"RK Mag" de 2010 en pdf - Mairie du Relecq Kerhuon
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finances<br />
Une ville qui se développe<br />
Ur gêr Ag a za war-raok<br />
Budget primitif <strong>2010</strong><br />
Le budget voté <strong>en</strong> <strong>2010</strong> ti<strong>en</strong>t compte <strong>de</strong> la persistance <strong>de</strong> la crise<br />
économique. Nous avons ainsi limité l’augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> nos dép<strong>en</strong>ses<br />
tout <strong>en</strong> maint<strong>en</strong>ant un niveau élevé <strong>de</strong> services à la population et <strong>en</strong><br />
poursuivant notre programme d’investissem<strong>en</strong>t.<br />
■ La section <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t<br />
La section <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t s’équilibre à<br />
8 700 328 €<br />
Charges <strong>de</strong> personnel mises à part et sans création<br />
<strong>de</strong> nouveau poste, les dép<strong>en</strong>ses réelles <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t<br />
<strong>2010</strong> diminu<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 0,16 % par rapport<br />
à celles <strong>de</strong> l’année 2009.<br />
La contribution au financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la section d’investissem<strong>en</strong>t,<br />
ou autofinancem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>meure élevée et se<br />
chiffre à 1 736 000 €.<br />
Nos recettes <strong>2010</strong> ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t compte d’une légère<br />
hausse <strong>de</strong> la population constatée <strong>en</strong> 2009. Par<br />
ailleurs, bi<strong>en</strong> que les dotations <strong>de</strong> l’État baiss<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />
manière significative (manque à gagner <strong>de</strong> 9 468 € <strong>en</strong><br />
<strong>2010</strong>), l’effort fiscal <strong>de</strong>mandé aux habitants <strong>de</strong> notre<br />
commune nous permet <strong>de</strong> maint<strong>en</strong>ir la qualité <strong>de</strong>s<br />
services r<strong>en</strong><strong>du</strong>s à la population.<br />
■ La section d’investissem<strong>en</strong>t<br />
La section d’investissem<strong>en</strong>t s’équilibre à<br />
3 291 121 €<br />
Sur ce montant, 1 022 064 € représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t les restes<br />
à réaliser <strong>de</strong> l’année 2009. Les propositions nouvelles<br />
se mont<strong>en</strong>t à 2 269 057 €.<br />
En 2009, nous avons souscrit au plan <strong>de</strong> relance<br />
<strong>de</strong> l’État, ce qui nous a con<strong>du</strong>it à « doper » nos<br />
dép<strong>en</strong>ses d’investissem<strong>en</strong>t. Nos investissem<strong>en</strong>ts<br />
revi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à leur niveau normal <strong>en</strong> <strong>2010</strong>, ils rest<strong>en</strong>t<br />
cep<strong>en</strong>dant supérieurs aux investissem<strong>en</strong>ts<br />
<strong>de</strong>s années 2008 et antérieures.<br />
Les principaux investissem<strong>en</strong>ts prévus au budget ont<br />
pour objectif l’amélioration <strong>de</strong>s services r<strong>en</strong><strong>du</strong>s à<br />
notre population :<br />
> Aménagem<strong>en</strong>t d’un accueil <strong>de</strong>s usagers à la mairie.<br />
Dép<strong>en</strong>ses <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>2010</strong> : 8 700 328 €<br />
Recettes <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>2010</strong> : 8 700 328 €<br />
617 155 €<br />
333 612 €<br />
120 940 €<br />
690 790 € 185 132 €<br />
101 771 €<br />
115 603 €<br />
1 736 000 €<br />
616 360 €<br />
452 366 €<br />
158 000 €<br />
79 000 €<br />
9 008 €<br />
55 000 €<br />
1 950 841 €<br />
1 310 585 €<br />
1 462 250 €<br />
1 950 841 €<br />
5 379 753 €<br />
34 336 €<br />
104 335 €<br />
1 887 819 €<br />
12<br />
Intérêts <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte : 115 603 €<br />
Autofinancem<strong>en</strong>t : 1 736 000 €<br />
Attribution <strong>de</strong> comp<strong>en</strong>sation à BMO : 1 462 250 €<br />
Fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s services communs : 1 887 819 €<br />
Opérations non v<strong>en</strong>tilables : 104 335 €<br />
Sécurité et salubrité publique : 34 336 €<br />
Enseignem<strong>en</strong>t Formation : 1 310 585 €<br />
Culture : 617 155 €<br />
Sports et Jeunesse : 333 612 €<br />
Action sociale, santé et logem<strong>en</strong>t : 120 940 €<br />
Famille : 690 790 €<br />
Environnem<strong>en</strong>t - Aménagem<strong>en</strong>ts : 185 132 €<br />
Action économique : 101 771 €<br />
Impôts et taxes : 5 379 753 €<br />
Dotations, subv<strong>en</strong>tions et participations : 1 950 841 €<br />
Pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong>s services, <strong>du</strong> domaine et v<strong>en</strong>tes diverses : 616 360 €<br />
Résultat reporté : 452 366 €<br />
Atténuations <strong>de</strong> charges : 158 000 €<br />
Pro<strong>du</strong>its exceptionnels : 9 008 €<br />
Opérations non v<strong>en</strong>tilables : 55 000 €