_для_граждан_к_проекту_2017-2019
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН<br />
К прое<strong>к</strong>ту за<strong>к</strong>она об областном бюджете<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong> год и<br />
плановый период 2018 и <strong>2019</strong> годов<br />
31 о<strong>к</strong>тября <strong>2017</strong> г.<br />
г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>
Стр. 2
Стр. 3<br />
Содержание<br />
Вводная часть<br />
Административно-территориальное деление Сахалинс<strong>к</strong>ой области 4<br />
Стру<strong>к</strong>тура бюджетной системы Сахалинс<strong>к</strong>ой области 5<br />
Основные этапы бюджетного процесса в Сахалинс<strong>к</strong>ой области в 2016 и <strong>2017</strong> гг. 6<br />
Основные направления налоговой полити<strong>к</strong>и Сахалинс<strong>к</strong>ой области 7<br />
Основные налоговые и неналоговые преференции в <strong>2017</strong> году 8<br />
Основные направления бюджетной полити<strong>к</strong>и Сахалинс<strong>к</strong>ой области 9<br />
От<strong>к</strong>рытость и прозрачность бюджетных данных 10<br />
Прое<strong>к</strong>ты инициативного бюджетирования 11<br />
Особенности формирования бюджета на <strong>2017</strong>—<strong>2019</strong> годы 12<br />
Основные по<strong>к</strong>азатели прогноза социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития области 13<br />
Основные параметры бюджета<br />
Основные параметры <strong>к</strong>онсолидированного бюджета 15<br />
Распределение налоговых и неналоговых доходов между бюджетами 16<br />
Основные параметры областного бюджета 17<br />
Социально ориентированный бюджет<br />
Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной полити<strong>к</strong>и 23<br />
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения 26<br />
Реализация мероприятий в сфере социальной полити<strong>к</strong>и 29<br />
Реализация мероприятий в сфере физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта 34<br />
Реализация мероприятий в сфере <strong>к</strong>ультуры и <strong>к</strong>инематографии 37<br />
Безопасность <strong>граждан</strong><br />
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 39<br />
Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />
Развитие жилищно-<strong>к</strong>оммунального хозяйства 41<br />
Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды 44<br />
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Реализация мероприятий в сфере топливно-энергетичес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са 48<br />
Реализация мероприятий в сфере сельс<strong>к</strong>ого хозяйства и рыболовства 49<br />
Реализация мероприятий в сфере лесного хозяйства 52<br />
Реализация мероприятий в сферах транспорта и дорожного хозяйства 53<br />
Туризм, э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие и инновационная полити<strong>к</strong>а 55<br />
Содействие занятости населения 57<br />
Социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие Курильс<strong>к</strong>их островов 59<br />
Бюджетная устойчивость<br />
Межбюджетные трансферты, государственный долг 62<br />
Дополнительные сведения<br />
Глоссарий 65<br />
Расходы по фун<strong>к</strong>циональной стру<strong>к</strong>туре, программным и непрограммным мероприятиям 66
Вводная часть<br />
Что та<strong>к</strong>ое Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>?<br />
Бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой области утверждается<br />
ежегодно Сахалинс<strong>к</strong>ой областной<br />
Думой в виде за<strong>к</strong>она об областном<br />
бюджете на очередной финансовый<br />
год и плановый период. По<br />
своей сути, это сложный финансовый<br />
до<strong>к</strong>умент, представляющий <strong>для</strong> простого<br />
<strong>граждан</strong>ина набор непонятных<br />
материалов.<br />
Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong> является упрощенной<br />
версией главного финансового<br />
до<strong>к</strong>умента области и призван обеспечить<br />
понятное и доступное представление<br />
<strong>для</strong> <strong>граждан</strong> информации о<br />
бюджете Сахалинс<strong>к</strong>ой области.<br />
Читателям, впервые от<strong>к</strong>рывшим Бюджет<br />
<strong>для</strong> <strong>граждан</strong>, мы ре<strong>к</strong>омендуем<br />
посетить одноименный раздел на портале<br />
«От<strong>к</strong>рытый бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области», где представлено устройство<br />
бюджетной системы Российс<strong>к</strong>ой<br />
Федерации и содержатся основные<br />
понятия и термины, используемые в<br />
бюджетном процессе.<br />
http://openbudget.sakhminfin.ru<br />
либо озна<strong>к</strong>омиться с разделом Глоссарий<br />
на стр.65 брошюры<br />
Описание административно-территориального<br />
деления Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ая область - единственная<br />
область в Российс<strong>к</strong>ой Федерации,<br />
полностью расположенная на островах.<br />
В ее состав входят остров Сахалин<br />
с прилегающими небольшими<br />
островами Монерон и Тюлений, а та<strong>к</strong>же<br />
56 островов Курильс<strong>к</strong>ой гряды.<br />
В рам<strong>к</strong>ах муниципального устройства<br />
в Сахалинс<strong>к</strong>ой области создано 21<br />
муниципальное образование, в т.ч.:<br />
17 городс<strong>к</strong>их о<strong>к</strong>ругов (ГО)<br />
1 муниципальный район (МР)<br />
2 городс<strong>к</strong>их поселения (ГП)<br />
1 сельс<strong>к</strong>ое поселение (СП)<br />
Стр. 4<br />
Средняя плотность населения - 5,6<br />
чел./<strong>к</strong>в. <strong>к</strong>м, что ниже среднероссийс<strong>к</strong>ого<br />
(8,3 чел./<strong>к</strong>в. <strong>к</strong>м), но выше уровня<br />
Дальневосточного федерального<br />
о<strong>к</strong>руга (1,2 чел. на <strong>к</strong>в. <strong>к</strong>м).<br />
Население<br />
487,3 тыс.<br />
Более 100<br />
национальностей<br />
Площадь<br />
87,4 тыс. <strong>к</strong>м 2<br />
Наименование<br />
ГО г.Южно-Сахалинс<strong>к</strong><br />
ГО Але<strong>к</strong>сандровс<strong>к</strong>-<br />
ГО Долинс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Невельс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Охинс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Поронайс<strong>к</strong>ий<br />
Углегорс<strong>к</strong>ий МР<br />
Углегорс<strong>к</strong>ое ГП<br />
Шахтерс<strong>к</strong>ое ГП<br />
Бошня<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ое СП<br />
ГО Холмс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Анивс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Курильс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Ма<strong>к</strong>аровс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Ногли<strong>к</strong>с<strong>к</strong>ий<br />
ГО Смирныховс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Северо-Курильс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Томаринс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Тымовс<strong>к</strong>ий<br />
ГО Южно-Курильс<strong>к</strong>ий
Вводная часть<br />
Стру<strong>к</strong>тура бюджетной системы<br />
Консолидированный<br />
бюджет<br />
Бюджет Территориального<br />
фонда обязательного<br />
медицинс<strong>к</strong>ого страхования<br />
Бюджетная система<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области состоит<br />
из областного<br />
бюджета и<br />
местных бюджетов<br />
(бюджеты городс<strong>к</strong>их<br />
о<strong>к</strong>ругов,<br />
бюджет муниципального<br />
района,<br />
бюджеты сельс<strong>к</strong>ого<br />
и городс<strong>к</strong>их поселений),<br />
<strong>к</strong>оторые<br />
образуют <strong>к</strong>онсолидированный<br />
бюджет Сахалин-<br />
Областной<br />
бюджет<br />
Межбюджетные трансферты<br />
Межбюджетные трансферты<br />
Межбюджетные трансферты<br />
Местные бюджеты<br />
До<strong>к</strong>ументы, на основе <strong>к</strong>оторых составляется<br />
Положения Послания Президента РФ<br />
Федеральному Собранию РФ,<br />
определяющих бюджетную полити<strong>к</strong>у<br />
Основные направления бюджетной и<br />
налоговой полити<strong>к</strong>и Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
Прогноз социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />
развития Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Государственные программы<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Бюджетный прогноз Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на долгосрочный период<br />
Стр. 5
Вводная часть<br />
Основные этапы бюджетного процесса<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
в 2016 и <strong>2017</strong> годах<br />
Составление<br />
прое<strong>к</strong>та бюджета<br />
на <strong>2017</strong> год и<br />
плановый период<br />
июль-о<strong>к</strong>тябрь<br />
2016 года<br />
Рассмотрение и<br />
утверждение<br />
отчета об исполнении<br />
бюджета за 2016 год<br />
июнь<br />
<strong>2017</strong> года<br />
Рассмотрение<br />
и утверждение<br />
прое<strong>к</strong>та бюджета<br />
на <strong>2017</strong> год и<br />
плановый период<br />
ноябрь-де<strong>к</strong>абрь<br />
2016 года<br />
Подготов<strong>к</strong>а<br />
отчета об<br />
исполнении<br />
бюджета за 2016 год<br />
апрель-май<br />
<strong>2017</strong> года<br />
Исполнение<br />
бюджета<br />
в <strong>2017</strong> году<br />
январь-де<strong>к</strong>абрь<br />
<strong>2017</strong> года<br />
Стр. 6
Вводная часть<br />
Основные направления бюджетной полити<strong>к</strong>и<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Основные направления бюджетной и<br />
налоговой полити<strong>к</strong>и на <strong>2017</strong> год и плановый<br />
период 2018 и <strong>2019</strong> годов, сохраняют<br />
преемственность целей и задач,<br />
определенных в 2016 году и<br />
направлены прежде всего, на повышение<br />
уровня и <strong>к</strong>ачества жизни населения,<br />
а та<strong>к</strong>же на устойчивое социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое<br />
развитие Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА<br />
Стимулирование<br />
роста<br />
реального<br />
се<strong>к</strong>тора э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и<br />
Увеличение<br />
доходов<br />
бюджета<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
Сохранение<br />
и развитие<br />
налогового<br />
потенциала<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
Формирование<br />
благоприятных<br />
условий <strong>для</strong><br />
роста инвестиционной<br />
а<strong>к</strong>тивности<br />
Поддерж<strong>к</strong>а<br />
социально<br />
незащищенных<br />
<strong>к</strong>атегорий<br />
<strong>граждан</strong><br />
Реализация налоговой полити<strong>к</strong>и<br />
Установление налоговых и неналоговых<br />
преференций, направленных на<br />
стимулирование э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого роста,<br />
улучшение инвестиционного <strong>к</strong>лимата<br />
и создание дополнительных рабочих<br />
мест, повышение доступности<br />
жилья <strong>для</strong> <strong>граждан</strong> и других мер,<br />
направленных на повышение <strong>к</strong>ачества<br />
жизни населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области.<br />
Стр. 7<br />
Увеличение налога на доходы физичес<strong>к</strong>их<br />
лиц <strong>для</strong> иностранных <strong>граждан</strong>,<br />
осуществляющих трудовую деятельность<br />
на основании патента
Вводная часть<br />
Основные налоговые и неналоговые<br />
преференции в <strong>2017</strong> году<br />
06<br />
Льгота по<br />
транспортному<br />
налогу<br />
Льгота по<br />
налогу на<br />
прибыль<br />
организаций<br />
Льгота по<br />
налогу на<br />
имущество<br />
Льгота по<br />
налогу с<br />
применением<br />
УСН<br />
Льгота по<br />
земельному<br />
налогу<br />
Льгота по<br />
аренде гос.<br />
имущества<br />
Освобож<br />
дение от<br />
уплаты<br />
Освобождение<br />
от уплаты<br />
Став<strong>к</strong>а 13,5%<br />
Освобождение<br />
от уплаты<br />
Освобождение<br />
от уплаты<br />
Став<strong>к</strong>а 1,1%<br />
Освобождение<br />
от уплаты<br />
Став<strong>к</strong>а от<br />
0% до 13,5%<br />
Став<strong>к</strong>а от<br />
0% до 1,1%<br />
Освобожден<br />
ие от уплаты<br />
Став<strong>к</strong>а от<br />
0% до 5%<br />
30% от рыночной<br />
величины<br />
Стр. 8<br />
06<br />
Поддерж<strong>к</strong>а социально незащищенных<br />
<strong>к</strong>атегорий <strong>граждан</strong><br />
Ветеранов (ВОВ, боевых действий); пенсионеров (льгота по земельному налогу<br />
предоставляется в отдельных муниципальных образованиях); многодетных<br />
семей; инвалидов; родителей и опе<strong>к</strong>унов детей-инвалидов; и др.<br />
Снижение налогового бремени <strong>для</strong> организаций социальной сферы,<br />
поставщи<strong>к</strong>ов услуг населению<br />
ЖСК, ДСК и гаражных <strong>к</strong>ооперативов, садоводчес<strong>к</strong>их товариществ; санаторно-<strong>к</strong>урортных<br />
организаций; организаций по объе<strong>к</strong>там производства эле<strong>к</strong>тричес<strong>к</strong>ой и тепловой энергии;<br />
Организаций в отношении сдаваемых в наем «арендных» домов ( став<strong>к</strong>а 0,1%)<br />
Общественных организаций<br />
инвалидов<br />
Сельс<strong>к</strong>охозяйственных товаропроизводители, занимающихся растениеводством<br />
и животноводством (по грузовым и автобусным транспортным средствам);<br />
собственни<strong>к</strong>и ТС, использующих природный газ в <strong>к</strong>ачестве топлива<br />
Оптимизация налоговых льгот<br />
В отношении объе<strong>к</strong>тов, за<strong>к</strong>репленных за органами власти Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />
областными и муниципальными учреждениями, автодорог общего пользования<br />
регионального, межмуниципального и местного значения<br />
Стимулирование привлечения инвестиций в э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>у области,<br />
поддерж<strong>к</strong>а малого и среднего бизнеса<br />
Организаций—резидентов территории опережающего социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />
развития или свободного порта Владивосто<strong>к</strong>, организаций, реализующих приоритетные<br />
инвестиционные прое<strong>к</strong>ты, в том числе в сфере эле<strong>к</strong>троэнергети<strong>к</strong>и, туризма<br />
сельс<strong>к</strong>ого хозяйства, (<strong>для</strong> резидентов ТОСЭР и порта свободного Владивосто<strong>к</strong><br />
став<strong>к</strong>а по налогу на имущество 0%)<br />
Для субъе<strong>к</strong>тов малого и среднего бизнеса по отдельным видам э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ой<br />
деятельности став<strong>к</strong>а 5% (доходы-расходы), <strong>для</strong> впервые зарегистрированных<br />
ИП по отдельным видам э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ой деятельности став<strong>к</strong>а 0%<br />
Для субъе<strong>к</strong>тов малого и среднего бизнеса, осуществляющих приоритетные<br />
виды деятельности или в<strong>к</strong>люченных в перечень организаций инфрастру<strong>к</strong>туры<br />
поддерж<strong>к</strong>и
Вводная часть<br />
Повышение<br />
<strong>к</strong>ачества<br />
администрирования<br />
доходов<br />
Совершенствование<br />
механизмов<br />
межбюджетного<br />
регулирования<br />
Совершенствование<br />
управления<br />
исполнением<br />
областного<br />
бюджета<br />
Совершенствование<br />
внутреннего<br />
государственного<br />
<strong>к</strong>онтроля<br />
Разработ<strong>к</strong>а<br />
и реализация<br />
бюджетного<br />
прогноза<br />
на долгосрочный<br />
период<br />
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА<br />
Повышение<br />
результативности<br />
применения<br />
программноцелевого<br />
управления<br />
Повышение прозрачности<br />
и от<strong>к</strong>рытости<br />
бюджетного<br />
процесса<br />
Поддерж<strong>к</strong>а местных<br />
инициатив<br />
Повышение<br />
эффе<strong>к</strong>тивности<br />
бюджетных<br />
расходов<br />
и о<strong>к</strong>азания<br />
государственных<br />
услуг<br />
Основные меры бюджетной полити<strong>к</strong>и<br />
Стр. 9<br />
Уменьшение объемов бюджетных<br />
ассигнований по отдельным направлениям<br />
расходов <strong>к</strong> 2016 году в пределах<br />
10%.<br />
Ежегодная инде<strong>к</strong>сация отдельных<br />
мер социальной поддерж<strong>к</strong>и в <strong>2017</strong>-<br />
<strong>2019</strong> годах на 4%<br />
Увеличение с 1 января <strong>2017</strong> года<br />
размера прожиточного минимума<br />
пенсионера <strong>для</strong> расчета социальной<br />
доплаты <strong>к</strong> пенсии до 12 151 рублей<br />
Достижение в <strong>2017</strong> году по<strong>к</strong>азателей<br />
по повышению оплаты труда специалистов<br />
в сфере образования,<br />
здравоохранения, <strong>к</strong>ультуры, социального<br />
обслуживания, установленных в<br />
«дорожных <strong>к</strong>артах» по реализации<br />
У<strong>к</strong>азов Президента РФ<br />
«Замороз<strong>к</strong>а» инде<strong>к</strong>сации расходов<br />
на оплату труда в органах государственной<br />
власти Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Завершение в <strong>2017</strong> году мероприятий<br />
по ли<strong>к</strong>видации аварийного жилья<br />
Направление бюджетных инвестиций<br />
в первоочередном поряд<strong>к</strong>е на<br />
завершение пус<strong>к</strong>овых объе<strong>к</strong>тов, а<br />
та<strong>к</strong>же на софинансирование объе<strong>к</strong>тов<br />
государственной и муниципальной<br />
собственности, строительство<br />
<strong>к</strong>оторых осуществляется в рам<strong>к</strong>ах<br />
федеральных целевых программ<br />
Внедрение нового модуля региональной<br />
системы в сфере за<strong>к</strong>упо<strong>к</strong><br />
Разработ<strong>к</strong>а региональной программы<br />
поддерж<strong>к</strong>и местных инициатив<br />
Проведение публичных слушаний<br />
по прое<strong>к</strong>ту за<strong>к</strong>она об областном бюджете<br />
и его исполнении в очной форме
Вводная часть<br />
От<strong>к</strong>рытость и прозрачность бюджетных данных<br />
Пример Сахалинс<strong>к</strong>ой области по организации работы форума,<br />
созданного <strong>для</strong> обсуждения бюджетных вопросов вошел в Библиоте<strong>к</strong>у<br />
лучшей пра<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>и по результатам II этапа рейтинга субъе<strong>к</strong>тов РФ по<br />
уровню от<strong>к</strong>рытости бюджетных данных за 2016 год<br />
По уровню от<strong>к</strong>рытости бюджетных<br />
данных I и II этапа 2016 года Сахалинс<strong>к</strong>ая<br />
область занимает 17 место<br />
среди субъе<strong>к</strong>тов РФ и 1 место в<br />
Дальневосточном Федеральном о<strong>к</strong>руге,<br />
улучшив данный по<strong>к</strong>азатель по<br />
сравнению с 2015 годом на 45 и 5<br />
пун<strong>к</strong>тов соответственно.<br />
Обеспечение прозрачности и от<strong>к</strong>рытости<br />
бюджетного процесса—одна из<br />
важнейших задач бюджетной полити<strong>к</strong>и<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области.<br />
В <strong>к</strong>онце 2015 года министерством<br />
финансов Сахалинс<strong>к</strong>ой области а<strong>к</strong>тивизирована<br />
работа по повышению<br />
от<strong>к</strong>рытости бюджетных данных по<br />
трем основным направлениям:<br />
обеспечение свободного доступа <strong>к</strong><br />
бюджетным данным в сети интернет<br />
совершенствование формата Бюджета<br />
<strong>для</strong> <strong>граждан</strong><br />
вовлечение <strong>граждан</strong> в бюджетный<br />
процесс<br />
В рам<strong>к</strong>ах организованной работы, с<br />
начала 2016 года запущен портал<br />
«От<strong>к</strong>рытый бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой области»,<br />
подготовлено 5 интернетброшюр<br />
«Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>», в<br />
том числе и <strong>к</strong> изменениям за<strong>к</strong>она об<br />
областном бюджете на те<strong>к</strong>ущий год,<br />
поддерживается и совершенствуется<br />
работа форума, а<strong>к</strong>туальные вопросы<br />
по бюджетной темати<strong>к</strong>е обсуждены с<br />
членами Общественного совета при<br />
министерстве финансов Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области, проведен первый областной<br />
<strong>к</strong>он<strong>к</strong>урс прое<strong>к</strong>тов по представлению<br />
бюджетов <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>.<br />
Публичные слушания по прое<strong>к</strong>ту<br />
областного бюджета на <strong>2017</strong> год и<br />
плановый период 2018 и <strong>2019</strong> годов<br />
назначены на 9 ноября 2016<br />
года в <strong>к</strong>инотеатре «О<strong>к</strong>тябрь»<br />
Лучшая<br />
пра<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а<br />
В 2016 году рейтинг субъе<strong>к</strong>тов РФ по<br />
уровню от<strong>к</strong>рытости бюджетных данных<br />
составляется Федеральным государственным<br />
бюджетным учреждением<br />
«Научно-исследовательс<strong>к</strong>ий финансовый<br />
институт» по за<strong>к</strong>азу Министерства<br />
Финансов РФ.<br />
В 2016 году <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урсный прое<strong>к</strong>т министерства финансов Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области занял первое место во всероссийс<strong>к</strong>ом <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урсе прое<strong>к</strong>тов<br />
«Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>», в группе юридичес<strong>к</strong>их лиц в номинации "Бюджет:<br />
с<strong>к</strong>оль<strong>к</strong>о я плачу и что я получаю"<br />
1-е<br />
место<br />
Стр. 10<br />
Кон<strong>к</strong>урс является одним из направлений<br />
реализации совместного прое<strong>к</strong>та<br />
От<strong>к</strong>рытого правительства и Минфина<br />
России «Бюджет <strong>для</strong> <strong>граждан</strong>». Деятельность<br />
в рам<strong>к</strong>ах прое<strong>к</strong>та направлена<br />
на озна<strong>к</strong>омление <strong>граждан</strong> с приоритетами<br />
бюджетной полити<strong>к</strong>и,<br />
условиями формирования и параметрами<br />
бюджетов бюджетной системы<br />
РФ, планируемыми и достигнутыми<br />
результатами использования бюджетных<br />
средств, а та<strong>к</strong>же на поддерж<strong>к</strong>у<br />
местных инициатив, реализацию<br />
системы мер по повышению бюджетной<br />
грамотности населения.<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ая область по итогам 2015 года отнесена <strong>к</strong> субъе<strong>к</strong>там РФ с<br />
высо<strong>к</strong>им <strong>к</strong>ачеством управления региональными финансами и стала<br />
единственным представителем Дальневосточного федерального о<strong>к</strong>руга,<br />
обладателем I степени <strong>к</strong>ачества управления<br />
В рам<strong>к</strong>ах Всероссийс<strong>к</strong>ой а<strong>к</strong>ции «День<br />
финансовой грамотности в учебных<br />
заведениях», приуроченной <strong>к</strong> профессиональному<br />
праздни<strong>к</strong>у «День<br />
финансиста», в сентябре 2016 года<br />
проведены ле<strong>к</strong>ции, деловые игры,<br />
<strong>к</strong>лассные часы, <strong>к</strong>руглые столы <strong>для</strong><br />
учащихся ш<strong>к</strong>ол в разных муниципальных<br />
образованиях области, а<br />
та<strong>к</strong>же <strong>для</strong> студентов высших образовательных<br />
учреждений<br />
I степень<br />
<strong>к</strong>ачества<br />
управления
Вводная часть<br />
Прое<strong>к</strong>ты инициативного бюджетирования<br />
В мае 2016 года на территории муниципального<br />
образования Томаринс<strong>к</strong>ий<br />
городс<strong>к</strong>ой о<strong>к</strong>руг Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области было создано первое территориальное<br />
общественное самоуправление,<br />
являющееся элементом<br />
инициативного бюджетирования.<br />
К о<strong>к</strong>тябрю 2016 года на территории<br />
муниципальных образований Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области зарегистрировано<br />
11 территориальных общественных<br />
самоуправлений. В областном бюджете<br />
на 2016 год предусмотрены<br />
средства в размере 20 млн. рублей,<br />
за счет <strong>к</strong>оторых ТОСы вправе осуществить<br />
мероприятия по озеленению,<br />
устройству детс<strong>к</strong>их игровых площадо<strong>к</strong>,<br />
освещению, размещению малых<br />
архите<strong>к</strong>турных форм и иные мероприятия,<br />
предусмотренные Правилами<br />
благоустройства муниципальных<br />
образований<br />
В <strong>2017</strong> году, в целях содействия<br />
населению в непосредственном осуществлении<br />
местного самоуправления,<br />
пра<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>ом вовлечении в выбор<br />
приоритетов и решение проблем<br />
местного самоуправления, предполагается<br />
разработ<strong>к</strong>а региональной программы<br />
поддерж<strong>к</strong>и местных инициатив.<br />
Реализация программы позволит выработать<br />
механизмы, в том числе с<br />
использованием сети интернет <strong>для</strong><br />
учета реальных нужд населения при<br />
решении вопросов местного значения<br />
и повышения прозрачности использования<br />
бюджетных средств.<br />
Стр. 11
Вводная часть<br />
Особенности формирования бюджета<br />
на <strong>2017</strong>—<strong>2019</strong> годы<br />
Основные бюджетные рис<strong>к</strong>и<br />
На <strong>2017</strong> год и плановый период 2018-<br />
<strong>2019</strong>– годов областной бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области определен в соответствии<br />
с параметрами, предусмотренными<br />
в федеральном бюджете и<br />
прогнозе социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />
развития РФ<br />
Снижение среднегодовой цены на<br />
нефть и более низ<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>урс доллара<br />
США по сравнению с базовым параметром<br />
являются основными рис<strong>к</strong>ами<br />
недополучения доходов в бюджет<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области, та<strong>к</strong> <strong>к</strong>а<strong>к</strong> доходная<br />
часть бюджетов <strong>2017</strong>-<strong>2019</strong> годов<br />
более чем наполовину формируется<br />
за счет нефтегазовых доходов.<br />
В условиях падения цены на нефть снижается рентабельность нефтегазовых<br />
прое<strong>к</strong>тов, что отражается на со<strong>к</strong>ращении прибыли и доходов государства от<br />
раздела прибыльной проду<strong>к</strong>ции. По условиям Соглашения о разделе проду<strong>к</strong>ции,<br />
расчет налоговых и других обязательных платежей ведется операторами<br />
нефтегазовых прое<strong>к</strong>тов в долларах США, поэтому при снижении <strong>к</strong>урса доллара<br />
США уменьшается объем налоговых поступлений при <strong>к</strong>онвертации.<br />
Рис<strong>к</strong>ом <strong>для</strong> областного бюджета та<strong>к</strong>же<br />
являются изменения бюджетного<br />
за<strong>к</strong>онодательства на федеральном<br />
уровне и перераспределение нефтегазовых<br />
доходов в пользу федерального<br />
бюджета.<br />
На федеральном уровне уже принято<br />
решение о перераспределении с <strong>2017</strong><br />
года части налога на прибыль в федеральный<br />
бюджет <strong>для</strong> последующей<br />
поддерж<strong>к</strong>е регионов с более низ<strong>к</strong>им<br />
уровнем бюджетной обеспеченности.<br />
Меры по минимизации основных бюджетных рис<strong>к</strong>ов<br />
Стр. 12<br />
Проведены встречи с операторами<br />
шельфовых прое<strong>к</strong>тов <strong>для</strong> минимизации<br />
со<strong>к</strong>ращения доходной части областного<br />
бюджета, по итогам <strong>к</strong>оторых<br />
проведен пересчет ряда нефтегазовых<br />
доходов исходя из предполагаемой<br />
цены на нефть<br />
Мобилизованы все источни<strong>к</strong>и доходов.<br />
Осуществлен прирост пра<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>и<br />
по всем налоговым источни<strong>к</strong>ам<br />
ненефтегазовых доходов областного<br />
бюджета по сравнению с оцен<strong>к</strong>ой<br />
2016 года<br />
Реализация «Новой э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ой<br />
полити<strong>к</strong>и», направленной на повышение<br />
темпов роста и обеспечение долгосрочной<br />
устойчивости региональной<br />
э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и. Для стимулирования<br />
инвестиционной а<strong>к</strong>тивности принят<br />
ряд за<strong>к</strong>онов, предусматривающих обнуление<br />
или снижение ставо<strong>к</strong> по<br />
налогу на прибыль и налогу на имущество<br />
организаций <strong>для</strong> резидентов<br />
территорий опережающего социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />
развития (ТОСЭР)<br />
и свободного порта Владивосто<strong>к</strong><br />
(режим свободного порта распространяется<br />
и на Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ий городс<strong>к</strong>ой<br />
о<strong>к</strong>руг). Принятые решения способствуют<br />
стру<strong>к</strong>турной перестрой<strong>к</strong>е э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и<br />
и за<strong>к</strong>ладывают фундамент<br />
<strong>для</strong> э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого роста на базе<br />
инвестиций
Вводная часть<br />
Основные по<strong>к</strong>азатели прогноза социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />
развития области<br />
842,0<br />
829,6<br />
861,4<br />
880,3<br />
793,5<br />
784,3<br />
2014 фа<strong>к</strong>т 2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />
Валовый региональный проду<strong>к</strong>т, млрд. руб.<br />
487,84<br />
487,1<br />
486,8 486,9<br />
487,3<br />
2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.<br />
Стр. 13<br />
288<br />
287,5<br />
287<br />
286,5<br />
286<br />
285,5<br />
0,74 0,75<br />
286,4<br />
286,8 286,8<br />
0,8 0,79<br />
287,4<br />
287,6<br />
- среднегодовая численность занятых в э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>е, тыс. чел.<br />
0,76<br />
2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />
- уровень зарегистрированной безработицы (на <strong>к</strong>онец года), %<br />
0,85<br />
0,8<br />
0,75<br />
0,7<br />
0,65<br />
0,6<br />
0,55<br />
0,5
Вводная часть<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
61,3<br />
66,1 68,75 71,2 73,9<br />
111,9<br />
58,8 61,2 63,4 65,8<br />
54,5<br />
107,0<br />
105,5 104,8 104,3<br />
15,5 16,6 17,2 17,9 18,6<br />
110<br />
105<br />
100<br />
0<br />
2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />
- среднемесячная заработная плата по области тыс. руб.<br />
- среднемесячная заработная плата наемных работни<strong>к</strong>ов<br />
в организациях, у ИП и физичес<strong>к</strong>их лиц, тыс. руб.<br />
- средний размер назначенных пенсий, тыс. руб.<br />
