Rencana Prog_Keg 2012_2 - Jambi

jambiprov.go.id

Rencana Prog_Keg 2012_2 - Jambi

Halaman 1

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1

DINAS PENDIDIKAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

1

2

Program Pendidikan Luar Biasa

Kegiatan Rehab dan Pengadaan

Peralatan SLB

Kegiatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pendidikan

Peningkatan Mutu Penyelenggara

Kegiatan Lomba-Lomba Siswa PK dan

PLK

B Program Pendidikan Menengah

1 Pembinaan OOSN SMA

2

Pembangunan RKB dan Rehabilitasi SMA

RSBI

Peningkatan

Mutu Pendidikan

Khusus dan

Pendidikan

Layanan Khusus

Meningkatkan

Kualitas

Pendidikan,

Kesehatan,

Kehidupan

Beragama dan

Berbudaya

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2012

PROVINSI JAMBI

Terwujudnya

pemerataan akses

SLB/SDLB

terhadap

Kab/Kota

pendidikan

berkualitas

SLB/SDLB

Kab/Kota

SLB Sri Soedewi

Terciptanya Peran

Pemuda dan Prestasi

Prov. Jambi

dalam Mewujudkan

Prestise daerah

Rehab

RKB

SMAN 4

Ma.Bungo

SMAN 3

Tungkal Ulu

RKB SMAN 1 Betara

Rehab

Rehab

RKB

Pagar

RKB

RKB

SMAN 1

Merlung

SMAN 3 Tanah

Tumbuh

SMAN 1 Ma.

Bungo

SMAN 2 Tanah

Tumbuh

SMAN 1

Sarolangun

SMAN 7

Batanghari

Pengadaan

Rehabilitasi

Pembangunan

Sarana dan

Prasarana

Pendidikan

Terpenuhinya

Lomba Siswa

Tingkat

Nasional

terseleksinya

Peserta OOSN

Tingkat

Nasional Tahun

2012

Terpenuhinya

kebutuhan

sarana dan

prasarana

pelayanan

belajar siswa

12 SLB/SDLB

Kab/Kota

12 SLB/SDLB

Kab/Kota

100 Siswa

100%

14 Sekolah

Pembanguna

12 SLB/SDLB

n Rehabilitasi

Kab/Kota

Gedung SLB

Terbangunnya

Sarana

Pendidikan

12 SLB/SDLB

Kab/Kota

Merumuskan

Bahan Ajar Bagi

Anak

100 Siswa

Berkebutuhan

Khusus

Terlaksananya

OOSN

7 Mata Lomba

RKB dan

rehabilitasi SMA 11 sekolah

RSBI

Terbangunny 12 SLB/SDLB

a Gedung SLB Kab/Kota

Terlaksananya

sarana dan

Prasarana

Sekolah

Siswa

Berprestasi

Peningkatan

Kemampuan,

Potensi dan

Daya Saing

Siswa

12 SLB/SDLB

Kab/Kota

2,830,000,000 1,000,000,000

2,830,000,000 1,000,000,000

100 Siswa 2,830,000,000 830,000,000

7 MataLomba 1,256,580 1,256,580

RKB dan

rehabilitasi SMA 11 Sekolah 3,004,280 3,004,280

RSBI

Disdik Prov.

Jambi

Disdik prov.

Jambi

Sedang

Berjalan

Sedang

berjalan


Halaman 2

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

RKB

SMAN 7 Ma.

Jambi

Rehab

SMAN 7

Sarolangun

Rehab

SMAN 1

Ma.Jambi

Perpustakaan

SMAN 1 Kuala

Tungkal

Perpustakaan

SMAN 10

Kerinci

3

4

Pembangunan ruang penunjang lainnya

SMA RSBI

Pengadaan Peralatan dan Meubeler

Pengadaan Peralatan dan Meubeler

R.Labor

SMAN 1 Rantau

Pandan

R.Labor Komputer SMAN 2 Tebo

R.Labor Komputer

SMAN 12

Merangin

R.Labor Komputer

SMAN 1 Tanjab

Timur

R.Labor Komputer

SMAN 5 Kota

Jambi

R.Labor Komputer

SMAN 5

Sarolangun

Alat Labor IPA

Alat Kesenian

Meubeler

SMAN 3 Tanah

Tumbuh

SMAN 1 Ma.

Bungo

SMAN 3

Tungkal Ulu

Meubeler SMAN 1 Betara

Meubeler

Meubeler

Meubeler

Meubeler Labor

Komputer

Meubeler

Meubeler Labor

Komputer

Meubeler

Meubeler

Perpustakaan

Meubeler

Meubeler

Meubeler

SMAN 1 Kuala

Tungkal

SMA 1

Sarolangun

SMAN 7

Sarolangun

SMAN 5

Sarolangun

SMAN 2

Sarolangun

SMAN 5 Kota

Jambi

SMAN 11 Kota

Jambi

SMAN 10

Kerinci

SMAN 11

Kerinci

SMAN 7

Batanghari

SMAN 8

Batanghari

Meningkatnya

rasio ruang

penunjang SMA

8 Sekolah

berbanding

dengan jumlah

murid SMA

Meningkatnya

sarana dan

prasarana

belajar siswa

Ruang

Penunjang

belajar

8 Sekolah

ruang

penunjang

belajar

25 Sekolah Meubeler 25 Sekolah Meubeler 25 Sekolah

8 sekolah 8,895,040 8,895,040

978,454

Disdik prov.

Jambi

Disdik Prov.

Jambi

Sedang

berjalan


Halaman 3

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Meubeler

SMAN 3

Batanghari

Alat Labor IPA

SMAN 2

Sarolangun

Meubeler

SMAN 7 Ma.

Jambi

Meubeler

SMAN 9

Ma.Jambi

Meubeler Labor

Komputer

SMAN 2 Tebo

Meubeler SMAN 7 Tebo

Meubeler Labor SMAN 12

Komputer

Merangin

Meubeler

SMAN 1

Mernagin

Meubeler Labor SMAN 1 Tanjab

Komputer

Timur

Meubeler

SMAN 4

Ma.Bungo

Meubeler

SMAN 1

Merlung

Meubeler

SMAN 1

Ma.Jambi

Meubeler

SMAN 1 Rantau

Pandan

5 Penyelenggaraan program paket C Provinsi Jambi

Meningkatnya

rasio peserta

didik yang

menyelesaikan

tingkatan

pendidikan

100%

Kelulusan Paket

2000 orang

C Setara SMA

Kelulusan paket

2000 orang

C setara SMA

811,355

Disdik prov.

Jambi

Sedang

berjalan

menengah

Terseleksinya

Peningkatan

6 Olimpiade ain (OSN) SMA Provinsi Jambi

peserta OSN

Tingkat

Nasional tahun

100%

Terlaksananya

OSN

264 orang

kemampuan,

potensi dan

daya saing

264 orang 1.168.047.52

Disdik prov.

Jambi

Sedang

berjalan

Terwujudnya

2012

siswa

C

Program Pendidikan Anak Usia Dini Peringatan

Non Formal

Gebyar PAUD

Pemerataan akses

terhadap

Prov.Jambi

pendidikan

berkualitas

Meningkatka

n APK PAUD

123.125

Orang

Peserta Didik

Terlaksana

Gebyar PAUD

5000 Orang

Peserta Didik

118.125

Meningkatnya

Orang

APK PAUD

Peserta Didik

847,906,000 1,480,000,000 SKPD RENSTRA

Pelatihan

Peningkatan

Kompetensi

Pendidik PAUD

Prov.Jambi

Meningkatnya

Mutu Layanan

PAUD

320 Orang

Terlaksana

Peningkatan

Kompetensi

Pendidik PAUD

200 Orang

Mutu Kompetnsi

120 Orang

Pendidik PAUD

627,420,000 950,000,000 SKPD RENSTRA

JUMLAH

D BIDANG PENDIDIKAN NONFORMAL

Pendampingan

ECED

Prov.Jambi

Meningkatnya

APK PAUD

256 Orang

Terlaksanannya

Pendampingan

ECED

160 Orang APK PAUD 96 Orang 363,674,000 445,974,000 SKPD RENSTRA

1,839,000,000 2,875,974,000


Halaman 4

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Mewujudkan

1 Kursus dan Kelembagaan

kualitas pendidikan,

kesehatan dan Terwujudnya

kondisi masyarakat pemerataaan akses

kab/Kota,Kec

jambi yang terhadap pendidikan

berkehidupan yang berkualitas

beragama dan

berbudaya

Terlaksananya

pelatihan bagi

pengelola

kursus

302 Orang

Tersedianya

lembaga kursus

sesuai dengan 302 Orang

standar

nasional

Lulusan kursus

dapat diterima

didunia kerja

302 Orang 500,000,000 1,000,000,000 - -

2 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan - - kab/Kota,Kec

3

Pengembangan Peniddikan kecakapan

Hidup

- - kab/Kota,Kec

4 Akreditasi Pendidikan Nonformal - - Provinsi

5 Orientasi Teknis dengan Mitra PAUDNI - - Provinsi

6

JUMLAH

Pengembangan Kebijakan Pendidikan

Nonformal

- - Provinsi

Terlaksananya

pemberantasan

buta huruf

fungsional.

2000 Orang

Terlaksananya

pelatihan

keterampilan

bagi penduduk

usia produktif 900 Orang

yang belum

memiliki

pekerjaan yang

tetap dan layak.

Terlaksananya

kegiatan

sosialisasi

Akreditasi

lembaga

PAUDNI

terlaksananya

kegiatan

orientasi teknis

lembaga mitra

PAUDNI

Terlaksananya

orientasi teknis

bagi Stick

holder PAUDNI

kab/Kota se

Provinsi Jambi

150 Orang

231 orang

140 Orang

terbebasnya

peserta

program

keaksaraan dari

buta baca,tulis

2000 Orang

dan berhitung

serta

pengetahuan

dan

keterampilan

peserta

pelatihan

memiliki

keterampilan

yang memadai

yang dapat 900 Orang

digunakan

sebagai sumber

penghasilan

yang tetap dan

layak.

Meningkatnya

pengetahuan

stick holder

PAUDNI

Terkonsolidasi

lembaga mitra

PAUDNI se

Provinsi Jambi

Meningkatnya

kinerja Stick

Holder PAUDNI

150 Orang

140 Orang

Meningkatnya

HDI (Human

Development

Index).

2000 Orang 1,000,000,000 2,500,000,000

menurunnya

angka

900 Orang 1,756,700,000 4,000,000,000

penggangguran

dan kemiskinan

Meningkatnya

Pembinaan stick

holder PAUDNI

ke lembaga

Mitra

150 Orang 350,000,000 500,000,000

terbentuknya

organisasi mitra

yang

mempunyai visi

dan misi

menuju Jambi

EMAS

Meningkatnya

kualitas dan

kwantitas

program

PAUDNI

500,000,000 750,000,000

140 Orang 450,000,000 900,000,000

4,556,700,000 8,750,000,000


Halaman 5

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya

E Program MPTK

Pelatihan

peningkatan

guru SD, SMP,

SMA dan SMK

11 Kab/Kota kota jambi

Terlaksanany

a pelatihan

peningkatan

kompetensi

guru

1500 guru

terlatihnya

guru SD, SMP, 1500 Guru

SMA dan SMK

kompetensi

profesional

dan

kompetensi

pedagogik

guru

1500 guru 3,000,000 6,000,000

Disdik

provinsi

jambi

sedang

berjalan

1

2

Diklat Peningkatan Kompetensi guru di

dalam negeri

Diklat peningkatan kopetensi guru di

luar negeri

3 Pembinaan KKG/MGMP

4

Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala

Sekolah

5 Insentif Guru RSBI dan PK/PLK

6

7

Pengembangan sistem pengahrgaan dan

perlindungan terhadap profesi pendidik

Diklat Peningkatan Koompetensi

Pendidik Non Formal dan Gebyar PTK

PNF

Pelatihan

Peningkatan

Kompetensi Guru

Sains dan MTK

11 Kab/Kota luar negeri

Pembinaan

Kelompok Kerja

guru SD dan Guru

mata pelajaran

SMP, SMA dan SMK

11 Kab/Kota 11 kab/kota

Pelatihan

Peningkatan

Kompetensi Kepsek 11 Kab/Kota kota jambi

SD, SMP, SMA dan

SMK

Insentif Guru RSBI

dan PK/PLK

Seleksi guru dan

pengawas

berprestasi

Pelatihan

Peningkatan

Kompetensi

Pendidik Non

Formal

11 Kab/Kota kota jambi

11 Kab/Kota kota jambi

11 Kab/Kota kota jambi

Terlaksananya

pelatihan

peningkatan

kopetensi guru

Terlaksananya

pembinaan

KKG/MGMP

Terlaksananya

Pelatihan

Peningakatan

Kompetensi

Kepala Sekolah

50 guru

440 guru

750 Kepsek dan

Tersedianya

Insentif guru

400 orang

RSBI dan

PK/PLK

Terlaksananya

seleksi guru dan

320 orang

pengawas

berprestasi

Terlaksananya

Pelatihan

Peningkatan

Kompetensi

Pendidik Non

Formal

200 Guru

Terlatihnya

kopetensi guru

SD, SMP, SMA,

dan SMK

Terlatihnya

guru anggota

KKG dan MGMP

Terlatihnya

Kompetensi

Kepala Sekolah

dan Pengawas

Tersalurnya

insentif guru

RSBI dan

PK/PLK

Terpilihnya guru

dan pengawas

berprestasi

Terlatihnya

Kompetensi

Pendidik Non

Formal

50 guru

440 guru

750 Kepsek dan

400 orang

320 orang

Meningkatnya

kopetensi

profesional dan

kopetensi

pedagodik guru

Meningkatnya

kopetensi

profesional dan

kopetensi

pedagogik guru

Meningkatnya

Kompetensi

Profesional dan

kompetensi

pedagogik

50 orang 1,800,000 3,600,000

440 guru 1,378,000 2,756,000

750 Kepsek dan

pengawas

1,500,000 3,000,000

Meningkatnya

Kesejahteraan

guru RSBI dan

PK/PLK

Meningkatnya

400 orang 3,400,000 6,800,000

motivasi guru

dalam

melaksanakan

tugas

Meningkatnya

kompetensi

320 orang 1,100,000 2,200,000

profesional dan

200 guru

kompetensi

pendidik Non

Formal

1,200,000 6,000,000

Jumlah

2010 guru 2010 guru 13,378,000 30,356,000

F PROGRAM BINA SMP 14,268,000 16,400,150

1 KEGIATAN REHABILITASI 1,193,300 1,372,295

Mewujudkan Lab. IPA

Jambi dengan Lab. IPA

SMPN 6 Kota

Jambi

SMPN 24 Kota

Jambi

- Laboratorium

IPA dapat

berfungsi

dengan baik

dan dicintai

oleh warga

sekolah

1 ruang

1 ruang

- Adanya ruang

laboratorium

IPA

yang nyaman

bagi siswa

untuk

200 guru

1 ruang

- Tersedianya

ruang

laboratorium

IPA yang sesuai 1 ruang 96,150 110,573

dengan standar

sarana

prasarana.

1 ruang 1 ruang 96,150 110,573

disdik provinsi

Jambi

Disdik Prov.

Jambi

Disdik Prov.

Jambi

Disdik Prov.

Jambi

Disdik Prov.

Jambi

Disdik Prov.

Jambi

Seksi Bina

SMP

sedang

berjalan

Sedang

Berjalan

Sedang

Berjalan

Sedang

Berjalan

Sedang

Berjalan

Sedang

Berjalan

Sedang

Berjalan


Halaman 6

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

infrastruktur Lab. IPA

SMPN 25 Kota

Jambi

. 1 ruang

melakukan

aktivitas di

ruang labor

1 ruang 1 ruang 96,150 110,573

pelayanan Lab. IPA

SMPN 6 Muaro

Jambi

1 ruang 1 ruang 1 ruang 96,150 110,573

umum yang R. Kelas

SMPN 14 Kota

Jambi

Ruang kelas

yang nyaman

sehingga siswa

dapat belajar

dengan lebih

konsentrasi.

6 lokal

Adanya ruang

kelas yang

nyaman bagi

siswa untuk

belajar di kelas

6 lokal

Tersedianya

ruang kelas

yang sesuai

6 lokal

dengan standar

sarana

prasarana.

303,260 348,749

2

KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG

KELAS

berkualitas R. Kelas

dan R. Kelas

ketersediaan R. Kelas

yang lebih baik R. Kelas

RKB

RKB

RKB

RKB

RKB

RKB

RKB

RKB

RKB

RKB

RKB

SMPN 25 Kota

Jambi

SMPN 6 Muaro

Jambi

SMPN 7 Muaro

Jambi

SMPN 4

Tungkal Ulu

SMPN 25 Kota

Jambi

SMPN 3 Muaro

Jambi

SMPN 6 Muaro

Jambi

SMPN 17 Muaro

Jambi

SMPN 9 Tanjab

Timur

SMPN 21

Tanjab Timur

SMPN 23

Tanjab Timur

SMPN 29

Tanjab Timur

SMPN 1

Merlung

SMPN 12

Kabupaten

Tebo

SMPN 6

Merangin

- Meningkatnya

APK jenjang

SMP.

Terpenuhinya

daya tampung

siswa SMP.

4 lokal 4 lokal 4 lokal 202,173 232,499

2 lokal 2 lokal 2 lokal 101,089 116,252

2 lokal 2 lokal 2 lokal 101,089 116,252

2 lokal 2 lokal 2 lokal 101,089 116,252

2 ruang

- Adanya ruang

kelas yang

cukup sesuai

dengan

kebutuhan

sekolah

2 ruang

2 ruang 2 ruang

- Tersedianya

ruang kelas

yang

dapat

menampung

peserta

3,706,511 4,262,487

2 ruang 168,478 193,749

2 ruang 336,956 387,499

2 ruang 2 ruang didik SMP 2 ruang 336,956 387,499

2 ruang 2 ruang 2 ruang 336,956 387,499

2 ruang

Adanya ruang

kelas yang

sesuai dengan

standar sarana

prasarana di

sekolah.

2 ruang

Tersedianya

ruang kelas

yang sesuai

dengan standar

sarana

prasarana di

sekolah.

2 ruang 336,956 387,499

2 ruang 2 ruang 2 ruang 336,956 387,499

2 ruang 2 ruang 2 ruang 336,956 387,499

2 ruang 2 ruang 2 ruang 336,956 387,499

1 ruang 1 ruang 1 ruang 168,478 193,749

2 ruang 2 ruang 2 ruang 336,956 387,499

2 ruang 2 ruang 2 ruang 336,956 387,499

RKB SMPN 1 Kerinci 2 ruang 2 ruang 2 ruang 336,956 387,499

1,550,000 1,774,450

Seksi Bina

SMP

Seksi Bina

SMP

Sedang

Berjalan

Baru


Halaman 7

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Terpenuhinya

3 PENGADAAN

Mewujudkan

Jambi dengan

infrastruktur

pelayanan umum

Alat OR.

yang berkualitas

dan

ketersediaan

yang lebih baik

SMPN 14

Kota Jambi

kebutuhan

sekolah akan

alat-alat olah

raga sehingga

dapat 1 Paket

menciptakan

bibit-bibit

unggul dalam

bidang olah

raga.

Adanya

peralatan

olah raga

yang lengkap

sesuai 1 Paket

dengan

kebutuhan

sekolah di

lapangan

Terpenuhinya

kebutuhan

1 Paket

peralatan di

sekolah

7,000 8,050

Alat OR.

Alat OR.

Alat OR.

Alat OR.

Alat OR.

Alat OR.

Alat OR.

SMPN 25 Kota

Jambi

SMPN 39 Muaro

Jambi

SMPN 1 Tanjab

Timur

SMPN 17

Tanjab Timur

SMPN 4

Tungkal Ulu

SMPN 3

Kabupaten

Tebo

SMPN 12

Kabupaten

Tebo

Terpenuhinya

kebutuhan

komputer di

sekolah

sehingga siswa

1 Paket

dapat mengenal

komputer sejak

dini dan dapat

menunjang

pendidikan TIK.

1 Paket 1 Paket 1 Paket 7,000 8,050

1 Paket 1 Paket 1 Paket 7,000 8,050

1 Paket 1 Paket 1 Paket 7,000 8,050

1 Paket 1 Paket 1 Paket 7,000 8,050

1 Paket 1 Paket 1 Paket 7,000 8,050

1 Paket 1 Paket 1 Paket 7,000 8,050

Adanya

peralatan

komputer untuk 1 Paket

siswa di

sekolah.

Meningkatnya

nilai siswa baik

untuk mata

pelajaran TIK

maupun mata

pelajaran yang

lain.

1 Paket 7,000 8,050

Alat OR. SMPN 1 Kerinci 1 Paket 1 Paket 1 Paket 7,000 8,050

Alat OR. SMPN 5 Kerinci 1 Paket 1 Paket 1 Paket 7,000 8,050

Komputer SMPN 5 Kerinci 15 unit 15 unit 15 unit 98,250 112,988

Komputer

Komputer

Komputer

Komputer

Komputer

SMPN 24 Kota

Jambi

SMPN 25 Kota

Jambi

SMPN 3 Muaro

Jambi

SMPN 6 Muaro

Jambi

SMPN 12 Muaro

Jambi

15 unit 15 unit 15 unit 98,250 112,988

15 unit 15 unit

Meningkatnya

jumlah siswa

yang lulus dan

memperoleh

nilai yang lebih

baik.

15 unit 98,250 112,988

10 unit 10 unit 10 unit 65,500 75,325

10 unit 10 unit 10 unit 65,500 75,325

10 unit 10 unit 10 unit 65,500 75,325

Seksi Bina

SMP

Baru


Halaman 8

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Komputer

SMPN 13 Muaro

Jambi

10 unit 10 unit 10 unit 65,500 75,325

Komputer

SMPN 14 Muaro

Jambi

10 unit 10 unit 10 unit 65,500 75,325

Komputer

SMPN 21

Tanjab Timur

10 unit 10 unit 10 unit 65,500 75,325

Komputer

SMPN 6

Merangin

10 unit 10 unit 10 unit 65,500 75,325

4 PENINGKATAN MUTU

Mewujudkan

kualitas

pendidikan

masyarakat

Jambi yang

berkehidupan

beragama dan

berbudaya

Komputer SMPN 1 Kerinci 10 unit 10 unit 10 unit 65,500 75,325

Meubelair

Meubelair

Meubelair

Meubelair

Meubelair

Meubelair

Meubelair

Meubelair

Meubelair

Meubelair

Meubelair

SMPN 25 Kota

Jambi

SMPN 3 Muaro

Jambi

SMPN 6 Muaro

Jambi

SMPN 17 Muaro

Jambi

SMPN 9 Tanjab

Timur

SMPN 21

Tanjab Timur

SMPN 23

Tanjab Timur

SMPN 29

Tanjab Timur

SMPN 1

Merlung

SMPN 12

Kabupaten

Tebo

SMPN 6

Merangin

Terpenuhinya

kebutuhan

meubelair di

sekolah

sehingga

sekolah dapat

memenuhi

kebutuhannya

sesuai dengan

standar sarana

pendidikan.

2 ruang

Adanya

meubelair di

sekolah

terutama

sekolah yang

baru menda

patkan ruang

kelas baru

(RKB)

2 ruang

Terpenuhinya

kebutuhan

meubelair di

sekolah.

2 ruang 57,500 66,125

2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

1 ruang 1 ruang 1 ruang 28,750 33,063

2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

Meubelair SMPN 1 Kerinci 2 ruang 2 ruang 2 ruang 57,500 66,125

7,818,189 8,990,917

Seksi Bina

SMP

Seksi Bina

SMP

Baru

Sedang

Berjalan


Halaman 9

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Pembinaan

Kesiswaan

Lomba O2SN

Terjaringnya

bibit-bibit

unggul baik

cabang olah

1 keg

raga, seni

maupun bidang

akademis

lainnya.

Adanya anak

yang

berprestasi di

bidang olah

1 keg

raga, seni serta

bidang

akademis

lainnya.

Meningkatnya

prestasi siswa

di bidang olah

raga, seni dan 1 keg

bidang

akademis

lainnya.

2,000,000 2,300,000

Lomba FLS2N

Pembinaan

Siswa Olimpiade

Sains

Terjaringnya

data-data

sekolah serta

sekolah dapat 1 keg

memiliki RKAS

dan RPIS yang

baik dan benar.

2 keg

Adanya siswa

yang dapat

menyelesaikan

sekolahnya

hanya dalam

waktu 2 tahun

Adanya RKAS

dan RPIS di

setiap sekolah

yang baik dan

benar.

1 keg

2 keg

Siswa SMP

dapat

menyelesai

kan sekolahnya

hanya dalam

waktu 2 tahun.

Tersusunnya

RKAS dan RPIS

di setiap

sekolah.

1 keg 1,400,000 1,610,000

2 keg 756,989 870,537

Kelas Akselerasi 1 keg 1 keg 1 keg 1,411,200 1,622,880

Penyusunan

RKAS dan RPIS

2 keg 2 keg 2 keg 1,500,000 1,725,000

Kelas Olah Raga 1 keg 1 keg 1 keg 750,000 862,500

5

PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET

B.

- - Seksi Bina

F PROGRAM BINA SD

Pendidikan

Kesetaraan Paket

B.

Paket B.

Kegiatan Meningkatnya

Pengembangan pengetahuan

Pendidikan keterampilan

Kesetaraan dan taraf

Paket B. hidup

masyarakat.

1 keg

Terlayaninya

anak yang

1 keg

putus sekolah

tingkat SMP.

Meningkatnya

pengetahuan

keterampilan 1 keg

dan taraf hidup

masyarakat.

