strong>к</strong>охозяйственного использования<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Выполнение плановых по<strong>к</strong>азателей поступлений в бюджет<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области, %<br />

Доля прибыльных областных государственных унитарных<br />

предприятий от общего <strong>к</strong>оличества областных государственных<br />

унитарных предприятий, %<br />

Доля муниципальных образований от общего <strong>к</strong>оличества<br />

муниципальных образований Сахалинс<strong>к</strong>ой области, на территории<br />

<strong>к</strong>оторых государственная <strong>к</strong>адастровая стоимость<br />

объе<strong>к</strong>тов недвижимости а<strong>к</strong>туализирована в установленные<br />

сро<strong>к</strong>и, %<br />

115 100 100 100 100<br />

100 96 100 100 100<br />

100 100 100 100 100<br />

ГП "Совершенствование системы<br />

государственного управления (2014 - 2020 годы)"<br />

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Обеспечение эффе<strong>к</strong>тивного государственного управления; развитие<br />

<strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ого общества; расширение информационного поля Сахалинс<strong>к</strong>ой области; создание<br />

системы управления государственной <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ой службой Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />

формирование высо<strong>к</strong>о<strong>к</strong>валифицированного <strong>к</strong>адрового состава государственной <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ой<br />

службы<br />

Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />

2015<br />

фа<strong>к</strong>т<br />

2016<br />

оцен<strong>к</strong>а<br />

<strong>2017</strong><br />

прогноз<br />

2018<br />

прогноз<br />

<strong>2019</strong><br />

прогноз<br />

Число мероприятий Общественной палаты Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />

направленных на у<strong>к</strong>репление институтов <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ого<br />

общества и развивающих общественные инициативы<br />

Доля не<strong>к</strong>оммерчес<strong>к</strong>их организаций, получивших финансовую<br />

поддерж<strong>к</strong>у из средств областного бюджета, от общей численности<br />

та<strong>к</strong>их организаций<br />

50 50 50 50 50<br />

2 3,2 1 1 1<br />

Стр. 70


Дополнительные сведения<br />

Расходы областного бюджета на поддерж<strong>к</strong>у работни<strong>к</strong>ов<br />

государственных и муниципальных учреждений<br />

Меры социальной поддерж<strong>к</strong>и работни<strong>к</strong>ов образования<br />

Мера социальной<br />

поддерж<strong>к</strong>и<br />

Категории лиц, имеющих право на<br />

получение меры соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />

Средний<br />

Численность<br />

по-<br />

меры соц.<br />

размер<br />

лучателей, поддерж<strong>к</strong>и<br />

тыс.<br />

чел.<br />

руб.<br />

Расходы<br />

за 2015<br />

год, тыс.<br />

руб.<br />

Правовое<br />

основание<br />

Ежемесячная денежная<br />

<strong>к</strong>омпенсация<br />

на оплату жилой<br />

площади с<br />

отоплением и<br />

освещением<br />

Педагогичес<strong>к</strong>ие работни<strong>к</strong>и общеобразовательных<br />

организаций, работающие в<br />

сельс<strong>к</strong>ой местности на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

(с учетом членов их семей)<br />

2 668 4,66 149 219,1<br />

За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

от 17.07.2008<br />

№51-ЗО,<br />

За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

от 17.12.2012<br />

№106-ЗО<br />

Ежемесячные денежные<br />

выплаты<br />

на оплату ЖКУ<br />

Ежемесячная денежная<br />

выплата<br />

Библиотечные работни<strong>к</strong>и, врачи, работни<strong>к</strong>и<br />

со средним медицинс<strong>к</strong>им образованием<br />

государственных образовательных<br />

учреждений, работающие в сельс<strong>к</strong>ой<br />

местности на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области (с учетом членов их семей)<br />

Работни<strong>к</strong>и имеющие почетные звания<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области "Заслуженный<br />

педагог Сахалинс<strong>к</strong>ой области"<br />

15 4,8 870,5<br />

122 14,8 21 684,3<br />

За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

от 17.12.2012<br />

№106-ЗО<br />

За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

от 28.01.2004<br />

№466<br />

Ежемесячная денежная<br />

выплата<br />

Работни<strong>к</strong>и имеющие почетные звания<br />

"Заслуженный работни<strong>к</strong> физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультуры Российс<strong>к</strong>ой Федерации",<br />

"Заслуженный мастер спорта России",<br />

"Заслуженный тренер России",<br />

"Заслуженный тренер РСФСР"<br />

4 14,5 698,1<br />

За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

от 01. 04.2013<br />

18-ЗО<br />

Ежемесячная денежная<br />

выплата<br />

Работни<strong>к</strong>и государственных образовательных<br />

организаций Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

и муниципальных образовательных<br />

организаций, имеющие государственные<br />

награды РФ<br />

389 2,68 12 558,3<br />

За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

от 18.03.2014<br />

№9-ЗО<br />

Мера социальной<br />

поддерж<strong>к</strong>и<br />

Ежемесячная денежная<br />

выплата<br />

Меры социальной поддерж<strong>к</strong>и работни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультуры<br />

Категории лиц, имеющих право на получение<br />

меры соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />

Работни<strong>к</strong>и имеющие почетные звания Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области "Заслуженный работни<strong>к</strong><br />