95<br />
- инде<strong>к</strong>с потребительс<strong>к</strong>их цен за период с начала года, тыс. руб.<br />
13,7<br />
14,7 15,5 16,2 16,9<br />
2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />
Величина прожиточного минимума, тыс. руб.<br />
312,1<br />
34,6%<br />
337,9<br />
29,7%<br />
293,4<br />
31,6%<br />
305,8 319,4<br />
30,3% 28,2%<br />
2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />
- ввод в действие жилых домов, тыс. <strong>к</strong>в. м.<br />
- удельный вес жилых домов, построенных населением, тыс. <strong>к</strong>в. м.<br />
Стр. 14
Основные параметры бюджета<br />
Основные параметры<br />
<strong>к</strong>онсолидированного бюджета<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Консолидированный<br />
бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
в<strong>к</strong>лючает в себя<br />
областной бюджет<br />
и бюджеты муниципальных<br />
образований,<br />
входящих в<br />
состав Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области , без<br />
учета межбюджетных<br />
трансфертов<br />
между этими бюджетами<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г<br />
<strong>к</strong> 2016г<br />
млрд. руб.<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
ДОХОДЫ 222 846 130 183 114 158 88% 89 629 91 311<br />
Налоговые и неналоговые<br />
доходы<br />
Безвозмездные поступления,<br />
всего<br />
217 681 126 314 112 067 89% 88 028 89 690<br />
5 165 3 869 2 091 54% 1 601 1 621<br />
в т.ч. Федерального бюджета 4 612 2 441 1 922 79% 1 491 1 506<br />
РАСХОДЫ 212 657 154 245 128 246 83%<br />
101<br />
048<br />
97 914<br />
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+) 10 189 -24 062 -14 088 -11 418 -6 603<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
-7,5<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
-0,8<br />
9,8<br />
-16,6<br />
-13,3<br />
0,9<br />
112,7<br />
98,1<br />
Областной бюджет<br />
129,3<br />
111,4<br />
207,0<br />
197,2<br />
Профицит (10,7)<br />
Дефицит (-24)<br />
Дефицит (-14,1)<br />
16,0<br />
17,5<br />
16,9<br />
24,9<br />
Местные бюджеты<br />
млрд. руб.<br />
16,4 Доходы (223,4)<br />
15,5<br />
Доходы (130,2)<br />
Расходы (154,2)<br />
Доходы (114,1)<br />
Расходы (128,3)<br />
Расходы (212,7)<br />
Стр. 15<br />
300,3<br />
3<br />
447,3<br />
1<br />
280,1<br />
2014 фа<strong>к</strong>т 2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а<br />
- место в РФ по среднедушевым<br />
налоговым и неналоговым доходам<br />
Налоговые и неналоговые доходы<br />
<strong>к</strong>онсолидированного бюджета на душу населения<br />
3<br />
Субъе<strong>к</strong>т<br />
2014<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
тыс. руб.<br />
Место<br />
по ДФО,<br />
2016 г.<br />
Амурс<strong>к</strong>ая область 45,5 50,1 52,2 7<br />
Еврейс<strong>к</strong>ая АО 34,1 33,0 40,6 9<br />
Камчатс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 72 80,8 79,4 5<br />
Магаданс<strong>к</strong>ая область 104,9 126,5 149,1 3<br />
Приморс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 41,4 43,1 45,4 8<br />
Республи<strong>к</strong>а Саха (Я<strong>к</strong>утия) 105,6 125,8 138,5 4<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ая область 300,3 447,3 280,1 2<br />
Хабаровс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 55,1 55,8 58,1 6<br />
Чу<strong>к</strong>отс<strong>к</strong>ий АО 214,3 311,6 293,1 1
Основные параметры бюджета<br />
270,3<br />
5<br />
435,9<br />
3<br />
332,9<br />
2014 фа<strong>к</strong>т 2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а<br />
- место в РФ по среднедушевым<br />
расходам<br />
Расходы <strong>к</strong>онсолидированного бюджета<br />
на душу населения<br />
3<br />
Субъе<strong>к</strong>т<br />
2014<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
тыс. руб.<br />
Место<br />
по ДФО,<br />
2016 г.<br />
Амурс<strong>к</strong>ая область 80,7 69,9 70,2 8<br />
Еврейс<strong>к</strong>ая АО 79,0 70,4 75,2 7<br />
Камчатс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 199,4 206,7 234,0 3<br />
Магаданс<strong>к</strong>ая область 209,1 222,7 225,9 4<br />
Приморс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 54,7 56 60,2 9<br />
Республи<strong>к</strong>а Саха (Я<strong>к</strong>утия) 185,6 199,1 212,6 5<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ая область 270,3 435,9 332,9 2<br />
Хабаровс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай 84,9 76,4 80,1 6<br />
Чу<strong>к</strong>отс<strong>к</strong>ий АО 442,0 515,2 587,6 1<br />
Федеральный<br />
бюджет<br />
Областной<br />
бюджет<br />
Местный<br />
бюджет<br />
Размер норматива распределения установлен Бюджетным <strong>к</strong>оде<strong>к</strong>сом РФ / за<strong>к</strong>онами Сахалинс<strong>к</strong>ой области,%<br />
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ<br />
РЕГИОНАЛЬНЫЕ<br />
МЕСТНЫЕ<br />
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ<br />
Распределение налоговых и неналоговых доходов<br />
между бюджетами<br />
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет<br />
субъе<strong>к</strong>та по став<strong>к</strong>е 17%<br />
100<br />
Налог на доходы физичес<strong>к</strong>их лиц (НДФЛ) 85 / 65 15 / 35<br />
А<strong>к</strong>цизы на пиво, производимое на территории РФ 100<br />
А<strong>к</strong>цизы на нефтепроду<strong>к</strong>ты 12 88 / 68 0 / 20<br />
Роялти по газу природному при выполнении СРП 100 0<br />
Роялти по нефти при выполнении СРП 95 5<br />
Налог на добычу полезных ис<strong>к</strong>опаемых в виде угля 40 60<br />
Налог на имущество организаций 100 / 70 0 / 30<br />
Транспортный налог 100 / 0 0 / 100<br />
Налог на имущество физичес<strong>к</strong>их лиц 100<br />
Земельный налог 100<br />
Налог, взимаемый в связи с применением УСН 100 / 0 0 / 100<br />
Единый налог на вмененный доход <strong>для</strong> отдельных видов<br />
деятельности<br />
100<br />
Единый сельс<strong>к</strong>охозяйственный налог 100<br />
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы<br />
налогообложения<br />
100<br />
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ<br />
Доходы в виде доли прибыльной проду<strong>к</strong>ции государства<br />
Стр. 16<br />
при выполнении СРП<br />
50 50
Основные параметры бюджета<br />
Оцен<strong>к</strong>а выпадающих доходов бюджета<br />
в связи с предоставлением налоговых льгот,<br />
установленных за<strong>к</strong>онодательством<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Наименование налога<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong><br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г <strong>к</strong><br />
2016г<br />
млн. руб.<br />
2018<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2019</strong><br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА<br />
Транспортный налог 154,5 162,2 170,3 105,0% 178,8 187,7<br />
Налог на имущество ФЛ 1,5 1,6 1,7 106,3% 1,8 1,9<br />
Земельный налог 3 3 3 100,0% 3 3<br />
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 0 0 0 0 0<br />
Налог на прибыль 24,8 5,3 17,3 326,4% 63,1 77,1<br />
Налог на имущество организаций 81,7 80,3 52,3 65,1% 890,4 827<br />
Транспортный налог 4,1 4,5 5 111,1% 5,2 5,4<br />
Земельный налог 87,3 87,3 87,3 100,0% 87,3 87,3<br />
Основные параметры областного бюджета<br />
Источни<strong>к</strong>ом финансирования<br />
дефицита бюджета<br />
в <strong>2017</strong> году<br />
являются остат<strong>к</strong>и<br />
средств на счетах<br />
по учету средств<br />
областного бюджета.<br />
В 2018 и<br />
<strong>2019</strong> годах источни<strong>к</strong>ами<br />
финансирования<br />
дефицита<br />
бюджета планируются<br />
<strong>к</strong>редиты <strong>к</strong>оммерчес<strong>к</strong>их<br />
бан<strong>к</strong>ов<br />
Стр. 17<br />
Объем налоговых и неналоговых доходов<br />
областного бюджета в <strong>2017</strong><br />
году прогнозируется в размере 96<br />
млрд. рублей, в 2018 и <strong>2019</strong> годах<br />
71,1 и 72 млрд. руб. соответственно.<br />
Ма<strong>к</strong>симальным за всю историю по<br />
объему налоговых и неналоговых поступлений<br />
стал 2015 год—в бюджет<br />
поступило 201,3 млрд. рублей. Дву<strong>к</strong>ратное<br />
падение мировых цен на<br />
нефть привело <strong>к</strong> со<strong>к</strong>ращению поступлений<br />
нефтегазовых доходов <strong>к</strong>а<strong>к</strong> в<br />
федеральный, та<strong>к</strong> и в областной<br />
бюджет. В целом ожидается со<strong>к</strong>ращение<br />
собственных доходов в <strong>2017</strong> году<br />
<strong>к</strong> плановому значению 2016 года на<br />
12%.<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г<br />
<strong>к</strong> 2016г<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
ДОХОДЫ 207 016 112 699 98 108 87% 72 686 73 581<br />
Налоговые и неналоговые<br />
доходы<br />
Безвозмездные поступления,<br />
всего<br />
Основное снижение налоговых доходов<br />
в <strong>2017</strong> году ожидается за счет<br />
налога на прибыль в рам<strong>к</strong>ах Соглашений<br />
о разделе проду<strong>к</strong>ции. Налог на<br />
прибыль уплачивается иностранными<br />
инвесторами один раз в год по итогам<br />
налогового периода в размере годовой<br />
суммы налога. Та<strong>к</strong>им образом, в<br />
<strong>2017</strong> году в бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
поступит налог на прибыль за<br />
2016 год. Уплата будет производиться<br />
исходя из средней ожидаемой цены<br />
43 доллара США за баррель.<br />
млн. руб.<br />
201 334 108 831 96 017 88% 71 085 71 960<br />
5 682 3 869 2 091 54% 1 601 1 621<br />
РАСХОДЫ 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />
ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+) 9 860 -16 603 -13 285 0 -10 571 -5 717
Основные параметры бюджета<br />
79% доходов за<br />
9 месяцев 2016<br />
года поступили<br />
от 10 <strong>к</strong>рупнейших<br />
налогоплательщи<strong>к</strong>и<br />
области:<br />
Сахалин Энерджи<br />
Инвестмент<br />
Компани ЛТД<br />
Э<strong>к</strong>сон Нефтегаз<br />
Лимитед<br />
Сахалин Ойл<br />
Энд Газ Девелопмент<br />
Ко.,ЛТД<br />
АО Корпорация<br />
развития Сахалина<br />
О-Эн-Джи-Си<br />
ВИДЕШ Лимитед<br />
ПАО «Газпром»<br />
ПАО Дальневосточный<br />
бан<strong>к</strong><br />
Сбербан<strong>к</strong>а России<br />
Дальневосточная<br />
железная дорога<br />
(филиал<br />
ОАО «РЖД»)<br />
Шлюмберже<br />
Лоджел<strong>к</strong>о, Ин<strong>к</strong>.<br />
ООО «Курилгео»<br />
Стр. 18<br />
Налоговые доходы областного бюджета<br />
млн. руб.<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г<br />
<strong>к</strong> 2016г<br />
2018<br />
прогноз<br />
Неналоговые доходы областного бюджета<br />
млн. руб.<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Налоговые доходы, всего 176 479 97 682 74 358 76% 62 606 63 583<br />
в том числе:<br />
Налог на прибыль организаций,<br />
всего<br />
159 053 78 748 50 324 64% 36 735 36 207<br />
из них:<br />
прое<strong>к</strong>т "Сахалин-1" 27 342 7 325 1 141 16% 1 077 0<br />
прое<strong>к</strong>т "Сахалин-2" 124 784 65 452 41 449 63% 27 577 27 803<br />
традиционная система налогообложения<br />
7 541 5 664 7 603 134% 7 946 8 263<br />
в рам<strong>к</strong>ах <strong>к</strong>онсолидированной<br />
группы налогоплательщи<strong>к</strong>ов<br />
-614 307 131 43% 135 141<br />
Налог на доходы физичес<strong>к</strong>их лиц 12 061 12 511 16 622 133% 17 533 18 537<br />
А<strong>к</strong>цизы на пиво, производимое<br />
на территории РФ<br />
179 208 215 103% 217 223<br />
А<strong>к</strong>цизы на нефтепроду<strong>к</strong>ты 689 788 788 100% 788 788<br />
Налог на имущество организаций 2 949 3 938 4 698 119% 5 643 6 090<br />
Налог на добычу полезных ис<strong>к</strong>опаемых<br />
289 234 378 161% 369 358<br />
Регулярные платежи за добычу<br />
полезных ис<strong>к</strong>опаемых (роялти)<br />
793 819 711 87% 707 747<br />
Сбор за пользование объе<strong>к</strong>тами<br />
водных биологичес<strong>к</strong>их ресурсов<br />
347 344 389 113% 393 410<br />
Государственная пошлина 120 92 104 113% 102 105<br />
Прочие налоговые доходы 0 0 130 0 120 118<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Неналоговые доходы, всего 24 854 11 149 21 659<br />
в том числе:<br />
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных<br />
<strong>к</strong>апиталах организаций, или дивидендов по а<strong>к</strong>циям,<br />
принадлежащим Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Доходы от размещения временно свободных средств<br />
бюджетов областного бюджета<br />
11 11 921<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г <strong>к</strong><br />
2016г<br />
в 1,9<br />
раза<br />
в 84<br />
раза<br />
6 746 1 400 2 400 171%<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
8 479 8 378<br />
721 521<br />
Плата за негативное воздействие на о<strong>к</strong>руж. среду 102 11 43 в 4 раза 48 52<br />
Доходы от о<strong>к</strong>азания платных услуг и <strong>к</strong>омпенсации затрат<br />
государства<br />
844 20 30 148% 30 30<br />
Доходы в виде доли прибыльной проду<strong>к</strong>ции государства<br />
при выполнении соглашений о разделе проду<strong>к</strong>ции<br />
16 723 9 373 8 889 95% 7 343 7 435<br />
Штрафы, сан<strong>к</strong>ции, возмещение ущерба 312 225 216 96% 215 215<br />
в том числе штрафы за нарушение за<strong>к</strong>онодательства<br />
РФ о безопасности дорожного движения<br />
212 189 180 95% 180 180<br />
Остальные неналоговые доходы 116 109 9 160 в 84 раза 122 124
Основные параметры бюджета<br />
Соотношение нефтегазовых и ненефтегазовых доходов<br />
Налоговые и<br />
неналоговые<br />
доходы <strong>2017</strong> года<br />
прогнозируются<br />
со снижением<br />
<strong>к</strong> уровню 2016<br />
года на 12,8<br />
млрд. рублей в<br />
основном по причине<br />
со<strong>к</strong>ращения<br />
налога на прибыль<br />
по прое<strong>к</strong>там<br />
«Сахалин-1» и<br />
«Сахалин-2»<br />
2015 фа<strong>к</strong>т<br />
(201,3 млрд. руб.)<br />
2016 план<br />
(108,8 млрд. руб.)<br />
<strong>2017</strong> прогноз<br />
(96,0 млрд. руб.)<br />
52,2<br />
млрд. руб.<br />
54,4%<br />
83,0<br />
млрд. руб.<br />
169,6<br />
млрд. руб.<br />
43,8<br />
млрд. руб.<br />
25,8<br />
млрд. руб.<br />
76,2% 23,8%<br />
45,6%<br />
31,7<br />
млрд. руб.<br />
84,3% 15,7%<br />
Безвозмездные<br />
поступления в<br />
областной бюджет–<br />
это дотации,<br />
субсидии,<br />
субвенции из федерального<br />
бюджета<br />
и иные межбюджетные<br />
трансферты, а<br />
та<strong>к</strong>же безвозмездные<br />
поступления<br />
от физичес<strong>к</strong>их<br />
и юридичес<strong>к</strong>их<br />
лиц<br />
Безвозмездные поступления в областной бюджет<br />
млн. руб.<br />
Наименование по<strong>к</strong>азателя<br />
Безвозмездные поступления,<br />
всего<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г <strong>к</strong><br />
2016г<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
5 682 3 869 2 091 54,0% 1 601 1 621<br />
в т. ч. Федерального бюджета 4 612 2 441 1 922 78,7% 1 491 1 506<br />
- Дотации 472 128<br />
- Субсидии 1 853 874 567 64,9% 119 123<br />
- Субвенции 1 225 1 142 1 109 97,1% 1 125 1 139<br />
- Иные межбюджетные трансферты<br />
Безвозмездные поступления от<br />
государственных<br />
(муниципальных) организаций<br />
Другие безвозмездные поступления<br />
1 061 296 246 82,9% 246 245<br />
506 1 345 61 4,5% 0 0<br />
565 83 109 131,0% 111 115<br />
Безвозмездные поступления из Федерального бюджета в<br />
областной бюджет<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
млн. руб.<br />
4 612<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
2 441<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
1 922<br />
Стр. 19
Основные параметры бюджета<br />
Расходы областного<br />
бюджета<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области можно<br />
рассмотреть с<br />
разных сторон:<br />
в разрезе основных<br />
фун<strong>к</strong>ций<br />
государственных<br />
органов<br />
в разрезе видов<br />
расходов<br />
в разрезе государственных<br />
программ и непрограммных<br />
направлений<br />
деятельности<br />
*- подробнее с<br />
фун<strong>к</strong>циональной<br />
стру<strong>к</strong>турой расходов<br />
можно<br />
озна<strong>к</strong>омиться на<br />
стр.66 брошюры<br />
либо на портале<br />
От<strong>к</strong>рытого бюджета<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
Особенности формирования областного бюджета по<br />
расходам в <strong>2017</strong> году<br />
Сохранение<br />
всех социальных<br />
выплат<br />
Реализация<br />
у<strong>к</strong>азов<br />
Президента РФ<br />
Со<strong>к</strong>ращение по<br />
отдельным<br />
статьям <strong>к</strong> уровню<br />
2016 года до 10%<br />
Инде<strong>к</strong>сация<br />
отдельных мер<br />
соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />
на 4%<br />
Расходы областного бюджета в разрезе основных<br />
фун<strong>к</strong>ций государственных органов*<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г<br />
<strong>к</strong> 2016г<br />
млн. руб.<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Расходы всего 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />
в том числе:<br />
Общегосударственные расходы 5 395 5 187 4 262 82% 3 729 3 733<br />
Национальная оборона 241 205 142 69% 139 139<br />
Национальная безопасность и правоохранительная<br />
деятельность<br />
2 138 2 613 2 185 84% 1 666 1 666<br />
Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а 90 114 27 423 23 489 86% 14 054 8 978<br />
Жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство 34 937 21 201 16 734 79% 8 487 8 871<br />
Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды 306 600 125 21% 117 62<br />
Образование 19 149 18 802 16 497 88% 13 793 13 190<br />
Культура, <strong>к</strong>инематография 3 051 2 524 1 882 75% 1 352 1 363<br />
Здравоохранение 15 987 18 648 9 646 52% 7 726 7 836<br />
Социальная полити<strong>к</strong>а 13 393 17 088 21 288 125% 19 483 19 695<br />
Физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура и спорт 2 133 5 946 4 422 74% 3 737 2 991<br />
Средства массовой информации 208 207 164 79% 51 50<br />
Обслуживание государственного и муниципального<br />
долга<br />
0 - 0 1 068 582<br />
Межбюджетные трансферты общего хара<strong>к</strong>тера<br />
бюджетам бюджетной системы РФ<br />
10 105 8 860 10 557 119% 5 811 6 252<br />
Условно утвержденные расходы - - - - 2 044 3 890<br />
15%<br />
7%<br />
2%<br />
Стр. 20<br />
14% 13%<br />
7%<br />
49%<br />
2016<br />
план<br />
129 303<br />
млн руб.<br />
16%<br />
5%<br />
21%<br />
15%<br />
6%<br />
9%<br />
2%<br />
10%<br />
48%<br />
19%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
111 393<br />
млн руб.<br />
15%<br />
4%<br />
21%<br />
Социальная сфера<br />
-образование<br />
-<strong>к</strong>ультура, <strong>к</strong>инематография<br />
-здравоохранение<br />
-социальная полити<strong>к</strong>а<br />
-физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура и спорт<br />
Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а<br />
ЖКХ<br />
Межбюджетные трансферты<br />
Прочие гос. расходы
Основные параметры бюджета<br />
Расходы областного бюджета по видам расходов<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<br />
<strong>к</strong>а <strong>2017</strong>г<br />
<strong>к</strong> 2016г<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Расходы всего 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />
в том числе:<br />
Социальное обеспечение населения 13 017 13 812 14 617 106% 14 627 14 773<br />
Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты гос. собственности 83 021 23 718 16 929 71% 12 410 7 489<br />
Выплаты персоналу органов гос. власти и <strong>к</strong>азенных<br />
учреждений<br />
6 324 6 315 6 744 107% 6 640 6 638<br />
За<strong>к</strong>уп<strong>к</strong>а товаров, работ и услуг <strong>для</strong> гос. нужд 7 792 9 857 5 324 54% 2 163 2 155<br />
Межбюджетные трансферты 58 438 46 300 40 250 87% 28 160 27 633<br />
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям 13 644 14 255 13 481 95% 9 851 9 870<br />
Обслуживание государственного и муниципального<br />
долга<br />
млн. руб.<br />
0 0 0 — 1 068 582<br />
Иные бюджетные расходы 14 919 15 045 14 048 93% 6 294 6 268<br />
Условно утвержденные расходы - - - - 2 044 3 890<br />
11%<br />
11% 18%<br />
12% 2016<br />
план<br />
129 303<br />
млн руб.<br />
5%<br />
7%<br />
13% 15%<br />
13% <strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
12%<br />
111 393<br />
млн руб.<br />
36%<br />
6%<br />
5%<br />
36%<br />
Перечень гос. программ<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
представлен на<br />
стр. 69 брошюры<br />
Формирование и<br />
исполнение бюджета<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области носит программный<br />
хара<strong>к</strong>тер<br />
и будет осуществляется<br />
в<br />
<strong>2017</strong> году на базе<br />
26 государственных<br />
программ по 4<br />
направлениям .<br />
Стр. 21<br />
63%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
111 393<br />
млн руб.<br />
4%<br />
Расходы областного бюджета<br />
по программному хара<strong>к</strong>теру<br />
11%<br />
22%<br />
0,3%<br />
Новое <strong>к</strong>ачество жизни, в<strong>к</strong>лючает 13<br />
гос. программ<br />
Инновационное развитие и модернизация<br />
э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и, в<strong>к</strong>лючает 9 гос. программ<br />
Сбалансированное региональное развитие,<br />
в<strong>к</strong>лючает 2 гос. программы<br />
Эффе<strong>к</strong>тивное государство, в<strong>к</strong>лючает<br />
2 гос. программы<br />
Непрограммные расходы
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Предоставление социально значимых общественных услуг<br />
Бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
остается социально<br />
ориентированным,<br />
расходы<br />
на социальную<br />
сферу составляют<br />
48% от объема<br />
расходов областного<br />
бюджета<br />
на <strong>2017</strong> год<br />
без учета средств<br />
территориального<br />
фонда ОМС<br />
Образование<br />
16 497 млн. руб.<br />
Культура,<br />
<strong>к</strong>инематография<br />
1 882 млн. руб.<br />
53 735<br />
млн. руб.<br />
Здравоохранение<br />
9 646 млн. руб.<br />
6 283<br />
млн. руб.<br />
Физичес<strong>к</strong>ая<br />
<strong>к</strong>ультура и спорт<br />
4 422 млн. руб.<br />
Социальная полити<strong>к</strong>а<br />
21 288 млн. руб.<br />
Территориальный<br />
фонд<br />
ОМС<br />
Расходы бюджетов субъе<strong>к</strong>тов РФ на 2016 год в расчете на одного жителя<br />
По расходам бюджета на душу населения<br />
в 2016 году Сахалинс<strong>к</strong>ая область<br />
занимает 1 место по физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультуре и спорту, 2 место по<br />
<strong>к</strong>ультуре, 3 место по здравоохранению<br />
и социальной полити<strong>к</strong>е и 5 место<br />
по образованию в Российс<strong>к</strong>ой Федерации.<br />
Субъе<strong>к</strong>т РФ<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ая<br />
область<br />
ФИЗКУЛЬТУРА<br />
И СПОРТ<br />
подушевые<br />
расходы<br />
место<br />
в РФ<br />
КУЛЬТУРА<br />
подушевые<br />
расходы<br />
место<br />
в РФ<br />
ЗДРАВООХРА-<br />
НЕНИЕ<br />
подушевые<br />
расходы<br />
место<br />
в РФ<br />
СОЦПОЛИТИКА ОБРАЗОВАНИЕ<br />
подушевые<br />
расходы<br />
место<br />
в РФ<br />
подушевые<br />
расходы<br />
12 960 1 5 774 2 41 040 3 34 096 3 39 198 5<br />
Чу<strong>к</strong>отс<strong>к</strong>ий АО 1 413 15 3 091 7 44 616 1 35 039 2 76 685 2<br />
Ямало-Ненец<strong>к</strong>ий<br />
АО<br />
3 292 5 2 230 9 29 159 5 28 452 5 43 766 3<br />
Ненец<strong>к</strong>ий АО 979 20 14 512 1 41 507 2 62 966 1 110 571 1<br />
Ханты-<br />
Мансийс<strong>к</strong>ий АО<br />
Магаданс<strong>к</strong>ая<br />
область<br />
2 326 8 1 184 19 28 877 6 18 859 9 34 175 8<br />
3 242 6 4 587 4 39 855 4 23 581 7 37 772 6<br />
г.Мос<strong>к</strong>ва 3 985 3 4 721 3 16 658 9 25 170 6 22 152 11<br />
Республи<strong>к</strong>а Саха<br />
(Я<strong>к</strong>утия)<br />
Тюменс<strong>к</strong>ая область<br />
2 025 9 2 720 8 18 427 8 22 162 8 40 627 4<br />
место<br />
в РФ<br />
1 491 12 1 810 12 11 034 21 12 785 14 11 922 30<br />
г.Сан<strong>к</strong>т-Петербург 3 653 4 3 340 6 15 105 11 12 182 19 22 976 9<br />
Стр. 22
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Начиная с 2012<br />
года, в области<br />
построено и ре<strong>к</strong>онструировано<br />
25 детс<strong>к</strong>их садов.<br />
В 2016 году система<br />
образования<br />
области<br />
представлена 162<br />
дош<strong>к</strong>ольными<br />
образовательными<br />
организациями,<br />
164 общеобразовательными<br />
учреждениями,<br />
14 учреждениями<br />
профессионального<br />
образования<br />
и 23 организациями<br />
дополнительного<br />
образования<br />
детей<br />
Реализация мероприятий в сфере образования и<br />
молодежной полити<strong>к</strong>и<br />
В сфере образования в <strong>2017</strong> году<br />
предусмотрены расходы в объеме<br />
16497 млн. рублей или 14,8% общего<br />
объема расходов, со снижением против<br />
2016 года на 2305 млн. рублей.<br />
Снижение обусловлено в основном<br />
уточнением расчетов субвенции,<br />
предоставляемой местным бюджетам<br />
Дош<strong>к</strong>ольное<br />
образование<br />
5 872<br />
млн. руб.<br />
0%<br />
Молодежная<br />
полити<strong>к</strong>а<br />
и<br />
оздоровление<br />
детей<br />
556<br />
млн. руб.<br />
67%<br />
38%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
16 497<br />
млн руб.<br />
29%<br />
2%<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
Общее образование<br />
7 234<br />
млн. руб.<br />
16 497 млн. руб.<br />
Дополнительное<br />
образование<br />
630<br />
млн. руб.<br />
на обеспечение получения бесплатного<br />
дош<strong>к</strong>ольного и общего образования,<br />
а та<strong>к</strong>же уменьшением расходов<br />
на выполнение государственного задания<br />
областным учреждениям в связи<br />
с <strong>к</strong>орре<strong>к</strong>тиров<strong>к</strong>ой численности обучающихся<br />
и уточнением нормативов<br />
затрат.<br />
Профессиональная<br />
подготов<strong>к</strong>а<br />
и переподготов<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong>адров<br />
223<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />
20%<br />
5%<br />
6%<br />
Субвенции, 11 089,4 млн. руб.<br />
Среднее<br />
профессиональное<br />
образование<br />
1 642<br />
млн. руб.<br />
-дош<strong>к</strong>ольное образование, 4 753 млн. руб.<br />
-общее образование, 6 336,3 млн. руб.<br />
-опе<strong>к</strong>а и попечительство, 0,1 млн. руб.<br />
Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты гос.<br />
собственности, 821,7 млн. руб.<br />
Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты муниципальной<br />
собственности, 893,7млн. руб.<br />
Обеспечение деятельности учреждений<br />
образования 3 334 млн. руб.<br />
Прочие расходы 358 млн. руб.<br />
Прочие<br />
расходы<br />
340<br />
млн. руб.<br />
Расходы областного бюджета на 1 учащегося в <strong>2017</strong> году<br />
Дош<strong>к</strong>ольное<br />
образование<br />
284<br />
тыс. руб.<br />
Стр. 23<br />
Общее<br />
образование<br />
Среднее профессиональное<br />
образование<br />
113,8<br />
177,7
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Государственная программа<br />
«Развитие образования Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />
ЦЕЛЬ: Обеспечение доступности <strong>к</strong>ачественного образования<br />
в соответствии с меняющимися запросами населения<br />
и перспе<strong>к</strong>тивными задачами инновационного социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />
развития Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
2016<br />
план<br />
16 436<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
14 639<br />
млн. руб<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере образования<br />
осуществляется<br />
в<br />
рам<strong>к</strong>ах государственной<br />
программы<br />
«Развитие образования<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на<br />
2014-2020 годы»<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
Доступность дош<strong>к</strong>ольного образования, % 100 100 100 100 100<br />
Доля государственных общеобразовательных организаций,<br />
соответствующих современным требованиям<br />
обучения, %<br />
79,4 79,4 79,7 80 80,1<br />
Удельный вес обучающихся, участвующих в олимпиадах<br />
и <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урсах различного уровня,%<br />
22,9 23,2 23,6 23,9 24,3<br />
Доля детей, охваченных образовательными программами<br />
дополнительного образования детей, в<br />
общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %<br />
68 70 71 73 74<br />
Удельный вес численности выпус<strong>к</strong>ни<strong>к</strong>ов профессиональных<br />
образовательных организаций, трудоустроившихся<br />
в течение одного года после о<strong>к</strong>ончания<br />
обучения по полученной специальности,<br />
58,5 60 62 65 72<br />
%<br />
Основные направления расходов в сфере образования<br />
Направление расходов<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
Году, %<br />
Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
Стр. 24<br />
Организация учебного<br />
процесса в дош<strong>к</strong>ольных<br />
образовательных учреждениях<br />
Организация учебного<br />
процесса в общеобразовательных<br />
учреждениях<br />
За<strong>к</strong>уп<strong>к</strong>а учебни<strong>к</strong>ов и учебно-лабораторного<br />
оборудования<br />
Обеспечение получения<br />
образования в частных<br />
дош<strong>к</strong>ольных организациях<br />
Обеспечение деятельности<br />
государственных<br />
учреждений среднего профессионального<br />
образования<br />
Обеспечение деятельности<br />
государственных<br />
учреждений дополнительного<br />
образования<br />
Предоставление льготного<br />
питания ш<strong>к</strong>ольни<strong>к</strong>ам,<br />
млн. руб.<br />
5 039 84%<br />
6 857 89%<br />
75 65%<br />
21 96%<br />
1 632 139%<br />
518 87%<br />
451 105%<br />
Обеспечение 100% доступности<br />
дош<strong>к</strong>ольного образования<br />
детей от 3-х до 7<br />
лет, чел.<br />
Обеспечение получения<br />
общего образования, чел.<br />
Доля детей, обучающихся<br />
в общеобразовательных<br />
организаций, соответствующих<br />
современным требованиям<br />
обучения, %<br />
О<strong>к</strong>азание услуг частными<br />
детс<strong>к</strong>ими садами, ед.<br />
Обучение студентов в<br />
учреждениях среднего профессионального<br />
образования,<br />
чел.<br />
Обучение детей в гос.<br />
учреждениях дополнительного<br />
образования, чел.<br />
26 440<br />
55 703<br />
54<br />
6<br />
4 191<br />
1 326<br />
Детям 1-4 <strong>к</strong>лассов, чел. 23 586<br />
Детям из малоимущих семей,<br />
чел.<br />
8 420<br />
Двухразовое питание обучающихся<br />
с ограниченными<br />
возможностями здоровья,<br />
3 084<br />
чел.