732,000 841,800

16,664,000 19,778,600

1

KEGIATAN PEMBANGUNAN RUANG

KELAS

Seksi Bina

4,800,000 5,520,000

SD

Mewujudkan Jambi

dengan

infrastruktur

pelayanan umum RKB

yang berkualitas

dan ketersediaan

yang lebih baik

Meningkatnya

SD No.066/XI

APK Jenjang 1 Ruang

Kota Jambi

SD

Terpenuhinya

SD No.120/IV

daya tampung 1 Ruang

Kota Jambi

siswa SD

SD No.211/IV

1 Ruang

Kota Jambi

Adanya ruang

kelas yang

cukup sesuai

1 Ruang

dengan

kebutuhan

sekolah

Adanya ruang

kelas yang

sesuai dengan

1 Ruang

standar sarana

prasarana di

sekolah

1 Ruang

Tersedianya

ruang kelas

yang dapat

1 Ruang

menampung

peserta didik

SD

Tersedianya

ruang kelas

yang sesuai

dengan standar 1 Ruang

sarana

prasarana di

sekolah

1 Ruang

200,000 230,000

200,000 230,000

200,000 230,000

SD No.064/IV

Kota Jambi

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

Sedang

Berjalan

Sedang

Berjalan


Halaman 10

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

SD No.001/XI

Sei. Penuh

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

SD No.061/XI

Sei. Penuh

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

SD No.002/VII

Sarolangun

SD No.053/VII

Sarolangun

SD No.093/VII

Sarolangun

SD No.037/VII

Sarolangun

SD No.288/VI

Merangin

SD No.16/VI

Muaro Siau I

Merangin

SD No.186/VI

Merangin

SD No.60 /VIII

Rimbo Bujang

Tebo

SD No.028/VIII

Tebo

SD No.002/III

Kerinci

SD No.002/III

Kerinci

SD No.80/I

Batanghari

SD No.020/I

Batanghari

SD No.148/II

Bungo

SD No.013/II

Bungo

SD No.088/II

Bungo

SD No.148 /IX

Ma. Jambi

SD No.224/IX

Ma. Jambi

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 200,000 230,000

2 KEGIATAN REHABILITASI 2,100,000 2,730,000

Mewujudkan Jambi

dengan

infrastruktur

pelayanan umum

yang berkualitas

dan ketersediaan

yang lebih baik

R. Kelas

SD No.003/VI

Merangin

Ruang Kelas

dapat

berfungsi

dengan baik

dan di cintai

warga

1 Ruang

Adanya ruang

kelas yang

nyaman bagi

siswa untuk

belajar di kelas

1 Ruang

Tersedianya

ruang kelas

yang sesuai

dengan standar

sarana

prasarana di

sekolah

1 Ruang 100,000 130,000

Seksi Bina

SD

Sedang

Berjalan


Halaman 11

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Ruang Kelas

yang nyaman

SD No.130/VI sehingga siswa

Merangin dapat belajar

dengan lebih

konsentrasi

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

3

KEGIATAN PENGEMBANGAN

PENDIDIKAN

Kesetaraan Paket A

SD No.236/VI

Merangin

SD No.255/VI

Merangin

SD No.138/VII

Sarolangun

SD No.165/VII

Sarolangun

SD No.015/VII

Sarolangun

SD No.112/VII

Sarolangun

SD No.153/II

Purwo Dadi

Tanjab Barat

SD No.018/V

Tanjab Barat

SD No.176/X

Tanjab Timur

SD No.097/III

Kerinci

SD No.001/I

Batanghari

SD No.025/I

Batanghari

SD No.013/XI

Batanghari

SD No.054/XI

Sei. Penuh

SD No.205/IV

Kota Jambi

SD No.005/II

Bungo

SD No.097/II

Bungo

SD No.098/II

Bungo

SD No.012/II

Bungo

Meningkatnya

Lulusan SD

dengan

program

kesetaraan

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 100,000 130,000

1 Keg

Adanya Lulusan

SD yang

terampil

1 Paket

Adnya Lulusan

SD sesuai

dengan

kemampuan

siswa/I reguler

1 Paket 962,000 1,106,300 Seksi Bina SD Sedang

Berjalan

4 PENINGKATAN MUTU 7,659,000 9,107,850


Halaman 12

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Adanya anak

yang

Mewujudkan

kualitas pendidikan,

dan kondisi

Pembinaan

masyarakat Jambi

Kesiswaan

yang berkehidupan

beragama dan

berbudaya

Lomba O2SN

Terjaringnya

bibit-bibit

unggul baik

cabang olah

1 Keg

raga, seni

maupun bidang

akademis

lainnya

berprestasi di

bidang olah

raga, seni serta

bidang

1 Keg

akademis

lainnya

menyelesaikan

sekolahnya

hanya dalam

waktu 2 tahun

- Meningkatnya

prestasi siswa

di bidang olah

raga, seni dan 1 Keg

bidang

akademis

lainnya

2,150,000 2,472,500 Seksi Bina SD Sedang

Berjalan

Lomba FLS2N

Pembinaan

Siswa Olimpiade

Sains

Pembinaan

Kelas Akselerasi

Lomba Cipta

Seni

Lomba Gugus

SD

Penyusunan

Soal UN. SD

Pengadaan

Tenaga

Konsultan

Teknis SD

Pembinaan

Manajemen SD

Terjaringnya

data-data

sekolah serta

sekolah dapat

memiliki RKAS

dan RPIS yang

baik dan benar

1 Keg

Adanya RKAS

dan RPS di

setiap sekolah

yang baik dan

benar

1 Keg

1 Keg 1 Keg

Siswa SD dapat

menyelesai kan

sekolahnya

hanya dalam

waktu 5 tahun

1 Keg 1,050,000 1,207,500

Tersusunnya

RKAS dan RPS

di setiap

sekolah

1 Keg 1,000,000 1,300,000

1 Keg 1 Keg 1 Keg 1,000,000 1,300,000

1 Keg 1 Keg 1 Keg 664,000 763,600

1 Keg 1 Keg 1 Keg 780,000 897,000

1 Keg 1 Keg 1 Keg 450,000 517,500

1 Keg 1 Keg 1 Keg 100,000 115,000

1 Keg 1 Keg 465,000 534,750

5 PENGADAAN 843,000 969,450

Pengadaan Meubeler

SD No.066/XI

Kota Jambi

SD No.120/IV

Kota Jambi

SD No.211/IV

Kota Jambi

SD No.064/IV

Kota Jambi

SD No.001/XI

Sei. Penuh

Terpenuhinya

kebutuhan

sekolah akan

meubeler

1 Ruang

Adanya

meubeler yang

lengkap sesuai

dengan

kebutuhan

sekolah

1 Ruang

Terpenuhinya

kebutuhan

peralatan

sekolah

1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

Seksi Bina

SD

Sedang

Berjalan


Halaman 13

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

SD No.061/XI

Sei. Penuh

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

Komputer

SD No.202/VII

Sarolangun

SD No.212/VII

Sarolangun

SD No.093/VII

Sarolangun

SD No.037/VII

Sarolangun

SD No.285/VI

Merangin

SD No.101/VI

Merangin

SD No.186/VI

Merangin

SD No.164/VIII

Tebo

SD No.028/VIII

Tebo

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No.090/III

Kerinci

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No.002/III

Kerinci

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No.087/I

Batanghari

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No.020/I

Batanghari

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No.064/II

Bungo

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No.013/II

Bungo

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No.088/II

Bungo

1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No. 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No. 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang 20,000 23,000

SD No.001/VII

Sarolangun

SD No.120/III

Pungut Tngh

Kerinci

SD No.001/IX

Sengeti -Ma.

Jambi

SD No.023/IX

Pdk Meja-Ma.

Jambi

SD No.015/IV

Kota Jambi

SD No.019/I

Batanghari

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950


Halaman 14

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

SD No.015/V

Tanjab Barat

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

SD No.002/VI

Merangin

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

6 KEGIATAN REHAB SD R-SBI

G Program Paud Formal (TK)

1

Kreativitas Siswa TK dan Lomba Gugus

TK

Cat,

Mewujudkan

kualitas pendidikan,

kesehatan dan Terwujudnya

kondisi masyarakat pemerataan akses

Jambi yang terhadap pendidikan

berkehidupan yang berkualitas

beragama dan

berbudaya

SD No.011/VIII

Tebo

SD No.021/XI

Sei. Penuh

SD No.04/II

Bungo

SD No.047/IV

Kota Jambi

Provinsi

2 Penyusunan RPS dan RAPBS Provinsi

Jumlah

DINAS KESEHATAN

A

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Meningkatnya

pelaksanaan

pemberdayaan &

promosi

kesehatan pada

masyarakat

Provinsi

Jambi

Memotivasi

anak didik dan

meningkatkan

kinerja gugus

TK

Terencana

pengembangan

sekolah

Peningkatan

derajat kes.

Masy.

tersosialisasi

nya

PHBS,Penyeb

aran

informasi

kes.,

bertambahny

a penetahuan

masy. Tg kes,

meningkatny

a

tenaga/petug

as kes.

1 Kegiatan Peningkatan PHBS di RT 55%

Lomba Desa PHBS

Penyebarluasan Informasi PHBS

2 Kegiatan Pembinaan Desa Siaga 20%

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

10 Unit 10 Unit 10 Unit 33,000 37,950

3 mata lomba

dan 33 TK

785 TK

Kemamampuan 3 mata lomba

anak meningkat dan 33 TK

Adanya RPS

dan RAPBS

Persentase RT

ber PHBS

785 TK

Persentase

Desa Siaga Aktif 20%

Termotivasi

anak didik dan

tenaga

kependidikan

Terlaksana

Pelatihan

3 mata lomba

dan 33 TK

300,000 345,000

326,090,000 342,394,500

785 TK 1,737,700,000 1,824,585,000

55% 250,618,000

Penguatan Desa Siaga 108,900,000

Pemantapan Forum Desa Tingkat

Kabupaten s/d tingkat Desa

1,068,000,000

2,063,790,000 2,166,979,500

Disdik Prov

Jambi

Disdik Prov

Jambi

Sedang

berjalan

Sedang

berjalan


Halaman 15

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Kegiatan PENDIDIKAN Peningkatan Promkes di

3

Sekolah

Advokasi pelaksanaan

promkes,UKS/SLTP/SLTA

25%

Persentase SD

yg

mempromosika

n kesehatan

25% 67,590,000

4

Kegiatan Pengembangan Implementasi

strategi Promkes dlm Program

kesehatan

10

Jumlah

kebijakan teknis

10

kegiatan

promkes

145,000,000

5

Pengembangan UKBM

Pengembangan Tatanan PHBS

Pengembangan Kebijakan yg

berwawasan sehat di Kab/kota

Pemetaan kab/kota tentang kebijakan

Sehat

B Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1

Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi

Puskesmas Perawatan dan RSUD

Meningkatnya

keluarga sadar

gizi dan

perbaikan gizi

masyarakat

Provinsi

Jambi

Diperolehnya

laporan keg.

SKPG,

promosi

kadarzi,

pemberian

MP ASI pd

balita gakin,

tambahan

makanan

bumil KEK

35%

Jumlah

Kab/Kota yg

menetapkan

kebijakan yg

berwawasan

kes

35% 156,730,000

15 PKM/RS

Persentase

balita gizi buruk

yg

mendapatkan

perawatan

15 PKM/RS 100,000,000

25 PKM 25 PKM 100,000,000

2

Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi

Puskesmas Non Perawatan

3 Pengadaan alat dapur sarana 15 PKM 15 PKM 75,000,000

4 Penyediaan obat gizi buruk 4000 SACHT 2000 SACHT 10,000,000

5 Pendampingan gizi buruk oleh kader 100% 100%

6 Perawatan gizi buruk 100% 100%

7 Formula pemulihan balita gizi buruk 100 anak 100 anak 140,000,000

8

9

10

Pelatihan konselor menyusui di

Puskesmas/RS dan pengadaan konseling

Kit

Advokasi dan sosialisasi Peningkatan

Pemberian ASI eksklusif (stranas PP-ASI

dan MP-ASI, Pekan ASI Sedunia, HKN,

HGN, HAN, RSSIB, Ruang ASI)

Pengembangan dan pengandaan materi

KIE (IMD, ASI dan MP-ASI)

25 PKM/RS

Persentase bayi

usia 0-6 bln

mendapatkan

ASI Ekslusif

25 PKM/RS 100,000,000

1 paket 1 paket 50,000,000

1 paket 1 paket 50,000,000


Halaman 16

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Penggerakan ASI eksklusif melalui

11

kelompok pendukung ASI dan MP-ASI

40 PKM 40 PKM 50,000,000

12

Pemantauan garam beryodium di tingkat

masyarakat oleh puskesmas

170 PKM

Cakupan RT

mengkonsumsi

garam

beryodium

sebesar 90 %

170 PKM

3500 tes kit 3500 tes kit 20,000,000

13

Pengadaan buku pedoman dan tes kit

garam beryodium

14

Kampanye/gerakan masyarakat

mengonsumsi garam beryodium

1 paket 1 paket 50,000,000

15 Advokasi dan sosialisasi perda garam 1 paket 1 paket 30,000,000

17

Penyediaan operasional di semua

posyandu

Persentase

Balita ditimbang

berat badannya 100%

(D/S) sebesar

85%

18

Penyediaan sarana prasarana

posyandu/buku kader/KMS balita

0% 100% 150,000,000

19 Pelatihan ulang kader posyandu 20% 20%

Pelatihan pemantauan pertumbuhan

20.5

bagi petugas

25 orang 25 orang 100,000,000

21.8 Pembinaan kader 20% 20%

23.1 Kampanye Kadarzi 1 paket 1 paket 50,000,000

24.4 Lomba Balita Indonesia 1 kali 1 kali 100,000,000

25.7 Penyediaan obat kapsul vitamin A 100%

Persentase usia

6-59 bulan

mendapat

kapsul vitamin

A sebesar 85%

100% 150,000,000

27

Pelatihan manjemen kapsul vitamin A

tingkat Kab/Kota dengan cakupan

rendah

11 Kab 11 Kab 30,000,000

28.3 Kampanye bulan vitamin A 2 kali 2 kali 50,000,000

29.6 Penyediaan obat tablet Fe 100%

Kampanye peningkatan pemberian tablet

30.9

Fe

Bimbingan terpadu lintas program (kes

32.2

ibu dan gizi)

33.5

Penyegaran pedoman pelaksanaan

surveilans gizi Kab/Kota (termasuk

kajian epidemiologi kasus)

Persentase ibu

hamil mendapat

100% 50,000,000

Fe 90 tablet

sebesar 85%

1 paket 1 paket 50,000,000

11 Kab 11 Kab 150,000,000

11 Kab

Persentase

kab/kota yang

melaksanakan

surveilans gizi

sebesar 100%

11 Kab 220,000,000

100% 100% 50,000,000

Pelaksanaan surveilans gizi (penyediaan

34.8

biaya operasional)

36.1 Pelacakan kasus gizi buruk 100% 100% 50,000,000

37.4 Penyelenggaraan puskesmas sentinel 1 Kab 1 Kab 10,000,000

38.7 Penyelenggaraan gizi darurat 1 paket 1 paket 50,000,000


Halaman 17

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Persentase

penyediaan

40 Penyediaan MP-ASI

bufferstock MP-

ASI sebesar

100%.

100% 500,000,000

41.3 Penyediaan PMT-P Bumil Gakin, KEK 0% 100% 250,000,000

42.6 Penyediaan PMT-P Balita 2-5 tahun

43.9 Dukungan Manajemn

0% 100% 250,000,000

Penyusunan, penggandaan, sosialisasi

45.2 1 paket 1 paket 50,000,000

pedoman

46.5 Perencanaan 1 paket 1 paket 50,000,000

47.8 Tim SKPG 1 paket 1 paket 50,000,000

49.1 Rapat kerjasama LS dan LP 1 paket 1 paket 50,000,000

50.4 Monitoring dan evaluasi 1 paket 1 paket 50,000,000

51.7

C

1

2

3

4

JIPG (jaringan informasi pangan dan

gizi)

Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan anak

Meningkatkan pelayanan antenatal

(ANC) K4

Meningkatkan persalinan yang ditolong

tenaga kesehatan (PN)

Meningkatkan pelayanan pada ibu nifas

(KF)

Meningkatkan fasilitas pelayanan

kesehatan yang memberikan pelayanan

KB sesuai standar

Meningkatnya

kualitas

Provinsi

pelayanan

Jambi

kesehatan ibu dan

reproduksi

1 paket 1 paket 50,000,000

93%

88.50%

88.50%

80 Puskesmas

Persentase

pelayanan

antenatal (K4)

pada tahun

2015 menjadi

95%.

Persentase

persalinan oleh

93% 50,000,000

tenaga

kesehatan (PN) 88.50%

pada tahun

2015 menjadi

90%.

Persentase

pelayanan pada

45,000,000

ibu nifas (KF)

pada tahun

2015 menjadi

90%.

Persentase

fasilitas

pelayanan

kesehatan yang

88.50% 30,000,000

memberikan

pelayanan KB

sesuai standar

pada tahun

2015 menjadi

75%.

80 Puskesmas 25,000,000


Halaman 18

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Persentase

pelayanan

kesehatan

reproduksi

terpadu

5

Meningkatkan pelayanan penanganan

komplikasi kebidanan (PK)

68%

berbasis gender

termasuk 68%

penanganan

kekerasan pada

perempuan dan

anak pada

tahun 2015

menjadi 80%.

55,000,000

6

7

8

Meningkatkan pelayanan kesehatan

reproduksi terpadu berbasis gender

termasuk penanganan kekerasan

trhadap perempuan dan anak

Meningkatkan pelayanan kunjungan

neonatal (KN 1)

Meningkatkan penanganan komplikasi

pada neonatal

9 Meningkatkan kunjungan bayi 80%

10

11

Meningkatkan pelayanan kesehatan

anak balita

Meningkatkan capaian penjaringan

kesehatan siswa SD kelas 1 dan

setingkat

110 puskesmas 110 puskesmas 20,000,000

93%

Persentase

pelayanan

kunjungan

neonatal

lengkap (KN

lengkap) pada

tahun 2015

menjadi 90%.

93% 35,000,000

70% 70% 55,000,000

80%

90%

Persentase

pelayanan

kunjungan bayi 80% 90,000,000

pada tahun

2015 menjadi

90%.

Persentase

pelayanan

kesehatan anak

80% 32,000,000

balita pada

tahun 2015

menjadi 90%.

Capaian

penjaringan

kesehatan siswa

SD kelas 1 dan

setingkat pada

tahun 2015

menjadi 95%.

90% 35,000,000


Halaman 19

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Persentase

Puskesmas

yang mampu

12

Meningkatkan pelayanan kesehatan

terhadap anak remaja

61 Puskesmas

tatalaksana

pelayanan

kesehatan

peduli remaja

(PKPR) pada

tahun 2015

61 Puskesmas 15,000,000

Meningkatnya

menjadi 65%.

D Upaya Kesehatan Masyarakat

pelayanan

kesehatan dasar

kepada

Provinsi

Jambi

masyarakat

Persentase

puskesmas

yang

1 Meningkatkan Kinerja Puskesmas 110 puskesmas mempunyai

kinerja baik

menjadi 100 %

pada tahun

110 puskesmas 95,000,000

2

Meningkatnya pemanfaatan Puskesmas

oleh masyarakat

Meningkatkan pembinaan dan

15%

2015;

15% 30,000,000

3 bimbingan teknis pelayanan kesehatan

dasar

Meningkatkan kemampuan Puskesmas

11 Kab/Kota 11 Kab/Kota 15,000,000

4 dalam upaya pelayanan kesehatan usia

lanjut

14 puskesmas 14 puskesmas 30,000,000

5

Meningkatkan upaya pembinaan

kesehatan tradisional

42 puskesmas 42 puskesmas 20,000,000

6

Meningkatkan upaya pembinaan

kesehatan kerja

33 puskesmas 33 puskesmas 15,000,000

7 Peningkatan pelaksanaan PONEK di RS

Peningkatan Pelaksanaan Akreditasi di

RS

Presentase RS

Kab/Kota yang

melaksanakan

PONEK

Provinsi Jambi 60%

50%

Persentase RS

Kab/Kota yang

melaksanakan

60% 418,640,000

PONEK menjadi

100% pada

tahun 2015;

Persentase

rumah sakit

yang

terakreditasi 5

pelayanan

menjadi 100 %

pada tahun

2015;

50% 173,357,800


Halaman 20

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Jumlah Rumah

Sakit yang

melaksanakan

Peningkatan RS yang mampu tata

pelayanan

laksana penanganan pelayananan

rujukan bagi orang dengan HIV/AIDS

30%

rujukan bagi

orang dengan

30% 111,890,000

(ODHA)

HIV/AIDS

(ODHA) di 3

rumah sakit

pada tahun

Peningkatan mutu pelayanan

laboratorium kegiatan

2015;

Jumlah

laboratorium

kesehatan

Peningkatan Pelayanan Laboratorium,

TUK,Analisa kesehatan

2

terakreditasi

menjadi 2

laboratorium

pada tahun

2015;

2 65,000,000

E

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Meningkatnya

ketersediaan obat

esensial generik

di sarana

pelayanan

kesehatan dasar

Provinsi

Jambi

1

2

Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan,

OAT, ARV, Obat Perbaikan Gizi dan Obat

Program lainnya untuk Buffer Stok

PeningkatanMutu Penggunaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan melalui metode

cara Belajar Ibu Aktif (CBIA)

90%

100 orang

Persentase

ketersediaan

obat dan vaksin 90% 1,528,053,975

tahun 2015

menjadi 100%.

1) persentase

sarana distribusi

alat kesehatan

dan PKRT yang

memenuhi

persyaratan

distribusi pada

tahun 2015

menjadi 70%.

100 orang 77,051,250

2) Semua

kabupaten/kota

melaksanakan

pengawasan

mutu alat

kesehatan dan

PKRT yang

beredar.


Halaman 21

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

1)

Persentase

instalasi farmasi

rumah sakit

3

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan di 11 Kab / Kota

80%

pemerintah

melaksanakan

pelayanan

kefarmasian

sesuai standar

pada tahun

2015 menjadi

50%.

2)

Persentase

Puskesmas

Perawatan yang

melaksanakan

pelayanan

kefarmasian

sesuai standar

pada tahun

2015 menjadi

30%.

Persentase

penggunaan

obat yang

rasional di

80% 115,368,750

4

Operasional Instalasi Farmasi Provinsi

Jambi

80%

sarana

pelayanan

kesehatan

pemerintah

pada tahun

2015 menjadi

70%. 1)

Persentase

pelaporan data

(Sistem

Informasi

Pelaporan

Narkotika dan

Psikotropika

(SIPNAP)

menjadi 100%

2)

Persentase

pelaporan

dinamika obat

menjadi 100%.

80% 130,527,788

F

Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular


Halaman 22

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

a. Persentase

anak sekolah

1 Peningkatan Pelayanan Imunisasi

Meningkatnya

pelayanan imunisasi

Provinsi Jambi

dasar yang

mendapat

imunisasi

menjadi 98%.

2

3

4

Persentase bayi usia 0 - 11 bl yang

mendapat imunisasi dasar lengkap

Persentase anak sekolah dasar yang

mendapat imunisasi

Persentase desa UCI 90%

Peningkatan Surveilans Epidemiologi

penyakit dan penanggulangan wabah

Penemuan kasus Non Polio AFP Rate /

100.000 anak < 15 th

Persentase penanggulangan KLB < 24

jam

Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan

Calon Jemaah Haji

Persentase calon jemaah haji dengan

pemeriksaan dan pembinaan kesehatan

Pencegahan dan Penanggulangan FR

PTM ( SE, deteksi dini, KIE dan

tatalaksana )

Meningkatnya

surveilans

epidemiologi

penyakit dan

penanggulangan

wabah

Menurunnya angka

kesakitan, kematian

dan kecacatan

akibat penyakit tidak

menular

Provinsi Jambi

85%

98%

>2

100%

a. Persentase

bayi usia 0-11

bulan yang

mendapat

imunisasi dasar

lengkap

menjadi 92%.

a. Persentase

anak sekolah

dasar yang

mendapat

imunisasi

menjadi 98%.

a. Jumlah

desa UCI

menjadi 100%.

85% 1,250,000,000

98%

90%

Penemuan

kasus Non Folio

AFP

rate/100.000

anak < 15

tahun menjadi

2.

Persentase

>2 1,000,000,000

penanggulanga

100%

n KLB < 24 jam

menjadi 100%

100% 100% 250,000,000

Persentase

kabupaten/kota

yang

mempunyai

perda atau

sejenisnya

kawasan tanpa

rokok menjadi

100%.


Halaman 23

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Persentase PENDIDIKAN puskesmas yang

melaksanakan pengendalian PTM

Persentase kabupaten/kota yang

mempunyai perda atau sejenisnya

tentang kawasan tanpa rokok

15% 15% 500,000,000

5

Peningkatan Pengendalian Penyakit TBC

Paru

Menurunnya angka

kesakitan dan

kematian akibat

penyakit menular

langsung.

Persentase penemuan kasus baru BTA

positif yang ditemukan

65%

Persentase

penemuan

kasus baru BTA

65%

positif yang

ditemukan

menjadi 80%.

1,000,000,000

6

7

8

Persentase penemuan kasus baru BTA

positif yang disembuhkan

Peningkatan Pengendalian Penyakit HIV

/ AIDS

Angka prevalensi HIV per seribu

penduduk

Jumlah orang dengan resiko tinggi

mendapat layanan konseling dan testing

HIV (VCT)

Peningkatan Pengendalian penyakit

kusta

Angka penemuan kasus baru kusta per

100.000 penduduk

Peningkatan Pengendalian Penyakit ISPA

/ Pneumonia

Angka kesakitan pneumonia balita per

1000 balita

Cakupan penemuan dan tata laksana

peneumonia balita sesuai standar

85%

Persentase

penemuan

kasus baru BTA

positif yang

disembuhkan

menjadi 90%.

85%

Jumlah orang

yang berumur

15 tahun atau

lebih yang

menerima

konseling dan

testing HIV

(VCT) 1000

orang.

0.8 0.8 625,000,000

600 orang 600 orang

Angka

penemuan

kasus baru

kusta


Halaman 24

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Peningkatan Pengendalian Penyakit

9

Diare dan hepatitis

Angka kematian

diare saat KLB

kurang 1%.

10

11

12

13

14

Angka kematian diare saat KLB


Halaman 25

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Penyehatan PENDIDIKAN tempat-tempat umum /

3 tempat pengolahan makanan dan

kesehatan tempat kerja

312,500,000

4

Pemantauan dan pengendalian dampak

lingkungan

312,500,000

H

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Meningkatnya

kompetensi

Provinsi

tenaga kesehatan

Jambi

yang ada di

Provinsi Jambi

1

Kegiatan persiapan/pelaksanaan uji

kompetensi dan registrasi

15 orang

Pendidikan lanjut untuk D4, S1 dan S2 22 orang

5 Jenis tenaga

kesehatan

sudah

melakukan uji

kompetensi

Seluruh tenaga

kesehatan

minimal dengan

22 orang

kualifikasi

pendidikan DIII

kesehatan.

15 orang 95,883,000

Peningkatan kompetensi tenaga dosen 30 orang 30 orang 156,000,000

Persiapan dan pelaksanaan akreditasi

institusi pendidikan D III kesehatan

2 kl

Semua institusi

pendidikan D III

2 kl 115,000,000

Kesehatan

terakreditasi

Peningkatan kelembagaan Bapelkes 19% 19% 150,000,000

Penilaian dokumen mutu akreditasi

Bapelkes Jambi

60% 60% 180,000,000

Pendidikan dan pelatihan tenaga

kesehatan

19% 19% 600,000,000

I Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pengelolaan Sistem Informasi

Kesehatan, Bank Data dan Pelayanan

Data Skala Provinsi

Penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran

Meningkatkan

pengembangan

sitem informasi

Meningkatkan

kualitas

perencanaan dan

penganggaran

program

pembangunan

Provinsi Jambi 100%

Provinsi Jambi 2 kl

Persentase

ketersediaan

profil,bank data

kesehatan

provinsi dan

kabupaten/kota

pada tahun

2015 sebesar

100%.

100% 500,000,000

Jumlah

dokumen

perencanaan

dan anggaran

yang dihasilkan

sebanyak 4

dokumen.

2 kl 350,000,000


Halaman 26

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Jumlah

dokumen

monitoring dan

Pertemuan Evaluasi Kegiatan Program

Pembangunan Kesehatan

100%

evaluasi yang

dihasilkan

sebanyak 9

dokumen/tahun

.

100% 225,000,000

Pertemuan Tata Cara Pelaksanaan PP

No. 39 Tahun 2006

100% 100% 150,000,000

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

DAK/TP Kab/Kota

100% 100% 100,000,000

Pengendalian, Pemantauan, Evaluasi

Persentase

penerapan

dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Program Pembangunan Kesehatan

100% SAKIP(penilaian 100%

kinerja,

pengendalian)

225,000,000

Peningkatan SDM Evapor 100%

100%.

100% 25,000,000

J

Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin (Jaminan Kesehatan)

1 Pelaksanaan PHA/DHA

Meningkatkan

penyelenggaraan

Provinsi Health

Account (PHA) dan

DHA (Distric Health

Account) di

kabupaten/Kota,

Provinsi Jambi 5 Kab

Persentase data

Provincial

Health Account

5 Kab

(PHA) 100%

sampai dengan

tahun 2015.

227,370,000

2 Peningkatan Jaminan Kes. Daerah

3

K

Dukungan pelaksanaan jaminan

kesehatan

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

2

daya air, listrik

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

4 Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan

5

penggandaan

Meningkatkan

jaminan

pemeliharaan

kesehatan seluruh

masyarakat

(Semesta)

Tertibnya

pengelolaan

perkantoran

Provinsi Jambi 10%

Provinsi

Jambi

80%

30 %

masyarakat

10% 18,000,000,000

terjamin melalui

Jamkesda.

30 %

masyarakat

80% 369,872,000

terjamin melalui

jamkesmas.

40 %

masyarakat

terjamin melalui

jaminan

kesehatan

mandiri.

