11.07.2015 Views

BAB 4 - Departemen Pekerjaan Umum

BAB 4 - Departemen Pekerjaan Umum

BAB 4 - Departemen Pekerjaan Umum

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PU dan Permukiman pada provinsi/kabupaten/kota yang merupakan lintas kewenangan dari Kementerian<strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>, seperti stimulus fiskal.Untuk meningkatkan iklim investasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus, dalam bentuk insentifseperti fasilitasi pajak dan subsidi bunga. Terkait perpajakan, Pemerintah menerbitkan kebijakan pemberianinsentif pajak untuk penanaman modal berupa Tax Holiday bagi industri pionir melalui penerbitan PeraturanMenteri Keuangan nomor PMK-130/PMK.011/2011 serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2011Perubahan Kedua PP 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-BidangUsaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu. PP No. 52 tahun 2011 merupakan revisi kedua dari PPNo 1 Tahun 2007, yang pada dasarnya merupakan paket kebijakan pemberian insentif berupa investmentallowance, bagi industri yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Pada revisi kedua ini sektorinfrastruktur mendapatkan kesempatan untuk dapat memanfaatkan fasilitas pajak.Terkait subsidi bunga, melalui Perpres No. 29/2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga olehPemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, pemerintah memberikan kemudahanbagi PDAM untuk memperoleh sumber pendanaan investasi dan membantu PDAM agar dapat memperluascakupan pelayanan sehingga percepatan pencapaian target MDGs, 10 juta sambungan dapat dicapai. Perpresini juga bertujuan untuk mendorong perbankan nasional untuk memberikan kredit investasi kepada PDAM.PemerintahSelain pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD, skim pembiayaan publik dapat juga dilakukanmelalui penerbitan surat hutang yakni melalui Pasar Surat Hutang berupa obligasi, surat hutang jangkamenengah (medium term notes), credit paper yang diperdagangkan di pasar primer dan sekunder yangmempunyai berbagai manfaat. Manfaat dari pembiayaan ini dapat mendorong good corporate governancedalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur publik, diversifikasi sumber pembiayaan, meningkatkanstruktur pembiayaan perusahaan dan lebih efektif dalam menarik jangkauan yang lebih luas dalam investorsnetwork. Strategi pembiayaan tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut melalui kebijakan investasi yang lebihmenyeluruh, sistematis, kontinyu dan berdimensi jangka panjang seperti antara lain dengan memanfaatkaninfrastructure fund yang telah diterbitkan melalui PP No. 66 Tahun 2007 sebagai upaya strategis untukpercepatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu pemerintah telah berkomitmen dengan menyisihkan danaAPBN yang dikelola secara profesional oleh unit usaha milik pemerintah yang sebagian dananya tersebut akandigunakan sebagai dana investasi jangka panjang untuk infrastruktur.Kerjasama Pemerintah dan Badan UsahaPengembangan KPS dalam pembangunan infrastruktur perlu dioptimalkan untuk memenuhi gapkebutuhan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan trend pergeseran investasi infrastruktur dan pembiayaanpublik menjadi pembiayaan swasta sehingga terjadi transfer resiko kepada sektor swasta untuk meningkatkanpercepatan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan ke depan yang diperlukan adalah menjaminakses masyarakat terhadap jasa kegiatan infrastruktur dan pemerintah tetap konsisten mempertahankanfungsi regulasi yang fair kepada setiap pelaku dan konsumen.<strong>BAB</strong> 4 - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 123


Untuk proyek-proyek infrastruktur yang akan diselenggarakan melalui skema KPS, pemerintah menyediakandukungan dan fasilitasi sesuai dengan Perpres 54/2011 jo. Perpres 13/2010 jo. Perpres 67/2005 tentangKerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam Perpres ini, Pemerintahdapat memberikan dukungan dan jaminan dalam penyediaan infrastruktur dan pengadaan tanah yangharus diselesaikan sebelum pemasukan dokumen penawaran. Pemerintah di sini sebagai Penanggung JawabProyek Kerjasama dapat diperankan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah maupun BUMN/BUMDyang menyelenggarakan infrastruktur.Pada umumnya, dalam rangka mendukung program KPS dalam penyediaan infrastruktur, Pemerintahmenyediakan tiga fasilitas kunci yaitu: dana tanah (Land Fund), pembiayaan infrastruktur (infrastructure fund)dan dana penjaminan (Guarrantee Fund). Dana tanah terdiri dari Land Revolving Fund, Land Capping dan LandAcquisition Fund. Untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah telah mendirikan PT. Sarana Multi Infrastruktur(PT. SMI) pda tahun 2009 dan PT Indonesia Infrastructure Finance (PT. IIF) pada tahun 2010. Khusus mengenaidana penjaminan, pada tahun 2009 Pemerintah telah mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia(PT. PII) dan operasionalisasinya didasarkan pada Perpres 78/2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalamproyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur(BUPI) danPMK 260/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintahdengan Badan Usaha. Di samping ketiga fasilitas yang telah disediakan di atas, saat ini Kementerian Keuangantengah menyiapkan Project Development Services (dilakukan oleh PT. SMI), dan Viability Gap Fund (penyediaandukungan finansial Pemerintah untuk proyek-proyek KPS yang layak secara ekonomi, namun tidak layak secarafinansial atau memiliki kelayakan finansial marijinal). Dengan pemberian fasilitasi tersebut, diharapkan bahwaketerlibatan swasta dalam pendanaan infrastruktur dapat ditingkatkan.Selanjutnya, pola pembiayaan publik dan swasta telah diterapkan untuk mencapai target pembangunaninfrastruktur sejauh ini. Skim pembiayaan untuk investasi infrastruktur jalan tol melalui equity financingseperti penyertaan ekuitas langsung dan kerjasama pemerintah dengan pihak swasta (BOT, BTO, Build andRevenue Sharing, Turnkey, Joint Venture) merupakan pembiayaan model project financing yang selama inidilakukan pada pengusahaan jalan tol. Skim pembiayaan jalan tol ini juga menyertakan pembiayaan publikmelalui debt financing berupa pinjaman bank, commercial paper, dan obligasi.Untuk infrastruktur air minum pola pembiayaan tersebut juga dikembangkan selain melalui kerja samapemerintah-swasta (KPS) juga memanfaatkan equity (sumber pendanaan dari internal cash PDAM dan Pemda),pinjaman bank komersial (sumber pembiayaan dari pinjaman bank komersial dengan jumlah equity tertentusebagai pendamping pinjaman), dan obligasi (sumber dana dari penerbitan surat utang yang akan dibayar daripendapatan Perusahaan Daerah Air Minum/PDAM). Untuk investasi perluasan dan pembangunan fasilitas airminum yang didukung oleh sumber pendanaan dari pemerintah dan masyarakat dan program restrukturisasiutang PDAM, pengelolaan PDAM perlu dilakukan secara profesional, bersih, dan berdasarkan tata kelola yangbaik dengan tidak tertutup untuk mengikutsertakan swasta melalui proses yang transparan dan kompetitifsecara adil dan mendapat dukungan yang konstruktif dari pemerintah daerah.Untuk mendukung partisipasi swasta, BUMN, dan BUMD dalam pembangunan infrastruktur, kebijakanpenjaminan risiko oleh pemerintah dapat diberikan secara selektif berdasarkan kriteria yang obyektif, matang,terukur, transparan, dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperbaiki efisiensi dalampengelolaan, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan akan diterapkan. Kebijakan lainnya adalah dukungan124<strong>BAB</strong> 4 - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


penyertaan modal pemerintah untuk kegiatannon komersial tetapi mempunyai nilai ekonomistinggi, sehingga pemerintah menganggap perlumemberikan subsidi operasi. Selain itu melakukanunbundling pembangunan infrastruktur dimanapemerintah akan menanggung pembangunan yangbersifat komersial untuk berbagai infrastrukturpenting di daerah.Dalam 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah(dalam hal ini Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>)merencanakan untuk terus mendorong berbagaialternatif pembiayaan untuk investasi pembangunaninfrastruktur, termasuk pola-pola KPS, utamanyadalam pembangunan dan pengelolaan jalan tol,pembangunan dan pengelolaan air minum, sertapembangunan dan pengelolaan persampahan dansanitasi kota.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas No. 47/M.PPN/HK/2009 tentangPerubahan Atas Keputusan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas No. 28 tahun 2009 tentang PenetapanDaftar Rencana Proyek Kerjasama Pemerintahdan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur,maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depantelah ditetapkan beberapa proyek di bidang jalantol, air minum, persampahan, dan sanitasi kotayang tanggung jawab pelaksanaannya ada padaKementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>, sebagaimanaterlihat pada Tabel 4.4. Namun, mengingatberbagai kendala dan hambatan yang diperkirakanakan masih saja terjadi pada periode 5 (lima)tahun mendatang dan belum akan dapat diatasisepenuhnya, maka Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>akan memprioritaskan untuk melakukan fasilitasidan mendorong dengan intensif tercapai targettargetdan terwujudnya proyek-proyek KPS palingtidak sebagaimana digambarkan pada Tabel 4.2dan Tabel 4.3, sebagai bagian dari upaya-upayapencapaian target dan sasaran pembangunanNasional sebagaimana tertuang di dalam dokumenRPJMN.<strong>BAB</strong> 4 - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 125


Selain berbagai strategi pembiayaan diatas, upaya kerjasama antara Pemerintah danmasyarakat pun juga akan terus digalakkan. Sesuaidengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan, ke depan akan diupayakansuatu Dana Preservasi Jalan (road fund) untukmempertahankan kondisi infrastruktur jalan dalamrangka mendukung pelayanan lalu lintas danangkutan jalan yang aman, selamat, tertib, danlancar. Sumber-sumber pendanaan untuk danapreservasi jalan tersebut berasal dari iuran jalan,diantaranya dari pajak bahan bakar minyak, biayaperpanjangan SIM/STNK, uang parkir, dan dendapelanggaran lalu lintas. Meski demikian, strategipembiayaan infrastruktur ini masih memerlukanperaturan perundang-undangan yang lebih rinci.Hal lainnya adalah perlunya dukunganPemerintah dalam pengadaan tanah/lahan yangmerupakan komponen penting dalam pembangunaninfrastruktur. Sejauh ini kebijakan yang diterapkanadalah biaya pengadaan tanah yang dibutuhkanditanggung oleh Pemerintah atau sekaligusoleh pihak Swasta yang akan diperhitungkandalam masa konsesi. Kebijakan ke depan yangakan diterapkan terkait dengan lahan ini adalahpentingnya mengimplementasikan land cappingdengan dukungan dana APBN. Untuk menjaminhal tersebut, maka diterapkannya payung hukumuntuk mengurangi aksi spekulan tanah dan payunghukum yang lebih tinggi tentang penitipan gantirugi (konsinyasi) ke pengadilan dan pelaksanaanpembangunan pada tanah yang ganti ruginya telahdititipkan tersebut mutlak diperlukan.Keterlibatan dunia usaha dalam pembangunaninfrastruktur di Indonesia ke depan menjadi sangatpenting mengingat Pemerintah sendiri tidakakan mungkin bisa mendanai semua kebutuhaninvestasi infrastruktur. Dunia usaha yang dimaksuddisini bukan hanya dunia usaha swasta murni(baik produsen maupun fabrikan materi terkaitpembangunan infrastruktur), namun juga BadanUsaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik126<strong>BAB</strong> 4 - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI


Daerah (BUMD), maupun Badan Layanan <strong>Umum</strong> (BLU).UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negaramembuka koridor baru bagi penerapan pengelolaan keuangan Badan Layanan <strong>Umum</strong> (BLU). BLU inidiharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demimeningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yangdibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yangdijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan produktivitas (Pasal 1 UU Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara).BLU adalah alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuanganberbasis pada hasil, dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas dalam pengelolaankeuangan. Sehingga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat/publik dengan tarif/harga yangterjangkau masyarakat dengan kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif dapat diterapkanpengelolaan keuangan BLU dengan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnisyang sehat.Di lingkungan pemerintahan di Indonesia terdapat banyak satuan kerja/kegiatan yang berpotensi untukdikelola secara lebih efisien dan efektif melalui pola BLU, seperti: layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaankawasan, pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, lisensi, dan lain-lain. Khusus dilingkungan Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>, terdapat beberapa bentuk layanan umum yang dapat dikelolasecara lebih efektif dan efisien melalui pola BLU ini, seperti: pengelolaan jalan tol, pengelolaan air minum, airlimbah dan persampahan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan lain sebagainya.Corporate Social ResponsibilityProgram CSR yang dijalankan perusahaan-perusahaan anggota Corporate Forum for CommunityDevelopment (CFCD) dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian target MillenniumDevelopment Goals (MDGs) bidang air minum dan sanitasi.Kerjasama multipihak dapat mengatasi masalah keterbatasan dana yang dihadapi pemerintah untukmengejar target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Di bidang air minum saja, APBN hanyamampu menyediakan Rp 12 triliun dari kebutuhan total Rp 63 triliun. Sedangkan bidang sanitasi membutuhkanRp 62 triliun, namun pemerintah baru bisa menyediakan Rp 14 triliun.Fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian PU antara lain berupa pedoman cara penyaluran dana CSRkepada kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur bidang Cipta karya, petunjuk, standar teknis, danbimbingan teknis dalam membangun infrastruktur bidang Cipta Karya.<strong>BAB</strong> 4 - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 127


<strong>BAB</strong>5PROGRAM DAN KEGIATAN


<strong>BAB</strong> 5PROGRAM DAN KEGIATAN5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN 2010 - 2014Program pada dokumen Rencana Strategis Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> tahun 2010-2014 ini merupakanhasil restrukturisasi program dan kegiatan yang dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerjasebagai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta reorganisasi Kementerian PU Tahun 2010. Target ProgramStrategis Kementerian PU dalam periode tahun 2010-2014 secara keseluruhan akan meliputi:1.2.3.4.Preservasi pada ruas jalan nasional baik lintas maupun non-lintas, sehingga 94 % jaringan jalan nasionaldalam kondisi mantap.Peningkatan kapasitas jalan sepanjang 19.370 Km, sehingga Lintas Timur Sumatera dan Pantura Jawamemiliki lebar minimum 7 m, dengan Pantura Jakarta - Surabaya memenuhi spesifikasi jalan raya; LintasSelatan Kalimantan dan Lintas Barat Sulawesi memiliki lebar minimum 6 m; terjadi penurunan panjangjalan sub standar sebesar 10% dan penambahan lajur kilometer sepanjang 13.000 Km; serta panjang jalanyang memenuhi spesifikasi jalan raya bertambah 400 Km.Pengurangan jumlah lokasi rawan kecelakaan terkait kondisi jalan.Dukungan infrastruktur permukiman sebanyak 240 kawasan permukiman, MBR 26.700 unit hunianrusunawa dan infrastruktur pendukungnya.130<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


5.6.7.8.9.Penyelesaian Banjir Kanal Timur.Pelaksanaan pembangunan prasarana pengendalian banjir dan pengembangan terpadu aliran SungaiBengawan Solo.Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruhdi bawah satu atap dan pengelolaan ruang terpadu.Konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga terkait pemanfaatan tanah danpenataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak.Inventarisasi lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang.10. Pembangunan/rehabilitasi/OP prasarana sumber daya air untuk melayani daerah sentra produksipertanian.11. Fasilitasi pembangunan dan preservasi jalan nasional menuju kawasan perbatasan (yang terdepan danterluar serta masih banyak yang tertinggal) di Aruk, Entikong, Nanga Badau, Simanggaris, dan Nunukandi Pulau Kalimantan dan Sota (Merauke) di Papua serta memfasilitasi pembangunan jalan daerah untukmemberi akses transportasi di daerah tertinggal terdepan, terluar dan pasca-konflik.12. Memberikan program-program terkait mitigasi bencana untuk 15 kawasan, 8.803 desa di daerahtertinggal mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman, dan 102 kawasan perbatasan dan pulaukecil mendapatkan dukungan infrastruktur permukiman.13. Pembangunan dan preservasi jaringan jalan tol sepanjang 700 km yang dilaksanakan oleh Pemerintahsepanjang 44 km dan fasilitasi pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh swasta sepanjang 656 kmserta melakukan pembangunan akses tol pada koridor-koridor dengan intensitas pergerakan barang danjasa yang tinggi dan berorientasi ekspor seperti: Pembangunan Jalan Akses Tanjung Priok, Dry Port Cikarangdan Gedebage, Bandara Juanda dan Kualanamu, maupun jalan non-tol yang merupakan jalan-jalan aksesdari Lintas Timur Sumatera menuju Pelabuhan Belawan dan Pelabuhan Dumai, serta pembangunan jalanjalanakses dari Pantura Pulau Jawa menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cirebon, PelabuhanTanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Perak, dan lain-lain.14. Program pembangunan infrastruktur perdesaan di 8.803 desa tertinggal, program penanggulangankemiskinan perkotaan di 9956 kelurahan/desa, program air minum (4.650 desa) dan sanitasi masyarakat<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 131


(220 kawasan), dan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di 185 kawasan.15. Fasilitasi terhadap 107 PDAM untuk mendapatkan pinjaman bank dan 185 PDAM mendapatkan pembinaanteknis.16. Peningkatan kapasitas produksi Sistem Penyediaan Air Minum di 32 provinsi dengan total peningkatan9.470 liter/detik.17. Revisi Perpres No. 67/2005 yang mencakup: (i) penyesuaian ketentuan pelelangan sesuai PeraturanPemerintah tentang Jalan Tol (apabila peserta pelelangan kurang dari 2, dapat dilakukan negosiasi setelahmendapat persetujuan Menteri); perubahan pemegang saham sebelum jalan tol beroperasi atas ijinMenteri; dan (iii) perubahan preferensi untuk prakarsa Badan Usaha dari 10% menjadi 20%.18. Pembentukan unit Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan jalan bebas hambatan yang secarafinansial/komersial masih marginal dan unit tersebut dapat langsung menggunakan pendapatan tol untukmembangun jalan bebas hambatan lainnya.19. Mengusulkan penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2007 sehinggalebih operasional terutama terkait dengan pengaturan dan konsinyasi.Sebaran target program strategis tiap sektor di Kementerian PU dapat dilihat pada Gambar 5.1 s.d. Gambar5.5.132<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Gambar 5.2 Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana Jalan Sebagai Bagian Program 5 Tahun (1)134<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Gambar 5.3 Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana Jalan Sebagai Bagian Program 5 Tahun (2)<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 135


Gambar 5.4 Target Program Strategis Sub Bidang Prasarana Jalan Sebagai Bagian Program 5 Tahun (3)136<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Gambar 5.5 Target Program Strategis Sub Bidang Infrastruktur Permukiman Sebagai Bagian Program 5 Tahun<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 137


Rincian program dan kegiatan Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> yang akan dilaksanakan pada periode tahun2010-2014 beserta target capaian yang ditetapkan dapat dilihat pada Matriks Renstra Kementerian PU,sedangkan nama program yang akan mewadahinya adalah sebagai berikut:5.1.1. Program Pengelolaan Sumber Daya AirIndikator Kinerja Utama (IKU) dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air adalah:• Kapasitas tampung sumber air yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/dipelihara• Prosentase pencapaian penyelenggaraan pengelolaan SDA terpadu oleh balai-balai• Debit air layanan sarana/prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan danindustri (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/dipelihara)• Luas cakupan layanan jaringan irigasi dan rawa (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/dipelihara)• Luas kawasan yang terlindungi dari bahaya banjir (dibangun/ditingkatkan, operasi/pemeliharaan)Nomenklatur kegiatan tupoksi untuk program Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:• Pembinaan Program Ditjen SDA• Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air• Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen SDA• Pembinaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah• Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat AkibatBencana• Pembinaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan Pantai.Fasilitasi PelaksanaanTugas Pokok Dan Fungsi Dewan Sumber Daya Nasional (DSDAN) dan Keamanan Bendungan• Pembinaan Keamanan Bendungan• Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ, sertaBangunan Penampung Air lainnya• Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan lainnya• Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi, dan Pengamanan PantaiKegiatan prioritas untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Air beserta output dan targetnya sebagaimanadimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014 adalah merupakanprioritas Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>, meliputi:138<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


• Pengelolaan dan konservasi waduk, embung, situ serta bangunan penampung air Lainnya• Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya• Penyediaan dan pengelolaan air baku• Pengendalian banjir, lahar gunung berapi dan pengamanan pantai5.1.2. Program Penyelenggaraan JalanIndikator Kinerja Utama (IKU) dari Program Penyelenggaraan Jalan adalah:• Tingkat kemantapan jalan• Tingkat fasilitasi penyelenggaraan jalan daerah menuju 60 % kondisi mantap• Tingkat penggunaan jalan nasional• Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan• Panjang jalan baru yang dibangunNomenklatur kegiatan tupoksi untuk Program Penyelenggaraan Jalan sebagai berikut:• Dukungan manajemen, Koordinasi, Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan• Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan• Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan• Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi JalanDaerah• Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional• Pengaturan, Pengusahaan, dan Pengawasan Jalan TolKegiatan prioritas untuk Program Penyelenggaraan Jalan beserta output dan targetnya sebagaimanadimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 - 2014 adalah merupakanprioritas Kementerian<strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>, meliputi:• Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan Nasional• Pembinaan pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan fasilitasi jalan bebas hambatandan perkotaan• Penyusunan kebijakan, program dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan program<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 139


• Penyiapan standar pedoman, penyusunan desain supervisi dan keselamatan jalan serta pengelolaanperalatan bahan jalan/jembatan• Pembinaan dan monitoring-evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah barat• Pembinaan dan monitoring-evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah timur• Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga• Penyelenggaraan jalan tol5.1.3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanIndikator Kinerja Utama (IKU) dari Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukimanadalah:• Jumlah rusunawa yang dibangun• Jumlah kawasan permukiman dan penataan bangunan yang direvitalisasi• Peningkatan jumlah pelayanan air minum• Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi• Jumlah Pemda/PDAM yang dibina kemampuannya• Jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayanNomenklatur kegiatan tupoksi untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukimansebagai berikut:• Dukungan Manajemen dan Infrastruktur Direktorat Jenderal Cipta Karya• Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman• Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Penataan Bangunan dan LingkunganTermasuk Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara• Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah,Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi Persampahan• Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, danPenyelenggaraan serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum• Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta EvaluasiKinerja Infrastruktur Bidang Permukiman• Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan140<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Kegiatan prioritas untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman besertaoutput dan targetnya sebagaimana dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionaltahun 2010 - 2014 adalah merupakan prioritas Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>, meliputi:• Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman• Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan TermasukPengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedungdan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman• Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, sertaPengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan• Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, sertaPengembangan Sistem Penyediaan Air Minum• Pelayanan Manajemen Bidang Permukiman• Penyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri, Data Informasi serta EvaluasiKinerja Infrastruktur Bidang Permukiman5.1.4. Program Penyelenggaraan Penataan RuangIndikator Kinerja Utama (IKU) dari Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah:• Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangkamenengah, pulau/kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional• Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yang mendapat pembinaan penyelenggaraan Penataan RuangNomenklatur kegiatan tupoksi untuk Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:• Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang• Bina Program dan Kemitraan• Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional• Pengembangan Perkotaan• Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 141


• Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah IIBerdasarkan RPJMN untuk Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>, telah ditetapkan kegiatan prioritas untukProgram Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai berikut:• Pengembangan kapasitas dan pelembagaan penyelenggaraan penataan ruang• Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasukmelakukan koordinasi dan fasilitasi proses penetapan dokumen-dokumen yang dihasilkan• Penyiapan dan penetapan materi peraturan perundangan-undangan dan NSPK bidang• Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional termasukmelakukan koordinasi dan fasilitasi proses penetapan dokumen-dokumen yang dihasilkan• Fasilitasi penyusunan substansi Raperda RTRW dan rencana rincinya• Peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruang• Pembinaan ppns bidang penataan ruang• Perumusan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama luar negeri serta evaluasi kinerja pelaksanaankegiatan• Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruangkawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman5.1.5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian PU dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU adalah:• Jumlah dokumen perencanaan dan pemograman (Jangka Menengah dan Tahunan)• Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) danlaporan triwulan• Jumlah peraturan perundang-undangan bidang PU dan permukiman• Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan• Jumlah pegawai yang terlayani adminsitrasi kepegawaianya serta jumlah tata laksana StandarOperasional Prosedur (SOP) yang disusunNomenklatur kegiatan tupoksi untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis142<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Lainnya sebagai berikut:• Penyusunan Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta PembinaanPHLN• Pengembangan, Pengendalian, dan Pelaksanaan <strong>Pekerjaan</strong> Strategis Bidang PU Lainnya• Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana• Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian• Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta BantuanHukum• Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan dan Strategi Bidang PU dan Permukiman• Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian PU• Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> danPermukiman5.1.6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUIndikator Kinerja Utama (IKU) dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUadalah:• Jumlah peta profil infrastruktur dan jaringan Local Area Network (LAN)• Jumlah layanan informasi publik• Luas bangunan gedung kantor Kementerian PU yang ditingkatkan dan dipeliharaNomenklatur kegiatan tupoksi untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KementerianPU sebagai berikut:• Pembangunan Infrastruktur• Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PU• Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> danPermukiman• Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 143


5.1.7. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabiilitas AparaturKementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas AparaturKementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> adalah:• Prosentase menurunnya tingkat kebocoran dalam pembangunan infrastruktur di lingkunganKementerian PU• Prosentase menurunnya temuan administratif dalam pembangunan infrastruktur di lingkunganKementerian PUNomenklatur kegiatan tupoksi untuk Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas AparaturKementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> sebagai berikut:• Pengelolaan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pemeriksaan• Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU DiWilayah I• Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU DiWilayah II• Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU DiWilayah III• Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU DiWilayah IV• Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi Dan Pemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU DiInspektorat Khusus5.1.8. Program Pembinaan KonstruksiIndikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari indikator kinerja outcome Program Pembinaan Konstruksiadalah sebagai berikut:• Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terbina sesuai dengan peraturan perundang-undangan• Jumlah SDM jasa konstruksi yang terlatih144<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


• Tingkat daya saing industri konstruksi nasional dalam skala global.Nomenklatur kegiatan tupoksi untuk Program Pembinaan Konstruksi sebagai berikut:• Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi• Pembinaan Usaha dan Kelembagaan• Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi• Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi• Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi5.1.9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PuIndikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih dari indikator kinerja outcome Program Penelitian danPengembangan adalah:• Prosentase IPTEK yang masuk bursa teknologi bidang PU• Prosentase penambahan SPMK yang diberlakukan oleh Menteri PU• Prosentase pelayanan teknis yang diterima stakeholder• Prosentase teknologi tepat guna yang digunakan oleh stakeholderNomenklatur kegiatan tupoksi untuk Program Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:• Penelitian dan Pengembangan Subbidang Sumber Daya Air• Penelitian dan Pengembangan Subbidang Jalan dan Jembatan• Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman• Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan• Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 145


5.2. PENDANAANDiperkirakan jumlah PDB tahun 2010 adalah sebesar Rp 6.050 triliun (Data Pokok RAPBN 2010, KementerianKeuangan RI, Agustus 2009). Selanjutnya diperkirakan pertumbuhan PDB berada pada kisaran 6 – 6,5% pertahun selama tahun 2010-2014 (berdasarkan Visi, Misi, dan Program Aksi Calon Presiden SBY – Boediono, Mei2009). Adapun nilai proyeksi PDB tahun 2010-2014 per tahunnya seperti digambarkan pada Tabel 5.1.Berdasarkan data empiris, terlihat bahwa investasi di bidang infrastruktur ke-PUan dan permukiman(pusat-daerah-swasta) selama tahun 2005-2009 menunjukkan bahwa angka prosentase-nya hanya berkisarantara 1,7 – 1,9% saja dari PDB. Berdasarkan hal tersebut prosentase investasi infrastruktur ke-PU-an danpermukiman diperkirakan masih berkisar antara 1,8 - 2% saja dari PDB selama tahun 2010-2014, dengantingkat pertumbuhan yang stabil dan merata setiap tahunnya.Dari berbagai kajian dan perbandingan dengan negara-negara lainnya diperoleh gambaran bahwa kedepan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 6-7% per tahun diperkirakan dibutuhkanalokasi dana untuk pembangunan infrastruktur (secara keseluruhan) paling tidak 5% dari PDB. (dimana lebihkurang sebesar 2,6 – 3% di antaranya adalah infrastruktur ke-PU-an dan permukiman. Sementara Bappenasmemperkirakan bahwa kemampuan Pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur (tahun 2010-2014) diperkirakan hanya Rp 450,7 Triliun saja.Tabel 5.1 Prediksi PDB dan Kebutuhan Investasi Pembangunan Infrastruktur <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> dan Permukimantahun 2010-2014TAHUN PDB KEBUTUHAN INVESTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN2010 6,050 108,92011 6,419 122,02012 6,817 136,32013 7,246 152,22014 7,710 169,6TOTAL 34,242 689,0(Triliun Rp.)Catatan:• Hasil perhitungan berdasarkan PDB tahun 2010 sebesar Rp 6.050 Triliun (Data Pokok APBN 2010, Depkeu RI, Agustus 2009)• Asumsi pertumbuhan PDB sebesar 6 – 6,5 % per tahun (Visi, Misi dan Program Aksi Calon Presiden SBY-Boediono, Mei 2009)• Asumsi prosentase investasi infrastruktur PU dan permukiman 1,8 – 2,2% terhadap PDB selama tahun 2010-2014146<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Sehingga berdasarkan data Bappenas, jika sebesar 52% dari total dana yang mampu disediakan olehPemerintah tersebut diperuntukkan bagi Kementerian PU, maka selama tahun 2010-014 nanti Pemerintahhanya akan mampu menyediakan dana untuk Kementerian PU sebesar ± Rp 230 triliun.Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> yang dilaksanakanmelalui target-target berupa program dan kegiatan, baik yang bersifat reguler maupun berupa dukunganterhadap prioritas dan fokus prioritas nasional, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara danperkembangan situasi ekonomi gobal, maka disusun skenario kebutuhan pendanaan yang terdiri dari 3 (tiga)kategori, yaitu:• Skenario 1 Optimistis, total dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2010-2014 sebesarRp 553,4 triliun, dengan tingkat kenaikan rata-rata 31,27% per tahun• Skenario 2 Moderat (a), total dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2010-2014 sebesarRp 402,35 triliun, dengan tingkat kenaikan rata-rata 24,17% per tahun, dan skenario Moderat (b) dengantotal dana yang paling memungkinkan untuk dapat dialokasikan kepada Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebesar Rp. 268,805 Triliun dengan tingkat kenaikanrata-rata per tahunnya adalah sebesar 12,06%• Skenario 3 Pesimistis, total dana yang dibutuhkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2010-2014 sebesarRp 229,504 triliun, dengan tingkat kenaikan rata-rata 13,28% per tahun.Skenario-skenario pendanaan pembangunan infrastruktur Kementerian PU tahun 2010-2014 tersebutdianalisis dari beberapa asumsi seperti yang dijabarkan dalam penjelasan berikut ini.Berdasarkan hasil prediksi Bappenas, terdapat asumsi awal bahwa pertumbuhan dana APBN untukmembiayai pembangunan infrastruktur adalah berkisar rata-rata 10% saja per tahunnya, sehingga alokasidana APBN untuk Kementerian PU setiap tahunnya (tahun 2010-2014) adalah sebagaimana digambarkanpada Tabel 5.2 (Skenario 3, Pesimistis, baseline).Asumsi lain adalah jika yang digunakan adalah pertumbuhan pendanaan APBN yang dialokasikan olehPemerintah kepada Kementerian PU mengikuti trend seperti yang terjadi selama tahun 2005-2009 yang lalu,yaitu sebesar 31,27% per tahun. Dengan berpatokan pada angka APBN Kementerian PU tahun 2009 yangsangat tinggi karena termasuk dana stimulus fiskal dan BA 999, maka alokasi dana APBN untuk KementerianPU setiap tahunnya (tahun 2010 – 2014) adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 5.2 (Skenario 1,Optimistis).<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 147