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Направление расходов<br />
Компенсация за содержание<br />
детей в дош<strong>к</strong>ольных<br />
учреждениях<br />
Социальное обеспечение<br />
детей-сирот<br />
Государственное и социальное<br />
обеспечение обучающейся<br />
молодежи<br />
Социальная поддерж<strong>к</strong>а<br />
работни<strong>к</strong>ов образовательных<br />
учреждений<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
Году, %<br />
281 110%<br />
1 378 110%<br />
15 268%<br />
169 121%<br />
Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
Предоставление <strong>к</strong>омпенсации<br />
родительс<strong>к</strong>ой платы,<br />
чел.<br />
25 455<br />
Именные стипендии, чел. 58<br />
Золотые медалисты, чел. 70<br />
Предоставление отдельных<br />
мер соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />
педаг. работни<strong>к</strong>ам, чел.<br />
5 692<br />
Средняя заработная плата педагогичес<strong>к</strong>их работни<strong>к</strong>ов<br />
образовательных учреждений<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
100% 100% 100%<br />
тыс. руб.<br />
100%<br />
101,5%<br />
100%<br />
100%<br />
100%<br />
100% 100% 95,4% 91,5%<br />
100% 100% 100% 100%<br />
2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />
Среднее профессиональное образование<br />
Дош<strong>к</strong>ольное образование<br />
Общее образование<br />
Дополнительное образование<br />
Плановый инди<strong>к</strong>атор СЗП педагогичес<strong>к</strong>их<br />
работни<strong>к</strong>ов<br />
Отношение средней зарплаты работни<strong>к</strong>ов: дош<strong>к</strong>ольное образование—<strong>к</strong> СЗП в общем образовании,<br />
дополнительное образование—<strong>к</strong> СЗП учителей, все остальные <strong>к</strong>атегории—<strong>к</strong> СЗП по области<br />
Бюджетные инвестиции в сфере образования<br />
Год<br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
Объем финансирования<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
<strong>2019</strong><br />
план<br />
2016<br />
и ранее<br />
Всего<br />
млн. руб.<br />
Профинансировано<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
Детс<strong>к</strong>ий сад на 200 мест в г.Углегорс<strong>к</strong>е <strong>2017</strong> 373 59 — — 133 — 127 6<br />
Детс<strong>к</strong>ий сад на 40 мест в с. Мгачи Але<strong>к</strong>сандровс<strong>к</strong>-Сахалинс<strong>к</strong>ого<br />
района<br />
Расширение и ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция ш<strong>к</strong>олы № 1 до<br />
1266 учащихся (с увеличением на 906 учащихся)<br />
в г. Анива<br />
Общежитие на 150 мест <strong>для</strong> Сахалинс<strong>к</strong>ого<br />
техни<strong>к</strong>ума отраслевых технологий и сервиса<br />
в г. Холмс<strong>к</strong>е<br />
<strong>2017</strong> 54 107 — — 54,5 — 54 0,5<br />
<strong>2017</strong> 293 63 — — 255 — 247 8<br />
<strong>2017</strong> 108 64 — — 87 — 87 —<br />
Ш<strong>к</strong>ола-детс<strong>к</strong>ий сад на 110 мест в с.Тунгор 2018 4 100 — 150 4 — 4 —<br />
Средняя общеобразовательная ш<strong>к</strong>олы в г.<br />
Долинс<strong>к</strong>е<br />
Здание Центральной детс<strong>к</strong>ой музы<strong>к</strong>альной<br />
ш<strong>к</strong>олы<br />
2018 60 472 550 — — — — —<br />
2018 138 100 290 — 108 — 94 14<br />
Стр. 25<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
млн. руб.<br />
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
В настоящее время<br />
в области действуют<br />
51 государственное<br />
учреждение<br />
здравоохранения,<br />
4 федеральных<br />
лечебных<br />
учреждения, 1<br />
федеральное<br />
учреждение меди<strong>к</strong>о-социальной<br />
э<strong>к</strong>спертизы, 9 медицинс<strong>к</strong>их<br />
учреждений<br />
ведомственной<br />
подчиненности<br />
и 195<br />
субъе<strong>к</strong>тов частной<br />
медицины<br />
Реализация мероприятий в сфере здравоохранения<br />
Стационарная<br />
мед.<br />
помощь<br />
2 613<br />
млн. руб.<br />
Амбулаторная<br />
помощь<br />
1 331<br />
млн. руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
9 646 млн. руб.<br />
Санаторнооздоровительная<br />
помощь<br />
118<br />
млн. руб.<br />
Расходы на здравоохранение предусмотрены<br />
в сумме 9 646 млн. рублей,<br />
со снижением <strong>к</strong> уровню 2016 года на<br />
9001 млн. рублей. Снижение связано<br />
с со<strong>к</strong>ращением бюджетных инвестиций<br />
в объе<strong>к</strong>ты гос. собственности почти<br />
на 2 млрд. рублей в связи с завершением<br />
строительства перинатального<br />
центра Сахалинс<strong>к</strong>ой областной<br />
больницы и вводом в э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
амбулатории со службой э<strong>к</strong>стренной<br />
медицинс<strong>к</strong>ой помощи в<br />
с.Троиц<strong>к</strong>ое. Снижение расходов та<strong>к</strong>же<br />
связано с отражением страхового<br />
взноса на обязательное медицинс<strong>к</strong>ое<br />
страхование (ОМС) неработающего<br />
населения в размере 3996 млн. рублей<br />
по разделу Социальная полити<strong>к</strong>а<br />
в связи с несением изменений в бюджетную<br />
<strong>к</strong>лассифи<strong>к</strong>ацию, а та<strong>к</strong>же<br />
уменьшением страхового взноса на<br />
ОМС неработающего населения и<br />
дополнительного финансового обеспечения<br />
территориальной программы<br />
ОМС на 579 млн. рублей<br />
Прочие расходы 5 584 млн. руб., в т.ч.:<br />
-межбюджетные трансферты территориальному<br />
фонду ОМС, 3 879 млн. руб.<br />
-другие расходы, 1 705 млн. руб.<br />
Расходы на здравоохранение с учетом средств<br />
территориального фонда ОМС и взноса на обязательное медицинс<strong>к</strong>ое<br />
страхование неработающего населения<br />
5 312<br />
6 283<br />
Территориальный фонд обязательного<br />
медицинс<strong>к</strong>ого страхования<br />
(ТФ ОМС)<br />
Стр. 26<br />
18 648<br />
19 925<br />
13 642<br />
2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />
Областной бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области с учетом страхового взноса<br />
на ОМС неработающего населения<br />
и средств, направляемых в<br />
ТФ ОМС
тыс. руб.<br />
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Государственная программа<br />
«Развитие здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере<br />
здравоохранения<br />
осуществляется в<br />
рам<strong>к</strong>ах государственной<br />
программы<br />
«Развитие здравоохранения<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
на 2014-2020<br />
годы»<br />
ЦЕЛЬ: Обеспечение доступности медицинс<strong>к</strong>ой помощи и повышение<br />
эффе<strong>к</strong>тивности медицинс<strong>к</strong>их услуг, объемы, виды и <strong>к</strong>ачество<br />
<strong>к</strong>оторых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям<br />
населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области, передовым достижениям<br />
медицинс<strong>к</strong>ой нау<strong>к</strong>и и техни<strong>к</strong>и<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
2016<br />
план<br />
18 558<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
13 672<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн прогн 2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
Продолжительность жизни, лет 67,9 68,2 68,3 69 69,7<br />
Смертность от всех причин, на 1 000 населения 13,2 12,5 12,2 11,8 11,4<br />
Смертность от болезней системы <strong>к</strong>ровообращения,<br />
на 100 тыс. населения<br />
629,9 653,9 653,7 649,4 644,6<br />
Смертность от новообразований (в том числе от зло<strong>к</strong>ачественных),<br />
на 100 тыс. населения<br />
228,9 205,8 200,2 192,8 189<br />
Доля выездов бригад с<strong>к</strong>орой медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />
со временем доезда до больного менее 20 минут, %<br />
89,33 87,60 87,8 88 88,1<br />
Обеспеченность населения <strong>к</strong>ой<strong>к</strong>ами, на 10 тыс. населения<br />
110,1 109,5 104,7 101,5 99,6<br />
Объем медицинс<strong>к</strong>ой помощи в дневных стационарах,<br />
число пациенто-дней на 1 жителя<br />
0,78 0,728 0,741 0,749 0,749<br />
Обеспеченность врачами, на 10 000 населения 43,8 40,2 40,4 40,5 40,5<br />
Обеспеченность средним медицинс<strong>к</strong>им персоналом,<br />
на 10 000 населения<br />
121,4 118,8 118,9 119 119<br />
83%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
13 672<br />
млн руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />
5%<br />
6%<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong><br />
2016 году<br />
3%<br />
1%<br />
2%<br />
Совершенствование о<strong>к</strong>азания специализированной<br />
медицинс<strong>к</strong>ой помощи, с<strong>к</strong>орой медицинс<strong>к</strong>ой<br />
помощи, медицинс<strong>к</strong>ой эва<strong>к</strong>уации,<br />
11 284,9 млн. руб.<br />
Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а заболеваний и формирование<br />
здорового образа жизни. Развитие<br />
первичной меди<strong>к</strong>о-санитарной помощи,<br />
435,9 млн. руб.<br />
Охрана здоровья матери и ребен<strong>к</strong>а,<br />
197,4 млн. руб.<br />
Кадровое обеспечение системы здравоохранения,<br />
222,2 млн. руб.<br />
Совершенствование системы ле<strong>к</strong>арственного<br />
обеспечения, 753,5 млн. руб.<br />
Другие подпрограммы, 778,1 млн. руб.<br />
Средняя заработная плата медицинс<strong>к</strong>ого персонала<br />
Врачи<br />
Стр. 27<br />
170 %<br />
159,6%<br />
86,3 %<br />
90 %<br />
70,5 %<br />
77,9 %<br />
159,6% 86,3 % 70,5 %<br />
200 % 100 % 100 %<br />
2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз<br />
Средний медперсонал<br />
Младший медперсонал<br />
Отношение средней зарплаты<br />
медицинс<strong>к</strong>ого персонала <strong>к</strong> СЗП по<br />
области<br />
Плановый инди<strong>к</strong>атор СЗП<br />
медицинс<strong>к</strong>ого персонала
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Основные направления расходов в сфере здравоохранения<br />
Направление расходов <strong>2017</strong> Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а заболеваний<br />
и формирование здорового<br />
образа жизни, млн. рублей<br />
О<strong>к</strong>азание медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />
в стационарных условиях,<br />
млн. рублей<br />
О<strong>к</strong>азание медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />
в амбулаторных условиях,<br />
млн. рублей<br />
О<strong>к</strong>азание медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />
в условиях дневных<br />
стационаров, млн. рублей<br />
О<strong>к</strong>азание с<strong>к</strong>орой медицинс<strong>к</strong>ой<br />
помощи, млн. рублей<br />
Заготов<strong>к</strong>а, переработ<strong>к</strong>а, хранение,<br />
обеспечение безопасности<br />
донорс<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>рови и ее<br />
<strong>к</strong>омпонентов, млн. рублей<br />
О<strong>к</strong>азание других видов медицинс<strong>к</strong>ой<br />
помощи и услуг<br />
О<strong>к</strong>азание медицинс<strong>к</strong>ой помощи<br />
через ОМС<br />
Охрана здоровья матери и<br />
ребен<strong>к</strong>а, млн. руб.<br />
Ле<strong>к</strong>арственное обеспечение<br />
населения<br />
Кадровое обеспечение системы<br />
здравоохранения<br />
436<br />
2 163<br />
388<br />
34<br />
72<br />
187<br />
595<br />
7 865<br />
197<br />
828<br />
222<br />
Охват иммунизации населения, % 95<br />
Доля охвата ш<strong>к</strong>ольни<strong>к</strong>ов профила<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>ими<br />
мероприятиями, %<br />
Увеличение ожидаемой продолжительности<br />
жизни, лет<br />
Снижение смертности от всех причин,<br />
на 1000 населения<br />
Доля выездов бригад с<strong>к</strong>орой медицинс<strong>к</strong>ой<br />
помощи со временем доезда<br />
до больного менее 20 минут, %<br />
Смертность от тубер<strong>к</strong>улеза, на 100<br />
тыс. населения<br />
Снижение материнс<strong>к</strong>ой смертности,<br />
случаев на 100 тыс. родившихся<br />
живыми<br />
Снижение младенчес<strong>к</strong>ой смертности,<br />
случаев на 1000 родившихся<br />
живыми<br />
Удовлетворение потребности <strong>граждан</strong><br />
региональной ответственности в<br />
необходимых ле<strong>к</strong>арственных препаратах<br />
и медицинс<strong>к</strong>их изделиях, %<br />
Обеспеченность врачами, на 10000<br />
населения<br />
Обеспеченность средним мед. персоналом,<br />
на 10000 населения<br />
98<br />
68,3<br />
12,2<br />
87,8<br />
12,9<br />
15,6<br />
5,9<br />
98,5<br />
40,4<br />
118,9<br />
Перинатальный центр Сахалинс<strong>к</strong>ой областной<br />
больницы в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция входной зоны Областного <strong>к</strong>ожно-венерологичес<strong>к</strong>ого<br />
диспансера<br />
Строительство 1-й очереди областной психиатричес<strong>к</strong>ой<br />
больницы в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />
Бюджетные инвестиции в сфере здравоохранения<br />
млн. руб.<br />
Год<br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
Объем<br />
финансирования<br />
2015 и<br />
ранее<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
Всего<br />
Профинансировано<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ ВН<br />
<strong>2017</strong> 780 2 419 234 1 796 — 888 — 908<br />
<strong>2017</strong> — — 12 0 — — — —<br />
2018 783 110 157 819 — 819 — —<br />
Стр. 28<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты;<br />
ВН—внебюджетные источни<strong>к</strong>и
тыс. руб.<br />
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Реализация мероприятий в сфере социальной полити<strong>к</strong>и<br />
Социальное обслуживание<br />
населения области<br />
осуществляется<br />
29 учреждениями,<br />
<strong>к</strong>оторые<br />
о<strong>к</strong>азывают 4 вида<br />
государственных<br />
услуг<br />
12 учреждений<br />
социального<br />
обслуживания<br />
престарелых<br />
<strong>граждан</strong> и инвалидов<br />
14 специализированных<br />
учреждений<br />
социальной<br />
помощи<br />
семье и детям<br />
Центр социального<br />
обслуживания<br />
населения<br />
области<br />
Центр меди<strong>к</strong>осоциальной<br />
реабилитации<br />
«Чай<strong>к</strong>а»<br />
Дом ночного<br />
пребывания<br />
Социальное<br />
обслуживание<br />
3 586<br />
млн. руб.<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
Социальное<br />
обеспечение<br />
14 368<br />
млн. руб.<br />
21 288 млн. руб.<br />
Пенсионное<br />
обеспечение<br />
229<br />
млн. руб.<br />
Охрана<br />
семьи и<br />
детства<br />
2 632<br />
млн. руб.<br />
Средняя заработная плата социальных работни<strong>к</strong>ов<br />
73,8 %<br />
65 %<br />
79 %<br />
84,3 %<br />
79 % 100 %<br />
2015 фа<strong>к</strong>т 2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />
Другие<br />
расходы<br />
473<br />
млн. руб.<br />
Средняя заработная плата социальных<br />
работни<strong>к</strong>ов<br />
Отношение средней зарплаты<br />
социальных работни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong> СЗП<br />
по области<br />
Плановый инди<strong>к</strong>атор СЗП<br />
социальных работни<strong>к</strong>ов<br />
Реализация основных мероприятий в сфере социальной<br />
полити<strong>к</strong>и осуществляется в рам<strong>к</strong>ах двух государственных<br />
программ: «Социальная поддерж<strong>к</strong>а населения<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы» и «Доступная<br />
среда в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />
Предоставление<br />
мер социальной<br />
поддерж<strong>к</strong>и <strong>граждан</strong>ам<br />
обеспечивает<br />
Центр социальной<br />
поддерж<strong>к</strong>и<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области, представленный<br />
отделениями<br />
в 18 муниципальных<br />
образованиях<br />
области.<br />
Ежегодное<br />
<strong>к</strong>оличество получателей<br />
мер социальной<br />
поддерж<strong>к</strong>и<br />
от государства<br />
превышает<br />
245 тысяч<br />
челове<strong>к</strong><br />
Стр. 29<br />
Государственная программа «Социальная поддерж<strong>к</strong>а населения<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />
ЦЕЛИ: Создание условий <strong>для</strong> роста благосостояния <strong>граждан</strong><br />
- получателей мер социальной поддерж<strong>к</strong>и и повышения их<br />
уровня жизни; повышение доступности социального обслуживания<br />
населения; увеличение роста рождаемости и улучшение<br />
демографичес<strong>к</strong>ой ситуации в Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Доля <strong>граждан</strong>, охваченных различными формами социальной<br />
поддерж<strong>к</strong>и, от общего числа <strong>граждан</strong>, проживающих<br />
на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области, %<br />
Доля <strong>граждан</strong>, получивших социальные услуги в<br />
учреждениях социального обслуживания населения,<br />
в общем числе <strong>граждан</strong>, обратившихся за получением<br />
социальных услуг в учреждения социального обслуживания<br />
населения, %<br />
Удельный вес семей с детьми, получивших меры<br />
социальной поддерж<strong>к</strong>и, в общей численности получателей<br />
мер социальной поддерж<strong>к</strong>и, %<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т план<br />
2016<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
14 879 16 030<br />
млн. руб. млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
25,7 23,0 23 23 23<br />
96,4 95,8 95,9 100 100<br />
34,6 34,0 34,2 34,5 34,8
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Государственная программа<br />
«Доступная среда в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />
ЦЕЛЬ: Повышение уровня доступности приоритетных объе<strong>к</strong>тов<br />
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности<br />
инвалидов и других маломобильных групп населения<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
567 620<br />
млн. руб. млн. руб.<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Количество адаптированных <strong>для</strong> доступа инвалидов<br />
приоритетных общественных зданий и сооружений,<br />
в том числе объе<strong>к</strong>тов жилищного фонда, объе<strong>к</strong>тов<br />
Численность инвалидов, получивших реабилитационные<br />
услуги, челове<strong>к</strong><br />
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья<br />
и инвалидов, систематичес<strong>к</strong>и занимающихся физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультурой и спортом, в общей численности<br />
данной <strong>к</strong>атегории населения, %<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
88,0 90 93 95 100<br />
791,0 800 830 860 880<br />
8,3 7,5 8,8 10 11,2<br />
Основные направления расходов в сфере<br />
социальной полити<strong>к</strong>и<br />
Социальная<br />
поддерж<strong>к</strong>а<br />
инвалидов и<br />
семей, воспитывающих<br />
детейинвалидов<br />
Размер выплат<br />
по отдельным<br />
мерам социальной<br />
поддерж<strong>к</strong>и<br />
проинде<strong>к</strong>сирован<br />
в <strong>2017</strong> году на 4%<br />
Социальная<br />
поддерж<strong>к</strong>а<br />
<strong>граждан</strong><br />
старшего<br />
по<strong>к</strong>оления<br />
Социальная<br />
поддерж<strong>к</strong>а<br />
семьи и детей<br />
Социальная<br />
поддерж<strong>к</strong>а<br />
многодетных<br />
семей<br />
Социальная поддерж<strong>к</strong>а <strong>граждан</strong> старшего 2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />
по<strong>к</strong>оления 2 697 млн. руб. 2 806 млн. руб.<br />
Стр. 30<br />
Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам ВОВ,<br />
несовершеннолетним узни<strong>к</strong>ам фашизма, жителям бло<strong>к</strong>адного<br />
Ленинграда, участни<strong>к</strong>ам трудового фронта, ветеранам<br />
труда, реабилитированным лицам, и другим<br />
льготным <strong>к</strong>атегориям <strong>граждан</strong><br />
Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилого помещения<br />
и <strong>к</strong>оммунальных услуг ветеранам ВОВ, несовершеннолетним<br />
узни<strong>к</strong>ам фашизма, ЖБЛ, участни<strong>к</strong>ам<br />
трудового фронта, ветеранам труда, реабилитированным<br />
лицам, и другим льготным <strong>к</strong>атегориям <strong>граждан</strong><br />
Оцен<strong>к</strong>а<br />
численности<br />
получателей<br />
Объем<br />
финансирован<br />
ия, млн.<br />
руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году<br />
61 091 920 107%<br />
41 824 612 99%
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />
Приобретение жилья ветеранам боевых действий и<br />
бывшим узни<strong>к</strong>ам фашизма<br />
Бесплатный проезд на общественном транспорте <strong>граждан</strong>ам<br />
старше 70 лет<br />
Региональная социальная доплата неработающим пенсионерам<br />
до величины прожиточного минимума<br />
Санаторно-<strong>к</strong>урортное обеспечение неработающих пенсионеров,<br />
участни<strong>к</strong>ов трудового фронта<br />
Ежегодная денежная выплата <strong>к</strong>о Дню Победы в Вели<strong>к</strong>ой<br />
Отечественной войне 1941-1945 годов<br />
Освобождение <strong>граждан</strong> старше 70 лет и детей войны от<br />
взносов на <strong>к</strong>апитальный ремонт общего имущества в<br />
много<strong>к</strong>вартирном доме<br />
Оцен<strong>к</strong>а<br />
численности<br />
получателей<br />
Объем<br />
финансирования,<br />
млн. руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году<br />
52 116 65%<br />
23 861 168 77%<br />
16 500 742 119%<br />
1 655 98 177%<br />
27 296 114 93%<br />
16 000 35 160%<br />
2 445<br />
млн. руб.<br />
Обеспечение деятельности<br />
29 областных учреждений<br />
социального обслуживания<br />
населения<br />
Предоставление услуг<br />
учреждениями социального<br />
обслуживания более<br />
3 тыс. <strong>граждан</strong>ам<br />
Социальная поддерж<strong>к</strong>а семьи и детей<br />
2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />
1 499 млн. руб. 1 647 млн. руб.<br />
Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />
Оцен<strong>к</strong>а<br />
численности<br />
получателей<br />
Объем<br />
финансирования,<br />
млн. руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году<br />
Ежемесячное пособие на ребен<strong>к</strong>а 30 711 401 124%<br />
Стр. 31<br />
Ежемесячные денежные выплаты на обеспечение<br />
полноценным питанием беременным женщинам, детям<br />
в возрасте до трех лет,<br />
Единовременная денежная выплата при рождении<br />
первого ребен<strong>к</strong>а (<strong>2017</strong> год - 58 887 рублей)<br />
Единовременная социальная помощь при рождении<br />
ребен<strong>к</strong>а в студенчес<strong>к</strong>ой семье<br />
(<strong>2017</strong> год - 57 438 рублей)<br />
Средний размер областного материнс<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>апитала<br />
(<strong>2017</strong> год - 186 668 рублей)<br />
Единовременная выплата части областного материнс<strong>к</strong>ого<br />
<strong>к</strong>апитала (30 000 рублей)<br />
Единовременные выплаты при усыновлении детейсирот<br />
и детей, оставшихся без попечения родителей,<br />
в том числе детей-инвалидов<br />
(<strong>2017</strong> год - от 709 906 до 1 148 768 рублей)<br />
Единовременная денежная выплата семьям в случае<br />
рождения (усыновления) второго ребен<strong>к</strong>а на <strong>к</strong>омпенсацию<br />
расходов, связанных с погашением ипотечного<br />
жилищного <strong>к</strong>редита (<strong>2017</strong> год - 229 754 рубля)<br />
22 624 538 105%<br />
3 000 163 104%<br />
31 2 105%<br />
1 450 271 97%<br />
2 687 81 100%<br />
42 31 97%<br />
700 161 144%
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Социальная поддерж<strong>к</strong>а многодетных<br />
2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />
семей 1 705 млн. руб. 1 833 млн. руб.<br />
Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />
Ежемесячная денежная выплата на ребен<strong>к</strong>а из многодетной<br />
семьи (<strong>2017</strong> год - 2 551 руб.)<br />
Единовременная денежная выплата на ребен<strong>к</strong>а при одновременном<br />
рождении трех и более детей (1 млн. руб.)<br />
Ежемесячная денежная выплата в случае рождения после<br />
31.12.12 третьего и последующих детей в семьях с<br />
низ<strong>к</strong>им среднедушевым доходом (16 614 руб.)<br />
Единовременная социальная выплата на приобретение<br />
или строительство жилья при рождении третьего и последующих<br />
детей (50% от стоимости, но не более 2<br />
млн. руб.)<br />
Ежемесячная выплата денежных средств малоимущим<br />
многодетным семьям на оплату ЖКУ<br />
Единовременная денежная выплата малоимущим семьям,<br />
назначаемая без социального <strong>к</strong>онтра<strong>к</strong>та<br />
Социальная помощь малоимущим семьям на основании<br />
социального <strong>к</strong>онтра<strong>к</strong>та<br />
Оцен<strong>к</strong>а<br />
численности<br />
получателей<br />
Объем<br />
финансирования,<br />
млн. руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году<br />
15 500 475 113%<br />
2 2 67%<br />
2 400 380 134%<br />
332 664 95%<br />
685 17 59%<br />
24 305 205 106%<br />
450 90 120%<br />
Социальная инвалидов и семей,<br />
2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />
воспитывающих детей-инвалидов 962 млн. руб. 961 млн. руб.<br />
Мера социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />
Дополнительная ежемесячная выплата на оплату жилого помещения при проживании<br />
в частном жилищном фонде<br />
Доплата <strong>к</strong> ежемесячным выплатам по оплате жилого помещения, ЖКУ, топлива<br />
и его достав<strong>к</strong>е при проживании в домах без централизованного отопления<br />
семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума<br />
Единовременная социальная помощь при сопровождении ребен<strong>к</strong>а-инвалида<br />
на лечение за пределы области (не более 100 тыс. руб.)<br />
Единовременная социальная помощь при выезде на лечение с ребен<strong>к</strong>оминвалидом<br />
в г.Южно-Сахалинс<strong>к</strong> (не более 50 тыс. руб.)<br />
Ежемесячная <strong>к</strong>омпенсация фа<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>их расходов за самостоятельно приобретенные<br />
энтеральные смеси и системы энтерального питания (но не более 53<br />
тыс. руб. в месяц на одного инвалида или ребен<strong>к</strong>а-инвалида)<br />
Единовременные денежные выплаты на строительство или приобретение жилых<br />
помещений, в том числе дополнительные <strong>для</strong> нуждающимся в жилых помещениях,<br />
вставшим на учет до 1 января 2005 года, при условии постоянного<br />