1,161,430,215


Halaman 27

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Penyediaan PENDIDIKAN komponen instalasi

6

listrik/penerangan bangunan kantor

7

Penyediaan peralatan & perlengkapan

kantor

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

9 Penyediaan makanan dan minuman

10

Rapat-rapat koodinasi dalam daerah dan

ke luar daerah

11

L

Penyediaan jasa tenaga penunjang

administrasi teknis pemerintah daerah

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpenuhi dan

adanya

pemeliharaan

sarana dan

prasana

perkantoran

Provinsi

Jambi

1 Pembangunan baru dan pemeliharaan 3,850,440,000

rutin/berkala perlengkapan gedung dan

kendaraan dinas

2 Pengadaan barag dan jasa kegiatan 1,320,000,000

operasional laboratorium.

3 Peningkatan kompetensi petugas labor. 49,500,000

4 Pemeriksaan serologis dan IO HIV/AIDS 66,000,000

M

Program Peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Tertibnya

administrasi

keuangan

Provinsi

Jambi

1 Pertemuan Keuangan 150,000,000

2

Diklat / Kursus - kursus dan pelatihan

keuangan

3 Konsultasi Keuangan dan Asset APBN

Peningkatan Kemitraan Pelayanan

N

Kesehatan

Penempatan dan pengembalian tenaga

1 PTT dari provinsi jambi ke kabupaten

kota / puskesmas

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A

1

2

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air & Listrik

Meningkatnya

kualitas dokter dan

paramedis

Provinsi Jambi

Prov. Jambi

Mendukung

terselenggara 100% 5,506,215,000 6,882,768,750

nya

administrasi

perkantoran

selama 1 tahun

Prosentase

jumlah surat

90%

terkirim selama

1 tahun

Penyediaan jasa

komunikasi, air 3 paket

dan listrik

Prosentase

jumlah surat

95%

terkirim selama

1 tahun

11,440,000 14,300,000 Baru

Penyediaan jasa

komunikasi, air 3 paket

dan listrik

1,870,000,000 2,337,500,000 Baru


Halaman 28

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

3

Keuangan

Penyediaan jasa

administrasi 3 Paket

keuangan

Penyediaan jasa

administrasi 3 Paket

keuangan

313,500,000 391,875,000 Baru

4

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

6

7

8

9

10

11

12

B

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komp. Inst

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kegiatan Peny. Bahan Bacaan &

Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penun

Adm/Teknis Pemda

Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4

2

3

Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Oerasional

Prov. Jambi

Penyediaan

Jasa Kebersihan 2 Paket

Kantor

Penyediaan alat

tulis kantor

1 Paket

Pengadaan

bahan cetakan

2 Paket

dan

penggandaan

Pengadaan

komponen

instalasi 1 Paket

listrik/penerang

an

Pengadaanperal

atan dan

35 Paket

perlengkapan

kantor

Pengadaan

surat kabar/ 12 Bln

majalah

Perjalanan

dinas dalam

2 Paket

daerah & luar

daerah

Penyediaan

jasa/honor

tenaga pegawai 12 Bulan

honorer (SK

Gub)

Penyediaan

makanan dan

minuman

12 Bulan

Penyediaan

Jasa Kebersihan 2 Paket

Kantor

495,000,000 618,750,000 Baru

Penyediaan alat

tulis kantor

1 Paket 357,500,000 446,875,000 Baru

Pengadaan

bahan cetakan

dan

penggandaan

Pengadaan

komponen

2 Paket 550,000,000 687,500,000 Baru

instalasi

listrik/penerang

an

Pengadaan

1 Paket 99,000,000 123,750,000 Baru

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Pengadaan

35 Paket 86,625,000 108,281,250 Baru

surat

kabar/majalah

Perjalanan

12 Bln 24,750,000 30,937,500 Baru

dinas dalam

daerah & luar

daerah

Penyediaan

jasa/honor

2 Paket 264,000,000 330,000,000 Baru

tenaga pegawai 12 Bulan

honorer (SK

Gub)

660,000,000 825,000,000 Baru

Penyediaan

makanan dan

minuman

12 Bulan 774,400,000 968,000,000 Baru

Mendukung

terselenggara

nya

peningkatan

sarana dan

prasarana

rumah sakit

100% 1,405,800,000 1,757,250,000

Pengadaan

mobil Dinas &

3 Unit

Ambulance

Pengadaan

kendaraan 4 Unit

dinas

Perawatan

kendaraan

1 Paket

dinas dan

pengisian BBM

Pengadaan

mobil Dinas &

3 Unit 900,000,000 1,125,000,000 Baru

Ambulance

Pengadaan

kendaraan

dinas

Perawatan

4 Unit 60,000,000 75,000,000 Baru

kendaraan

dinas dan

pengisian BBM

1 Paket 228,800,000 286,000,000 Baru


Halaman 29

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Perawatan dan

Perawatan dan

4

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

perbaikan

peralatan

1 Paket

perbaikan

peralatan

1 Paket 517,000,000 646,250,000 Baru

gedung kantor

gedung kantor

5

C

1

2

3

D

1

E

1

F

1

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya

Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-hari Tertentu

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisai

dan Bintek

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Kegiatan Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pengembangan media promosi

dan informasi sadar hidup sehat

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Rehab gedung

rawat jalan,

ruang gaduh

gelisah,gudang

obat,dapur gizi,

dan pagar

keliling rs

5 Paket

Rehab gedung

rawat jalan,

ruang gaduh

gelisah, gudang 5 Paket

obat, dapur gizi,

dan pagar

keliling rs

600,000,000 750,000,000 Baru

Mendukung

terselenggara

nyadisiplin

aparatur/peg

awai

100% 379,676,000 474,595,000

Pengadaan

pakaian dinas

Pengadaan

pakaian dinas

4810

1032 313,676,000 392,095,000 Baru

dan atribut

dan atribut

Pengadaan

Pengadaan

pakaian dinas 500

pakaian dinas 150 66,000,000 82,500,000 Baru

dan atribut

dan atribut

Pengadaan

Pengadaan

pakaian dinas 205

pakaian dinas 100 22,000,000 27,500,000 Baru

dan atribut

dan atribut

Prosentase

penyelenggar

aan

pendidikan

dan pelatihan

pegawai

100% 150,000,000 187,500,000

Prosentase

pengadaan

obat-obatan

dan bahan

habis pakai

Penyelenggaraa

n pendidikan

dan pelatihan

1 paket

Penyelenggaraa

n pendidikan

dan pelatihan

1 paket 150,000,000 187,500,000 Baru

100% 5,218,400,000 6,523,000,000 Baru

Pengadaan obat-

1 Paket

obatan PKD

Pengadaan obat-

1 Paket 5,218,400,000 6,523,000,000 Baru

obatan PKD

Mendukung

terselenggara

nya upaya

peningkatan

kesehatan

masyarakat

100% 55,000,000 68,750,000

Pengadaan

bahan informasi 3 Paket

medik

Pengadaan

bahan informasi 3 Paket

medik

55,000,000 68,750,000 Baru


Halaman 30

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Mendukung

terselenggara

nya

G

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Prov. Jambi

Pencegahan

dan

Penanggulan

gan Penyakit

Menular

100% 55,000,000 68,750,000

1

H

1

I

Kegiatan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan,Peningk

Sarpras RS/RSJ/RS Paru/ Mata

1 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

2

3

J

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit

Kegiatan Pengadaan perlengkapan

rumah tangga rumah sakit

Program Pemeliharaan Sarpras

RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

1 Kegiatan rehabilitasi instalasi-instalasi

2

Kegiatan Perbaikan peralatan rumah

sakit (termasuk kalibrasi)

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Kegiatan

Pencegahan

dan

Penanggulanga

n Penyakit

Menular

12 Bln

Kegiatan

Pencegahan

dan

Penanggulanga

n Penyakit

Menular

12 Bln 55,000,000 68,750,000 Baru

Mendukung

terselenggara

100% 55,000,000 68,750,000

nya akreditasi

rumah sakit

Pelaksanaan

akreditasi

rumah sakit

1 Paket

Pelaksanaan

akreditasi

rumah sakit

1 Paket 55,000,000 68,750,000 Baru

Mendukung

terselenggara

nya upaya

peningkatan

sarana dan

prasarana RS

Jiwa Jambi

100% 7,600,500,000 9,500,625,000

Pembangunan

gedung rawat

3 Paket

jalan, rawat

inap dan kantor

Pengadaan Alat

kedokteran/kes

ehatan

Pengadaan

perlengkapan

rumah tangga

rumah sakit

1 Paket

1 Paket

Pembangunan

gedung rawat

jalan, rawat

inap dan kantor

3 Paket 3,500,000,000 4,375,000,000 Baru

Pengadaan Alat

kedokteran/kes

ehatan

Pengadaan

perlengkapan

rumah tangga

rumah sakit

1 Paket 2,500,000,000 3,125,000,000 Baru

1 Paket 1,600,500,000 2,000,625,000

Mendukung

terselenggara

nya

pemeliharaan 100% 3,719,100,000 4,648,875,000

sarana dan

prasarana RS

Jiwa Jambi

Pemeliharaan

1 Paket

Instalasi

Pemeliharaan

dan perbaikan

alat

1 Paket

kedokteran/kes

ehatan

Pemeliharaan

Instalasi

Pemeliharaan

dan perbaikan

1 Paket 165,000,000 206,250,000 Baru

alat

kedokteran/kes

ehatan

1 Paket 891,000,000 1,113,750,000 Baru


Halaman 31

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

3 Kegiatan Rehabilitasi Bangunan RS

Rehabilitasi

Bangunan RS

1 Paket

Rehabilitasi

Bangunan RS

1 Paket 2,663,100,000 3,328,875,000 Baru

K

Program peningkatan mutu

pelayanan kesehatan BLUD

Mendukung

upaya

pelayanan

kesehatan

sesuai

standar mutu

100% 42,726,409,660 53,408,012,075

1

A

1

2

3

Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan BLUD

RUMAH SAKIT JIWA

4

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air & Listrik

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

6

7

8

9

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Komp. Inst

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Kegiatan Peny. Bahan Bacaan &

Peraturan Perundang-undangan

Prov. Jambi

Mendukung

pelayanan

1 Paket

kesehatan yang

sesuai standar

42,726,409,660 53,408,012,075 Baru

Mendukung

terselenggara

nya

administrasi

perkantoran

selama 1

tahun

100% 2,561,000,000 3,176,250,000

Prosentase

jumlahsurat

90%

terkirim selama

1 tahun

Penyediaan jasa

komunikasi,air

dan listrik

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

3 paket

3 Paket

Penyediaan

Jasa Kebersihan 2 Paket

Kantor

Penyediaan alat

tulis kantor

Pengadaan

bahan cetakan

dan

penggandaan

Pengadaan kom

ponen instalasi

listrik/penerang

an

1 Paket

2 Paket

1 Paket

Pengadaan

peralatan dan

35 Paket

perlengkapan

kantor

Pengadaan

surat

12 Bln

kabar/majalah

Prosentase

jumlah surat

90%

terkirim selama

1 tahun

6,000,000 7,500,000 Baru

Penyediaan jasa

komunikasi, air 3 paket

dan listrik

350,000,000 437,500,000 Baru

Penyediaan jasa

administrasi

keuangan

3 Paket 250,000,000 312,500,000 Baru

Penyediaan

Jasa Kebersihan 2 Paket

Kantor

400,000,000 500,000,000 Baru

Penyediaan alat

tulis kantor

Pengadaan

bahan cetakan

dan

penggandaan

Pengadaan kom

ponen instalasi

listrik/penerang

an

1 Paket 150,000,000 187,500,000 Baru

2 Paket 250,000,000 312,500,000 Baru

1 Paket 100,000,000 125,000,000 Baru

Pengadaan

peralatan dan

perlengkapan

kantor

Pengadaan

35 Paket 700,000,000 875,000,000 Baru

surat

kabar/majalah

12 Bln 5,000,000 6,250,000 Baru


Halaman 32

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Perjalanan

Perjalanan

10

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

dinas dalam

daerah & luar

2 Paket

dinas dalam

daerah & luar

2 Paket 250,000,000 312,500,000 Baru

daerah

daerah

Penyediaan

Penyediaan

11

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Penun

Adm/Teknis Pemda

jasa/honor

tenaga pegawai 12 Bulan

honorer (SK

jasa/honor

tenaga pegawai 12 Bulan

honorer (SK

100,000,000 100,000,000 Baru

Gub)

Gub)

B

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 4

2

3

4

5

6

C

1

2

Kegiatan Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Oerasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Kegiatan Pengadaan Mesin / Kartu

Absensi

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas

beserta Perlengkapannya

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Mendukung

terselenggara

nya

peningkatan

sarana dan

prasarana

rumah sakit

100% 2,900,000,000 3,625,000,000

Pengadaan

mobil

1 Unit

ambulance

Pengadaan

kendaraan 2 Unit

dinas

Perawatan dan

perbaikan 1 Paket

gedung kantor

Perawatan

kendaraan

dinas dan

pengisian BBM

Perawatan dan

perbaikan

peralatan

gedung kantor

1 Paket

1 Paket

5 Paket

Pengadaan

mobil

1 Unit 350,000,000 437,500,000 Baru

ambulance

Pengadaan

kendaraan

dinas

Perawatan dan

2 Unit 30,000,000 37,500,000 Baru

perbaikan

gedung kantor

1 Paket 400,000,000 500,000,000 Baru

Perawatan

kendaraan

dinas BBM

Perawatan dan

perbaikan

peralatan

gedung kantor

1 Paket 220,000,000 275,000,000 Baru

1 Paket 250,000,000 312,500,000 Baru

Rehab gedung

rawat jalan,

ruang gaduh

gelisah, gudang 5 Paket

obat, dapur gizi,

dan pagar

keliling rs

2,000,000,000 2,500,000,000 Baru

Mendukung

terselenggara

nya disiplin

aparatur/peg

100% 215,000,000 268,750,000

awai

Pengadaan

2 buah

Pengadaan

2 buah 45,000,000 56,250,000 Baru

mesin absensi

Pengadaan

pakaian dinas

dan atribut

380 stel

mesin absensi

Pengadaan

pakaian dinas

dan atribut

380 stel 170,000,000 212,500,000 Baru


Halaman 33

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Prosentase

penyelenggar

D

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Prov. Jambi

aan

pendidikan

dan pelatihan

pegawai

100% 350,000,000 437,500,000

1

E

1

F

1

Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisai

dan Bintek

Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Kegiatan Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan

Prov. Jambi

Prov. Jambi

G Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prov. Jambi

1 Kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat

H

1

I

Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

Program Pengadaan,Peningk

Sarpras RS/RSJ/RS Paru/ Mata

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Penyelenggaraa

n pendidikan

dan pelatihan

1 paket

Penyelenggaraa

n pendidikan

dan pelatihan

1 paket 350,000,000 437,500,000 Baru

Prosentase

pengadaan

obat-obatan

dan bahan

100% 1,000,000,000 1,250,000,000 Baru

habis pakai

Pengadaan obat-

Pengadaan obatobatan

dan 1 Paket obatan dan 1 Paket 1,000,000,000 1,250,000,000 Baru

reagensia

reagensia

Mendukung

terselenggara

nya upaya

peningkatan

kesehatan

100% 50,000,000 62,500,000

masyarakat

Pengadaan

Pengadaan

bahan

rehabilitasi

3 Paket

bahan

rehabilitasi

3 Paket 50,000,000 62,500,000 Baru

Mendukung

terselenggara

nya

medik

medik

pelayanan

kesehatan

bagi pasien

100% 2,300,000,000 2,875,000,000

rawat inap

Pengadaan

Pengadaan

makanan dan

minuman

12 Bln

makanan dan

minuman

12 Bln 2,300,000,000 2,875,000,000 Baru

pasien

pasien

Mendukung

terselenggara

100%

nya akreditasi

rumah sakit

200,000,000 250,000,000

Pelaksanaan

akreditasi

rumah sakit

1 Paket

Pelaksanaan

akreditasi

rumah sakit

1 Paket 200,000,000 250,000,000 Baru

Mendukung

terselenggara

nya upaya

peningkatan

sarana dan

prasarana RS

Jiwa Jambi

100% 5,500,000,000 6,875,000,000


Halaman 34

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan

Pembangunan

1 Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit

gedung rawat

jalan, rawat

3 Paket

gedung rawat

jalan, rawat

3 Paket 3,000,000,000 3,750,000,000 Baru

inap dan kantor

inap dan kantor

2

J

1

2

K

1

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan

Rumah Sakit

Program Pemeliharaan Sarpras

RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Inst. Pengolahan Limbah RS

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Alat-alat Kesehatan RS

Program peningkatan pelayanan

kesehatan BLUD

Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan BLUD

DINAS PEKERJAAN UMUM

A

1

2

3

4

Program pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Peningkatan

sarana prasarana

infrstruktur

Prov. Jambi

Pengadaan Alat

kedokteran/kes

ehatan

1 Paket

Pengadaan Alat

kedokteran/kes

ehatan

1 Paket 2,500,000,000 3,125,000,000 Baru

Mendukung

terselenggara

nya

pemeliharaan 100% 265,000,000 331,250,000

sarana dan

prasarana RS

Jiwa Jambi

Mendukung

upaya

pelayanan

kesehatan

sesuai

standar mutu

Pemeliharaan

IPAL

Pemeliharaan

dan perbaikan

alat

kedokteran/

kesehatan

1 Paket

1 Paket

Pemeliharaan

IPAL

Pemeliharaan

dan perbaikan

alat

kedokteran/

kesehatan

1 Paket 65,000,000 81,250,000 Baru

1 Paket 200,000,000 250,000,000 Baru

100% 6,000,000,000 6,500,000,000

Mendukung

pelayanan

1 Paket

kesehatan yang

sesuai standar

6,000,000,000 6,500,000,000 Baru

Penyediaan

Pelayanan

administrasi

3,000,000,000

perkantoran

dengan baik

dan lancar

Provinsi Jambi 20,000,000

Provinsi Jambi 650,000,000

Provinsi Jambi 650,000,000

Provinsi Jambi 650,000,000

5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Provinsi Jambi 200,000,000

6

7

Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Provinsi Jambi 200,000,000

Provinsi Jambi 70,000,000


Halaman 35

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan

8

peraturan perundang‑undangan

Provinsi Jambi 40,000,000

Kegiatan Penyediaan makanan dan

9

minuman

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

10

konsultasi ke luar daerah

B

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Provinsi Jambi 80,000,000

Provinsi Jambi 440,000,000

Jalannya

Operasional

perkantoran

untuk

menunjang

kinerja

187,678,000,000

1 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 172,178,000,000

2

3

Pemb Gedung Aula Serbaguna Pramuka

Kwarda Jambi

Pengawasan Gedung Kantor AULA Serba

guna Pramuka

4,000,000,000

4 Pemb Gdung Inspektorat Prov Jambi 8,000,000,000

5

Pengawasan Gedung Kantor Inspektorat

Jambi

200,000,000

6 Prov Jambi 400,000,000

7

Lanjutan Fasilitas Pendukung Bangunan

MUI

800,000,000

8 Lanjutan Bangunan POL Air Jambi 2,000,000,000

9

Perbaikan Trotoar Kawasan Ktr

Gubernur Telanaipura Jambi

1,990,000,000

10

Perngaws Trotoar Kawasan Ktr Gubernur

Telanaipura Jambi

Kab. Bt. Hari 68,000,000

11 Pemb Jembatan Gantung Lok Matagoal Kab. Bt. Hari 585,000,000

12 Pemb Jembatan Gantung Desa Tanjung Kab. Bt. Hari 585,000,000

13 Pemb Jembatan Gantung Desa Selat Kab. Bt. Hari 585,000,000

14 Pemb Jembatan Gantung Aur Gading 585,000,000

15 Pengawasan Jembatan Gantung 120,000,000

16 Pembangunan Pasar Angso Duo 150,000,000,000

17

Pengawasan Pembangunan Pasar Angso

Duo

2,200,000,000

18

Kegiatan pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

200,000,000

19

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung

kantor

500,000,000

20 Kegiatan Pengadaan Komputer 250,000,000

21

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

600,000,000

22

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

600,000,000

23

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung

80,000,000

24 kantor

25

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleur

20,000,000

26

Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat

rumah jabatan

4,000,000,000

60,000,000


Halaman 36

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Kegiatan PENDIDIKAN rehabilitasi sedang/berat

27

gedung kantor

6,000,000,000

28

Kegiatan Perencanaan gedung kantor

dan prasarana

3,250,000,000

C

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Peningkatan

disiplin dan

jiwa korsa

250,000,000

karyawan/ti

1

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

D

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

- Pembinaan

SDM dan

Aparatur

- Singkronnya

300,000,000

1

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan

formal

program

infrastruktur

150,000,000

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi

bid. Ke-Puan

2 Program Infrastruktur Bidang Pekerjaan

Umum Prov. Jambi

150,000,000

3

E

1

Program Pengaturan, Pemberdayaan

dan Pengawasan Jasa Konstruksi

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

tersedianya

dokumen

program

anggaran,sta

ndar harga,

bahan

evaluasi dan

informasi

lainnya sbg

dasar

penetapankin

erja

1,900,000,000

300,000,000

2 Kegiatan Penyusunan Program Tahunan 90,000,000

3

4

F

Kegiatan Penyusunan Harga Dasar

Satuan Upah, Bahan dan Alat

Kegiatan Pengembangan Sistem

Informasi Dinas PU

Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan dan rehabilitasi jalan

dan jembatan

lancarnya

arus lalu

lintas' pada

ruas jalan

dan jembatan

80,000,000

70,000,000

60,000,000

616,220,900,400

1 Pembangunan dan Rehab Jalan 522,023,097,400

2

Pembangunan Jalan dengan Sumber

Dana DAK

1,474,571,000

3 Administrasi Kegiatan 154,571,000

4

Jalan Ma. Bungo - Rantau Ikil - Bts.

Sumbar (Dana - DAK)

Kab. Bungo 500,000,000

5

Jalan Peninjauan - TKA (Bts. Sumbar)

(Dana - DAK)

Kab. Bungo 250,000,000


Halaman 37

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Jalan PENDIDIKAN Sp. Sawmil - Simp. Logpon (Dana -

6

DAK)

Kab. Tebo 310,000,000

7

Jalan Ma. Tebo - Pulau Temiang (Dana -

DAK)

Kab. Tebo 260,000,000

8

Pembangunan Jalan di Wilayah I (Kab.

Tanjab Barat)

36,477,962,000

9 Administrasi Kegiatan 147,012,000

10 Jalan Merlung - Lubuk Kambing Kab. Tanjabbar 11,050,350,000

11 Jalan Lubuk Kambing - Simp. Niam Kab. Tanjabbar 15,825,600,000

12 Jalan Sei. Saren - Teluk Nilau Kab. Tanjabbar 6,385,000,000

13 Pnk. Jalan Parit Semau - Pelabuhan Roro Kab. Tanjabbar 3,070,000,000

14 Pembangunan Jalan di Wilayah II 88,224,773,000

15 Administrasi Kegiatan 168,823,000

16

Jalan Sp. Lagan - Sp. Zona Lima (Sp.

Pelabi)

Kab. Tanjabtim 13,674,000,000

17 Jalan Sp. Pudak - Suak Kandis Kab. Tanjabtim 17,860,200,000

18

Jalan Sp. Zona Lima - Ma. Sabak/

Dermaga

19

Pemb. Jalan Berbak - Simpang - Ma.

Sabak

20

Pemb. Jalan Sp. Berbak - Sei. Rambut -

Ds. Rantau Rasau

21

Jalan Bts. Tanjab Timur - Zona Lima

(Sp. Pelabi)

Kab. Tanjabtim 15,360,000,000

Kab. Tanjabtim 8,400,000,000

Kab. Tanjabtim 1,100,000,000

Kab. Ma. Jambi 9,295,000,000

22 Jalan Sp.Niaso - Desa Baru Kab. Ma. Jambi 5,940,000,000

23 Jalan Ds. Baru - Desa Danau Lamo Kab. Ma. Jambi 2,274,250,000

24

Jalan Desa Danau Lamo - Bts. Tanjab

Timur

Kab. Ma. Jambi 14,152,500,000

25

Pembangunan Jalan di Wilayah III (

Kab. Bungo dan Tebo)

36,903,058,000

26 Administrasi Kegiatan 161,408,000

27

Jalan Ma. Bungo - Rantau Ikil - Bts.

Sumbar

Kab. Bungo 13,383,150,000

28 Jalan Peninjauan - TKA ( Bts. Sumbar ) Kab. Bungo 10,257,500,000

29

Jalan Unit II - Unit VII Kuamang

Kuning (131)

Kab. Bungo 7,271,000,000

30 Jalan Simp. Kuamang - Kuamang (SPA) Kab. Tebo 5,830,000,000

31 Pembangunan Jalan di Wilayah IV 75,092,215,000

32 Administrasi Kegiatan 156,215,000

33 Pnk. Jalan Tempino - Ma. Bulian

Kab. Batang

Hari

30,776,500,000

34 Pnk. Jalan Simp. Penerokan - Sei. Bahar

Kab. Batang

Hari

8,778,000,000

35 Pnk. Jalan Sungai Bahar - Durian Luncuk Kab. Ma. Jambi 12,831,500,000

36 Pnk. Jalan Sei. Duren - Sei. Buluh

37

Pnk. Jalan Bukit Paku - Sengkati Gedang

- Merlung

Kab. Batang

Hari

Kab. Batang

Hari

14,245,000,000

8,305,000,000


Halaman 38

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Pembangunan PENDIDIKANJalan

di Wilayah V (Kab.

38

Merangin)

80,154,665,000

39 Administrasi Kegiatan 154,665,000

40

Pnk. Jalan Sp. Pulau Rengas - Ma.Siau -

Dusun Tuo - Jangkat

Kab. Merangin 80,000,000,000

41

Pembangunan Jalan di Wilayah VI (Kab

. Kerinci)

66,155,852,000

42 Administrasi Kegiatan 168,452,000

43 Pnk. Jalan Bangko - Bts. Kerinci Kab. Kerinci -

44

Pnk. Jalan Bts. Kerinci - Sanggaran

Agung

Kab. Kerinci 22,518,000,000

45

Pnk. Jalan Sanggaran Agung - Sei.

Penuh

Kab. Kerinci 12,315,600,000

46

Pnk. Jalan Sei. Penuh - Bts. Sumbar

(Tappan)

Kab. Kerinci 11,353,800,000

47 Pemb. Jalan Kelok Sago - Sangg. Agung Kab. Kerinci 19,800,000,000

48

Pembangunan Jalan di Wilayah VII

(Kab. Sarolangun)

49,790,667,000

49 Administrasi Kegiatan 170,217,000

50 Pnk. Jalan Sp. Pelawan - Sei. Salak

Kab.

Sarolangun

15,906,000,000

51

Pnk. Jalan Sei. Salak - Pekan

Gedang/Batang Asai

Kab.

Sarolangun

14,354,450,000

52 Pnk. Jalan Pekan Gedang - Ma. Talang

Kab.

Sarolangun

8,063,000,000

53

Pembukaan Jalan Sei. Keradak - Beringin

Tinggi - Jangkat

Kab.

Sarolangun

-

54

Peningkatan Jalan Pauh - Lubuk Napal -

Sipintun - Bts. Sumsel

Kab.

Sarolangun

11,297,000,000

55

Rehab/Pemel Jalan di Wil III (Kab.

Bungo dan Tebo)

32,041,388,000

56 Administrasi Kegiatan 141,388,000

57

Rehab./Pemeliharaan Jalan Simp.

Sawmil - Simp. Logpon

Kab. Tebo 13,200,000,000

58

Rehab./ Pemeliharaan Jalan Ma. Tebo -

Pulau Temiang - Tanjung

Kab. Tebo 18,700,000,000

59

Rehab/Pemel Jalan di Wilayah VI (Kab.

Kerinci)

19,834,574,400

60 Administrasi Kegiatan 147,473,000

61

Rehab./ Pemeliharaan Jalan Sungai

Penuh - Siulak Deras -

Kab. Kerinci 14,575,000,000

62 Batas Sumbar (Leter W)

63

Rehab./ Pemeliharaan Jalan Keliling

Danau Kerinci

Kab. Kerinci -

64

(Sangg. Agung - Jujun - Sei. Penuh,

Jujun - Lempur)

65 Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Jambi 11,727,166,000

66 Administrasi Kegiatan 146,987,000

67 Rutin Bangko - Batas Kerinci (4 group) Kab. Merangin 320,076,000

Rutin Bts.Kerinci-Sei.Penuh-

68

Bts.Sumbar/Tapan (6 group)

Rutin Sei. Penuh - Siulak Deras - Bts.