<strong>к</strong>ультуры Сахалинс<strong>к</strong>ой области"<br />

Численность<br />

получателей,<br />

чел.<br />

Средний<br />

размер<br />

меры соц.<br />

поддерж<strong>к</strong>и,<br />

тыс.<br />

руб.<br />

Расходы<br />

за 2015<br />

год, тыс.<br />

руб.<br />

54 14,9 9 628,5<br />

Правовое<br />

основание<br />

За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

от 14.04.2004<br />

№492<br />

Стр. 71


Дополнительные сведения<br />

Мера социальной<br />

поддерж<strong>к</strong>и<br />

Ежемесячные денежные<br />

выплаты<br />

на оплату ЖКУ<br />

Единовременные<br />

денежные выплаты<br />

врачам <strong>для</strong><br />

обустройства<br />

Единовременные<br />

денежные выплаты<br />

среднему медицинс<strong>к</strong>ому<br />

персоналу<br />

<strong>для</strong> обустройства<br />

Меры социальной поддерж<strong>к</strong>и работни<strong>к</strong>ов здравоохранения<br />

Категории лиц, имеющих право на<br />

получение меры соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />

Врачи, провизоры, работни<strong>к</strong>и со средним<br />

медицинс<strong>к</strong>им и фармацевтичес<strong>к</strong>им<br />

образованием государственных учреждений<br />

здравоохранения, работающие<br />

в сельс<strong>к</strong>ой местности на территории<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

(с учетом членов их семей)<br />

Врачи-специалисты, прибывшие на работу<br />

в государственные учреждения<br />

здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Специалисты среднего звена, прибывшие<br />

на работу в государственные учреждения<br />

здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области<br />

Численность<br />

получателей,<br />

чел.<br />

Средний<br />

размер<br />

меры соц.<br />

поддерж<strong>к</strong>и<br />

тыс. руб.<br />

Расходы<br />

за 2015<br />

год тыс.<br />

руб.<br />

2 400 1,94 55 901,7<br />

120 841 100 920<br />

250 295,6 73 896,3<br />

Правовое<br />

основание<br />

За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области от<br />

17.12.2012<br />

№106-ЗО<br />

Постановление<br />

Правительства<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области от<br />

23.04.2014<br />

№183<br />

Постановление<br />

Правительства<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области от<br />

23.04.2014<br />

№183<br />

Единовременная<br />

<strong>к</strong>омпенсационная<br />

выплата<br />

Медицинс<strong>к</strong>ие работни<strong>к</strong>и в возрасте до<br />

45 лет, имеющие высшее образование,<br />

прибывшие или переехавшие на работу<br />

в сельс<strong>к</strong>ую местность<br />

2 1 000 2 000<br />

Федеральный<br />

за<strong>к</strong>он от 29 ноября<br />

2010 года<br />

N 326-ФЗ<br />

Ежемесячная денежная<br />

выплата<br />

Работни<strong>к</strong>и имеющие почетные звания<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области "Заслуженный<br />

работни<strong>к</strong> здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области"<br />

68 14,8 12 100,3<br />

За<strong>к</strong>он СО от<br />

11.07.2002 №<br />

343<br />

Мера социальной<br />

поддерж<strong>к</strong>и<br />

Денежное<br />

пособие<br />

Стр. 72<br />

Меры социальной поддерж<strong>к</strong>и молодых специалистов<br />

Категории лиц, имеющих право на<br />

получение меры соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />

Молодые дипломированные специалисты,<br />

достигшие возраста тридцати лет<br />

и за<strong>к</strong>лючившие трудовые договора с<br />

областными государственными или<br />

муниципальными учреждениями сферы<br />

образования, <strong>к</strong>ультуры, социальной<br />

полити<strong>к</strong>и, здравоохранения, физичес<strong>к</strong>ой<br />

<strong>к</strong>ультуры и спорта, сельс<strong>к</strong>ого, лесного<br />

и охотничьего хозяйства, ветеринарии<br />

Численность<br />

получателей,<br />

чел.<br />

Средний<br />

размер<br />

меры соц.<br />

поддерж<strong>к</strong>и,<br />

тыс.<br />

руб.<br />

Расходы<br />

за<br />

2015 год,<br />

тыс. руб.<br />

739 124 91 658,3<br />

Правовое<br />

основание<br />

За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />

области от<br />

31.03.2010<br />

№ 15-ЗО


Конта<strong>к</strong>тная информация<br />

Министерство финансов Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />

Адрес: 693009, г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>, Коммунистичес<strong>к</strong>ий пр-т, 32<br />

Телефон: (4242) 670-400, 46-91-86<br />

Фа<strong>к</strong>с: (4242) 72-78-31<br />

e-mail: sm_press@fu.adm.sakhalin.ru<br />

Развернутые сведения о бюджете<br />

Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2016 год<br />

представлены на сайте http://openbudget.sakhminfin.ru<br />

Форум <strong>для</strong> обсуждения общественных вопросов<br />

http://openbudget.sakhminfin.ru/forum<br />

Страница в социальных сетях<br />

www.vk.com/budget65<br />

Стр. 73

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!