Mengingat trend yang telah terjadi selama ini, kemampuan pemerintah yang belum cukup memadai untukmenyediakan seluruh kebutuhan dana pembangunan infrastrukur, keyakinan bahwa infrastruktur adalahfaktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengingat kemampuan pengelolaan dana,kemampuan penyerapan, dan kapasitas SDM serta organisasi Kementerian PU, maka angka pertumbuhandana yang akan dikelola oleh Kementerian PU selama 2010 – 2014 yang dinilai paling moderat diperkirakanadalah sebesar rata-rata 17,35% per tahunnya, sebagaimana ditunjukkan pada Skenario 2, Moderat (b),pada Tabel 5.2. Secara ringkas ketiga skenario pendanaan Kementerian PU tahun 2010-2014 pertahunnyadigambarkan pada Tabel 5.2.Tabel 5.2 Skenario Pendanaan Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> tahun 2010-2014 (dalam Triliun Rupiah)SKENARIOTAHUN2010 2011 2012 2013 2014 TOTALRATA-RATA KENAIKAN/TAHUN (%)SKENARIO 1OPTIMISSKENARIO 2MODERATSKENARIO 3PESIMISTIS(BASELINE)59,70 78,40 102,90 135,10 177,30 553,40 31,27a) 57,05 a) 75,48 a) 82,08 a) 91,40 a) 96,34 a) 402,35 a) 24,17b) 39,685 b) 50,453 b) 58,234 b) 59,655 b) 60,778 b) 268,805 b) 12,0634,8 36,98 43,86 50,32 63,54 229,50 13,28Catatan:Skenario 1: Prediksi berdasarkan angka APBN Kementerian PU tahun 2009 sebesar Rp 45,5 Triliun sebagai tahun dasar, dimana di dalamnya termasuk dana stimulus fiskal2009 + BA 999Skenario 2: a. Prediksi berdasarkan angka APBN awal Kementerian PU 2009 sebesar Rp 34,987 triliun (tidak termasuk stimulus fiskal 2009 dan BA 999);b. Total alokasi dana diambil dari Tabel 2.3 Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010 - 2014 PerKementerian/Lembaga RPJMN 2010 - 2014 (Perpres Nomor 5 Tahun 2010);Skenario 3: Diambil dari bahan paparan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kemenneg PPN/Bappenas, Trilateral Meeting Jakarta, 3 Desember 2009148<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Dari ketiga skenario tersebut, Skenario 2, Moderat (b) adalah skenario yang dinilai paling memungkinkanuntuk diterapkan, mengingat:• Trend yang terjadi selama ini kemampuan Pemerintah belum cukup memadai untuk menyediakan seluruhkebutuhan dana pembangunan infrastruktur (analisis RPJMN)• Keyakinan bahwa infrastruktur adalah faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi• Mengingat kemampuan pengelolaan dana, kemampuan penyerapan, dan kapasitas SDM serta organisasiKementerian PU, maka angka rata-rata pertumbuhan dana yang akan dapat dikelola oleh Kementerian PUselama tahun 2010-2014 (dengan tahun dasar APBN awal tahun 2009) adalah dengan tingkat pertumbuhanberkisar antara 12 – 15% per tahun<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 149


Berpatokan pada Skenario 2 (b) Moderat tersebut, dari total kebutuhan investasi infrastruktur ke-PU-andan permukiman sebesar Rp 689 triliun selama tahun 2010-2014 (1,8 – 2,2% dari PDB) dimana Pemerintah(Pusat) sebagaimana disebutkan di dalam dokumen RPJMN diperkirakan hanya akan mampu menyediakandana untuk Kementerian PU sebesar Rp 268,805 triliun saja (atau ± 39,0%), maka sisa ± 61,0% lainnya (Rp420,196 triliun) diharapkan akan dapat disediakan melalui Kerjasama Pemerintah dan Dunia Usaha, baikmelalui pola-pola KPS, kerjasama Pemerintah dengan BUMN dan/atau BUMD, Pemerintah dan Masyarakat,maupun kombinasi di antara sumbersumber pembiayaan tersebut sebesarRp 173,371 triliun (Air Bersih Rp 6,283 triliun dan Jalan Tol Rp 167,088 triliun) dan oleh Pemerintah Daerahsebesar Rp 246,825 triliun (baik melalui DAK sebesar ± Rp 75 triliun maupun dari PAD sebesar ± Rp 172triliun).Adapun pola alokasi dana per satminkal (terutama ABC) di lingkungan Kementerian PU selama tahun 2010-2014 diperkirakan akan mengalami perubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan apa yang saat initerjadi (APBN 2005-2009, minus stimulus fiskal dan BA 999), yaitu 22,30% untuk Ditjen SDA (saat ini 30,14%),55,21 % untuk Ditjen Bina Marga (saat ini 45,5%), dan 18,60% untuk Ditjen Cipta Karya (saat ini 20,42%) sertasisanya sebesar 3,89% untuk SIB dan Ditjen Penataan Ruang (saat ini 4,39%).Skenario pendanaan per satminkal selama tahun 2010-2014 per tahunnya sebagaimana digambarkan padaTabel 5.2.1. Skenario ini telah mempertimbangkan kebutuhan pengembangan jenis infrastruktur, kemampuanorganisasi, SDM, keandalan manajemen proyek, dan potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonominasional dan daerah serta pengembangan wilayah, dengan distribusi tingkat pertumbuhan yang diusahakansecara normal.Berdasarkan realisasi dana tahun 2010 dan pagu dana tahun 2011, maka total dana tahun 2010 - 2014 menjadiRp 274,325 Triliun.150<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Tabel 5.2.1 Sandingan Skenario Pendanaan Per Satminkal (Skenario 2 b Moderat) dengan Revisi Pendanaan PerSatminkal Tahun 2010 - 2014 (dalam Triliun Rupiah)TAHUNTOTAL %SATMINKAL2010 2011 2012 2013 2014DIPA DIPA DIPASKENARIO2BREVISI REVIEWSKENARIO2BREVISI REVIEW SKENARIO2BREVISI REVIEWSKENARIO2BREVISI REVIEWSUMBER DAYA AIR 9.459 12.648 13.026 13.291 13.894 18.725 17.118 14.473 19.757 59.950 63.500 73.615 22.30 23.15 24,62BINA MARGA 18.316 29.829 33.867 34.299 34.299 34.571 31.694 31.694 37.213 148.419 148.005 153.796 55.21 53.95 51,43CIPTA KARYA 8.364 13.122 11.304 9.767 9.767 13.468 9.461 9.461 14.497 50.000 52.018 60.755 18.60 18.96 20,32PENATAAN RUANG 0.364 0.636 0.495 0.575 0.580 0.801 0.620 0.620 0.862 2.545 2.695 3.158SEKRETARIATJENDERAL0.477 0.871 0.843 0.835 0.846 0.616 0.942 0.934 0.662 3.735 3.971 3.439INSPEKTORATJENDERAL0.076 0.123 0.164 0.172 0.172 0.126 0.185 0.185 0.135 0.740 0.720 6243.89 3.94 3,62BADANPEMBINAAN0.211 0.301 0.277 0.289 0.289 0.334 0.311 0.311 0.359 1.389 1.389 1.482KONSTRUKSIBADANPENELITIAN DAN 0.319 0.430 0.412 0.427 0.427 0.459 0.447 0.439 0.496 2.027 2.027 2.116PENGEMBANGANTOTAL 37.586 57.960 60.388 59.655 60.274 69.100 60.778 58.117 73.981 268.805 274.325 299.015 100 100 100<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 151


Rincian pendanaan menurut program dan kegiatan untuk masing-masing satminkal dapat dilihat pada tabelkebutuhan pendanaan pada Tabel 5.2.2.Tabel 5.2.2 Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Tahun 2010 - 2014 Kementerian PUPROGRAM/KEGIATANALOKASI (Triliun Rp.)TOTAL2010 2011 2012 2013 2014 (Triliun Rp.)PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 9,459 12,718 15,812 17,941 18,806 74,860Pembinaan Program Ditjen Sumber Daya Air 0,061 0,113 0,068 0,059 0,121 0,422Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya Air 0,077 0,049 0,064 0,040 0,060 0,290Pembinaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air Tanah 0,413 0,193 0,160 0,229 0,210 1,205Pembinaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahardan Pengamanan Pantai0,171 0,181 0,157 0,157 0, 195 0,861Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Airserta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana0,042 0,113 0,223 0,498 0,135 1,011Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen SDA0,069 0,203 0,187 0,177 0,211 0,846Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi DewanSumber Daya Nasional (DSDAN)0,007 0,077 0,009 0,007 0,014 0,044Pembinaan Keamanan Bendungan 0,021 0,023 0,029 0,031 0,029 0,133Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1,105 1,096 1,577 1,697 2,605 8,080Pengelolaan dan Konservasi waduk Embung, Situ sertaBangunan Penampung Air Lainnya2,079 2,501 2,762 3,989 3,814 15,145Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Pengairan Lainnya3,318 4,174 4,980 6,383 8,531 27,386Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi danPengamanan Pantai2,096 3,995 5,596 4,674 3,076 19,437PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 18,336 29,829 33,867 34,838 37,92 154,769Dukungan manajemen, koordinasi, pengaturan,pembinaan, dan pengawasan0,730 0,459 0,909 0,954 1,011 4,063Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman danPembiayaan Penyelenggaraan Jalan0,115 1,958 0,228 0,210 0,203 2,714Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, PeningkatanKapasitas Jalan0,287 1,540 1,870 4,043 2,164 9,904152<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan PeningkatanKapasitas Jalan Nasional dan Fasilitasi Jalan Daerah0,133 0,204 0,244 0,251 0,259 1,091Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas JalanNasional17,029 25,597 30,512 29,276 34,177 136,591Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan Jalan Tol (BPJT) 0,021 0,071 0,104 0,104 0,106 0,046PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR PERMUKIMANPengaturan, Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan dalam Pengembangan PermukimanPengaturan, Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan dalam Penataan Bangunan danLingkungan termasuk Pengelolaan Gedung dan RumahNegaraPengaturan, Pembinaan, Pengawasan, danPenyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (Air Limbah,Drainase) serta Pengembangan Sumber Pembiayaan danPola Investasi PersampahanPengaturan, Pembinaan, Pengawasan, PengembanganSumber Pembiayaan dan Pola Investasi, danPenyelenggaraan Serta Pengembangan Sistem PenyediaanAir MinumPelayanan Manajemen dan Infrastruktur DirektoratJenderal Cipta KaryaPenyusunan Kebijakan, Program dan Anggaran, KerjasamaLuar Negeri, Data Informasi serta Evaluasi KinerjaInfrastruktur Bidang PermukimanDukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,Sanitasi, dan Persampahan8,396 12,486 13,758 13,842 14,914 63,3962,277 3,986 4,133 3,020 2,796 16,2112,157 2,787 2,781 2,885 3,185 13,7961,517 2,305 2,771 3,309 3,341 13,2421,790 3,021 3,573 4,180 5,018 17,5820,129 0,157 0,227 0,330 0,420 1,2620,501 0,195 0,235 0,073 0,073 1,0750,025 0,037 0,038 0,045 0,083 0,228PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0,364 0,636 0,495 0,558 0,593 2,646Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang 0,113 0,104 0,099 0,022 0,024 0,362Bina Program dan Kemitraan 0,028 0,067 0,048 0,007 0,008 0,158Pembinaan Penataan Ruang Wilayah Nasional 0,029 0,049 0,056 0,047 0,049 0,23Pengembangan perkotaan 0,030 0,073 0,056 0,162 0,181 0,502Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I 0,063 0,148 0,108 0,135 0,139 0,593<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 153


Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II 0,101 0,195 0,128 0,185 0,192 0,801PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAANTUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PU0,391 0,350 0,366 0,412 0,457 1,976Penyusunan, Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran,Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan PHLN0,035 0,042 0,056 0,064 0,071 0,268Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan <strong>Pekerjaan</strong>Strategis Bid PU Lainnya (PMU)0,183 0,038 0,049 0,053 0,052 0,375Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tatalaksana 0,024 0,030 0,034 0,039 0,044 0,171Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Kementerian 0,017 0,025 0,027 0,031 0,035 0,135Pembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi PeraturanPerundang- undangan serta Bantuan Hukum0,018 0,027 0,027 0,029 0,033 0,134Penyusunan, Pengkajian, serta Pengembangan Kebijakan danStrategi Bidang PU dan permukiman0,019 0,029 0,030 0,034 0,039 0,151Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara KementerianPU0,015 0,023 0,024 0,027 0,030 0,119Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan PelatihanBidang <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> dan Permukiman0,080 0,136 0,119 0,135 0,153 0,623PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURKEMENTERIAN PU0,086 0,521 0,477 0,434 0,477 1,995Pembangunan Infrastruktur 0,000 0,375 0,347 0,285 0,310 1,317Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnyaKementerian PU0,037 0,059 0,058 0,066 0,074 0,294Penyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem InformasiBidang <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> dan Permukiman0,019 0,041 0,029 0,032 0,036 0,157Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik 0,030 0,046 0,043 0,051 0,057 0,227TOTAL PROGRAM 0,477 0,871 0,843 0,846 0,934 3,971PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DANAKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PUPengelolaan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauandan pemeriksaanPelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi DanPemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU Di Wilayah IPelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi DanPemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU Di Wilayah IIPelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi DanPemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU Di Wilayah III0,076 0,123 0,164 0,172 0,185 0,7200,035 0,080 0,105 0,108 0,113 0,440,013 0,011 0,012 0,013 0,014 0,0600,006 0,006 0,007 0,007 0,008 0,0300,012 0,012 0,016 0,017 0,018 0,070154<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi DanPemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU Di Wilayah IVPelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi DanPemeriksaan Penyelenggaraan Bidang PU Di InspektoratKhusus0,008 0,009 0,016 0,017 0,018 0,0700,001 0,005 0,008 0,011 0,014 0,040PROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSI 0,211 0,301 0,277 0,289 0,311 1,389Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan AdministrasiPembinaan Jasa Konstruksi0,044 0,055 0,089 0,093 0,098 0,379Pembinaan usaha dan kelembagaan 0,047 0,054 0,050 0,050 0,051 0,252Pembinaan Sumber Daya Investasi Konstruksi - 0,029 0,040 0,043 0,044 0,156Pembinaan penyelenggaraan konstruksi 0,029 0,029 0,020 0,020 0,024 0,122Pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi 0,091 0,133 0,077 0,083 0,095 0,479PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGANKEMENTERIAN PU0,320 0,434 0,428 0,466 0,487 2,135Penelitian dan Pengembangan Subbidang Sumber Daya Air 0,104 0,148 0,148 0,144 0,148 0,692Penelitian dan Pengembangan Subbidang Jalan danJembatan0,106 0,129 0,135 0,153 0,166 0,689Penelitian dan Pengembangan Subbidang Permukiman 0,066 0,093 0,087 0,109 0,112 0,467Penelitian dan Pengembangan bidang Sosial, Ekonomi, danLingkungan0,022 0,032 0,029 0,029 0,029 0,141Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis LainnyaBadan Litbang0,022 0,032 0,029 0,031 0,032 0,146TOTAL PENDANAAN SELURUH PROGRAM = Rp. 303,886 Triliun<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 155


5.3. OUTPUT KEGIATANOutput atau keluaran kegiatan pada hakekatnya merupakan wujud dari pelaksanaan suatu program,sehingga keluaran keluaran dari kegiatan tersebut seharusnya berkontribusi secara langsung terhadappencapaian sasaran dan outcome program. Keterkaitan output dan outcome program diperlukan dalampenerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), sistem perencanaan dan pengganggaran maupun dalamevaluasi kinerja program berlandaskan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).Penyusunan Rencana strategis Kementerian berlandaskan pada ketentuan PBK diawali dengan diterbitkannyaperaturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaradan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturanperundang-undangan tersebut telah dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah(RKP), PP Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L),PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan danPP Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menekankan padaperencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah(Medium Term Expenditure Framework) dan sistem penganggaran terpadu(Unified Budgeting).Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemenuntuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasilyang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasiltersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja yang disertai dengan alokasi pendanaannya.Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dimaksudkan untuk memperolehmanfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, programdan kegiatan harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan dalam rencana.Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat keterkaitan yang jelas antara tujuan, sasaran strategis, danoutcome yang telah ditetapkan (dalam Bab 3) dengan kegiatan dan output serta target yang telah ditetapkan(Bab 5) untuk mencapai outcome tersebut. Kaidah keterkaitan ini sesuai ketentuan dan juga untuk memenuhistruktur dan format Rencana Kerja (Renja) K/L dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L, serta integrasinyadengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).Sebagai acuan operasional dalam penyusunan dokumen RENJA K/L dan RKA K/L dan dokumen SAKIP156<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


tersebut, rincian output per kegiatan dan keterkaitannya dengan keseluruhan komponen dimulai dari tujuanKementerian, sasaran strategis dan outcome, program, indikator kinerja outcome, beserta anggaran perkegiatan dapat dilihat pada tabel Matriks Rencana Strategis per Eselon I pada tabel 5.3.1 - 5.3.8.Program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya diharapkan sepenuhnya dapat digunakan sebagai alatukur efektifitas pencapaian sasaran strategis pembangunan, efisiensi belanja, dan akuntabilitas kinerja. Dalamkonteks ini pendefinisian tingkat kinerja program (outcome) lebih tinggi dari kinerja kegiatan dan programberada dalam tataran hasil (outcome) dan tidak pada tataran dampak (impact), sehingga dapat dijelaskanoleh pencapaian kinerja kegiatan-kegiatannya (output). Dengan demikian kinerja outcome program dapatterkait secara langsung dengan efektivitas capaian kinerja output maupun dalam efisiensi anggaran belanjakegiatan atau output.<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 157


TUJUANKEMENTERIANSASARANSTRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Meningkatkankeandalansistem jaringaninfrastrukturpekerjaan umumdan pengelolaansumberdaya air untukmeningkatkandaya saing melaluipertumbuhanekonomi nasional,ketahanan pangan,ketahananair dan ketahananenergiMeningkatnyalayananjaringanirigasi danrawaMeningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanBerkurangnyaluas kawasanyangterkenadampakbanjirTABEL 5.3.1 MATRIKS RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAyA AIRPROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAyA AIROUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOROUTPUTREALISASI TARGET TARGET + REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014MeningkatnyakinerjapengelolaanSDALuas cakupanlayanan jaringanirigasi dan rawa(dibangun/ditingkatkandandioperasikan/dipelihara)3.559.073 Ha 6.649.340 HaKapasitastampungsumber airyang dibangun/ditingkatkandan dijaga/dipelihara0,83 Miliar m3 25,6 Miliar m3Prosentasepencapaian penyelenggaraanpengelolaanSDA terpaduoleh balai-balaiSDA0 % 100 %Debit airlayanan sarana/prasarana airbaku untukmemenuhikebutuhandomestik,perkotaandan industri(dibangun/ditingkatkandandioperasikan/dipelihara)19,95 m3/detik 57,05 m3/detikLuas kawasanyang terlindungdari bahayabanjir (dibangun/ditingkatkan,operasi/pemeliharaan)27.576 Ha 120.400 Ha158<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Pembinaan Program Ditjen. Sumber Daya AirPENANGGUNGJAWAB : Direktorat Bina Program61.056,89 422.392,08Meningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDACakupanlayananpendukungdalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaanSDA31 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiDokumen kebijakan danstrategi penyelenggaraanpengelolaan SDA (Renstra,RKP, dan Renja K/L Ditjen.Sumber Daya Air)Laporan evaluasi kelayakanpenyelenggaraanpengelolaan SDADokumen PenyiapanAdministrasi pinjaman,hibah, dan kerjasamainternationalJumlah dokumen kebijakandan strategi penyelenggaraanpengelolaan SDA (Renstra,RKP, dan Renja K/L Ditjen.Sumber Daya Air)Jumlah laporan evaluasikelayakan penyelenggaraanpengelolaan SDAJumlah dokumen PenyiapanAdministrasi pinjaman, hibah,dan kerjasama internationalDokumen 2 3 2 1 1 9Laporan 3 1 3 3 3 13Dokumen 3 1 1 1 1 7Laporan pemantauan danevaluasi pinjaman, hibah,dan kerjasama internasionalJumlah laporan pemantauandan evaluasi pinjaman, hibah,dan kerjasama internasionalLaporan 1 3 3 3 3 13Laporan Fasilitasikerjasama internasionaldalam penyelenggaraanpengelolaan SDAJumlah laporan fasilitasikerjasama internasionaldalam penyelenggaraanpengelolaan SDALaporan 1 6 5 5 5 22Dokumen penyusunan danpengajuan program dananggaran penyelenggaraanpengelolaan SDA (RKAK/L, DIPA)Jumlah dokumen penyusunandan pengajuan program dananggaran penyelenggaraanpengelolaan SDA (RKAK/L, DIPA)Dokumen 2 1 2 2 2 9Laporan penilaian usulan dankonsolidasi program prioritasSDA (Konsultasi Regional)Jumlah laporan penilaianusulan dan konsolidasiprogram prioritas SDA(Konsultasi Regional)Laporan 1 1 1 1 1 5Laporan pengendalianpenggunaan anggaranJumlah laporan pengendalianpenggunaan anggaranLaporan 1 2 2 2 2 9Laporan pembinaanpengembangan SistemInformasi SDA (SISDA)Jumlah laporan pembinaanpengembangan SistemInformasi SDA (SISDA)Laporan 5 11 10 10 10 46Laporan pembinaankomunikasi dan informasipublik SDAJumlah laporan pembinaankomunikasi dan informasipublik SDALaporan 5 6 5 5 5 26Laporan Pembinaanpemantauan dan evaluasikinerja pelaksanaankebijakan dan programbidang SDAJumlah laporan Pembinaanpemantauan dan evaluasikinerja pelaksanaan kebijakandan program bidang SDALaporan 5 5 5 5 5 25Dokumen pemantauan danevaluasi kinerja pelaksanaankebijakan dan programbidang SDA (bulanan,triwulan, tahunan)Jumlah dokumenpemantauan dan evaluasikinerja pelaksanaan kebijakandan program bidang SDA(bulanan, triwulan, tahunan)Dokumen 3 3 3 3 3 15Dokumen NSPK perumusankebijakan dan strategiserta evaluasi kelayakan ;penyusunan program dananggaran; kerjasama luarnegeri; pengembanganpenyelenggaraan SISDA danKomunikasi Publik; sertapemantauan dan evaluasikinerja penyelenggaraanpengelolaan SDAJumlah dokumen NSPKperumusan kebijakandan strategi sertaevaluasi kelayakan ;penyusunan program dananggaran; kerjasama luarnegeri; pengembanganpenyelenggaraan SISDA danKomunikasi Publik; sertapemantauan dan evaluasikinerja penyelenggaraanpengelolaan SDADokumen 1 3 2 1 1 8Laporan Pembinaanpenyelenggaraan jaminanmutu pengelolaan SDAJumlah laporan Pembinaanpenyelenggaraan jaminanmutu pengelolaan SDALaporan 3 1 3 3 3 13Layanan Perkantoran Jumlah bulan layananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 159


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya AirPENANGGUNGJAWAB : Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air76.554,50 290.217,73Meningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDACakupanlayananpendukungdalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaanSDA31 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiDokumen NSPK pengelolaanhidrologi wilayah sungai dankualitas air pada sumberair; penyusunan kebijakandan rencana pengelolaanSDA Wilayah Sungai;regulasi pengelolaan SDA;kelembagaan SDA; sertapengendalian pemanfaatanSDA.Jumlah dokumen NSPKpengelolaan hidrologi wilayahsungai dan kualitas air padasumber air; penyusunankebijakan dan rencanapengelolaan SDA WilayahSungai; regulasi pengelolaanSDA; kelembagaan SDA; sertapengendalian pemanfaatanSDA.Dokumen 0 1 1 1 1 4Laporan pembinaan danbantuan teknis penyusunanpola pengelolaan SDAWilayah SungaiJumlah laporan pembinaandan bantuan teknispenyusunan pola pengelolaanSDA Wilayah SungaiLaporan 2 2 3 3 3 13Laporan pembinaan danbantuan teknis penyusunanrencana pengelolaan SDAWilayah SungaiJumlah laporan pembinaandan bantuan teknispenyusunan rencanapengelolaan SDA WilayahSungaiLaporan 2 2 3 3 3 13Laporan pemantauan danevaluasi pelaksanaan poladan rencana pengelolaanSDA Wilayah SungaiJumlah laporan pemantauandan evaluasi pelaksanaanpola dan rencanapengelolaan SDA WilayahSungaiLaporan 1 1 1 1 1 5Laporan pemantauan danevaluasi penerapan polakerjasama dan investasibidang SDAJumlah laporan pemantauandan evaluasi penerapanpola kerjasama dan investasibidang SDALaporan 1 1 1 1 1 5Dokumen pembinaanpengembangan sistempembiayaan dan polainvestasi bidang SDAJumlah dokumen pembinaanpengembangan sistempembiayaan dan polainvestasi bidang SDADokumen 1 4 4 4 4 17Laporan pemantauan danevaluasi lembaga pengelolaSDA (RBO performancebenchmarking)Jumlah laporan pemantauandan evaluasi lembagapengelola SDA (RBOperformance benchmarking)Laporan 5 5 5 5 5 25Laporan fasilitasipembentukan danpemantauan kinerja wadahkoordinasi SDAJumlah laporan Fasilitasipembentukan danpemantauan kinerja wadahkoordinasi SDALaporan 1 1 1 1 1 5Dokumen MoU Jumlah dokumen MoU Dokumen 1 1 1 1 1 5Laporan SDM terlatih dalampengelolaan SDAJumlah laporan SDM terlatihdalam pengelolaan SDALaporan 1 1 1 1 1 5Laporan evaluasi kinerja UPT(BBWS/BWS)Jumlah laporan evaluasikinerja UPT (BBWS/BWS)Laporan 1 1 1 1 1 5Laporan kemampuan SDMpada sekretariat wadahkoordinasiJumlah laporan kemampuanSDM pada sekretariat wadahkoordinasiLaporan 1 1 1 1 1 5Laporan fasilitasi, koordinasi,dan sosialiasi regulasipengelolaan SDAJumlah laporan fasilitasi,koordinasi, dan sosialiasiregulasi pengelolaan SDALaporan 8 5 3 3 3 22Laporan pemantauandan evaluasi pelaksanaanregulasi pengelolaan SDAJumlah laporan pemantauandan evaluasi pelaksanaanregulasi pengelolaan SDALaporan 1 1 1 1 1 5Laporan pembinaanpengelolaan sertapemantauan dan evaluasihidrologi wilayah sungai dankualitas air pada sumber airJumlah laporan pembinaanpengelolaan sertapemantauan dan evaluasihidrologi wilayah sungai dankualitas air pada sumber airLaporan 1 1 1 1 1 5160<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Pembinaan Penatagunaan Sumber Daya AirPENANGGUNGJAWAB : Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air76.554,50 290.217,73Laporan koordinasipengelolaan dan evaluasipenanganan dampakperubahan iklimJumlah laporan koordinasipengelolaan dan evaluasipenanganan dampakperubahan iklimLaporan - 1 1 1 1 4Laporan pembinaan teknispengelolaan hidrologiJumlah laporan pembinaanteknis pengelolaan hidrologiLaporan 1 1 1 1 1 5Laporan publikasi hidrologidan kualitas airJumlah laporan publikasihidrologi dan kualitas airLaporan 1 1 1 1 1 5laporan sertifikasi standarmutu pengelolaan hidrologidan kualitas airJumlah laporan sertifikasistandar mutu pengelolaanhidrologi dan kualitas airLaporan 1 1 1 1 1 5Laporan Pembinaan AMDAL Laporan tentang BBWS/BWSyang taat melakukan studipengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup sertaprosentase BBWS/BWSyang taat melaksanakanpengelolaan dan pemantauanlingkungan hidup sesuaipedomanLaporan 1 1 1 1 1 5Laporan Pembinaan teknisPenyidik PNSJumlah laporan pembinaanteknis Penyidik PNSLaporan - 1 1 1 1 4Pembinaan dan verifikasirekomendasi teknis perijinanbidang SDAJumlah kegiatan pembinaan,verifikasi dan sertifikasirekomendasi teknis perijinanbidang SDALaporan - 1 2 2 2 7Laporan Pembinaan,pemantauan, dan evaluasikelayakan pemanfaatan SDAdi Wilayah SungaiJumlah laporan pemantauandan evaluasi kelayakanpemanfaatan SDALaporan - 1 1 1 1 4Laporan pembinaan danbantuan teknis pelaksanaanpengendalian pemanfaatanSDAJumlah laporan pembinaandan bantuan teknispelaksanaan pengendalianpemanfaatan SDALaporan - 1 1 1 1 4Muatan sistem informasiterkait hidrologi dankualitas air pada sumberair, perencanaan SDAWS, kelembagaanSDA, pengaturan, sertapengendalian pemanfaatanSDALaporan muatan sisteminformasi terkait hidrologidan kualitas air padasumber air, perencanaanSDA WS, kelembagaanSDA, pengaturan, sertapengendalian pemanfaatanSDALaporan 1 1 1 1 1 5Layanan Perkantoran Jumlah bulan layananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 161