69

Sumbar (Letter W) (2 group)

Rutin Keliling Danau Kerinci (Sang.

70 Agung - Sei. Penuh - Jujun- Lempur(2

group)

Kab. Kerinci 479,985,000

Kab. Kerinci 159,980,000

Kab. Kerinci 159,980,000


Halaman 39

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

71 Rutin Sp. Pudak - Suak Kandis (3 group) Kab. Ma. Jambi 240,014,000

72

Rutin Sp.Lagan - Ma. Sabak/ Dermaga

(3 group)

73 Rutin Tempino - Ma.Bulian (2 group)

Kab. Tanjabtim 240,014,000

Kab. Batang

Hari

159,980,000

74 Rutin Sei. Duren - Sei. Buluh (2 group) Kab. Ma. Jambi 159,980,000

75

Rutin Sp. Pl. Rengas - Ma. Siau - Ds.

Tuo - Jangkat (7 group)

Kab. Merangin 557,610,000

76

Rutin Sp. Pelawan - Sei. Salak - Pkn.

Gedang - Ma. Talang (5 group)

Kab.

Sarolangun

401,272,000

77

Rutin Ma. Bungo - Rantau Ikil - Bts.

Sumbar (2 group)

Kab. Bungo 159,980,000

78

Rutin Peninjauan - TKA (Bts. Sumbar)

(2 group)

Kab. Bungo 159,980,000

79

Rutin Sp. Sawmil - Simp. Logpon (2

group)

Kab. Tebo 159,980,000

80

Rutin Ma. Tebo - Pl. Temiang - Tanjung

(5 group)

Kab. Tebo 401,272,000

81

Rutin Merlung - Lbk. Kambing - Sp.

Niam (4 group)

Kab. Tanjabbar 320,076,000

82 Rehab/Pemel. Jalan Provinsi Jambi Tersebar 7,500,000,000

83

Rehab/Pemeliharaan Jalan Wilayah

Perkotaan

24,146,206,000

84 Administrasi Kegiatan 106,206,000

85 Pnk. Jalan Pattimura - Jln. Bakaruddin Kota Jambi 6,000,000,000

86

Rehab./ Pemel. Jalan Kolpol. M. Taher -

Jalan GR. Djamin - DT. Bagindo

Kota Jambi 2,400,000,000

87 Rehab./ Pemel. Jalan Rangkayo Pingai Kota Jambi 1,800,000,000

88

Rehab./ Pemel. Jalan Zainal Abidin - A.

Bastari - Brigjen Katamso

Kota Jambi 1,800,000,000

89

Rehab./ Pemel. Jalan Sp. Ahok - Bts.

Ma. Jambi

Kota Jambi 1,100,000,000

90

Rehab./ Pemel. Jalan Sri Sudewi - Jalan

Yusuf Singedekane.

Kota Jambi 780,000,000

91 Rehab./ Pemel. Jalan Raden Patah Kota Jambi 1,650,000,000

92 Rehab./ Pemel. Jalan Sri Sudewi Kota Jambi 960,000,000

93 Rehab./ Pemel. Jalan Setia Budi Kota Jambi 1,875,000,000

94

Rehab./ Pemel. Jalan Arif Rahman

Hakim

Kota Jambi 1,200,000,000

95 Rehab./ Pemel. Jalan Setia Budi Kota Jambi 1,875,000,000

96

Rehab./ Pemel. Jalan Basuki Rahman -

Jl.Haji Agus Salim

Kota Jambi 2,600,000,000

97 Pembangunan Jembatan 83,817,422,000

98

Pembangunan Jembatan di Wilayah II

dan III

67,243,885,000

99 Administrasi Kegiatan 143,885,000

100 Jembatan Sei. Sadu, Kec. Sadu Kab. Tanjabtim 9,500,000,000

101 Jembatan Kenali Besar (Jl. Pattimura) Kota Jambi 6,500,000,000

102 Jembatan Buluran III Kota Jambi 11,100,000,000

103

Pembangunan Fly Over di Tugu Juang

dan Jelutung

Kota Jambi 40,000,000,000


Halaman 40

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Pembangunan PENDIDIKANJembatan

di Wilayah V

104

dan VI

16,573,537,000

105 Administrasi Kegiatan 138,537,000

106 Pembangunan Jembatan Sei. Sisin Kab. Merangin 4,375,000,000

107 Pembangunan Jembatan Kelukup Kab. Merangin 4,825,000,000

108 Pembangunan Jembatan Ds. Siau Kab. Merangin 4,375,000,000

109

Pembangunan Jembatan Semurup (9,3

M') dan Dadap (5,0 M')

Kab. Kerinci 2,860,000,000

110 Pemeliharaan Jembatan 2,652,502,000

111

Rehab/Pemel Jembatan di Jalan Provinsi

Jambi

2,652,502,000

112 di Jalan Propinsi Jambi

113 Administrasi Kegiatan 152,502,000

114

Rehab/Pemel Jembatan di Jalan Propinsi

Jambi

Tersebar di

Provinsi Jambi

2,500,000,000

115 Perencanaan Jalan 7,727,879,000

116

Perencanaan dan Pengawasan Teknis

Jalan dan

7,727,879,000

117 Jembatan Provinsi Jambi (P2 TP)

118 Pengawasan Pembangunan Jalan 3,963,904,000

119 Administrasi Kegiatan 168,904,000

120

Pengawasan Pemb. Jalan dengan

Sumber Dana DAK

365,000,000

121

Pengawasan Pemb. Jalan di Kab.

Tanjab Barat

360,000,000

122

Pengawasan Pemb. Jalan di Kab.

Tanjab Timur

365,000,000

123

Pengawasan Pemb. Jalan di Kab. Ma.

Jambi

370,000,000

124

Pengawasan Pemb. Jalan di Kab.

Bungo dan Tebo

355,000,000

125

Pengawasan Pemb. Jalan di Kab.

Batanghari dan Ma. Jambi

380,000,000

126

Pengawasan Pemb. Jalan di Kab.

Kerinci

385,000,000

127

Pengawasan Pemb. Jalan di Kab.

Merangin

840,000,000

128

Pengawasan Pemb. Jalan di Kab.

Sarolangun

375,000,000

129 Pengawasan Pembangunan Jembatan 715,000,000

130

Pengawasan Pemb. Jembatan di Kab.

Tanjab Timur dan Kota Jambi

131

Pengawasan Pemb. Jembatan di

Kab.Merangin dan Sarolangun

365,000,000

350,000,000

132 Pengawasan Rehab/ Pemeliharaan Jalan 1,040,000,000

133

Pengawasan Rehab/ Pemel. Jalan di

Kab. Bungo dan Tebo

345,000,000

134

Pengawasan Rehab/ Pemel. Jalan di

Kab. Kerinci

310,000,000

135

Pengawasan Rehab/ Pemel. Jalan

Wilayah Perkotaan

385,000,000

136 Perencanaan Pembangunan Jalan

Perencanaan Amdal Jalan HOS.

1,318,875,000

137 Cokroaminoto, Flay Over di Tugu Juang

dan Jelutung Jambi.

Kota Jambi 187,000,000

138

Perencanaan Teknis Jalan Sei. Bahar -

Durian Luncuk (DED)

Kab. Batanghari 641,250,000


Halaman 41

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Perencanaan PENDIDIKAN Teknis Jalan Tempino -

139

Ma. Bulian (DED)

Kab. Batanghari 415,625,000

140

Perencanaan Teknis Jalan Akses

Bandara Sultan Thaha Jambi (DED)

Kotab Jambi 75,000,000

141 Perencanaan Pembangunan Jembatan 690,100,000

142 Survei BMS Jembatan Provinsi Jambi Prov. Jambi 365,100,000

143

Perencanaan Teknis Jembatan Landai

(30 M') dan Ketalo (20 M')

Kab. Bungo 325,000,000

G

1

Program Pengembangan

Perumahan

Kegiatan Pembangunan sarana dan

prasarana rumah sederhana sehat

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Jalan Kota Jambi Kegiatan Sarana &

Prasarana rumah Sederhana Sehat

Kota Jambi

Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan

Kotabaru Indah RT. 19 Kel. Kenali Besar

Kota Jambi

Pemb. Jalan Lingkungan RT.54

Perumahan Kembar Lestari II Kel. Kenali

Besar

Pemb. Jalan Lingkungan Komplek Karya

Indah Blok E kota Jambi

Pemb. Jalan Lingkungan Teguh Permai

III Jl. Roni Sani Kel. Pall Lima Kota

Jambi

Pengaspalan Jalan Lingkungan Blok A

Perumahan Aur Duri Kel.Penyengat

Rendah

Pembangunan Jalan Lingkungan

Perumahan Griya Aur Duri Blok D

Kel.Penyengat Rendah

Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 18

Blok E Perumahan Aur Duri

Kel.Penyengat Rendah

Pem. Jalan Lingkungan Lrg. Puskesmas

Bumi Pall Merah Indah Kel.Lingkar

Selatan

Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan

Aster Biru Kel. Lingkar Selatan Kota

Jambi

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 14 dan

RT.05 RW. 03 Lrg. Griya Idaman Kel.

Bagan Pete

Pem. Jalan Lingkungan Perumahan Puri

Masurai I A Rt. 21 Kel. Talang Bakung

Pem. Jalan Lingkungan Perumahan Griya

Pasundan Kel Lebak Bandung

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 13

PERMINDO ASRI Kel. Mendalo Darat

Kec. Jaluko

meningkatka

n kualitas

lingkungan

beserta

sarana &

prasarananya

66,288,000,000

6,345,000,000

715,000,000

100,000,000

125,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

200,000,000

150,000,000

300,000,000

100,000,000

200,000,000

200,000,000

325,000,000


Halaman 42

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Pemb. PENDIDIKAN Jalan Lingkungan Poros Perum.

Karya Mandiri

Pem. Jalan Lingkungan Jl. Perumahan

195,000,000

Bumi Mendalo Asri Desa Mendalo Datat

Kec. Jaluko

750,000,000

DED Kawasan RSH Kab. Batanghari TA.

2012

100,000,000

Identifikasi Kawasan RSH di Kab.

Batanghari

100,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan Komp. Citra

Palem Permai Kel. Rengas Condong

325,000,000

DED Kawasan RSH Kab. Tanjab Barat

TA. 2012

Kab. Tanjabbar 100,000,000

Identifikasi Kawasan RSH di Kab. Tanjab

Barat

100,000,000

DED Kawasan RSH Kab. Tanjab Timur

TA. 2012

Kab. Tanjabtim 100,000,000

Identifikasi Kawasan RSH di Kab. Tanjab

Timur

100,000,000

2

DED Kawasan RSH Kab. Tebo TA. 2012 Kab. Tebo 100,000,000

Identifikasi Kawasan RSH di Kab. Tebo 100,000,000

DED Kawasan RSH Kab. Bungo TA. 2012 Kab. Bungo 200,000,000

Identifikasi Kawasan RSH di Kab. Bungo 200,000,000

DED Kawasan RSH Kab. Merangin TA.

2012

Identifikasi Kawasan RSH di Kab.

Merangin

Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan

Mesumal Indah

Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan

Bangko Asri Blok

DED Kawasan RSH Kab. Sarolangun TA.

2012

Identifikasi Kawasan RSH di Kab.

Sarolangun

DED Kawasan RSH Kab. Kerinci TA.

2012

Kab. Merangin 200,000,000

200,000,000

Kab. Merangin 180,000,000

Kab.

Sarolangun

180,000,000

100,000,000

100,000,000

Kab. Kerinci 100,000,000

Identifikasi Kawasan RSH di Kab. Kerinci 100,000,000

Kegiatan Pembangunan Sarana dan

40,743,000,000

Prasarana Rumah Swadaya

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Jalan Kota Jambi Kegiatan Sarana dan

Prasarana

Rumah Swadaya

Kota Jambi Kota Jambi

Kel. Kenali Besar

Pemb. Jalan Lingkungan Lrg. Darma 100,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 34 Lrg.

300,000,000

Kembar Sari

Pemb. Jalan Lingkungan RT.16 90,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT.08 90,000,000

Kel. Rawasari

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 23 Lrg.

300,000,000

Serumpun


Halaman 43

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Pemb. PENDIDIKAN Jalan Lingkungan RT. 15

Kel. Pematang Sulur

90,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan Jl. Mandala RT.

01

Kel. Simpang III Sipin

300,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan Lrg. Masjid

Sunan Giri Sei. Sawang)

90,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan Lrg. Darmo

Mulyo RT. 33

100,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan lrg. Surau RT.

11 & 12

Kel. Suka Karya

115,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 18

Kel. Kebon Handil

195,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 16 80,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan Lrg. Bekasi

Kel. Mayang Mangurai

200,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 36 Kebun

Daging

95,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan Jl. Surya RT. 01 300,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan Jl. Masjid RT.

01

Kel. Pall Lima

120,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan Samping

Kehakiman Kota Baru

50,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT.16 Komp.

Guru

100,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan Lrg. Damai 90,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT.12 50,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 10

Kel. Pasir Putih

100,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 10 200,000,000

Lanjutan Pemb. Jalan Lingkungan SDN

155

50,000,000

Pemb. Jalan Lingkungan RT. 09

Kel. Thehok

390,000,000

Pengaspalan Jalan Beringin IV 130,000,000

- Pem. Jalan R. Wijaya Lrg. Toko RT. 27

Kec. Jambi Selatan

100,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Lrg. Bersama

RT. 23

Kel. Tanjung Pinang

150,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Pakubuwono

VI

100,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Jl. Muhibah

RT.14 dan 18

100,000,000

- Pemb. Jalan Rabat Beton Jl Prabu

Siliwangi

90,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Gang Mulia II 150,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Pakubuwono

VI

Kel. Wijayapura

- Pengaspalan Jalan H.M. Kamil RT. 11 &

RT. 12

- Pemb. Jalan Lingkungan Samping

Bioskop Mayang

Kel. Kenali Asam Bawah

100,000,000

90,000,000

100,000,000


Halaman 44

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS - PENDIDIKAN

Pemb. Jalan Lingkungan Jl.

Suryadarma Lrg. Marjani

90,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 32 120,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Pondok

Pesantren Al-Hidayah Prov. Jambi

Kel. Kasang Jaya

500,000,000

- Pembangunan Box Culvert RT. 11 100,000,000

- Pemb. Jalan Setapak RT. 05

Kel. Sijenjang

100,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 02 & RT.

08 Samping Masjid Alhikmah

Kel. Eka Jaya

250,000,000

- Pem. Jalan Lingkungan RT. 24 90,000,000

- Pemb. Jalan Jl. Melah Putih 300,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Lrg. Mawar 100,000,000

Kel. Penyengat Rendah

- Perkerasan & Pengaspalan Jalan Rd.

Suhur

Kel. Sungai Asam

- Pem. Jalan Lingkungan RT. 18

belakang stadion KONI Jambi

Kel. Cempaka Putih

1,500,000,000

- Pem. Jalan Lingkungan Lrg. Kemang I 95,000,000

- Pemb. Jalan Kemang II

Kel. Jelutung

150,000,000

- Pem. Jalan Lingkungan JL. Barokah I

RT. 57

90,000,000

- Pem. Jalan Lingkungan Asrama

Denpom

200,000,000

- Pem. Jalan Lingkungan RT. 44/45 200,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Jl. Barokah II

RT. 59

150,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Jl. Belibis II

RT. 60

Kel. Paal Merah

150,000,000

- Pem. Jalan Lingkungan RT. 21 & RT.

22

150,000,000

- Pem. Jalan Lingkungan Komp.

Angkasapura RT. 08 Blok A

Kel. Handil Jaya

100,000,000

- Pengaspalan Jalan Lawet Raya & Jl.

Mentawai Kota Baru

150,000,000

- Pem. Jalan Lingkungan Ar Cobar RT.

08

Kel. Sei. Putri

100,000,000

- Pengaspalan Jalan Simpang Damri Sei.

Putri

Kel. Telanaipura

100,000,000

- Pengaspalan Jalan S. Parman Samping

Masjid An Nizom

100,000,000

- Pem. Jalan Lingkungan Lrg. Rizki II

Kel. Mudung Laut

100,000,000

- Pem. Jalan Setapak Beton

Kel. Legok

90,000,000

- Lanjutan Pem. Jalan Lingkungan

Kamp. Legok

Kel. Lingkar Selatan

100,000,000

80,000,000


Halaman 45

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS - PENDIDIKAN

Lanjutan Pem. Jalan Lingkungan Rt. 23

Lrg. Mustika

Kel. Beliung

200,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 20

Kel.Bagan Pete

100,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 01 Lrg. Al-

Mutaqin

Kel. Talang Bakung

100,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 23

Kel. Selamat

100,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 10

Kel. Simpang IV Sipin

100,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Jl. H. Hasan

(TVRI)

Kel. Payo Selincah

100,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Jl. Majapahit

RT. 03

250,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Lrg Sriwijaya

RT. 25

Kel. Kebon Kopi

110,500,000

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 24 100,000,000

KAB. MUARO JAMBI

Kab.

Ma.Jambi

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Tanjung

Laut Kec. Sekernan

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 24 Desa

400,000,000

PondokMeja Kec. Mestong KM. 11

Tempino

200,000,000

- Perkerasan Jalan Bang Des RT. 06

Desa Sekernan Kec. Kumpeh Ulu

600,000,000

- Pengerasan Jalan Penghubung Desa

Talang Duku dengan Desa Tebat Patah

- Pengerasan Jalan Penghubung Desa

Talang Duku dengan Desa Kunangan

750,000,000

1,300,000,000

KABUPATEN BATANGHARI Kab. Bt. Hari

- Pemb. Jalan Lingkungan Tembesi 200,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Payo Kerupuk

Kel. Jembatan Mas

200,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Pulau

200,000,000

Betung

- Pemb. Jalan Cor Beton RT. 05 Desa

Sei. Baung

- Penyusunan DED Prasarana

Lingkungan Rumah Swadaya TA. 2012

KABUPATEN TANJUNG JABUNG

BARAT

- Pemb. Jalan Lingkungan Rabat Beton

Desa Sialang

- Pemb. Jalan Lingkungan Rabat Beton

Dusun Tuo RT. 04 Desa Pembengis

- Perkerasan Jalan Menuju Parit Galuh

RT. 22 Kel. Tl. Nilau Kec. Pengabuan

Kab.

Tanjabbar

200,000,000

200,000,000

190,000,000

300,000,000

1,500,000,000


Halaman 46

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

- Penyusunan DED Prasarana

Lingkungan Rumah Swadaya TA. 2012

190,000,000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR

- Pemb. Jalan Lingkungan Rabat Beton

Jl. Pelabuhan Ds. Bakti Idaman Kec.

Mendahara Ulu

- Pemb. Jalan Jerambah Kayu Mesjid Ds.

Teluk Majis Kec. Ka. Jambi

Kab.

Tanjabtim

100,000,000

100,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Parit Culum 300,000,000

- Pemb. Jalan Rabat Beton RT. 11 Kel.

Teluk Dawan

- Pemb. Jalan Jerambah Beton Bertiang

Jl. Bayangkara Ds. Mendahara Ilir

- Pemb. Jalan Rabat Beton Jl. Imres Kel.

Sabak Ilir Kec. Ma. Sabak Timur

- Pemb. Jalan Rabat Beton Jl. Siswa SDN

Lambur II

- Pemb. Jalan Rabat Beton Jl. Poros Ds.

Keramas Kec. Ma. Sabak Barat

- Pemb. Jalan Rabat Beton Jl. SMP

Negeri Ds. Talang Asai

- Pemb. Jalan Rabat Beton Jl. Pasar 17

Lrg. I Desa Bangun Karya Kec. Rantau

Rasau

- Pemb. Jembatan SK. 17 Kec. Rantau

Rasau

- Pemb. Jalan Rabat Beton Sei. Rambut

Desa Rantau Desa Kec. Berbak

- Pemb. Jalan Rabat Beton Jl. Masjid Kel.

Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang

- Pemb. Jerambah Kayu Jl. Makalam

Desa Teluk Majilis Kec. Ka. Jambi

- Pemb. Jerambah Kayu Jl. Masjid Desa

Parit 7 Kec. Ka. Jambi

- Pemb. Jalan Jerambah Kayu &

Tambatan Perahu Pemusiran Kec. Sadu

- Pemb. Jalan Setapak Beton Pemusiran

Kec. Sadu

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Lambur

Kec. Ma. Sabak Timur

- Pemb. Jalan Jerambah Kayu Jl. Masjid

Desa Pakuting

- Pemb. Jalan Jerambah Kayu Jl.

Batanghari Desa Sungai Tawar Parit 6

- Pemb. Jalan Rabat Beton Jl. Kiaxi

Damiri Desa Rantau Rasau Kec. Rantau

Rasau

- Pemb. Jembatan Swadaya RT. 05 Desa

Rantau Rasau Kec. Berbak

100,000,000

300,000,000

100,000,000

100,000,000

300,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

- Pemb. Box Culvert Parit Baru Lambur 200,000,000


Halaman 47

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

- Pemb. Box Culvert Parit VII Lambur 200,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Dusun Siau

Desa Lambur

- Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun

Pancasila Jl. Masjid Desa Simbur Naik

Kec. Sabak Timur

- Penyusunan DED Prasarana

Lingkungan Rumah Swadaya TA. 2012

KABUPATEN TEBO Kab. Tebo

- Pemb. Jalan Lingkungan Kws. Kec.

Tebo Tengah

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa

Embacang Gedang

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Sungai

Abang

- Penyusunan DED Prasarana

Lingkungan Rumah Swadaya TA. 2012

KABUPATEN BUNGO Kab. Bungo

- Peningkatan Jalan Jl. Datuk Sinaro

Putih Dusun Baru Pelepat

- Pemb. Jalan Lingkungan Kws. Kec.

Bhatin II

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Sarana

Jaya Kec. Bhatin III

- Pemb. Jalan Lingkungan Kuamang

Kuning

- Penyusunan DED Prasarana

Lingkungan Rumah Swadaya TA. 2012

KABUPATEN MERANGIN

- Pemb. Jalan Lingkungan Jl. Simpang

Masjid ke Gapura RT. 29 / 07 Kel. Dusun

Bangko

- Pemb. Jalan Lingkungan Jl. Cendrawasi

Kel. Pematang Kandis

- Pemb. Jalan Lingkungan Sei. Misang

Talang Jawo

- Pemb. Jalan Lingkungan Pematang

Permai I

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 17 Kel

Pematang Kandis

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 23 Kel

Pematang Kandis

- Pemb. Jalan Lingkungan Perumahan

Bangko Asri Blok G

- Pemb. Jalan Lingkungan Lorong

Kencana

Kab.

Merangin

200,000,000

200,000,000

200,000,000

1,000,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

650,000,000

650,000,000

325,000,000

130,000,000

130,000,000

130,000,000

130,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan Jalan ke TPA 260,000,000

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 26 Sapta

Marga

- Pemb. Jalan Lingkungan Jl. RSH

Gambir

- Perkerasan Jalan Jl. Villa Mas Permai

Bangko

130,000,000

2,275,000,000

300,000,000


Halaman 48

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

- Penyusunan DED Prasarana

Lingkungan Rumah Swadaya TA. 2012

200,000,000

KABUPATEN SAROLANGUN

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa

Mentawak Baru

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Raden

Anom

- Pemb. Jalan Setapak Kws. Desa Sei.

Keradak Kec. Batang Asai

- Pemb. Box Curvent RT. 09 Padang

Birau Kel. Gunung Kembang 1.5 x 7M

- Pemb. Jalan Lingkungan RT. 07 Kl.

Sukasari

- Pemb. Jalan Lingkungan Dpn Rumah

RT. 03 s/d Pesantren

- Penyusunan DED Prasarana

Lingkungan Rumah Swadaya TA. 2012

Kab.

Sarolangun

KABUPATEN KERINCI Kab. Kerinci

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Lempur

Danau Kec. Keliling Danau

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Pauh

Tinggi

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Lubuk

Pauh

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Bubun

Duo

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Sungai

Dalam

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Giri

Mulya

- Pemb. Jalan Lingkungan Sungai Batu

Gantih

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Slulak

Panjang

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Kato

Duo Lama

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Lubuk

Suli

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Sungai

Medang

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Pendung

Talang Tenting

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Tanjung

Pauh Hilir

- Pemb. Jalan Lingkungan Desa Sungai

Sangkar

Belanja Modal Pengadaan Sarana dan

Prasarana Konstruksi saluran/drainase

dan gorong-gorong Rumah Swadaya

Kota Jambi Kota Jambi

Kel. Kenali Besar

- Normalisasi Sungai Dan Pembuatan

Drainase Kawasan Kel. Kenli Besar Kec.

Kota Baru Rt. 22

210,000,000

525,000,000

500,000,000

200,000,000

200,000,000

280,000,000

200,000,000

100,000,000

100,000,000

420,000,000

420,000,000

350,000,000

385,000,000

420,000,000

1,050,000,000

420,000,000

420,000,000

700,000,000

507,500,000

525,000,000

350,000,000

17,200,000,000

2,000,000,000


Halaman 49

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Kel. PENDIDIKAN

Pematang Sulur

- Normalisasi Sungai Kawasan Pematang

Sulur

1,685,000,000

- Pemb. Dreinase RT. 02

Kel. Simpang III Sipin

300,000,000

- Pemb. Saluran Dreinase RT. 25 RW. 08

Lrg. Anda

Kel. Pall Lima

100,000,000

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Jln,

Kapt. Sujono

Kel. Thehok

90,000,000

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Rt. 24 65,000,000

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Rt. 25

Lrg. Kopi Utama

90,000,000

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Jl.

Lingkungan RT. 28

Kel. Tanjung Pinang

100,000,000

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Lrg.

Setia Jaya

70,000,000

- Pemb. Dreinase & Box Culvert

Kel. Kenali Asam Bawah

300,000,000

- Pemb. Saluran drainase Rt. 24 Hutan

Kota

Kel. Eka Jaya

90,000,000

- Pemb. Saluran Dreinase Jl. A. Hasim 300,000,000

- Pemb. Saluran Dreinase Jl. Melah Putih 180,000,000

Kel. Penyengat Rendah

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan

Perumahan Griya Aurduri Kel. Penyengat

Rendah Kota Jambi

Kel. Paal Merah

- Pembangunan Box Culver Rt. 21 & Rt.

22

3,250,000,000

100,000,000

- Pembangunan Drainase Lrg. Perwira 100,000,000

Kel. Handil Jaya

- Rehab Saluran Dreinase 1000 x 0.5 x

0.6 M Jl. Nias & Jl. Bangka Kel. Handil

Jaya Kota Jambi

Kel. Tanjung Sari

500,000,000

- Lanjutan Pemb. Drainase Tanjung Sari 100,000,000

- Pemb. Jalan Paving Blok & Gorong-

100,000,000

gorong RT. 12 & 13

Kel. Buluran Kenali

- Pemb. Drainase Buluran 250,000,000

Kel. Beliung

- Lanjutan Pembangunan Saluan

80,000,000

Drainase Rt. 05 Lrg. Asparagus

Kel. Payo Selincah

- Pemb. Dreinase Payo Selincah 100,000,000

- Pemb. Saluran Dreinase RT. 01 -05 200,000,000

KAB. MUARO JAMBI

Kab. Ma.

Jambi


Halaman 50

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS - PENDIDIKAN

Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Jl.

Palembang Perum. Karya Mandiri

390,000,000

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan

Perum. Indo Guna

325,000,000

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Jl.

Melawai Tangkit

500,000,000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG

Kab.

BARAT

Tanjabbar

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Pasar

TkI. Ilir

200,000,000

KABUPATEN TANJUNG JABUNG

Kab.

