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"RK Mag" de 2010 en pdf - Mairie du Relecq Kerhuon

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finances<br />

Une ville qui se développe<br />

Ur gêr Ag a za war-raok<br />

Budget primitif <strong>2010</strong><br />

Le budget voté <strong>en</strong> <strong>2010</strong> ti<strong>en</strong>t compte <strong>de</strong> la persistance <strong>de</strong> la crise<br />

économique. Nous avons ainsi limité l’augm<strong>en</strong>tation <strong>de</strong> nos dép<strong>en</strong>ses<br />

tout <strong>en</strong> maint<strong>en</strong>ant un niveau élevé <strong>de</strong> services à la population et <strong>en</strong><br />

poursuivant notre programme d’investissem<strong>en</strong>t.<br />

■ La section <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t<br />

La section <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t s’équilibre à<br />

8 700 328 €<br />

Charges <strong>de</strong> personnel mises à part et sans création<br />

<strong>de</strong> nouveau poste, les dép<strong>en</strong>ses réelles <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t<br />

<strong>2010</strong> diminu<strong>en</strong>t <strong>de</strong> 0,16 % par rapport<br />

à celles <strong>de</strong> l’année 2009.<br />

La contribution au financem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la section d’investissem<strong>en</strong>t,<br />

ou autofinancem<strong>en</strong>t, <strong>de</strong>meure élevée et se<br />

chiffre à 1 736 000 €.<br />

Nos recettes <strong>2010</strong> ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t compte d’une légère<br />

hausse <strong>de</strong> la population constatée <strong>en</strong> 2009. Par<br />

ailleurs, bi<strong>en</strong> que les dotations <strong>de</strong> l’État baiss<strong>en</strong>t <strong>de</strong><br />

manière significative (manque à gagner <strong>de</strong> 9 468 € <strong>en</strong><br />

<strong>2010</strong>), l’effort fiscal <strong>de</strong>mandé aux habitants <strong>de</strong> notre<br />

commune nous permet <strong>de</strong> maint<strong>en</strong>ir la qualité <strong>de</strong>s<br />

services r<strong>en</strong><strong>du</strong>s à la population.<br />

■ La section d’investissem<strong>en</strong>t<br />

La section d’investissem<strong>en</strong>t s’équilibre à<br />

3 291 121 €<br />

Sur ce montant, 1 022 064 € représ<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t les restes<br />

à réaliser <strong>de</strong> l’année 2009. Les propositions nouvelles<br />

se mont<strong>en</strong>t à 2 269 057 €.<br />

En 2009, nous avons souscrit au plan <strong>de</strong> relance<br />

<strong>de</strong> l’État, ce qui nous a con<strong>du</strong>it à « doper » nos<br />

dép<strong>en</strong>ses d’investissem<strong>en</strong>t. Nos investissem<strong>en</strong>ts<br />

revi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t à leur niveau normal <strong>en</strong> <strong>2010</strong>, ils rest<strong>en</strong>t<br />

cep<strong>en</strong>dant supérieurs aux investissem<strong>en</strong>ts<br />

<strong>de</strong>s années 2008 et antérieures.<br />

Les principaux investissem<strong>en</strong>ts prévus au budget ont<br />

pour objectif l’amélioration <strong>de</strong>s services r<strong>en</strong><strong>du</strong>s à<br />

notre population :<br />

> Aménagem<strong>en</strong>t d’un accueil <strong>de</strong>s usagers à la mairie.<br />

Dép<strong>en</strong>ses <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>2010</strong> : 8 700 328 €<br />

Recettes <strong>de</strong> fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>2010</strong> : 8 700 328 €<br />

617 155 €<br />

333 612 €<br />

120 940 €<br />

690 790 € 185 132 €<br />

101 771 €<br />

115 603 €<br />

1 736 000 €<br />

616 360 €<br />

452 366 €<br />

158 000 €<br />

79 000 €<br />

9 008 €<br />

55 000 €<br />

1 950 841 €<br />

1 310 585 €<br />

1 462 250 €<br />

1 950 841 €<br />

5 379 753 €<br />

34 336 €<br />

104 335 €<br />

1 887 819 €<br />

12<br />

Intérêts <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte : 115 603 €<br />

Autofinancem<strong>en</strong>t : 1 736 000 €<br />

Attribution <strong>de</strong> comp<strong>en</strong>sation à BMO : 1 462 250 €<br />

Fonctionnem<strong>en</strong>t <strong>de</strong>s services communs : 1 887 819 €<br />

Opérations non v<strong>en</strong>tilables : 104 335 €<br />

Sécurité et salubrité publique : 34 336 €<br />

Enseignem<strong>en</strong>t Formation : 1 310 585 €<br />

Culture : 617 155 €<br />

Sports et Jeunesse : 333 612 €<br />

Action sociale, santé et logem<strong>en</strong>t : 120 940 €<br />

Famille : 690 790 €<br />

Environnem<strong>en</strong>t - Aménagem<strong>en</strong>ts : 185 132 €<br />

Action économique : 101 771 €<br />

Impôts et taxes : 5 379 753 €<br />

Dotations, subv<strong>en</strong>tions et participations : 1 950 841 €<br />

Pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong>s services, <strong>du</strong> domaine et v<strong>en</strong>tes diverses : 616 360 €<br />

Résultat reporté : 452 366 €<br />

Atténuations <strong>de</strong> charges : 158 000 €<br />

Pro<strong>du</strong>its exceptionnels : 9 008 €<br />

Opérations non v<strong>en</strong>tilables : 55 000 €

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