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Pembinaan Irigasi, Rawa, Tambak, Air Baku, dan Air TanahPENANGGUNGJAWAB : Direktorat Irigasi dan Rawa413.000,46 1.204.201Meningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDACakupanlayananpendukungdalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaanSDA31 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiLaporan penyiapankebijakandan strategioperasional,program anggaran, serta penilaiankesiapanpelaksanaankegiatan irigasi,rawa, air baku, danair tanahJumlah laporanpenyiapankebijakandan strategioperasional,program anggaran, serta penilaiankesiapanpelaksanaankegiatan irigasi,rawa, air baku, danair tanahLaporan 4 7 4 4 4 23Laporan pembinaanpenyusunanrencana kegiatan,pengadaan lahan,perencanaanteknis, konstruksi,pengelolaan aset,dan persiapanOP sarana danprasarana irigasi,rawa, air baku, danair tanahJumlah laporanpenyusunanrencana kegiatan,pengadaan lahan,perencanaanteknis, konstruksi,pengelolaan aset,dan persiapanOP sarana danprasarana irigasi,rawa, air baku, danair tanahLaporan 31 15 20 20 20 106Laporanpembinaan danpenyelenggaraanjaminan mutu,audit teknis, sertapemantauandan evaluasipelaksanaankegiatan irigasi,rawa, air baku, danair tanahJumlah laporanpembinaan danpenyelenggaraanjaminan mutu,audit teknis, sertapemantauandan evaluasipelaksanaankegiatan irigasi,rawa, air baku, danair tanahLaporan 14 14 11 11 11 61Laporanpembinaan danbantunan tekniskegiatan irigasi,rawa, air baku, danair tanahJumlah laporanpembinaan danbantunan tekniskegiatan irigasi,rawa, air baku, danair tanahLaporan 13 15 15 15 15 73Dokumenpenyiapan datadan informasikonstruksi,program, danprogres kegiatanirigasi, rawa, airbaku, dan air tanahJumlah dokumenpenyiapan datadan informasikonstruksi,program, danprogres kegiatanirigasi, rawa, airbaku, dan air tanahDokumen 2 7 1 1 1 12Dokumen NSPKperencanaanteknis, pelaksanaankonstruksi,persiapanpelaksanaanOP sarana danprasarana irigasi,rawa, air baku, danair tanahJumlah dokumenNSPK perencanaanteknis, pelaksanaankonstruksi,persiapanpelaksanaanOP sarana danprasarana irigasi,rawa, air baku, danair tanahDokumen 5 9 2 2 2 20LayananPerkantoranJumlah bulanlayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60162<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA (Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Pembinaan Sungai, Danau, Waduk, Pengendalian Lahar dan Pengamanan PantaiPENANGGUNGJAWAB : Direktorat Sungai dan Pantai170.801,70 860.871,02Meningkatnyakeberlanjutan danketersediaan airuntuk memenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDACakupanlayananpendukungdalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaanSDA31 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiLaporan penyiapankebijakan dan strategioperasional, programanggaran , sertapenilaian kesiapanpelaksanaan kegiatansungai, danau, waduk,dan pantaiLaporan pembinaanpenyusunan programkegiatan, pelaksanaanpengadaan lahan,perencanaanteknis, pelaksanaankonstruksi,pengelolaanaset, persiapanpelaksanaan OPsarana dan prasaranasungai, danau, waduk,dan pantaiJumlah laporanpenyiapan kebijakandan strategioperasional, programanggaran , sertapenilaian kesiapanpelaksanaan kegiatansungai, danau, waduk,dan pantaiJumlah laporanpembinaanpenyusunan programkegiatan, pelaksanaanpengadaan lahan,perencanaanteknis, pelaksanaankonstruksi,pengelolaan aset,persiapan pelaksanaanOP sarana danprasarana sungai,danau, waduk, danpantaiLaporan 2 1 1 1 1 6Laporan 6 20 20 20 20 86Laporan pembinaandan penyelenggaraanjaminan mutu,audit teknis, sertapemantauan danevaluasi pelaksanaankegiatan sungai,danau, waduk, danpantaiJumlah laporanpembinaan danpenyelenggaraanjaminan mutu,audit teknis, sertapemantauan danevaluasi pelaksanaankegiatan sungai, danau,waduk, dan pantaiLaporan 7 1 1 1 1 11Laporan pembinaandan bantunan tekniskegiatan sungai,danau, waduk, danpantaiJumlah laporanpembinaan danbantunan tekniskegiatan sungai, danau,waduk, dan pantaiLaporan 16 20 20 20 20 96Dokumen penyiapandata dan informasikonstruksi, program,dan progres kegiatansungai, danau, waduk,dan pantaiJumlah dokumenpenyiapan data daninformasi konstruksi,program, dan progreskegiatan sungai, danau,waduk, dan pantaiDokumen 6 1 1 1 1 10Dokumen NSPKperencanaanteknis, pelaksanaankonstruksi, persiapanpelaksanaan OPsarana dan prasaranasungai, danau, waduk,dan pantaiJumlah dokumenNSPK perencanaanteknis, pelaksanaankonstruksi, persiapanpelaksanaan OP saranadan prasarana sungai,danau, waduk, danpantaiDokumen 9 7 8 10 5 39Laporan pembinaanpelestarian sumber airdan pemberdayaanpemangkukepentingan dalampelestarian sumber airJumlah dokumenpembinaan pelestariansumber air danpemberdayaanpemangku kepentingandalam pelestariansumber airDokumen 1 1 1 1 1 5Layanan Perkantoran Layanan bulanperkantoranBulan 12 12 12 12 12 60<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 163


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMETARGET +INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANREALISASIALOKASI DANA (Juta Rp.)OUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Pembinaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air serta Penanggulangan Darurat Akibat BencanaPENANGGUNGJAWAB : Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan41.714,83 1.010.617,74Meningkatnyakeberlanjutandan ketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDACakupanlayananpendukungdalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaanSDA31 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiDokumen NSPKoperasi danpemeliharaanSDA danpenanggulanganbencanaLaporanpembinaanpersiapan danpelaksanaan OPdan pemantauankondisi saranadan prasaranaSDA sertapenanggulanganbencanaJumlahdokumen NSPKoperasi danpemeliharaanSDA danpenanggulanganbencanaJumlah laporanpembinaanpersiapan danpelaksanaan OPdan pemantauankondisi saranadan prasaranaSDA sertapenanggulanganbencanaDokumen 1 4 1 1 1 8Laporan 4 1 1 1 1 8Laporanpembinaan danbantuan teknispelaksanaanOP SDAJumlah laporanpembinaan danbantuan teknispelaksanaanOP SDALaporan 3 3 3 3 3 15Laporanpembinaandan fasilitasipemberdayaanpemangkukepentingandalampelaksanaanOP SDA danpenanggulanganbencanaJumlah laporanpembinaandan fasilitasipemberdayaanpemangkukepentingandalampelaksanaanOP SDA danpenanggulanganbencanaLaporan 3 2 1 1 1 8Laporanpembinaandan evaluasipersiapan danpelaksanaanoperasi danpemeliharaanSDA danpenangulangankerusakan akibatbencanaJumlah laporanpembinaandan evaluasipersiapan danpelaksanaanoperasi danpemeliharaanSDA danpenangulangankerusakan akibatbencanaLaporan 3 2 1 1 1 8Laporanpembinaanpelaksanaanalokasi air danTeknik ModifikasiCuacaJumlah laporanpembinaanpelaksanaanalokasi air danTeknik ModifikasiCuacaLaporan 3 3 3 3 12LayananPenanggulanganBencanaJumlah tahunlayananPenanggulanganBencanaTahun 1 1 1 1 1 5LayananPerkantoranJumlah bulanlayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60164<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMETARGET +INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANREALISASIALOKASI DANA (Juta Rp.)OUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. SDAPENANGGUNGJAWAB : Sekertariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air68.814,96 846.336,69Meningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDACakupanlayananpendukungdalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaanSDA31 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiDokumenkepegawaian/ortalaDokumenadministrasikeuangan (SistemAkuntansiKeuangan)LaporanpenyelenggaraankegiatanKoordinasi/sosialisasi/diseminasiJumlah dokumenkepegawaian/ortalaJumlah dokumenadministrasikeuangan (SistemAkuntansiKeuangan)Jumlah laporanpenyelenggaraankegiatanKoordinasi/sosialisasi/diseminasiDokumen 12 1 8 8 8 37Dokumen 1 4 4 4 4 17Laporan 11 4 4 4 4 27Laporanpenyelenggaraankegiatanbantuan hukumdalam rangkapenangananperkaraJumlah laporanpenyelenggaraankegiatanbantuan hukumdalam rangkapenangananperkaraLaporan 4 1 4 4 4 17Dokumen draftmateri kebijakan/peraturanperundangundanganyangdiproses dandilegalisasiJumlah dokumendraft materikebijakan/peraturanperundangundanganyangdiproses dandilegalisasiDokumen 1 1 3 3 3 11Dokumen SistemAkuntansi BarangMilik NegaraJumlah dokumenSistem AkuntansiBarang MilikNegaraDokumen 2 1 4 4 4 15LayananPerkantoranJumlah bulanlayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60Layanan Publik(PNBP)Jumlah bulanlayanan Publik(PNBP)Bulan 12 12 12 12 12 60Pemenuhankebutuhanprasarana& saranaperkantoranJumlah Unitprasaranadan saranaperkantoranUnit 100 140 100 100 100 540<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 165


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)PENANGGUNGJAWAB : Sekretariat Dewan Sumber Daya Air7.500 44.858,82Meningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDACakupan layananpendukung dalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaan SDA31 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiLaporanpenyelenggaraansosialisasikebijakan nasionalSDALaporanpenyelenggaraansosialisasi produkDewan SDANasionalJumlah laporanpenyelenggaraansosialisasikebijakan nasionalSDA di 33 provinsiJumlah laporanpenyelenggaraansosialisasi produkDewan SDANasionalLaporan 1 3 1 1 1 7Laporan 2 1 2 2 2 9Laporanpendampinganpenyelenggaraankoordinasi PSDAdi daerahJumlah laporankegiatanpendampinganpenyelenggaraankoordinasi PSDA didaerahLaporan 1 1 1 1 1 5Laporanpenyebaraninformasimengenaikegiatankoordinasipengelolaan SDAJumlah laporanpenyebaraninformasi kegiatankoordinasipengelolaanSDA oleh DSDANmelalui mediacetak danelektronikLaporan 5 5 5 5 5 25Laporanmonitoringdan evaluasitidak lanjutpelaksanaankebijakanpengelolaan SDAnasionalJumlah laporanpelaksanaanmonitoringdan evaluasitindak lanjutpelaksanaankebijakanpengelolaan SDAnasionalLaporan 1 1 3 3 3 11Dokumen polapengelolaan SDAWS lintas negaraJumlah dokumenpola WS lintasnegara yangdisusunDokumen 0 2 1 1 1 5Laporan fasilitasiperumusanrekomendasi /saran DSDANJumlah laporanfasilitasi kegiatanperumusanrekomendasi /saran DSDANLaporan 5 4 3 3 3 18LayananPerkantoranJumlah bulanlayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60166<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANOUTCOMESTRATEGISINDIKATOROUTCOMEKEGIATAN : Pembinaan Keamanan BendunganPENANGGUNGJAWAB : Balai BendunganMeningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDACakupanlayananpendukungdalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaanSDATARGET OUTCOMETARGET +INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANREALISASIALOKASI DANA (Juta Rp.)OUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-201421.483,37 133.427,6231 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiLaporanpenyelenggaraankegiatanpelatihanKeamananBendunganJumlah laporanpenyelenggaraankegiatanpelatihanKeamananBendunganLaporan 10 5 4 4 4 27Laporanpenyelenggaraankegiatandiseminasidan sosialisasiPedomanKeamananBendunganJumlah laporanpenyelenggaraankegiatandiseminasidan sosialisasiPedomanKeamananBendunganLaporan 1 1 2 2 2 8Laporanpenyelenggaraankegiatan seminar/lokakarya bidangbendunganJumlah laporanpenyelenggaraankegiatanseminar/lokakarya bidangbendunganLaporan 4 2 4 4 4 18Dokumenpelaksanaankegiatan inspeksibendunganJumlah dokumenpelaksanaankegiatan inspeksibendunganDokumen 1 1 1 1 1 5Dokumenpelaksanaankajian keamananbendunganJumlah dokumenpelaksanaankajian keamananbendunganDokumen 1 1 1 1 1 5DokumenNSPK tentangKeamananBendunganJumlah dokumenNSPK tentangKeamananBendunganDokumen 7 11 8 8 8 42LayananPerkantoranJumlah bulanlayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60LaporanpenyelenggaraankegiatanpelatihanKeamananBendunganJumlah laporanpenyelenggaraankegiatanpelatihanKeamananBendunganLaporan 10 5 4 4 4 27<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 167


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMEKEGIATAN : Penyediaan dan Pengelolaan Air BakuPENANGGUNGJAWAB : BBWS/BWSMeningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDADebit airlayanansarana/prasarana airbaku untuk airminum yangdibangunDebit airlayanansarana/prasarana airbaku untuk airminum yangdirehabilitasiDebit airlayanansarana/prasarana airbaku untuk airminum yangdioperasikandan dipeliharaCakupanlayananpendukungdalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaanSDATARGET OUTCOMETARGET +INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANREALISASIALOKASI DANA (Juta Rp.)OUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-20141.105.531,82 8.082.047,406,43 m3/det 43,40 m3/detsarana/prasaranapenyediaanair bakuyangdibangun /ditingkatkanJumlah debitsarana/prasaranapenyediaanair baku yangdibangun /ditingkatkanm3/detik 6,31 8,60 14,88 12,15 14,06 563,76 m3/det 12,30 m3/detsarana/prasaranapenyediaanair bakuyangdirehabilitasiJumlah debitsarana/prasaranapenyediaanair baku yangdirehabilitasim3/detik 3,76 4,74 5,0 6,57 0,63 219,88 m3/det 44,75 m3/detsarana/prasaranapenyediaanair bakuyangdioperasikandandipeliharaJumlah debitsarana/prasaranapenyediaanair baku yangdioperasikandan dipeliharam3/detik 9,88 1,17 15,97 12,68 28,13 79,83831 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiLayananPerkantoranJumlah bulanlayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60168<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMETARGET +INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANREALISASIALOKASI DANA (Juta Rp.)OUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air LainnyaPENANGGUNGJAWAB : BBWS/BWS2.078.555,35 15.144.509,38Meningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhanMeningkatnyakinerjapengelolaanSDAKapasitastampungsumberair yangdibangun/ditingkatkan0 miliar m3 1.1 miliar m3 Waduk yangdibangun0.01 miliar m3 0.04 miliar m3 Embung / Situ/ bangunanpenampung airlainnya yangdibangunJumlah buahwaduk yangdibangunJumlah buahembung / Situ/ bangunanpenampung airlainnya yangdibangunBuah 7 wadukdalampelaksanaanpembangunanBuah8 wadukdalampelaksanaanpembangunandan 1 wadukselesaipembangunan11 2019 waduk, 6diantaranyaselesai32 105 192 194 40 56331Kapasitastampungsumberair yangdirehabilitasi1.0 miliar m3 11.9 miliar m3 Waduk yangdirehabilitasi0.004 miliar m3 0.06 miliar m3 Embung / Situ/ BangunanPenampung Airlainnya yangdirehabilitasiJumlah buahwaduk yangdirehabilitasiJumlah buahembung / Situ/ BangunanPenampung Airlainnya yangdirehabilitasiBuahBuah12 18 25 26 36 11721 41 79 125 34 300Kapasitastampungsumberair yangdioperasikandandipelihara1.3 miliar m3 12.5 miliar m3 Waduk/Embung/Situ/bangunanpenampung airlainnya yangdioperasikan dandipeliharaJumlah buahwaduk/Embung/Situ/bangunanpenampung airlainnya yangdioperasikan dandipeliharaBuah14 waduk 51embung/situ298 482 688 700 2168Jumlahkawasansumberair yangdilindungi/dikonservasi7 Kawasansumber air16.00 Kawasansumber airKawasansumber air yangdilindungi/dikonservasiJumlah kawasansumber air yangdilindungi/dikonservasiKawasan7 9 23 48 10 97Cakupanlayananpendukungdalamperencanaan,pelaksanaan,monitoring,dan evaluasipengelolaanSDA31 BBWS/BWS 31.00 BBWS/BWS Dokumenpenyelenggaraanpelayanan datadan informasiSDA di tingkatBBWS/BWS0 Wilayah sungai - Wilayah sungai Dokumen polapengelolaanSDA WS0 Wilayah sungai - Wilayah sungai DokumenrencanapengelolaanSDA WSJumlah dokumenpenyelenggaraanpelayanan datadan informasiSDA di tingkatBBWS/BWSJumlah dokumenpola pengelolaanSDA WSJumlah dokumenrencanapengelolaanSDA WSDokumenDokumenDokumen00031 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiLayananPerkantoranJumlah bulanlayananPerkantoranBulan12 12 12 12 12 60<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 169


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMETARGET +INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANREALISASIALOKASI DANA (Juta Rp.)OUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan LainnyaPENANGGUNGJAWAB : BBWS/BWS3.318.120,34 27.385.716,80Meningkatnyalayanan jaringanirigasi dan rawaMeningkatnyakinerjapengelolaanSDALuas cakupanlayananjaringan irigasidibangun/ditingkatkan115.000 Ha 500.000 Ha Jaringan irigasiyang dibangun /ditingkatkanJumlah luasjaringan irigasiyang dibangun /ditingkatkanHa 115.000 66.249 91.593,96 110.364,06 76.792,98 460.000293.044 Ha 1.340.000 Ha Jaringanirigasi yang direhabilitasiJumlah luasjaringanirigasi yang direhabilitasiHa 293.044 284.137,26 450.115,02 374.158,76 118.544,96 1.520.0002.315.000 Ha 2.315.000 Ha Jaringanirigasi yangdioperasikandan dipeliharaJumlah luasjaringanirigasi yangdioperasikandan dipeliharaHa 2.315.000 2.143.589 2.005.843 2.193.819 2.315.000 10.973.2518.100 Ha 550.000 Ha Jaringanreklamasi rawayang dibangun/ditingkatkanJumlah luasjaringanreklamasi rawayang dibangun/ditingkatkanHa 8.080 70.509,53 56.787 52.683 61.940,47 250.00085.000 Ha 450.000 Ha Jaringanreklamasirawa yangdirehabilitasiJumlah luasjaringanreklamasirawa yangdirehabilitasiHa 79.373 120.810 166.017 119.454,20 74.345,80 560.0001.107.996 Ha 1.210.000 Ha Jaringanreklamasirawa yang dioperasikan dandipeliharaJumlah luasjaringanreklamasirawa yang dioperasikan dandipeliharaHa 1.107.996 1.040.005 1.022.386 1.048.405,65 1.210.000 5.428.792,647234 Ha 3.000 Ha Jaringan irigasiair tanah yangdibangun/ditingkatkanJumlah luasjaringan irigasiair tanah yangdibangun/ditingkatkanHa 2.246 3.027 3.307 880 40 9.500555 Ha 37.500 Ha Jaringan irigasiair tanah yangdirehabilitasiJumlah luasjaringan irigasiair tanah yangdirehabilitasiHa 8.882 10.790 7.498,50 6.260 1.569,50 35.0006.785 Ha 43.840 Ha Jaringan irigasiair tanah yang dioperasikan dandipeliharaJumlah luasjaringan irigasiair tanah yang dioperasikan dandipeliharaHa 9.180 2.733 9.799 13.300 20.440 55.4521.021 Ha 25.000 Ha Jaringan tataair tambakyang dibangun/ditingkatkanJumlah luasjaringan tataair tambakyang dibangun/ditingkatkanHa 1.021 10.706 6.622,72 22.679 3.971,28 45.0002.800 Ha 175.000 Ha Jaringan tata airtambak yangdirehabilitasiJumlah luasjaringan tata airtambak yangdirehabilitasiHa 2.800 7.297 26.745 12.000 11.158 60.000550 Ha - Jaringan tata airtambak yangdioperasikandan dipeliharaJumlah luasjaringan tata airtambak yangdioperasikandan dipeliharaHa 550 64.993 24.143 38.792 40.000 168.47828 Provinsi 28 Provinsi Pelaksanaankegiatanmonitoring TPoperasi danpemeliharaanSDAJumlah provinsipelaksanaankegiatanmonitoring TPoperasi danpemeliharaanSDAProvinsi 0Meningkatnyakeberlanjutan danketersediaan airuntuk memenuhiberbagai kebutuhan31 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiLayananPerkantoranJumlah bulanlayananPerkantoran Bulan 12 12 12 12 12 60170<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMETARGET +INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANREALISASIALOKASI DANA (Juta Rp.)OUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan PantaiPENANGGUNGJAWAB : BBWS/BWS2.095.978,35 19.436.716,56Berkurangnyaluas kawasanyang terkenadampak banjirMeningkatnyakinerjapengelolaanSDALuas kawasanyang terlindungidari bahayabanjir melaluipembangunansarana/prasaranapengendalianbanjir27.500 Ha 60.000 HaSarana/prasaranapengendalianbanjir yangdibangunJumlah panjangsarana/prasaranapengendalianbanjir yangdibangunKm 321 463,06 252,86 229,98 70 1.336,895.637 Ha 24.700 HaSarana/prasaranapengendalianbanjir yangdirehabilitasiJumlah panjangsarana/prasaranapengendalianbanjir yangdirehabilitasiKm 171,19 143,62 357,31 270,66 57,22 1.00014.621 Ha 35.700 HaSarana/prasaranapengendalianbanjir yang dioperasikan dandipeliharaJumlah panjangsarana/prasaranapengendalianbanjir yang dioperasikan dandipeliharaKm 611 648 1.479,44 1.564,84 2.000 6.303,282,08 juta/m3 4,48 juta/m3Sarana/prasaranapengendalianlahar/sedimenyang dibangunJumlah sarana/prasaranapengendalianlahar/sedimenyang dibangunBuah 13 43 40 44 5 1450,35 juta/m3 6 juta/m3Sarana/prasaranapengendali lahar/sedimen yangdirehabilitasiJumlah sarana/prasaranapengendali lahar/sedimen yangdirehabilitasiBuah 5 18 52 39 26 1400,88 juta/m3 12 juta/m3Sarana/prasaranapengendali lahar/sedimen yangdioperasikan dandipeliharaJumlah buahsarana/prasaranapengendali lahar/sedimen yangdioperasikan dandipeliharaBuah 11 5 70 143 150 37925,11 km garispantai180 km garispantaiSarana/prasaranapengaman pantaiyang dibangunJumlah panjangsarana/prasaranapengaman pantaiyang dibangunKm 25,11 51,08 78,39 36,73 8,69 2003 km garispantai50 km garispantaiSarana/prasaranapengaman pantaiyang direhabilitasiJumlah panjangsarana/prasaranapengaman pantaiyang direhabilitasiKm 3 2,45 5,07 14,52 9,96 3510 km garispantai50 km garispantaiSarana/prasaranapengaman pantaiyang dipeliharaJumlah panjangsarana/prasaranapengaman pantaiyang dipeliharaKm 10 25,35 22,91 54,71 55 167,964Meningkatnyakeberlanjutandanketersediaanair untukmemenuhiberbagaikebutuhan31 BBWS/BWS,33 Provinsi33 BBWS/BWS,33 ProvinsiLayananPerkantoranJumlah bulanlayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 171


TABEL 5.3.2 MATRIKS RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGAPROGRAM PENyELENGGARAAN JALANTUJUANKEMENTERIANSASARANOUTCOMESTRATEGISINDIKATOR TARGET OUTCOMEOUTPUTOUTCOMEINDIKATOR REALISASI TARGETOUTPUTTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Meningkatkankeandalansistem jaringaninfrastrukturpekerjaan umumdan pengelolaansumber dayaair untukmeningkatkandaya saing melaluipertumbuhanekonomi nasional,ketahananpangan,ketahanan air danketahanan energiMeningkatnyakualitas layananJalan Nasional danpengelolaan JalanDaerahMeningkatnyakondisi mantapjaringan jalannasionalMeningkatnyafasilitasipenyelenggaraanjalan daerah untukmenuju 60 % kondisimantapMeningkatnyapenggunaan JalanNasionalMeningkatnyadukunganpenyelenggaraanjalan nasionalTingkatKemantapan JalanTingkat fasilitasipenyelenggaraanjalan daerahmenuju 60%kondisi mantapTingkatpenggunaan JalanNasionalTingkat dukunganpenyelenggaraanjalan nasional87 % 94 %100 % 100 %83 milyarkendaraanKm91,55milyarkendaraanKm100 % 100 %Meningkatkankapasitas JalanNasional sepanjang19.370 kmMeningkatnyapanjang peningkatanstruktur/pelebaranjalanMeningkatnyapanjang jalan baruyang dibangunPanjangpeningkatanstruktur/pelebaranjalanPanjang jalan baruyang dibangun2.530 Km 17.525 Km48,7 Km 656 Km172<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : DUKUNGAN MANAJEMEN, KOORDINASI, PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASANPENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGAMeningkatnyakualitaslayanan JalanNasional danpengelolaanJalan Daerah••Meningkatnyafasilitasipenyelenggaraanjalan daerah untukmenuju 60 %kondisi mantapMeningkatnyadukunganpenyelenggaraanjalan nasional••Tingkat fasilitasipenyelenggaraanjalan daerahmenuju 60%kondisi mantapTingkat dukunganpenyelenggaraanjalan nasional100 %100 %100 %100 %Lokasi PembinaanPenanggulanganPenangananTanggap Darurat/ <strong>Pekerjaan</strong>MendesakDokumenAdministrasidan PengelolaanKepegawaian /OrtalaJumlah LokasiPembinaanPenanggulanganPenangananTanggap Darurat/ <strong>Pekerjaan</strong>MendesakJumlah dokumenadministrasi danpengelolaankepegawaian /ortalalokasi 11 12 23 23 23 92dokumen 3 3 3 3 3 15Dokumen laporanAdministrasiKeuangan danAkuntansiJumlah dokumenlaporanadminstrasiKeuangan danAkuntansidokumen 3 3 3 3 3 15Dokumen SistemAkuntansi BarangMilik NegaraJumlah dokumenSistem AkuntansiBarang MilikNegaradokumen 3 3 3 3 3 15DokumenLaporanPenyelenggaraanKegiatan BantuanHukumJumlah DokumenLaporanPenyelenggaraanKegiatan BantuanHukumdokumen 2 2 2 2 2 10Bulan layananpublik (PNBP)Jumlah bulanlayanan publik(PNBP)bulan layanan 12 12 12 12 12 60Prasaranadan saranapemenuhankebutuhanperkantoranJumlah prasaranadan saranapemenuhankebutuhanperkantoranunit 8 8 8 8 8 40Bulan layananperkantoranJumlah bulanlayananperkantoranbulan 12 12 12 12 12 60Dokumen DraftMateri Kebijakan/ PeraturanPerundangundanganyangdiproses dandilegalisasiJumlah DokumenDraft MateriKebijakan /PeraturanPerundangundanganyangDiproses danDilegalisasidokumen 4 1 2 4 4 15<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 173


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PENGATURAN, PEMBINAAN, PERENCANAAN, PEMROGRAMAN DAN PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN JALANPENANGGUNGJAWAB : DIREKTORAT BINA PROGRAMMeningkatnyakualitas layananJalan Nasionaldan pengelolaanJalan Daerah•Meningkatnyafasilitasipenyelenggaraanjalan daerah untukmenuju 60 %kondisi mantap•Tingkat fasilitasipenyelenggaraanjalan daerahmenuju 60%kondisi mantap100 %100 %DokumenPengaturandan PenyiapanPembiayaan JalanDaerah dan DanaMasyarakatJumlah DokumenPengaturan danPenyiapan PembiayaanJalan Daerah dan DanaMasyarakatdokumen 2 2 2 2 2 10•Meningkatnyadukunganpenyelenggaraanjalan nasional•Tingkat dukunganpenyelenggaraanjalan nasional100 %100 %Dokumen Programdan AnggaranTahunanDokumenPenyiapan PHLNdan AdministrasiKerjasama LuarNegeriJumlah DokumenProgram dan AnggaranTahunanJumlah DokumenPenyiapan PHLN danAdministrasi KerjasamaLuar Negeridokumen 1 2 1 1 1 6dokumen 2 1 2 2 2 9DokumenEvaluasi KinerjaPenyelenggaraJalanJumlah DokumenEvaluasi KinerjaPenyelenggara Jalandokumen 4 1 4 4 4 17DokumenKebijakandan StrategiPenyelenggaraanJalanJumlah DokumenKebijakan dan StategiPenyelenggaraan Jalan dokumen 5 1 5 5 5 21DokumenPenyiapankeputusan menteritentang fungsi danstatus jalanJumlah DokumenPenyiapan KeputusanMenteri tentang Fungsidan Status Jalandokumen 2 2 2 2 2 10DokumenPengendalianPelaksanaan PHLNJumlah DokumenPengendalianPelaksanaan PHLNdokumen 2 7 2 2 2 15DokumenInformasi,Dokumentasi,Komunikasidan PublikasiPenyelenggaraanJalanJumlah DokumenInformasi, dokumentasi,komunikasidan publikasipenyelenggaraan jalandokumen 6 7 7 7 7 34DokumenPengembanganSistem ManajemenJalan dan JembatanJumlah DokumenPengembangan SistemManajemen Jalan danJembatandokumen 5 3 3 3 3 17Dokumen LaporanMonitoringdan EvaluasiPerencanaan,Pemrogramandan PembiayaanPenyelenggaraanJalanJumlah Dokumenlaporan monitoring danevaluasi perencanaan,pemrogramandan pembiayaanpenyelenggaraan jalandokumen 3 3 5 5 5 21Prasarana dansarana pemenuhankebutuhanperkantoranJumlah prasarana dansarana pemenuhankebutuhan perkantoranunit 11 5 12 12 12 52Bulan LayananPerkantoranJumlah bulan layananperkantoranbulan 12 12 12 12 12 60174<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PENGATURAN DAN PEMBINAAN TEKNIK PRESERVASI, PENINGKATAN KAPASITAS JALANPENANGGUNGJAWAB : DIREKTORAT BINA TEKNIKMeningkatnyakualitas layananJalan Nasional danpengelolaan JalanDaerah••Meningkatnyafasilitasipenyelenggaraanjalan daerahuntuk menuju60 % kondisimantapMeningkatnyadukunganpenyelenggaraanjalan nasional••Tingkat fasilitasipenyelenggaraanjalan daerahmenuju 60%kondisi mantapTingkatdukunganpenyelenggaraanjalan nasional100 %100 %100 %100 %Dokumen lingkunganJalan dan Jembatanyang bersifat khususDokumenPenyusunan danpengesahan NSPKJalan dan Jembatantermasuk JalanDaerahDokumenPerencanaandan PengawasanTeknis Jalan danJembatan KhususSerta PerencanaanTeknis Jalan BebasHambatanJumlah DokumenLingkungan Jalandan Jembatan yangbersifat khususJumlah dokumenPenyusunan danpengesahan NSPKJalan dan Jembatantermasuk JalanDaerahJumlah DokumenPerencanaandan PengawasanTeknis Jalan danJembatan KhususSerta PerencanaanTeknis Jalan BebasHambatandokumen 15 6 10 8 7 46dokumen 8 26 8 8 8 58dokumen 5 13 5 5 5 33Dokumenrekomendasi teknispenanganan lokasirawan kecelakaandan rawan bencanajalan dan jembatanJumlah Dokumenrekomendasi teknispenanganan lokasirawan kecelakaandan rawan bencanajalan dan jembatandokumen 50 10 20 20 10 110Laporan Pembinaanteknik jalan danjembatanJumlah laporanpembinaan teknikjalan dan jembatanlaporan 4 23 4 4 4 39Laporan PembinaanJalan BebasHambatanJumlah laporanpembinaan jalanbebas hambatanlaporan 1 2 1 1 1 6Luas Pengadaantanah jalan bebashambatanJumlah Hektar Luaspengadaan tanahuntuk jalan bebashambatanhektar 69 2.722 178 120 50 3.139Dokumen Kebijakaninvestasi jalan bebashambatanJumlah dokumenkebijakan investasijalan bebashambatandokumen 1 0 1 1 1 4Dokumen Monitoringdan evaluasipembinaan teknikjalan dan jembatanJumlah dokumenMonitoring danevaluasi pembinaanteknik jalan danjembatandokumen 6 3 6 6 6 27Prasarana dansarana pemenuhankebutuhanperkantoranJumlah prasaranadan saranapemenuhankebutuhanperkantoranunit 12 12 12 12 12 60Bulan LayananPerkantoranJumlah bulanlayananperkantoranbulan 12 12 12 12 12 60<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 175