TIMUR

Tanjabtim

- Pemb. Sumur Bor Mendahara Ilir 150,000,000

KABUPATEN MERANGIN

Kab.

Merangin

- Pemb. Dreinase Tersier RSH Gambir 250,000,000

- Pemb. Dreinase Tersier RSH Pematang

Permai

- Pemb. Dreinase Tersier RSH Alam

Permai

- Pemb. Dreinase Tersier RSH Puri Bakti

Barisan

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Desa

Sungai Manau

KABUPATEN SAROLANGUN

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Desa

Temunggung

- Pemb. Saluran Jalan Lingkungan Desa

Pulau Aro

- Pemb. Saluran Dreinase RT. 09 Kel.

Pasar Sarolangun

- Pemb. Saluran Dreinase RT. 08 Ma.

Sawah Kel. Dusun Sarolangun

- Pemb. Sumur Bor RT. 08 Ma. Sawah

Kel. Dusun Sarolangun

- Pemb. Saluran Dreinase RT. 08

Kampung Masjid Kel. Dusun Sarolangun

- Pemb. Sumur Bor RT. 08 Kampung

Masjid Kel. Dusun Sarolangun

- Pemb. Dreinase Dusun Pulau Pinang

Kel. Sarolangun Kembang

- Pemb. Dreinase Dusun Merindung Kel.

Sarolangun Kembang

- Pemb. Saluran Dreinase RT. 01

Bandesh Kel. Gunung Kembang

- Pemb. Saluran Dreinase RT. 02

Bandesh Kel. Gunung Kembang

- Pemb. Saluran Dreinase RT. 03 Desa

Tanjung Rambai Kel. Gunung Kembang

Kab.

Sarolangun

250,000,000

250,000,000

250,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

120,000,000

135,000,000

150,000,000

150,000,000

180,000,000

240,000,000

90,000,000

210,000,000

240,000,000

300,000,000

- Pemb. Dreinase RT. 09 Padang Birau 300,000,000

- Pemb. Dreinase RT. 07 Kel. Sukasari 180,000,000


Halaman 51

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS - PENDIDIKAN

Pemb. Dreinase RT. 10 Jl. Meranti Kel.

Aur Gading

300,000,000

- Pemb. Dreinase RT. 10 Jl. Jati Kel. Aur

Gading

300,000,000

- Pemb. Dreinase Jl. Simpang Raya 450,000,000

- Pemb. Dreinase Batu Penyambung

Kec. Batin VIII

240,000,000

3

H

1

2

3

4

I

1

- Pemb. Dreinase RT. 05, 08, 09 & 10 600,000,000

Perencanaan Program

Pengembangan/Peningkatan Fasilitas

PSU Perumahan

PROG. PENGEMBANGAN KAWASAN

PEMUKIMAN

Fasilitas & Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

Perencanaan Teknis Penyediaan Sarana

dan Prasarana KWS. Lingkungan Kumuh

Pengawasan Teknis Penyediaan Sarana

dan Prasarana KWS. Lingkungan Kumuh

Peningkatan Peran serta Masyarakat

Dalam Pelestarian Lingkungan

Perumahan

Program Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong

Kegiatan Perencanaan pembangunan

saluran drainase/gorong-gorong

antisipasi dan

pengendalian

banjir

perlindungan

pemukiman

dan sarana

umum dari

bahaya

longsor

2,000,000,000

23,048,000,000

3,900,000,000

5,448,000,000

5,150,000,000

8,550,000,000

3,000,000,000

2

Kegiatan Pembangunan saluran drainase

sekunder/gorong-gorong

J

Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

55,931,200,000

1

Kegiatan Perencanaan

turap/talud/bronjong

2,877,200,000

2 Administrasi Kegiatan

Survey Investigasi dan Desain Penahan

167,200,000

3 Tebing Desa Pasar Terusan Kab.

Batanghari

Survey Investigasi dan Desain Pelindung

Kab. Batanghari 200,000,000

4 Tebing Desa Aur Gading Kec. Jujuhan

Batang Jujuhan Kab. Bungo

Kab. Bungo 200,000,000

5

Survey Investigasi dan Desain Pelindung

Tebing Desa Pulau Batu Kec. Jujuhan ilir

Kab. Bungo

Kab. Bungo 200,000,000


Halaman 52

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Pengawasan PENDIDIKAN Lanjutan Rehabilitasi Turap

6

Pulau Aro Kab. Sarolangun

Pengawasan Penanganan Bencana Alam

160,000,000

7 Lahar Dingin Gunung Kerinci di Sungai

Rumpun Kab. Kerinci

Pengawasan Pengembangan Dermaga

140,000,000

8 Perikanan Pantai Kuala Tungkal Kab.

Tanjab Barat

Pengawasan Pembangunan Pelindung

200,000,000

9 Tebing Desa Belui Kec. Depati Tujuh

Kab. Kerinci

Pengawasan Pembangunan Pelindung

120,000,000

10 Tebing Desa Punai Merindu Kec. Keliling

Danau Kab. Kerinci

120,000,000

11

Pengawasan Pembangunan Pelindung

Tebing Desa Tanjung Beringin, Desa

Baru kibul, Desa Tanjung Putus, Desa

Ma. kibul Kab. Merangin

Pengawasan Pembangunan Turap Desa

12 Kembang Tanjung Kec. Mersam Kab.

Batanghari

Pengawasan Pembangunan Pelindung

13 Tebing Batang Tabir Desa Seling Kab.

Merangin

Pengawasan Lanjutan Penahan Tebing

Sungai Batang Merao Desa Larik

14

Kelamahan, Maliki Air, Kampung Dalam

Kec. Hamparan Rawang Kab. Kerinci

15

16

Pengawasan Pembangunan Turap Muara

Sabak Kab. Tanjab Timur

Pengawasan Pembangunan Penahan

Tebing Sungai Batang Merao Desa Koto

Dua Lama Kec. Air Hangat Kab. Kerinci

Pengawasan Pembangunan Penahan

17 Tebing Sungai Batang Bungo Kab.

Bungo

Pengawasan Pembangunan Penahan

18 Tebing Sungai Kumpeh Kab. Muaro

Jambi

19

20

Pengawasan Pembangunan Pelindung

Tebing Desa Penegah Kab. Sarolangun

Pengawasan Pembangunan Pelindung

Tebing Sungai Tembuku Kota Jambi

100,000,000

180,000,000

140,000,000

140,000,000

140,000,000

140,000,000

140,000,000

120,000,000

150,000,000

120,000,000

21

Kegiatan Pembangunan

turap/talud/bronjong

53,054,000,000

22 Administrasi Kegiatan 214,000,000

23

Lanjutan Rehabilitasi Turap Pulau Aro

Kab. Sarolangun

Lanjutan Penanganan Bencana Alam

Kab.

Sarolangun

4,290,000,000

24 Lahar Dingin Gunung Kerinci di Sungai

Rumpun Kab. Kerinci

Kab. Kerinci 2,000,000,000

25

Pembangunan Turap Muara Sabak Kab.

Tanjab Timur

Kab. Tanjabtim 4,000,000,000


Halaman 53

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Pembangunan Penahan Tebing Sungai

26 Batang Merao Desa Koto Dua Lama Kec.

Air Hangat Kab. Kerinci

Kab. Kerinci 2,000,000,000

27

Pembangunan Penahan Tebing Sungai

Batang Bungo Kab. Bungo

28

Pembangunan Penahan Tebing Sungai

Kumpeh Kab. Muaro Jambi

29

Pembangunan Pelindung Tebing Desa

Penegah Kab. Sarolangun

30

Pembangunan Penahan Tebing Sungai

Bungkal Kota Sungai Penuh

Penahan Tebing Sungai Batang Merao

31

Desa Larik Kelamahan, Maliki Air,

Kampung Dalam Kec. Hamparan

Rawang Kab. Kerinci

32

Pengembangan Dermaga Perikanan

Pantai Kuala Tungkal Kab. Tanjab Barat

33

Pembangunan Pelindung Tebing Desa

Belui Kec.Depati Tujuh Kab. Kerinci

Pembangunan Pelindung Tebing Desa

34 Punai Merindu Kec. Keliling Danau Kab.

Kerinci

Pembangunan Pelindung Tebing Desa

35

Tanjung Beringin, Desa Baru kibul, Desa

Tanjung Putus, Desa Ma. kibul Kab.

Merangin

Pembangunan Turap Desa Kembang

36

Tanjung Kec. Mersam Kab. Batanghari

37

38

K

1

2

3

4

5

6

7

8

Pembangunan Pelindung Tebing Batang

Tabir Desa Seling Kab. Merangin

Pembangunan Pelindung Tebing Sungai

Tembuku Kota Jambi

Program Pemberdayaan Komunitas

Perumahan

Kegiatan Fasilitasi pembangunan

prasarana dan sarana dasar permukiman

berbasis masyarakat

Pemb Ruang Istirahat VIP dan Rumah

Imam Belakang Masjid Agung Alfalah

Jambi

Penataan Instalasi Listrik , Lampu

Taman Masjid Agung Alfalah Jambi

Rehabilitasi Atap Masjid dan Pemb

Ruang Entrance Masjid Agung Alfalah

Jambi

Rehab Gapura Depan Masjid Agung

Alfalah Jambi

Rehab dan Perbaikan Ornamen

Tembaga Tiang Masjid Agung Alfalah

Jambi

Pembuatan Jalan Lingkungan D Blkg

Masjid Agung Alfalah

Pembangunan Jam Gentala di Sebrang

Kota Jambi

Kab. Bungo 1,700,000,000

Kab. Ma.Jambi 1,500,000,000

Kab.

Sarolangun

3,750,000,000

Kota S. Penuh 1,200,000,000

Kab. Kerinci 10,000,000,000

Kab. Tanjabbar 5,000,000,000

Kab. Kerinci 1,500,000,000

Kab. Kerinci 1,500,000,000

Kab. Merangin 4,500,000,000

Kab. Bt.Hari 4,500,000,000

Kab. Merangin 3,600,000,000

Kota Jambi 1,800,000,000

116,670,000,000

Kota Jambi 116,670,000,000

500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

250,000,000

1,000,000,000

250,000,000

36,000,000,000


Halaman 54

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Pengawasan PENDIDIKAN Jam Gentala di Sebrang

9

Kota Jambi

820,000,000

10

Pembangunan Jembatan Gantung

Pejalan Kaki Kota Jambi

70,000,000,000

11

Pengawasan Jembatan Gantung Pejalan

Kaki Kota Jambi

1,650,000,000

12

Rehabilitasi Bang Cagar Budaya Rumah

Batu Sebrang Kota

2,000,000,000

13

PengwsRehabilitasi Bang Cagar Budaya

Rumah Batu Sebrang Kota

100,000,000

14

Rehabilitasi Bang Cagar Budaya Masjid

Agung Kerinci

Kota S. Penuh 2,000,000,000

15

PengawsRehabilitasi Bang Cagar Budaya

Masjid Agung Kerinci

100,000,000

L

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kebinamargaan

terlaksananya

monitoring

dan evaluasi

pekerjaan

6,340,204,400

1 Kegiatan Pengadaan alat-alat berat

bid. PU

1,120,000,000

2

3

4

5

6

7

M

Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur dan

bahan laboratorium kebinamargaan

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Alatalat

Berat

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alatalat

ukur dan bahan laboratorium

kebinamargaan

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Kegiatan Penunjang Operasional

Monitoring Dana DAK

Penyusunan Database Infrastruktur

Parsial Bidang Pekerjaan Umum

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan lainnya

terpenuhi &

terpeliharanya

peralatan bid.

PU

meningkatkan

kualitas

pekerjaan Dinas

PU

terbangun

dan

terpeliharany

a irigasi dan

rawa

2,346,588,000

675,000,000

1,198,616,400

350,000,000

350,000,000

300,000,000

126,544,560,000

1

Kegiatan Perencanaan pembangunan

jaringan irigasi

3,741,160,000

2 Administrasi Kegiatan 120,000,000

3

Survei Investigasi Kinerja ( SIK ) di

Provinsi Jambi

202,160,000

4

Pengawasan Rehabilitasi DI. Batang

Uleh Kab. Bungo

140,000,000

5

Pengawasan Rehabilitasi DI. Limun

Singkut Kab. Sarolangun

130,000,000

6

Pengawasan Rehabilitasi DI. Suban Kab.

Tanjab Barat

160,000,000

7

Pengawasan Rehabilitasi DI. Tanduk

Kab. Kerinci

120,000,000

8

Pengawasan Pembangunan DI. Renah

Pemetik Kab. Kerinci

140,000,000


Halaman 55

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Pengawasan PENDIDIKAN Rehabilitasi DR. Sei

9

Kepayang Kab. Tanjab Barat

125,000,000

10

Pengawasan Rehabilitasi DR. Rawa

Pudak Kab. Muaro Jambi

100,000,000

11

Pengawasan Rehabilitasi DR. Betara

Kanan Kab. Tanjab Barat

140,000,000

12

Pengawasan Rehabilitasi DR. Kempas

Jaya Kab. Tanjab Barat

145,000,000

13

Pengawasan Rehabilitasi DR. Senyerang

Kiri Kab. Tanjab Barat

147,000,000

14

Pengawasan Rehabilitasi DR. Senyerang

Kanan Kab. Tanjab Barat

150,000,000

15

Pengawasan Lanjutan Rehabilitasi DR.

Kuala Jambi Kab. Tanjab Timur

110,000,000

16

Pengawasan Rehabilitasi DR. Sungai

Benuh Kab. Tanjab Timur

130,000,000

17

Pengawasan Rehabilitasi DR. Remau

Baku Tuo Kab. Tanjab Timur

130,000,000

18

Pengawasan Rehabilitasi DR. Margo

Rukun Kab. Tanjab Barat

130,000,000

19

Pengawasan Rehabilitasi DR. Lumahan

Kab. Tanjab Barat

125,000,000

20

Pengawasan Rehabilitasi DR. Teluk

Ketapang Kiri Kab. Tanjab Barat

120,000,000

21

Pengawasan Rehabilitasi DR. Teluk

Ketapang Kanan Kab. Tanjab Barat

115,000,000

22

Pengawasan Rehabilitasi DR. Kayu Aro

Kiri Kab. Tanjab Barat

135,000,000

23

Pengawasan Rehabilitasi DR. Kayu Aro

Kanan Kab. Tanjab Barat

120,000,000

24

Pengawasan Rehabilitasi DR. Teluk Nilau

Kiri Kab. Tanjab Barat

146,000,000

25

Pengawasan Rehabilitasi DR. Teluk Nilau

Kanan Kab. Tanjab Barat

152,000,000

26

Pengawasan Pembangunan Sumur Air

Dalam di Kab. Tanjab Timur

100,000,000

27

28

Pengawasan Lanjutan Pembangunan

Pintu Pengatur Sungai di Komplek Candi

Muaro Jambi

Pengawasan Lanjutan Normalisasi

Sungai di Komplek Candi Muaro Jambi

99,000,000

100,000,000

29

Pengawasan Normalisasi Sungai Betara

Kab. Tanjab Barat

120,000,000

30

Pengawasan Pengendalian Banjir

Palmerah dan Sekitarnya

90,000,000

31

Kegiatan Pembangunan jaringan air

bersih/air minum

9,558,800,000

32

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

15,595,000,000

33 Administrasi Kegiatan 145,000,000

34 Rehabilitasi DI. Batang Uleh Kab. Bungo Kab. Bungo 3,000,000,000

35

Rehabilitasi DI. Limun Singkut Kab.

Sarolangun

Kab.

Sarolangun

2,500,000,000

36 Rehabilitasi DI. Suban Kab. Tanjab Barat Kab. Tanjabbar 6,500,000,000

37 Rehabilitasi DI. Tanduk Kab. Kerinci Kab. Kerinci 2,500,000,000


Halaman 56

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS 38 Dana PENDIDIKAN Pendamping DAK 950,000,000

39

Kegiatan Optimalisasi fungsi jaringan

irigasi yang telah dibangun

4,921,000,000

40 Administrasi Kegiatan 160,000,000

41

O & P Daerah Irigasi Batang Uleh di Kab.

Bungo

Kab. Bungo 1,359,000,000

42

O & P Daerah Rawa Teluk Nilau di Kab.

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 1,220,000,000

43

O & P Daerah Rawa Tangkit Baru di Kab.

Muaro Jambi

Kab. Ma.Jambi 592,000,000

44

O & P Daerah Irigasi Limun Singkut di

Kab. Sarolangun

Kab.

Sarolangun

498,000,000

45

O & P Daerah Rawa Penghanyut di Kab.

Tanjab Timur

Kab. Tanjabtim 330,000,000

46

O & P Daerah Irigasi Suban di Kab.

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 210,000,000

47

O & P Daerah Irigasi Tanduk di Kab.

Kerinci

Kab. Kerinci 202,000,000

48

O & P Daerah Rawa Sungai Rambai di

Kab. Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 350,000,000

49 Kegiatan Pembangunan jaringan irigasi 10,150,000,000

50 Administrasi Kegiatan 150,000,000

51

Pembangunan DI. Renah Pemetik Kab.

Kerinci

Kab. Kerinci 10,000,000,000

52

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan rawa

81,294,100,000

53 Administrasi Kegiatan 180,000,000

54

Lanjutan Rehabilitasi DR. Betara Kanan

Kab. Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 5,000,000,000

55

Lanjutan Rehabilitasi DR. Kuala Jambi

Kab. Tanjab Timur

Kab. Tanjabtim 2,750,000,000

56

Rehabilitasi DR. Rawa Pudak Kab.

Muaro Jambi

Kab. Ma.Jambi 2,500,000,000

57

Lanjutan Rehabilitasi DR. Betara Kanan

Kab. Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar -

58

Rehabilitasi DR. Kempas Jaya Kab.

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 6,029,000,000

59

Rehabilitasi DR. Senyerang Kiri Kab.

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 6,346,000,000

60

Rehabilitasi DR. Senyerang Kanan Kab.

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 7,074,000,000

61

Rehabilitasi DR. Sungai Benuh Kab.

Tanjab Timur

Kab. Tanjabtim 4,000,000,000

62

Rehabilitasi DR. Remau Baku Tuo Kab.

Tanjab Timur

Kab. Tanjabtim 4,000,000,000

63

Rehabilitasi DR. Margo Rukun Kab.

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 4,034,000,000

64

Rehabilitasi DR. Lumahan Kab. Tanjab

Barat

Kab. Tanjabbar 3,429,000,000

65

Rehabilitasi DR. Teluk Ketapang Kiri Kab.

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 3,429,000,000

66

Rehabilitasi DR. Teluk Ketapang Kanan

Kab. Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 3,013,000,000

67

Rehabilitasi DR. Kayu Aro Kiri Kab.

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 4,594,000,000

68

Rehabilitasi DR. Kayu Aro Kanan Kab.

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 3,432,000,000


Halaman 57

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Rehabilitasi PENDIDIKAN DR. Teluk Nilau Kiri Kab.

69

Tanjab Barat

Kab. Tanjabbar 6,214,000,000

70

Rehabilitasi DR. Teluk Nilau Kanan Kab.

Tanjab Barat

Rehabilitasi DR. Sungai Aur, Desa

Kab. Tanjabbar 7,376,000,000

71 Sungai Alur Kab. Muaro Jambi Kab. Ma.Jambi 3,000,000,000

72 Dana Pendamping DAK 4,894,100,000

73 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air 1,000,000,000

74

N

Kegiatan Pertemuan Regional Operasi

dan Pemeliharaan Prasarana Sumber

Daya Air

Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

penyediaan

sumur air

dalam untuk

pemenuhan

air baku

284,500,000

3,848,000,000

1

Kegiatan Pembangunan sumur-sumur air

tanah

3,848,000,000

2 Administrasi Kegiatan 98,000,000

3

Pembangunan Sumur Air Dalam di Kab.

Tanjab Timur

Kab. Tanjabtim 1,200,000,000

4

Pembangunan Sumur Air Dalam di Kab.

Tebo

Kab. Tebo 650,000,000

5

Pembangunan Sumur Air Dalam di Kab.

Merangin

Kab. Merangin 650,000,000

6

Pembangunan Sumur Air Dalam di Kab.

Bungo

Kab. Bungo 650,000,000

7

Pembangunan Sumur Air Dalam di Kab.

Tanjab Barat

Program Pengembangan,

Kab. Tanjabbar 600,000,000

O

Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air Lainnya

Kegiatan Peningkatan Partisipasi

1 masyarakat dalam pengelolaan sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

-

P Program Pengendalian Banjir

pencegahan

banjir suatu

kawasan

12,950,000,000

1

Kegiatan Peningkatan pembersihan dan

pengerukan sungai/kali

12,950,000,000

2 Administrasi Kegiatan 150,000,000

3

4

5

6

7

8

Lanjutan Pembangunan Pintu Pengatur

Sungai di Komplek Candi Muaro Jambi

Lanjutan Normalisasi Sungai di Komplek

Candi Muaro Jambi

Normalisasi Sungai Betara Kab. Tanjab

Barat

Pengendalian Banjir Palmerah dan

Sekitarnya

Pemeliharaan Sungai Medak di Komplek

Candi Muaro Jambi

Pemeliharaan Sungai Jambi di Komplek

Candi Muaro Jambi

Kab. Ma.Jambi 2,700,000,000

Kab. Ma.Jambi 2,800,000,000

Kab. Tanjabbar 4,000,000,000

Kota Jambi 3,000,000,000

Kab. Ma.Jambi 100,000,000

Kab. Ma.Jambi 100,000,000


Halaman 58

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Pemeliharaan PENDIDIKAN Sungai Terusan di

9

Komplek Candi Muaro Jambi

Kab. Ma.Jambi 100,000,000

Q

Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

peningkatan

kualitas

lingkungan

400,000,000

permukiman

1

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

400,000,000

R Program penataan ruang

1

Peningkatan manajemen pengendalian

pemanfaatan ruang provinsi JAMBI

meningkatka

n manajemen

pengendalian

pemanfaatan

ruang

4,500,000,000

1,300,000,000

2

Identifikasi Koridor Ekonomi Provinsi

Jambi

700,000,000

3

Percepatan RTRW Kab/Kota di Prov.

Jambi

500,000,000

4

Fasilitasi Pembuatan Perda RTRW

Kab/Kota di Prov. Jambi

500,000,000

5

Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Prov. -

Kab/Kota

700,000,000

6

FS Rencana Tata Ruang Kota

Metropolitan Jambi

800,000,000

TOTAL 1,229,168,864,800

BAPPEDA

A

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Provinsi

Jambi

1

2

3

4

Koordinasi Perencanaan Bidang

Pengembangan Ekonomi

Koordinasi dan Perencanaan

Pengembangan Pariwisata di Provinsi

Jambi

Koordinasi dan Perencanaan

Pengembangan Investasi

Koordinasi dan Perencanaan

Pengembangan Kawasan Industri

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

bidang

Ekonomi, SDA

dan LH

Tersusun

program

pengembangan

pariwisata di

Provinsi Jambi

Tersusunnya

program

prioritas

pengembangan

investasi di

Provinsi Jambi

Tersusunnya

perencanaan

pola

pengembangan

kawasan

industri di

Provinsi Jambi

Terkoordinasi

Perencanaan

Bidang

Pengembangan

Ekonomi

Terkoordinasi

dan

Perencanaan

Pengembangan

Pariwisata di

Provinsi Jambi

Terkoordinasi

dan

Perencanaan

Pengembangan

Investasi

Terkoordinasi

dan

Perencanaan

Pengembangan

Kawasan

Industri

163,900

190,000

200,000

500,000

120,890

224,450

225,000

300,000

2

2

2

2


Halaman 59

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Koordinasi dan Perencanaan

5

Perindustrian dan Perdagangan

Koordinasi dan Perencanaan

6

Pengembangan Koperasi dan UMKM

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

bidang

perindustrian

dan

perdagangan

Tersusunnya

perencanaan

pengembangan

koperasi dan

UMKM

Tersusunnya

Terkoordinasi

dan

Perencanaan

Perindustrian

dan

Perdagangan

Terkoordinasi

dan

Perencanaan

Pengembangan

Koperasi dan

UMKM

Tersusunnya

150,000

185,000

150,000

185,000

2

2

7

Kegiatan Penyusunan Model

Pengembangan Perikanan Provinsi Jambi

Model

Pengembangan 1 lap

Perikanan

Model

Pengembangan

Perikanan

200,000 - 2

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

8

Koordinasi Perencanaan Pengendalian

Kerusakan Hutan dan Lahan

Tersusunnya

dokumen

inventarisasi

potensi

ketersediaan

Energi dan Sbr

daya Mineral

1 lap

Terkoordinasi

Perencanaan

Pengendalian

Kerusakan

Hutan dan

Lahan

120,450 132,495 2

9

10

B

1

Koordinasi dan Perencanaan Kegiatan

Penurunan Emisi Karbon Provinsi Jambi

Koordinasi dan Perencanaan Ketahanan

Pangan Provinsi Jambi

Program Perencanaan

Pembangunan Daerah bidang SDM,

Pemerintahan dan Sosbud

Koordinasi dan Perencanaan

Pembangunan Daerah bidang SDM,

Pemerintahan dan Sosbud

Terselenggaran

ya sosialisasi

kegiatan

penurunan

emisi karbon

Provinsi Jambi

Tersusunnya

Model

pengembangan

Ketahanan

Pangan Provinsi

Jambi

Tersusunnya

dokumen

Pembangunan

Daerah Bidang

SDM,

Pemerintahan

dan Sosbud

Terkoordinasi

dan

Perencanaan

Kegiatan

Penurunan

Emisi Karbon

Provinsi Jambi

terkoordinasi

dan

Perencanaan

Ketahanan

Pangan Provinsi

Jambi

Terlaksananya

Koordinasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah Bidang

SDM,

Pemerintahan

dan Sosbud

150,000 150,000 2

150,000 150,000 2

90,000 90,000 2


Halaman 60

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Tersusunnya

rancangan

pemberdayaan

Program Perumusan rancangan

masyarakat

pemberdayaan masyarakat dalam

dalam konteks

C konteks keterlibatan dalam

keterlibatan

perencanaan dan pelaksanaan

dalam

pembangunan daerah

perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan

daerah Tersusunnya

Terkoordinasiny

model

a perencanaan

rancangan

pemberdayaan

pemberdayaan

masyarakat

Koordinasi Perencanaan pemberdayaan

masyarakat

dalam konteks

1

masyarakat dalam konteks keterlibatan

dalam perencanaan dan pelaksanaan

dalam konteks

keterlibatan

keterlibatan

dalam

75,000 75,000 2

pembangunan daerah

dalam

perencanaan

perencanaan

dan

dan

pelaksanaan

pelaksanaan

pembangunan

Program Penyusunan arah

kebijakan dalam mengatasi

pembangunan

daerah

permasalahan atau issue yang

D dihadapi dan penanganannya pada

bidang sosial kemasyarakatan

sebagai input perencanaan yang

akan datang

1

Koordinasi Perencanaan arah kebijakan

dalam mengatasi permasalahan atau

issue yang dihadapi dan penanganannya

pada bidang sosial kemasyarakatan

sebagai input perencanaan yang akan

datang

Tersusunnya

dokumen

Perencanaan

arah kebijakan

dalam

mengatasi

permasalahan

atau issue yang

dihadapi dan

penanganannya

pada bidang

sosial

kemasyarakatan

sebagai input

perencanaan

yang akan

datang

Terkoordinasiny

a Perencanaan

arah kebijakan

dalam

mengatasi

permasalahan

atau issue yang

dihadapi dan

penanganannya

pada bidang

sosial

kemasyarakatan

sebagai input

perencanaan

yang akan

datang

238,000 238,000 2

E

Program Perumusan kebijakan

umum dan strategi rencana

pembangunan daerah bidang SDM,

Pemerintahan dan Sosbud


Halaman 61

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Terkoordinasiny

Tersusunnya

a dan

arah dan

perencanaan

kebijakan

Perumusan

Koordinasi dan perencanaan Perumusan

umum dan

kebijakan

1

kebijakan umum dan strategi rencana

pembangunan daerah bidang SDM,

strategi rencana

pembangunan

umum dan

strategi rencana

1,530,113 1,530,113 2

Pemerintahan dan Sosbud

daerah bidang

pembangunan

SDM,

daerah bidang

Pemerintahan

SDM,

dan Sosbud

Pemerintahan

dan Sosbud

Jalan Provinsi

Meningkatnya

dalam Kondisi

pangsa

F

1

Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

baik

15

mencapai 75

persen di

tahun 2015

Meningkatnya

Pangsa

Pengguna moda

20

transportasi

umum di

perkotaan

pengguna

moda 15

transportasi

umum di

perkotaan

Tersedianya

dokumen

perencanaan

prasarana dan 20

fasilitas

perhubungan di

Provinsi Jambi

588,000 647,000

PU

Dishub

2

3

4

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasioan Kendaraan Bermotor

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan Sungai & Laut

Meningkatnya

Pangsa

Pengguna moda

transportasi

umum di

perkotaan

Meningkatnya

Pangsa

Pengguna moda

transportasi

umum di

perkotaan

1,403,000 1,543,000 Dishub

521,000 573,000 Dishub

Tersedianya

dokumen

perencanaan

prasarana dan

fasilitas

perhubungan di

Provinsi Jambi

20 20 Dishub


Halaman 62

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya

kapasitas dan

daya dukung

pelabuhan

udara di

Provinsi Jambi

5

Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan Udara

antara lain

Pelabuhan

udara Sulthan

Thaha Jambi,

Pelbuhan Udara

di Muaro Bungo

dan Sungai

Penuh

Terbangunnya

sistem jaringan

transportasi

perkotaan &

pedesaan di

20 20 Dishub

6

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

wilayah

terpencil &

pedalaman

yang dapat

menjangkau

seluruh lapisan

masyaraat

Peningkatan

penggunaan

20 20 Dishub

7 Program Pengembangan Energi

energi

terbarukan

biodiesel

Rasio

elektrifikasi

meningkat dari

55% menjadi

242,000 266,200 ESDM

82% di tahun

2015 (target

nasional 80%

pada tahun

2014)