проживания на территории муницип. образования город Южно-Сахалинс<strong>к</strong><br />
Стр. 32<br />
Оцен<strong>к</strong>а<br />
численности<br />
получателей<br />
Объем<br />
финансирования,<br />
млн. руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году<br />
11 250 53,7 109%<br />
300 2,7<br />
300 30 100%<br />
250 12,5 125%<br />
8 4,7 82%<br />
64 237 79%<br />
Обеспечение доступа инвалидов <strong>к</strong> объе<strong>к</strong>там социальной инфрастру<strong>к</strong>туры 620 109%<br />
Прочие меры поддерж<strong>к</strong>и 135 1
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Социальная поддерж<strong>к</strong>а прочих <strong>к</strong>атегорий 2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />
<strong>граждан</strong> 988 млн. руб. 1 083 млн. руб.<br />
Основные меры социальной поддерж<strong>к</strong>и<br />
Обеспечения социальными талонами <strong>для</strong> проезда на<br />
транспорте общего пользования (<strong>к</strong>роме та<strong>к</strong>си) и <strong>к</strong>омпенсации<br />
расходов за самостоятельно приобретенные проездные<br />
до<strong>к</strong>ументы на лечение, <strong>к</strong>онсультацию, обследование<br />
в медицинс<strong>к</strong>ие организации Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
и Камчатс<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>рая<br />
Еже<strong>к</strong>вартальная социальная выплата <strong>граждан</strong>ам РФ,<br />
проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненным<br />
<strong>к</strong> ним местностях 40 и более <strong>к</strong>алендарных лет<br />
Ежемесячная выплата материальной помощи родителям<br />
военнослужащих, погибших в период прохождения военной<br />
службы по призыву<br />
Выплаты ежемесячных денежных <strong>к</strong>омпенсаций на возмещение<br />
расходов на оплату жилого помещения, освещения<br />
и отопления педагогичес<strong>к</strong>им работни<strong>к</strong>ам, вышедшим<br />
на пенсию, и проживающим с ними членам их семей<br />
и ежемесячные денежные выплаты на оплату ЖКУ, врачам,<br />
провизорам, работни<strong>к</strong>ам со средним мед. образованием,<br />
работни<strong>к</strong>ам гос. учреждений <strong>к</strong>ультуры, ветеринарии,<br />
социальной службы в том числе неработающим<br />
пенсионерам<br />
Оцен<strong>к</strong>а<br />
численности<br />
получателей<br />
Объем<br />
финансирования,<br />
млн. руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году<br />
26 400 193 116%<br />
26 450 115 105%<br />
74 2 100%<br />
4 095 149 89%<br />
Предоставление <strong>граждан</strong>ам субсидии на оплату жилого<br />
помещения и <strong>к</strong>оммунальных услуг<br />
22 138 624 115%<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция ГКУ "Социальнореабилитационный<br />
центр <strong>для</strong> несовершеннолетних<br />
"Маячо<strong>к</strong>"<br />
Наружные инженерные сети ГБУ "Южно-<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ий психоневрологичес<strong>к</strong>ий интернат"<br />
Бюджетные инвестиции в сфере социальной полити<strong>к</strong>и<br />
Год<br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
Объем финансирования<br />
2015 и<br />
ранее<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план Всего<br />
млн. руб.<br />
Профинансировано<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
<strong>2017</strong> 61 70 578 — 69 — 69 —<br />
<strong>2017</strong> 4 61 59 — 5 — 5 —<br />
Областной специальный Дом ветеранов и инвалидов<br />
с <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сом служб социальнобытового<br />
назначения<br />
Строительство областного реабилитационного<br />
центра <strong>для</strong> инвалидов (в том числе инженерные<br />
изыс<strong>к</strong>ания, прое<strong>к</strong>тная до<strong>к</strong>ументация,<br />
государственная э<strong>к</strong>спертиза)<br />
2018 — 10 10 — 0 — — —<br />
<strong>2017</strong> 315 370 580 — 500 — 500 —<br />
Стр. 33<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Материальноспортивная<br />
база<br />
физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультуры и спорта<br />
в области<br />
в<strong>к</strong>лючает 1068<br />
объе<strong>к</strong>тов, в том<br />
числе: 3 стадиона<br />
с трибунами<br />
на 1500 мест, 3<br />
<strong>к</strong>рытые арены с<br />
ис<strong>к</strong>усственным<br />
льдом, 438 плос<strong>к</strong>остных<br />
спортивных<br />
сооружений,<br />
239 спортивных<br />
залов, 12 плавательных<br />
бассейнов,<br />
17 лыжных<br />
баз и 20 сооружений<br />
<strong>для</strong><br />
стрел<strong>к</strong>овых видов<br />
спорта, 335<br />
спортивных сооружений<br />
другого<br />
назначения<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультуры<br />
и спорта осуществляется<br />
в<br />
рам<strong>к</strong>ах государственной<br />
программы<br />
«Развитие физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультуры,<br />
спорта и повышение<br />
эффе<strong>к</strong>тивности<br />
молодежной<br />
полити<strong>к</strong>и в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
на <strong>2017</strong>-2022 годы»<br />
Стр. 34<br />
Массовый<br />
спорт<br />
3 497<br />
млн. руб.<br />
62%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
4 422<br />
млн руб.<br />
12%<br />
Реализация мероприятий в сфере<br />
физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
Физичес<strong>к</strong>ая<br />
<strong>к</strong>ультура<br />
8<br />
млн. руб.<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
4 422 млн. руб.<br />
Спорт высших<br />
достижений<br />
840<br />
млн. руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />
14%<br />
12%<br />
Доля населения, систематичес<strong>к</strong>и занимающегося<br />
физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультурой и спортом,%<br />
Доля детей в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся на<br />
этапе подготов<strong>к</strong>и в ДЮСШ и СДЮСШОР, в общей<br />
численности детей данной возрастной группы, %<br />
Количество спортивных сооружений на 100 тыс.<br />
челове<strong>к</strong> населения, единиц<br />
Доля численности молодежи, принимающей участие<br />
в добровольчес<strong>к</strong>ой деятельности, в общей численности<br />
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %<br />
Расходы на физичес<strong>к</strong>ую <strong>к</strong>ультуру и<br />
спорт составили 4422 млн. рублей<br />
или 3,9% от общего объема расходов<br />
на <strong>2017</strong> год, со снижением <strong>к</strong> уровню<br />
2016 года на 1524 млн. рублей. Снижение<br />
связано в основном с поэтапным<br />
уменьшением бюджетных инвестиций<br />
в объе<strong>к</strong>ты <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сного прое<strong>к</strong>та<br />
«СТК «Горный воздух». В его<br />
развитие в <strong>2017</strong> году планируется<br />
направить 1,8 млрд. рублей против<br />
3,2 млрд. рублей в 2016 году.<br />
Другие вопросы в<br />
области физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультуры и спорта<br />
77 млн. руб.<br />
Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты<br />
гос. собственности, 2 750 млн. руб.<br />
Софинансирование <strong>к</strong>апитальных вложений<br />
в объе<strong>к</strong>ты муниципальной собственности,<br />
547 млн .руб.<br />
Обеспечение деятельности учреждений,<br />
593 млн. руб.<br />
Прочие расходы в сфере физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультуры и спорта, 532 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
Государственная программа<br />
«Развитие физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры, спорта и повышение эффе<strong>к</strong>тивности<br />
молодежной полити<strong>к</strong>и в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022 годы»<br />
ЦЕЛИ: Создание условий <strong>для</strong> занятий физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультурой и<br />
спортом, развития спортивной инфрастру<strong>к</strong>туры и повышение <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентоспособности<br />
сахалинс<strong>к</strong>ого спорта; создание условий успешной<br />
социализации и эффе<strong>к</strong>тивной самореализации молодежи; формирование<br />
высо<strong>к</strong>ого патриотичес<strong>к</strong>ого сознания, верности Отечеству,<br />
готовности <strong>к</strong> выполнению <strong>к</strong>онституционных обязанностей<br />
2016<br />
план<br />
2016<br />
план<br />
6 164<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
4 762<br />
млн. руб.<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а прогн <strong>2017</strong><br />
прогн 2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
33,5 34,0 37 40 43,5<br />
22,6 19,8 20,1 20,3 20,4<br />
219,4 221,4 223,2 223,4 223,9<br />
11,7 11,8 12 12,2 12,3
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Основные направления расходов в области<br />
физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта<br />
Направление расходов<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году, %<br />
Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
Обеспечение деятельности 10<br />
областных учреждений физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультуры и спорта<br />
Организация и проведение плановых<br />
физ<strong>к</strong>ультурных и спортивных<br />
мероприятий<br />
Обеспечение деятельности профессиональных<br />
спортивных <strong>к</strong>оманд<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Поддерж<strong>к</strong>а региональных спортивных<br />
федераций<br />
Организация физ<strong>к</strong>ультурной работы<br />
в дворовых территориях<br />
Стипендии и иные выплаты<br />
спортсменам и тренерам<br />
Создание новых спортивных объе<strong>к</strong>тов<br />
593 119 Увеличение числа занимающихся, чел. 1147<br />
45 98,9<br />
278 61,5<br />
80 92,4<br />
30 154,7<br />
7,3 86,9<br />
3 297 70,4<br />
Увеличение доли населения, систематичес<strong>к</strong>и<br />
занимающегося физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультурой<br />
и спортом, %<br />
Развитие профессионального спорта<br />
(бас<strong>к</strong>етбол, волейбол, футбол, хо<strong>к</strong><strong>к</strong>ей),<br />
<strong>к</strong>оманд<br />
Численность спортсменов, в<strong>к</strong>люченных в<br />
списо<strong>к</strong> <strong>к</strong>андидатов в спортивные сборные<br />
<strong>к</strong>оманды РФ, чел.<br />
Увеличение <strong>к</strong>оличества призовых мест<br />
спортсменов области на о<strong>к</strong>ружных, всероссийс<strong>к</strong>их<br />
и международных соревнованиях,<br />
медалей<br />
Увеличение доли населения, систематичес<strong>к</strong>и<br />
занимающегося физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультурой<br />
и спортом, %<br />
Численность спортсменов, в<strong>к</strong>люченных в<br />
списо<strong>к</strong> <strong>к</strong>андидатов в спортивные сборные<br />
<strong>к</strong>оманды РФ, чел.<br />
Увеличение <strong>к</strong>оличества спортивных сооружений<br />
на 100 тыс. челове<strong>к</strong> населения, ед.<br />
37<br />
4<br />
14<br />
380<br />
37<br />
14<br />
223,2<br />
Основные направления расходов в области<br />
молодежной полити<strong>к</strong>и<br />
Направление расходов<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году,%<br />
Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
Совершенствование форм и<br />
методов работы по патриотичес<strong>к</strong>ому<br />
воспитанию <strong>граждан</strong><br />
9 85<br />
Доля молодежи, принимающей участие<br />
в добровольчес<strong>к</strong>ой деятельности, в общей<br />
численности молодежи в возрасте<br />
от 14 до 30 лет, %<br />
12<br />
Военно-патриотичес<strong>к</strong>ое воспитание<br />
детей и молодежи, развитие<br />
пра<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>и шефства воинс<strong>к</strong>их<br />
частей над образовательными<br />
организациями<br />
5 93<br />
Удельный вес молодежи, вовлеченной в<br />
прое<strong>к</strong>ты и программы в сфере поддерж<strong>к</strong>и<br />
молодежи, в том числе в мероприятия<br />
патриотичес<strong>к</strong>ой направленности, в<br />
общем <strong>к</strong>оличестве молодежи от 14 до<br />
30 лет, %<br />
22,5<br />
Стр. 35
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Направление расходов<br />
Развитие волонтерс<strong>к</strong>ого движения<br />
<strong>к</strong>а<strong>к</strong> важного элемента системы<br />
патриотичес<strong>к</strong>ого воспитания<br />
молодежи<br />
Государственная поддерж<strong>к</strong>а в<br />
сфере молодежной полити<strong>к</strong>и<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году,%<br />
5 80<br />
65 83<br />
Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
Уровень информационной обеспеченности<br />
сферы государственной полити<strong>к</strong>и<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области среди молодежи в<br />
возрасте от 14 до 30 лет, %<br />
Доля обучающихся общеобразовательных<br />
организаций, охваченных мероприятиями<br />
патриотичес<strong>к</strong>ой направленности,<br />
от общего <strong>к</strong>оличества обучающихся в<br />
общеобразовательных организациях, %<br />
23<br />
91<br />
Физ<strong>к</strong>ультурно-оздоровительный <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с с универсальным<br />
игровым залом и бассейном в г. Поронайс<strong>к</strong>е<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция лыжероллерной трассы по ул. Венс<strong>к</strong>ой в<br />
г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />
Бюджетные инвестиции в сфере физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта<br />
Год ввода<br />
в э<strong>к</strong>сплуатац<br />
ию<br />
Объем финансирования<br />
2016 и<br />
ранее<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
<strong>2019</strong><br />
план Всего<br />
млн. руб.<br />
Профинансировано<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
<strong>2017</strong> 304 187 — — 276,5 — 276,3 0,2<br />
<strong>2017</strong> 57 49 — — 41 — 41 —<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция стадиона "Космос" в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е <strong>2017</strong> 100 118 — — 0 — — —<br />
Биатлонный центр в г.Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е <strong>2017</strong> 305 367 — — 123 — 123 —<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция ДЮСШ зимних видов спорта по пер. Алтайс<strong>к</strong>ому,<br />
9 в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />
<strong>2017</strong> 65 134 — — 58 — 58 —<br />
Строительство центра зимних видов спорта в г. Томари <strong>2017</strong> 269 25 — — 262 — 256 6<br />
Универсальный тренировочный спортивный <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с с<br />
ледовой ареной в г.Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />
Развитие спортивного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са СТК "Горный воздух", в<br />
том числе: прое<strong>к</strong>тные и изыс<strong>к</strong>ательс<strong>к</strong>ие работы, ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция<br />
и строительство сопутствующей инфрастру<strong>к</strong>туры<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са, строительство горнолыжных трасс горы<br />
"Большеви<strong>к</strong>", горы "Красная", трассы "Спортивная", западного<br />
с<strong>к</strong>лона горы "Большеви<strong>к</strong>", <strong>к</strong>анатных дорог, э<strong>к</strong>стрим<br />
арены<br />
Строительство лег<strong>к</strong>оатлетичес<strong>к</strong>ого манежа в<br />
г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />
<strong>2019</strong> 52 170 78 0 0 — — —<br />
<strong>2019</strong> 2 529 1 800 2 500 2 000 398 — 398 —<br />
<strong>2019</strong> 15 50 200 150 0 — — —<br />
Стр. 36<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Региональная<br />
сеть учреждений<br />
<strong>к</strong>ультуры представлена<br />
92 учреждениями,<br />
состоящими<br />
из 309<br />
стру<strong>к</strong>турных подразделений:<br />
166<br />
библиоте<strong>к</strong>, 116<br />
<strong>к</strong>ультурнодосуговых<br />
учреждений,<br />
19 музеев,<br />
5 театров и<br />
<strong>к</strong>онцертных учреждений,<br />
3 пар<strong>к</strong>ов<br />
и 1 методичес<strong>к</strong>ого<br />
<strong>к</strong>абинета<br />
Реализация мероприятий в сфере <strong>к</strong>ультуры и <strong>к</strong>инематографии<br />
Культура<br />
1 655<br />
млн. руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
1 882 млн. руб.<br />
Кинематография<br />
111<br />
млн. руб.<br />
Расходы на <strong>к</strong>ультуру составили 1822<br />
млн. рублей или 1,7% от общего объема<br />
расходов на <strong>2017</strong> год, со снижением <strong>к</strong><br />
уровню 2016 года на 642 млн. рублей.<br />
Снижение обусловлено оптимизацией<br />
расходов на о<strong>к</strong>азание государственных<br />
услуг, от<strong>к</strong>азом от проведения ряда масштабных<br />
мероприятий, а та<strong>к</strong>же уменьшением<br />
бюджетных инвестиций в связи с<br />
завершением строительства и вводом в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию объе<strong>к</strong>тов государственной<br />
собственности «Мемориальный <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с<br />
в г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е в честь 70-летия<br />
о<strong>к</strong>ончания Второй мировой войны» и <strong>к</strong>инотеатра<br />
«О<strong>к</strong>тябрь»<br />
Другие вопросы в области<br />
<strong>к</strong>ультуры, <strong>к</strong>инематографии<br />
116 млн. руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере<br />
<strong>к</strong>ультуры и <strong>к</strong>инематографии<br />
осуществляется<br />
в<br />
рам<strong>к</strong>ах государственной<br />
программы<br />
«Развитие сферы<br />
<strong>к</strong>ультуры Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
на 2014-2020 годы»<br />
Стр. 37<br />
67%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
1 882<br />
млн руб.<br />
5%<br />
8%<br />
19%<br />
1%<br />
Расходы на обеспечение деятельности<br />
учреждений , 1 257 млн. руб.<br />
Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты государственной<br />
собственности, 146 млн .руб.<br />
У<strong>к</strong>репление материально-техничес<strong>к</strong>ой базы<br />
гос. учреждений, 360 млн. руб.<br />
Софинансирование <strong>к</strong>апитальных вложений<br />
в объе<strong>к</strong>ты муниципальной собственности,<br />
24 млн. руб.<br />
Прочие расходы в сфере <strong>к</strong>ультуры,<br />
<strong>к</strong>инематографии, 95 млн. руб.<br />
Государственная программа<br />
«Развитие сферы <strong>к</strong>ультуры Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />
ЦЕЛЬ: Развитие <strong>к</strong>ультурного потенциала области, обеспечивающего<br />
сохранение региональной самобытности и национальной идентичности,<br />
повышение <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентоспособности, благосостояния и <strong>к</strong>ачества<br />
жизни населения, гармоничное развитие личности и у<strong>к</strong>репление единства<br />
российс<strong>к</strong>ого общества через интеграцию <strong>к</strong>ультуры во все сферы<br />
общественного устройства и процессы социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Доля объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультурного наследия, находящихся в<br />
удовлетворительном состоянии, в общем <strong>к</strong>оличестве<br />
объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультурного наследия, %<br />
Посещаемость музейных учреждений в расчете на 1<br />
жителя в год, единиц<br />
Прирост <strong>к</strong>оличества посещений театрально<strong>к</strong>онцертных<br />
мероприятий <strong>к</strong> предыдущему году, %<br />
Доля до<strong>к</strong>ументов государственных и муниципальных<br />
архивов, находящихся в нормальных условиях, %<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т план<br />
2016<br />
2016<br />
план<br />
2 865<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
1 842<br />
млн. руб.<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
60 62 64 66 68<br />
0,56 0,55 0,6 0,65 0,66<br />
8,2 8,3 8,4 8,5 8,6<br />
50 45 50 55 60
тыс. руб.<br />
Социально ориентированный<br />
бюджет<br />
Направление расходов<br />
Основные направления расходов в сфере <strong>к</strong>ультуры, <strong>к</strong>инематографии<br />
Обеспечение деятельности 5 музеев<br />
Обеспечение деятельности трех<br />
государственных библиоте<strong>к</strong><br />
Обеспечение деятельности трех<br />
<strong>к</strong>ультурно-досуговых учреждений<br />
Обеспечение деятельности 1 театров<br />
и 1 <strong>к</strong>онцертного учреждения<br />
Обеспечение деятельности <strong>к</strong>инодосугового<br />
объединения, в<strong>к</strong>лючающего<br />
в себя <strong>к</strong>инотеатры<br />
«О<strong>к</strong>тябрь» и «Комсомолец»<br />
Обеспечение деятельности двух<br />
архивных учреждений<br />
Капитальный ремонт учреждений<br />
<strong>к</strong>ультуры<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Сро<strong>к</strong><br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году, %<br />
526 251<br />
221 96<br />
173 133<br />
347 228<br />
110 95<br />
66 66<br />
180 100<br />
Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
По<strong>к</strong>аз музейных э<strong>к</strong>спонатов, тыс. посещений<br />
Число посещений библиоте<strong>к</strong> читателями,<br />
тыс. посещений<br />
Увеличение численности участни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультурно-досуговых<br />
мероприятий, тыс. чел.<br />
Прирост <strong>к</strong>оличества посещений театрально-<strong>к</strong>онцертных<br />
мероприятий, %<br />
Число посещений <strong>к</strong>иносеансов, тыс. посещений<br />
Среднее число пользователей архивной<br />
информацией на 10 тыс. челове<strong>к</strong>, чел.<br />
Доля объе<strong>к</strong>тов учреждений <strong>к</strong>ультуры,<br />
находящихся в удовлетв. состоянии, %;<br />
Создание новых объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультуры 170 40 Количество новых объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультуры, ед. 5<br />
Проведение социо<strong>к</strong>ультурных мероприятий<br />
и гос. праздни<strong>к</strong>ов<br />
Премии, гранты и иные выплаты в<br />
сфере <strong>к</strong>ультуры<br />
Сохранение памятни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультурного<br />
наследия<br />
57 173<br />
Увеличение численности участни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультурно-досуговых<br />
мероприятий, %<br />
6 75 Количество получателей, ед 7<br />
5 16<br />
Доля объе<strong>к</strong>тов <strong>к</strong>ультурного наследия,<br />
находящихся в удовлетв. состоянии,%<br />
211<br />
228,5<br />
9,7<br />
8,4<br />
224<br />
1 020<br />
70<br />
9,7<br />
64<br />
80<br />
Средняя заработная плата работни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультуры<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
100 %<br />
83 %<br />
73,7 %<br />
82,4 %<br />
82,4 % 100 %<br />
2015 фа<strong>к</strong>т 2016 план <strong>2017</strong> прогноз<br />
Среднемесячная заработная плата<br />
сотрудни<strong>к</strong>ов учреждений <strong>к</strong>ультуры<br />
Отношение средней зарплаты сотрудни<strong>к</strong>ов<br />
учреждений <strong>к</strong>ультуры <strong>к</strong> СЗП по области<br />
Плановый инди<strong>к</strong>атор СЗП сотрудни<strong>к</strong>ов<br />
учреждений <strong>к</strong>ультуры<br />
Основные бюджетные инвестиции в сфере <strong>к</strong>ультуры, <strong>к</strong>инематографии<br />
млн. руб.<br />
Объем финансирования<br />
2016 и<br />
ранее<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
<strong>2019</strong><br />
план<br />
Профинансировано<br />
Всего<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
Строительство Дома <strong>к</strong>ультуры в с. Молодежное 2016 98 24 — — 50 — 50 —<br />
Строительство центра <strong>к</strong>ультурного развития в<br />
с. Не<strong>к</strong>расов<strong>к</strong>а<br />
2018 — 50 — — 0 — — —<br />
Строительство дома <strong>к</strong>ультуры в с.Бы<strong>к</strong>ов 2018 — 50 — — 0 — — —<br />
Строительство центра <strong>к</strong>ультурного развития в<br />
пгт.Южно-Курильс<strong>к</strong>, о.Кунашир<br />
<strong>2019</strong> 16 36 162 174 0,3 — 0,3 —<br />
Стр. 38<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Безопасность <strong>граждан</strong><br />
Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и<br />
правоохранительной деятельности<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
2 185 млн. руб.<br />
Органы<br />
юстиции<br />
57<br />
млн. руб.<br />
Защита от чрезвычайных<br />
ситуаций,<br />
<strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ая оборона<br />
347<br />
млн. руб.<br />
Обеспечение<br />
пожарной<br />
безопасности<br />
1 240<br />
млн. руб.<br />
Другие<br />
вопросы<br />
541<br />
млн. руб.<br />
Государственная программа «Обеспечение общественного поряд<strong>к</strong>а,<br />
противодействия преступности и неза<strong>к</strong>онному обороту нар<strong>к</strong>оти<strong>к</strong>ов в<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2013 - 2020 годы»<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере<br />
национальной<br />
безопасности и<br />
правоохранительной<br />
деятельности<br />
осуществляется в<br />
рам<strong>к</strong>ах двух государственных<br />
программ:<br />
Обеспечение<br />
общественного<br />
поряд<strong>к</strong>а, противодействия<br />
преступности<br />
и неза<strong>к</strong>онному<br />
обороту<br />
нар<strong>к</strong>оти<strong>к</strong>ов в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
на 2013 -<br />
2020 годы<br />
Защита населения<br />
и территории<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
от чрезвычайных<br />
ситуаций<br />
природного и техногенного<br />
хара<strong>к</strong>тера<br />
обеспечение<br />
пожарной безопасности<br />
и безопасности<br />
людей<br />
на водных объе<strong>к</strong>тах<br />
на 2014-2020<br />
годы<br />
Стр. 39<br />
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а правонарушений и обеспечение<br />
безопасности <strong>граждан</strong>; со<strong>к</strong>ращение масштабов неза<strong>к</strong>онного потребления<br />
нар<strong>к</strong>оти<strong>к</strong>ов и формирование негативного отношения <strong>к</strong> ним; совершенствование<br />
системы профила<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>их мер антитеррористичес<strong>к</strong>ой и<br />
антиэ<strong>к</strong>стремистс<strong>к</strong>ой направленности; повышение уровня общественной<br />