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PEMBINAAN PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL DAN FASILITASI JALAN DAERAHPENANGGUNGJAWAB : DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN JALAN & JEMBATAN WILAYAH I,II DAN IIIMeningkatnyakualitas layananJalan Nasionaldan pengelolaanJalan Daerah••Meningkatnyafasilitasipenyelenggaraanjalan daerahuntuk menuju 60% kondisi mantapMeningkatnyadukunganpenyelenggaraanjalan nasional••Tingkat fasilitasipenyelenggaraanjalan daerahmenuju 60%kondisi mantapTingkat dukunganpenyelenggaraanjalan nasional100 %100 %100 %100 %LaporanPerencanaanpembinaan,penyiapan produkpembinaan,dan pembinaanpelaksanaan jalandan jembatanDokumenPembinaan danpenilaian bahanusulan program5 tahunan dantahunanJumlah laporanPerencanaanpembinaan,penyiapan produkpembinaandan pembinaanpelaksanaan jalandan jembatanJumlah dokumenPembinaan danpenilaian bahanusulan program5 tahunan dantahunanlaporan 33 10 33 33 33 142dokumen 18 10 18 18 18 82DokumenPenyelesaianpermasalahanadministrasi,teknispelaksanaan danaspek hukumjumlah dokumenpenyelesaianpermasalahanadministrasi,teknis pelaksanaandan aspek hukumdokumen 45 4 45 45 45 184LaporanPembinaan teknis,Pengendaliankepatuhanpelaksanaan danrekomendasilaik fungsi jalannasionalJumlah laporanPembinaan teknis,Pengendaliankepatuhanpelaksanaan danrekomendasilaik fungsi jalannasionallaporan 0 25 45 45 45 160Prasaranadan saranapemenuhankebutuhanperkantoranJumlah prasaranadan saranapemenuhankebutuhanperkantoranunit 18 3 36 36 36 129Bulan LayananPerkantoranJumlah bulanlayananperkantoranbulan 36 36 36 36 36 180LaporanPembinaanteknis, fasilitasiperencanaan,programpembiayaan,pelaksanaan danevaluasi kinerjajalan daerahJumlah Pembinaanteknis, fasilitasiperencanaan,programpembiayaan,pelaksanaan danevaluasi kinerjajalan daerahlaporan 75 75 75 75 75 375DokumenMonitoring danevaluasi kinerjapembinaan danpelaksanaan jalandan jembatantermasuk jalandaerahJumlah dokumenmonitoring danevaluasi kinerjapembinaan danpelaksanaan jalandan jembatantermasuk jalandaerahdokumen 15 8 15 15 15 68176<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PEMBINAAN PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL DAN FASILITASI JALAN DAERAHPENANGGUNGJAWAB : DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN JALAN & JEMBATAN WILAYAH I,II DAN IIIMeningkatnyakualitas layananJalan Nasional danpengelolaan JalanDaerahMeningkatnyadukunganpenyelenggaraanjalannasionalTingkatdukunganpenyelenggaraanjalannasional100 % 100 % DokumenMonitoringdan evaluasipelaksanaan jalandan jembatanJumlahmonitoringdan evaluasipelaksanaanjalan danjembatanDokumen 10 10 11 11 11 53Bahan jalan danjembatanJumlah bahanjalan danjembatanTon 698 834 749 721 489 3,491Bahan danperalatan jalandan jembatanJumlah bahandan peralatanjalan danjembatanUnit 54 383 400 330 374 1,541Bulan LayananPublik (PNBP)Jumlah bulanlayanan publik(PNBP)bulan layanan 120 132 132 132 132 648Prasaranadan saranapemenuhankebutuhanperkantoranJumlahprasaranadan saranapemenuhankebutuhanperkantoranUnit 100 2,364 100 86 86 2,736Bulan LayananPerkantoranJumlah bulanlayananperkantoranBulan 120 132 132 132 132 648Dokumen bahanusulan programtahunan dan 5tahunanJumlahdokumen bahanusulan programtahunan dan 5tahunanDokumen 20 25 22 22 22 111Dokumen hasilpengumpulandata jalan danjembatanJumlahdokumen hasildata jalan danjembatanDokumen 20 20 22 22 22 106DokumenPerencanaandan pengawasanteknis jalan danjembatanJumlahdokumenPerencanaandanpengawasanteknis jalan danjembatanDokumen 20 20 22 22 22 106Dokumenlingkungan jalandan jembatanJumlahdokumenlingkungan jalandan jembatanDokumen 10 17 11 11 11 60DokumenPengujian /Manajemen MutuJumlahdokumenpengujian /manajemenmutuDokumen 10 35 11 11 11 78<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 177


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEREALISASI TARGETINDIKATOROUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PEMBINAAN PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL DAN FASILITASI JALAN DAERAHPENANGGUNGJAWAB : DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN JALAN & JEMBATAN WILAYAH I,II DAN IIIMeningkatnyakondisi mantapjaringan jalannasionalTingkatKemantapanJalan87 % 94 % PanjangPemeliharaanberkala /rehabilitasi jalanPanjang jalanyang mendapatpemeliharaanberkala /rehabilitasiKm 963 1.503 1.490 1.145 2.415 7.516PanjangPemeliharaanberkala /rehabilitasijembatanPanjangjembatan yangmendapatpemeliharaanberkala /rehabiitasiM 8.599 19.717 14.942 8.476 14.229 65.963PanjangPenggantianjembatanPanjangjembatan yangmendapatpenggantianM 2.113 3.688 3.048 3.775 3.568 16.192MeningkatnyapenggunaanJalan NasionalTingkatpenggunaanJalan Nasional83milyarkendaraankilometer91,55milyarkendaraankilometerPanjangPemeliharaanrutin jalanPanjangPemeliharaanrutin jembatanPanjang jalanyang mendapatpemeliharaanrutinPanjangjembatan yangmendapatpemeliharaanrutinkm 29.408 33.855 34.583 33.926 31.236 163.008m 90.112 200.329 256.854 235.441 198.667 981.403Meningkatkankapasitas JalanNasional sepanjang19.370 kmMeningkatnyapanjangpeningkatanstruktur/pelebaran jalanPanjangpeningkatanstruktur/pelebaran jalan2.530 Km 17.525 Km PanjangRekonstruksi/ PeningkatanStruktur JalanPanjang jalanyang mendapatrekonstruksi /peningkatanstrukturKm 483 1.241 1.877 2.335 1.844 7.780Panjang PelebaranjalanPanjang jalanyang mendapatpelebaranKm 2.047 2.050 1.909 1.870 1.976 9.852178<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEREALISASI TARGETINDIKATOROUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PEMBINAAN PELAKSANAAN PRESERVASI DAN PENINGKATAN KAPASITAS JALAN NASIONAL DAN FASILITASI JALAN DAERAHPENANGGUNGJAWAB : DIREKTORAT BINA PELAKSANAAN JALAN & JEMBATAN WILAYAH I,II DAN IIIMeningkatnyapanjang jalanbaru yangdibangunPanjang jalanbaru yangdibangun294 Km 1.845 Km PanjangPembangunanjalan baruPanjangPembangunanjembatan baruPanjang jalanyang dibangunbaruPanjangjembatan yangdibangun barukm 33 74 229 166 145 647M 3.904 9.082 8.250 6.974 10.352 38.562PanjangPembangunan FlyOver / Underpass/ terowonganPanjang Fly Over/ Underpass /Terowonganyang dibangunM 3.767 3.465 8.657 3.510 3.893 23.292PanjangPembangunanjalan bebashambatanPanjangjalan bebashambatan yangdibangunkm 4 6 11 19 19 58PanjangPembangunan /pelebaran jalan dikawasan strategis,perbatasan,wilayah terluardan terdepanPanjang jalanyang dibangun/dilebarkandi kawasanstrategis,perbatasan,wilayah terluardan terdepankm 245 315 377 186 218 1,341PanjangPembangunan/ duplikasijembatan dikawasan strategis,perbatasan,wilayah terluardan terdepanPanjangjembatan yangdibangun /diduplikasidi kawasanstrategis,perbatasan,wilayah terluardan terdepanm 1.180 505 700 40 100 2.525SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PENGATURAN, PENGUSAHAAN, PENGAWASAN JALAN TOLPENANGGUNGJAWAB : BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT)<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 179


• MeningkatnyakapasitasJalan Nasionalsepanjang19.370 km• Meningkatnyakualitaslayanan JalanNasional danpengelolaanJalan Daerah• Meningkatnyapanjang jalanbaru yangdibangun• Meningkatnyadukunganpenyelenggaraanjalan nasional• Panjang jalan 48,7 Km 656 Kmbaru yangdibangun• Tingkat dukunganpenyelenggaraan jalan nasional100 % 100 %Laporan Kajian danevaluasi penyiapanpengusahaanjalan tol dan datainformasi jalan tolDokumenpengaturan,penyiapan,pelayanan danpengendalianpengusahaanjalan tolLaporanpengawasan danpemantauanperjanjianpengusahaanjalan tolDokumenperjanjian layanandana berguliruntuk pengadaantanah jalan tol(BLU)Laporanmonitoring danevaluasi layanandana berguliruntuk pengadaantanah jalan tol(BLU)Laporanpengelolaan danahasil pengusahaanjalan tol (BLU)Prasarana dansarana pemenuhankebutuhanperkantoranBulan LayananPerkantoranJumlah laporanKajian danevaluasipenyiapanpengusahaanjalan tol dandata informasijalan tolJumlahDokumenpengaturan,penyiapan,pelayanan danpengendalianpengusahaanjalan tolJumlah Laporanpengawasan danpemantauanperjanjianpengusahaanjalan tolJumlahdokumenperjanjianlayanan danabergulir untukpengadaantanah jalan tol(BLU)jumlah Laporanmonitoringdan evaluasilayanan danabergulir untukpengadaantanah jalan tol(BLU)Jumlah Laporanpengelolaandana hasilpengusahaanjalan tol (BLU)Jumlahprasaranadan saranapemenuhankebutuhanperkantoranJumlah bulanlayananperkantoran1 8 1 1 1 12 laporan1 5 1 1 1 9 dokumen1 1 1 1 2 6 laporan1 2 1 1 1 6 dokumen1 1 1 1 1 5 laporan1 2 1 1 1 6 laporan2 8 2 2 2 16 unit12 12 12 12 12 60 bulan180<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


TUJUANKEMENTERIANSASARANSTRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Meningkatkankualitaslingkunganpermukimandan cakupanpelayananinfrastrukturdasar bidangpermukimanuntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakatMeningkatnyakualitaslayananair minumdan sanitasipermukimanperkotaanMeningkatnyakualitaskawasanpermukimandan penataanruangMeningkatnyakualitasinfrastrukturpermukimanperdesaan/kumuh/nelayandengan polapemberdayaanmasyarakatTABEL 5.3.3 MATRIKS RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARyAPROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMANOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATOR REALISASI TARGETOUTPUTOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014Meningkatnyacakupanpelayanan airminumPeningkatanjumlahpelayanan airminum2.576 Liter/detik170 IKK8.099 Liter/detik857 IKKMeningkatnyajumlahpelayanansanitasiPeningkatanjumlahpelayanansanitasi82 Kawasan98 Kab/Kota554 Kawasan605 Kab/KotaTerlaksananyapembinaankemampuanPemda/PDAMJumlahPemda/PDAMyang dibinakemampuannya87 PDAM 294 PDAMTerlaksananyapembangunanrusunawaJumlahrusunawa yangdibangun40 Twin Block 250 Twin BlockTerwujudnyarevitalisasikawasanpermukimandan penataanbangunanJumlah kawasanpermukimandan penataanbangunan yangdirevitalisasi137 Kawasan 666 KawasanMeningkatnyajumlahkelurahan/desa yangditingkatkaninfrastrukturpermukimanperdesaan/kumuh/nelayanJumlahkelurahan/desa yangditingkatkaninfrastrukturpermukimanperdesaan/kumuh/ nelayan14.848 Kelurahan/desa 37.920Kelurahan/desa<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 181


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENGEMBANGAN PERMUKIMANPENANGGUNG JAWAB: DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN3.117.800 16.211.000Meningkatnyakualitaskawasanpermukimandan penataanruangMeningkatkankualitaslingkunganpermukimandan cakupanpelayananinfrastrukturdasar bidangpermukimanuntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakatJumlah Kab/Kota yangmenerbitkanprodukpengaturandanmereplikasiBantekPermukiman50 242LayananPerkantoranPeraturanPengembanganPermukimanLaporanPembinaanPengembanganPermukimanJumlah bulanlayananPerkantoranJumlah NSPKNasional BidangPengembanganpermukimanJumlah LaporanPembinaanPenyelenggaraanBidangPengembanganPermukimanBulan 12 12 12 12 12 60NSPK 1 1 1 1 1 5Laporan 75 125 99 112 62 473LaporanPengawasanPenyelenggaraanBidangPengembanganPermukimanJumlah LaporanPengawasanPenyelenggaraanBidangPengembanganPermukimanLaporan 43 32 32 32 32 32Berkurangnyakawasan kumuhperkotaanJumlahKawasankumuh diperkotaanyangditangani95 207InfrastrukturKawasanPermukimanPerkotaanJumlah KawasanPermukimanPerkotaan yangDitanganiKawasan 242 259 174 225 150 1.050TerlaksananyapembangunanrusunawaJumlahrusunawaterbangun40 250RusunawaBesertaInfrastrukturPendukungnyaJumlah SatuanUnit HunianRumah Susunyang TerbangunBesertaInfrastrukturPendukungnyaTwin Block 37 70 48 67 28 250Meningkatnyakualitasinfrastrukturpermukimanperdesaan/kumuh/nelayandengan polapemberdayaanmasyarakatMenurunnyakesenjanganantar wilayahJumlahKawasanPermukimanPerdesaan ditanganiJumlahKawasanPusatPertumbuhanterbentuk143 32234 34InfrastrukturKawasanPermukimanPerdesaanInfrastrukturPendukungKegiatanEkonomi DanSosial (RISE)Jumlah Kawasanyang TerbangunInfrastrukturPermukimanPerdesaanJumlahKawasan yangDilayani olehInfrastrukturPendukungKegiatanEkonomi danSosialKawasan 153 203 137 185 122 800Kecamatan(lokasi berulang)237 237 237 79 - 237Meningkatnyajumlahkelurahan/desayang ditingkatkaninfrastrukturpermukimanperdesaan/kumuh/ nelayanJumlah desatertinggalyang ditangani3.900 15.000InfrastrukturPerdesaan (PPIP)Jumlah DesaTertinggalTerbangunInfrastrukturPermukimanDesa 3,900 5,862 2,600 2,600 3,400 18,362182<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN DALAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN TERMASUKPENGELOLAAN GEDUNG DAN RUMAHNEGARAPENANGGUNG JAWAB: DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN2.157.000 13.796.000Meningkatnyakualitaskawasanpermukimandan penataanruangPeningkatanjumlahkabupaten/kota yangmenerapkanNSPK dalampengembangankawasanpermukimansesuai rencanatata ruangwilayah/kawasan bagiterwujudnyapembangunanpermukimanJumlah Kab/Kota yangmenerbitkanprodukpengaturandanmereplikasiBantekbangunangedung danlingkungan32 Kab/Kota 226 Kab/KotaLayananPerkantoranPeraturanPenataanBangunandanLingkunganLaporanPembinaanPelaksanaanPenataanBangunandanLingkungan,PengelolaanGedungdan RumahNegaraJumlah bulanlayananPerkantoranJumlah NSPKNasional BidangPenataanBangunan &LingkunganJumlah LaporanPembinaanPenyelenggaraanBidang PenataanBangunan danLingkunganBulan/Tahun 12 12 12 12 12NSPKLaporan39 58 46 60 6064 93 68 68 68LaporanPengawasanPelaksanaanPenataanBangunandanLingkungan,PengelolaanGedungdan RumahNegaraJumlah LaporanPengawasanPenyelenggaraanBidang PenataanBangunan danLingkunganLaporan33 33 33 33 33Revitalisasikawasanpermukimamdan penataanbangunanJumlahKawasan yangmeningkatfungsinya32 Kawasan Strategis33 Kaw (RTH)33 Kaw (tradisional danbersejarah)152 Kawasan (strategis)207 Kaw (RTH)160 Kaw (tradisional danbersejarah)BangunanGedung danFasilitasnyaSarana danPrasaranaLingkunganPermukimanJumlah Kab/KotaMendapatkanPengembanganBangunanGedung Negara/BersejarahJumlah Kawasanyang TertataBangunan danLingkungannyaKota/KabKawasan44 49 37 47 47282 239 245 260 262Meningkatnyakualitasinfrastrukturpermukimanperdesaan/kumuh/nelayandengan polapemberdayaanmasyarakatPeningkatanifnfrastrukturpermukimanperdesaan/kumuh/nelayanJumlahKel/Desayang yangmeningkatkualitasnyamelaluipemberdayaanmasyarakat10.948 Kelurahan/Desa 10.948 Kelurahan/DesaKeswadayaanMasyarakatJumlah Kel/Desa yangMendapatkanPendampinganPemberdayaanSosial (P2KP/PNPM)Kelurahan/Desa 10.948 10.948 10.948 10.948 10.948<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 183


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENYELENGGARAAN SANITASI LINGKUNGAN (AIR LIMBAH, DRAINASE) SERTA PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DANPOLA INVESTASI PERSAMPAHANPENANGGUNG JAWAB: DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN1.517.000 13.242.000Meningkatnyakualitaslayananair minumdan sanitasipermukimanperkotaanPeningkatanjumlahkabupaten/kota yangmenerapkanNSPK dalampengembangankawasanpermukimansesuai rencanatata ruangwilayah/kawasan bagiterwujudnyapembangunanpermukimanJumlah Kab/Kota yangmenerbitkanprodukpengaturandan mereplikasiBantek airlimbah dandrainase34 Kab/Kota 226 Kab/KotaLayananPerkantoranPeraturanPengembanganPenyehatanLingkunganPermukimanLaporanPembinaanPelaksanaanPenyehatanLingkunganPermukimanJumlah bulanlayananPerkantoranJumlah NSPKNasional BidangPenyehatanLingkunganPermukimanJumlah LaporanPembinaanPenyelenggaraanBidangPenyehatanLingkunganPermukimanBulan/Tahun12 12 12 12 12 60NSPK 8 4 11 17 16 56Laporan 40 279 265 114 121 819LaporanPengawasanPelaksanaanPenyehatanLingkunganPermukimanJumlah LaporanPengawasanPenyelenggaraanBidangPenyehatanLingkunganPermukimanLaporan 34 118 93 97 104 446PeningkatanjumlahpelayanansanitasiJumlahcakupanpelayanansistem AirLimbah11 kawasan 210 kawasanInfrastrukturAir LimbahJumlah Kawasanyang TerlayaniInfrastruktur AirLimbah DenganSistem Off-Sitedan SistemOn-SiteKawasan 37 129 128 61 66 421Luas kawasanpotensi banjirdi perkotaanyang tertangani26 kawasan 50 kawasanInfrastrukturDrainasePerkotaanJumlah Kawasanyang TerlayaniInfrastrukturDrainasePerkotaanKota/Kab 25 58 49 39 45 216PenguranganpotensitimbunansampahJumlahcakupanpelayananpersampahan50 kawasan 210 kawasanInfrastrukturTempatPemrosesanAkhir SampahJumlah Kab/Kotayang TelayaniInfrastrukturStasiun AntaraDan TempatPemrosesanAkhir SampahKab/Kota 62 98 94 70 60 384InfrastrukturTempatPengolahSampahTerpadu/3RJumlah Kawasanyang TelayaniInfrastrukturTempat PengolahSampahTerpadu/3RKawasan 56 74 94 43 43 310184<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, DAN PENYELENGGARAAN SERTA PENGEMBANGAN SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUMPENANGGUNG JAWAB: DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM1.790.000 17.582.000Meningkatnyakualitas layananair minumdan sanitasipermukimanperkotaanPeningkatan jumlahkabupaten/kotayang menerapkanNSPK dalampengembangankawasanpermukiman sesuairencana tata ruangwilayah/kawasanbagi terwujudnyapembangunanpermukimanJumlah Kab/Kota yangmenerbitkanprodukpengaturandanmereplikasiBantek airminum- Kab/Kota 100 Kab/KotaLayananPerkantoranPeraturanPengembanganSistem PenyediaanAir MinumLaporanPembinaanPelaksanaanPengembanganSPAMJumlah bulanlayananPerkantoranJumlah NSPKNasional BidangAir MinumJumlah LaporanPembinaanPenyelenggaraanBidang Air MinumBulan/Tahun12 12 12 12 12 60NSPK 5 8 5 5 5 28Kab/kota 92 40 204 165 - 501LaporanPengawasanPelaksanaanPengembanganSPAMJumlah LaporanPengawasanPenyelenggaraanBidang Air MinumLaporan 98 214 187 187 187 873PercontohanRe-Use dan DaurUlang Air MinumJumlah aktivitasreuse dan daurulang airLokasi - - - - 1 1PembinaankemampuanPemda/PDAMJumlahKab/Kota/PDAM yangmemperolehpembinaankemampuan30 Kab/Kota 225 Kab/KotaPenyelenggaraSPAM TerfasilitasiJumlahpenyelenggaraSPAM yangterfasilitasi3 100 100 150 152 505Peningkatan jumlahpelayanan airminumJumlahcakupanpelayanan(kawasan)SPAM105 Kawasan 730 KawasanSPAM RegionalSPAM Di KawasanMBRJumlah Regionyang TerlayaniInfrastruktur AirMinumJumlah KawasanMBR yangTerlayaniInfrastruktur AirMinumRegion 1 1 1 1 1 5Kawasan 71 355 276 275 300 1,277SPAM Di Ibu KotaKecamatan (IKK)Jumlah IKKyang TerlayaniInfrastruktur AirMinumIKK 170 178 186 167 180 881SPAM PerdesaanJumlah Desayang TerlayaniInfrastruktur AirMinumDesa 2,807 1,811 2,192 1,527 1,622 9,959SPAM KawasanKhususJumlah KawasanKhusus yangTerlayaniInfrastruktur AirMinumKawasan 36 87 222 302 420 1,067<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 185


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PELAYANAN MANAJEMEN BIDANG PERMUKIMANPENANGGUNG JAWAB: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA129.000 1.262.000Meningkatnyakualitaskawasanpermukimandan penataanbangunanPeningkatanjumlahkabupaten/kota yangmenerapkanNSPK dalampengembangankawasanpermukimansesuai rencanatata ruangwilayah/kawasan bagiterwujudnyapembangunanpermukimanTerselenggaranyapelaksanaanAdministrasi Penggajiandan PerkantoranTerselenggaranyaAdministrasi danPengelolaan PegawaiTerselenggaranyaPembinaanAdministrasi danPengelolaan Keuangan1400 pegawai 7163 pegawai13 dokumen 73 dokumen8 laporan 47 laporanTerselenggaranyapembinaan danPenataan Hukum 9 dokumen 75 dokumenLayananPerkantoranDokumenAdministrasidan PengelolaanPegawaiLaporanAdministrasiKeuangan danAkuntansiLaporanPenyelenggaraanBantuan Humumdan Dalam RangkaPenanganan PerkaraJumlah bulan layananPerkantoranJumlahterselenggaranyaAdministrasi danpengelolaan pegawaiJumlahterselenggaranyapembinaan danpengelolaan keuanganJumlahterselenggaranyapembinaan hukumdan tersedianyapenataan hukumBulanDokumenLaporanLaporan12 12 12 12 1213 12 16 16 168 9 10 10 109 15 17 17 1760734775TerselenggaranyaPembinaan Aset danBMN9 laporan 61 laporanDokumen SistemAkuntansi BarangMilik NegaraJumlahterselenggaranyapembinaan aset danBMNDokumen9 11 15 15 1161TerselenggaranyaPembinaan danPenyelenggaraanHabitat2 laporanLaporanPenyelenggaraanHabitatJumlahterselenggaranyapembinaan danpelaksanaan habitatLaporan2 2 2 2 210Tersedianyaprasarana dan SaranaPerkantoran denGedung yang baikdan layak- unit 24/4 unitPrasarana danSarana Gedung,Kantor danPelaratannyaJumkah prasaranadanSarana Kantor danGedung Unit/Tahun6/1 6/1 6/1 6/1 24/4TerselenggaranyaBantuan TanggapDarurat bidangpermukiman padakawasan/lokasiBencana23 unit 125 unitJumlah PenyediaanPrasarana dan SaranaPermukiman padaLokasi Bencana/Konflik SosialUnit 23 25 25 26 26 125PenyediaanPrasarana dan SaranaPersampahan danDrainase pada LokasiBencana/KerusuhanSosialPenyediaan Prasaranadan Sarana Air Minumdan Air Limbah padaLokasi Bencana/Kerusuhan Sosial5 unit 26 unit13 unit 73 unitInfrastrukturTanggap Darurat/Cadangan MendesakPenyediaanPrasarana dan SaranaPersampahan danDrainase pada LokasiBencana/KerusuhanSosialPenyediaan Prasaranadan Sarana Air Minumdan Air Limbah padaLokasi Bencana/Kerusuhan SosialUnit 5 6 5 5 5 26Unit 13 13 13 17 17 73Penyediaan Prasaranadan Sarana CadanganMendesak bidangPermukiman padaLokasi Bencana/Kerusuhan Sosial5 unit 26 unitPenyediaan Prasaranadan Sarana CadanganMendesak bidangPermukiman padaLokasi Bencana/Kerusuhan SosialUnit 5 6 7 4 4 26Terselenggaranya Bimbingan Teknis dan PemberdayaanPengelolaan Sistem Air Minum dan SanitasiTerselenggaranya Bimbingan Teknis dan Pemberdayaan Pengelolaan Sistem Air Minum dan SanitasiBimbingan Teknis AirMinum dan SanitasiPrasarana dan SaranaGedung Kantor danPeralatannya23 laporan 261 laporan1 unit 52 unitBimbingan Teknis AirMinum dan SanitasiBimbingan Teknis AirMinum dan SanitasiPrasarana dan SaranaGedung Kantor danPeralatannyaLaporan 23 35 50 68 85 261Unit 1 23 2 12 14 52Jumlah Layanan Publik 12 bulan 60 bulan Jumlah Layanan Publik Bulan 12 12 12 12 12 60-186<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PROGRAM DAN ANGGARAN, KERJASAMA LUAR NEGERI, DATA INFORMASI SERTA EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR BIDANG PERMUKIMANPENANGGUNG JAWAB: DIREKTORAT BINA PROGRAM501.00 1.075.000Meningkatnyakualitaspengaturan,pembinaan danpengawasan padapembangunaninfrastrukturpermukimanPeningkatan jumlahkabupaten/kotayang menerapkanNSPK dalampengembangankawasanpermukiman sesuairencana tata ruangwilayah/kawasanbagi terwujudnyapembangunanpermukimanJumlah Kebijakan,Program DanAnggaran, KerjasamaLuar Negeri, DataInformasi SertaEvaluasi KinerjaInfrastruktur BidangPermukiman34 paket 170 paketLayananPerkantoranKebijakan danStrategi BidangPermukimanProgram danAnggaran BidangPermukimanJumlah bulanlayananPerkantoranJumlah LaporanKebijakan &Strategi BidangPermukimanJumlah LaporanPenyusunanProgram DanAnggaran BidangPermukimanBulan/Tahun12 12 12 12 12 60Laporan 4 9 7 6 6 32Laporan 7 13 13 7 7 47Kerjasama LuarNegeri Bilateraldan MultilateralJumlah LaporanPenyusunanKerjasama LuarNegeri BilateralDan MultilateralLaporan 7 8 8 8 7 38EvaluasiKinerja BidangPermukimanJumlah LaporanPenyusunanEvaluasiKinerja BidangPermukimanLaporan 8 9 9 9 8 43Data danInformasi BidangPermukimanJumlah LaporanPenyusunanData DanInformasi BidangPermukimanLaporan 17 7 7 2 2 35LaporanPerencanaan danPengendalianProgram BidangPermukimanJumlah LaporanPerencanaan DanPengendalianProgram BidangPermukimanLaporan 17 33 33 28 23 134LaporanPenyelenggaraanPNPM MandiriJumlah LaporanPenyelenggaraanPNPM MandiriLaporan 24 1 1 1 1 28<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 187


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: DUKUNGAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM, SANITASI, DAN PERSAMPAHANPENANGGUNG JAWAB: BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM25.000 228.000Meningkatnyakualitas layanan airminum dan sanitasipermukimanperkotaanPeningkatanjumlahkabupaten/kota yangmenerapkanNSPK dalampengembangankawasanpermukimansesuai rencanatata ruangwilayah/kawasan bagiterwujudnyapembangunanpermukimanJumlah kab/kota yangmenerapkanNSPK2 laporan 19 laporanPDAM yang dibinaPenyelenggaraanDiklatJumlah PDAMyang dibinaJumlahPenyelenggaraanDiklatPDAM 8 10 13 30 42 103Kab/Kota 3 n/a n/a n/a n/a 3Monev Jumlah Monev Kab/Kota 38 50 63 70 90 311Konsep NSPKKab/Kota yangmenyelenggarakanSPAM sesuai NSPKPDAM yangmendapat fasilitasperbankan/sumberpembiayaanJumlah KonsepNSPKJumlah Kab/Kota yangmenyelenggarakanSPAM sesuai NSPKJumlah PDAMyang mendapatfasilitasperbankan/sumberpembiayaanNSPK 1 n/a n/a n/a n/a 1Kab/Kota 2 3 4 5 10 24PDAM 9 11 14 8 10 52PDAM/Kab/Kotayang mendapatpendampinganKPSJumlah PDAM/Kab/Kota yangmendapatpendampinganKPSPDAM/Kab/ Kota 2 2 3 7 15 29Studi alternatifpembiayaan/polainvestasiJumlah Studialternatifpembiayaan/polainvestasiStudi n/a 1 n/a n/a n/a 1188<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


TABEL 5.3.4 MATRIKS RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANGPROGRAM PENyELENGGARAAN PENATAAN RUANGTUJUANKEMENTERIANSASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATOR REALISASI TARGETOUTPUTOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Meningkatkankualitaspenyelenggaraanpenataanruang untukterlaksananyapengembanganwilayah danpembangunannasional sertadaerah yangterpadu dansinergis bagiterwujudnyaruang yang aman,nyaman, produktifdan berkelanjutanTerwujudnyaperumusandanpelaksanaankebijakan danstandarisasiteknis bidangpenataanruangTercapainyakesesuaianprogram pusatdan daerahdengan rencanatata ruangdalam rangkapengembanganwilayah danpembangunannasional sertadaerah, danterselesaikannyanorma, standar,prosedur, dankriteria bidangpenataan ruangsesuai peraturanperundangundanganJumlah rencanatata ruangdan rencanaterpadu programpengembanganinfrastrukturjangka menengahpulau/Kepulauandan KawasanStrategis Nasional(KSN)Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kotayang mendapatpembinaanpenyelenggaraanPenataan Ruang9 Raperpres 37 Raperpres(7 KSNPerkotaan dan30 KSN nonperkotaan)15 RTRWProvinsi24 RTRWKabupaten9 RTRW Kota32 RPIIJM (7RPIIJM KSNperkotaandan 25 RPIIJMKSN nonperkotaan)33 RTRWProvinsi398 RTRWKabupaten93 RTRW Kota<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 189