5.4 5.4 ESDM

8

9

Program pembinaan dan Pengembangan

bidang Ketenagalistrikan

Program Optimalisasi Pemanfaatan SDA

yang brwawasan Lingkungan

Peningkatan

Rasio

elektrifikasi

listrik pedesaan

1,552 1,707 ESDM

Jumlah PLTMH

meningkat

menjadi 23 unit

pada tahun

2015 (Jumlah

PMTH 9 unit

pada tahun

2009)

2 3 ESDM


Halaman 63

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Jumlah PLTS

Tahun 2015

sebanyak 7.084

unit

Persentase

300 300 ESDM

Program Pengembangan Kinerja

tingkat kinerja

10 Pengelolaan Kinerja Pengelolaan Kinerja

pelayanan air

15,461 17,007 PU

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program Pengembangan dan

minum

masyarakat

11 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Jaringan

Rawa dan Jaringan Pengaran Lainnya

26,217 28,839

12

13

G

1

Program Penyediaan dan Pengelolaan

Air Baku

Program Perumahan dan Lingkungan

Sehat

Program Pengembangan data dan

informasi

Penyusunan dan pengumpulan

data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

2 Pelayanan data dan publikasi

Tingkat

pemanfaatan

ketersediaan air

baku

persentase

jumlah

prasarana

sumber daya air

dan irigasi yang

terpelihara dan

berfungsi

Persentase

tersedianya

perumahan

sehat bagi

masyarakat

data /informasi

untuk

kebutuhan

perencanaan

pembangunan

Buku Jambi

Dalam Angka

Tahunan

Tersedianya

data tentang

pertumbuhan

ekonomi

Tahunan

Tersedianya

data indicator

ekonomi

provinsi Jambi

Tahunan

Bulettin,

Leaflet, Booklet

pembangunan

daerah Provinsi

Jambi

Tersedianya

data / informasi

untuk

perencanaan

pembangunan

daerah

Tersedianya

statistic hasil

pembangunan

Tersedianya

statistic hasil

pembangunan

Tersedianya

statistic hasil

pembangunan

Tersedianya

statistic hasil

pembangunan

100 4,474 4,922 PU

2.,4 5,000 5,000 PU

325,000 325,000

300,000 325,000


Halaman 64

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Program Pelayanan Administrasi

H

Kegiatan Penyediaan ATK

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan

1

dan Penggandaan

Kegiatan Penyediaan Barang bacaan dan

2

perundang-undangan

Program Perencanaan

I

Pembangunan Daerah

Tersedianya

alat tulis

kantor

Tersedianya

barang cetakan

dan

pengandaan

Tersedianya

barang bacaan

dan perundangundangan

Lancarnya

kegiatan

administrasi

kantor

Lancarnya

operasional

kantor

menambah

pengetahuan

pegawai dan

referensi bahan

bacaan

Diketahuinya

27,000

10,000

6,000

30,000

12,000

6,000 2

Kegiatan Koordinasi Penyusunan

Buku LKPJ

Proses

1 Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Gubernur 500

Pembangunan 100 115 130 2

Daerah

buah

Buku Akhir

Masa Jabatan

Gubernur 2010-

2014 100 eks.

Daerah 2010-

2014

2

3

J

Monev, Pengendalian & Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Monev Pembangunan Daerah

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersusunnya

laporan monev

600 buku

Tersusunnya

pedoman

monev

pembangunan

150 buku

Jumlah surat yg

terdistribusi

- Tersedianya

benda-benda

pos

Terlaksananya

operasional

kerja

Tersedianya

Jasa

Telekomunikasi,

Sumber Daya

Air dan Listrik

Terlaksananya

pelayanan

administrasi

keuangan

dengan lancar

Tersedianya

Jasa

Administrasi

Keuangan

Diketahuinya

capaian

indikator

pembangunan

Penerapan

120 720 740 2

indikator monev

75

dan

pelaporannya

2

100% 9,750 9,900 Bappeda

100% 394,000 408,000 Bappeda

100% 135,000 146,250 Bappeda


Halaman 65

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya/t

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

erjaganya

kebersihan

kantor

Tersedianya

jasa layanan

kebersihan

kantor

Terlaksananya

100% 120,000 152,450 Bappeda

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor

kegiatan rutin

kantor

Tersedianya

ATK

100% 198,900 199,000 Bappeda

6

Penyediaan Barang cetakan dan

penggandaan

Lancarnya

operasional

kantor

Tersedianya

Barang cetakan

dan

penggandaan

100% 143,209 148,000 Bappeda

7

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Lancarnya

operasional

kerja kantor

Tersedianya

komponen

instalasi

listrik/penerang

an bangunan

100% 45,000 62,000 Bappeda

8

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

kantor

Lancarnya

operasional

kerja kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

100% 320,000 280,000 Bappeda

kantor

9

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Bertambahnya

pengetahuan

Tersedianya

bahan bacaan

dan peraturan

perundangundangan

100% 22,000 35,000 Bappeda

10 Penyediaan makanan dan minuman

Lancarnya

kegiatan kantor

100% 175,000 194,500 Bappeda

11

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Tersedianya

makanan dan

minuman

Lancar kegiatan

koordinasi dan

konsultasi

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar Daerah

100% 1,100,000 1,340,000 Bappeda


Halaman 66

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Jasa Tenaga penunjang

12

Administrasi/Teknis pemerintah daerah

Lancarnya

kegiatan kantor

100% 398,000 398,000 Bappeda

K

Peningkatan Sarana & Prasarana

Aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

3

4

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

listrik dan elektronik

5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

L Peningkatan Disiplin Aparatur

Tersedianya

jasa penunjang

administrasi/tek

nis pemerintah

daerah

Lancarnya

kegiatan kantor

Tersedianya

kendaraan

Dinas/operasion

al

Lancarnya

kegiatan kantor

Tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

Meningkatnya

kondisi fisik

kendaraan

dinas/operasion

al Bappeda

Provinsi Jambi

Terpeliharanya

kendaraan

dinas/operasion

al Bappeda

Provinsi Jambi

Lancarnya

kegiatan kantor

Terpeliharanya

peralatan listrik

dan elektronik

Lancarnya

kegiatan kantor

Terehabnya

sedang/berat

gedung kantor

100% 450,000 0 Bappeda

100% 120,000 215,000 Bappeda

100% 289,000 325,000 Bappeda

100% 103,000 127,500 Bappeda

100% 267,800 382,000 Bappeda


Halaman 67

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatnya

disiplin PNS dlm

berpakaian

1

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

dinas beserta

kelengkapannya

sesuai dgn

ketentuan yg

berlaku

100% 36,500 38,900 Bappeda

M

1

Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis

2 Optimalisasi peran fungsional perencana

3

N

1

Sosialisasi Peraturan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya

pakaian dinas

beserta

kelengkapannya

bagi PNS

Bappeda

Provinsi Jambi

Meningkatnya

wawasan dan

pengetahuan

PNS Bappeda

terkirimnya PNS

Bappeda untuk

mengikuti

kursus,

pelatihan,

sosialisasi dan

Bimtek

Terevaluasinya

aspek

perencana di

Bappeda

Provinsi Jambi

Teroptimalisasin

ya peran

fungsional

perencana

Meningkatnya

wawasan dan

pengetahuan

stakeholders

terhadap

peraturan

Tersosialisasiny

a peraturan

perencanaan

pembangunan

daerah

Diketahuinya

capaian kinerja

dan ikhtisar

realisasi kinerja

skpd

100% 46,700 53,200 Bappeda

100% 36,500 42,000 Bappeda

100% 125,000 164,000 Bappeda

100% 78,650 82,300 Bappeda


Halaman 68

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Tersusunnya

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

DINAS PERHUBUNGAN

A

1

Program Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatan Perencanaan Pembangunan

prasarana dan Fasilitas Perhubungan

- Perencanaan pembangunan rel

kereta api trans Sumatra

- Penyusunan penetapan jaringan

trayek dan jar. Lintas

- Studi perancangan kebutuhan angk.

Bus/ angk. Masal

Pengembangan

sistem prasarana

transportasi

terpadu,

prasarana

transportasi

Meningkatkan

yang akan

Kuantitas dan

dikembangkan

Kualitas Sarana

untuk

dan Prasarana

mendukung

Transportasi

peninkatan

pertumbuhan

wilayah Jambi

secara serasi

dengan wilayahwilayah

lainnya

Meningkatnya

kuantitas dan

kualitas sarana dan

prasarana

transportasi

meningkatkan

kualitas pelayanan

transportasi yang

efektif, efisien dan

taat aturan

meningkatnya

pelayanan jasa

angkutan

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Kota Jambi

Provinsi Jambi

- Manajemen dan rekayasa lalu lintas Provinsi Jambi

Luasan

Infrastruktur

Transportasi

Terbangun

Jumlah Fasilitas

Keselamatan

Transtasi

Terbangun/terp

asang

Jumlah

Dokumen

Perencanaan

yang disusun

1 Paket 1 Paket 1 Paket 3,000,000,000 5,000,000,000

Luasan/Jumlah

Infarstruktur

Transportasi

yang

dipelihara/diraw

at/direhab

Prosentase

Prasarana yang

dapat

dimamfaatkan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 350,000,000 -

untuk

pelayanan

dibandingkan

Jumlah

Prasarana yang

ada Prosentase

1 Paket 1 Paket - 350,000,000

Penurunan

Pelanggaran

Lalu Lintas

1 Paket 1 Paket 1 Paket 350,000,000 450,000,000

Dishub


Halaman 69

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Prosentase

Penurunan

- Penyusunan SID Dermaga Sungai di

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi Tingkat

Kejadian

Kecelakaan Lalu

1 Paket 1 Paket 1 Paket 650,000,000 -

lintas

Luasan/cakupan

- Studi perencanaan pembangunan

prasarana transportasi

Provinsi Jambi

wilayah

1 Paket

pelayanan Jasa

Angkutan

Ketersediaan

sarana dan

1 Paket 1 Paket 450,000,000 650,000,000

- Penyusunan DED pembangunan

prasarana transportasi

Kota Jambi

prasarana

Transportasi

pada saat harihari

besar dan

hari-hari khusus

1 Paket 1 Paket 1 Paket 450,000,000 650,000,000

2

3

4

5

- Penyusunan rencana pembangunan

BRT dan ATCS

Kota Jambi

Jumlah

rekomendasi

kebijakan

transportasi

yang

dirumuskan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 650,000,000 -

- Penyusunan Master Plan Bandara Kota Jambi 1 Paket 1 Paket - - 850,000,000

- Survei bathimetri, sedimentasi dan

hodrografi pelayaran angkutan

sungai

- Study kelayakan simpul distribusi

transportasi sungai

Penyusunan kebijakan, norma,

standar dan prosedur Bidang

Perhubungan

- Survai unjuk kerja terminal Angk.

Penumpang di Prov. Jambi.

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket - 850,000,000

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 300,000,000 -

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 300,000,000 -

- Penyusunan dokumen asal tujuan

perjalanan

- Penyusunan prosedur dan

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket - - 650,000,000

standarisasi perijinan bidang

perhubungan.

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 450,000,000 -

- Penyusunan Dokumen perencanaan

bidang perhubungan

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 65,000,000 75,000,000

- Penyusunan kebijakan tarif

angkutan di Provinsi Jambi

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 85,000,000 -

- Audit Keselamatan Jalan Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket - - 850,000,000

- Penyusunan Blue Book (Master

Plan) Transportasi

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket - - -

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan.

- Pengendalian dan pembinaan sektor

transportasi

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang

Perhubungan

Pembangunan sarana dan prasarana

jembatan timbang

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 195,000,000 215,000,000

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 110,000,000 121,000,000


Halaman 70

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Tanjabtim,

- Pembangunan JTKB

Muaro Bungo,

Merangin

1 Paket 1 Paket 1 Paket 6,500,000,000 6,800,000,000

6

Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

- Peningkatan terminal penumpang

type A Kota Jambi

Kota Jambi 1 Paket 1250 M' 1250 M' 1,862,500,000 1,333,000,000

1 Paket 4500 M2 4500 M2

7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 234,000,000 255,000,000

B

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Pengembangan

sistem prasarana

transportasi

terpadu,

prasarana

transportasi

yang akan

dikembangkan

untuk

mendukung

peninkatan

pertumbuhan

wilayah Jambi

secara serasi

dengan wilayahwilayah

lainnya

Dishub

1

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan

prasarana jembatan timbang

Rehab JTKB di Provinsi Jambi Provinsi Jambi 7 paket 3 Paket 3 Paket 175,000,000 275,000,000

C

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

1

2

3

4

5

Kegiatan peningkatan disiplin

masyarakat menggunakan angkutan.

- Forum LLAJ dan Pemuda Pelopor Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 205,000,000 230,000,000

Kegiatan pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan umum di

jalan raya

- Pengendalian, penertiban dan

evaluasi operasional angkutan jalan

Kegiatan pengawasan peralatan

keamanan dalam keada an darurat

dan perlengkapan pertolongan pertama

- Pengawasan, pengendalian dan

inventarisasi daerah rawan

kecelakaan

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah

- Pengaturan, pengendalian,

penertiban dan pengawasan

angkutan lebaran, natal dan tahun baru

Pengumpulan dan analisis database

Pelayanan Angkutan

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 385,000,000 385,000,000

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 350,000,000 360,000,000

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 300,000,000 300,000,000


Halaman 71

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

- Pengumpulan, penyusunan dan

analisis database sektor

perhubungan dan pengelolaan website

perhubungan.

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 186,000,000 200,000,000

6

Pengembangan sarana dan prasarana

pelayanan jasa angkutan.

Provinsi Jambi 130 Bh 130 Bh 130 Bh 473,800,000 544,870,000

7

8

Fasilitas perijinan di bidang

perhubungan.

- Pengendalian dan pengawasan

benda-benda tumbuh dalam wilayah

KKOP dan Jasa Titipan.

Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/ juru mudi/ awak

kendaraan umum teladan

- Pemilihan AKUT, penguji teladan dan

lomba tertib lalu lintas, pemilihan

pelajar pelopor keselamatan LLAJ

Koordinasi dalam peningkatan pelayanan

9

angkutan

- Pembinaan pelayanan transportasi

udara

- Pengendalian dan pengawasan

kebandar udaraan

Pengendalian pengawasan terhadap

10 kegiatan kelayakan sertifikasi kapal

sungai

- Penertiban & pengawasan

operasional angkutan sungai

- Pembinaan palayanan transportasi

sungai

Program Pembangunan sarana dan

D

prasarana Perhubungan.

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 186,000,000 200,000,000

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 300,000,000 350,000,000

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 160,000,000 175,000,000

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

1 Paket 1 Paket 1 Paket 304,654,000 335,120,000

1 Pembangunan bandara Bungo Muara Bungo 6 Paket 3 Paket 3 Paket 14,445,260,000 16,800,000,000

2 Pembangunan gedung, VIP Room Kota Jambi 1 Paket 1 Paket 1 Paket 7,000,000,000 12,000,000,000

E

Program Pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

1 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

- Pengadaan dan pemasangan rambu

jalan

Pengembangan

sistem prasarana

transportasi

terpadu, prasarana

transportasi yang

akan

dikembangkan

untuk mendukung

peninkatan

pertumbuhan

wilayah Jambi

secara serasi

dengan wilayahwilayah

lainnya

Provinsi Jambi

1 Paket 740 bh 740 bh 500,000,000 350,000,000

Dishub

Dishub


Halaman 72

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

- Pengadaan dan pemasangan RPPJ 1 Paket 44 bh 44 bh 350,000,000 300,000,000

- Pengadaan dan pemasangan traffic

light

1 Paket 3 Unit 3 Unit 950,000,000 1,320,000,000

- Pengadaan dan pemasangan

delineator

1 Paket 150 bh 150 bh 315,000,000 430,000,000

- Pembuatan Zona Selamat Sekolah (

ZoSS )

1 Paket 1 Paket 1 Paket 250,000,000 -

- Pengadaan dan pemasangan cermin

tikungan

1 Paket 31 bh 31 bh 150,000,000 90,000,000

- Pemeliharaan rambu 1 Paket 1 Paket 1 Paket 150,000,000 150,000,000

- Rekayasa lalu lintas 1 Paket 1 Paket 1 Paket 950,000,000 950,000,000

2 Pengadaan marka Jalan Provinsi Jambi 1 Paket 40.000 M 40.000 M 1,280,000,000 1,092,000,000

3 Pengadaan pagar pengaman jalan

Program Peningkatan Kelaikan

Provinsi Jambi 1 Paket 1.462 M' 1.462 M' 1,900,000,000 950,000,000

F Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

Dishub

1

Pengadaan alat pengujian kendaraan

bermotor

Provinsi Jambi 1 Paket 1 Paket/ 1 Paket/ 800,000,000 -

2

Pelaksanaan uji petik kendaraan

bermotor

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1,010,000,000 1,025,000,000

- Pengawasan dan pengendalian

operasional angkutan barang

Provinsi Jambi

- Uji petik kendaraan angkutan

Batang Hari dan

barang.

Ma. Jambi

Jumlah 49,077,214,000 57,910,990,000

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian

A Pencemaran dan Kerusakan

Lingkungan

Prov. Jambi

Meningkatnya

upaya

pengelolaan

lingkungan

sehat

Meningkatnya

100%

BLHD Prov.

2,175,000,000 2,435,000,000

Jambi

1

Prov. Jambi

kualitas air,

udara dan

tanah

Meningkatnya

penaatan

100%

Prov. Jambi hukum di

bidang

100%

lingkungan

Pemantauan Pemantauan

Kualitas Air Kualitas Air

Kegiatan :

Sungai lintas

Kab/Kota di

Sungai lintas

Kab/Kota di

5 kali /kab-kota 5 kali /kab-kota

BLHD Prov.

200,000,000 225,000,000

di 7 sumber air di 7 sumber air

Jambi

1

wilayah Prov. wilayah Prov.

Jambi

Pemantauan

Jambi

Terpantaunya

1 Pemantauan Kualitas Lingkungan Prov. Jambi

Kualitas Udara 2 kali/kab-kota Kualitas Udara 2 kali/kab-kota

Ambient

Ambient

Pemantauan

Terpantaunya

bahan perusak 5 kali/kab-kota bahan perusak 5 kali/kab-kota

ozon

ozon

2

Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Bidang LH

Prov. Jambi

Pengawasan

30 perusahaan

izin limbah cair

Terlaksananya

Pengawasan

izin limbah cair

30 perusahaan

BLHD Prov.

100,000,000 125,000,000

Jambi

1


Halaman 73

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Prov. Jambi

Pengawasan

izin LA

10 perusahaan

Terlaksananya

Pengawasan

izin LA

10 perusahaan

Pengawasan

izin Limbah B3

30 perusahaan

Terlaksananya

Pengawasan

izin Limbah B3

30 perusahaan

Pengawasan

Terlaksananya

Prov. Jambi

izin Limbah

Industri

5 perusahaan

Pengawasan

izin Limbah

Industri

5 perusahaan

3 Pengkajian Dampak Lingkungan Prov. Jambi

4

Peningkatan Peringkat Kinerja

Perusahaan (PROFER)

Prov. Jambi

Prov. Jambi

5 Koordinasi Penyusunan AMDAL Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Pengkajian

tentang daya

tampung, daya

dukung sungai 2 kali/kab-kota

Batanghari

terhadap beban

pencemaran.

Melakukan

inventarisasi

dan identifikasi

kondisi

hidrologi,

morfologi dan

karakteristik

sungai di Prov.

1 sungai 9

parameter

Terlaksananya

Pengkajian

tentang daya

tampung, daya

dukung sungai

Batanghari

terhadap beban

pencemaran.

2 kali/kab-kota 150,000,000 175,000,000

Terlaksananya

inventarisasi

dan identifikasi

kondisi

hidrologi,

morfologi dan

karakteristik

sungai di Prov.

1 sungai 9

parameter

Jambi

Peningkatan

PROPER dalam

pengelolaan

lingkungan

60 perusahaan

Jambi

Terlaksananya

Peningkatan

PROPER dalam

pengelolaan

lingkungan

60 perusahaan 250,000,000 260,000,000

Penyusunan

Teryussuunann

laporan SLHD 10 buku ya laporan 10 buku

dan KLHS

SLHD dan KLHS

Pemantauan

kondisi areal 11 kab/kota

dunia usaha

Penilaian

dokumen 12 dokumen

AMDAL

Penilaian Komisi

3 kab/kota

AMDAL

Terlaksananya

Pemantauan

11 kab/kota

kondisi areal

dunia usaha

Terlaksananya

Penilaian

12 dokumen

dokumen

AMDAL

Terlaksananya

Penilaian Komisi 3 kab/kota

AMDAL

150,000,000 175,000,000

Pembinaan

Terlaksananya

implementasi 35 perusahaan

RKL/RPL

Rakornis

AMDAL se-Prop. 1 kali

Jambi

Pembinaan

35 perusahaan

implementasi

RKL/RPL

Terlaksananya

Rakornis

1 kali

AMDAL se-Prop.

Jambi

BLHD Prov.

Jambi

BLHD Prov.

Jambi

BLHD Prov.

Jambi

1

1

1


Halaman 74

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Peningkatan peranserta masyarakat

6

dalam pengendalian LH

Prov. Jambi

Penilaian kota

bersih, adipura,

11 kab/kota

kalpataru,

adiwiyata

Terlaksananya

Penilaian kota

bersih, adipura, 11 kab/kota

kalpataru,

adiwiyata

BLHD Prov.

325,000,000 350,000,000

Jambi

1

7

Pendayagunaan Laboratorium

Lingkungan Daerah

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

8 Penaataan Hukum Lingkungan Prov. Jambi

B

Program Perlindungan dan

Konservasi SDA

Kegiatan :

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Terawasinya

pemanfaatan

Sumber Daya

Alam

Lomba

Menggambar

foster dan

mengarang

tentang LH

Peringatan Hari

LH Sedunia

Penyediaan

bahan kimia

untuk

pemeriksaan

kualitas

lingkungan

Kalibrasi

peralatan

laboratorium

lingkungan

Akreditasinya

Lab

Penyediaan

peralatan

pengujian air,

udara, tanah

Penanganan

kasus

pencemaran

dan kerusakan

LH

Penyusunan

Perda

Koordinasi

penegakan

hukum

lingkungan

Sosialisasi

Peraturan

Lingkungan

Hidup

1 kali

1 kali

24 item

7 unit

15 parameter

25 unit

25 kasus

1 perda

11 kab/kota

11 kab/kota

Terlaksananya

Lomba

Menggambar

foster dan

mengarang

tentang LH

Terlaksananya

Peringatan Hari

LH Sedunia

1 kali

1 kali

Terlaksananya

Penyediaan

bahan kimia

untuk

pemeriksaan

kualitas

lingkungan

Terlaksananya

Kalibrasi

24 item 800,000,000 900,000,000

peralatan

laboratorium

7 unit

lingkungan

Terakreditasiny

a Lab

Terlaksananya

Penyediaan

15 parameter

peralatan

pengujian air,

udara, tanah

Terlaksananya

Penanganan

25 unit

kasus

pencemaran

dan kerusakan

LH

Terlaksananya

25 kasus 200,000,000 225,000,000

Penyusunan

Perda

Terlaksananya

Koordinasi

1 perda

penegakan

hukum

lingkungan

Ter;laksananya

Sosialisasi

11 kab/kota

Peraturan

Lingkungan

Hidup

11 kab/kota

100% 200,000,000 225,000,000

BLHD Prov.

Jambi

BLHD Prov.

Jambi

BLHD Prov.

Jambi

1

1

1


Halaman 75

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Pengendalian dan pengawasan

1

Pemanfaatan SDA

Program Rehabilitasi dan

C Pemulihan Cadangan Sumber Daya

Alam

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Terlestarinya

Keanekaraga 100%

man Hayati

Pengawasan

pemanfaatan

SDA Migas

Pengawasan

pemanfaatan

SDA Batubara

Pengawasan

pemanfaatan

SDA Hutan

Pendataan

kegiatan

pemanfaatan

SDA galian C

5 perusahaan

5 perusahaan

2 perusahaan

11 kab/kota

Terlaksananya

Pengawasan

pemanfaatan

SDA Migas

Terlaksananya

Pengawasan

pemanfaatan

SDA Batubara

Terlaksananya

Pengawasan

pemanfaatan

SDA Hutan

Terlaksananya

Pendataan

kegiatan

pemanfaatan

SDA galian C

5 perusahaan

5 perusahaan

2 perusahaan

11 kab/kota

BLHD Prov.

200,000,000 225,000,000

Jambi

BLHD Prov.

150,000,000 175,000,000

Jambi

1

1

1

D

1

Kegiatan :

Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

dan Penyuluhan Lahan dan Hutan

Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi SDA dan LH

Kegiatan :

Pengembangan data dan informasi

lingkungan

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Jakarta

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Meningkatnya

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

memelihara

sumber daya

alam dan

lingkungan

hidup

Penilaian

terhadap

Pemkab

bid.konservasi

MHI

Koordinasi dan

sosialisasi

pengendalian

kebakaran

lanhut

11 kab/kota

11 kab/kota

Terlaksananya

Penilaian

terhadap

Pemkab

bid.konservasi

MHI

Terlaksananya

Koordinasi dan

11 kab/kota 150,000,000 175,000,000

sosialisasi

pengendalian

kebakaran

lanhut

11 kab/kota

100% 200,000,000 225,000,000

Aplikasi Website

BLHD

Ekspose

/Publikasi

keberhasilan

Lingkungan

Hidup

Penyebaran

leaflet LH

Penyediaan

database LH

1 paket

1 kali

1000 eks

10 buku

Terlaksananya

Aplikasi Website 1 paket 200,000,000 225,000,000

BLHD

Terlaksananya

ekspose/publika

1 kali

si keberhasilan

LH

Terlaksananya

Penyebaran 1000 eks

leaflet LH

Penyediaan

10 buku

database LH

BLHD Prov.

Jambi

BLHD Prov.

Jambi

BLHD Prov.

