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Archivo - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

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RELACIÓN DE ORDENES DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2010<br />

N O/S Fecha SIAF RUC Razon Social CONCEPTO MONTO<br />

14 2047 01/10/2010 7301 10087706953 OLIVOS OLGUIN EDUARDO<br />

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA VALUACIÓN COMERCIAL DE 185<br />

PREDIOS, IDENTIFICADOS COMO AFECTADOS POR EL DERECHO DE<br />

VIA DEL PROYECTO CORREDOR VIAL INTEROCEANICO DEL SUR,<br />

TRAMO 2: URCOS-PTE INAMBARI, SEGUNDA ETAPA, PERU-BRASIL,<br />

DEL ITEM 01 AL 185, UBICADOS EN EL DISTRITO DE CCATCA; 01<br />

PREDIO, AFECTADOS POR EL DERECHO DE VIAL INTEROCEANICO<br />

DEL SUR- TRAMO II: URCOS-PUENTE INAMBARI, UBICADO ENTRE EL<br />

KM 231+802 AL 232+ 245, SECTOR CADENA, DISTRITO DE CAMANTI,<br />

PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DEL CUSCO. PAGO<br />

CORRESPONDIENTE AL 100% DEL SERVICIO TOTAL. 2,659.00<br />

15 2048 01/10/2010 7306 10078573878 ODE PEREYRA SOFIA INES<br />

16 2049 01/10/2010 3331 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS<br />

17 2050 01/10/2010 7286 20509895776 TEKTRONIC E.I.R.L.<br />

18 2051 01/10/2010 7309 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

19 2052 01/10/2010 7320 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

20 2053 01/10/2010 7321 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

21 2054 01/10/2010 7322 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

22 2055 01/10/2010 7323 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

23 2056 01/10/2010 7324 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

24 2057 01/10/2010 7325 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

25 2058 01/10/2010 7326 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> Presencia Notarial en Acto Público para la Adjudicación Directa<br />

Selectiva Nº001-2010/VIVIENDA-OGA-UE.001 Primera convocatoria, bajo el<br />

ámbito <strong>de</strong>l Decreto <strong>de</strong> Urgencia Nº078-2009 Contratación <strong>de</strong>l Servicio <strong>de</strong><br />

Consultoría para la Supervisión <strong>de</strong> la ejecución <strong>de</strong> la Obra "Mejoramiento <strong>de</strong><br />

Vías Urbanas <strong>de</strong> la Alameda <strong>de</strong> los Descalzos y Paseo <strong>de</strong> Aguas, distrito <strong>de</strong>l<br />

Rímac, provincia y <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Lima".<br />

952.00<br />

Servicio <strong>de</strong> Programa <strong>de</strong> Seguros 2009-2010 para el <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>,<br />

Construcción y <strong>Saneamiento</strong>, a fin <strong>de</strong> que sea prestado <strong>de</strong> acuerdo a las<br />

condiciones establecidas en las Bases <strong>de</strong> la A.M.C.Nº059-2009-VIVIENDA-<br />

OGA-UE.001. - Pago correspondiente al período <strong>de</strong>l 01/09/2010 al<br />

01/10/2010. Factura Nº 320-92199. 88,436.71<br />

Ítem Nº 01. S/. 7 980,00 (siete mil nueve cientos ochenta y 00/100 nuevos<br />

soles) - 2.6GHz. (Intel Dual Core PROCESADOR). UPCS,DN, PIMBP,<br />

DNS,OGA. Ítem Nº 02. S/. 7 500,00 (siete mil quinientos y 00/100<br />

nuevos soles) - 3.0GHz. (Intel Core 2 Duo PROCESADOR). PML,PP,PGT,<br />

RH,OGPP,DNU. 15,480.00<br />

Servicio <strong>de</strong> agenciamiento <strong>de</strong> pasajes aéreos nacionales. Ruta: Lima -<br />

Cuzco - Lima - VIVANCO DUEÑAS, Guillermo E. Documentos <strong>de</strong><br />

cobranza: 010 Nº 109024 Factura 010 Nº 0035521. Documentos <strong>de</strong><br />

cobranza: 010 Nº 109040 Factura 010 Nº 0035529. 1,350.59<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES.<br />

RUTA: LIMA-CUZCO/ CUZCO-LIMA COMISIONADO: -JOSE LUIS<br />

BENAVENTE FRISANCHO -RUBEN EDGAR SEGURA DE LA PEÑA -<br />

HAYDEE YONG LEE DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-108864<br />