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014Kegiatan : Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan RuangPenanggungjawab : Sekretariat Direktorat Jenderal Penataan RuangTerwujudnyaperumusandanpelaksanaankebijakandanstandarisasiteknis bidangpenataanruangTercapainyakesesuaianprogram pusatdan daerahdenganrencanatata ruangdalam rangkapengembanganwilayahdanpembangunannasional sertadaerah, danterselesaikannyanorma,standar,prosedur, dankriteria bidangpenataanruang sesuaiperaturanperundangundanganJumlah laporan/dokumenpembinaanprogram,kemitraan,layananinformasi,dan dukunganmanajemenorganisasi, sertaaspek hukum/perundangundanganpenyelenggaraanpenataanruang.47 Laporan 244 Laporan laporan kegiatanpembinaan danpengelolaanpegawailaporan akuntansiKeuangan DitjenPenataan Ruangbulan layananperkantoran DJPRlaporan kegiatanadministrasipengelolaan BMNdan administrasiketatausahaanDJPRunit kerja yangtersedia saranadanprasarananyaKegiatan Layananbantuan hukumbidang penataanruangJumlah laporankegiatan pembinaandan pengelolaanpegawaiJumlah laporanakuntansiKeuangan DitjenPenataan RuangJumlah bulan layananperkantoran DJPRJumlah laporankegiatanadministrasipengelolaan BMNdan administrasiketatausahaan DJPRJumlah unit kerja yangtersedia sarana danprasarananyaJumlah KegiatanLayanan bantuanhukum bidangpenataan ruangLaporan 9 8 13 14 13 57Laporan 1 10 15 27 26 79Bulanlayanan12 12 12 12 12 60Laporan 3 8 10 7 7 35Unit 6 6 2 8 8 30Laporan 3 6 8 10 10 37Rancangan legaldrafting peraturanperundangundanganbidang penataanruangRancangan legaldrafting peraturanperundang-undanganbidang penataanruangLaporan 6 2 2 14 13 37Layanan Publik(PNBP)Jumlah bulan layananPNBPBulanlayanan12 12 12 12 12 60laporan kegiatanpenyelenggaraanBalai InformasiPenataan RuangJumlah laporankegiatanpenyelenggaraan BalaiInformasi PenataanRuangLaporan 8 10 11 6 6 41laporan tahunanpencapaianterhadap sasarandan tujuaninstansiJumlah laporantahunanpencapaian terhadapsasaran dan tujuaninstansiLaporan 4 4 4 4 4 20Kegiatan PelatihandanOperasionalisasiPPNS BidangPenataan RuangJumlah kegiatanPelatihan danOperasionalisasi PPNSBidang PenataanRuangLaporanOrang11002119344035004841132.000190<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014Kegiatan : Bina Program dan KemitraanPenanggungjawab : Direktorat Bina Program dan Kemitraanlaporan penyusunanKebijakan Strategisdan dokumenRencana StrategisDirektorat JenderalPenataan RuangJumlah laporanpenyusunanKebijakan Strategis dandokumen RencanaStrategisDirektorat JenderalPenataan RuangLaporan 1 4 6 6 5 57laporan Administrasi,Pengelolaankerjasama, danmonitoring evaluasiKegiatan Kerja SamaLuar Negeri danPHLN DJPRJumlah laporanAdministrasi,Pengelolaan kerjasama,dan monitoring evaluasiKegiatan Kerja Sama LuarNegeri dan PHLN DJPRLaporan 4 6 3 4 4 79Terwujudnyaperumusan danpelaksanaankebijakan danstandarisasiteknis bidangpenataan ruangTercapainyakesesuaianprogram pusatdan daerahdengan rencanatata ruangdalam rangkapengembanganwilayah danpembangunannasional sertadaerah, danterselesaikannyanorma, standar,prosedur, dankriteria bidangpenataan ruangsesuai peraturanperundangundanganJumlah laporan/dokumenpembinaanprogram,kemitraan,layananinformasi,dan dukunganmanajemenorganisasi, sertaaspek hukum/perundangundanganpenyelenggaraanpenataanruang.47 Laporan 244 Laporanlaporan perencanaan,pedoman, danpengelolaan basisdata program dananggaran tahunanDirektorat JenderalPenataan Ruanglaporan tahunanpencapaian,pedoman evaluasi,dan monitoringevaluasi KinerjaPelaksanaan Kegiatandan ProgramDirektorat JenderalPenataan Ruanglaporanpengembangansistem informasi,pengelolaan data dandokumen,layanan informasi/kepustakaandan pelaksanaankomunikasipublik bidangpenataan ruangJumlah laporanperencanaan,pedoman, danpengelolaan basisdata program dananggaran tahunanDirektorat JenderalPenataan RuangJumlah laporan tahunanpencapaian, pedomanevaluasi, dan monitoringevaluasi KinerjaPelaksanaan Kegiatandan Program DirektoratJenderal Penataan RuangJumlah laporanpengembangan sisteminformasi,pengelolaan data dandokumen,layanan informasi/kepustakaandan pelaksanaankomunikasipublik bidang penataanruangLaporan 3 7 5 3 2 60Laporan 4 8 8 8 8 35Laporan 10 15 7 4 4 30laporan danpedoman penyiapansertapelaksanaankerjasamakemitraan denganmasyarakatdan dunia usahaJumlah laporan danpedoman penyiapansertapelaksanaan kerjasamakemitraan denganmasyarakatdan dunia usahaLaporan 3 5 7 2 2 37DokumenPerencanaan danPengelolaanAnggaranJumlah DokumenPerencanaan danPengelolaanAnggaranDokumen 1 1 1 1 1 37laporan tahunanpencapaian terhadapsasarandan tujuan instansiJumlah laporan tahunanpencapaian terhadapsasarandan tujuan instansiLaporan 7 7 7 7 7 60bulan layananperkantoranJumlah bulan layananperkantoranBulanlayanan12 12 12 12 12 41<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 191


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUTINDIKATOROUTPUTSATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014Kegiatan : Pembinaan Penataan Ruang Wilayah NasionalPenanggungjawab : Direktorat Penataan Ruang Wilayah Nasionallaporan kegiatanpenguatan kapasitasdanpengembangankelembagaandan penyusunanRPIIJM pulau,kepulauan, dan KSNnon perkotaan.Jumlah laporankegiatanpenguatan kapasitasdan pengembangankelembagaandan penyusunanRPIIJM pulau,kepulauan, dan KSNnon perkotaan.Laporan 5 15 4 8 13 57Terwujudnyaperumusandanpelaksanaankebijakandanstandarisasiteknis bidangpenataanruangTercapainyakesesuaianprogram pusatdan daerahdengan rencanatata ruangdalam rangkapengembanganwilayah danpembangunannasional sertadaerah, danterselesaikannyanorma,standar,prosedur, dankriteria bidangpenataanruang sesuaiperaturanperundangundanganJumlah rencanatata ruangdan rencanaterpadu programpengembanganinfrastrukturjangkamenengah,Pulau/Kepulauandan KawasanStrategisNasionalJumlah laporan/dokumenpembinaanprogram,kemitraan,layananinformasi,dan dukunganmanajemenorganisasi, sertaaspekhukum/perundangundanganpenyelenggaraanpenataanruang.9 Raperpres47 Laporan37 Raperpres32 RPIIJM244 Laporanlaporan kegiatanpengendalianpelaksanaanpengembanganwilayah nasional,pulau, dan KSN nonperkotaan,serta KSN yangmendapatkanfasilitasi penyediaanpeta dalamrangka pengawasanteknis danpengendalianpemanfaatanruang *)laporan hasilpengawasan (monev)perwujudan penataanruangwilayah nasional yangdisosialisaikan kesektor terkaitkajian,penyepakatan, danpenyebarluasanjakstra PR yangdihasilkan yangdisosialisasikanke sector terkaitlaporan pelaksanaanfasilitasi koordinasiforumkerjasama lintassektor dan lintaswilayahdokumen kajianreview RTRWN,materi teknis,laporan fasilitasilegalisasi , danRaperpres Pulau,Kepulauan, danKSN non perkotaanJumlah laporankegiatanpengendalianpelaksanaanpengembanganwilayah nasional,pulau, dan KSN nonperkotaan,serta KSN yangmendapatkanfasilitasi penyediaanpeta dalamrangka pengawasanteknis danpengendalianpemanfaatanruang *)Jumlah laporan hasilpengawasan (monev)perwujudan penataanruangwilayah nasional yangdisosialisaikan kesector terkaitJumlah kajian,penyepakatan, danpenyebarluasanjakstra PR yangdihasilkan yangdisosialisasikanke sektor terkaitJumlah laporanpelaksanaanfasilitasi koordinasiforumkerjasama lintassektor dan lintaswilayahJumlah dokumenkajian review RTRWN,materi teknis, laporanfasilitasi legalisasi, danRaperpres Pulau,Kepulauan, danKSN non perkotaanLaporan 0 6 5 20 34 79Laporan 1 1 8 8 8 60Laporan 3 10 4 6 6 35Laporan 3 1 3 4 4 30Raperpres1 Kajian20 MateriTeknis6 DraftRaperpres1 laporan1 Kajian10 MateriTeknis21 DraftRaperpres1 laporan22 MateriTeknis5 DraftRaperpres3 laporan34Raperpres22Raperpres2 Kajian52 MateriTeknis88 DraftRaperpres5 laporanmateri teknis dandokumen NSPKnasionalJumlah materiteknis dandokumen NSPKnasionalNSPK 0 1 3 6 7 17laporan tahunanpencapaian terhadapsasarandan tujuan instansiJumlah laporantahunanpencapaian terhadapsasarandan tujuan instansiLaporan 2 8 6 5 5 36bulan layananperkantoranJumlah bulan layananperkantoranBulanlayanan0 0 12 12 12 36192<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANOUTCOMESTRATEGISINDIKATOROUTCOMEKegiatan : Pengembangan PerkotaanPenanggungjawab : Direktorat PerkotaanTerwujudnyaperumusandanpelaksanaankebijakandanstandarisasiteknis bidangpenataanruangTercapainyakesesuaianprogram pusatdan daerahdengan rencanatata ruangdalam rangkapengembanganwilayah danpembangunannasional sertadaerah, danterselesaikannyanorma, standar,prosedur, dankriteria bidangpenataan ruangsesuai peraturanperundangundanganJumlah rencana tataruang dan rencanaterpadu programpengembanganinfrastruktur jangkamenengah, Pulau/Kepulauan danKawasan StrategisNasionalJumlah Provinsi/Kabupaten/Kota yangmendapatpembinaanpenyelenggaraanPenataan RuangJumlah Kota/Kabupaten yangmemenuhi SPM dan/atau ditingkatkankualitasPenataan RuangnyaJumlah laporan/dokumen pembinaanprogram, kemitraan,layanan informasi,dan dukunganmanajemenorganisasi, sertaaspek hukum/perundang-undanganpenyelenggaraanpenataan ruang.TARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-20149 Raperpres15 RTRW Prov24 RTRW Kab9 RTRW Kota1 Kab14 Kota47 Laporan37 Raperpres32 RPIIJM33 RTRW Prov398 RTRW Kab93 RTRW Kota68 Kab38 Kota244 Laporanlaporan kajiankebijakan dan strategipengembanganperkotaan sertapemutakhiran basisdata dan informasiperkotaanlaporanpenyelenggaraan forumpelakupembangunanperkotaanberkelanjutanKSN yangditingkatkan kapasitasdankualitas penataanruang sertakelembagaan KSNperkotaannyaJumlah laporan kajiankebijakan dan strategipengembanganperkotaan sertapemutakhiran basisdata dan informasiperkotaanJumlah laporanpenyelenggaraan forumpelakupembangunanperkotaanberkelanjutanJumlah KSN yangditingkatkankapasitas dan kualitaspenataan ruang sertakelembagaan KSNperkotaannyaLaporan 6 7 3 4 4 24Laporan 1 4 3 4 4 16KSNRPI2JM4444431211dokumen materiteknis dan RaperpresRTR KSNperkotaan sesuaiamanat UU26/2007Jumlah dokumen materiteknis dan RaperpresRTR KSNperkotaan sesuaiamanat UU26/2007DokumenRaperpres773311111111laporan fasilitasipemberian rekomendasipersetujuan substansidan/ataupembahasan BKPRNtentangmateri Raperda RTRWKotaJumlah laporan fasilitasipemberian rekomendasipersetujuan substansidan/ataupembahasan BKPRNtentangmateri Raperda RTRWKotaLaporan 4 6 10 15 35 60materi teknisNSPK, dokumenNSPK Perkotaan,serta laporanpenyelenggaraansosialisasi dan mediasosialisasibidang penataanruang kotaJumlah materi teknisNSPK, dokumen NSPKPerkotaan, sertalaporanpenyelenggaraansosialisasi dan mediasosialisasi bidangpenataan ruang kotaNSPK 0 1 0 12 14 27Kota yang memenuhiSPM dan mendapatPembinaanPeningkatan KualitasPenataanRuang KotaJumlah Kota yangmemenuhiSPM dan mendapatPembinaanPeningkatan KualitasPenataanRuang KotaKota 0 02 KotaSPM(P2KH:60 kota)2 KotaSPM(P2KH:85 kota)2 KotaSPM(P2KH:90 kota)6 KotaSPM(P2KH:235 kota)laporan tahunanpencapaian sasarandan tujuaninstansiJumlah laporan tahunanpencapaian sasaran dantujuaninstansiLaporan 1 3 5 7 7 23bulan layananperkantoranJumlah bulan layananperkantoranBulanlayanan0 0 12 12 12 36laporan monitoringdan evaluasi teknispemanfaatanruang kota, auditpemanfaatanruang kota, sertafasilitasi penguatanPPNS bidangpemanfaatan ruangkotaJumlah laporanmonitoring dan evaluasiteknis pemanfaatanruang kota, auditpemanfaatanruang kota, sertafasilitasipenguatan PPNS bidangpemanfaatan ruang kotaLaporan 1 7 6 6 6 26----<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 193


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014Kegiatan : Pembinaan Penataan Ruang Wilayah IPenanggungjawab : Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Wilayah ITerwujudnyaperumusandanpelaksanaankebijakan danstandarisasiteknis bidangpenataanruangTercapainyakesesuaianprogrampusat dandaerah denganrencanatata ruangdalam rangkapengembanganwilayah danpembangunannasional sertadaerah, danterselesaikannyanorma,standar,prosedur, dankriteria bidangpenataanruang sesuaiperaturanperundangundanganJumlahProvinsi/Kabupaten/Kota yangmendapatpembinaanpenyelenggaraanPenataanRuangJumlah Kota/KabupatenyangmemenuhiSPM dan/atauditingkatkankualitasPenataanRuangnya.Jumlahlaporan/dokumenpembinaanprogram,kemitraan,layananinformasi,dandukunganmanajemenorganisasi,serta aspekhukum/perundangundanganpenyelenggaraanpenataanruang.15 RTRW Prov24 RTRW Kab9 RTRW Kota1 Kab14 Kota47 Laporan33 RTRW Prov398 RTRW Kab93 RTRW Kota68 kab38 Kota244 Laporanlaporan hasilpembinaan,pengawasan, danpengembangankapasitaskelembagaanpenataan ruangdaerah.laporan, danprovinsi/kabupaten yangmemperolehpembinaan Teknispenyelenggaraanpenataan ruang.laporanperencanaanprogram tahunan/jangkamenengah,monitoringdan evaluasipelaksanaanprogram tahunan/jangka menengahpenataan ruangdaerah provinsi,dan kabupatenNSPK (pedoman)PenyelenggaraanPenataan RuangDaerah Provinsi,Kabupaten,dan KawasanPerdesaanJumlahKabupaten yangmemenuhi SPMdan mendapatPembinaanPeningkatanKualitasPenataan RuangKabupatenJumlah laporanhasilpembinaan,pengawasan, danpengembangankapasitaskelembagaanpenataan ruangdaerah.Jumlah laporan,danprovinsi/kabupatenyangmemperolehpembinaan Teknispenyelenggaraanpenataan ruang.Jumlah laporanperencanaanprogram tahunan/jangkamenengah,monitoringdan evaluasipelaksanaanprogram tahunan/jangka menengahpenataan ruangdaerah provinsi,dan kabupatenJumlah NSPK(pedoman)PenyelenggaraanPenataan RuangDaerah Provinsi,Kabupaten,dan KawasanPerdesaanJumlah Kabupatenyangmemenuhi SPMdan mendapatPembinaanPeningkatanKualitasPenataan RuangKabupatenProvinsi 15 15 15 15 15 75LaporanProvinsiKabupaten2031636152001715200Laporan 7 5 4 2 2 20NSPK 0 0 1 3 5 9KabupatenKawasan0 010 Kab SPM(P2KPB:2 Kawasan)171520010 Kab SPM(P2KPB:30 Kawasan)171520010 Kab SPM(P2KPB:50 Kawasan)916381630 KabSPM(P2KPB:82Kawasanlaporan tahunanpencapaianterhadap sasarandan tujuaninstansiJumlah laporantahunanpencapaianterhadap sasarandan tujuan instansiLaporan 3 7 5 8 8 31bulan layananperkantoranJumlah bulanlayananperkantoranBulanlayanan0 0 12 12 12 36laporanmonitoringdan evaluasiteknis penataanruang, auditpemanfaatanruang, sertafasilitasipenguatan PPNSbidang penataanruangJumlah laporanmonitoring danevaluasi teknispenataanruang, auditpemanfaatanruang,serta fasilitasipenguatan PPNSbidang penataanruangLaporan 2 4 6 6 6 24194<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014Kegiatan : Pembinaan Penataan Ruang Wilayah IIPenanggungjawab : Direktorat Pembinaan Penataan Ruang Wilayah IITerwujudnyaperumusandanpelaksanaankebijakandanstandarisasiteknis bidangpenataanruangTercapainyakesesuaianprogram pusatdan daerahdengan rencanatata ruangdalam rangkapengembanganwilayah danpembangunannasional sertadaerah, danterselesaikannyanorma,standar,prosedur, dankriteria bidangpenataanruang sesuaiperaturanperundangundanganJumlah Provinsi/Kabupaten/Kotayang mendapatpembinaanpenyelenggaraanPenataanRuangJumlah Kota/Kabupatenyang memenuhiSPM dan/atau ditingkatkankualitasPenataanRuangnya.Jumlah laporan/dokumenpembinaanprogram,kemitraan,layanan informasi,dan dukunganmanajemenorganisasi, sertaaspekhukum/perundangundanganpenyelenggaraanpenataanruang.15 RTRW Prov24 RTRW Kab9 RTRW Kota1 Kab14 Kota47 Laporan33 RTRW Prov398 RTRW Kab93 RTRW Kota68 kab38 Kota244 Laporanlaporan hasilpembinaan,pengawasan, danpengembangankapasitaskelembagaanpenataan ruangdaerah.laporan, danprovinsi/kabupaten yangmemperolehpembinaan Teknispenyelenggaraanpenataan ruang.laporanperencanaanprogram tahunan/jangkamenengah,monitoringdan evaluasipelaksanaanprogram tahunan/jangka menengahpenataan ruangdaerah provinsi,dan kabupatenNSPK (pedoman)PenyelenggaraanPenataan RuangDaerah Provinsi,Kabupaten,dan KawasanPerdesaanJumlah laporanhasil pembinaan,pengawasan, danpengembangankapasitaskelembagaanpenataan ruangdaerah.Jumlah laporan,danprovinsi/kabupaten yangmemperolehpembinaan Teknispenyelenggaraanpenataan ruang.Jumlah laporanperencanaanprogram tahunan/jangkamenengah,monitoringdan evaluasipelaksanaanprogram tahunan/jangka menengahpenataan ruangdaerah provinsi,dan kabupatenJumlah NSPK(pedoman)PenyelenggaraanPenataan RuangDaerah Provinsi,Kab, dan KawasanPerdesaanProvinsi 17 17 17 17 17 85LaporanProvinsiKabupaten1731430171271917198Laporan 5 5 4 3 2 19NSPK 0 0 0 3 4 71917198191719810454735JumlahKabupaten yangmemenuhi SPMdan mendapatPembinaanPeningkatanKualitasPenataan RuangKabupatenJumlahKabupaten yangmemenuhi SPMdan mendapatPembinaanPeningkatanKualitasPenataan RuangKabupatenKabupatenKawasan0 010 KabSPM(P2KPB:6Kawasan)10 Kab SPM(P2KPB:30 Kawasan)10 Kab SPM(P2KPB:50 Kawasan)30 KabSPM(P2KPB:86 Kawasan)laporan tahunanpencapaianterhadap sasarandan tujuan instansiJumlah laporantahunanpencapaianterhadap sasarandan tujuaninstansiLaporan 1 3 5 6 5 20bulan layananperkantoranJumlah bulanlayananperkantoranBulanlayanan0 0 12 12 12 36laporanmonitoring danevaluasi teknispenataan ruang,audit pemanfaatanruang, sertafasilitasipenguatan PPNSbidang penataanruangJumlah laporanmonitoring danevaluasi teknispenataanruang, auditpemanfaatanruang,serta fasilitasipenguatan PPNSbidang penataanruangLaporan 2 2 6 6 6 22<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 195


TABEL 5.3.5 MATRIKS RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERALA. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNyA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTUJUANKEMENTERIANSASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATOR REALISASI TARGETOUTPUTOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)MeningkatkankapasitaskelembagaandanSDM aparaturdan jasakonstruksi sertapenelitiandanpengembanganbidangpekerjaan umumdan permukimanuntukmeningkatkankinerjapelayananbidangpekerjaanumum dan jasakonstruksiMeningkatnyakoordinasi,administrasi dankualitasperencanaan,pengaturan,pengelolaankeuangan danBarangMilik Negara(BMN)Meningkatnyakualitaskelembagaandan SumberDayaManusia(SDM) aparaturTerwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Jumlah dokumenperencanaandan pemograman(JangkaMenengah danTahunan)Jumlah dokumenpelaporanakuntabilitaskinerja, keuangandan Barang MilikNegara(BMN)dan laporantriwulanJumlah peraturanperundangundanganbidang PU danpermukimanJumlah SumberDaya Manusia(SDM) aparaturyang mendapatpendidikan danpelatihanJumlah pegawaiyangterlayaniadminsitrasikepegawaianyaserta jumlah tatalaksanaStandarOperasionalProsedur(SOP) yangdisusun1 Dokumen8 Renja Satminkal1022RKAKL1 RKP1 Nota Keuangan3 Laporan BMN1 LaporanKeuangan4 LaporanTriwulan2 LAKIP3 Dokumen40 Renja Satminkal1022RKAKL5 RKP5 Nota Keuangan16 Laporan BMN5 LaporanKeuangan20 LaporanTriwulan10 LAKIP31 Peraturan 119 Peraturan5.891 Pegawai 27.090 Pegawai16.122 Pegawai122 SOP30.975 Pegawai204 SOP196<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENYUSUNAN, PERENCANAAN, PEMOGRAMAN, PENGANGGARAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PEMBINAAN PHLNPENANGGUNG JAWAB: BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERILayananPerkantoranJumlah bulan layananperkantoranBulanlayanan12 12 12 12 12 60Laporan Kegiatandan PembinaanJumlah laporanpeningkatan kapasitasSDM, Sosialisasi/diseminasi, laporankeuangan, laporanBMN, dllLaporan 5 1 3 4 13Dokumenrumusankebijakan,perencanaan,dan pengendaliankegiatanbidang PU danpermukimanjangka panjangdan menengahserta koordinasilintas sektoralbidang PU danpermukimanJumlah dokumanrumusan kebijakan,perencanaan, danpengendaliankegiatan bidang PUdan permukimanjangka panjang danmenengah sertakoordinasi lintassektoral bidangPU danpermukimanDokumen 6 8 8 7 31Meningkatnyakoordinasi,administrasidan kualitasperencanaan,pengaturan,pengelolaankeuangan danBarangMilik Negara(BMN)Terwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Jumlahdokumenperencanaandanpemograman(JangkaMenengahdanTahunan)8 RenjaSatminkal1022RKAKL1 RKP1 NotaKeuangan40 RenjaSatminkal1022RKAKL5 RKP5 NotaKeuanganPerencanaan,Pengendaliandan PengelolaanRencana KerjaProgram danAnggaranTahunan danKhusus Bidang PUdan PermukimanLaporanpemantauandan evaluasipelaksanaananggaran bidangPU danpermukimanJumlah dokumenPerencanaan,Pengendalian danPengelolaan RencanaKerja Program danAnggaran Tahunandan Khusus Bidang PUdan PermukimanJumlah laporanpemantauan danevaluasi pelaksanaananggaran bidang PUdan permukimanDokumen 9 12 8 8 37Laporan 6 6 6 7 25Dokumenmonitoring danevaluasi PHLNb i l a t e r a l ,multilateral daninternasionalJumlah dokumenmonitoring danevaluasi PHLNbilateral, multilateraldan internasionalDokumen 6 9 6 7 28Ketersediaankendaraan dinasoperasionalJumlah ketersediaankendaraan dinasoperasionalUnit 1 - - - - 1PenyediaanPrasarana danSarana PendukungJumlah sarana &prasarana pendukungSet 7 - - - - 7Sistem Pelaporansecara Elektronik(EMonitoring)Satuan KerjaKementerian PUJumlah laporanpelaksanaan anggaransecara elektronikyang tepat waktu danakuratLaporan 28 28 28 28 28 140<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 197


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN STRATEGIS BIDANG PU LAINNYAPENANGGUNG JAWAB: BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI (PMU)Meningkatnyakoordinasi,administrasidan kualitasperencanaan,pengaturan,pengelolaankeuangan danBarangMilik Negara(BMN)Terwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Jumlahdokumenperencanaandanpemograman(JangkaMenengahdanTahunan)8 Renja Satminkal1022RKAKL1 RKP1 Nota Keuangan40 Renja Satminkal1022RKAKL5 RKP5 Nota KeuanganLaporandukunganterhadapkawasankawasankhusus danpekerjaanstrategisbidang PUlainnyaLaporanPengendaliandanPelaksanaanRRISistemPelaporansecaraElektronik(EMonitoring)Satuan KerjaKementerianPUJumlah laporandukunganterhadapkawasankawasankhusus danpekerjaanstrategisbidang PUlainnyaJumlahLaporanPengendaliandanPelakasanaanRRIJumlah laporanpelaksanaananggaransecaraelektronik yangtepat waktudan akuratLaporan 7 11 9 9 36Laporan 1 2 3 3 9Laporan - 1 28 28 57198<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGANSDM DAN ORGANISASI TATALAKSANAPENANGGUNG JAWAB: BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORTALALayananPerkantoranJumlah bulan layananperkantoranBulanlayanan12 12 12 12 12 60Dokumen strukturorganisasi dan tatakerja, sistemdan prosedurketatalaksanaanorganisasi dankepegawaianJumlah pedomanorganisasi dan tatakerjakementerian, sistemketatalaksanaanorganisasi dankepegawaianDokumen 2 2 2 2 2 10Meningkatnyakualitaskelembagaandan SumberDaya Manusia(SDM) aparaturTerwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Jumlahpegawai yangterlayaniadministrasikepegawaiannyaserta jumlahtata laksanaStandarOperasionalProsedur(SOP) yangdisusun16.122Pegawai122 SOP93.989Pegawai204SOPDokumen informasijabatan, beban kerjadan standarkompetensi jabatanPengadaan danpeningkatankompetensipegawaiDokumenPerencanaan danPengembangan,reformasi birokrasi,evaluasi prestasikerja pegawaiJumlah kajian analisisjabatan dan beban kerjaJumlah laporanpengadaan CPNS,penyelenggaraan OT,diklat dan bintekpegawai, sertakebutuhan formasipegawaiJumlah kajian/pedomankebutuhan kualifikasipendidikan, reformasibirokrasi, Renstra birokepegawaian danortala, penilaian kinerjaPNS, dan program KADDokumen 1 1 1 3 3 9Pegawai 1200 1500 1500 1500 1800 6.000Dokumen 4 5 5 5 5 24DokumenPengelolaanAdministrasi Mutasidan Tata UsahaKepegawaian sertaPembinaan JabatanFungsionalJumlah dokumenpegawai yang dimutasi,CPNS yang diangkat,ke-TU-an dan BMN danPedoman PengaturanManajemen danAdministrasi sertapengelolaan JabatanfungsionalDokumen 4 6 6 12 12 40DokumenPerencanaandan PengelolaanAnggaranJumlah DokumenPerencanaanPenyusunandan PengelolaanAnggaranDokumen 2 4 4 4 4 18<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 199


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMETARGET +INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANREALISASIALOKASI DANA (Juta Rp.)OUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIANPENANGGUNG JAWAB: BIRO KEUANGANLayananPerkantoranPembayaran gaji,honorarium,tunjangandan perawatansarana dansaranaperkantoranBulanlayanan12 12 12 12 12 60DokumenPerencanaandan PengelolaanAnggaranJumlah dokumenperencanaan danpengelolaananggaranDokumen 3 3 3 3 3 15TatalaksanaKeuanganJumlah dokumentatalaksanakeuanganDokumen - - 1 1 1 3Meningkatnyakoordinasi,administrasidan kualitasperencanaan,pengaturan,pengelolaankeuangan danBarang MilikNegara (BMN)Terwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Jumlahdokumenpelaporanakuntabilitaskinerja,keuangandan BarangMilik Negara(BMN) danlaporantriwulan1 LaporanKeuangan4 LaporanTriwulan5 LaporanKeuangan20 LaporanTriwulanPembinaanPerbendaharaanFasilitasiPenyusunan danPelaksanaanAnggaran,PengembanganPNBPJumlah laporanpembinaan/pemberdayaanSDM, penyusunanNSPK, sosialisasi,pendidikandan pelatihan,penyusunandata dan profile,monitoring danevaluasiJumlah laporanpembinaan/pemberdayaanSDM, penyusunanNSPK, sosialisasi,pendidikandan pelatihan,monitoring danevaluasiPegawai 16 16 23 23 23 101Dokumen 30 30 21 21 21 123PembinaanAkuntansi danPenyusunanLaporanKeuanganJumlah laporanpenyusunanNSPK, pendidikandan pelatihan,manajemenkeuangan bidangpekerjaan umumdan monitoringdan evaluasiDokumen 18 18 18 18 18 90FasilitasiPembinaanBUMN PerumJumlah laporanpenyusunanNSPK, pendidikandan pelatihan,bimbingan/pendampingandan fasilitasiDokumen 7 7 7 7 7 35200<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PEMBINAAN, PERENCANAAN, HARMONISASI DAN PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA BANTUAN HUKUMPENANGGUNG JAWAB: BIRO HUKUMDokumenPeraturanPerundangandi bidangPU danpermukimanJumlah dokumendraft RUU, RPP,Raperpres,Rapermen dibidang PU danpermukimanDokumen 25 29 27 20 20 121PendampinganPenyelesaianPerkaraHukum diLingkunganKementerianPUJumlah PutusanPN, PT, Kasasi, PKdi MARILitigasi 20 9 18 20 22 89Meningkatnyakoordinasi,administrasi dankualitasperencanaan,pengaturan,pengelolaankeuangan danBarang MilikNegara (BMN)Terwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>JumlahperaturanperundangundanganbidangPU danpermukiman31 peraturan 119 peraturanPendapatHukum (OpiniHukum) danPendampinganhukumPeningkatanSDM bidangbantuanhukumPerdata,Pidana, PTUN,Arbitrase,kontrakkepengacaraandan legaldrafterJumlah PendapatHukum (OpiniHukum),Pendampingandan hasilkonsultasi hukumJumlah SDMbidangbantuanhukum Perdata,Pidana, PTUN,Arbitrase, kontrakkepengacaraandan legal drafterNonlitigasi8 4 4 4 5 25Orang 225 650 960 805 805 3.445PeningkatanSDM BidangSJDIHJumlahPenyelenggaraan,SDM bidang SJDIHyang dibinaOrang 12 30 30 35 35 142Provinsi yangdibangunSJDIHnyaJumlah provinsiyang dibangunSJDIHnyaProvinsi 6 7 6 6 7 32Dokumenkegiatan danpembayarangajiJumlah dokumenkegiatan danpembayaran gajiDokumen 5 5 5 5 5 60Unit fasilitasikantorJumlah unitfasilitasi kantorUnit 1 1 1 1 1 5<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 201