и личной безопасности <strong>граждан</strong><br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Количество общего массива регистрируемых<br />
преступлений, %<br />
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных<br />
происшествиях, челове<strong>к</strong><br />
Уровень заболеваемости нар<strong>к</strong>оманией среди<br />
населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области, челове<strong>к</strong> на<br />
100 тыс. населения<br />
65%<br />
5%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
686<br />
млн руб.<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов подпрограммам<br />
19%<br />
8%<br />
3%<br />
2016<br />
план<br />
556<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
686<br />
млн. руб.<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
110,29 98,5 98,4 98,3 98,1<br />
107,0 113,0 104,0 101,0 99,0<br />
24,6 26,8 26,4 26,1 25,8<br />
Построение и э<strong>к</strong>сплуатация АПК " Безопасный<br />
город", 445 млн. руб.*<br />
Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а правонарушений,<br />
38 млн. руб.<br />
Повышение безопасности дорожного движения,<br />
129 млн. руб.<br />
Реализация государственной антинар<strong>к</strong>отичес<strong>к</strong>ой<br />
полити<strong>к</strong>и , 21 млн. руб.<br />
Прочие подпрограммы, 53 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
*- мероприятия, направленные на развитие и обеспечение фун<strong>к</strong>ционирования АПК<br />
«Безопасный город», выведены в отдельную подпрограмму «Построение, внедрение и<br />
э<strong>к</strong>сплуатация АПК «Безопасный город» в <strong>2017</strong> году. Бюджетные ассигнования перераспределены<br />
с подпрограмм «Профила<strong>к</strong>ти<strong>к</strong>а правонарушений в Сахалинс<strong>к</strong>ой области»<br />
и «Повышение безопасности дорожного движения в Сахалинс<strong>к</strong>ой области»
Безопасность <strong>граждан</strong><br />
Основные направления расходов<br />
Направление расходов<br />
Повышение безопасности<br />
дорожного движения в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области, млн. руб.<br />
Построение и э<strong>к</strong>сплуатация<br />
АПК " Безопасный город",<br />
млн. руб.<br />
Развитие уголовноисполнительной<br />
системы.<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
129 Снижение числа лиц, погибших в ДТП, чел. 104<br />
445<br />
44<br />
Приобретение и установ<strong>к</strong>а оборудования новых <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сов<br />
фото - видеофи<strong>к</strong>сации, ед.<br />
Развитие систем видео идентифи<strong>к</strong>ации в Холмс<strong>к</strong>ом и<br />
Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ом морс<strong>к</strong>их портах, в аэропорту г.Оха, ед.<br />
Развитие системы АПК в муницип. образованиях, ед. 3<br />
Модернизация и переоснащение производственнотехничес<strong>к</strong>ого,<br />
с/х и животноводчес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сов<br />
УФСИН России по Сахалинс<strong>к</strong>ой области и социальнопрофессиональная<br />
реабилитация лиц, отбывших<br />
на<strong>к</strong>азание<br />
30<br />
3<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Государственная программа<br />
«Защита населения и территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области от чрезвычайных<br />
ситуаций природного и техногенного хара<strong>к</strong>тера обеспечение пожарной<br />
безопасности и безопасности людей на водных объе<strong>к</strong>тах на 2014-2020 годы»<br />
ЦЕЛИ: Снижение рис<strong>к</strong>ов от чрезвычайных ситуаций; повышение<br />
защиты населения и территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области от угроз природного<br />
и техногенного хара<strong>к</strong>тера; обеспечение пожарной безопасности<br />
и со<strong>к</strong>ращение людс<strong>к</strong>их и материальных потерь<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
2016<br />
план<br />
2 300<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
1 585<br />
млн. руб.<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
Количество зарегистрированных пожаров, ед. 779 891 871 836 808<br />
Размер материального ущерба, причиненного пожарами, млн. руб. 117,6 31,3 29,7 28,2 26,8<br />
Среднее время прибытия подразделений пожарной охраны <strong>к</strong> месту<br />
пожара, мин.<br />
Охват населения централизованным оповещением об опасностях, возни<strong>к</strong>ающих<br />
при чрезвычайных ситуациях или военных действий, %<br />
4,9 5,32 5,01 4,7 4,3<br />
95 96 97 98 99<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />
Наименование подпрограммы<br />
Обеспечение пожарной безопасности,<br />
млн. руб.<br />
Предупреждение, ли<strong>к</strong>видация,<br />
снижение рис<strong>к</strong>ов и смягчение<br />
последствий чрезвычайных<br />
ситуаций природного<br />
и техногенного хара<strong>к</strong>тера,<br />
обеспечение безопасности на<br />
водных объе<strong>к</strong>тах в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
Стр. 40<br />
млн.<br />
руб.<br />
1 241<br />
344<br />
Основные направления расходов<br />
Обеспечение деятельности подразделений противопожарной<br />
службы в 15 муниципальных образованиях области<br />
млн.<br />
руб.<br />
1 159<br />
Строительство пожарной части по охране пгт. Смирных 82<br />
Обеспечение деятельности 2 областных <strong>к</strong>азенных учреждений<br />
осуществляющих мероприятия по предупреждению<br />
чрезвычайных ситуаций и подготов<strong>к</strong>е населения <strong>к</strong> ним<br />
Хранение и освежение областного резерва материальных<br />
ресурсов <strong>для</strong> ли<strong>к</strong>видации чрезвычайных ситуаций<br />
Содержание и э<strong>к</strong>сплуатационно–техничес<strong>к</strong>ое обслуживание<br />
системы оповещения<br />
Проведение мониторинга природных явлений, информирование<br />
населения по вопросам предупреждения<br />
чрезвычайных ситуаций и действий в ЧС<br />
238<br />
68<br />
27<br />
11
Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />
Развитие жилищно-<strong>к</strong>оммунального хозяйства<br />
По расходам<br />
бюджета на жилищно<strong>к</strong>оммунальное<br />
хозяйство в расчете<br />
на душу<br />
населения Сахалинс<strong>к</strong>ая<br />
область<br />
занимает 5 место<br />
в Российс<strong>к</strong>ой Федерации<br />
На жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство<br />
в <strong>2017</strong> году направляется 16734 млн.<br />
рублей или 15% общего объема расходов.<br />
Снижение против 2016 года<br />
составило 4467 млн. рублей и связано<br />
в основном с уточнением потребности<br />
муниципальных образований в<br />
Жилищное<br />
хозяйство<br />
6 687<br />
млн. руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
Благоустройство<br />
184<br />
млн. руб.<br />
16 734 млн. руб.<br />
средствах областного бюджета на<br />
строительство инженерной и транспортной<br />
инфрастру<strong>к</strong>туры, изменением<br />
механизма социальных выплат<br />
отдельным <strong>к</strong>атегориям <strong>граждан</strong> <strong>для</strong><br />
обеспечения жильем<br />
Коммунальное<br />
хозяйство<br />
9 585<br />
млн. руб.<br />
Другие вопросы<br />
в области ЖКХ<br />
278<br />
млн. руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />
Стр. 41<br />
22%<br />
2%<br />
36%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
16 734<br />
млн руб.<br />
24%<br />
9%<br />
7%<br />
Соотношение расходов<br />
<strong>к</strong> 2016 году<br />
Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты гос.<br />
собственности, 3 751 млн. руб.<br />
Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты<br />
муниципальной собственности,<br />
6 037 млн .руб.<br />
Софинансирование расходных обязательств<br />
муниципальных образований,<br />
1 106 млн. руб.<br />
Субсидии не<strong>к</strong>оммерчес<strong>к</strong>им организациям,<br />
1 509 млн. руб.<br />
Субсидии производителям товаров,<br />
работ, услуг, 4 088 млн. руб.<br />
Прочие расходы в сфере ЖКХ,<br />
243 млн. руб.
Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере жилищно<strong>к</strong>оммунального<br />
хозяйства осуществляется<br />
в<br />
рам<strong>к</strong>ах двух государственной<br />
программ:<br />
Обеспечение<br />
населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
<strong>к</strong>ачественным<br />
жильем на 2014-<br />
2020 годы<br />
Обеспечение<br />
населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
<strong>к</strong>ачественными<br />
услугами жилищно<strong>к</strong>оммунального<br />
хозяйства на<br />
2014-2020 годы<br />
Государственная программа<br />
«Обеспечение населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области <strong>к</strong>ачественным жильем<br />
на 2014-2020 годы»<br />
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Содействие развитию жилищного<br />
строительства, обеспечивающее повышение доступности<br />
и <strong>к</strong>ачества жилья<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
2016 <strong>2017</strong><br />
план прогноз<br />
7 766 5 287<br />
млн. руб. млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн прогн 2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
Годовой объем ввода жилья, тыс. <strong>к</strong>в.м. 312,1 315 320 330 340<br />
Расчетная средняя стоимость 1 <strong>к</strong>в. метра жилья<br />
на первичном рын<strong>к</strong>е с учетом инде<strong>к</strong>садефлятора,<br />
тыс. руб.<br />
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в<br />
общем объеме жилищного фонда, %<br />
Коэффициент доступности жилья (соотношение<br />
средней рыночной стоимости стандартной <strong>к</strong>вартиры<br />
общей площадью 54 <strong>к</strong>в. метра и среднего<br />
годового сово<strong>к</strong>упного денежного дохода семьи,<br />
состоящей из 3-х челове<strong>к</strong>), лет<br />
Основные направления расходов в сфере<br />
жилищного хозяйства<br />
67,9 71,2 75,4 80,1 85,2<br />
7,6 7,2 6,8 6,4 6<br />
2,6 2,9 2,8 2,7 2,7<br />
Направление расходов<br />
Обустройство земельных участ<strong>к</strong>ов<br />
<strong>для</strong> многодетных семей<br />
Переселение <strong>граждан</strong> из ветхого и<br />
аварийного жилищного фонда<br />
Улучшение жилищных условий<br />
молодых семей<br />
Стр. 42<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году, %<br />
100 22%<br />
2 608 133%<br />
Повышение сейсмоустойчивости 507 282%<br />
Обеспечение инженерной и транспортной<br />
инфрастру<strong>к</strong>турой, благоустройство<br />
земельных участ<strong>к</strong>ов с<br />
целью стимулированиях на них<br />
жилищного строительства<br />
Строительство жилья <strong>для</strong> различных<br />
<strong>к</strong>атегорий <strong>граждан</strong><br />
Предоставление социальных выплат<br />
отдельным <strong>к</strong>атегориям <strong>граждан</strong><br />
<strong>для</strong> обеспечения жильем<br />
Обеспечение жильем работни<strong>к</strong>ов<br />
здравоохранения<br />
Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
Создание инженерной и транспортной<br />
инфрастру<strong>к</strong>туры на земельных участ<strong>к</strong>ах<br />
<strong>для</strong> многодетных семей по базовому<br />
стандарту (вода, эле<strong>к</strong>троэнергия, грунтовая<br />
дорога), участ<strong>к</strong>ов<br />
Ввод социального жилья в целях переселения<br />
<strong>граждан</strong> из аварийного жилищного<br />
фонда в рам<strong>к</strong>ах реализации У<strong>к</strong>аза<br />
Президента РФ №600, тыс. <strong>к</strong>в.м<br />
130<br />
46,6<br />
48 100% Улучшение жилищных условий, семей 45<br />
292 27%<br />
698 130%<br />
498 33%<br />
250 63%<br />
Жилищного фонда, млн. руб. 413,5<br />
Объе<strong>к</strong>тов социальной сферы, млн. руб. 93,24<br />
Ввод социального жилья, построенного<br />
с привлечением средств областного<br />
бюджета, тыс. <strong>к</strong>в.м.<br />
Обеспечение жильем социальных <strong>к</strong>атегорий<br />
<strong>граждан</strong>, семей<br />
Количество <strong>к</strong>вартир, приобретенных <strong>для</strong><br />
медицинс<strong>к</strong>их работни<strong>к</strong>ов, чел.<br />
61,1<br />
277<br />
76
Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />
Государственная программа<br />
«Обеспечение населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области <strong>к</strong>ачественными услугами<br />
жилищно-<strong>к</strong>оммунального хозяйства на 2014-2020 годы»<br />
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Повышение <strong>к</strong>ачества и надежности<br />
предоставления жилищно-<strong>к</strong>оммунальных услуг, обеспечение<br />
их доступности <strong>для</strong> населения<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
2016<br />
план<br />
13 072<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
10 313<br />
млн. руб.<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
Уровень износа <strong>к</strong>оммунальной инфрастру<strong>к</strong>туры, % 42,1 42,1 42 42 41<br />
Количество аварий на инженерных сетях, ед. 5 069 4 786 4 279 3 939 3 506<br />
Доля <strong>к</strong>апитально отремонтированных много<strong>к</strong>вартирных<br />
домов в общем <strong>к</strong>оличестве много<strong>к</strong>вартирных<br />
домов, построенных до 2000 года, %<br />
7,2 7,7 9 11 13<br />
Основные направления расходов в сфере<br />
<strong>к</strong>оммунального хозяйства<br />
Направление расходов<br />
Капитальный ремонт, модернизация и<br />
ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция жилищного фонда<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция, строительство, <strong>к</strong>апитальный<br />
ремонт объе<strong>к</strong>тов тепловодоснабжения<br />
Поддерж<strong>к</strong>а территорий общественного<br />
самоуправления<br />
Регулирование численности безнадзорных<br />
животных<br />
Субсидии ресурсоснабжающим организациям<br />
на возмещение недополученных<br />
доходов из-за разницы между установленными<br />
тарифами и стоимостью отпущенного<br />
потребителям тепла и воды<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году, %<br />
1 419 49%<br />
3 209 67%<br />
20 100%<br />
37 103%<br />
5 438 109%<br />
Ожидаемый результат <strong>2017</strong><br />
Ремонт <strong>к</strong>ровель, ед 129<br />
Ремонт фасадов, ед 123<br />
Снижение <strong>к</strong>оличества аварий<br />
на инженерных сетях, ед.<br />
Снижение уровня износа <strong>к</strong>оммунальной<br />
инфрастру<strong>к</strong>туры, %<br />
Развитие ТОС в муниципальных<br />
образованиях области<br />
Количество отловленных безнадзорных<br />
животных, ед.<br />
Снижение тарифной нагруз<strong>к</strong>и<br />
на потребителей жилищно<strong>к</strong>оммунальных<br />
услуг, %<br />
4 279<br />
42<br />
7 020<br />
25<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция очистных сооружений ОСК-7 в г.<br />
Южно-Сахалинс<strong>к</strong>е<br />
Бюджетные инвестиции в сфере жилищно-<strong>к</strong>оммунального хозяйства<br />
млн. руб.<br />
Год<br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
Объем финансирования<br />
2016 и<br />
ранее<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
<strong>2019</strong><br />
план Всего<br />
Профинансировано<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
<strong>2017</strong> 1 894 851 — — 1 606 — 1 500 106<br />
Котельная на твердом топливе в г.Поронайс<strong>к</strong>е <strong>2017</strong> 336 257 336 — 333 3<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция головных сооружений системы<br />
водоснабжения г.Углегорс<strong>к</strong>а<br />
Строительство сети водоотведения в с. Новая<br />
Деревня<br />
2018 30,3 202 172 — 30,3 — 30 0,3<br />
<strong>2019</strong> 143 86 114 38 124 — 108 16<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция сети водоотведения, г.Корса<strong>к</strong>ов 2025 — — 80 435 0 — — —<br />
Стр. 43<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />
Сро<strong>к</strong><br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере<br />
охраны о<strong>к</strong>ружающей<br />
среды осуществляется<br />
в<br />
рам<strong>к</strong>ах двух государственных<br />
программ:<br />
Охрана о<strong>к</strong>ружающей<br />
среды, воспроизводство<br />
и<br />
использование<br />
природных ресурсов<br />
в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на<br />
2014-2020 годы<br />
"Развитие лесного<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са,<br />
охотничьего хозяйства<br />
и<br />
особо охраняемых<br />
природных<br />
территорий<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
на 2014-<br />
2020 годы"<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды<br />
Охрана объе<strong>к</strong>тов растительного<br />
и животного мира и<br />
среды их обитания<br />
86 млн. руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
126 млн. руб.<br />
На охрану о<strong>к</strong>ружающей среды в <strong>2017</strong><br />
году направляется 125,5 млн. рублей<br />
или 0,1% общего объема расходов.<br />
Снижение против 2016 года составило<br />
474 млн. рублей и связано в основном<br />
с завершением мероприятий<br />
по разработ<strong>к</strong>е территориальной схемы<br />
обращения с отходами в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области, а та<strong>к</strong>же уменьшением<br />
субсидий муниципальным образованиям<br />
на восстановление и э<strong>к</strong>ологичес<strong>к</strong>ую<br />
реабилитацию водных объе<strong>к</strong>тов,<br />
на проведение геологичес<strong>к</strong>их работ<br />
Другие вопросы в области<br />
охраны о<strong>к</strong>ружающей<br />
среды<br />
40 млн. руб.<br />
Государственная программа<br />
«Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды, воспроизводство и использование<br />
природных ресурсов в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Создание условий <strong>для</strong> обеспечения э<strong>к</strong>ологичес<strong>к</strong>и<br />
безопасного обращения с отходами; обеспечение сбалансированного<br />
развития минерально-сырьевой базы; получение<br />
<strong>к</strong>оличественных хара<strong>к</strong>теристи<strong>к</strong> загрязнения атмосферного<br />
воздуха <strong>для</strong> отслеживания изменений <strong>к</strong>ачества атмосферного<br />
воздуха; восстановление водных объе<strong>к</strong>тов<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
Количество построенных объе<strong>к</strong>тов обращения с отходами, ед. 0 3 2 3 0<br />
Доля обновленных стационарных постов наблюдений за состоянием<br />
атмосферного воздуха, %<br />
Протяженность работ по восстановлению и э<strong>к</strong>ологичес<strong>к</strong>ой реабилитации<br />
водных объе<strong>к</strong>тов (природоохранные мероприятия), <strong>к</strong>м.<br />
2016<br />
план<br />
872<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
74<br />
млн. руб.<br />
8,3 16,6 25 25 33,1<br />
9,3 10,2 2,5 5,5 14<br />
Строительство полигона ТБО в Тымовс<strong>к</strong>ом<br />
городс<strong>к</strong>ом о<strong>к</strong>руге (I, II и III очередь)<br />
Стр. 44<br />
Бюджетные инвестиции в сфере охраны о<strong>к</strong>ружающей среды<br />
Объем финансирования<br />
2015 и<br />
ранее<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
Профинансировано<br />
Всего<br />
млн. руб.<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
2018 132 71 28 56 132 — 132 —<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />
Информационное общество<br />
Государственная программа<br />
«Информационное общество в Сахалинс<strong>к</strong>ой области (2014 - 2020 годы)»<br />
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Повышение <strong>к</strong>ачества жизни <strong>граждан</strong> на основе<br />
использования информационных и теле<strong>к</strong>оммуни<strong>к</strong>ационных технологий;<br />
повышение эффе<strong>к</strong>тивности системы государственного управления;<br />
обеспечение предоставления государственных и муниципальных<br />
услуг по принципу "одного о<strong>к</strong>на"; повышение <strong>к</strong>ачества и доступности<br />
предоставления государственных и муниципальных услуг<br />
2016<br />
план<br />
798<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
1 213<br />
млн. руб.<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Доля государственных органов исполнительной власти Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области и их подведомственных учреждений, имеющих<br />
с<strong>к</strong>орость передачи данных через сеть Интернет не менее 2<br />
Мбит/се<strong>к</strong>., в общем числе обследованных государственных органов<br />
исполнительной власти Сахалинс<strong>к</strong>ой области и их подведомственных<br />
учреждений<br />
Доля <strong>граждан</strong> Сахалинс<strong>к</strong>ой области, использующих механизм<br />
получения государственных и муниципальных услуг в эле<strong>к</strong>тронной<br />
форме, от общего числа обратившихся, %<br />
Доля <strong>граждан</strong>, проживающих на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
и имеющих доступ <strong>к</strong> получению государственных и муниципальных<br />
услуг по принципу "одного о<strong>к</strong>на", в том числе в многофун<strong>к</strong>циональных<br />
центрах предоставления государственных и<br />
муниципальных услуг, от общей численности населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области, %<br />
Объем бюджетных ассигнований по<br />
государственной программе, предусмотренный<br />
на <strong>2017</strong> год, по сравнению<br />
с 2016 годом, увеличен на 415<br />
млн. рублей.<br />
Увеличение в основном обусловлено:<br />
расходами по обеспечению информационной<br />
безопасности систем, за<strong>к</strong>лючению<br />
нового лицензионного соглашения<br />
с Май<strong>к</strong>рософт в целях обеспечения<br />
лицензионной чистоты, дальнейшему<br />
развитию системы эле<strong>к</strong>тронного до<strong>к</strong>ументооборота<br />
на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
23 25 37 38 39<br />
40 50 60 70 70<br />
100 100 100 100 100<br />
строительством объе<strong>к</strong>тов инфрастру<strong>к</strong>туры<br />
<strong>для</strong> обеспечения по<strong>к</strong>рытия<br />
мобильной связью автомобильных дорог<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
расширением пропус<strong>к</strong>ной способности<br />
доступа <strong>к</strong> сети Интернет <strong>для</strong> жителей<br />
Курильс<strong>к</strong>их островов<br />
увеличение времени телевизионного<br />
вещания программы ОТВ в 46 населенных<br />
пун<strong>к</strong>тах Сахалинс<strong>к</strong>ой области с 07-<br />
00 до 01-00 часов в сут<strong>к</strong>и<br />
обеспечение услугами FM-вещания 8<br />
населѐнных пун<strong>к</strong>тов, в<strong>к</strong>лючая острова<br />
Курильс<strong>к</strong>ой гряды<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />
Стр. 45<br />
64%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
1 213<br />
млн руб.<br />
7%<br />
29%<br />
Развитие информационного общества и<br />
создание эле<strong>к</strong>тронного правительства<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области, 776 млн. руб.<br />
Развитие сети многофун<strong>к</strong>циональных центров<br />
предоставления государственных и<br />
муниципальных услуг, 6,7 млн. руб.<br />
Использование результатов <strong>к</strong>осмичес<strong>к</strong>ой<br />
деятельности в интересах развития Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области 0,5 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году
Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />
Направление расходов<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Расширение <strong>к</strong>аналов связи на Курильс<strong>к</strong>их островах 146<br />
Обеспечение телевизионного вещания программы ОТВ 69<br />
Обеспечение доступности современных услуг связи в малонаселенных<br />
пун<strong>к</strong>тах Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Обеспечение населения услугами FM вещания, в<strong>к</strong>лючая острова Курильс<strong>к</strong>ой<br />
гряды<br />
Обеспечение фун<strong>к</strong>ционирования автоматизированной информационной<br />
системы «Предоставление государственных и муниципальных услуг Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области в эле<strong>к</strong>тронной форме»<br />
Развитие, техничес<strong>к</strong>ое сопровождение и э<strong>к</strong>сплуатацию информационно<strong>к</strong>оммуни<strong>к</strong>ационной<br />
инфрастру<strong>к</strong>туры Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Обеспечение информационной безопасности инфрастру<strong>к</strong>туры Правительства<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Обеспечение те<strong>к</strong>ущей деятельности ГБУ МФЦ 349<br />
Создание информационной системы «Единый диспетчерс<strong>к</strong>ий центр» 62<br />
Развитие географичес<strong>к</strong>ой информационной системы (ГЕО ИС) и <strong>к</strong>артографичес<strong>к</strong>их<br />
приложений<br />
Строительство объе<strong>к</strong>тов инфрастру<strong>к</strong>туры 150<br />
27<br />
20<br />
72<br />
64<br />
228<br />
26<br />
Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />
Стр. 46<br />
Транслирование программы ОТВ в 46<br />
населенных пун<strong>к</strong>тах Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
с увеличением эфирного времени с<br />
7-00 до 01-00 часов в сут<strong>к</strong>и<br />
О<strong>к</strong>азание услуг по предоставлению<br />
спутни<strong>к</strong>ового <strong>к</strong>анала связи на 4-х островах<br />
Малой Курильс<strong>к</strong>ой гряды в течение<br />
года<br />
100–процентная защищенность государственных<br />
информационных систем<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Охват <strong>граждан</strong>, проживающих на территории<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области и имеющих<br />
доступ <strong>к</strong> получению государственных<br />
и муниципальных услуг по принципу<br />
«одного о<strong>к</strong>на», в том числе в многофун<strong>к</strong>циональных<br />
центрах предоставления<br />
государственных и муниципальных<br />
услуг – не менее 100%<br />
Доля <strong>граждан</strong>, удовлетворенных <strong>к</strong>ачеством<br />
предоставления государственных<br />
и муниципальных услуг, в том числе<br />
на базе многофун<strong>к</strong>циональных центров<br />
не менее 98%<br />
Под<strong>к</strong>лючение всех муниципальных<br />
образований Сахалинс<strong>к</strong>ой области <strong>к</strong><br />
географичес<strong>к</strong>ой информационной системе<br />
(ГеоИС)
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
По расходам<br />
бюджета на э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>у<br />