Jambi

1

1

1


Halaman 76

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1

DINAS PENDIDIKAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Penyampaian

Terinformasnyai

Prov. Jambi

informasi ttg LH

5 kali

melalui media

ttg LH melalui

media

5 kali

cetak/elektronik

cetak/elektronik

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB

A

1

2

3

4

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Provinsi Jambi

6

7

8

9

10

11

Kegiatan Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Kegiatan Penyediaan makanan dan

minuman

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Kegiatan Penyediaan jasa tenaga

penunjang administrasi/teknis

pemerintah daerah

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Meningkatnya

jasa surat 12 Bulan

menyurat

Meningkatnya

jasa sumber

12 Bulan

daya air dan

listrik

Meningkatnya

Jasa

12 Bulan

Administrasi

keuangan

Meningkatnya

Jasa Jasa

12 Bulan

Kebersihan

Kantor

Meningkatnya

Alat Tulis 12 Bulan

Kantor

Meningkatnya

Barang cetakan

12 Bulan

dan

Penggandaan

Meningkatnya

komponen

Instalasi listrik/ 12 Bulan

Penerangan

Bangunan

Kantor

Tersedianya

Bahan Bacaan

dan Peraturan 12 Bulan

Perundangundangan

Tersedianya

Makanan dan 12 Bulan

Minuman

Meningkatnya

rapat - rapat

Koordinasi dan 12 Bulan

Konsltasi ke

luar daerah

Meningkatnya

Jasa Tenaga

penunjang

Administrasi /

Teknis

Pemerintah

Daerah

12 Bulan

Tersedianya

jasa surat

menyurat

Tersedianya

12 Bulan 1,500,000 1,500,000 BPMPP BPMPP

jasa sumber

daya air dan

listrik

Tersedianya

12 Bulan 80,000,000 80,000,000 BPMPP BPMPP

Jasa

Administrasi

keuangan

Tersedianya

12 Bulan 120,600,000 120,600,000 BPMPP BPMPP

Jasa Jasa

Kebersihan

Kantor

Tersedianya

12 Bulan 85,000,000 85,000,000 BPMPP BPMPP

Alat Tulis

Kantor

Tersedianya

12 Bulan 40,000,000 40,000,000 BPMPP BPMPP

Barang cetakan

12 Bulan

dan

Penggandaan

Tersedianya

komponen

25,000,000 25,000,000 BPMPP BPMPP

Instalasi listrik/ 12 Bulan

Penerangan

Bangunan

Kantor

Tersedianya

Bahan Bacaan

12,000,000 12,000,000 BPMPP BPMPP

dan Peraturan

Perundangundangan

Tersedianya

12 Bulan 7,500,000 7,500,000 BPMPP BPMPP

Makanan dan

Minuman

Terselenggaran

ya rapat - rapat

12 Bulan 17,000,000 17,000,000 BPMPP BPMPP

Koordinasi dan

Konsltasi ke

luar daerah

12 Bulan 290,000,000 300,000,000 BPMPP BPMPP

Tersedianya

Jasa Tenaga

penunjang

Administrasi /

Teknis

Pemerintah

Daerah

12 Bulan 20,000,000 20,000,000 BPMPP BPMPP


Halaman 77

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Program PENDIDIKAN Peningkatan Sarana dan

B

Prasarana Aparatur

BPMPP BPMPP

Tersedianya

Tersedianya

1

Kegiatan pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

Provinsi Jambi

Kendaraan

2 Unit

dinas/operasion

Kendaraan

2 Unit

dinas/operasion

350,000,000 - BPMPP BPMPP

al Kantor

al Kantor

2

Kegiatan Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Provinsi Jambi

Tersedianya

Perlengkapan

Gedung Kantor

1 Gedung

Tersedianya

Perlengkapan

Gedung Kantor

1 Gedung 35,000,000 35,000,000 BPMPP BPMPP

3

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung

kantor

Provinsi Jambi

4 Kegiatan Pengadaan mebeleur Provinsi Jambi

5

6

7

C

1

D

1

E

1

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Program peningkatan disiplin

aparatur

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pendidikan dan pelatihan

formal

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Tersedianya

Peralatan

Gedung Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

Rutin / Berkala

Gedung kantor

1 Kantor

1 Kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin / Berkala 1 Gedung

Kendaraan

dinas /

Operasional

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin / Berkala 1 Gedung

Peralatan

Gedng Kantor

Terlaksananya

Rehabilitasi

1 Gedung

Sedang / Berat

Gedung Kantor

Tersedianya

pakaian dinas

pegawai

Terlatih dan

terampilnya

pegawai

70 orang

20 orang

Tersedianya

laporan capaian 1 SKPD

kinerja SKPD

Tersedianya

Peralatan

Gedung Kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

Rutin / Berkala

Gedung kantor

1 Kantor 30,000,000 30,000,000 BPMPP BPMPP

1 Kantor 20,000,000 20,000,000 BPMPP BPMPP

Terlaksananya

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Kendaraan

dinas /

Operasional

Terlaksananya

Pemeliharaan

1 Gedung 80,000,000 80,000,000 BPMPP BPMPP

Rutin / Berkala

Peralatan

Gedng Kantor

Terlaksananya

1 Gedung 60,000,000 60,000,000 BPMPP BPMPP

Rehabilitasi

Sedang / Berat

Gedung Kantor

1 Gedung 100,000,000 200,000,000 BPMPP BPMPP

Tersedianya

pakaian dinas

pegawai

Terlatih dan

terampilnya

pegawai

BPMPP BPMPP

70 orang 21,000,000 21,000,000 BPMPP BPMPP

BPMPP BPMPP

20 orang 30,000,000 30,000,000 BPMPP BPMPP

BPMPP BPMPP

Terdesianya

laporan capaian 1 SKPD

kinerja SKPD

10,000,000 10,000,000 BPMPP BPMPP


Halaman 78

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Meningkatkan Terciptanya Tata

Tata Kelola Kelola

Pemerintahan Pemerintahan

II

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

yang baik,

Jaminan

Kepastian dan

yang baik,

Jaminan

Kepastian dan

BPMPP BPMPP

Perlindungan Perlindungan

Hukum serta Hukum serta

Kesetaraan Kesetaraan

Gender

Gender

Terintegrasin

ya masalah

dan upaya

Program keserasian Kebijakan

peningkatan

F Peningkatan Kualitas Anak dan

kualitas anak 11 Kab/Kota BPMPP BPMPP

Perempuan

dan

perempuan

ke dalam

kebijakan

pemerintah

Terbentuknya

Terbentuknya

Kegiatan Perumusan kebijakan

kelompokkelompok-

1

peningkatan kualitas hidup perempuan

di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi

11 Kab/Kota

kelompok

perempuan di

bidang ilmu

pengetahuan

33 Kelompok

kelompok

perempuan di

bidang ilmu

pengetahuan

33 Kelompok 75,000,000 75,000,000 BPMPP BPMPP

2

Kegiatan Perumusan kebijakan

peningkatan peran dan posisi

perempuan di bidang politik dan jabatan

publik

11 Kab/Kota

dan teknologi

Terwujudnya

perempuan

yang beperan

dalam bidang

politik

0

dan teknologi

Terwujudnya

perempuan

yang beperan

dalam bidang

politik

0 - 120,000,000 BPMPP BPMPP

Tersedianya

Tersedianya

3

Kegiatan Pelaksanaan sosilaisasi yang

terkait dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Provinsi

tenaga di SKPD

yang mampu

46 SKPD

menyusun

Provinsi

anggaran yang

responsif

tenaga di SKPD

yang mampu

46 SKPD

menyusun

Provinsi

anggaran yang

responsif

75,000,000 75,000,000 BPMPP BPMPP

gender

gender

4

G

1

2

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

perempuan

Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat

pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan (P2TP2)

11 Kab/Kota

Provinsi

11 Kab/Kota

Terwujudnya

kelembagaan

PUG dan

PUHA

Tersedianya

data terpilah di

Provinsi Jambi

11 Kab/Kota

Tersedianya

data terpilah di

Provinsi Jambi

11 Kab/Kota 65,000,000 65,000,000 BPMPP BPMPP

11 Kab/Kota BPMPP BPMPP

Tersedianya

focal point

gender pada

setiap SKPD

12 Focal Point

dan 12 POKJA

PUG

Tersedianya

pelayanan

terpadu bagi 11 Kab/Kota

perempuan dan

anak

Tersedianya

focal point

gender pada

setiap SKPD

12 Focal Point

dan 12 POKJA

PUG

50,000,000 50,000,000 BPMPP BPMPP

Tersedianya

pelayanan

terpadu bagi

perempuan dan

anak

11 Kab/Kota 90,000,000 90,000,000 BPMPP BPMPP


Halaman 79

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Tersedianya

Tersedianya

Kegiatan Pemetaan potensi organisasi

data yang

data yang

3

dan lembaga masyarakat yang berperan

dalam pemberdayaan perempuan dan

11 Kab/Kota

menggambarka

n potensi

11 Kab/Kota menggambarka

n potensi

11 Kab/Kota 50,000,000 - BPMPP BPMPP

anak

organisasi

organisasi

perempuan

Tersosialisasiny

perempuan

Tersosialisasiny

Kegiatan Pengembangan materi dan

a keseteraan

a keseteraan

4 pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan

Provinsi

dan keadilan 11 Kab/Kota dan keadilan 11 Kab/Kota 75,000,000 - BPMPP BPMPP

keadilan gender (KKG)

gender di

gender di

5

Kegiatan Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Provinsi dan 11

Kab/Kota

masyarakat

Terbinanya

Forum Anak

Daerah

12 FAD

masyarakat

Terbinanya

Forum Anak

Daerah

12 FAD 150,000,000 150,000,000 BPMPP BPMPP

Terbentuknya

Terbentuknya

Kegiatan Peningkatan kapasitas dan

lembagalembaga-

6 jaringan kelembagaan pemberdayaan

perempuan dan anak

11 Kab/Kota

lembaga di

daerah dalam

perlindungan

11 Kab/Kota lembaga di

daerah dalam

perlindungan

11 Kab/Kota 50,000,000 50,000,000 BPMPP BPMPP

anak

Terpantaunya

anak

Terpantaunya

7 Kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG 11 Kab/Kota

pelaksanaan 11 Kab/Kota pelaksanaan 11 Kab/Kota 60,000,000 60,000,000 BPMPP BPMPP

PUG di daerah

PUG di daerah

8

9

10

H

1

2

3

4

Kegiatan Pengembangan Sistem

Informasi Gender dan Anak

Kegiatan Komunikasi, Informasi dan

Edukasi mengenai perlindungan anak

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Tumbuh Kembang Anak

Program Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Kegiatan Pelaksanaan kebijakan

perlindungan perempuan di daerah

Kegiatan Pelatihan bagi pelatih (TOT)

SDM pelayanan dan pedampingan

korban KDRT

Kegiatan Penyusunan sistem

perlindungan bagi perempuan

Kegiatan Sosialisasi dan advokasi

kebijakan penghapusan buta aksara

perempuan (PBAP)

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Provinsi

Terwujudnya

kualitas dan

peran

perempuan

Tersedianya

sistem informasi 11 Kab/Kota

mengenai anak

Tersosialisasiny

a perlindungan

anak kepada

masyarakat

11 Kab/Kota

Terseleksinya

Pemimpin Muda 3 Orang

Indonesia

Tersedianya

sistem informasi 11 Kab/Kota

mengenai anak

60,000,000 60,000,000 BPMPP BPMPP

Tersosialisasiny

a perlindungan

anak kepada

masyarakat

11 Kab/Kota 150,000,000 150,000,000 BPMPP BPMPP

Terseleksinya

Pemimpin Muda 3 Orang

Indonesia

150,000,000 150,000,000 BPMPP BPMPP

11 Kab/Kota BPMPP BPMPP

Tersusunya

Ranperda anti- 1 Naskah

trafficking

Tersedianya

tenaga konselor

33 Orang

pada setiap

P2TP2A

Tersusunya

Ranperda antitrafficking

Tersedianya

1 Naskah 150,000,000 - BPMPP BPMPP

tenaga konselor

33 Orang

pada setiap

P2TP2A

80,000,000 80,000,000 BPMPP BPMPP

Terbentuknya

Terbentuknya

gugus tugas 11 Gugus Tugas gugus tugas 11 Gugus Tugas 90,000,000 90,000,000 BPMPP BPMPP

TPTPPO

TPTPPO

Terbentuknya

Terbentuknya

gugsus tugas

gugsus tugas

pengawasan 11 Gugus Tugas pengawasan 11 Gugus Tugas 40,000,000 40,000,000 BPMPP BPMPP

terhadap PBAP

terhadap PBAP

dan Pokja PBAP

dan Pokja PBAP


Halaman 80

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Terbinanya

Terbinanya

Kegiatan Sosialisasi dan advokasi

perusahaan

perusahaan

5 kebijakan perlindungan tenaga kerja

11 Kab/Kota

yang

24 Perusahaan yang

24 Perusahaan 70,000,000 70,000,000 BPMPP BPMPP

perempuan

memperkerjaka

memperkerjaka

n perempuan

Tersedianya

n perempuan

Tersedianya

tenaga

tenaga

6

Kegiatan Sosialisasi sistem pencatatan

dan pelaporan KDRT

11 Kab/Kota

pencatatan dan 11 Kab/Kota

pelaporan

pencatatan dan 11 Kab/Kota

pelaporan

85,000,000 85,000,000 BPMPP BPMPP

penanganan

penanganan

KDRT

Tersusunya

KDRT

Tersusunya

profil

profil

7

Kegiatan Penyusunan profil perlindungan

perempuan terhadap tindak kekerasan

11 Kab/Kota

penanganan

tindakan

kekerasan

11 Kab/Kota

penanganan

tindakan

kekerasan

11 Kab/Kota 95,000,000 95,000,000 BPMPP BPMPP

terhadap

terhadap

perempuan

Tersedianya

perempuan

Tersedianya

8

Kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan

perempuan terhadap tindak kekerasan

Provinsi

operasional

rumah aman

bagi korban

1 Unit

operasional

rumah aman

bagi korban

1 Unit 150,000,000 150,000,000 BPMPP BPMPP

KDRT

KDRT

Terwujudnya

Terwujudnya

9

Pembinaan dan Penilaian Perusahaan

Pembina Terbaik Tenaga Kerja

Perempuan

11 Kab/Kota

perusahaan

terbaik yang

memperkerjaka

n tenaga kerja

11 Kab/Kota

perusahaan

terbaik yang

memperkerjaka

n tenaga kerja

11 Kab/Kota 50,000,000 50,000,000 BPMPP BPMPP

perempuan

perempuan

I

1

2

3

Program peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

Kegiatan pendidikan dan pelatihan

peningkatan peran serta dan kesetaraan

jender

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah

tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

Terwujudnya

peran serta

dan

kesetaraan

gender dalam

pembanguna

n

11 Kab/Kota BPMPP BPMPP

Terbinanya

organisasi

perempuan

Tersedianya

kader yang

memahami

mengenai

peranserta dan

kesetaraan

gender

Tersosialisasiny

a peran

perempuan

dalam

membangun

keluarga

sejahtera

11 Kab/Kota

330 orang

330 orang

Terbinanya

organisasi

perempuan

Tersedianya

kader yang

memahami

mengenai

peranserta dan

kesetaraan

gender

Tersosialisasiny

a peran

perempuan

dalam

membangun

keluarga

sejahtera

11 Kab/Kota 150,000,000 150,000,000 BPMPP BPMPP

330 orang 100,000,000 100,000,000 BPMPP BPMPP

330 orang 100,000,000 100,000,000 BPMPP BPMPP


Halaman 81

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Tersedianya

Tersedianya

kelompokkelompok-

Kegiatan bimbingan manajemen usah

kelompokkelompok

4 abagi perempuan dalam mengelola

11 Kab/Kota

Usaha 330 orang Usaha 330 orang 200,000,000 200,000,000 BPMPP BPMPP

usaha

ekonomis

ekonomis

produktif yang

produktif yang

dikelola

dikelola

perempuan

Terwujudnya

perempuan

Terwujudnya

5

Kegiatan pameran hasil karya

perempuan dibidang pembangunan

11 Kab/Kota

peran serta dan

kesetaraan 11 Kab/Kota

gender dalam

peran serta dan

kesetaraan 11 Kab/Kota

gender dalam

100,000,000 100,000,000 BPMPP BPMPP

pembangunan

pembangunan

J

1

2

Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Kegiatan Workshop peningkatan peran

perempuan dalam pengambilan

keputusan

Kegiatan Pemberdayaan lembaga yang

berbasis gender

6 Pemberdayaan Masyarakat

K

1

2

3

4

Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan

dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi bagi Masyarakat Desa

Kegiatan Pembinaan Posyan TTG dan

Gelar TTG Nasional

Meningkatkan

Kualitas

Pendidikan,

Kesehatan,

Kehidupan

Beragama dan

Berbudaya

Terciptanya

Kualitas

Pendidikan,

Kesehatan,

Kehidupan

Beragama dan

Berbudaya

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

Provinsi

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

Terwujudnya

penguatan

kelembagaan

PUG dan

PUHA

Terwujudnya

keberdayaan

masyrakat

perdesaan

Terwujudnya

peran

perempuan 150 orang

dalam setiap

pengambilan

keputusan

Tersedianya

11 lambaga di

lembaga yang

11 Kab/Kota

berbasis gender

BPMPP BPMPP

Terwujudnya

peran

perempuan

dalam setiap

pengambilan

keputusan

150 orang 150,000,000 150,000,000 BPMPP BPMPP

Tersedianya

11 lambaga di

lembaga yang

11 Kab/Kota

berbasis gender

100,000,000 100,000,000 BPMPP BPMPP

BPMPP BPMPP

11 Kab/Kota BPMPP BPMPP

Terwujudnya

penguatan

11 Kab/Kota

kelembagaan

BPD dan LPM

Tersedianya

Kader

Pembangunan 100 orang

Masyarakat

Desa

Tersebarluaska

nnya program 63 orang/ 11

pemberdayaan Kab/Kota

masyarakat

Tersedianya

Posyan TTG

11 Kab/Kota

Terwujudnya

penguatan

kelembagaan

BPD dan LPM

Tersedianya

Kader

11 Kab/Kota 100,000,000 100,000,000 BPMPP BPMPP

Pembangunan

Masyarakat

Desa

Tersebarluaska

100 orang 250,000,000 250,000,000 BPMPP BPMPP

nnya program

pemberdayaan

masyarakat

63 orang/ 11

Kab/Kota

187,500,000 187,500,000 BPMPP BPMPP

Tersedianya

Posyan TTG

11 Kab/Kota 165,000,000 165,000,000 BPMPP BPMPP


Halaman 82

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Terbinanya

Terbinanya

5

Kegiatan Pembinaan dan Penilaian

P2WKSS

11 Kab/Kota

desa pengelola

Program

11 Kab/Kota

desa pengelola

Program

11 Kab/Kota 80,000,000 80,000,000 BPMPP BPMPP

P2WKSS

P2WKSS

6

7

8

L

1

2

Kegiatan pembinaan dan Revitalisasi

Pokjanal Posyandu

Kegiatan Pembinaan Nilai-nilai

Kegotongroyongan dan Adat Daerah

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Desa Hutan

Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Kegiatan Fasilitasi permodalan bagi

usaha mikro kecil dan menengah di

perdesaan

Kegiatan Fasilitasi kemitraan swasta dan

usaha mikro kecil dan menengah di

perdesaan

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota

Kab. Bungo,

Sarolangun dan

Kerinci

11 Kab/Kota

Provinsi

3 Kegiatan Bintek Pengelolaan Pasar Desa Provinsi

4

Kegiatan Bintek Penguatan Kelembagaan

Keuangan Mikro bukan Bank dan bukan

Koperasi

Provinsi

5 Kegiatan Pembinaan UED-SP dan CPPD 11 Kab/Kota

6

M

1

Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi

Produktif di Kawasan Tertinggal

Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun

desa

Kegiatan Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan desa

Kab.

Sarolangun dan

Tanjab Timur

9 Kab

Terwujudnya

pengembang

an lembaga

ekonomi

perdesaan

Terwujudnya

partisipasi

masyarakat

dalam

membangun

desa

Terwujudnya

Pokjanal

11 Kab/Kota

Posyandu yang

memadai

Terbinanya nilainilai

kegoitongroyon 11 Kab/Kota

gan dan adat

daerah

Terwujudnya

keberdayaan

3 Desa

masyarakat

desa hutan

Terwujudnya

Pokjanal

11 Kab/Kota

Posyandu yang

memadai

Terbinanya nilainilai

90,000,000 90,000,000 BPMPP BPMPP

kegoitongroyon

gan dan adat

daerah

Terwujudnya

11 Kab/Kota 100,000,000 100,000,000 BPMPP BPMPP

keberdayaan

masyarakat

desa hutan

3 Desa 250,000,000 250,000,000 BPMPP BPMPP

11 Kab/Kota BPMPP BPMPP

Terbinanya

BUMDesa

11 Kab/Kota

Teraksesnya

modal bagi

30 orang

usaha mikro di

perdesaan

Tersedianya

pengelola pasar 60 orang

desa

Tersedia LKM

bukan bank di 60 orang

perdesaan

Terbinanya UED-

25 kelompok

SP dan CPPD

Terwujudnya

UEP di kawasan 10 kelompok

tertinggal

Terbinanya

BUMDesa

11 Kab/Kota 100,000,000 100,000,000 BPMPP BPMPP

Teraksesnya

modal bagi

usaha mikro di

perdesaan

Tersedianya

30 orang 50,000,000 50,000,000 BPMPP BPMPP

pengelola pasar 60 orang

desa

Tersedia LKM

200,000,000 200,000,000 BPMPP BPMPP

bukan bank di

perdesaan

60 orang 200,000,000 200,000,000 BPMPP BPMPP

Terbinanya UED-

25 kelompok 250,000,000 250,000,000 BPMPP BPMPP

SP dan CPPD

Terwujudnya

UEP di kawasan 10 kelompok

tertinggal

150,000,000 150,000,000 BPMPP BPMPP

11 Kab/Kota BPMPP BPMPP

Tersedianya

kelompok

pemelihara hasil 77 Kec

pembangunan

di perdesaan

Tersedianya

kelompok

pemelihara hasil 77 Kec

pembangunan

di perdesaan

250,000,000 250,000,000 BPMPP BPMPP


Halaman 83

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Terpantaunya

Terpantaunya

2

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan PNPM Mandiri Perdesaan

9 Kab

pelaksanaan

PNPM Mandiri

912 Desa, 77

Kec

pelaksanaan

PNPM Mandiri

912 Desa, 77

Kec

900,000,000 900,000,000 BPMPP BPMPP

Terwujudnya

Perdesaan

Perdesaan

N

Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

aparatur

pemerintah

desa yang

11 Kab/Kota BPMPP BPMPP

Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah

memadai

Tersedianya

Tersedianya

1 desa dalam bidang pembangunan

Provinsi

aparatur desa 100 Kades aparatur desa 100 Kades 250,000,000 250,000,000 BPMPP BPMPP

kawasan perdesaan

yang memadai

yang memadai

Tersedianya

Tersedianya

Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah

aparatur

aparatur

2 desa dalam bidang pengelolaan

keuangan daerah

Provinsi

pemdes yang

memahami

pengelolaan

33 orang pemdes yang

memahami

pengelolaan

33 orang 75,000,000 75,000,000 BPMPP BPMPP

keuangan

Tersedianya

keuangan

Tersedianya

3

Kegiatan Pelatihan aparatur pemerintah

desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa

Provinsi

aparatur desa

yang

memahami

managemen

100 orang

aparatur desa

yang

memahami

managemen

100 orang 250,000,000 250,000,000 BPMPP BPMPP

pemerintahan

pemerintahan

4 Kegiatan Bintek Penyusunan Profil Desa Provinsi

desa

Tersedianya

Profil Desa

100 orang

desa

Tersedianya

Profil Desa

100 orang 250,000 250,000 BPMPP BPMPP

5

O

1

Kegiatan Pembinaan dan Perlombaan

Desa/Kel

Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Kegiatan Pelatihan perempuan di

perdesaan dalam bidang usaha ekonomi

produktif

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Bidang Pencegahan dan

I

Kesiapsiagaan

Program Penyelenggaraan

A Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Teknis dan Masyarakat

1

B

Kegiatan Bintek Relawan dan Aparatur

Penanggulangan Bencana.

Penghimpunan Data dan

Penyebarluasan Informasi

Pembangunan Daerah

Prov. Jambi dan

Kab/Kota

Tenaga

Profesionalisme

Penanggulangan

Bencana

11 Kab/Kota

2 Kab

Prov.Jambi dan

Kab/Kota

Terwujudnya

peran

perempuan

dalam bidang

ekonmi

perdesaan

11 Kab/Kota

Pendidikan dan

Pelatihan Teknis 90 orang

dan Masyarakat

Terbinanya

desa/kelurahan

Terwujudnya

peran

perempuan di

perdesaan

Tersedianya

tenaga

perempuan

terampil dalam

bidang usaha

ekonomi

produktif

Bimbingan

Teknis

11 Kab/kota

50 KK

1 Kegiatan

Terbinanya

desa/kelurahan

Terwujudnya

peran

perempuan di

perdesaan

Tersedianya

tenaga

perempuan

terampil dalam

bidang usaha

ekonomi

produktif

Terlatihnya

Tenaga Teknis

PB

11 Kab/kota 265,000,000 265,000,000 BPMPP BPMPP

BPMPP BPMPP

50 KK 200,000,000 200,000,000 BPMPP BPMPP

1 keg untuk 90

orang

240,000,000 240,000,000 BPBD

Kab/Kota

2


Halaman 84

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Tersusunnya

Terlaksananya

Data dan

Sosialisasi

1

Kegiatan Sosialisasi Perundangundangan

Penanggulangan Bencana

Prov. Jambi dan

Kab/Kota

Aparatur dan

Masyarakat

Tersebarnya

Prov.Jambi dan

Informasi

Kab/Kota

Tentang

60 orang

Bimbingan

Teknis

1 Kegiatan

Peraturan

Perundang2an

Pencegahan

1 keg untuk 60

60,000,000

orang

BPBD

Kab/Kota

2

Kewaspadaan

dan

dan PB.

Kesiapsiagaan

Terlaksananya

PB.

Terlaksananya

2

Kegiatan Sosialisasi Daerah Rawan

Bencana.

Prov. Jambi dan

Kab/Kota

Aparatur dan

Masyarakat

Prov.Jambi dan Sosialisasi

Kab/Kota Daerah Rawan

30 orang

Bimbingan

Teknis

1 Kegiatan

Sosialisasi

Daerah Rawan

1 keg untuk 30

35,000,000 35,000,000

orang

Bencana.

Bencana.

BPBD

Kab/Kota

2

Terselenggara

3

Kegiatan Seleksi Tim Pengarah PB Pada

BPBD Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi

Universitas dan

DPRD

BPBD Provinsi

Jambi

Terseleksinya

Unsur Pengarah 100%

PB

Seleksi Tim

Pengarah

11 Orang

dan

TerBentuknya

Tim Pengarah

100 % untuk 11

105,000,000 99,000,000

orang

PB.

Universitas

dan DPRD

3

4

Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi

Daerah PB

Provinsi Jambi

BPBD Provinsi Jambi BPBD Provinsi

dan Instansi Terkait Jambi

Tersusunnya

Rencana Aksi

Daerah (RAD)

PB

100%

Rencana Aksi

Daerah (RAD)

PB

1 Paket

Tersusun dan

Terselenggaran

ya Renacana

Aksi Daerah

(RAD) PB

100 % untuk 1

paket

100,000,000

PU,

Sosnaker,Kese

hatan,Kesban 3

gpol,Kehutana

n,DLL.

II Bidang Kedaruratan dan Logistik

C

1

2

3

4

5

6

Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam.

Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan

Darurat.

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan

TRC Penanganan Darurat Bencana.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Pelatihan TRC.

Kegiatan Pelatihan Pemantapan

Manajemen Logistik

Kegiatan Koordinasi dan Mobilisasi

Peralatan Bencana.

Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Sarana

Bencana.

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Provinsi Jambi

Prov. Jambi dan

Kab/Kota

Daerah yang

Terkena Bencana.