FACTURA Nº 010-0035361 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-108875<br />

FACTURA Nº 010-0035370 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-108865<br />

FACTURA Nº 010-0035362 2,475.13<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -<br />

DNV RUTA:LIMA-TARAPOTO/TARAPOTO-LIMA COMISIONADO:<br />

-GUSTAVO VENTURA CAVERO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

108309 FACTURA Nº010-0034885 1,114.92<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-DV<br />

RUTA:LIMA-JULIACA/JULIACA-LIMA COMISIONADO: -GUSTAVO<br />

VENTURA CAVERO. DOCUMENTO DE COBRANZA N?7 010-108822<br />

FACTURA Nº 010-0035332 1,138.12<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-<br />

PGT RUTA: LIMA-HUANUCO/ HUANUCO-LIMA COMISIONADO: -<br />

MIGUEL IVAN VASSALLO OLANO. DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

108876 FACTURA NÄ 010-035371 328.59<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES -<br />

PIMBP RUTA: LIMA-PIURA/PIURA-LIMA COMISIONADO: JOSE LUIS<br />

GAVILANO CARBAJO DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-108993<br />

FACTURA Nº 010-0035477 1,237.65<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-<br />

PASH RUTA: LIMA-CHICLAYO/CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -<br />

ANGELINA MILAGROS SASIETA TELLO DOCUMENTO DE COBRANZA<br />

Nº 010-108845 FACTURA Nº 010-0035345 1,045.22<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-<br />

PASH RUTA: LIMA-PIURA/PIURA-LIMA COMISIONADO: -JULIANA<br />

GUERRA FLORES DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-108981<br />

FACTURA Nº 010-0035470 1,237.65<br />

26 2059 04/10/2010 3364 20256136865<br />

SERVICIOS POSTALES DEL PERU<br />

SOCIEDAD ANONIMA "SERPOST S.A."<br />

27 2060 04/10/2010 7338 10105563731 CRUZADO CHAVEZ JOSE FERMIN<br />

28 2061 04/10/2010 7328 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

29 2062 04/10/2010 7329 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

Servicio <strong>de</strong> mensajería a nivel nacional para la distribución <strong>de</strong> la<br />

correspon<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>, Construcció y <strong>Saneamiento</strong> <strong>de</strong><br />

acuerdo a las condiciones establecidas en las Bases <strong>de</strong>l Concurso Público<br />

Nº002-2009-VIVIENDA-OGA-UE.001 (Ítem Nº2). - Factura Nº179- 0042276.<br />

Pago correspondiente al mes <strong>de</strong> agosto 2010.<br />

7,729.65<br />

Servicio <strong>de</strong> Confección <strong>de</strong> 2 armarios con estantes <strong>de</strong> melamine para la<br />

Dirección Nacional <strong>de</strong> Construcción <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Vivienda</strong>, Construcción<br />

y <strong>Saneamiento</strong> Medidas: armario <strong>de</strong> 1.20 x 1.05 x 0.40 con tres niveles <strong>de</strong><br />

estantes <strong>de</strong> melamine, con puertas. 960.00<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-<br />

PGT RUTA:LIMA-CHICLAYO/CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -<br />

FRANCISCO BENEL BERNAL DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

108882 FACTURA Nº 010-035377 1,058.86<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-<br />

PGT RUTA:LIMA-CHICLAYO/CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -ISABEL<br />

MOROMI NAKATA DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-108949<br />

FACTURA Nº 010-035441 1,058.86<br />

30 2063 04/10/2010 7330 20100912768 TRAVEL GROUP PERU SA<br />

SERVICIO DE AGENCIAMIENTO DE PASAJES AEREOS NACIONALES-<br />

PGT RUTA: LIMA-CHICLAYO/CHICLAYO-LIMA COMISIONADO: -<br />

DINORA ZORANAYWA ALVAREZ MEDINA -JENNY CARPIO MANSEN DE<br />

SANCHEZ -AUGUSTO MANUEL MENDOZA CASTILLO -ADRIAN<br />

FERNANDO NEYRA PALOMINO. DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

108880 FACTURA Nº 010-0035375 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

108879 FACTURA Nº 010-0035374 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

108881 FACTURA Nº 010-0035376 DOCUMENTO DE COBRANZA Nº 010-<br />

108878 FACTURA Nº 010-0035373<br />

3,259.69

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