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENYUSUNAN, PENGKAJIAN SERTA PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PU DAN PERMUKIMANPENANGGUNG JAWAB: PUSAT KAJIAN STRATEGIS19.000 151.000LayananPerkantoranJumlah BulanLayananPerkantoranBulanlayanan12 12 12 12 12 60Meningkatnyakoordinasi,administrasi dankualitasperencanaan,pengaturan,pengelolaankeuangan danBarang MilikNegara (BMN)Terwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Jumlahdokumenperencanaandanpemograman(JangkaMenengah danTahunan)3 Dokumenkebijakan76 DokumenkebijakanDokumenPerencanaandan PengeloaanAnggaranLaporan Kegiatandan pembinaanDokumenKebijakan jangkapanjangdan menengah,pengembanganwilayah, lintassektor dan antarlembagaserta investasibidang PU danpermukimanJumlahDokumenPerencanaandanPengelolaanAnggaranJumlah LaporanKegiatan danpembinaanJumlahDokumenkebijakan jangkapanjang danmenengah,pengembanganwilayah, lintassektor dan antarLembagaserta investasibidang PU danpermukimanDokumen 3 1 1 1 6 11Laporan 4 2 5 3 4 18Dokumenkebijakan3 23 14 18 16 74Jumlahdokumenpelaporanakuntabilitaskinerja,keuangandan BarangMilik Negara(BMN) danlaporantriwulan6 dokumenevaluasi32 dokumenevaluasiFasilitasi dansosialisasikebijakan, SAKIPdan investasiDokumenEvaluasi,pelaksanaankebijakan,strategi daninvestasipembangunanbidang PU danPermukimanJumlah LaporanFasilitasi dansosialisasikebijakan, SAKIPdan investasiJumlahDokumenEvaluasi,pelaksanaankebijakan,strategi daninvestasiPembangunanbidang PU danPermukimanLaporan 2 2 4 6 3 17Dokumenevaluasi6 4 9 5 7 31202<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN PUPENANGGUNG JAWAB: PUSAT PENGOLAHAN BARANG MILIK NEGARALayananPerkantoranJumlah BulanLayananPerkantoranBulanLayanan12 12 12 12 12 60Laporanpendataan danpenilaian asetBMNJumlah Laporanpendataan danpenilaian aset BMNLaporan 1 6 4 4 4 19Sertifikat dandokumenpengamanankepemilikan danpemrosesan BMNJumlah Sertifikatdan dokumenpengamanankepemilikan danpemrosesanBMNDokumen 20 23 8 8 4 63Pedomanpengaturan BMNJumlah Pedomanpengaturan BMNPedoman 3 3 4 4 4 18Meningkatnyakoordinasi,administrasidan kualitasperencanaan,pengaturan,pengelolaankeuangan danBarang MilikNegara (BMN)Terwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Jumlahdokumenpelaporanakuntabilitaskinerja,keuangandan BarangMilik Negara(BMN) danlaporantriwulan3 Laporan BMNKementerian PU16 Laporan BMNKementerian PULaporanPemanfaatan,pemindahtanganandan penghapusanBMNPemantauandan evaluasiPenatausahaanBMNJumlah LaporanPemanfaatan,pemindahtanganandan penghapusanBMNJumlah LaporanPemantauan danevaluasiPenatausahaanBMNLaporan 2 - - - - 2Laporan 6 9 8 4 4 31Sosialisasi,pelatihan dandiseminasi BMNJumlah Sosialisasi,pelatihan dandiseminasi BMNAngkatan 6 10 14 14 7 51Programpengelolaan BMNJumlah LaporanprogrampengelolaanBMNDokumen 1 7 10 5 5 28Sistem aplikasidan DatabaseBMNJumlah Sistemaplikasi danDatabaseUnit 3 3 1 1 1 9DokumenPerencanaandan PengelolaanAnggaranJumlah DokumenPerencanaan danPengelolaanAnggaranDokumen - 1 - 1 1 3<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 203


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMANPENANGGUNG JAWAB: PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHANMeningkatnyakualitaskelembagaandan SumberDaya Manusia(SDM)aparaturTerwujudnyapelayananadministrasipemerintahyang baik dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Jumlahsumber dayamanusia(SDM)aparaturyangmendapatpendidikandanpelatihan8.891 pegawai 27.090 pegawaiB. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTUJUANKEMENTERIANSASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATOR REALISASI TARGETOUTPUTOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Meningkatkankapasitaskelembagaan danSDM aparaturdan jasakonstruksi sertapenelitiandanpengembanganbidang pekerjaanumumdan permukimanuntukmeningkatkankinerjapelayanan bidangpekerjaanumum dan jasakonstruksiMeningkatnyakualitasprasarana,pengelolaandata, informasidan komunikasipublikTerwujudnyadukungansarana danprasaranakomunikasidaninformasiyangmemadai dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Jumlahpeta profilinfrastrukturdan jaringanLocal AreaNetwork (LAN)Jumlah layananinformasipublikLuas bangunangedung kantorKementerianPU yangditingkatkandan dipelihara255 peta1 sistem1 data center257 temu pers153 Dokumen36.900 m2(dipelihara)1800 peta5 sistem1 data center1430 temu pers765 Dokumen490.900 m2(dipelihara)153.393 m2(ditingkatkan dandibangun)204<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PUPENANGGUNG JAWAB: BIRO PERLENGKAPAN DAN UMUMLayanan PerkantoranJumlah bulan layananperkantoranBulanLayanan12 12 12 12 12 60Peraturan Menteri BidangTata Persuratandan Kearsipan sertaPemanfaatanAset Bangunan GedungKantor di LingkunganKementrian PUJumlah pedoman,pengaturan bidangTU, kearsipan, termasukTata Naskah Dinas danSistem KearsipanElektronik serta AssetBangunan GedungKantor di LingkunganKementerian PUPeraturan 3 1 2 3 3 12Pembinaan PengelolaanTata Persuratan danKearsipan serta Pembinaan,Penyusunandan Pengelolaan BMNTingkat Unit Eselon I danPenghapusanJumlah pembinaan SDMPengelolaan Tata NaskahDinas dan Kearsipanserta Tata Naskah DinasElektronik dan SistemKearsipan Elektronik danAnalisa Jabatan PersiapanLaporan 1 4 4 4 3 16Meningkatnyakualitasprasarana,pengelolaandata, informasidan komunikasipublikTerwujudnyadukungansarana danprasaranakomunikasidan informasiyangmemadai dilingkunganKementerian<strong>Pekerjaan</strong><strong>Umum</strong>Luasbangunangedung kantorKementerianPU yangditingkatkandan dipelihara28.815 m2 140.294 m2Penyiapan dan MonitoringPelaksanaanRencana Program danRencana KerjaPelaksanaan Pembinaan,Penyusunan dan PengelolaanBMN Tingkat Unit Eselon Idan PenghapusanPembinaan dan EvaluasiPemanfaataan danOptimalisasi, Tanah danBangunan GedungPeningkatan Pelayanan,Pengamanan dan Kesehatandi Lingkungan KementerianPUJumlah Dokumenpelaksanaan monitoringdan evaluasi, dandokumen rencana kerjaJumlah pembinaandan pengelolaan asset,bangunan, pengamantermasuk penghapusanserta pelaporan assetJumlah pembinaan,evaluasi Pemanfaatan danOptimalisasi Tanahdan Bangunan GedungJumlah PembinaanPengamanan Kantor,pelayanan dan kesehatan,kesejahteraanLaporan 2 2 3 3 3 13Laporan 2 3 3 4 4 16Laporan 4 2 2 2 2 12Laporan 4 4 4 3 3 18Dokumen EvaluasiPelaksanaan PelayananKantor dan StandarKebutuhan PerkantoranJumlah pedoman EvaluasiHarga Perkiraan Sendiridan Evaluasi Hemat EnergiDokumen 2 2 2 2 2 10Pelaksanaan ProgramPemerintah MendukungPeran Aksi dalam rangkakegiatan MDG’s danpengenalan ResponsifGender di lingkunganKementerian PUJumlah dukungan Fasilitasiprogrampemerintah Peran Aksidalam rangka kegiatanMDG’s dan pengenalanResponsif Gender dilingkungan Kementerian<strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong>Laporan 2 4 4 4 4 18Peningkatan Sarana danPrasarana Bangunan Gedungdan PeralatanPendukung LingkunganKementerian PUJumlah peningkatansarana bangunan gedungdan peralatan pendukungkegiatan Kementerian PUUnit 7 40 40 54 52 193Peningkatan Kualitas/MutuBangunanGedungJumlah PeningkatanKualitas/Mutu BangunanGedung dan LingkunganUnit 7 3 3 8 7 28Kendaraan Dinas OperasionalJumlah kendaraan DinasOperasionalUnit 42 2 2 10 15 71<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 205


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMANPENANGGUNG JAWAB : PUSAT PENGOLAHAN DATALayananPerkantoranJumlah bulanlayananperkantoranBulanLayanan12 12 12 12 12 60Pelayanan SistemTeknologi Informasidan KomunikasiKementerian PUJumlah layananSistem TeknologiInfor-masi danKomunikasiKementerian PULayananKomunikasiSistemLayananInformasi9250030001130001230001230001214.50056Meningkatnyakualitasprasarana,pengelolaandata,informasi dankomunikasipublikTerwujudnyadukungansarana danprasaranakomunikasidaninformasiyangmemadai dilingkunganKementerianPUJumlahpeta profilinfrastrukturdan jaringanLocal AreaNetwork (LAN)255 peta2500 orang1 sistem1 data center1800 peta12.500 orang5 sistem1 data centerSistem Aplikasiinformasidan DatabaseKementerian PUPeta tematik bidangPU dan PermukimanBuku informasistatistik ke-PU-antingkat nasional danKab/KotaJumlah SistemAplikasiinformasidan DatabaseKementerian PUJumlah Petatematikbidang PU danPermukimanJumlah bukuinformasistatistik ke-PU-an tingkatnasional danKab/KotaSistemAplikasiPedomanSistemDatabasePetaTematik354785810581158115344524348 448 602 588 588 2.574Buku 24 24 24 24 24 120Kegiatan Pembinaanteknologi &komunikasi diKementerian PUJumlah angkatanKegiatanPembinaanteknologi &komunikasi diKementerian PUAngkatan 5 5 5 5 5 25Dokumenperencanaandan pengelolaananggaranJumlahDokumenperencanaandan pengelolaananggaranDokumen 1 1 1 1 1 5KEGIATAN : PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERMUKIMANPENANGGUNG JAWAB : PUSAT PENGOLAHAN DATAMeningkatnyakoordinasi,administrasidan kualitasperencanaan,pengaturan,pengelolaankeuangan danBarang MilikNegara (BMN)Terwujudnyadukungansarana danprasaranakomunikasidaninformasiyangmemadai dilingkunganKementerianPULuas bangunangedung kantorKementerianPU yangditingkatkandan dipelihara- 153.393 m2Pembangunan danrehabilitasi gedungPerbaikaninfrastrukturmendesakJumlahpembangunandan rehabilitasigedungJumlahperbaikaninfrastrukturmendesakUnit 1 1 1 1 4Unit - 3 3 3 9206<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


TABEL 5.3.6 MATRIKS RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERALPROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTUJUANKEMENTERIANSASARANSTRATEGISOUTCOME INDIKATOR OUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)INDIKATOR REALISASI TARGETOUTPUTOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Meningkatkankapasitaspengawasanpengendalianpelaksanaan,dan akuntabilitaskinerja untukmencapaiefektivitasdan efisiensipelayanan publikbidang pekerjaanumumTerwujudnyapeningkatankepatuhan danakuntabilitaskinerjapenyelenggaraaninfrastrukturyang bebasKolusi, Korupsidan Nepotisme(KKN)Meningkatkankualitaspengawasan danpembinaan sertapemeriksaanterhadappelaksanaantugas di lingkupKementerian PUProsentase menurunnyatingkat kebocoran dalampembangunan infrastrukturdi lingkungan KementerianPUProsentase menurunnyatemuan administratif dalampembangunan infrastrukturdi lingkungan KementerianPU60 % 80 %60 % 80 %SASARANSTRATEGISOUTCOME INDIKATOR OUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PENGELOLAAN HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN PEMERIKSAANPENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL35.000 440.000•Jumlah penuntasanhasil tindak lanjutLHP330laporan1063laporanLayananPerkantoranPelayananTeknis danAdministratifBulanlayanan12 12 12 12 12 60•Jumlah Eselon I yangmempunyai sistemPengendalian Intern8 laporan8 laporanKendaraanJumlah unitkendaraandinasUnit 2 2 4Terwujudnyapeningkatankepatuhan danakuntabilitaskinerjapenyelenggaraaninfrastrukturyang bebasKolusi,Korupsi danNepotisme(KKN)Meningkatkankualitaspengawasandanpembinaansertapemeriksaanterhadappelaksanaantugas dilingkupKementerianPU•••Prosentasepercepatanpenuntasan laporanhasil pemeriksaanItjen berdasarkanbatas waktu yangditetapkan (2 bulan)Jumlah Eselon I yangmenyusun LAKIPdan Kinerja EselonI sesuai Tugas danFungsiJumlah Eselon Iyang menyusun LRAKementerian PUsesuai Kriteria jumlahlaporan Keuanganyang WTP60 %8 laporan1 laporanWDP80 %8 laporan1 laporanWTPBangunanKomputerDokumenPerencanaandanPengelolaanPenganggaranDiklat,Sosialisasi,Diseminasi,BimtekSaranaperkantoranLuas bangunanyang direnovasiJumlah unitpengolah dataJumlah laporandokumenperencanaandanpenganggaranJumlahPeserta Diklat,Sosialisasi/Disemi-nasi/BimtekJumlahunit saranaperkantoranM2 -Unit 28 50 20 20 118Dokumen 3 3 3 3 3 15Orang 800 673 305 800 800 3.378Unit 17 150 167••Jumlahpendampinganterhadap satkerdalam rangkameningkatkan kinerjaJumlah pengaduanmasyarakat yangmengandungkebenaran menurun20 laporan20 laporan100 laporan10 laporanLaporanPemeriksaanLainnyaJumlah laporanPemeriksaanLainnyaLHP 97 40 2 139<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 207


SASARAN STRATEGIS OUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PU DI WILAYAH IPENANGGUNG JAWAB : INSPEKTORAT WILAYAH I13.000 60.000Terwujudnyapeningkatankepatuhan danakuntabilitas kinerjapenyelenggaraaninfrastruktur yangbebas Kolusi, Korupsidan Nepotisme (KKN)Meningkatkan kualitaspengawasan danpembinaan sertapemeriksaan terhadappelaksanaan tugas dilingkup KementerianPUProsentasepercepatanpenuntasan laporanhasil pemeriksaanItjen berdasarkanbatas waktu yangditetapkan (2 bulan)60 % 80 % LaporanPelaksanaanPemeriksaanRutin (Kinerja,Serentak,Keteknikan)Di Wilayah IJumlahlaporanPemeriksaanRutin(Kin-erja,Serentak,Keteknikan)Di Wilayah ILHP 140 53 97 140 140 570SASARAN STRATEGIS OUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PU DI WILAYAH IIPENANGGUNG JAWAB : INSPEKTORAT WILAYAH II6.000 30.000Terwujudnya peningkatankepatuhan dan akuntabilitaskinerja penyelenggaraaninfrastruktur yang bebasKolusi, Korupsi danNepotisme (KKN)Meningkatkan kualitaspengawasan danpembinaan sertapemeriksaan terhadappelaksanaan tugas dilingkup KementerianPUProsentasepercepatanpenuntasan laporanhasil pemeriksaanItjen berdasarkanbatas waktu yangditetapkan (2 bulan)60 % 80 % LaporanPelaksanaanPemeriksaanRutin (Kinerja,Serentak,Keteknikan)Di Wilayah IIJumlah laporanPemeriksaanRutin (Kin-erja,Serentak,Keteknikan) DiWilayah IILHP 84 57 125 84 84 434SASARAN STRATEGIS OUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PU DI WILAYAH IIIPENANGGUNG JAWAB : INSPEKTORAT WILAYAH III12.000 70.000Terwujudnyapeningkatan kepatuhandan akuntabilitas kinerjapenyelenggaraaninfrastruktur yangbebas Kolusi, Korupsidan Nepotisme (KKN)Meningkatkan kualitaspengawasan danpembinaan sertapemeriksaan terhadappelaksanaan tugas dilingkup Kementerian PUProsentasepercepatanpenuntasan laporanhasil pemeriksaanItjen berdasarkanbatas waktu yangditetapkan (2 bulan)60 % 80 % LaporanPelaksanaanPemeriksaanRutin (Kinerja,Serentak,Keteknikan) DiWilayah IIIJumlah laporanPemeriksaanRutin (Kinerja,Serentak,Keteknikan) DiWilayah IIILHP 140 56 106 140 140 582SASARAN STRATEGIS OUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PU DI WILAYAH IVPENANGGUNG JAWAB : INSPEKTORAT WILAYAH IV8.000 70.000Terwujudnyapeningkatan kepatuhandan akuntabilitas kinerjapenyelenggaraaninfrastruktur yang bebasKolusi, Korupsi danNepotisme (KKN)Meningkatkankualitas pengawasandan pembinaanserta pemeriksaanterhadappelaksanaan tugas dilingkup KementerianPUProsentasepercepatanpenuntasanlaporan hasilpemeriksaanItjen berdasarkanbatas waktu yangditetapkan (2bulan)60 % 80 %LaporanPelaksanaanPemeriksaan Rutin(Kinerja, Serentak,Keteknikan) DiWilayah IVJumlahlaporanPemeriksaanRutin(Kinerja,Serentak,Keteknikan)Di Wilayah IVLHP 98 42 106 98 98 442208<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARAN STRATEGIS OUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN : PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMERIKSAAN PENYELENGGARAAN BIDANG PU DI INSPEKTORAT KHUSUSPENANGGUNG JAWAB : INSPEKTORAT KHUSUS1.000 40.000Terwujudnyapeningkatan kepatuhandan akuntabilitas kinerjapenyelenggaraaninfrastruktur yang bebasKolusi, Korupsi danNepotisme (KKN)Meningkatkankualitaspengawasan danpembinaan sertapemeriksaanterhadappelaksanaantugas di lingkupKementerian PUJumlahpengaduanmasyarakatyangmengandungkebenaranmenurun20 Laporan 10 Laporan LaporanPelaksanaanPemeriksaanRutin(Kinerja,Serentak,Keteknikan)Di PusatLaporanPelaksanaanPemeriksaanKhususJumlahlaporanPemeriksaanRutin (Kinerja,Serentak,Keteknikan)Di PusatJumlahLaporanPemeriksaanKhususLHP 40 13 32 32 117Laporan 10 32 15 15 72<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 209


TUJUANKEMENTERIANSASARANSTRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Meningkatkankapasitaskelembagaandan SDMaparaturdan jasakonstruksi sertapenelitian danpengembanganbidangpekerjaan umumdan permukimanuntukmeningkatkankinerjapelayananbidang pekerjaanumum dan jasakonstruksiMeningkatnyakapasitasdan kinerjapembina jasakonstruksipusat dandaerahTABEL 5.3.7 MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSIPROGRAM PEMBINAAN KONSTRUKSIOUTCOME INDIKATOR OUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATOR REALISASI TARGETOUTPUTOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014Meningkatnyakapasitaskelembagaan,SDM dankebijakanpembinaanjasa konstruksiPusat danDaerah••Persentase tingkatkepuasan pelanggansekretariat ataspenyelenggaraanpelayanan teknis danadministrasi pembinaanjasa konstruksiJumlah provinsi dankab/kota yang terbinasesuai dengan peraturanperundang-undangan60 %15provinsi50 kab/kota80 %33 provinsi330 kab/kotaMeningkatnyapenerapannorma,standar,pedoman, dankriteria bidangjasa konstruksiyang responsifgender danlingkunganPersentase peningkatanefektifitas pelaksanaanperundang-undangan bidangjasa konstruksi melaluidiseminasi/sosialisasi, revisi/penyempurnaan peraturanperundang-undangan60 %0 NSPK80 %2 NSPKMeningkatnyapencapaiankondisistruktur usahakonstruksiyang kokoh,andal, danberdaya saingtinggi••••••••Jumlah produk regulasidi bidang usaha jasakonstruksiMeningkatnya kabupaten/kota yang memiliki PerdaIUJKMeningkatnya jumlahpenanggung jawabteknik badan usaha jasakonstruksiTerbentuknyakepengurusan LPJKsesuai dengan PeraturanPerundangan yang berlakusebanyak 33 provinsi dan1 nasionalJumlah provinsiyang terbina dalampenyelenggaraan investasiinfrastruktur pekerjaanumumJumlah provinsiyang terbina dalampengembangan dayasaing industri konstruksisebanyak 18 provinsiJumlah provinsiyang terbina dalampengembangan rantaipasok material danperalatan konstruksiJumlah dukungan kebijakandalam membanguniklim investasi bidanginfrastruktur0 NSPK30 %5000 PJT0 Nasional0 Provinsi0 Provinsi0 Provinsi0 Provinsi0 NSPK10 NSPK40 %8000 PJT1 Nasional33 Provinsi12 Provinsi18 Provinsi21 Provinsi5 NSPK210<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


TUJUANKEMENTERIANSASARANSTRATEGISINDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)OUTCOME INDIKATOR OUTCOMEMeningkatnyaakuntabilitasdan kepuasanpengguna jasadan penyediajasa dalampelaksanaanprosespemilihandan kontrakpekerjaankonstruksiPeningkatan akuntabilitasdan kepuasan penggunajasa dan penyedia jasadalam pelaksanaan prosespemilihan dan kontrak padapekerjaan konstruksi dilingkungan kementerian PUHasil pekerjaankonstruksiyangberkualitas•••Persentase peningkatanpenerapan sistemmanajemen mutu padapekerjaan konstruksi dilingkungan kementerian PUPersentase peningkatkanpenerapan sistemmanajemen keselamatandan kesehatan kerja padapekerjaan konstruksi dilingkungan KementerianPUPeningkatan pembinaanteknologi konstruksi,penggunaan bahan danperalatan konstruksidomestik dalam sistempenyelenggaraankonstruksi berkelanjutan dilingkungan kementerian PUMeningkatnyakapasitas SDMpenyedia danmasyarakatjasa konstruksi••Jumlah pemerintah daerahprovinsi yang mampumenyelenggarakanpelatihan konstruksiberbasis kompetensiPeningkatan pertumbuhantenaga ahli dan tenagaterampil sektor konstruksiyang terlatihTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATOR REALISASI TARGETOUTPUTOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-201450 % 80 %10 %20 %10 %20 %0 Provinsi18 Provinsi0 Provinsi5 Provinsi0 Orang75000Orang<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 211


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSIPENANGGUNG JAWAB: SEKRETARIAT BP KONSTRUKSIMeningkatnyakapasitasdan kinerjapembina jasakonstruksipusat dandaerahMeningkatnyakapasitaskelembagaan,SDM dankebijakanpembinaanjasa konstruksiPusat danDaerah•••Persentasetingkat kepuasanpelanggansekretariat ataspenyelenggaraanpelayanan teknisdan administrasipembinaan jasakonstruksiJumlah provinsidan kab/kotayang terbinasesuai denganperaturanperundangundanganPersentasepeningkatanefektifitaspelaksanaanperundangundanganbidang jasakonstruksimelaluidiseminasi/sosialisasi, revisi/penyempurnaanperaturanperundangundangan60 %15 provinsi50 kab/kota60 %0 NSPK80 %33 provinsi330 kab/kota80 %2 NSPKPembinaanpembina jasakonstruksidaerahKerjasamapembinaankonstruksi dalamdan luar negeriPemantauandan evaluasipembinaan jasakonstruksiKajianpembinaan jasakonstruksiDiseminasi UU& PP tentangJasa Konstruksidalam rangkaDekonsentrasiKonsultasi/Bimbingan TeknisPelaksanaanpem-binaanJasa KonstruksiProvinsidalam rangkaDekonsentrasiJumlahPembinaanpembina jasakonstruksidaerahJumlahKerjasamapembinaan konstruksidalamdan luar negeriJumlahPemantauandan evaluasipembinaan jasakonstruksiJumlah Kajianpembinaan jasakonstruksiJumlahDiseminasi UU& PP tentangJasa Konstruksidalam rangkaDekonsentrasiJumlahKonsultasi/Bimbingan TeknisPelaksanaanpembinaanJasa KonstruksiProvinsidalam rangkaDekonsentrasiLaporan 4 8 21 7 7 47Laporan 7 4 6 3 3 26Laporan 4 4 8 3 3 22Rekomendasi 4 3 8 8 8 31Laporan 11 28 0 33 33 84Laporan 11 28 0 33 33 105PengembanganKelembagaandan KoordinasipembinaanJasa Konstruksidi Daerahdalam rangkaDekonsentrasiJumlahPengembanganKelem-bagaandan KoordinasipembinaanJasa Konstruksidi Daerahdalam rangkaDekonsentrasiLaporan 11 28 0 33 33 105PengawasanTeknispenyelenggaraanpembinaanJasa Konstruksidalam rangkaDekonsentrasiJumlahPengawasanTeknispenyelenggaraanpembinaanJasa Konstruksidalam rangkaDekonsentrasiLaporan 10 28 0 33 33 104NSPK pembinaanjasa konstruksiJumlah NSPKpembinaan jasakonstruksiNSPK 0 5 2 4 5 16PromosiKonstruksiIndonesia (KI)Jumlah PromosiKonstruksiIndonesia (KI)Laporan 2 1 2 1 1 7212<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEREALISASI TARGETINDIKATOROUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENYELENGGARAAN PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI PEMBINAAN JASA KONSTRUKSIPENANGGUNG JAWAB: SEKRETARIAT BP KONSTRUKSIDokumenprogram dananggaran,administrasikeuangan, sertaevaluasi danlaporanJumlah Dokumenprogram dananggaranLaporan 4 9 3 3 3 22Dokumenadministrasikeuangan (SAK)Jumlah Dokumenadministrasikeuangan (SAK)Laporan 2 3 9 2 2 18Dokumen IBKMN(SABMN)Jumlah DokumenIBKMN (SABMN)Laporan 1 1 2 2 2 8Dokumenkepegawaian/ortalaJumlah Dokumenkepegawaian/ortalaLaporan 2 7 17 3 3 32PembinaankapasitasaparaturJumlahPembinaankapasitasaparaturLaporan 20 17 13 15 15 80Sistem informasimanajemen jasakonstruksiJumlah Sisteminformasimanajemen jasakonstruksiSisteminformasi1 1 3 2 2 9LayananPerkantoranJumlah LayananPerkantoranBulanlayanan13 12 12 13 13 63PengadaanSarana danPrasarana BPKonstruksiJumlahPengadaanSarana danPrasarana BPKonstruksiUnit 16 5 6 6 6 39Peliputan danpemberitaan dimedia massaJumlah Peliputandan pemberitaandi media massaBerita 2 1 2 2 2 9<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 213


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PEMBINAAN USAHA DAN KELEMBAGAANPENANGGUNG JAWAB: PUSAT PEMBINAAN USAHA DAN KELEMBAGAANPembinaanmanajemen usahaJumlah Pembinaanmanajemen usahalaporan 5 8 14 7 741Pembinaan saranapendukung usahaJumlah Pembinaansarana pendukungusahalaporan 2 7 6 8 730Pembinaanregulasi usaha dankelembagaanJumlah Pembinaanregulasi usaha dankelembagaanlaporan 2 14 5 6 734Pembinaanperizinan usahaJumlah Pembinaanperizinan usahalaporan 2 2 11 8 730Meningkatnyakapasitas dankinerja pembinajasa konstruksipusat dandaerahMeningkatnyapencapaiankondisi strukturusaha konstruksiyang kokoh,andal, danberdaya saingtinggi••••Jumlah produkregulasi di bidangusaha jasakonstruksiMeningkatnyakabupaten/kotayang memiliki PerdaIUJKMeningkatnyajumlah penanggungjawab teknikbadan usaha jasakonstruksiTerbentuknyakepengurusanLPJK sesuaidengan PeraturanPerundangan yangberlaku sebanyak33 provinsi dan 1nasional0 NSPK30 %5000 PJT0 Nasional0 Provinsi10 NSPK40 %8000 PJT1 Nasional33 ProvinsiPembinaan lembagadan asosiasi jasakonstruksi PusatPembinaan lembagadan asosiasi jasakonstruksi daerahPembinaantatalaksanakelembagaanPembinaan kinerjakelembagaanPemantauan,evaluasi, danpelaporanpembinaan usahadan kelembagaanNSPK pembinaandan pengembanganusaha dankelembagaanJumlah Pembinaanlembaga dan asosiasijasa konstruksi PusatJumlah Pembinaanlembaga dan asosiasijasa konstruksi daerahJumlah PembinaantatalaksanakelembagaanJumlah Pembinaankinerja kelembagaanJumlah Pemantauan,evaluasi, dan pelaporanpembinaan usaha dankelembagaanJumlah NSPKpembinaan danpengembangan usahadan kelembagaanlaporan 1 1 31 1 1laporan 2 33 12 33 33laporan 5 4 2 7 7laporan 2 7 7 8 8laporan 1 2 3 2 2NSPK 1 10 3 4 43511325321022Produk kajian,pembinaan usahadan kelembagaanJumlah Produk kajian,pembinaan usaha dankelembagaanrekomendasi 3 8 9 7 633LayananPerkantoranJumlah LayananPerkantoranbulan layanan 12 12 12 13 1362Pengadaan Saranadan Prasarana BPKonstruksiJumlah PengadaanSarana dan PrasaranaBP Konstruksiunit 1 1 27 5 539214<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANOUTCOMESTRATEGISINDIKATOROUTCOMEKEGIATAN: PEMBINAAN SUMBER DAYA INVESTASIPENANGGUNG JAWAB: PUSAT SUMBER DAYA INVESTASIMeningkatnyakapasitas dankinerja pembinajasa konstruksipusat dandaerahMeningkatnyapencapaiankondisi strukturusaha konstruksiyang kokoh,andal, danberdaya saingtinggi••••Jumlah provinsiyang terbina dalampenyelenggaraaninvestasiinfrastrukturpekerjaan umumJumlah provinsiyang terbina dalampengembangandaya saing industrikonstruksi sebanyak18 provinsiJumlah provinsiyang terbina dalampengembanganrantai pasok materialdan peralatankonstruksiJumlah dukungankebijakan dalammembangun ikliminvestasi bidanginfrastrukturTARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014Norma, standarpedoman dankriteria pembinaaninvestasiinfrastruktur,material danperalatan,serta pasar danpeningkatan dayasaingJumlah Norma, standarpedoman dan kriteriapembinaan investasiinfrastruktur, materialdan peralatan, sertapasar dan peningkatandaya saingNSPK 0 3 3 3 312Sosialisasi dandiseminasikebijakan, strategidan pola-polainvestasiJumlah Sosialisasi dandiseminasi kebijakan,strategi dan pola-polainvestasilaporan 0 8 6 7 7280 Provinsi12 ProvinsiPenyelenggaraanfasilitasi investasi dibidang infrastrukturJumlah Penyelenggaraanfasilitasi investasi dibidang infrastrukturlaporan 0 7 8 7 7290 Provinsi18 ProvinsiPembinaankebijakan danstrategi pembinaansumber dayamaterial danperalatan dalammendukunginvestasiinfrastrukturJumlah Pembinaankebijakan dan strategipembinaan sumberdaya material danperalatan dalammendukung investasiinfrastrukturlaporan 0 7 8 7 7290 Provinsi21 ProvinsiSosialisasi dandiseminasikebijakan, strategipembinaan danpengembangansumber dayamaterial danperalatan konstruksiJumlah Sosialisasi dandiseminasi kebijakan,strategi pembinaan danpengembangan sumberdaya material danperalatan konstruksilaporan 0 7 6 7 7270 NSPK5 NSPKPembinaanproduktivitas dandaya saing industrikonstruksiPembinaan pasarkonstruksi dalamnegeriJumlah Pembinaanproduktivitas dan dayasaing industri konstruksiJumlah Pembinaanpasar konstruksi dalamnegerilaporan 0 6 6 7 7laporan 0 6 7 7 72627Pengembanganpasar konstruksi luarnegeriJumlah Pengembanganpasar konstruksi luarnegerilaporan 0 2 5 5.5 719.5Pembinaanliberalisasi jasakonstruksiJumlah Pembinaanliberalisasi jasakonstruksilaporan 0 10 6 7 730Monitoringdan evaluasiserta pelaporanpembinaan sumberdaya investasikonstruksiJumlah Monitoring danevaluasi serta pelaporanpembinaan sumberdaya investasi konstruksilaporan 0 8 8 2 220Produk kajianpembinaan sumberdaya investasikonstruksiJumlah Produk kajianpembinaan sumberdaya investasi konstruksirekomendasi 0 8 7 7 729LayananPerkantoranJumlah LayananPerkantoranbulan layanan 0 6 12 13 1344Pengadaan Saranadan Prasarana BPKonstruksiJumlah PengadaanSarana dan PrasaranaBP Konstruksiunit 0 0 0 5 510<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 215