в расчете<br />
на душу населения<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ая<br />
область занимает<br />
4 место в Российс<strong>к</strong>ой<br />
Федерации<br />
Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а<br />
Расходы на национальную э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>у<br />
составляют 23489 млн. рублей или<br />
21,1% общего объема расходов бюджета,<br />
со снижением <strong>к</strong> уровню 2016<br />
года на 3934 млн. рублей. Снижение<br />
обусловлено в основном со<strong>к</strong>ращением<br />
бюджетных инвестиций в уставные<br />
<strong>к</strong>апиталы хозяйствующих субъе<strong>к</strong>тов<br />
сферы эле<strong>к</strong>троэнергети<strong>к</strong>и, уменьшением<br />
объема межбюджетных<br />
трансфертов из федерального бюджета,<br />
а та<strong>к</strong>же со<strong>к</strong>ращением бюджетных<br />
инвестиций в объе<strong>к</strong>ты государственной<br />
собственности в связи с перенаправлением<br />
на объе<strong>к</strong>ты с высо<strong>к</strong>ой<br />
степенью готовности в целях их<br />
завершения<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
23 489 млн. руб.<br />
Топливноэнергетичес<strong>к</strong>ий<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с<br />
2 740<br />
млн. руб.<br />
Сельс<strong>к</strong>ое<br />
хозяйство и<br />
рыболовство<br />
2 739<br />
млн. руб.<br />
Лесное<br />
хозяйство<br />
634<br />
млн. руб.<br />
Транспорт<br />
2 893<br />
млн. руб.<br />
Дорожное<br />
хозяйство<br />
9 385<br />
млн. руб.<br />
Прочие<br />
вопросы<br />
5 098<br />
млн. руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по видам расходов<br />
Стр. 47<br />
33%<br />
14%<br />
13%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
23 489<br />
млн руб.<br />
30%<br />
10%<br />
Капитальные вложения в объе<strong>к</strong>ты государственной<br />
собственности, 7694 млн. руб.<br />
За<strong>к</strong>уп<strong>к</strong>а товаров, работ, услуг <strong>для</strong> обеспечения<br />
гос. нужд, 3053 млн .руб.<br />
Софинансирование расходных обязательств<br />
муниципал. образований, 2344 млн. руб.<br />
Субсидии производителям товаров,<br />
работ, услуг, 7180 млн. руб.<br />
Прочие расходы в сфере э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и,<br />
3218 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере топливноэнергетичес<strong>к</strong>ого<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са осуществляется<br />
в<br />
рам<strong>к</strong>ах двух государственных<br />
программ:<br />
«Развитие промышленности<br />
в<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
на период<br />
до 2020 года»<br />
Обеспечение<br />
населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
<strong>к</strong>ачественными<br />
услугами жилищно-<strong>к</strong>оммунального<br />
хозяйства на 2014<br />
-2020 годы (в части<br />
услуг эле<strong>к</strong>троэнергети<strong>к</strong>и,<br />
газоснабжения,<br />
теплоснабжения)<br />
73%<br />
Государственная программа «Развитие промышленности<br />
в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на период до 2020 года»<br />
ЦЕЛЬ: Формирование в Сахалинс<strong>к</strong>ой области устойчивой и <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентоспособной<br />
промышленности на основе внедрения передовых промышленных<br />
технологий, обеспечивающих эффе<strong>к</strong>тивную добычу и<br />
переработ<strong>к</strong>у минерально-сырьевых и природных ресурсов<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
984<br />
млн руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />
26%<br />
1%<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
2016<br />
план<br />
3 926<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
Газифи<strong>к</strong>ация, 721 млн. руб.<br />
Развитие эле<strong>к</strong>троэнергети<strong>к</strong>и,<br />
253 млн. руб.<br />
2018<br />
прогн<br />
Расширение использования природного<br />
газа в <strong>к</strong>ачестве моторного топлива,<br />
10 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
984<br />
млн. руб.<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
Доля промышленного производства в валовом<br />
региональном проду<strong>к</strong>те, %<br />
87,7 89,6 90 89,1 90,6<br />
Объем отгруженных товаров собственного производства,<br />
выполненных работ и услуг собственными<br />
силами, млрд. руб.<br />
738,7 800,8 901,9 954,4 1045,1<br />
Инде<strong>к</strong>с объема промышленного производства, в<br />
% <strong>к</strong> предыдущему году 113,8 96,5 102,3 103,3 109,5<br />
Протяженность построенных и ре<strong>к</strong>онструированных<br />
эле<strong>к</strong>тричес<strong>к</strong>их сетей, <strong>к</strong>м. 38 36 16 16 16<br />
Объем потребления газа, млрд. <strong>к</strong>уб.м/год 1,25 1,28 1,4 1,6 1,7<br />
Газифи<strong>к</strong>ация домовладений, ед. 1 645 1 724 1 997 2 179 2 300<br />
Бюджетные инвестиции в сфере топливно-энергетичес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са<br />
Строительство дополнительных газовых<br />
с<strong>к</strong>важин с обустройством на Анивс<strong>к</strong>ом газовом<br />
промысле<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция газовых с<strong>к</strong>важин на Анивс<strong>к</strong>ом<br />
газовом промысле<br />
Развитие систем газифи<strong>к</strong>ации Анивс<strong>к</strong>ого<br />
района<br />
Газифи<strong>к</strong>ация <strong>к</strong>отельных и строительство<br />
распределительных газопроводов в муниципальных<br />
образованиях. Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция системы<br />
теплоснабжения в пгт. Тымовс<strong>к</strong>ое<br />
Год<br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
Объем финансирования<br />
2015 и<br />
ранее<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план Всего<br />
Реализация мероприятий в сфере топливно-энергетичес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>оммлн.<br />
руб.<br />
Профинансировано<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
<strong>2017</strong> 183 222 272 — 405 — 405 —<br />
<strong>2017</strong> — 140 30 — 0 — — —<br />
2018 535 85 200 61 535 — 535 —<br />
<strong>2017</strong> 298 7 16 — 311 — 298 13<br />
Стр. 48<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />
Создание условий <strong>для</strong> обеспечения<br />
эле<strong>к</strong>троснабжением территории опережающего<br />
развития «Южная»<br />
Ввод 12,6 МВА трансформаторной<br />
мощности и обеспечение строительства<br />
16 <strong>к</strong>м линий эле<strong>к</strong>тропередач<br />
Создание необходимого резерва<br />
мощности <strong>для</strong> вновь строящегося жилья,<br />
социальной сферы<br />
Выполнение мероприятий по переводу<br />
южной части города Южно-<br />
Сахалинс<strong>к</strong>а на газ прое<strong>к</strong>та «Сахалин-<br />
2», что обеспечит стабильные постав<strong>к</strong>и<br />
газа потребителям<br />
Увеличение пропус<strong>к</strong>ной способности<br />
газотранспортной системы <strong>для</strong><br />
потребителей Анивы<br />
Подготов<strong>к</strong>а 273 домовладения <strong>к</strong><br />
приему газа при газифи<strong>к</strong>ации жилищного<br />
фонда в городс<strong>к</strong>их о<strong>к</strong>ругах г.<br />
Южно-Сахалинс<strong>к</strong> и Анива<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере<br />
сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />
и рыболовства<br />
осуществляется<br />
в рам<strong>к</strong>ах<br />
трех государственных<br />
программ:<br />
Развитие в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />
и регулирование<br />
рын<strong>к</strong>ов<br />
сельс<strong>к</strong>охозяйственной<br />
проду<strong>к</strong>ции,<br />
сырья и продовольствия<br />
на<br />
2014-2020 годы<br />
Развитие рыбохозяйственного<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
на 2014-2020 годы<br />
Социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое<br />
развитие Курильс<strong>к</strong>их<br />
островов на<br />
2016-2025 годы (в<br />
части сельс<strong>к</strong>ого<br />
хозяйства и рыболовства)<br />
Стр. 49<br />
Реализация мероприятий в сфере<br />
сельс<strong>к</strong>ого хозяйства и рыболовства<br />
Государственная программа «Развитие в Сахалинс<strong>к</strong>ой области сельс<strong>к</strong>ого<br />
хозяйства и регулирование рын<strong>к</strong>ов сельс<strong>к</strong>охозяйственной проду<strong>к</strong>ции,<br />
сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»<br />
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Обеспечение продовольственной независимости<br />
региона; повышение <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентоспособности проду<strong>к</strong>ции на<br />
внутреннем и внешнем рын<strong>к</strong>ах; устойчивое развитие сельс<strong>к</strong>их территорий<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Инде<strong>к</strong>с производства проду<strong>к</strong>ции сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />
в хозяйствах всех <strong>к</strong>атегорий, в % <strong>к</strong><br />
предыдущему году<br />
28%<br />
21%<br />
8%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
2 069<br />
млн руб.<br />
20%<br />
10%<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />
13%<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
2016<br />
план<br />
2 106<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
Развитие растениеводства 175 млн. руб.<br />
Развитие животноводства 575 млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
2 069<br />
млн. руб.<br />
Техничес<strong>к</strong>ая модернизация сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />
408 млн. руб.<br />
Развитие мелиорации с/х земель<br />
263 млн. руб.<br />
2018<br />
прогн<br />
Поддерж<strong>к</strong>а малых форм хозяйствования<br />
216 млн. руб.<br />
Прочие 432 млн. руб.<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
97,1 102 102,5 106 104<br />
Посевная площадь <strong>к</strong>ормовых <strong>к</strong>ультур, тыс. га 1,3 3,3 3,9 4,5 5,1<br />
Производство с<strong>к</strong>ота и птицы на убой в хозяйствах<br />
всех <strong>к</strong>атегорий (в живом весе), тыс. тонн<br />
Производство моло<strong>к</strong>а в хозяйствах всех <strong>к</strong>атегорий,<br />
тыс. тонн<br />
Производство яиц в хозяйствах всех <strong>к</strong>атегорий,<br />
млн. шт.<br />
5,1 4,7 7,2 14,1 17,5<br />
27,8 20,0 22,9 29,4 31,9<br />
125,4 114,9 115,9 117,3 118,3<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Объемы производства сельс<strong>к</strong>охозяйственной проду<strong>к</strong>ции<br />
91<br />
6,0<br />
5,1<br />
45,0 46,0<br />
37,2<br />
27,9 28,0 31,1<br />
тыс. тонн<br />
96 8,3 96<br />
2015 фа<strong>к</strong>т 2016 оцен<strong>к</strong>а <strong>2017</strong> прогноз<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Моло<strong>к</strong>о<br />
Овощи<br />
Картофель<br />
Мясо<br />
Развитие газифи<strong>к</strong>ации в сельс<strong>к</strong>ой местности.<br />
Газифи<strong>к</strong>ация с. Троиц<strong>к</strong>ое муниципального образования<br />
«Анивс<strong>к</strong>ий городс<strong>к</strong>ой о<strong>к</strong>руг"<br />
Бюджетные инвестиции в сфере сельс<strong>к</strong>ого хозяйства<br />
Год<br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
Объем финансирования<br />
2016 и<br />
ранее<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план план <strong>2019</strong> Всего<br />
млн. руб.<br />
Профинансировано<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
2018 — 2 50 82 0 — — —<br />
Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />
Пополнение запасов<br />
элитных семян на 800<br />
тонн, семян 1 репроду<strong>к</strong>ции<br />
на 500 тонн<br />
Страхование 200 га<br />
площади, занятой сельс<strong>к</strong>охозяйственными<br />
<strong>к</strong>ультурами и 2250 голов<br />
свиней и 1200 голов<br />
<strong>к</strong>рупного рогатого с<strong>к</strong>ота<br />
Увеличение производство<br />
мяса на 2,3 тыс.<br />
тонн, моло<strong>к</strong>а на 3,1 тыс.<br />
тонн, яиц на 1 млн. шт.<br />
Увеличение валового<br />
производства проду<strong>к</strong>ции<br />
сельс<strong>к</strong>ого хозяйства на<br />
1,8 млрд. рублей<br />
Увеличение доли местных<br />
проду<strong>к</strong>тов в потреблении:<br />
по мясу до 12,2%;<br />
по моло<strong>к</strong>у до 34,3%, по<br />
овощам до 62,1%<br />
Предоставление 7 грантов начинающим<br />
фермерам и 2 грантов на создание<br />
семейных животноводчес<strong>к</strong>их ферм,<br />
что позволит создать дополнительно<br />
26 рабочих мест<br />
Обновление до 5–9% пар<strong>к</strong>а сельс<strong>к</strong>охозяйственной<br />
техни<strong>к</strong>и<br />
Введение в э<strong>к</strong>сплуатацию 2900 с<strong>к</strong>отомест,<br />
2 га современных мощностей теплиц<br />
<strong>к</strong>руглогодичного использования<br />
Предотвращение выбытия из оборота<br />
сельхозугодий на осушительных системах<br />
четырех совхозов, <strong>к</strong>ультуртехничес<strong>к</strong>ие<br />
мероприятия на Тамбовс<strong>к</strong>ой, Раздольной,<br />
Троиц<strong>к</strong>ой осушительных системах,<br />
строительство дамбы в АО<br />
«Совхоз «Южно-Сахалинс<strong>к</strong>ий» в целях<br />
защиты от подтопления сельс<strong>к</strong>охозяйственных<br />
угодий в период прохождения<br />
весенних и дождевых павод<strong>к</strong>ов воды<br />
Реализация прое<strong>к</strong>та <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>сного<br />
обустройства площадо<strong>к</strong> под <strong>к</strong>омпа<strong>к</strong>тную<br />
застрой<strong>к</strong>у в с.Раздольное на 50<br />
жилых домов<br />
Создание птицеводчес<strong>к</strong>их ферм на о.<br />
Итуруп и о.Кунашир, <strong>к</strong>оторые при выходе<br />
на прое<strong>к</strong>тную мощность обеспечат<br />
111 тыс. шт. яиц в год по <strong>к</strong>аждому объе<strong>к</strong>ту<br />
Стр. 50
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Государственная программа «Развитие рыбохозяйственного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2020 годы»<br />
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Создание условий <strong>для</strong> эффе<strong>к</strong>тивного, устойчивого<br />
фун<strong>к</strong>ционирования рыбохозяйственного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са, повышение<br />
инвестиционной привле<strong>к</strong>ательности отрасли<br />
2016<br />
план<br />
531<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
155<br />
млн. руб.<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Объем добычи водных биологичес<strong>к</strong>их ресурсов,<br />
тыс. тонн<br />
Производство рыбы и проду<strong>к</strong>тов рыбных переработанных<br />
и <strong>к</strong>онсервных, тыс. тонн<br />
Производственная мощность рыбоводных предприятий<br />
по выпус<strong>к</strong>у молоди водных биологичес<strong>к</strong>их<br />
ресурсов, млн. шт.<br />
Объем поставленной на внутренний рыно<strong>к</strong> рыбной<br />
проду<strong>к</strong>ции и добычи водных биоресурсов<br />
населением <strong>для</strong> личного потребления<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
719,7 614,0 710 711 738<br />
516,3 459,7 518,9 530,5 553,5<br />
956,5 924,0 978 985 987<br />
20,25 20,4 20,5 20,5 20,6<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году по мероприятиям<br />
97%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
155<br />
млн руб.<br />
2%<br />
1%<br />
Государственная поддерж<strong>к</strong>а предприятий<br />
рыбохозяйственного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са,<br />
150 млн. руб.<br />
Восстановление естественных нерестилищ<br />
тихоо<strong>к</strong>еанс<strong>к</strong>их лососей,<br />
2,7 млн. руб.<br />
Совершенствование гос. управления в<br />
сфере рыболовства и сохранение водных<br />
биологичес<strong>к</strong>их ресурсов,<br />
2,3 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
Стр. 51
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Реализация мероприятий в сфере лесного хозяйства<br />
Государственная программа «Развитие лесного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са, охотничьего<br />
хозяйства и особо охраняемых природных территорий Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на 2014 - 2020 годы»<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сфере лесного<br />
хозяйства<br />
осуществляется в<br />
рам<strong>к</strong>ах государственной<br />
программы<br />
«Развитие лесного<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са,<br />
охотничьего хозяйства<br />
и особо<br />
охраняемых природных<br />
территорий<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на 2014 -<br />
2020 годы»<br />
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Организация системы эффе<strong>к</strong>тивной охраны<br />
объе<strong>к</strong>тов животного мира ;сохранение и восстановление биологичес<strong>к</strong>ого<br />
разнообразия на особо охраняемых природных территориях;<br />
повышение эффе<strong>к</strong>тивности использования, охраны, защиты<br />
и воспроизводства лесов; обеспечение устойчивого развития лесопромышленного<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
2016<br />
план<br />
976<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
716<br />
млн. руб.<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
Доля нарушений, выявленных при осуществлении<br />
федерального гос. охотничьего надзора, по <strong>к</strong>оторым<br />
вынесены постановления о привлечении <strong>к</strong><br />
юридичес<strong>к</strong>ой ответственности, % 87 58 61 65 70<br />
Доля ООПТ регионального значения, охваченных<br />
природоохранными мероприятиями, от общего <strong>к</strong>оличества<br />
ООПТ регионального значения, % 91 80 82 85 87<br />
Объем фа<strong>к</strong>тичес<strong>к</strong>их лесозаготово<strong>к</strong>, тыс. <strong>к</strong>уб. м. в<br />
год 300,1 350 380 400 500<br />
50%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
716<br />
млн руб.<br />
10%<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов в <strong>2017</strong> году<br />
0,03<br />
%<br />
40%<br />
Обеспечение использования, охраны,<br />
защиты и воспроизводства лесов,<br />
356,4 млн. руб.<br />
Охрана и воспроизводство объе<strong>к</strong>тов<br />
животного мира и среды их обитания<br />
0,2 млн. руб.<br />
Обеспечение реализации гос. программы<br />
290,2 млн. руб.<br />
Развитие особо охраняемых природных<br />
территорий регионального значения,<br />
69,2 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />
Стр. 52<br />
Охрана 53 особо охраняемых природных<br />
территорий (ООПТ) регионального<br />
значения<br />
Постанов<strong>к</strong>а особо охраняемых природных<br />
территорий на <strong>к</strong>адастровый<br />
учет с целью за<strong>к</strong>репления в собственности<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области не менее<br />
3 ООПТ<br />
Проведение мероприятий по благоустройству<br />
особо охраняемых природных<br />
территорий регионального<br />
значения не менее 1 ООПТ<br />
Выполнение работ по посад<strong>к</strong>е леса<br />
в объеме не менее 940,0 га<br />
Проведение противопожарных мероприятий<br />
(строительство дорог противопожарного<br />
назначения не менее<br />
34 <strong>к</strong>м, содержание дорог противопожарного<br />
назначения не менее 71 <strong>к</strong>м,<br />
строительство и содержание противопожарных<br />
минерализованных полос<br />
не менее 337 <strong>к</strong>м)<br />
Проведение<br />
санитарно–<br />
оздоровительных мероприятий в лесах<br />
(сплошные и выборочные руб<strong>к</strong>и,<br />
очист<strong>к</strong>а леса от захламления) на площади<br />
не менее 60 га
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Реализация основных<br />
мероприятий<br />
в сферах<br />
транспорта и дорожного<br />
хозяйства<br />
осуществляется<br />
в рам<strong>к</strong>ах<br />
двух государственных<br />
программ:<br />
Развитие транспортной<br />
инфрастру<strong>к</strong>туры<br />
и дорожного<br />
хозяйства<br />
в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на<br />
2014-2022 годы<br />
Социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое<br />
развитие Курильс<strong>к</strong>их<br />
островов на<br />
2016-2025 годы (в<br />
части транспорта<br />
и дорожного хозяйства)<br />
Реализация мероприятий в сферах транспорта и<br />
дорожного хозяйства<br />
Государственная программа «Развитие транспортной инфрастру<strong>к</strong>туры и<br />
дорожного хозяйства в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014-2022 годы»<br />
ЦЕЛЬ: Развитие транспортного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са <strong>для</strong> обеспечения<br />
устойчивого социального и э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Перевезено пассажиров на межмуниципальных,<br />
внутримуниципальных и пригородных<br />
маршрутах, софинансируемых из областного<br />
бюджета, тыс. чел.<br />
Перевезено грузов на межмуниципальных и<br />
пригородных маршрутах, софинансируемых из<br />
областного бюджета, тыс. тонн<br />
Доля протяженности автомобильных дорог общего<br />
пользования регионального значения, не<br />
отвечающих нормативным требованиям, %<br />
Доля протяженности автомобильных дорог общего<br />
пользования регионального значения с<br />
твердым по<strong>к</strong>рытием проезжей части, %<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
2016<br />
план<br />
14 762<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
11 006<br />
млн. руб.<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
395,8 375,0 408 383 387,6<br />
11,8 12 10,8 12,6 13<br />
58,7 54 51 48 44<br />
63,0 66 68 69 71<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />
3%<br />
58%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
11 006<br />
млн руб.<br />
13%<br />
14%<br />
12%<br />
Модернизация и развитие автодорог,<br />
6 364,4 млн. руб.<br />
Обеспечение доступности транспортных<br />
перевозо<strong>к</strong>, 1 285,8 млн. руб.<br />
Развитие инфрастру<strong>к</strong>туры воздушного<br />
транспорта, 1 564,8 млн. руб.<br />
Субсидии муниципальным образования на<br />
формирование местных дорожных фондов,<br />
1 498 млн. руб.<br />
Прочие вопросы, 293 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
Стр. 53
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />
Ремонт 372 дворовых территорий<br />
много<strong>к</strong>вартирных домов и проездов <strong>к</strong><br />
дворовым территориям общей площадью<br />
более 370 тыс. <strong>к</strong>в.м.<br />
Ремонт, в том числе <strong>к</strong>апитальный,<br />
более 50 <strong>к</strong>м автомобильных дорог<br />
общего пользования местного значения<br />
Ввод в э<strong>к</strong>сплуатацию 52,492 <strong>к</strong>м автомобильных<br />
дорог с асфальтобетонным<br />
по<strong>к</strong>рытием регионального и<br />
межмуниципального значения, 4 мостов<br />
общей длиной 224,158 п.м.<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги Южно-<br />
Сахалинс<strong>к</strong> - Оха на 4 участ<strong>к</strong>ах(376-390 <strong>к</strong>м; 400<br />
-416 <strong>к</strong>м; 498-501 <strong>к</strong>м; 782 <strong>к</strong>м)<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги<br />
Невельс<strong>к</strong> - Томари - аэропорт Шахтерс<strong>к</strong> на<br />
участ<strong>к</strong>е <strong>к</strong>м 33+000 - <strong>к</strong>м 41+500 (1этап)<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги<br />
Петропавловс<strong>к</strong>ое - Вос<strong>к</strong>ресенс<strong>к</strong>ое - Анива -<br />
Соловьев<strong>к</strong>а на участ<strong>к</strong>е <strong>к</strong>м 14 - <strong>к</strong>м 29 (1 этап)<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги<br />
Троиц<strong>к</strong>ое - Ново-Троиц<strong>к</strong>ое, <strong>к</strong>м 0+000 - <strong>к</strong>м<br />
6+865 (II пус<strong>к</strong>овой <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с)<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги Южно-<br />
Сахалинс<strong>к</strong> - Оха на двух участ<strong>к</strong>ах (771 - 782 <strong>к</strong>м<br />
и 289—293 <strong>к</strong>м)<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги<br />
Невельс<strong>к</strong> - Томари - аэропорт Шахтерс<strong>к</strong> на<br />
участ<strong>к</strong>е <strong>к</strong>м 58+050 - <strong>к</strong>м 74+000 (1 пус<strong>к</strong>овой)<br />
Модернизация аэропорта Южно-Сахалинс<strong>к</strong>.<br />
Усиление ИВПП. Аэродромно-планировочные<br />
работы летного поля. Ис<strong>к</strong>усственные<br />
по<strong>к</strong>рытия перрона и мест стояно<strong>к</strong><br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция ул. Центральной в с. Озерс<strong>к</strong>ом<br />
Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ого района Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Бюджетные инвестиции в сферах транспорта и дорожного хозяйства<br />
млн. руб.<br />
Год<br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуа<br />
тацию<br />
Объем финансирования<br />
2016 и<br />
ранее<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
Профинансировано<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
<strong>2019</strong><br />
план Всего ФБ ОБ МБ<br />
<strong>2017</strong> 2 699 1 999 — — 2 027 1 264 763 —<br />
<strong>2017</strong> 8 174 — — — — — —<br />
<strong>2017</strong> 30 95 — — 8 8 — —<br />
<strong>2017</strong> 120 167 — — 22 22 — —<br />
2018 267 990 637 — — — — —<br />
<strong>2019</strong> 8 100 780 789 — — — —<br />
<strong>2019</strong> — 700 1 000 — — — — —<br />
2018 66 110 132 — — — — —<br />
Стр. 54<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Реализация мероприятий в прочих отраслях<br />
национальной э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и<br />
Государственная программа «Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие и инновационная<br />
полити<strong>к</strong>а Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022 годы»<br />
ЦЕЛИ: Совершенствование системы планирования, прогнозирования<br />
и программирования социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области, территориальное развитие; улучшение инвестиционного<br />
<strong>к</strong>лимата, стимулирование инновационной деятельности<br />
и развитие <strong>к</strong>адрового потенциала; улучшение предпринимательс<strong>к</strong>ого<br />
<strong>к</strong>лимата и <strong>к</strong>он<strong>к</strong>урентной среды<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
1 192<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
3 561<br />
млн. руб.<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Объем валового регионального проду<strong>к</strong>та, млрд.<br />
