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RELACION ANALITICA DE PAGO A PROVEEDORES ENERO 2012

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PR 3843 121729 AUTOMOTRIZ RIMAR S.A. <strong>DE</strong> C.V.PR 3844 153564 QPN NUEVO LEON,S.A. <strong>DE</strong> C.V.CON 3845 153870 <strong>DE</strong>SARROLLOS LANK, S.A. <strong>DE</strong> C.V.PR 3846 122454PR 3846 122454ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIO LOS ANGELES S.A. <strong>DE</strong>C.V.ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIO LOS ANGELES S.A. <strong>DE</strong>C.V.PR 3847 154106 SERVICIO POSTAL MEXICANOPR 3852 122398 RENTA <strong>DE</strong> AUTOS BLINDS S.A. <strong>DE</strong> C.V.2 TAMBOR TRASERO, 1 JUEGO <strong>DE</strong> BALATASTRASERAS Y <strong>DE</strong>LANTERAS, 1 ROTOR <strong>DE</strong>DISCO <strong>DE</strong>LANTERO, 2 JUEGO <strong>DE</strong>HERRAJES TRASERO, RECTIFICADOR <strong>DE</strong>ROTOR <strong>DE</strong>LANTERO, MANO <strong>DE</strong> OBRA 05-JAN-12 ADM5386 11,507.204509 ENTREGA <strong>DE</strong> AVISOS <strong>DE</strong> TARIFAUNICA ESPECIAL/2010 05-JAN-12 ADM24620 66,688.11CONT.1127-2011 EST NO 2 CONSTR. <strong>DE</strong>ESTACIONAMIENTO EN UNIDAD<strong>DE</strong>P.CE<strong>DE</strong>CO 05-JAN-12 66 530,398.64SA-DA-CM-65/10 <strong>DE</strong>L 14 A 20NOVIEMBRE/2011 CONSUMO <strong>DE</strong> 26325.83LITROS MAGNA 06-JAN-12 ADM9165 253,781.01SA-DA-CM 65/10 14 AL 20 <strong>DE</strong> NOVIEMBRE2011 CONSUMO <strong>DE</strong> 26325.83 LITROS <strong>DE</strong>MAGNA 06-JAN-12 ADM9167 123,804.40103000 NOTIFICACIONES <strong>DE</strong> IMPUESTOPREDIAL 06-JAN-12 398 319,300.00RP-SS-66-A/09 MARZO/2010 RENTA <strong>DE</strong>UNIDAD BLINDADA 09-JAN-12 ADM2103 98,600.00PR 3853 122643 BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPADCS-29/11 AGOSTO-2011 REVISTA BANNERPUBLICITARIO www:informatw:com:mx 09-JAN-12 131 23,200.00PR 3853 122643 BENITO SERGIO RODRIGUEZ CHAPADCS-29/11 SEPT/2011 REVISTA BANERPUBLICITARIO www informatw.com.mx 09-JAN-12 135 23,200.00PR 3856 150067ASOCIACION NACIONAL PRO-SUPERACIONPERSONAL A.C.SA-DA-DIF-15/11JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE YOCTUBRE/2011 CUOTAS CAPACITACIONP/VOLUNTARIADO <strong>DE</strong> SUPERACION 09-JAN-12 ADM2703 20,926.80PR 3857 122674 AXTEL SAB <strong>DE</strong> C. V.SEPTIEMBRE 2011 CONSUMO <strong>DE</strong>TELEFONIA FIJA 09-JAN-12 ADM9753590C 744,198.57PR 3858 150002 COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDADNOVIEMBRE 2011 FACTURACION <strong>DE</strong>SERVICIOS CORRESPONDIENTES A LACUENTA <strong>DE</strong> LA ZONA ORIENTE 09-JAN-12 3858 82,764.00PR 3859 150002 COMISION FE<strong>DE</strong>RAL <strong>DE</strong> ELECTRICIDADNOVIEMBRE/2011 ENERGIACORRESPONDIENTE <strong>DE</strong> ALUMBRADO 09-JAN-12 ADMOD60935 1,915,741.00PR 3860 121355SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. <strong>DE</strong> C.V.GRUPO FINANCIERO BANORTESA-DA-SA-18/11 <strong>DE</strong>L 31/07/2011 AL31/10/2011 SEGURO <strong>DE</strong> VEHICULOSOFICIALES <strong>DE</strong>L MPIO. <strong>DE</strong> SAN NICOLAS <strong>DE</strong>LOS GARZA N.L. 09-JAN-12 ADM8121809 1,559,808.83

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