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSIPENANGGUNG JAWAB: PUSAT PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI50 % 80 % Pembinaankebijakanpengadaanbarang/jasakonstruksiJumlah Pembinaankebijakan pengadaanbarang/jasakonstruksiNSPK7 18 27 7 7 66Meningkatnyakapasitasdan kinerjapembina jasakonstruksipusat dandaerah••Meningkatnyaakuntabilitasdan kepuasanpengguna jasadan penyediajasa dalampelaksanaanprosespemilihandan kontrakpekerjaankonstruksiHasil pekerjaankonstruksiyangberkualitas••••Peningkatanakuntabilitasdan kepuasanpengguna jasadan penyediajasa dalampelaksanaanproses pemilihandan kontrakpada pekerjaankonstruksi dilingkungankementerian PUPersentasepeningkatanpenerapan sistemmanajemen mutupada pekerjaankonstruksi dilingkungankementerian PUPersentasepeningkatkanpenerapan sistemmanajemenkeselamatan dankesehatan kerjapada pekerjaankonstruksi dilingkunganKementerian PUPeningkatanpembinaanteknologikonstruksi,penggunaanbahan danperalatankonstruksidomestikdalam sistempenyelenggaraankonstruksiberkelanjutandi lingkungankementerian PUPenyusunanrekomendasiproses pengadaandan tanggapanatas sanggahanbandingPembinaan SistemManajemen MutuKonstruksi (SMMK)Pembinaanadministrasikontrak konstruksi.Pembinaan SistemManajemenKeselamatan danKesehatan Kerja(SMK3) KonstruksiPemantauan,evaluasi, danpelaporanpembinaanpenyelenggaraankonstruksiProduk pengaturanpembinaanpenyelenggaraankonstruksiPembinaanteknologikonstruksiPenerapan danpemberdayaanteknologikonstruksiPembinaanstandardisasiteknik konstruksiProduk kajianpembinaanpenyelenggaraanjasa konstruksiJumlah Penyusunanrekomendasi prosespengadaan dantanggapan atassanggahan bandingJumlah PembinaanSistem ManajemenMutu Konstruksi(SMMK)Jumlah Pembinaanadministrasi kontrakkonstruksi.Jumlah PembinaanSistem ManajemenKeselamatan danKesehatan Kerja(SMK3) KonstruksiJumlah Pemantauan,evaluasi, danpelaporan pembinaanpenyelenggaraankonstruksiJumlah ProdukpengaturanpembinaanpenyelenggaraankonstruksiJumlah Pembinaanteknologi konstruksiJumlah Penerapandan pemberdayaanteknologi konstruksiJumlah Pembinaanstandardisasi teknikkonstruksiJumlah Produkkajian pembinaanpenyelenggaraan jasakonstruksilaporanlaporanlaporanlaporanlaporanlaporanlaporanlaporanlaporanrekomendasi2 2 2 2 7 157 11 8 7 7 407 8 7 7 7 367 16 11 7 7 412 3 13 2 2 223 3 4 3.5 4 17.52 2 3 2 7 167 8 6 7 7 352 2 1 2 2 96 6 4 6 6 28LayananPerkantoranJumlah LayananPerkantoranbulanlayanan13 12 12 13 13 63Pengadaan Saranadan Prasarana BPKonstruksiJumlah PengadaanSarana dan PrasaranaBP Konstruksiunit5 65 0 5 5 80216<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET OUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSIPENANGGUNG JAWAB: PUSAT KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSIbakuankompetensikonstruksi (SKK,KPBK, MUK) yangdikembangkanuntuk jabatan kerjabidang keahlianJumlah bakuankompetensi konstruksi(SKK, KPBK, MUK) yangdikembangkan untukjabatan kerja bidangkeahlianlaporan 2 6 12 20 10 50Penyelenggaraanpelatihan keahliankonstruksi.Jumlah Penyelenggaraanpelatihan keahliankonstruksi.angkatan 7 3 17 20 50 97Meningkatnyakapasitasdan kinerjapembinajasakonstruksipusat dandaerahMeningkatnyakapasitas SDMpenyedia danmasyarakatjasa konstruksi••Jumlahpemerintahdaerahprovinsiyang mampumenyelenggarakanpelatihankonstruksiberbasiskompetensiPeningkatanpertumbuhantenaga ahlidan tenagaterampilsektorkonstruksiyang terlatih0 Provinsi0 Orang5 Provinsi75000 OrangPenyelenggaraankerjasama denganperguruan tinggiuntuk programpemagangan danpendidikan ahlikonstruksiPenyusunanprogram pelatihandan kerjasamakeahlian konstruksi(MRA);Penyusunan modulpelatihan keahliankonstruksi;Penyelenggaraanpelatihan untukcalon pelatih (TOT)dan asesor tenagaahli konstruksi.Produk pengaturanpembinaankompetensidan pelatihankonstruksi;Jumlah Penyelenggaraankerjasama denganperguruan tinggi untukprogram pemagangandan pendidikan ahlikonstruksiJumlah Penyusunanprogram pelatihan dankerjasama keahliankonstruksi (MRA);Jumlah Penyusunanmodul pelatihankeahlian konstruksi;Jumlah Penyelenggaraanpelatihan untuk calonpelatih (TOT) dan asesortenaga ahli konstruksi.Jumlah Produkpengaturan pembinaankompetensi danpelatihan konstruksi;laporan 1 6 0 20 20 47laporan 2 9 3 2 2 18paket modul 0 3 17 8 10 38angkatan 6 24 8 4 6 48NSPK 7 4 2 2 3 18bakuan kompetensikonstruksi (SKK,KPBK, MUK) yangdikembangkanuntuk jabatankerja bidangketerampilanJumlah bakuankompetensi konstruksi(SKK, KPBK, MUK) yangdikembangkan untukjabatan kerja bidangketerampilanpaket 8 12 12 20 30 82Kegiatan pelatihanketerampilantukang, teknisiperalatan danperbengkelan jasakonstruksi;Jumlah Kegiatanpelatihan keterampilantukang, teknisi peralatandan perbengkelan jasakonstruksi;angkatan 7 16 149 130 120 422<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 217


Penyusunanprogram pelatihanmanajemen teknik(teknisi) konstruksi,peralatan danperbengkelan, sertaprogram pelatihanketerampilankonstruksi;Penyusunankurikulum dansilabus pelatihanmanajemen teknik(teknisi) konstruksidan pelatihanketerampilankonstruksi;Penyelenggaraanpelatihan untukcalon pelatih (TOT)dan asesor teknisidan keterampilankonstruksi.Pembinaankapasitas lembagadiklat daerah/provinsi.Kerjasamapelatihan/sertifikasiketerampilankonstruksi denganSMK dan institusipendidikanvokasional(diploma)Kerjasamapelatihan/sertifikasiketerampilankonstruksi denganinstitusi diklatswasta/masyarakatjasa konstruksi.Revitalisasi balaipeningkatankemampuandan kompetensikonstruksipemantauan,evaluasi, danpelaporanpembinaankompetensidan pelatihankonstruksi;Produk kajianpembinaankompetensidan pelatihankonstruksi.LayananPerkantoranPengadaan Saranadan Prasarana BPKonstruksiJumlah Penyusunanprogram pelatihanmanajemen teknik(teknisi) konstruksi,peralatan danperbengkelan, sertaprogram pelatihanketerampilan konstruksi;laporan 1 12 3 3 3 22Jumlah Penyusunankurikulum dan silabuspelatihan manajementeknik (teknisi)konstruksi dan pelatihanketerampilan konstruksi;paket modul 0 0 21 8 20 49Jumlah Penyelenggaraanpelatihan untuk calonpelatih (TOT) dan asesorteknisi dan keterampilankonstruksi.angkatan 0 0 0 4 8 12Jumlah Pembinaankapasitas lembaga diklatdaerah/provinsi.laporan 0 7 20 0 9 36Jumlah Kerjasamapelatihan/sertifikasiketerampilan konstruksidengan SMK daninstitusi pendidikanvokasional (diploma)laporan6 30 9 50 75170Jumlah Kerjasamapelatihan/sertifikasiketerampilan konstruksidengan institusi diklatswasta/masyarakat jasakonstruksi.laporan4 8 15 1542Jumlah Revitalisasibalai peningkatankemampuan dankompetensi konstruksibalai41 130 11 2 3187Jumlah pemantauan,evaluasi, dan pelaporanpembinaan kompetensidan pelatihankonstruksi;laporan0 59 25 2 288Jumlah Produk kajianpembinaan kompetensidan pelatihankonstruksi.rekomendasi473 3 7 7490Layanan Perkantoran bulanlayanan13 13 12 13 1364Jumlah PengadaanSarana dan Prasarana BPKonstruksiunit0 0 4 13 1330218<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


TABEL 5.3.8 MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGANPROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMTUJUANKEMENTERIANSASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATOR REALISASI TARGETOUTPUTOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)Meningkatkankapasitaskelembagaandan SDMaparatur dan jasakonstruksi sertapenelitian danpengembanganbidang pekerjaanumum danpermukimanuntukmeningkatkankinerja pelayananbidang pekerjaanumum dan jasakonstruksiMeningkatnyaIPTEK danNSPM (K) siappakaiMeningkatnyaLitbang yangmasuk bursapilihan teknologisiap pakaiDiberlakukannyaSPMK danteknologi olehstakeholdersMeningkatnyakesiapan IPTEKuntuk diterapkanstakeholdersDiterimanyarekomendasiIPTEK olehstakeholdersProsentase IPTEKyang masuk bursateknologi bidangPUProsentasepenambahanSPM/K yangdiberlakukan olehMenteri PUProsentasepelayanan teknisyang diterimastakeholdersProsentaseteknologi tepatguna yangdigunakan olehstakeholders5 % 63 %11 % 78 %9 % 79 %10 % 90 %<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 219


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG SUMBER DAYA AIRPENANGGUNG JAWAB: PUSLITBANG SUMBER DAYA AIR104.507 692.075MeningkatnyaLitbang yangmasuk pilihanteknologi siappakaiProsentase IPTEKmasuk bursateknologi BidangPUJumlah NaskahIlmiah sub bidangSumber Daya AirJumlah Teknologisub bidang SumberDaya AirJumlah naskah ilmiahhasil litbang yangmasuk bursa IPTEKJumlah teknologihasil litbang yangmasuk bursa IPTEKBuku 10 10 5 10 4 39Dokumen 12 6 5 10 9 425 % 73 %Jumlah ModelFisik sub bidangSumber Daya AirJumlah ModelSistem sub bidangSumber Daya AirJumlah model fisikhasil litbang yangmasuk bursa IPTEKJumlah model sistemhasil litbang yangmasuk bursa IPTEKUnit 1 6 9 3 3 22Naskah 26 62 24 15 15 142Jumlah R0 SPMsub bidang SumberDaya AirJumlah R0 SPM hasillitbang yang masukbursa IPTEKNaskah 1 22 7 13 12 55Jumlah Prototipesub BidangSumber Daya AirJumlah prototipehasil litbang yangmasuk bursa IPTEKUnit 2 4 4 5 1 16MeningkatnyaIPTEK danNSPM (K) siappakaiMeningkatnyakesiapan IPTEKuntuk diterapkanstakeholdersProsentaseteknologi tepatguna yangdigunakan olehstakeholders3 % 53 %Jumlah NaskahKebijakan subbidang SumberDaya AirJumlah naskahkebijakan untukditerapkanstakeholder (melaluiinstansi yangberwenang)NaskahKebijakan4 1 1 1 1 8DiberlakukannyaSPMK danteknologi olehstakeholdersProsentasepenambahanSPM (K) yangdiberlakukan olehKementerian PU9 % 90 %Jumlah ProsidingDSP sub bidangSumber Daya AirJumlah prosidingdiseminasi, sosialisasidan TOT SPMK subbidang SumberDaya AirProsidingDSP- 4 9 6 5 24DiterimanyarekomendasiIPTEK lehstakeholdersProsentasepelayanan teknisyang diterimaoleh stakeholders5 % 47 %Jumlah ProsidingATSE sub bidangSumber Daya AirJumlah prosidingadvis teknis yangdiberikan kepadastakeholdersProsidingATSE3 1 1 4 3 12PeningkatanlayananPenyelenggaraanLitbangIndekspeningkatanKapasitas (SDM,sarana prasaranadan manajemen)20 % 100 %LayananPerkantoranJumlah DukunganpenyelenggaraanLitbangJumlah LayananPublik (PNBP)Jumlah LayananPerkantoranJumlah dokumendukunganpenyelenggaraanLitbangJumlah layananpublikBulan 12 12 12 12 12 60Dokumen 68 75 76 71 71 361Bulan 12 12 12 12 12 60Jumlah PengadaanSarana danPrasarana LitbangJumlah pengadaansarana dan prasaranaLitbangUnit 29 47 27 26 26 155220<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)INDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG JALAN DAN JEMBATANPENANGGUNG JAWAB: PUSLITBANG JALAN DAN JEMBATAN106.141 689.208Naskah Ilmiah subBidang Jalan danJembatanJumlah naskahilmiah hasil litbangyang masuk bursaIPTEKBuku 22 60 32 28 26 168Teknologi subBidang Jalan danJembatanJumlah teknologihasil litbang yangmasuk bursa IPTEKDokumen 1 8 1 2 1 13Model Fisik subBidang Jalan danJembatanJumlah model fisikhasil litbang yangmasuk bursa IPTEKUnit 3 3 4 4 - 14MeningkatnyaLitbang yang masukpilihan teknologisiap pakaiProsentaseIPTEK masukbursa teknologiBidang PU6 % 58 %Model Sistem subBidang Jalan danJembatanJumlah modelsistem hasil litbangyang masuk bursaIPTEKNaskah - - - - 1 1R0 SPM sub BidangJalan dan JembatanJumlah R0 SPMhasil litbang yangmasuk bursa IPTEKNaskah 8 40 29 22 18 117Prototipe subBidang Jalan danJembatanJumlah prototipehasil litbang yangmasuk bursa IPTEKUnit 6 6 5 4 5 26Kriteria Desain subBidang Jalan danJembatanJumlah kriteriadesain hasil litbangyang masuk bursaIPTEKDokumen 1 8 5 4 5 23MeningkatnyaIPTEK dan NSPM(K) siap pakaiMeningkatnyakesiapan IPTEKuntuk diterapkanstakeholdersProsentaseteknologi tepatguna yangdigunakan olehstakeholders0 % 67 %Naskah Kebijakansub Bidang Jalandan JembatanJumlah naskahkebijakan untukditerapkanstakeholder(melalui instansiyang berwenang)NaskahKebijakan- 1 - 1 1 3DiberlakukannyaSPMK danteknologi olehstakeholdersProsentasepenambahanSPM (K) yangdiberlakukanolehKementerian PU8 %100%Prosiding DSP subBidang Jalan danJembatanJumlah prosidingdiseminasi,sosialisasi dan TOTSPMK sub bidangjalan dan jembatanProsidingDSP1 2 2 3 2 10Diterimanyarekomendasi IPTEKleh stakeholdersProsentasepelayananteknis yangditerima olehstakeholders11 %100%Prosiding ATSE subBidang Jalan danJembatanJumlah prosidingadvis teknis yangdiberikan kepadastakeholdersProsidingATSE1 2 2 2 2 9LayananPerkantoranJumlah LayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60PeningkatanlayananPenyelenggaraanLitbangIndekspeningkatanKapasitas (SDM,sarana prasaranadan manajemen)24 %100%DukunganPenyelenggaraanLitbangLayanan Publik(PNBP)Jumlah dokumendukunganpenyelenggaraanLitbangJumlah layananpublikDokumen 58 30 45 50 46 229Bulan 12 12 12 12 12 60Pengadaan Saranadan PrasaranaLitbangJumlah pengadaansarana danprasarana LitbangUnit 35 30 15 20 33 133<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 221


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMEOUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUANREALISASI TARGETTARGET +REALISASIALOKASI DANA (JutaRp.)2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG PERMUKIMANPENANGGUNG JAWAB: PUSLITBANG PERMUKIMAN66.099 468.952NaskahIlmiah LitbangSub BidangPermukimanJumlah naskah ilmiah hasillitbang yang masuk bursaIPTEKBuku 19 21 25 15 15 95TeknologiSub BidangPermukimanJumlah teknologi hasillitbang yang masuk bursaIPTEKDokumen16 15 7 2 2 42MeningkatnyaLitbang yangmasuk pilihanteknologi siappakaiProsentaseIPTEK masukbursa teknologiBidang PU6 % 38 %Model FisikSub BidangPermukimanModel SistemSub BidangPermukimanR0 SPMSub BidangPermukimanJumlah Model fisik hasillitbang yang masuk bursaIPTEKJumlah model sistem hasillitbang yang masuk bursaIPTEKJumlah R0 SPM hasillitbang yang masuk bursaIPTEKUnit 8 2 1 1 1 13Naskah 1 4 1 1 1 8Naskah 3 7 3 3 3 19PrototipeSub BidangPermukimanJumlah prototipe hasillitbang yang masuk bursaIPTEKUnit 8 26 16 13 13 76Kriteria DisainSub BidangPermukimanJumlah Kriteria Desainhasil litbang yang masukbursa IPTEKDokumen3 2 1 1 1 8MeningkatnyaIPTEK dan NSPM(K) siap pakaiMeningkatnyakesiapan IPTEKuntuk diterapkanstakeholdersProsentaseteknologi tepatguna yangdigunakan olehstakeholders43 % 100 %NaskahKebijakanSub BidangPermukimanJumlah naskah kebijakanuntuk diterapkanstakeholder (melaluiinstansi yang berwenang)NaskahKebijakan3 1 1 1 1 7DiberlakukannyaSPMK danteknologi olehstakeholdersProsentasepenambahanSPM (K) yangdiberlakukanolehKementerian PU29 % 100 %Prosiding DSPsub bidangPermukimanJumlah prosiding advisteknis yang diberikankepada stakeholdersProsidingDSP4 2 2 1 1 10Diterimanyarekomendasi IPTEKleh stakeholdersProsentasepelayananteknis yangditerima olehstakeholders20 % 100 %Prosiding ATSEsub bidangPermukimanJumlah prosiding advisteknis yang diberikankepada stakeholdersProsidingATSE1 1 1 1 1 5LayananPerkantoranJumlah LayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60PeningkatanlayananPenyelenggaraanLitbangIndekspeningkatanKapasitas (SDM,sarana prasaranadan manajemen)3 % 81 %DukunganPenyelenggaraanLitbangLayanan Publik(PNBP)PengadaanSarana DanPrasaranaLitbangJumlah dokumendukunganpenyelenggaraan LitbangDokumen70 63 61 61 61 316Jumlah layanan PNBP Bulan 12 12 12 12 12 60Jumlah pengadaan saranadan prasarana litbangUnit 22 23 23 18 18 104222<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGETOUTCOMETARGET +REALISASIINDIKATORREALISASI TARGETALOKASI DANA (Juta Rp.)OUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGANPENANGGUNG JAWAB: PUSLITBANG SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN22.439 145.988Naskah IlmiahSub Bidang Sosial,Ekonomi, danLingkunganJumlah NaskahIlmiah hasilLitbang yangmasuk bursaIPTEKNaskahIlmiah14 15 12 13 10 64MeningkatnyaLitbang yangmasuk pilihanteknologi siappakaiProsentaseIPTEK masukbursa teknologiBidang PU0 % 38 %Manual SubBidang Sosial,Ekonomi, danLingkunganModel Sub BidangSosial, Ekonomi,dan LingkunganKonsep PedomanSub Bidang Sosial,Ekonomi, danLingkunganJumlah ManualHasil Litbangyang masukBursa IPTEKJumlah ModelHasil Litbangyang masukBursa IPTEKJumlah KonsepPedoman HasilLitbang yangmasuk BursaIPTEKManual 1 2 2 3 3 11Model - 2 2 3 3 10Naskah - - 5 3 3 11Pedoman SubBidang Sosial,Ekonomi, danLingkunganJumlah PedomanHasil Litbangyang masukBursa IPTEKPedoman 5 4 3 3 3 18MeningkatnyaIPTEK danNSPM (K) siappakaiMeningkatnyakesiapan IPTEKuntuk diterapkanstakeholdersProsentaseteknologi tepatguna yangdigunakan olehstakeholders0 % 100 %Naskah KebijakanSub Bidang Sosial,Ekonomi, danLingkunganJumlah NaskahKebijakan HasilLitbang yangmasuk BursaIPTEKNaskahKebijakan- 5 8 8 8 29DiberlakukannyaSPMK danteknologi olehstakeholdersProsentasepenambahanSPM (K) yangdiberlakukanolehKementerian PU6 % 100 %Prosiding DSPSub Bidang Sosial,Ekonomi, danLingkunganJumlah prosidingdiseminasi,sosialisasi danTOTProsidingDSP2 2 6 8 2 20DiterimanyarekomendasiIPTEK lehstakeholdersProsentasepelayananteknis yangditerima olehstakeholders6 % 100 %Prosiding ATSESub Bidang Sosial,Ekonomi, danLingkunganJumlah prosidingadvis teknisSosial, Ekonomidan LingkunganProsidingATSE1 4 3 3 3 14LayananPerkantoranJumlah LayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60PeningkatanlayananPenyelenggaraanLitbangIndekspeningkatanKapasitas(SDM, saranaprasarana danmanajemen)26 % 81 %DukunganPenyelenggaraanLitbangLayanan Publik(PNBP)Jumlah dokumendukunganpenyelenggaraanLitbangJumlah layananpublikDokumen 51 68 44 23 21 207Bulan 12 12 12 12 12 60Pengadaan Saranadan PrasaranaLitbangJumlah LayananSarana danPrasaranaUnit 176 265 160 160 160 921<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 223


SASARANSTRATEGISOUTCOMEINDIKATOROUTCOMETARGET +REALISASIALOKASI DANA(Juta Rp.)TARGET OUTCOMEINDIKATORREALISASI TARGETOUTPUTSATUANOUTPUT2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014 2010 2010-2014KEGIATAN: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANGPENANGGUNG JAWAB: SEKRETARIAT BADAN LITBANG20.182 137.000LayananPerkantoranJumlah LayananPerkantoranBulan 12 12 12 12 12 60MeningkatnyaIPTEK danNSPM (K) siappakaiPeningkatanlayananPenyelenggaraanLitbangIndekspeningkatanKapasitas(SDM, saranaprasaranadanmanajemen)26 % 100 %DokumenPerencanaandanKerjasamaDokumenKeuangandan <strong>Umum</strong>DokumenKepegawaiandanOrganisasiTata LaksanaJumlahDokumenPerencanaandan KerjasamaJumlahDokumenKeuangan dan<strong>Umum</strong>JumlahDokumenKepegawaiandan OrganisasiTata LaksanaDokumen 6 5 5 5 5 26Dokumen 11 5 5 5 5 31Dokumen 17 5 5 5 5 37DokumenStandardisasiJumlahDokumenStandardisasiDokumen 3 5 5 5 5 23224<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


Pengembangan Infrastruktur Dasar PAPUA (Sesuai Earmarked P4B dan RKA-KL) (Dalam milyar rupiah)No Program/Kegiatan Lokasi Kab/KotaTarget/SasaranInstansi Peran Kementerian PU 2012 2013 2014Pembangunan Jalan StrategisPapua1 Bonggrang-Depapre (MP3EI)2 merauke-muting-Waropko (mP3ei)3Merauke-Okaba-Buraka-Wanam(MP3EI)Kab. Jayapura,Provinsi PapuaKab. Merauke,Provinsi PapuaKab. Merauke,Provinsi Papua32 Km 62,0 137,0 84,0545 Km 278,3 250,0 275,0152 Km 298,3 374,0 50,04 Nabire-Wagete-Enarotali (MP3EI) 284,77 Km 269,5 318,0 282,05 Timika-Mapurujaya-Pomako 44,77 Km 34,05 4,6 3,6Pengembangan Infrastruktur Dasar PAPUA (Sesuai Earmarked P4B) (Dalam milyar rupiah)NoProgram/KegiatanLokasiKab/KotaTarget/SasaranInstansi Peran Kementerian PU 2012 2013 20141 Serui-Menawi-Saubeba 51,11 Km 51,2 9,8 46,42 Jayapura-Wamena-Mulia 620,00 Km 313,5 112,5 495,73 Jayapura-Sarmi 231,9 Km 134,9 113,8 229,44 Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Batas PNG 53,00 Km 13,5 9,2 74,35 Habema – Kenyam 110,0 Km 110,0 294,0 315,2Pengembangan Infrastruktur Dasar PAPUA BARAT (Sesuai Earmarked P4B dan RKA-KL) (Dalam milyar rupiah)NoProgram/KegiatanLokasiKab/KotaTarget/SasaranInstansi Peran Kementerian PU 2012 2013 2014Pembangunan Jalan StrategisPapua Barat1 Sorong-Makbon-Mega 76 ,00 Km 20,0 10,3 10,3234Sorong-Klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (MP3EI)Manokwari (Maruni) -TelukBintuni(MP3EI)Fakfak-Hurimber-Bomberai -Bofuwer(MP3EI)606,17 Km217,17 Km162,00 Km340,0 371,0 441,0193,8 169,0 96,0114,5 76,0 81,05 Sorong-Arar Kab. Sorong 24 Km 100,0 40,0 -6 Mameh-Windesi-Wasior (Resiei) 36,3 - -7 Bomberai-Windesi-Kaimana 75,5 - -<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 225


No Usulan KegiatanKementerian PU1 Penanganan JalanLhokseumawe –Langsa (Aceh) (174Km)2 Penanganan JalanAkses Belawan(Sumut) (8 Km)3 Penanganan JalanKabupaten 3 km(KISM-Sp.Mayang)(Sumut) dan Sp.Inalum – KualaTanjung4 Perbaikan/PelapisanJalan Raya, Ruas:Lima Puluh - SimpangInalum (22 km) –(Sumut)5 Penanganan JalanPematang Siantar -Tb. Tinggi – (Sumut)(34.5 Km)MP3EIInvestasiTahun 2011(Milyar Rp)Target Tahun 2011 InvestasiTahun 2012Kegiatan/OutputTarget(KM/M)(Milyar Rp)Target Tahun 2012 InvestasiTahun 2013Kegiatan/OutputTarget(KM/M)(Milyar Rp)Target Tahun 2013 InvestasiTahun 2014Kegiatan/OutputTarget(KM/M)(Milyar Rp.)Investasi Tahun2011-2014(Milyar Rp.)75 87 61 112 335PemeliharaanRutin Jalan 120.10PemeliharaanRutin Jalan 164.64PemeliharaanRutin Jalan 158.30PemeliharaanRutin Jembatan 150.00PemeliharaanRutin Jembatan 834.00PemeliharaanRutin Jembatan 2,135.10PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan150.71Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan5.94Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan1.88PenggantianJembatan 24.00PenggantianJembatan 83.60Pelebaran Jalan10.50Pelebaran/PembangunanJalan12.11PembangunanJembatan Baru 28.10Pelebaran Jalan8.855 65 46 17 133PemeliharaanRutin Jalan 8.26PemeliharaanRutin Jalan 8.00PemeliharaanRutin Jalan 23.47PemeliharaanRutin Jembatan 50.00Pelebaran Jalan4.00Pelebaran Jalan7.0032 3236 2 2 2 42PemeliharaanRutin Jalan 7.84PemeliharaanRutin Jalan 17.23PemeliharaanRutin Jalan 15.84PemeliharaanRutin Jembatan 152.10PemeliharaanRutin Jembatan 62.30PenggantianJembatan 14.60Pelebaran/PembangunanJalan9.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan129.202 24 49 10 85PemeliharaanRutin Jalan 34.38PemeliharaanRutin Jalan 11.07PemeliharaanRutin Jalan 34.16226<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU6 (Penanganan JalanTb.Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat-BatasProv Riau)-326,71km – (Sumut)7 Pembangunan JalanAkses Kualanamu(Sumut) (8 Km)8 Pembebasan LahanJalan Tol Medan-Kualanamu-TebingTinggi (60 Km)9 PembangunanJalan Tol Medan –Kualanamu – TebingTinggi (60 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PemeliharaanRutin Jembatan 50.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan6.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan11.85Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan11.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan2.75295 209 80 66 650PemeliharaanRutin Jalan 272.45PemeliharaanRutin Jalan 253.25PemeliharaanRutin Jalan 320.23PemeliharaanRutin Jembatan 2,007.59PemeliharaanRutin Jembatan 630.20Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan5.35PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan3.52PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan29.70PenggantianJembatan 48.20PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan519.50Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan7.93PembangunanJembatan Baru 120.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan3.00PembangunanJembatan Baru 270.64PenggantianJembatan 11.90Pelebaran Jalan30.83Pelebaran/PembangunanJalan49.82PembangunanJembatan/FO/UP212.00114 102 108 1 325Pelebaran/PembangunanJalan3.50PembangunanJalan Baru 3.80PembangunanJalan Baru 6.00PembangunanJembatan/FO/UP375.00PembangunanFly Over/Underpass/Terowongan1,000.00PembangunanFly Over/Underpass/Terowongan400.00220 80 225 - 525- 227 240 540 1,007<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 227