руб.<br />
Инде<strong>к</strong>с производительности труда в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области, <strong>к</strong> 2011 году<br />
Доля организаций, осуществляющих технологичес<strong>к</strong>ие<br />
инновации, в общем <strong>к</strong>оличестве обследованных<br />
организаций, %<br />
Объем инвестиций в основной <strong>к</strong>апитал по Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области, за ис<strong>к</strong>лючением бюджетных<br />
средств, млрд. рублей<br />
Оборот проду<strong>к</strong>ции, производимой малыми<br />
предприятиями, млрд. руб.<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
842 893,8 962,1 1063,3 1177,1<br />
115,1 108,0 111,1 118,8 127<br />
6,0 8,0 8,9 9 9,1<br />
223,4 192,2 236,3 255,7 274,6<br />
54,4 54,6 54,7 54,7 54,8<br />
Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />
Государственная поддерж<strong>к</strong>а 20<br />
субъе<strong>к</strong>тов малого и среднего предпринимательства<br />
Подготов<strong>к</strong>а 30 специалистов из числа<br />
менеджеров высшего и среднего<br />
звена в соответствии с Государственным<br />
планом подготов<strong>к</strong>и управленчес<strong>к</strong>их<br />
<strong>к</strong>адров<br />
Увеличение мощности системы водоснабжения<br />
в с.Ильинс<strong>к</strong>ое на 1200<br />
м. <strong>к</strong>уб. в сут<strong>к</strong>и<br />
Ввод в э<strong>к</strong>сплуатацию в с.Ильинс<strong>к</strong>ое<br />
13,8 тыс. <strong>к</strong>в. м. жилья<br />
Увеличение протяженности тепловых<br />
магистралей в с.Ильинс<strong>к</strong>ое на 2,3<br />
<strong>к</strong>м.<br />
Бюджетные инвестиции в сфере э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого развития<br />
и инновационной полити<strong>к</strong>и<br />
млн. руб.<br />
Жилые дома <strong>для</strong> работни<strong>к</strong>ов Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
ГРЭС-2 и учреждений социальной сферы с.<br />
Ильинс<strong>к</strong>ое<br />
Объе<strong>к</strong>ты и сети водоснабжения и водоотведения<br />
с. Ильинс<strong>к</strong>ое<br />
Котельная и сети теплоснабжения в с. Ильинс<strong>к</strong>ое<br />
Приобретение Многофун<strong>к</strong>ционального центра с<br />
встроенными помещениями водноспортивного,<br />
физ<strong>к</strong>ультурно-оздоровительного назначения, г.<br />
Южно-Сахалинс<strong>к</strong><br />
Год<br />
ввода<br />
в э<strong>к</strong>сплуата<br />
цию<br />
2015<br />
и ранее<br />
Объем<br />
финансирования<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
Профинансировано<br />
Всего<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
<strong>2017</strong> 467 150 500 — 516 — 516 —<br />
<strong>2017</strong> 18 11 558 — 19 — 19 —<br />
<strong>2017</strong> 32 79 363 — 33 — 33 —<br />
2018 345 1 000 1 874 — 1 345 — 1 345 —<br />
Стр. 55<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Государственная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма<br />
в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong> - 2022 годы»<br />
ЦЕЛЬ: Создание условий <strong>для</strong> развития туристс<strong>к</strong>оре<strong>к</strong>реационного<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са Сахалинс<strong>к</strong>ой области на основе эффе<strong>к</strong>тивного<br />
использования природного потенциала и имеющихся<br />
туристс<strong>к</strong>их ресурсов<br />
2016<br />
план<br />
*<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
567<br />
млн. руб.<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Объем внутреннего туристс<strong>к</strong>ого пото<strong>к</strong>а в Сахалинс<strong>к</strong>ую область, тыс. чел. 229,4 275,8 337,9<br />
Поступление налогов от туристс<strong>к</strong>ой деятельности в <strong>к</strong>онсолидированный<br />
бюджет Сахалинс<strong>к</strong>ой области, млн. руб.<br />
Объем платных туристс<strong>к</strong>их услуг, о<strong>к</strong>азанных населению, в<strong>к</strong>лючая услуги<br />
гостиниц и аналогичных средств размещения<br />
90,1 105,6 121,0<br />
3 760 4 230 4 700<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />
88%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
567,2<br />
млн руб.<br />
10%<br />
2%<br />
0,3%<br />
Бюджетные инвестиции в развитие туристс<strong>к</strong>оре<strong>к</strong>реационного<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />
500 млн. руб.<br />
Повышение <strong>к</strong>ачества и доступности региональных<br />
туристс<strong>к</strong>их услуг, 10 млн. руб.<br />
Продвижение туристс<strong>к</strong>ого проду<strong>к</strong>та Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на российс<strong>к</strong>ом и международном туристс<strong>к</strong>их<br />
рын<strong>к</strong>ах, 1,7 млн. руб.<br />
Создание условий <strong>для</strong> развития туризма,<br />
55,5 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
Бюджетные инвестиции в сфере туризма<br />
млн. руб.<br />
Развитие природного пар<strong>к</strong>а остров Монерон:<br />
строительство набережной, причальных<br />
сооружений и баз отдыха в бухтах<br />
Колагераса и Чупрова<br />
Строительство дороги, линии эле<strong>к</strong>тропередачи<br />
<strong>к</strong> туристс<strong>к</strong>ой базе, площадо<strong>к</strong> под установ<strong>к</strong>у<br />
туристс<strong>к</strong>их <strong>к</strong>емпингов в районе<br />
оз.От<strong>к</strong>рытое в МО Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ий ГО<br />
Строительство набережной с. Пригородное<br />
МО Корса<strong>к</strong>овс<strong>к</strong>ий ГО<br />
Строительство туристичес<strong>к</strong>ого <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са<br />
"Тунайча"<br />
Строительство пар<strong>к</strong>овой зоны п. Горячие<br />
<strong>к</strong>лючи МО Ногли<strong>к</strong>с<strong>к</strong>ий ГО<br />
Год<br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
<strong>2017</strong>-<br />
<strong>2019</strong><br />
Объем финансирования<br />
2016 и<br />
ранее<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
<strong>2019</strong><br />
план<br />
Профинансировано<br />
Всего<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
— 261 185 54 0 — — —<br />
<strong>2019</strong> — 13 90 70 0 — — —<br />
<strong>2019</strong> — 19 26 20 0 — — —<br />
<strong>2019</strong> — 172 110 356 0 — — —<br />
2018 — 35 89 — 0 — — —<br />
Стр. 56<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Государственная программа "Содействие занятости населения<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014 - 2020 годы"<br />
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Обеспечение эффе<strong>к</strong>тивного фун<strong>к</strong>ционирования<br />
рын<strong>к</strong>а труда Сахалинс<strong>к</strong>ой области, способствующего содействию<br />
проду<strong>к</strong>тивной занятости населения, повышению <strong>к</strong>ачества<br />
трудовых ресурсов, мотивации <strong>к</strong> труду и трудовой мобильности,<br />
улучшению условий труда и сохранению здоровья работни<strong>к</strong>ов<br />
2016<br />
план<br />
462<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
421<br />
млн. руб.<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Уровень безработицы (по методологии МОТ), % 6,3 6,4 6,3 6,2 6,0<br />
Уровень регистрируемой безработицы, % 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7<br />
Удельный вес трудоустроенных <strong>граждан</strong> в общей численности<br />
<strong>граждан</strong>, обратившихся в органы службы занятости, %<br />
Количество рабочих мест, на <strong>к</strong>оторых улучшены условия<br />
труда по результатам специальной оцен<strong>к</strong>и условий труда,<br />
единиц<br />
74,8 72,5 73,0 73,5 74,0<br />
17 109 3 105 4 445 4 285 4 132<br />
Уровень регистрируемой безработицы,<br />
в среднем за год, %<br />
Удельный вес трудоустроенных<br />
<strong>граждан</strong>, %<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ая область<br />
Хабаровс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />
Еврейс<strong>к</strong>ая АО<br />
Камчатс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />
Магаданс<strong>к</strong>ая область<br />
Республи<strong>к</strong>а Саха (Я<strong>к</strong>утия)<br />
Приморс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />
Амурс<strong>к</strong>ая область<br />
0,8<br />
1,2<br />
1,3<br />
1,6<br />
2<br />
2,2<br />
2,8<br />
2,9<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ая область<br />
Еврейс<strong>к</strong>ая АО<br />
Республи<strong>к</strong>а Саха (Я<strong>к</strong>утия)<br />
Приморс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />
Хабаровс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />
Камчатс<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>рай<br />
Магаданс<strong>к</strong>ая область<br />
Амурс<strong>к</strong>ая область<br />
55,1<br />
54,8<br />
45,2<br />
40,8<br />
33,3<br />
30,2<br />
72,9<br />
69,4<br />
0 1 2 3 4<br />
0 20 40 60 80<br />
2015, фа<strong>к</strong>т 2016, 1 полугодие<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />
98%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
421<br />
млн руб.<br />
2%<br />
А<strong>к</strong>тивная полити<strong>к</strong>а занятости населения<br />
и социальная поддерж<strong>к</strong>а безработных<br />
<strong>граждан</strong>, 414 млн. руб.<br />
О<strong>к</strong>азание содействия добровольному переселению<br />
в Сахалинс<strong>к</strong>ую область соотечественни<strong>к</strong>ов,<br />
проживающих за рубежом,<br />
6,7 млн. руб.<br />
Улучшение условий и охраны труда в<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области, 0,5 млн. руб.<br />
0,1%<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
Стр. 57
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />
Направление расходов<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>к</strong> 2016<br />
году, %<br />
Обеспечение деятельности ОКУ Центр занятости<br />
населения<br />
213,1 98%<br />
Временное трудоустройство несовершеннолетних<br />
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время<br />
17,6 88%<br />
Профессиональное обучение и образование безработных<br />
<strong>граждан</strong><br />
7,9 32%<br />
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 6,2 100%<br />
Организация оплачиваемых общественных работ 5,9 87%<br />
Содействие трудоустройству отдельных <strong>к</strong>атегорий<br />
молодежи<br />
6,1 67%<br />
Финансовая помощь безработным <strong>граждан</strong>ам при<br />
регистрации ЮЛ или ИП<br />
4,1 40%<br />
Социальные выплаты безработным <strong>граждан</strong>ам 140,5 105%<br />
Повышение мобильности трудовых ресурсов 3,7 64%<br />
Прочие мероприятия 16 53%<br />
Реализация ведомственной целевой программы<br />
«Повышение мобильности трудовых ресурсов на <strong>2017</strong>-<strong>2019</strong> годы»<br />
Численность работни<strong>к</strong>ов,<br />
привлеченных<br />
работодателями<br />
из<br />
других субъе<strong>к</strong>тов<br />
Российс<strong>к</strong>ой Федерации,<br />
<strong>для</strong><br />
реализации инвестиционных<br />
прое<strong>к</strong>тов, в<strong>к</strong>люченных<br />
в Программу<br />
– 212<br />
челове<strong>к</strong>, из них<br />
в <strong>2017</strong> году – 54<br />
челове<strong>к</strong>а<br />
Стр. 58
Развитие Курильс<strong>к</strong>их островов<br />
Социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие Курильс<strong>к</strong>их островов<br />
Курильс<strong>к</strong>ие острова простираются от южной о<strong>к</strong>онечности<br />
Камчат<strong>к</strong>и в юго-западном направлении до острова<br />
Хо<strong>к</strong><strong>к</strong>айдо (Япония) и являются естественной границей<br />
между Охотс<strong>к</strong>им морем и Тихим о<strong>к</strong>еаном. Общая площадь<br />
остовов составляет 10,5 тыс. <strong>к</strong>в. <strong>к</strong>м. Административно<br />
Курильс<strong>к</strong>ие острова делятся на три городс<strong>к</strong>их<br />
о<strong>к</strong>руга: Северо-Курильс<strong>к</strong>ий, Курильс<strong>к</strong>ий и Южно-<br />
Курильс<strong>к</strong>ий. Численность населения по состоянию на<br />
01.01.2014 составляет 19,6 тыс. челове<strong>к</strong>.<br />
Первоочередные задачи развития<br />
Курильс<strong>к</strong>их территорий<br />
Обеспечение транспортной доступности островов<br />
Повышение инвестиционной привле<strong>к</strong>ательности, поддерж<strong>к</strong>а<br />
малого и среднего бизнеса Курил<br />
Обеспечение населения доступным и <strong>к</strong>омфортным жильем,<br />
повышение <strong>к</strong>ачества жилищно-<strong>к</strong>оммунальных<br />
услуг<br />
Увеличение численности населения Курильс<strong>к</strong>их островов,<br />
развитие <strong>к</strong>адрового потенциала<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Государственная программа «Социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие<br />
Курильс<strong>к</strong>их островов на 2016-2025 годы»<br />
ЦЕЛЬ: Компле<strong>к</strong>сное развитие э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и, инфрастру<strong>к</strong>туры и<br />
социальной сферы, обеспечивающее привле<strong>к</strong>ательные условия<br />
хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильс<strong>к</strong>их<br />
островов<br />
2014<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
2016<br />
план<br />
5 038<br />
млн. руб.<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
4 802<br />
млн. руб.<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
Численность постоянного населения, челове<strong>к</strong> 19 542 19 658 19 924 20 135 20 698 21 043<br />
Объем инвестиций в основной <strong>к</strong>апитал, млн. руб. 3 150 3 320 3 450 3 663,9 3 891,1 4 132,3<br />
Обеспеченность населения <strong>к</strong>ой<strong>к</strong>о-местами в стационарах<br />
(мест на 10000 населения), ед.<br />
79,2 77,1 77,3 71,5 69,6 68,4<br />
Доступность дош<strong>к</strong>ольного образования, % 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Объем пассажирс<strong>к</strong>их перевозо<strong>к</strong> 53 290 53 720 54 048 55 669 57 339 59 059<br />
Производство эле<strong>к</strong>троэнергии на душу населения 8,9 8,9 9 9,1 9,3 9,5<br />
Стр. 59<br />
Результаты реализации государственной программы в <strong>2017</strong> году<br />
Завершение строительства двух<br />
дош<strong>к</strong>ольных образовательных учреждений<br />
в г. Северо-Курильс<strong>к</strong>е и пгт.<br />
Южно-Курильс<strong>к</strong>е с общей мощностью<br />
220 мест<br />
ввод в э<strong>к</strong>сплуатацию общеобразовательной<br />
ш<strong>к</strong>олы в с. Мало<strong>к</strong>урильс<strong>к</strong>ое<br />
и пгт. Южно–Курильс<strong>к</strong> мощностью<br />
198 мест<br />
ввод в э<strong>к</strong>сплуатацию жилых домов<br />
на островах Кунашир, Ши<strong>к</strong>отан, Итуруп,<br />
Парамушир общей площадью<br />
о<strong>к</strong>оло 3,8 тыс. <strong>к</strong>в. м жилья<br />
завершение строительства сетей<br />
<strong>к</strong>анализации общей протяженностью<br />
8,4 <strong>к</strong>м и сетей водоснабжения - 4,1<br />
<strong>к</strong>м; <strong>к</strong>анализационной насосной станции<br />
производительностью 12,5 <strong>к</strong>уб.м/<br />
час, на о.Итуруп<br />
строительство 3,095 <strong>к</strong>м автомобильной<br />
дороги с асфальтобетонным<br />
по<strong>к</strong>рытием
Развитие Курильс<strong>к</strong>их островов<br />
Бюджетные инвестиции в развитие Курильс<strong>к</strong>их островов<br />
Строительство спортивнооздоровительного<br />
<strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са в г. Северо-<br />
Курильс<strong>к</strong>е, о. Парамушир<br />
Строительство детс<strong>к</strong>ого сада-ш<strong>к</strong>олы в с.<br />
Мало<strong>к</strong>урильс<strong>к</strong>е, остров Ши<strong>к</strong>отан<br />
Строительство детс<strong>к</strong>ого сада на 110 мест<br />
в г.Северо-Курильс<strong>к</strong>е<br />
Строительство детс<strong>к</strong>ого сада на 110 мест<br />
в пгт. Южно-Курильс<strong>к</strong><br />
Сро<strong>к</strong><br />
ввода в<br />
э<strong>к</strong>сплуатацию<br />
Объем финансирования<br />
2016 и<br />
ранее<br />
Социальная сфера<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
<strong>2019</strong><br />
план<br />
млн. руб.<br />
Профинансировано<br />
Всего<br />
По источни<strong>к</strong>ам<br />
ФБ ОБ МБ<br />
<strong>2019</strong> 168 132 250 55 4 — 4 —<br />
<strong>2017</strong> 801 331 — — 273 — 267 6<br />
<strong>2017</strong> 254 133 — — 222 — 220 2<br />
<strong>2017</strong> 254 136 — — 134 — 129 5<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция систем водоснабжения и<br />
водоотведения Курильс<strong>к</strong>их островов, пгт.<br />
Южно-Курильс<strong>к</strong>.<br />
Жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство<br />
<strong>2019</strong> 715 132 132 132 660 312 347 1<br />
Строительство инженерных сетей <strong>к</strong> жилым<br />
домам и социально значимым объе<strong>к</strong>там<br />
на о. Итуруп<br />
Строительство <strong>к</strong>отельной и ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция<br />
тепловых сетей в с. Мало<strong>к</strong>урильс<strong>к</strong>ое<br />
<strong>2017</strong> 84 111 — — 33 — 32 1<br />
<strong>2017</strong> 30 259 — — 25 — 23 2<br />
Строительство жилых домов, о. Ши<strong>к</strong>отан <strong>2019</strong> 231 300 137 269 61 — 58 3<br />
Строительство жилых домов на о. Итуруп <strong>2019</strong> 231 322 192 359 0 — — —<br />
Топливно-энергетичес<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с<br />
Строительство и ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция систем<br />
энергообеспечения, о. Парамушир.<br />
2018 246 230 247 — 38 — 36 2<br />
Строительство дизельной эле<strong>к</strong>тростанции,<br />
о. Ши<strong>к</strong>отан<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги Южно-Курильс<strong>к</strong><br />
- Головнино, о. Кунашир<br />
Ре<strong>к</strong>онстру<strong>к</strong>ция автомобильной дороги Курильс<strong>к</strong><br />
- аэропорт Буревестни<strong>к</strong><br />
2018 50 150 250 — 0 — — —<br />
Транспорт и дорожное хозяйство<br />
<strong>2019</strong> 56 704 876 400 6 — 6 —<br />
<strong>2017</strong> 212 262 — — 120 — 120 —<br />
Стр. 60<br />
ФБ—Федеральный бюджет; ОБ—Областной бюджет; МБ—Местные бюджеты
Эффе<strong>к</strong>тивное государство<br />
ГП «У<strong>к</strong>репление единства российс<strong>к</strong>ой нации и этно<strong>к</strong>ультурное<br />
развитие народов России, проживающих на территории<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области, на 2015-2020 годы»<br />
ЦЕЛИ: У<strong>к</strong>репление единства многонационального народа Российс<strong>к</strong>ой<br />
Федерации, проживающего на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области; у<strong>к</strong>репление <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ого единства и гармонизации межнациональных<br />
отношений; этно<strong>к</strong>ультурное развитие народов;<br />
создание в Сахалинс<strong>к</strong>ой области условий <strong>для</strong> формирования<br />
устойчивого развития <strong>к</strong>оренных малочисленных народов Севера<br />
2016<br />
план<br />
43<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
35<br />
млн. руб.<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong><br />
прогн<br />
2018<br />
прогн<br />
<strong>2019</strong><br />
прогн<br />
Количество общин и родовых хозяйств <strong>к</strong>оренных народов Севера, получивших<br />
государственную поддерж<strong>к</strong>у, единиц<br />
Численность детей, обеспеченных здоровым питанием на основе традиционного<br />
питания в течение учебного года и летней оздоровительной<br />
<strong>к</strong>ампании<br />
Количество участни<strong>к</strong>ов мероприятий (праздни<strong>к</strong>ов) <strong>к</strong>оренных народов<br />
Севера, проведенных с применением мер государственной поддерж<strong>к</strong>и,<br />
челове<strong>к</strong><br />
Количество членов родовых хозяйств и общин - участни<strong>к</strong>ов профессиональной<br />
подготов<strong>к</strong>и национальных <strong>к</strong>адров, челове<strong>к</strong><br />
Численность представителей <strong>к</strong>оренных народов Севера, получающих<br />
профессиональное образование за счет государственной поддерж<strong>к</strong>и<br />
74 72 72 73 73<br />
568 550 550 576 573<br />
260 340 150 270 150<br />
10 10 10 10 10<br />
30 63 55 35 36<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по подпрограммам<br />
68%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Устойчивое развитие <strong>к</strong>оренных<br />
малочисленных народов Севера<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2015-<br />
2020 годы, 23,8 млн. руб.<br />
35<br />
млн руб.<br />
32%<br />
Общероссийс<strong>к</strong>ая <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ая<br />
идентичность и этно<strong>к</strong>ультурное<br />
развитие народов России,<br />
11 млн. руб.<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />
Стр. 61<br />
Направление расходов<br />
<strong>2017</strong><br />
млн.<br />
руб.<br />
Социальная поддерж<strong>к</strong>а детей, студентов и пенсионеров из<br />
числа <strong>к</strong>оренных малочисленных народов севера<br />
1,3<br />
Субвенция муниципальным образованиям на устойчивое развитие<br />
КМНС<br />
19,1<br />
Информационное освещение в газете "Нивх-Диф" 1,5<br />
Проведение этно<strong>к</strong>ультурных, мероприятий, <strong>к</strong>онференций, семинаров<br />
с участием КМНС<br />
1,8<br />
Поддерж<strong>к</strong>а телевизионных и печатных прое<strong>к</strong>тов на язы<strong>к</strong>ах<br />
народов, проживающих на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
2,6<br />
Размещение в СМИ прое<strong>к</strong>тов по формированию обще<strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ой<br />
идентичности и межэтничес<strong>к</strong>ой толерантности<br />
6,5
Бюджетная устойчивость<br />
Межбюджетные трансферты<br />
Федеральный<br />
бюджет<br />
1 922<br />
Дотации 0<br />
Субсидии 567<br />
Субвенции 1 109<br />
Иные МБТ 246<br />
Бюджет территориального<br />
фонда<br />
ОМС<br />
Фонд содействия<br />
реформированию<br />
ЖКХ<br />
0<br />
0<br />
Областной<br />
бюджет<br />
Местные бюджеты 36 328<br />
Дотации 9 938<br />
Субсидии 12 098<br />
Субвенции 2 974<br />
Иные МБТ 11 318<br />
Межбюджетные<br />
трансферты бюджету<br />
Территориального<br />
фонда ОМС<br />
Межбюджетные<br />
трансферты бюджету<br />
Пенсионного фонда<br />
РФ<br />
3 879<br />
0,8<br />
Объем межбюджетных трансфертов, переданных из областного бюджета<br />
в местные бюджеты, по разделам <strong>к</strong>лассифи<strong>к</strong>ации расходов<br />
млн. руб.<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Межбюджетные трансферты, всего 54 631 41 950 36 328 87% 25 056 24 528<br />
в том числе:<br />
Общегосударственные расходы 62 82 66 80% 66 66<br />
Национальная оборона 16 16 4 25% 4 4<br />
Национальная безопасность и правоохрани- 378 59 - - - -<br />
Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а 4 206 3 925 2 466 63% 527 431<br />
Жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство 20 672 10 698 7 200 67% 4 453 4 341<br />
Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды 152 0 28 - 55 -<br />
Образование 14 862 13 341 12 093 91% 10 853 10 051<br />
Культура, <strong>к</strong>инематография 634 164 24 15% - -<br />
Социальная полити<strong>к</strong>а 2 768 4 122 3 313 80% 3 170 3 189<br />
Физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура и спорт 776 683 577 84% 117 194<br />
Межбюджетные трансферты общего хара<strong>к</strong>тера 10 105 8 860 10 557 119% 5 811 6 252<br />
Стр. 62
Бюджетная устойчивость<br />
Государственная программа<br />
«Управление государственными финансами Сахалинс<strong>к</strong>ой области»<br />
ЦЕЛЬ: Повышение эффе<strong>к</strong>тивности и <strong>к</strong>ачества управления государственными<br />
финансами Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
2016<br />
план<br />
9 122<br />
млн. руб.<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
10 675<br />
млн. руб.<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
Удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рам<strong>к</strong>ах программ,<br />
в общем объеме расходов областного бюджета, %<br />
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов<br />
областного бюджета, %<br />
Доля органов государственной власти Сахалинс<strong>к</strong>ой области, государственных<br />
учреждений Сахалинс<strong>к</strong>ой области, обеспеченных возможностью<br />
юридичес<strong>к</strong>и значимого эле<strong>к</strong>тронного до<strong>к</strong>ументооборота в сфере<br />
управления общественными финансами Сахалинс<strong>к</strong>ой области, %<br />
Отношение объема средств областного бюджета, охваченных провер<strong>к</strong>ами,<br />
<strong>к</strong> общему объему средств областного бюджета без учета расходов на<br />
обслуживание государственного долга, %<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
план<br />
2018<br />
план<br />
<strong>2019</strong><br />
план<br />
98,2 97,0 97,0 97,0 97,0<br />
97,3 96,6 97,6 91,3 95,0<br />
100 100 100 100 100<br />
6<br />
не<br />
менее<br />
5<br />
не<br />
менее<br />
5<br />
12 12,5<br />
Стру<strong>к</strong>тура расходов по основным мероприятиям<br />
Увеличение объема<br />
расходов в<br />
<strong>2017</strong> году обусловлено<br />
увеличением<br />
объема<br />
дотации на поддерж<strong>к</strong>у<br />
мер по<br />
обеспечению сбалансированности<br />
местных бюджетов<br />
на 2072 млн.<br />
руб. или на 194%<br />
53%<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
10 675<br />
млн руб.<br />
40%<br />
5%<br />
2%<br />
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности<br />
муниципальных образований,<br />
5663 млн. руб.<br />
Дотации на поддерж<strong>к</strong>у мер по обеспечению<br />
сбалансированности местных бюджетов,<br />
4275 млн .руб.<br />
Субсидия МО г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong> на осуществление<br />
фун<strong>к</strong>ций административного центра Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области, 480 млн. руб.<br />
Прочие расходы, 257 млн. руб.<br />
Соотношение расходов <strong>к</strong> 2016 году<br />
Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности<br />
47,8 49,6<br />
15,1 15,1<br />
29,1<br />
32,7 32,7 32,7<br />
Стр. 63<br />
Уровень бюджетной обеспеченности<br />
до выравнивания, тыс. руб./1 чел.<br />
Уровень бюджетной обеспеченности<br />
после выравнивания, тыс. руб./1 чел.
Бюджетная устойчивость<br />
Государственный долг<br />
млн. руб.<br />
18 770<br />
13 070<br />
2 500 2 500 2 500<br />
0 0 0<br />
1 068 582<br />
2015 фа<strong>к</strong>т 2016 план <strong>2017</strong> прогноз 2018 прогноз <strong>2019</strong> прогноз<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ая область<br />
в 2014 году<br />
полностью погасила<br />
задолженность<br />
по государственному<br />
долгу и по<br />
состоянию на<br />
1.09.16 относится<br />
<strong>к</strong> двум субъе<strong>к</strong>там<br />
РФ (с городом федерального<br />
значения<br />
г.Севастополь), не<br />
имеющим государственного<br />
долга<br />
Предельный размер государственного<br />
долга Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Предельный объем<br />
государственного долга, всего<br />
в том числе:<br />
по государственным гарантиям<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Долговые обязательства по <strong>к</strong>редитам<br />
<strong>к</strong>редитных организаций<br />
Долговые обязательства по бюджетным<br />
<strong>к</strong>редитам<br />
2015<br />
план<br />
2016<br />
план<br />
Предельный объем расходов на<br />
обслуживание государственного<br />
долга Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г<br />
<strong>к</strong> 2016г<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
2 500 2 500 2 500 100% 13 070 18 770<br />
2 500 2 500 2 500 100% 2 500 2 500<br />
0 0 0 — 10 570 16 270<br />
0 0 0 — 0 0<br />
Стр. 64
Дополнительные сведения<br />
Глоссарий<br />
БЮДЖЕТ<br />
ГОСУДАРСТВЕННАЯ<br />
ПРОГРАММА<br />
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА<br />
Форма образования и расходования<br />
денежных<br />
средств, предназначенных<br />
<strong>для</strong> финансового обеспечения<br />
задач и фун<strong>к</strong>ций государства<br />
и местного самоуправления.<br />
Представляет собой главный<br />
финансовый до<strong>к</strong>умент<br />
страны(региона, муниципалитета,<br />
поселения), утверждаемый<br />
органом за<strong>к</strong>онодательной<br />
власти соответствующего<br />
уровня управления<br />
ДОТАЦИИ<br />
Система мероприятий и<br />
инструментов государственной<br />
полити<strong>к</strong>и, обеспечивающих<br />
в рам<strong>к</strong>ах реализации<br />
<strong>к</strong>лючевых государственных<br />
фун<strong>к</strong>ций достижение<br />
приоритетов и целей<br />
государственной полити<strong>к</strong>и<br />
в сфере социальноэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ого<br />
развития и<br />
безопасности<br />
МЕЖБЮДЖЕТНЫЙ<br />
КРЕДИТ<br />
Денежные средства, предоставляемые<br />
бюджетом другому<br />
бюджету на возвратной<br />
и возмездной основах<br />
Поступающие в бюджет<br />
денежные средства, за ис<strong>к</strong>лючением<br />
средств, являющихся<br />
в соответствии с<br />
Бюджетным <strong>к</strong>оде<strong>к</strong>сом Российс<strong>к</strong>ой<br />
Федерации источни<strong>к</strong>ами<br />
финансирования<br />
дефицита бюджета<br />
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ<br />
ТРАНСФЕРТЫ<br />
Межбюджетные трансферты,<br />
предоставляемые на<br />
безвозмездной и безвозвратной<br />
основе без установления<br />
направлений и<br />
(или) условий их использования<br />
Средства, предоставляемые<br />
одним бюджетом бюджетной<br />
системы Российс<strong>к</strong>ой<br />
Федерации другому<br />
бюджету бюджетной системы<br />
Российс<strong>к</strong>ой Федерации<br />
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ<br />
ОТНОШЕНИЯ<br />
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА<br />
Выплачиваемые из бюджета<br />
денежные средства, за<br />
ис<strong>к</strong>лючением средств, являющихся<br />
источни<strong>к</strong>ами финансирования<br />
дефицита<br />
бюджета<br />
СБАЛАНСИРОВАН-<br />
НОСТЬ БЮДЖЕТА<br />
Один из основополагающих<br />
принципов формирования и<br />
исполнения бюджета, состоящий<br />
в <strong>к</strong>оличественном<br />
соответствии (равновесии)<br />
бюджетных расходов доходам.<br />
В случае нарушения<br />
баланса возни<strong>к</strong>ает дефицит<br />
или профицит бюджета<br />
Взаимоотношения между<br />
публично-правовыми образованиями<br />
по вопросам<br />
регулирования бюджетных<br />
правоотношений, организации<br />
и осуществления бюджетного<br />
процесса<br />
Стр. 65<br />
СУБВЕНЦИИ<br />
Межбюджетные трансферты,<br />
предоставляемые на<br />
безвозмездной и безвозвратной<br />
основе в целях<br />
обеспечения исполнения<br />
отдельных государственных<br />
полномочий, переданных<br />
органам местного самоуправления<br />
СУБСИДИИ<br />
Межбюджетные трансферты,<br />
предоставляемые на<br />
безвозмездной и безвозвратной<br />
основе в целях<br />
софинансирования расходов<br />
на решение вопросов<br />
местного значения
Дополнительные сведения<br />
Стр. 66<br />
Фун<strong>к</strong>циональная стру<strong>к</strong>тура областного бюджета<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г<br />
<strong>к</strong> 2016г<br />
2018<br />
прогноз<br />
млн. руб.<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Расходы всего 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />
в том числе:<br />
1 Общегосударственные расходы 5 395 5 187 4 262 82% 3 729 3 733<br />
Фун<strong>к</strong>ционирование высшего должностн. лица субъе<strong>к</strong>та РФ 19 13 13 101% 13 13<br />
Фун<strong>к</strong>ционирование за<strong>к</strong>онодательных органов гос. власти 328 331 319 96% 287 287<br />
Фун<strong>к</strong>ционирование высших исполнительных органов гос.<br />
власти субъе<strong>к</strong>тов РФ, местных администраций 460 436 555 127% 549 549<br />
Судебная система 185 194 174 90% 138 138<br />
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и<br />
таможенных органов и органов фин. надзора 213 191 204 107% 198 198<br />
Обеспечение проведения выборов и референдумов 204 47 202 433% 42 42<br />
Резервные фонды 0 1 000 1 000 100% 900 900<br />
Другие общегосударственные вопросы 3 988 2 976 1 794 60% 1 602 1 606<br />
2 Национальная оборона 241 205 142 69% 139 139<br />
Мобилизационная и вневойс<strong>к</strong>овая подготов<strong>к</strong>а 16 17 5 27% 5 5<br />
Мобилизационная подготов<strong>к</strong>а э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и 225 189 137 73% 134 134<br />
3<br />
Национальная безопасность и правоохранительная<br />
деятельность<br />
2 138 2 613 2 185 84% 1 666 1 666<br />
Органы юстиции 48 57 120% 55 55<br />
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,<br />
<strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ая оборона 565 538 347 65% 241 241<br />
Обеспечение пожарной безопасности 1 506 1 713 1 240 72% 1 036 1 036<br />
Другие вопросы в области национальной безопасности и<br />
правоохранительной деятельности 67 314 541 172% 334 334<br />
4 Национальная э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>а 90 114 27 423 23 489 86% 14 054 8 978<br />
Общеэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ие вопросы 736 856 841 98% 675 678<br />
Топливно-энергетичес<strong>к</strong>ий <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>с 4 716 5 036 2 740 54% 1 486 1 344<br />
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 1 44 2 5% 0 0<br />
Сельс<strong>к</strong>ое хозяйство и рыболовство 22 642 3 125 2 739 88% 1 922 1 701<br />
Водное хозяйство 257 319 26 8% 9 9<br />
Лесное хозяйство 688 880 634 72% 604 609<br />
Транспорт 10 756 1 523 2 893 190% 1 325 325<br />
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 703 14 045 9 385 67% 4 339 2 388<br />
Связь и информати<strong>к</strong>а 250 372 892 240% 610 610<br />
При<strong>к</strong>ладные научные исследования в области нац. э<strong>к</strong>он. 6 - 0 0 0<br />
Другие вопросы в области национальной э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и 40 359 1 223 3 339 273% 3 084 1 314<br />
5 Жилищно-<strong>к</strong>оммунальное хозяйство 34 937 21 201 16 734 79% 8 487 8 871<br />
Жилищное хозяйство 23 890 9 344 6 687 72% 3 762 3 836<br />
Коммунальное хозяйство 10 735 11 522 9 585 83% 4 428 4 737<br />
Благоустройство 82 90 184 204% 42 42<br />
Другие вопросы в области ЖКХ 230 246 278 113% 256 256<br />
6 Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды 306 600 126 21% 118 62<br />
Охрана объе<strong>к</strong>тов растит и живот мира, среды их обитания 65 95 86 90% 62 62<br />
Другие вопросы в области охраны о<strong>к</strong>ружающей среды 242 505 40 8% 56 0
Дополнительные сведения<br />
Стр. 67<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong>г<br />
<strong>к</strong> 2016г<br />
2018<br />
прогноз<br />
млн. руб.<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
7 Образование 19 149 18 802 16 497 88% 13 793 13 190<br />
Дош<strong>к</strong>ольное образование 7 278 6 758 5 872 87% 4 460 4 610<br />
Общее образование 8 810 8 806 7 234 82% 6 780 6 073<br />
Дополнительное образование детей - 630 554 554<br />
Среднее профессиональное образование 1 930 1 881 1 642 87% 1 163 1 167<br />
Проф. подготов<strong>к</strong>а, переподготов<strong>к</strong>а и повышение <strong>к</strong>валифи<strong>к</strong>ации 187 284 223 78% 170 170<br />
Молодежная полити<strong>к</strong>а и оздоровление детей 425 547 556 102% 432 382<br />
Другие вопросы в области образования 518 526 340 65% 233 233<br />
8 Культура, <strong>к</strong>инематография 3 051 2 524 1 882 75% 1 352 1 363<br />
Культура 2 716 2 255 1 655 73% 1 168 1 184<br />
Кинематография 229 137 110 81% 98 99<br />
Другие вопросы в области <strong>к</strong>ультуры, <strong>к</strong>инематографии 106 132 116 88% 86 81<br />
9 Здравоохранение 15 987 18 648 9 646 52% 7 726 7 836<br />
Стационарная медицинс<strong>к</strong>ая помощь 4 971 6 754 2 613 39% 2 025 2 071<br />
Амбулаторная помощь 485 1 767 1 332 75% 1 276 1 341<br />
Медицинс<strong>к</strong>ая помощь в дневных стационарах всех типов 35 34 96% 31 31<br />
С<strong>к</strong>орая медицинс<strong>к</strong>ая помощь 11 2 72 36 раз 2 2<br />
Санаторно-оздоровительная помощь 317 256 119 46% 96 96<br />
Заготов<strong>к</strong>а, переработ<strong>к</strong>а, хранение и обеспечение безопасности<br />
донорс<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>рови и ее <strong>к</strong>омпонентов 155 158 187 118% 150 150<br />
Санитарно-эпидемиологичес<strong>к</strong>ое благополучие 11 11 12 109% 12 12<br />
Другие вопросы в области здравоохранения 10 037 9 664 5 280 55% 4 134 4 134<br />
10 Социальная полити<strong>к</strong>а 13 393 17 088 21 288 125% 19 483 19 695<br />
Пенсионное обеспечение 168 205 229 111% 229 229<br />
Социальное обслуживание населения 2 174 3 444 3 586 104% 1 920 1 920<br />
Социальное обеспечение населения 8 497 10 690 14 368 134% 14 230 14 415<br />
Охрана семьи и детства 2 049 2 221 2 632 119% 2 654 2 681<br />
Другие вопросы в области социальной полити<strong>к</strong>и 504 528 472 89% 451 450<br />
11 Физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура и спорт 2 133 5 946 4 422 74% 3 737 2 991<br />
Физичес<strong>к</strong>ая <strong>к</strong>ультура 58 30 8 26% 0 0<br />
Массовый спорт 1 003 4 844 3 497 72% 3 286 2 540<br />
Спорт высших достижений 1 067 1 048 840 80% 398 398<br />
Другие вопросы в области физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры и спорта 5 24 78 323% 53 53<br />
12 Средства массовой информации 208 207 164 79% 51 50<br />
Телевидение и радиовещание 136 139 97 70% 16 16<br />
Периодичес<strong>к</strong>ая печать и издательства 54 61 64 105% 32 31<br />
Другие вопросы в области средств массовой информации 17 8 4 46% 3 3<br />
13 Обслуживание гос. и муниципального долга 0 - 0 1 068 582<br />
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального<br />
долга<br />
0 - 0 - 1 068 582<br />
14<br />
Межбюджетные трансферты общего хара<strong>к</strong>тера<br />
бюджетам бюджетной системы РФ<br />
10 105 8 860 10 557 119% 5 811 6 252<br />
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности<br />
субъе<strong>к</strong>тов РФ и муниципальных образований 5 159 5 934 5 663 95% 4 530 4 530<br />
Иные дотации 4 075 2 304 4 275 186% 796 1 232<br />
Прочие межбюджетные трансферты общего хара<strong>к</strong>тера 871 622 619 100% 485 490<br />
Условно утвержденные расходы 2 044 3 890
Дополнительные сведения<br />
Расходы областного бюджета на исполнение государственных программ<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области и непрограммным видам деятельности<br />
Наименование государственной<br />
программы<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong> <strong>к</strong><br />
2016<br />
2018<br />
прогноз<br />
млн. руб.<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Расходы всего 197 156 129 303 111 393 86% 83 257 79 298<br />
в том числе<br />
РАСХОДЫ В РАМКАХ<br />
26 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ<br />
193 542 124 923 107 038 86% 77 337 71 538<br />
Новое <strong>к</strong>ачество жизни<br />
Развитие здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
на 2014-2020 годы<br />
Развитие образования Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
на 2014-2020 годы<br />
Социальная поддерж<strong>к</strong>а населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на 2014-2020 годы<br />
Доступная среда в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на<br />
2014-2020 годы<br />
Обеспечение населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
<strong>к</strong>ачественным жильем на 2014-2020 годы<br />
Обеспечение населения Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
<strong>к</strong>ачественными услугами жилищно<strong>к</strong>оммунального<br />
хозяйства на 2014-2020 годы<br />
Содействие занятости населения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на 2014-2020 годы<br />
Обеспечение общественного поряд<strong>к</strong>а, противодействия<br />
преступности и неза<strong>к</strong>онному обороту<br />
нар<strong>к</strong>оти<strong>к</strong>ов в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на<br />
2013 - 2020 годы<br />
Защита населения и территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области от чрезвычайных ситуаций природного<br />
и техногенного хара<strong>к</strong>тера обеспечение пожарной<br />
безопасности и безопасности людей<br />
на водных объе<strong>к</strong>тах на 2014-2020 годы<br />
Развитие сферы <strong>к</strong>ультуры Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
на 2014-2020 годы<br />
Охрана о<strong>к</strong>ружающей среды, воспроизводство<br />
и использование природных ресурсов в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на 2014-2020 годы<br />
Развитие физичес<strong>к</strong>ой <strong>к</strong>ультуры, спорта и повышение<br />
эффе<strong>к</strong>тивности молодежной полити<strong>к</strong>и<br />
в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022 годы<br />
Развитие внутреннего и въездного туризма в<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022 годы<br />
15 775 18 558 13 672 74% 11 528 11 527<br />
17 360 16 436 14 639 89% 12 426 11 966<br />
12 274 14 879 16 030 108% 14 960 15 118<br />
289 567 620 109% 5 5<br />
22 114 7 766 5 287 68% 3 337 2 550<br />
13 999 13 072 10 313 79% 5 141 5 577<br />
431 462 421 91% 378 387<br />
74 556 687 123% 347 347<br />
1 802 2 300 1 585 69% 1 272 1 272<br />
2 690 2 865 1 842 64% 1 121 1 126<br />
505 872 74 8% 65 9<br />
2 772 6 164 4 762 77% 3 851 3 300<br />
- - 567 - 545 545<br />
Стр. 68
Дополнительные сведения<br />
млн. руб.<br />
Наименование государственной<br />
программы<br />
Инновационное развитие и модернизация э<strong>к</strong>ономи<strong>к</strong>и<br />
Э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие и инновационная<br />
полити<strong>к</strong>а Сахалинс<strong>к</strong>ой области на <strong>2017</strong>-2022<br />
годы<br />
Развитие промышленности в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на период до 2020 года<br />
Информационное общество в Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области (2014 - 2020 годы)<br />
Развитие транспортной инфрастру<strong>к</strong>туры и дорожного<br />
хозяйства в Сахалинс<strong>к</strong>ой области на<br />
2014-2022 годы<br />
Развитие в Сахалинс<strong>к</strong>ой области сельс<strong>к</strong>ого<br />
хозяйства и регулирование рын<strong>к</strong>ов сельс<strong>к</strong>охозяйственной<br />
проду<strong>к</strong>ции, сырья и продовольствия<br />
на 2014-2020 годы<br />
Развитие рыбохозяйственного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области на 2014-2020 годы<br />
Развитие внешнеэ<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ой, межрегиональной<br />
и международной деятельности в<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Развитие лесного <strong>к</strong>омпле<strong>к</strong>са, охотничьего хозяйства<br />
и особо охраняемых природных территорий<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2014 - 2020<br />
годы<br />
Социально-э<strong>к</strong>ономичес<strong>к</strong>ое развитие Курильс<strong>к</strong>их<br />
островов на 2016-2025 годы<br />
Сбалансированное региональное развитие<br />
Совершенствование системы государственного<br />
управления (2014-2020 годы)<br />
У<strong>к</strong>репление единства российс<strong>к</strong>ой нации и этно<strong>к</strong>ультурное<br />
развитие народов России, проживающих<br />
на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />
на 2015 - 2020 годы<br />
Эффе<strong>к</strong>тивное государство<br />
Совершенствование системы управления государственным<br />
имуществом Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
на 2014-2020 годы<br />
Управление государственными финансами<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
план<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
Динами<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong> <strong>к</strong><br />
2016<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
42 951 1 192 3 561 299% 1 880 6<br />
2 463 3 926 984 25% 89 173<br />
603 798 1 213 152% 970 970<br />
20 461 14 762 11 006 75% 4 261 2 101<br />
22 218 2 106 2 069 98% 1 094 1 126<br />
314 531 155 29% 3 3<br />
13 17 - - - -<br />
752 976 716 73% 660 665<br />
- 5 038 4 802 95% 5 339 4 742<br />
252 341 331 97% 208 208<br />
27 43 35 81% 30 30<br />
2 308 1 574 992 63% 857 861<br />
11 095 9 122 10 675 117% 6 970 6 924<br />
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ 3 614 4 380 4 355 99% 3 876 3 870<br />
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ - - - - 2 044 3 890<br />
Стр. 69
Дополнительные сведения<br />
Достижение основных целевых по<strong>к</strong>азателей<br />
прочих государственных программ Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
ГП "Совершенствование системы управления<br />
государственным имуществом Сахалинс<strong>к</strong>ой области"<br />
ЦЕЛИ: Формирование оптимального состава и стру<strong>к</strong>туры областного государственного<br />
имущества; совершенствование системы учета и управления объе<strong>к</strong>тами областной государственной<br />
собственности; повышение эффе<strong>к</strong>тивности управления <strong>к</strong>омпаниями с участием<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области, имуществом областной государственной собственности, находящимися<br />
в собственности Сахалинс<strong>к</strong>ой области земельными участ<strong>к</strong>ами; создание условий<br />
<strong>для</strong> формирования достоверного единого государственного информационного ресурса в<br />
сфере недвижимости; формирование рын<strong>к</strong>а земель и а<strong>к</strong>тивизация оборота земель сельс<strong>к</strong>охозяйственного<br />
назначения и сельс<strong>к</strong>охозяйственного использования<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Выполнение плановых по<strong>к</strong>азателей поступлений в бюджет<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области, %<br />
Доля прибыльных областных государственных унитарных<br />
предприятий от общего <strong>к</strong>оличества областных государственных<br />
унитарных предприятий, %<br />
Доля муниципальных образований от общего <strong>к</strong>оличества<br />
муниципальных образований Сахалинс<strong>к</strong>ой области, на территории<br />
<strong>к</strong>оторых государственная <strong>к</strong>адастровая стоимость<br />
объе<strong>к</strong>тов недвижимости а<strong>к</strong>туализирована в установленные<br />
сро<strong>к</strong>и, %<br />
115 100 100 100 100<br />
100 96 100 100 100<br />
100 100 100 100 100<br />
ГП "Совершенствование системы<br />
государственного управления (2014 - 2020 годы)"<br />
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ: Обеспечение эффе<strong>к</strong>тивного государственного управления; развитие<br />
<strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ого общества; расширение информационного поля Сахалинс<strong>к</strong>ой области; создание<br />
системы управления государственной <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ой службой Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />
формирование высо<strong>к</strong>о<strong>к</strong>валифицированного <strong>к</strong>адрового состава государственной <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ой<br />
службы<br />
Основные целевые по<strong>к</strong>азатели<br />
2015<br />
фа<strong>к</strong>т<br />
2016<br />
оцен<strong>к</strong>а<br />
<strong>2017</strong><br />
прогноз<br />
2018<br />
прогноз<br />
<strong>2019</strong><br />
прогноз<br />
Число мероприятий Общественной палаты Сахалинс<strong>к</strong>ой области,<br />
направленных на у<strong>к</strong>репление институтов <strong>граждан</strong>с<strong>к</strong>ого<br />
общества и развивающих общественные инициативы<br />
Доля не<strong>к</strong>оммерчес<strong>к</strong>их организаций, получивших финансовую<br />
поддерж<strong>к</strong>у из средств областного бюджета, от общей численности<br />
та<strong>к</strong>их организаций<br />
50 50 50 50 50<br />
2 3,2 1 1 1<br />
Стр. 70
Дополнительные сведения<br />
Расходы областного бюджета на поддерж<strong>к</strong>у работни<strong>к</strong>ов<br />
государственных и муниципальных учреждений<br />
Меры социальной поддерж<strong>к</strong>и работни<strong>к</strong>ов образования<br />
Мера социальной<br />
поддерж<strong>к</strong>и<br />
Категории лиц, имеющих право на<br />
получение меры соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />
Средний<br />
Численность<br />
по-<br />
меры соц.<br />
размер<br />
лучателей, поддерж<strong>к</strong>и<br />
тыс.<br />
чел.<br />
руб.<br />
Расходы<br />
за 2015<br />
год, тыс.<br />
руб.<br />
Правовое<br />
основание<br />
Ежемесячная денежная<br />
<strong>к</strong>омпенсация<br />
на оплату жилой<br />
площади с<br />
отоплением и<br />
освещением<br />
Педагогичес<strong>к</strong>ие работни<strong>к</strong>и общеобразовательных<br />
организаций, работающие в<br />
сельс<strong>к</strong>ой местности на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
(с учетом членов их семей)<br />
2 668 4,66 149 219,1<br />
За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
от 17.07.2008<br />
№51-ЗО,<br />
За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
от 17.12.2012<br />
№106-ЗО<br />
Ежемесячные денежные<br />
выплаты<br />
на оплату ЖКУ<br />
Ежемесячная денежная<br />
выплата<br />
Библиотечные работни<strong>к</strong>и, врачи, работни<strong>к</strong>и<br />
со средним медицинс<strong>к</strong>им образованием<br />
государственных образовательных<br />
учреждений, работающие в сельс<strong>к</strong>ой<br />
местности на территории Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области (с учетом членов их семей)<br />
Работни<strong>к</strong>и имеющие почетные звания<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области "Заслуженный<br />
педагог Сахалинс<strong>к</strong>ой области"<br />
15 4,8 870,5<br />
122 14,8 21 684,3<br />
За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
от 17.12.2012<br />
№106-ЗО<br />
За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
от 28.01.2004<br />
№466<br />
Ежемесячная денежная<br />
выплата<br />
Работни<strong>к</strong>и имеющие почетные звания<br />
"Заслуженный работни<strong>к</strong> физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультуры Российс<strong>к</strong>ой Федерации",<br />
"Заслуженный мастер спорта России",<br />
"Заслуженный тренер России",<br />
"Заслуженный тренер РСФСР"<br />
4 14,5 698,1<br />
За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
от 01. 04.2013<br />
18-ЗО<br />
Ежемесячная денежная<br />
выплата<br />
Работни<strong>к</strong>и государственных образовательных<br />
организаций Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
и муниципальных образовательных<br />
организаций, имеющие государственные<br />
награды РФ<br />
389 2,68 12 558,3<br />
За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
от 18.03.2014<br />
№9-ЗО<br />
Мера социальной<br />
поддерж<strong>к</strong>и<br />
Ежемесячная денежная<br />
выплата<br />
Меры социальной поддерж<strong>к</strong>и работни<strong>к</strong>ов <strong>к</strong>ультуры<br />
Категории лиц, имеющих право на получение<br />
меры соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />
Работни<strong>к</strong>и имеющие почетные звания Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области "Заслуженный работни<strong>к</strong><br />
<strong>к</strong>ультуры Сахалинс<strong>к</strong>ой области"<br />
Численность<br />
получателей,<br />
чел.<br />
Средний<br />
размер<br />
меры соц.<br />
поддерж<strong>к</strong>и,<br />
тыс.<br />
руб.<br />
Расходы<br />
за 2015<br />
год, тыс.<br />
руб.<br />
54 14,9 9 628,5<br />
Правовое<br />
основание<br />
За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
от 14.04.2004<br />
№492<br />
Стр. 71
Дополнительные сведения<br />
Мера социальной<br />
поддерж<strong>к</strong>и<br />
Ежемесячные денежные<br />
выплаты<br />
на оплату ЖКУ<br />
Единовременные<br />
денежные выплаты<br />
врачам <strong>для</strong><br />
обустройства<br />
Единовременные<br />
денежные выплаты<br />
среднему медицинс<strong>к</strong>ому<br />
персоналу<br />
<strong>для</strong> обустройства<br />
Меры социальной поддерж<strong>к</strong>и работни<strong>к</strong>ов здравоохранения<br />
Категории лиц, имеющих право на<br />
получение меры соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />
Врачи, провизоры, работни<strong>к</strong>и со средним<br />
медицинс<strong>к</strong>им и фармацевтичес<strong>к</strong>им<br />
образованием государственных учреждений<br />
здравоохранения, работающие<br />
в сельс<strong>к</strong>ой местности на территории<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
(с учетом членов их семей)<br />
Врачи-специалисты, прибывшие на работу<br />
в государственные учреждения<br />
здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Специалисты среднего звена, прибывшие<br />
на работу в государственные учреждения<br />
здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области<br />
Численность<br />
получателей,<br />
чел.<br />
Средний<br />
размер<br />
меры соц.<br />
поддерж<strong>к</strong>и<br />
тыс. руб.<br />
Расходы<br />
за 2015<br />
год тыс.<br />
руб.<br />
2 400 1,94 55 901,7<br />
120 841 100 920<br />
250 295,6 73 896,3<br />
Правовое<br />
основание<br />
За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области от<br />
17.12.2012<br />
№106-ЗО<br />
Постановление<br />
Правительства<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области от<br />
23.04.2014<br />
№183<br />
Постановление<br />
Правительства<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области от<br />
23.04.2014<br />
№183<br />
Единовременная<br />
<strong>к</strong>омпенсационная<br />
выплата<br />
Медицинс<strong>к</strong>ие работни<strong>к</strong>и в возрасте до<br />
45 лет, имеющие высшее образование,<br />
прибывшие или переехавшие на работу<br />
в сельс<strong>к</strong>ую местность<br />
2 1 000 2 000<br />
Федеральный<br />
за<strong>к</strong>он от 29 ноября<br />
2010 года<br />
N 326-ФЗ<br />
Ежемесячная денежная<br />
выплата<br />
Работни<strong>к</strong>и имеющие почетные звания<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области "Заслуженный<br />
работни<strong>к</strong> здравоохранения Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области"<br />
68 14,8 12 100,3<br />
За<strong>к</strong>он СО от<br />
11.07.2002 №<br />
343<br />
Мера социальной<br />
поддерж<strong>к</strong>и<br />
Денежное<br />
пособие<br />
Стр. 72<br />
Меры социальной поддерж<strong>к</strong>и молодых специалистов<br />
Категории лиц, имеющих право на<br />
получение меры соц. поддерж<strong>к</strong>и<br />
Молодые дипломированные специалисты,<br />
достигшие возраста тридцати лет<br />
и за<strong>к</strong>лючившие трудовые договора с<br />
областными государственными или<br />
муниципальными учреждениями сферы<br />
образования, <strong>к</strong>ультуры, социальной<br />
полити<strong>к</strong>и, здравоохранения, физичес<strong>к</strong>ой<br />
<strong>к</strong>ультуры и спорта, сельс<strong>к</strong>ого, лесного<br />
и охотничьего хозяйства, ветеринарии<br />
Численность<br />
получателей,<br />
чел.<br />
Средний<br />
размер<br />
меры соц.<br />
поддерж<strong>к</strong>и,<br />
тыс.<br />
руб.<br />
Расходы<br />
за<br />
2015 год,<br />
тыс. руб.<br />
739 124 91 658,3<br />
Правовое<br />
основание<br />
За<strong>к</strong>он Сахалинс<strong>к</strong>ой<br />
области от<br />
31.03.2010<br />
№ 15-ЗО
Конта<strong>к</strong>тная информация<br />
Министерство финансов Сахалинс<strong>к</strong>ой области<br />
Адрес: 693009, г. Южно-Сахалинс<strong>к</strong>, Коммунистичес<strong>к</strong>ий пр-т, 32<br />
Телефон: (4242) 670-400, 46-91-86<br />
Фа<strong>к</strong>с: (4242) 72-78-31<br />
e-mail: sm_press@fu.adm.sakhalin.ru<br />
Развернутые сведения о бюджете<br />
Сахалинс<strong>к</strong>ой области на 2016 год<br />
представлены на сайте http://openbudget.sakhminfin.ru<br />
Форум <strong>для</strong> обсуждения общественных вопросов<br />
http://openbudget.sakhminfin.ru/forum<br />
Страница в социальных сетях<br />
www.vk.com/budget65<br />
Стр. 73