No Usulan KegiatanKementerian PU10 Pembebasan LahanJalan Tol Medan-Binjai (35 Km)11 Pembangunan JalanTol Medan-Binjai(35 Km)12 Penanganan JalanSp.Batang-BatasDumai (Rigid) –(Riau)13 Jalan Dumai-Pelintung (JalanProvinsi)- (Riau)14 Jalan Sp. Kulim-Pelabuhan DumaiRigid -(Riau) (76 Km)15 Pembangunan JalanTol Pekanbaru-Kandis-Dumai (APBN)16 Pembebasan LahanJalan Tol Pekanbaru-Kandis-Dumai (135km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)10 13 1 12 36PemeliharaanRutin Jalan 9.32PemeliharaanRutin Jalan 9.82PemeliharaanRutin Jalan 12.82PemeliharaanRutin Jembatan 80.00PemeliharaanRutin Jembatan 232.20PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.50Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan4.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan3.0048 152 82 9 291PemeliharaanRutin Jalan 64.83PemeliharaanRutin Jalan 69.03PemeliharaanRutin Jalan 68.14PemeliharaanRutin Jembatan 80.00PemeliharaanRutin Jembatan 107.60PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.84PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.70PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan3.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan6.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan36.40PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan60.00Pelebaran Jalan18.38Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan5.50Pelebaran Jalan24.60Pelebaran/PembangunanJalan4.00- 15 450 12 477228<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU17 Jalan Sp. Lago-Sp.Buatan-Siak SriIndrapura-PelabuhanButon -(JalanProvinsi)-(Riau)18 Penanganan JalanSorek-Sp.Japura-Rengat-RumbaiJaya-K.Enok -(Riau)(224.5 Km)19 Penanganan JalanPekan Heran –Siberida-BatasProvinsi Jambi -(Riau)(100.1 Km)20 Penanganan JalanSp.Batang-LubukGaung (JalanProvinsi)-(Riau)21 Penanganan JalanLingkar Jambi - aksesjalan Talang Dukuh(23.6 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)136 109 136 40 421PemeliharaanRutin Jalan 188.25PemeliharaanRutin Jalan 194.03PemeliharaanRutin Jalan 184.59PemeliharaanRutin Jembatan 3,890.05PemeliharaanRutin Jembatan 706.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.52PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan14.47PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan11.50Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan39.94PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan793.26Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan8.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan12.81PembangunanJembatan Baru 150.00Pelebaran/PembangunanJalan9.10Pelebaran Jalan11.00PembangunanJembatan/FO/UP75.0088 173 59 13 333PemeliharaanRutin Jalan 71.46PemeliharaanRutin Jalan 63.27PemeliharaanRutin Jalan 92.11PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan11.82PemeliharaanRutin Jembatan 324.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan8.03Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan1.60Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan3.20PembangunanJembatan Baru 85.00Pelebaran/PembangunanJalan15.26Pelebaran Jalan27.1056 58 19 1 134<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 229


No Usulan KegiatanKementerian PU22 Penanganan JalanMuara Tembesi -Jambi (79 Km)23 Penanganan jalanantara MuaroJambi – PelabuhanMuara Sabak - (JalanProvinsi Rusak Berat)24 Ruas jalanmerupakan jalanprovinsi, sebagianbelum ada jalan(Berbak - UjungJabung)25 Penanganan JalanMuara Enim –Palembang (174.9Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PemeliharaanRutin Jalan 18.21PemeliharaanRutin Jalan 10.53PemeliharaanRutin Jalan 29.48PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.92PemeliharaanRutin Jembatan 72.00Pelebaran Jalan2.00Pelebaran/PembangunanJalan29.15PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan6.89Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan10.1145 112 48 15 220PemeliharaanRutin Jalan 40.53PemeliharaanRutin Jalan 69.04PemeliharaanRutin Jembatan 369.00PemeliharaanRutin Jembatan 1,722.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan10.46PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan14.85Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan12.70Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan8.45Pelebaran Jalan15.30PembangunanJembatan Baru 32.50100 68 61 82 311PemeliharaanRutin Jalan 51.11PemeliharaanRutin Jalan 219.02PemeliharaanRutin Jalan 162.47PemeliharaanRutin Jembatan 106.77PemeliharaanRutin Jembatan 1,480.40PemeliharaanRutin Jembatan 1,471.20PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan13.50PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan6.64PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan6.70Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan5.88PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan112.40PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan570.48230<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU26 Pembangunan JalanTol Palembang -Indralaya27 Pembebasan LahanJalan Tol Palembang -Indralaya28 Pelebaran jalanmenuju kawasanwisata sepanjang(pengembangandestinasi pulaubangka dsk.) –Bangka Belitung29 Jalan Tj. Pandan– Tj. Tinggi(pengembangandestinasi pulaubangka dsk.) –Bangka Belitung(38.3 Km)30 PenangananJalan Wiralaga –Sp.Pematang – (JalanProvinsi) – Lampung31 Penanganan JalanCilegon - Pasauran,telah mencakupJalan Cilegon-Anyer(JSS) (44.3 Km)32 Pembangunan JalanTol Bakauheuni –Terbanggi Besar33 Pembebasan LahanJalan Tol Bakauheuni– Terbanggi Besar34 PembangunanJalan Tol Cilegon -Bojonegara35 Pembebasan LahanJalan Tol Cilegon -Bojonegara36 Penanganan JalanSerdang - Bojonegara– Merak37 Penanganan JalanCikande – Serang –Cilegon (83.2 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)Pelebaran/PembangunanJalan3.30Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan18.42Pelebaran Jalan4.00Pelebaran Jalan12.3793 53 2 57 20551 43 20 4 11841 23 2 - 66PemeliharaanRutin Jalan 25.00PemeliharaanRutin Jembatan 156.30Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan20.0088 109 77 53 327<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 231


No Usulan KegiatanKementerian PU1 Penanganan JalanPati – Rembang –Batas Jatim – Bulu –Tuban (128.1 Km)2 Penanganan JalanPejagan-Pemalang-Pekalongan (109.3Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PemeliharaanRutin Jalan 44.88PemeliharaanRutin Jalan 43.96PemeliharaanRutin Jalan 68.00PemeliharaanRutin Jembatan 824.30PemeliharaanRutin Jembatan 795.70PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan7.94PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan24.22PenggantianJembatan 9.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan4.00PenggantianJembatan 35.00Pelebaran Jalan7.50Pelebaran Jalan6.34Pelebaran/PembangunanJalan2.50143 98 84 21 346PemeliharaanRutin Jalan 62.30PemeliharaanRutin Jalan 60.75PemeliharaanRutin Jalan 81.85PemeliharaanRutin Jembatan 59.87Pelebaran Jalan14.10PemeliharaanRutin Jembatan 478.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan2.50PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan4.25PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan386.10PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan82.50PenggantianJembatan 167.70Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan8.63Pelebaran/PembangunanJalan16.11Pelebaran Jalan4.89153 97 132 156 538PemeliharaanRutin Jalan 44.89PemeliharaanRutin Jalan 49.27PemeliharaanRutin Jalan 99.83PemeliharaanRutin Jembatan 22.56PemeliharaanRutin Jembatan 172.99PemeliharaanRutin Jembatan 2,870.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan6.59PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan482.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan2.50PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan753.80Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan7.30PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan382.50Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan6.12Pelebaran Jalan2.40Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan20.20232<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU3 Pembangunan danpemeliharaan FlyOver Kali Banteng(Menuju PelabuhanTanjung Emas)4 Penanganan JalanSemarang – Bawen– Yogyakarta (106.3Km)5 Pembangunan JalanTol Semarang - Solo6 PembangunanFisik Jalan BebasHambatan AksesTanjung Priok (E2, E2A, dan NS) dan AksesDry Port CikarangInvestasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PenggantianJembatan 300.00PembangunanJalan Baru 3.00Pelebaran/PembangunanJalan6.5045 45 45 2 137PembangunanJembatan/FO/UP45.00PembangunanFly Over/Underpass/Terowongan500.00PembangunanFly Over/Underpass/Terowongan147.0065 27 225 86 403PemeliharaanRutin Jalan 83.60PemeliharaanRutin Jalan 56.17PemeliharaanRutin Jalan 71.37PemeliharaanRutin Jembatan 35.39PemeliharaanRutin Jembatan 1,341.60PemeliharaanRutin Jembatan 891.60PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan7.51Pelebaran Jalan5.50PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan2.10PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan243.80PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan82.50Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan2.70Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan35.74Pelebaran/PembangunanJalan2.18Pelebaran Jalan9.05PembangunanFly Over/Underpass/Terowongan200.00904 1,023 552 400 2,879Pelebaran/PembangunanJalan8.00PembangunanFly Over/Underpass/Terowongan750.00PembangunanJalan Baru 1.00PembangunanJalan BebasHambatanPembangunanJalan BebasHambatan2.00-<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 233


No Usulan KegiatanKementerian PU7 Penanganan JalanPantura Cikampek –Cirebon (166.1 Km)8 Pembangunan JalanTol Bekasi – Cawang– Kampung Melayu9 Pembebasan LahanJalan Tol Bekasi –Cawang – KampungMelayu10 Pembangunan JalanBebas HambatanCisumdawu11 Pembebasan LahanJalan Tol Solo-Mantingan12 Pembebasan LahanJalan Tol Mantingan– Kertosono13 Pembangunan JalanBebas HambatanSolo - Kertosono14 Pembebasan LahanJalan Tol Pandaan -Malang15 Pembangunan JalanTol Pandaan MalangInvestasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PerencanaanTeknis DanPengawasanTeknis Jalan DanJembatan230 207 200 259 896PemeliharaanRutin Jalan 131.64PemeliharaanRutin Jalan 117.19PemeliharaanRutin Jalan 123.37PemeliharaanRutin Jembatan 1,500.00PemeliharaanRutin Jembatan 1,690.00PemeliharaanRutin Jembatan 1,640.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan306.80PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan190.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan272.20Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan35.60Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan52.07Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan21.78PembangunanJembatan/FO/UP30.00300 433 480 2,000 3,213Pelebaran/PembangunanJalan1.20PembangunanJalan BebasHambatan5.00PembangunanJalan BebasHambatan3.00PerencanaanTeknis DanPengawasanTeknis Jalan DanJembatan1.00378 200 578273 175 448150 105 501 595 1,351PembangunanJembatan/FO/UP300.00PembangunanJalan BebasHambatan9.00- 50 150 95 295-234<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU16 Pembangunan JalanTol Pasir Koja-Soreang17 Pembangunan JalanTol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi1 PembangunanJembatan PulauBalang bentangpanjang 1,314 meter(Provinsi)-(Kaltim)2 PembangunanJembatan PulauBalang bentangpendek 470 meter(Provinsi) – Selesai(Kaltim)3 Penanganan jalanSamarinda-Bontang,Sangatta-MaloyKaltim) (304.5 Km)4 Penanganan jalanbatas provinsiKalteng - Tenggarong–Samarinda Kaltim)(408.2 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)640 640145 193 190 125 653PemeliharaanRutin Jalan 255.58PemeliharaanRutin Jalan 150.54PemeliharaanRutin Jalan 246.51PemeliharaanRutin Jembatan 103.00PemeliharaanRutin Jembatan 442.30PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan5.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan32.84Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan42.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan7.43PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan460.00Pelebaran Jalan16.00Pelebaran/PembangunanJalan24.92Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan9.00PembangunanJembatan Baru 90.00Pelebaran Jalan12.0035 61 203 170 469PemeliharaanRutin Jalan 420.54PemeliharaanRutin Jalan 366.19PemeliharaanRutin Jalan 321.67PemeliharaanRutin Jembatan 130.00PemeliharaanRutin Jembatan 2,317.80PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan11.54PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan7.11Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan49.00<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 235


No Usulan KegiatanKementerian PU5 Penanganan JalanTj. Selor - Tj. Redeb– Sp.Perdu (Kaltim)(440.8 Km)6 Penanganan jalanSekadau – SanggauTayan - Pontianak –(Kalbar) (263.8 Km)7 PembangunanJembatan Tayan(Kalbar)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan460.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan2.00Pelebaran Jalan26.00207 459 353 227 1,246PemeliharaanRutin Jalan 335.78PemeliharaanRutin Jalan 419.40PemeliharaanRutin Jalan 409.84Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan19.70PemeliharaanRutin Jembatan 571.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan60.60Pelebaran/PembangunanJalan25.29PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan3.00Pelebaran Jalan33.30PembangunanJembatan/FO/UP100.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan20.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan61.68Pelebaran Jalan20.30132 145 110 101 488PemeliharaanRutin Jalan 203.19PemeliharaanRutin Jalan 236.50PemeliharaanRutin Jalan 228.00PemeliharaanRutin Jembatan 276.09PemeliharaanRutin Jembatan 1,915.81PemeliharaanRutin Jembatan 2,067.50PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan3.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.30Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan40.32PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan350.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan80.00Pelebaran Jalan4.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan9.81Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan15.00Pelebaran/PembangunanJalan30.23PembangunanJembatan Baru -Pelebaran Jalan13.40- 114 355 257 726PembangunanJalan Baru 5.00PembangunanJembatan Baru 233.60236<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU8 Penanganan jalanPontianak - SeiPinyuh - Sei Duri,(Kalbar) (98.5 Km)9 Pembangunan JalanTol Balikpapan-Samarinda10 Pembebasan LahanJalan Tol Balikpapan-Samarinda11 Penanganan jalandari Sampit - Sp.Runtu - PangkalanBun - Kumai - Sp.Runtu -runtu - (JalanNasional) (277.6 Km)12 Penanganan jalandari Sampit -Bagendang - UjungPandaran - (35 kmmasih tanah)13 Pembangunan jalandari Kotawaringin kefasilitas penggilingan(mills) sepanjang 116km-(Kalteng)14 PembangunanJalan Ketapang danfasilitas penggilingan(mills) sepanjang67,6 km-(Kalbar)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)69 46 20 47 182PemeliharaanRutin Jalan 17.99PemeliharaanRutin Jalan 135.30PemeliharaanRutin Jalan 97.30PemeliharaanRutin Jembatan 43.84PemeliharaanRutin Jembatan 1,593.80PemeliharaanRutin Jembatan 841.60PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan34.16PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan7.50PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan390.00PenggantianJembatan 100.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan20.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan10.0058 127 154 74 413PemeliharaanRutin Jalan 255.00PemeliharaanRutin Jalan 261.45PemeliharaanRutin Jalan 210.90PemeliharaanRutin Jembatan 296.00PemeliharaanRutin Jembatan 291.41PemeliharaanRutin Jembatan 245.45PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan11.54PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan10.68PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan8.50Pelebaran/PembangunanJalan6.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan13.36Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan44.24Pelebaran Jalan11.02<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 237


No Usulan KegiatanKementerian PU15 Pelebaran jalanmenuju kawasanwisata sepanjang 30km (PengembanganDestinasi PulauDerawan danTanjung Batu) –(Kaltim)16 Pembangunan jalanlingkungan kawasanwisata terpadu (PengembanganDestinasi PulauDerawan danTanjung Batu) –(Kaltim)17 Pelebaran JalanSamarinda menujuTenggarong(pengembanganDestinasi P.Parai Kumala –Tenggarong) Kaltim1 Penanganan jalandari Batas Sultra -Malili - Masamba- Palopo - Siwa -(Sulsel) (317.9 Km)12 Penanganan jalandari Siwa - Parepare- Barru - Maros- Makassar. -(Sulsel)(312.9 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)36 32 67 49 184PemeliharaanRutin Jalan 314.01PemeliharaanRutin Jalan 317.87PemeliharaanRutin Jalan 307.00PemeliharaanRutin Jembatan 1,633.78PemeliharaanRutin Jembatan 3,483.48PemeliharaanRutin Jembatan 5,630.47PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan4.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan2.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan4.63Pelebaran/PembangunanJalan3.76Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan2.50Pelebaran Jalan14.79Pelebaran Jalan322 204 178 125 829PemeliharaanRutin Jalan 146.51PemeliharaanRutin Jalan 297.99PemeliharaanRutin Jalan 299.83PemeliharaanRutin Jembatan 1,732.30PemeliharaanRutin Jembatan 2,438.50PemeliharaanRutin Jembatan 6,004.65Pelebaran/PembangunanJalan6.10PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan5.30PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan22.19PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan149.30Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan24.52Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan4.00PembangunanJembatan Baru 187.83-238<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU3 Penanganan JalanMaros - Watampone-Pelabuhan Bajo E.-(Sulsel) (158.6 Km)4 Penanganan jalanParigi - Poso -Tentena - Tidantana(Batas Sulsel) -.(Sultra) (293.2 Km)5 Penanganan jalanmendukung kegiatantambang / industrinikel di KolakaUtara menuju kePelabuhan Lasusua –Batas Sulsel (Sultra)(279.8 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PenggantianJembatan 20.00Pelebaran Jalan4.71PembangunanJembatan Baru 104.00PembangunanFly Over/Underpass/Terowongan100.00Pelebaran Jalan18.067 40 26 36 109PemeliharaanRutin Jalan 158.57PemeliharaanRutin Jalan 152.47PemeliharaanRutin Jalan 150.50PemeliharaanRutin Jembatan 387.20PemeliharaanRutin Jembatan 1,171.90PemeliharaanRutin Jembatan 1,365.33PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan9.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan7.72PenggantianJembatan 30.00Pelebaran Jalan3.36Pelebaran Jalan2.5022 59 123 49 253PemeliharaanRutin Jalan 390.38PemeliharaanRutin Jalan 276.44PemeliharaanRutin Jalan 261.15PemeliharaanRutin Jembatan 3,922.00PemeliharaanRutin Jembatan 2,646.00PemeliharaanRutin Jembatan 7,737.25PembangunanJembatan/FO/UP75.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan5.00Pelebaran Jalan32.37PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan74.20Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan4.70PembangunanJembatan Baru 40.00Pelebaran Jalan5.0026 92 142 208 468<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 239


No Usulan KegiatanKementerian PU6 Penanganan JalanSp-Torobulu - Lainea– Mandonga (Sultra)(135.1 Km)7 Penanganan JalanKendari – Asera(Sultra) (125.4 Km)8 Penanganan JalanMajene - Tapalang- Mamuju – (Sulbar)(143.1 Km)9 Penanganan JalanMajene - Polewali –(Sulbar) (49.8 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PemeliharaanRutin Jalan 261.15PemeliharaanRutin Jalan 211.51PemeliharaanRutin Jembatan 224.00PemeliharaanRutin Jembatan 4,219.55Pelebaran Jalan18.65Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan6.29Pelebaran Jalan27.1821 50 62 49 182PemeliharaanRutin Jalan 139.95PemeliharaanRutin Jalan 117.85Pelebaran Jalan6.31PemeliharaanRutin Jembatan 2,434.20Pelebaran Jalan14.3046 14 100 48 208PenggantianJembatan 28.00PemeliharaanRutin Jalan 121.81PemeliharaanRutin Jalan 110.63Pelebaran Jalan3.00PemeliharaanRutin Jembatan 1,059.76PenggantianJembatan 109.60Pelebaran Jalan19.6389 212 97 55 453PemeliharaanRutin Jalan 116.71PemeliharaanRutin Jalan 84.07PemeliharaanRutin Jalan 105.56PemeliharaanRutin Jembatan 1,611.20PemeliharaanRutin Jembatan 1,638.70PemeliharaanRutin Jembatan 1,586.40PenggantianJembatan 41.55Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan3.11PenggantianJembatan 149.00Pelebaran/PembangunanJalan121.00PenggantianJembatan 118.00Pelebaran Jalan18.69Pelebaran Jalan76.7813 1 2 2 18PemeliharaanRutin Jalan 39.74PemeliharaanRutin Jalan 49.80PemeliharaanRutin Jalan 49.80PemeliharaanRutin Jembatan 602.00PemeliharaanRutin Jembatan 595.00PemeliharaanRutin Jembatan 560.00240<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU10 Penanganan JalanAtinggola – Maelang– Kaiya (Sulut) (121.5Km)11 Pembangunan JalanTol Manado – Bitung(46 Km)12 Pembebasan LahanJalan Tol Manado-Bitung (46 Km)1 Penanganan JalanTohpati – Kosamba(11.8 Km)2 Pembangunandan PemeliharaanUnderpass DewaRuci3 Pembangunan JalanTol Probolinggo-Pasuruan-Banyuwangi4 Penanganan Jalandari Benete -Simpang Negaramendukungperikanan & rumputlaut (72.1 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan7.96129 181 95 154 559PemeliharaanRutin Jalan 108.97PemeliharaanRutin Jalan 125.98PemeliharaanRutin Jalan 139.91PemeliharaanRutin Jembatan 546.00PemeliharaanRutin Jembatan 1,286.20PemeliharaanRutin Jembatan 1,222.10PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan7.29Pelebaran Jalan35.20PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan42.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan10.00PembangunanJembatan Baru 10.00PenggantianJembatan 9.00Pelebaran Jalan18.00- 480 960 (pemerintah)- - - - -141 32 65 2 240PemeliharaanRutin Jalan 6.80PemeliharaanRutin Jalan 8.72PemeliharaanRutin Jalan 22.15Pelebaran Jalan1.81Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan3.75PembangunanJembatan Baru 230.00- 90 50 130 270PembangunanFly Over/Underpass/Terowongan625.00PembangunanFly Over/Underpass/Terowongan333.0059 9 63 8 139PemeliharaanRutin Jalan 57.81PemeliharaanRutin Jalan 193.31PemeliharaanRutin Jalan 54.39<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 241


No Usulan KegiatanKementerian PU5 Akses BandaraInternasionalLombok (Selesai2011)6 Penanganan Jalandari Bangau - Dompu- Ramba - Lb. Bajomendukung industrirumput laut (159.2Km)7 Jalan Ende keMbay terdiri dariJalan Nasional,Kabupaten, danStrategis Nasional.Jalan nasional yangmendukung akseske Bandara Mbayadalah Bajawa - Ende(125.7 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PemeliharaanRutin Jembatan 252.00PemeliharaanRutin Jembatan 2,085.90PemeliharaanRutin Jembatan 329.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan6.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan4.37Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan2.50PenggantianJembatan 20.00PenggantianJembatan 15.00Pelebaran Jalan12.72Pelebaran/PembangunanJalan12.04218 12 27 3 260PemeliharaanRutin Jalan 8.88PembangunanJalan Baru 7.00Pembangunan/Pelebaran Jln diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan3.95234 177 131 10 552PemeliharaanRutin Jalan 119.28PemeliharaanRutin Jalan 131.12PemeliharaanRutin Jalan 148.48PemeliharaanRutin Jembatan 1,021.10PemeliharaanRutin Jembatan 732.45PemeliharaanRutin Jembatan 1,170.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan4.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan3.42Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan22.17PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan62.90PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan127.10Pelebaran Jalan18.29Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan3.35Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan5.60Pelebaran/PembangunanJalan55.46Pelebaran Jalan37.9749 148 70 6 273242<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU8 Penanganan jalanEnde - Maumere–Magepanda (172.6Km)9 Penanganan JalanBolok - Tenau- Kupang – Oesapa -Oesau (59.4 Km)1 Penanganan jalanMerauke - Muting –Waropko (511.4 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PemeliharaanRutin Jalan 88.42PemeliharaanRutin Jalan 90.54PemeliharaanRutin Jalan 116.95PemeliharaanRutin Jembatan 553.20PemeliharaanRutin Jembatan 660.36PemeliharaanRutin Jembatan 720.18PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan55.60PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan6.80PenggantianJembatan 40.00Pelebaran/PembangunanJalan2.00PenggantianJembatan 15.00Pelebaran Jalan10.00Pelebaran Jalan26.2253 69 58 7 187PemeliharaanRutin Jalan 126.10PemeliharaanRutin Jalan 119.73PemeliharaanRutin Jalan 132.70PemeliharaanRutin Jembatan 1,499.00PemeliharaanRutin Jembatan 1,109.70PemeliharaanRutin Jembatan 1,712.14PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan10.57PenggantianJembatan 28.00PenggantianJembatan 47.00Pelebaran Jalan13.30Pelebaran Jalan14.707 55 29 3 94PemeliharaanRutin Jalan 55.59PemeliharaanRutin Jalan 45.21PemeliharaanRutin Jalan 54.11PemeliharaanRutin Jembatan 320.50PemeliharaanRutin Jembatan 433.70Pelebaran Jalan7.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan3.80PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.00Pelebaran Jalan12.18210 250 275 134 869PemeliharaanRutin Jalan 447.52PemeliharaanRutin Jalan 480.16PemeliharaanRutin Jalan 563.45PemeliharaanRutin Jembatan 98.94PemeliharaanRutin Jembatan 600.00PemeliharaanRutin Jembatan 4,247.46PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan7.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan11.63PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan7.09<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 243


No Usulan KegiatanKementerian PU2 Penanganan jalanFak-Fak -Kokas –Bomberai (139.9 Km)3 Penanganan jalanManokwari – Kebar –Sorong (606.2 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan7.60Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan19.92Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan142.45PenggantianJembatan 140.00PenggantianJembatan 182.82PenggantianJembatan 72.98Pelebaran/PembangunanJalan20.50Pembangunan/Duplikasi Jbt diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan20.0088 76 81 42 287PemeliharaanRutin Jalan 120.23PemeliharaanRutin Jalan 131.34PemeliharaanRutin Jalan 80.52Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan28.00PemeliharaanRutin Jembatan -PemeliharaanRutin Jembatan 1,187.47PenggantianJembatan 10.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan3.09PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan4.21PembangunanJembatan/FO/UP12.50Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan15.29Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan17.43PenggantianJembatan 32.00PenggantianJembatan 4.21PembangunanJembatan Baru 16.84292 371 441 271 1,375PemeliharaanRutin Jalan 541.13PemeliharaanRutin Jalan 392.66PemeliharaanRutin Jalan 390.27PemeliharaanRutin Jembatan 81.70PemeliharaanRutin Jembatan 3,262.30PemeliharaanRutin Jembatan 2,139.40PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan5.26PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan10.95PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan7.42PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan20.40Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan64.56Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan130.11Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan50.22PembangunanJembatan Baru 136.50PenggantianJembatan 3.37Pelebaran/PembangunanJalan12.79PembangunanJembatan Baru 221.07PembangunanJembatan/FO/UP147.44Pelebaran Jalan5.30244<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU4 Penanganan jalanMerauke – Okaba-(Buraka)-Wanam-Bian-Wogikel (152km) (PelabuhanEkspor) JalanPropinsi (MendukungMIFEE)5 Penanganan jalanDepapre-Bonggrangdan ring roadJayapura (137.1 Km)6 PenangananJalan Timika–Potowaiburu-Enarotali-Nabire(427.7 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)135 374 50 265 824Pembangunan/Pelebaran Jln diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan60.63PembangunanJalan Baru 12.00Pembangunan/Duplikasi Jbt diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan100.0041 137 84 78 340PemeliharaanRutin Jalan 133.20Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan8.20Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan54.93PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan1.10PembangunanJalan Baru 0.31Pembangunan/Pelebaran Jln diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan0.20Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan1.60PenggantianJembatan 15.00Pelebaran/PembangunanJalan1.90PembangunanJembatan/FO/UP48.26268 318 292 194 1,072PemeliharaanRutin Jalan 248.80PemeliharaanRutin Jalan 261.14PemeliharaanRutin Jalan 241.97PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan6.08PemeliharaanRutin Jembatan 300.00PemeliharaanRutin Jembatan 4,223.06PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan180.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan29.14PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan0.71<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 245


No Usulan KegiatanKementerian PU7 Penanganan JalanMaruni– Bintuni(217.1 Km)8 Penanganan Daeo -Bere-Bere (55.7 Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan20.90PenggantianJembatan 125.92PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan62.05PenggantianJembatan 27.25PembangunanJalan Baru 19.21Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan14.02Pelebaran/PembangunanJalan17.66PembangunanJembatan Baru 167.10PenggantianJembatan 38.52PembangunanJembatan/FO/UP86.67PembangunanJalan Baru 3.00PembangunanJembatan Baru 447.90Pelebaran Jalan3.17Pembangunan/Pelebaran Jln diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan13.7686 169 96 74 425PemeliharaanRutin Jalan 192.16PemeliharaanRutin Jalan 243.69PemeliharaanRutin Jalan 302.35PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan26.30PemeliharaanRutin Jembatan 1,691.20PemeliharaanRutin Jembatan 2,496.90Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan11.97PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan5.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan2.73Pelebaran/PembangunanJalan14.24Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan15.20Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan11.52PembangunanJembatan/FO/UP20.00PenggantianJembatan 42.00PembangunanJalan Baru 4.00PembangunanJalan Baru 10.00PembangunanJembatan Baru 44.90PembangunanJembatan Baru 78.40Pelebaran Jalan2.20Pelebaran Jalan2.5042 35 25 21 123PemeliharaanRutin Jalan 41.69PemeliharaanRutin Jalan 27.18PemeliharaanRutin Jalan 45.69PemeliharaanRutin Jembatan 476.67PemeliharaanRutin Jembatan 396.00PemeliharaanRutin Jembatan 2,302.32246<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN


No Usulan KegiatanKementerian PU9 Penanganan JalanKumbe-Okaba-Nakias10 Penanganan JalanDaruba - Wayabula11 Masohi – Haya -Laimu1 Penanganan JalanLhokseumawe –Langsa (Aceh) (174Km)Investasi Tahun2011 (MilyarRp)Target Tahun 2011 Investasi Tahun2012 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2012 Investasi Tahun2013 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp)Target Tahun 2013 Investasi Tahun2014 (MilyarKegiatan/OutputTarget(KM/M)Rp.)Investasi Tahun2011-2014 (MilyarRp.)PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan55.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan51.00PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJalan10.00Pelebaran/PembangunanJalan14.00Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan11.00PenggantianJembatan 40.00PembangunanJembatan/FO/UP55.00PenggantianJembatan 40.00Pembangunan/Pelebaran Jln diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan0.8925 15 41 3 84Pembangunan/Pelebaran Jln diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan5.63Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan10.00Pembangunan/Pelebaran Jln diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan10.6737 60 48 7 152PemeliharaanRutin Jalan 77.44PemeliharaanRutin Jalan 70.68PemeliharaanRutin Jembatan 1,338.30PemeliharaanRutin Jembatan 4,944.86Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan5.07PemeliharaanBerkala/RehabilitasiJembatan49.30Pembangunan/Pelebaran Jln diKaw. Srategis,Perbatasan,Wil. Terluar &Terdepan18.04Rekonstruksi/PeningkatanStruktur Jalan12.00Pelebaran Jalan5.0075 87 61 112 335PemeliharaanRutin Jalan 120.10PemeliharaanRutin Jalan 164.64PemeliharaanRutin Jalan 158.30<strong>BAB</strong> 5 - PROGRAM DAN KEGIATAN 247


<strong>BAB</strong>6PENUTUP


<strong>BAB</strong> 6PENUTUPReview Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PU tahun 2010-2014 merupakan penajaman target-targetyang akan dicapai sebagai konsekuensi logis dari adanya perubahan lingkungan strategis termasuk di dalamnyaadanya Direktif Presiden yang harus diakomodir sebagai kebutuhan new initiatives pada kurun waktu2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2013 -2014.Review Rencana Strategis (Renstra) ini harus dijadikan sebagai arahan penyelenggaraan bidang pekerjaanumum dan penataan ruang yang dijabarkan dalam program dan kegiatan bagi setiap Unit Organisasi dilingkungan Kementerian <strong>Pekerjaan</strong> <strong>Umum</strong> untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Kementerian denganmemenuhi aspek akuntabilitas.Pelaksanan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam review Renstra tersebut akan memerlukankoordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah,Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secaraoptimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitaspelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umumdan permukiman yang berbasis penataan ruang perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undanganyang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kedepan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output danoutcome yang optimal.Dalam rangka sinergi dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah akan terus meningkatkan perhatian yanglebih besar pada aspek peningkatan kapasitas daerah (local capacity building) sehingga kompetensi dan kemandirianPemerintah Daerah dapat dicapai dalam tempo yang tidak terlalu lama. Oleh karena itu, tugasPemerintah untuk mempercepat penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan berupa Norma, Standar, Pedoman,dan Kriteria (NSPK) termasuk peraturan daerah serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye/sosialisasi,pertukaran pengalaman, dan penyebarluasan NSPK yang sekaligus sebagai landasan untukpelaksanaan RPJMN tahap ke III pada periode tahun 2015-2019.250<strong>BAB</strong> 6 - PENUTUP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!