SARS,TAGANA,dan

satgas lainnya.

SARS,TAGANA,dan

satgas lainnya.

BPBD dan Intansi

Terkait

BPBD dan Intansi

Terkait

Provinsi Jambi BPBD Provinsi Jambi

BPBD Provinsi

Jambi

BPBD Provinsi

Jambi

BPBD Provinsi

Jambi

BPBD Provinsi

Jambi

Prov.Jambi dan

Kab/Kota

BPBD Provinsi

Jambi

Terdistribusinya

100% Bahan Logistik 1 kegiatan

Bahan Logistik.

Tim Reaksi

Cepat yang

Tangguh dalam

Pena nganan

Bencana

Tim Reaksi

Cepat yang

Tangguh dalam

Pena nganan

Bencana

Manajemen

Logistik yang

baik.

Koordinasi

Mobilisasi

Peralatan

Bencana yang

baik.

Peralatan

Bencana yang

Terpelihara

40 orang

Bimbingan

Teknis

1 kegiatan

100% Logistik TRC 1 kegiatan

33 orang

100%

100%

Bimbingan

Teknis

Koordinasi dan

Mobilisasi

Peralatan

Bencana

1 kegiatan

1 kegiatan

Peralatan dan

1 kegiatan

Sarana Bencana

Terpenuhinya

dan

Terdistribusinya 100 % untuk 1

Bahan Logistik kegiatan

Bantuan

Bencana.

Terselenggaran

ya Pelatihan

TRC

Penanganan

Darurat

Bencana.

Tersedianya

Peralatan dan

Perlengkapan

Pelati han TRC.

40 orang untuk

1 kegiatan

100 % untuk 1

kegiatan

Terselenggaran

ya Pelatihan 33 orang untuk

Pemantapan 1 kegiatan

Manajemen

Koordinasi

Mobilisasi

100 % untuk 1

Peralatan

kegiatan

Bencana yang

baik.

Terpeliharanya

100% untuk 1

Peralatan dan

kegiatan

Sarana Bencana

500,000,000 600,000,000

300,000,000

150,000,000

150,000,000

75,000,000

300,000,000 300,000,000

BPBD

Prov.Jambi

dan Instansi

Terkait

SARS,PMI,TA

GANA,DLL

1

3

SARS,PMI,

TAGANA,DLL 3

BPBD

Prov.Jambi

dan Kab/Kota

BPBD

Prov.Jambi

dan Kab/Kota

BPBD Provinsi

Jambi

3

3

3


Halaman 85

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS Pembinaan PENDIDIKAN Penanganan Darurat

D

dan Logistik

1

Kegiatan Operasional Penyelenggaraan

PUSDALOPS PB

Provinsi Jambi

Aparatur Pusdalops

PB Provinsi Jambi

Operasional dan

PUSDALOPS PB Penyelenggaraa

100%

Provinsi Jambi n PUSDALOPS

PB yang Lancar.

Operasional

1 kegiatan

PUSDALOPS PB

Terselenggaran

ya

Operasionalisasi

100 % untuk 1

dan

kegiatan

Penyelenggaraa

n PUSDALOPS

PB

1,500,000,000 1,500,000,000

PUSDALOPS

PB Provinsi

Jambi

1

2

III

A

1

Kegiatan Simulasi Penanganan Darurat

Bagi Masyarakat

Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana

Alam

Kegiatan Fasilitasi dan Kerjasama

dengan Pihak Lain dalam Penanganan

Pasca Bencana

2 Kegiatan Sinkronisasi Rehab Rekon

BADAN NARKOTIKA

Provinsi Jambi

Prov.Jambi,Kab/Kot

a, Daerah Luar

Prov.Jambi

Prov. Jambi dan

Kab/Kota

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

I BIDANG URUSAN SOSIAL

A Program Pemberdayaan Sosial

Mengurangi

kemiskinan

1

2

Kegiatan pemberdayaan Keluarga dan

kelembagaan sosial masyarakat

Pemberdayaan Komunitas Adat

Terpencil

3 Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT

B

Program Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial

Aparatur Pusdalops

PB Provinsi Jambi

dan Masyarakat

BPBD dan Intansi

Terkait

BPBD dan Intansi

Terkait dan

masyarakat

Berdayanya PMKS

& PSKS

Pemeliharaan TMP &

MPN meningkatkan

kapasitas BKKK

Sserta berdaya

Karang Taruna

Terlaksananya

pemberdayaan KAT

di lokasi binaan

Prov.Jambi dan

Kab/Kota

Pemahaman

Masyarakat

Tentang

Penanganan

Darurat Bagi

Masyarakat

Prov.Jambi,Kab/ Terkoordinasiny

Kota, Daerah a Penanganan

Luar Prov.Jambi Rehab Rekon

Prov.Jambi dan

Kab/Kota

Jambi

Jambi

Terselenggaranya

manajemen usaha Jambi

bagi keluarga miskin

Terlayani dan

terehabnya PMKS

Terlasananya

Sinkronisasi

Rehab Rekon

Lebaga dan

Keluarga yang

mampu, kuat

dan mandiri

Tumbuhnya

kesadaran

&kesiapan

warga KAT utk

dimukimkan

pada

pemukiman

baru dgn

metode eksitu

Manajemen

usaha

100%

40 orang

Simulasi

Penanganan

Darurat

Bimbingan

Teknis

1 kegiatan

2 Keg

100% Rehab Rekon 1 kegiatan

5 PKT

108 KK

Jambi Rehab PMKS 1 pkt

Administrasi

dan

peningkatan

SDM

Pembukaan dan

pembuatan

rumah tinggal

sederhana

5 PKT

108 KK

1 PKT Pelatihan 1 PKT

Pelayanan

PMKS

1 pkt

Terlaksananya

Simulasi

Penanganan

Darurat

Bencana

Terkoordinasiny

a Penanganan

Rehab Rekon

Terlasananya

Sinkronisasi

Rehab Rekon

Mampu dan

sejahtera

Menetapnya

KAT di

pemukinan

yang baru

Mampu

berusaha

Penyandang

PMKS

berkurang

100 % untuk 1

kegiatan

90,000,000 90,000,000

40 orang 2 keg 78,000,000 78,000,000

100 % untuk 1

kegiatan

50,000,000 50,000,000

PUSDALOPS

PB BPBD 3

Provinsi Jambi

BPBD

Prov.Jambi

dan Kab/Kota

5 PKT 908,591 1,000,000 1 1

108 299,000 400,000 2 2

1 PKT 950,000 1,000,000 2 2

1 pkt 220 250,000 2 2

1


Halaman 86

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Rehabilitasi Sosial Korban

1

penyalahgunaan NAPZA

Meningkatkan

keterampilanbagi

Korban NAPZA

Meningkatkan

Jambi

Kemampuan

Korban NAPZA

1 PKT

Bintek /

pelatihan

1 PKT

Tidak

menggunakan

narkoba lagi

1 PKT 150,000 200,000 2 2

2

Rehabilitasi Sosial orang dengan

kecacatan

pengetahuan dan

keterampilan bagi

penyandang cacat

Meningkatkan

Jambi

Kemampuan

Paca

1 PKT Pelatihan 1 PKT Mandiri 1 PKT 200,000 250,000 2 2

3 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial

keterampilan

berusaha ex Tuna

Jambi

Keterampilan

UEP

1 PKT

Sosialisasi

bahaya WTS

1 PKT

Kembali ke

masyarakat

1 PKT 750,000 800,000 2 2

Sosial

4

5

Rehabilitasi dan Perlindungan sosial

anak

Pembinaan panti Asuhan / Panti Lanjut

Usia

Terlindungi dan

terehab nya anak

terlantar

Terpenuhinya

kebutuhan Lanjut

Usia

Jambi

Jambi

Terpenuhinya

kebutuhan

1 PKT

dasar minimal

AT

Nyaman, damai

1 PKT

dan sejahtera

Meningkatnya

kesehatan Anak 1 PKT

terlantar

Meningkatkan

1 PKT

mutu pelayanan

Kembali ke

1 PKT

keluarga

Damai, nyaman

1 PKT

dan sejahtera

1,295,000 1,345,000 2

825,410 850,000 2

2

2

II BIDANG KETENAGAKERJAAN

Mengurangi

pengangguran &

Ketenangan

Bekerja/berusah

C

Program peningkatan Kesempatan

Kerja

a

Memperluas

kesempatan kerja Jambi

Termonitor

Meningkatnya

fungsi Bursa 11 Kab/Kota

Kerja

Tersedianya

informasi

lowongan

kerja

11Kab/Kota

Menempatka

n Tenaga

Kerja

6000 org

1

Monitoring kesempatan kerja sektoral

dan koordinasi penanggulangan

pengangguran

kesempatan kerja

dan terlaksana

koordinasi

Jambi

penanggulangan

pengangguran lintas

sektor

tercipta

hubungan lintas

11 Kab/Kota

sektoral bidang

Naker

Penyiapan data

11Kab/Kota

yang akurat

Terbantunya

pencari kerja

lintas sektor

11Kab/Kota 165,500 185,000 2 2

2

Pengembangan kesempatan kerja dalam

dan luar negeri (penempatan TK AKAD,

AKL, TKI, PENCA)

Terlaksananya

penempatan tenaga

Jambi

kerja dalam dan luar

negeri

Bekerja dengan

identitas legal 11 Kab/Kota

formal

Pelatihan

Keterampilan

kerja

11 Kab/Kota

Bekerja sesuai

keahlian

11 Kab/Kota 400,000 450,000 2 2

3

4

5

6

Pendataan dan monitoring pengendalian

TKA

Koordinasi pengiriman dan penempatan

AKAD ke Prov. Riau (Batam)

Koordinasi pengiriman dan penempatan

TKI Luar Negeri

Pengumpulan, pengolahan analisis dan

penyebaran IPK

Tersedianya data

tenaga kerja yang

akurat

Jambi

Terjalin kerjasama

pengirim AKAD antar

Jambi

Pemda Riau dan

Jambi

Terlaksananya

pengiriman dan

Jambi

penempatan TKI ke

luar negeri dgn baik

Terselenggaranya

pembuatan laporan

Jambi

informasi pasar kerja

tiap bulan

Tersedianya

data tenaga

kerja yang

akurat

Pekerja dapat

bekerja di

Provinsi Riau

Pekerja dapat

bekerja di luar

negeri

Informasi pasar

kerja

11 Kab/Kota

1 KEG

11 Kab/Kota

Pendataan ke

Kab/Kota

Kunjungan ke

Dinas

Nakertrans

Prov.Riau

Pelatihan

keterampilan

dan budaya

11 Kab/Kota

1 KEG

11 Kab/Kota

11 Kab/Kota Buku laporan 11 Kab/Kota

Data baik

berupa buku

maupun ADK

Bekerja sesuai

penugasan

Pekerja dapat

bekerja sesuai

permintaan

terangkumnya

data dan

informasi pasar

kerja

11 Kab/Kota 80,000 90,000 2 2

1 KEG 135,000 140,000 2 2

11 Kab/Kota 130,000 140,000 2 2

11 Kab/Kota 165,000 170,000 2 2


Halaman 87

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Pemberdayaan tenaga kerja perempuan

7

pemuda melalui kelompok

Sosialisasi peraturan perundang-

8

undangan dibidang penempatan

9 Penyusunan profil ketenagakerjaan

Penyusunan program RTKD dan analisa

10

keberhasilan program

Peningkatan

PENINGKATAN KOMPETENSI keterampilan

D TENAGA KERJA DAN

bagi naker utk

PRODUKTIVITAS

mengurangi

pengangguran

Terbina kelompok

usaha bersama

perempuan dan

pemuda

Terlaksana

pemahaman

peraturan

perundang2an

Tersedianya data

ketenagakerjaan

yang lengkap

Tersedianya

program utk

pengurangan

pengangguran utk

meningkatkan

disiplin kerja

Meningkatkan

Ketrampilan dan

Produktivitas

Tenaga Kerja.

Jambi

Jambi

Jambi

Jambi

Jambi

KUBE

perempuan

30 Org

yang mampu

bersaing

Masyarakat

memahami

peraturan 40 Kl

bidang

penempatan

Kualitas data

ketenagakerjaa 1 PKT

n

Kualitas

Perencanaan

3 KEG

progam sebagai

pedoman kerja

Pelatihan

manajemen

Usaha

Dilakukan

melalui media

TV, radio dan

koran

Tersedianya

buku data

Ketenagakerjaa

n

Tersedianya

TOR seluruh

kegiatan pada

Dinas

Sosnakertrans

30 Org

40 Kl

1 PKT

3 KEG

KUBE

perempuan

30 Org

yang kreatif dan

maju

Terjalin

kerjasama dgn 40 Kl

Media massa

Terbentuknya

buku data dgn

1 PKT

data yang

akurat

TOR dan RKA

sebagai

pedoman 3 KEG

pelaksanaan

kegiatan

175,000 180,000 2

75,000 80,000 2

90,000 90,000 2

150,000 150,000 2

2

2

2

2

1

Peningkatan kompetensi instruktur dan

tenaga kepelatihan

Jambi

Kualitas

instruktur

meningkat

170 ORG TOT 170 ORG

Tenaga

instruktur yang

170 ORG

berkualitas siap

pakai

720,000 750,000 2 2

2 Pelatihan kewirausahaan

3

4

5

E

Pengembangan dan peningkatan

produktivitas

Pengembangan standarisasi kompetensi

kerja dan program pelatihan

Peningkatan kualitas pelayanan

pelatihan bagi calon transmigran

PROGRAM PENGEMBANGAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL

TENAGA KERJA

Terbentuknya

wirausaha baru

Jambi

Terlaksananya Jambi

Terciptanya

standarisasi

kompetensi kerja

dan program

pelatihan

Terlaksananya

peningkatan

pelayanan pelatihan

bagi calon

transmigran

Meningkatkan

Ketenangan

Bekerja dan

Berusaha

Jambi

Jambi

Mental

Wirausaha yang 120 ORG

kuat

Kualitas dan

produktivitas

Tenaga kerja

yang

mempunyai

keahlian

beragam untuk

memenuhi

permintaan

pasar kerja

3 KEG

3 PKT

Calon

transmigran

mempunyai

keterampilan 466 ORG

bidang

pertanian/perke

bunan

Pelatihan dan

pertemuan

masyarakat dgn 120 ORG

pengusaha

(Bpk.angkat)

Pasilitas dan

pelatihan SDM

3 KEG

dibukanya

jurusan

pelatihan dan

keterampilan 3 PKT

yang kompetitip

bagi calon

pekerja

Pertemuan dan

sosialisasi

pengembangan

usaha di lokasi

baru

466 ORG

Jumlah

wirausahawan

bertambah

Bantuan

peralatan dan

pengetahuan

Masyarakat

banyak yang

mengikuti

120 ORG 258,000 265,000 2 2

3 KEG 304,400 340,500 2 2

3 PKT 5,784,885 5,810,000 2 2

calon

trasmigran

merasa

semangat

melihat prospek

yg cerah

466 ORG 538,465 590,000 n 2


Halaman 88

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Terlaksananya

Hubunga

Pengusaha/Pek

Tercipta

1

Pengelolaan kelembagaan dan

pemasyarakatan HI

dengan baik

Jambi

administrasi kegiatan

Industrial

terjalindengan

1 KEG

erja tau

hak/kewajibann

1 KEG

ketenangan

1 KEG

bekerja/berusah

75,000 90,000 2 2

H.I

baik

ya

a

2

Peningkatan penerapan pengupahan dan

jamsostek

Terlaksana

penerapan

pengupahan dan

Jamsostek

Jambi

Mengetahui

data Kebutuhan 3 KEG

hidup minimum

Menetapkan

upah

sesuai/diatas

kebutuhan

hidup minimum

3 KEG

Tercipta

kesejahteraan

pekerja

3 KEG 320,000 350,000 2 2

F

1

2

III

G

1

Program kerja pengembangan

sistem pengawasan /ketenaga

kerjaan

Penerapan keselamatan dan kesehatan

kerja

Peningkatan Keselamatan dan kesehatan

kerja

URUSAN PILIHAN BIDANG

KETRANSMIGRASIAN

Program pengembangan wilayah

transmigrasi

Publikasi informasi promosi ke daerah

asal dan kabupaten penerima

2 Fasilitasi kerjasama antar daerah

3 Fasilitasi kerjasama kemitraan

4 Koordinasi pembangunan KTM

Mengurangi

Kesenjangan

Wilayah

Terlaksananya

peningkatan

penerapan norma

kerja pada

perusahaan dan

pekerja

Menguasai

Jambi

Penerapan

peraturan

secara

konsekwen

1 KEG

Kepatuhan

Pengusaha/Pek

erja atas 1 KEG

peraturan yang

berlaku

Tercipta

keselamatan

kerja

1 KEG 105,000 120,000 2 2

keselamatan kerja

dan meningkat

kesehatan kerja

Pengembangan

Wilayah Transmig

Jambi s d a 1 KEG s d a 1 KEG s d a 1 KEG 105,000 110,000 2 2

Informasi PTB

dipahami daerah

asal

Kelancaran

kerjasama

penempatan trans

daerah asal dan

penerima

Kelancaran infestor

menanam

investasinya

Kelancaran program

KTM

6 daerah asal

6 daerah asal

Jambi

Jambi

Menarik minat

calon

transmigran

dan calon

penerima rasi

Proses

keberhasilan

transmigran

dipermudah

Infestor tertarik

menanamkan

modalnya di

wilayah

transmigrasi

yang baru

dibuka

Terbentuknya

KTM di Daerah

tujuan

transmigrasi

6 daerah asal

6 daerah asal

1 PKT

1 PKT

Sosialisasi di

daerah

semua

kebutuhan

transmigran

dipenuhi

Investor

membuka lahan

usaha baru di 1 PKT

wilayah

transmigrasi

intensitas

pertemuan

dalam

kerjasama baik

1 PKT

dengan

pemerintah

maupun dengan

pengusaha

6 daerah asal

6 daerah asal

Calon

transmigran

berminat dan

mempersiapkan 6 daerah asal

sedangkan

penerima

senang

semua

90,000 100,000 2 2

kebutuhan

transmigran

dipenuhi

6 daerah asal 89,000 92,000 2 2

masyarakat

transmigran

terpenuhi

semua

kebutuhan

hidup dan

usaha nya

Fasilitas usaha

dan mutu

kehidupan

masyarakat

meningkat

1 PKT 43,800 50,000 2 2

1 PKT 35,000 40,000 2 2


Halaman 89

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Masyarakat

calon

5

Penyuluh calon transmigrasi penduduk

setempat ITPS

ITPS memahami hak

Jambi

dan kewajiban

transmigrasi

lokal akan

mengikuti

peraturan dan

ketentuan

menjadi warga

1 PKT

Pertemuan

dengan calon

transmigran

lokal

1 PKT

jumlah peminat

translokal 1 PKT

meningkat

25,000 30,000 2 2

6 Monitoring pembangunan pemukiman

Kesiapan lahan

untuk pemukiman

Jambi

transmigran

Kesiapan lahan

untuk

pemukiman

Transmigran

1 PKT

jumlah lahan

yang dibuka

untuk wilayah

transmigrasi

sama dgn

jumlah

transmigran

1 PKT

Semua

transmigran

mendapat lahan

1 PKT

fasilitas dan

lahan yang

sama

30,000 35,000 2 2

Kelancaran

menempati

tersedianya alat

Kelancaran

7 Pengerahan transmigran

penempatan Jambi pemukiman dan 1 PKT transportsi bagi 1 PKT penempatan 1 PKT 35,000 40,000 2 2

trasmigran

usaha yang

baru

Mutu pelayanan

transmigran

trasmigran

8 Pembinaan pelayanan transito

Kelancran

penanganantran di

transito

Jambi

di Transito

trhadap

transmigran

dapat

ditingkatkan

1 PKT

Sarana Transito

1 PKT

memadai

Pelayanan

Transmigran

baik

1 PKT 110,000 115,000 2 2

9 Sosialisasi PTB

10

Perencanaan teknis pemukiman

transmigrasi

11 Penyediaan tanah trnsmigrasi

12

Penanganan masalah dilokasi

transmigran

13 Operasional POKJA KTM

14 Peningkatan Gizi keluarga transmigran

15

16

Pengendalian obat digudang parmasi

Kabupaten

Peningkatan kesehatan masyarakat dan

lingkungan UPT

Untuk kelancaran

pembangunan UPT

Tersusunnya RKSKP,

RTSP

Tersedianya lahan

transmigran

Teratasi masalah

yang timbul dilokasi

Jambi

Jambi

Jambi

Jambi

Terkoordinasi

pembangunan KTM Jambi

Terpenuhinya gizi

warga transmigran

Terlaksananya

pengawasan dan

ketersediaan obat

Warga transmigran

sehat

Jambi

Jambi

Jambi

Tersebarnya

informasi

Ketransmigrasi

Pelaksanaan

program dapat

berjalan sesuai

rencana

Tersedianya

lahan

transmigran

Teratasi

masalah yang

timbul dilokasi

Terpenuhinya

kebutuhan

administrasi

dan fisik pokja

KTM

Kesehatan

terjaga

terjamin

kesehatan

warga

transmigran

Warga

transmigran

sehat

1 PKT

1 PKT

2 UPT

1 PKT

1 PKT

10 UPT

1 PKT

1 PKT

Masyarakat tau

kegiatan

Transmigrasi

Penyusunan

program dan

anggaran

Survei dan

pembukaan

lahan

Penyelesaian

sengketa

Kegiatan KTM

terpadu

Suplai

kebutuhan

pokok

Tersedia obat di

apotik

Kabupaten

Meningkatnya

kesejah teraan

Trans.

1 PKT

1 PKT

2 UPT

1 PKT

1 PKT

10 UPT

1 PKT

1 PKT

Masyarakat

mendukung

kegiatan Trans.

RKA dan TOR

kegiatan

tersedia

lahan siap

untuk dibuat

kebun dan

pemukiman

masalah tuntas

dan tidak

berlarut-larut

Lancarnya

kegiatan KTM

Transmigran

sehat dan

semangat

1 PKT 30,000 32,000 2 2

1 PKT 833,000 834,000 2 2

2 UPT 185,000 185,000 2 2

1 PKT 50,000 50,000 2 2

1 PKT 116,000 117,000 3 2

10 UPT 105,340 108,000 2 2

terlayani

1 PKT 71,880 71,880 2 2

kebutuhan obat

Meningkatnya

kesejah teraan

Trans.

1 PKT


Halaman 90

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Desain teknis peningkatan jalan

17

penghubung/poros di UPT

Tersedianya desain

jalan penghubung

trans di UPT

Jambi

Terbentuk jalan

poros

2 UPT

penghubung

Tertatanya

Terbentuk jalan

poros

2 UPT

penghubung

prasarana

transportasi

berupa jalan

tersedia

2 UPT 147,000 147,000 3 2

18

Inventarisasi kebutuhan sarana

prasarana di UPT

Tersedianya sarana

dan prasarana di

UPT

Jambi

semua

kebutuhan

untuk

kelancaran di

15 UPT

tersedianya

kebutuhan

kantor

15 UPT

Lancarnya

administrasi

kantor UPT

15 UPT 46,142 47,400 2 2

19

Inventarisasi pemenuhan persyatan

pengakhiran status UPT

Terlaksananya

pengakhiran status

Lahan transmigrasi

Jambi

UPT

Transmigran

tidak dibina lagi

oleh Dinas 2 UPT

Sosnakertrans

Provinsi Jambi

Tersedianya

data

kesejahteraan

Trans.

2 UPT

UPT diahiri

status binanya

2 UPT 17,570 18,000 2 2

20 Penguatan kelembagaan masyarakat

Terbentuknya

lembaga masyarakat Jambi

Tercipta

Lembaga

masyarakat

yang dapat

mengayomi

warga

7 UPT

Lembaga

masyarakat

maju

7 UPT

Ketenteraman

masyarakat

Trans.

7 UPT 59,345 60,000 2 2

21

22

23

Pembinaan mental spiritual

Pemberdayaan perempuan transmigrasi

Pembinaan Keamanan Desa

Terjamin

pelaksanaan

beribadah

Mental usaha

pendukung bagi

perempuan

meningkat

Menciptakan

keamana desa

Jambi

Jambki

transmigran

kualitas ibadah

ummat

beragama

meningkat

Perempuan

transmigran

mempunyai

daya usaha

Melaksanakan

pembinaan

6 UPT

3 UPT

1 pkt

Mendatangkan

guru-guru 6 UPT

pengajian/ustad

Pelatihan Trans

3 UPT

lancar

Desa aman 1 pkt

Pelaksanaan

ibadah

meningkat

Perempuan

dapat

membantu

ekonomi

keluarga

Masyarakan

nyaman

6 UPT

3 UPT

1 pkt

62,485 63,400 2

36,020 36,020 2

70,390 75,000 2

2

2

2

24

Pengembangan Kelompok Swadaya

Masyarakat dan Home Industri

Pengembangan

KUBE

Berkembangnya

1 pkt

KUBE

KUBE maju 1 pkt

Masyarakat

sejahtera

1 pkt 78,900 80,000 2 2

25

Pembinaan dan Pengembangan KUD di

UPT

Pengembangan KUD

Berkembangnya

1 pkt

KUD

KUD maju 1 pkt

Masyarakat

sejahtera

1 pkt 35,128 40,000 2 2

26 Pengaman Ternak di UPT Pengamanan Ternak Ternak aman 1 pkt Ternak aman 1 pkt

Masyarakat

sejahtera

1 pkt 63,430 65,000 2 2

27

Pembinaan & Monitoring Hasil Petani

Trans.

Monitoring hasil

petani

Hasil petani

termonitor

1 pkt

Hasil petani

termonitor

1 pkt

Masyarakat

sejahtera

1 pkt 49,200 50,000 2 2

28

Pembukaan dan Pengembangan Tanah

Kas Desa

Pengembangan

tanah kas desa

29 Bintek Penggunaan Paket A, B dan C Bintek terlaksana

Tanah kas desa

bermanfaat

Penggunaan

paket baik

1 pkt

1 pkt

Tanah kas desa

bermanfaat

Penggunaan

paket baik

30 Pengendalian Hama babi di UPT Pengendalian babi Babi terkendali 1 pkt Babi terkendali 1 pkt

31 Pengembangan Kelembagaan Ekonomi

32 Pengembangan Usaha Mandiri

Pengembangan

KUBE

Berkembangnya

Usman

33 Temu Bisnis di Kawasan KTM Pengembangan KTM

DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Pengembangan Kewirausahaan

A

dan Keunggulan Kompetitif

Berkembangnya

1 pkt

KUBE

Usaha Mandiri

maju

1 pkt

Bisnis di KTM

lancar

1 pkt

1 pkt

1 pkt

Berkembangnya

1 pkt

KUBE

Usaha Mandiri

maju

1 pkt

Bisnis di KTM

lancar

1 pkt

Masyarakat

sejahtera

Masyarakat

sejahtera

Masyarakat

sejahtera

Masyarakat

sejahtera

Masyarakat

sejahtera

Masyarakat

sejahtera

1 pkt 198,134 200,000 2 2

1 pkt 20,240 22,000 2 2

1 pkt 128,310 130,000 2 2

1 pkt 123,200 130,000 2 2

1 pkt 128,200 130,000 2 2

1 pkt 122,750 130,000 2 2


Halaman 91

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kota

1

Terpadu Mandiri ( KTM )

Penyenggaraan Pelatihan

2 Kewirausahaan Bagi KUKM/Sarjana

Wirausaha

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

SDM Koperasi dan

UMKM/Sarjana

3 Kab/Kota

Provinsi

Terlaksananya

Peningkatan

Keterampilan

Teknis Bagi

UMKM

KUKM/Sarjana

3 Kab

2 Akt

Meningkatnya

Mutu dan

UMKM

Kualitas Produk

Yang Dihasilkan

Orang 50 Orang

Meningkatkan

Pendapatan

UMKM

Wirausaha

Mandiri

UMKM

50 Orang

Dinas Kop.

130,000,000 137,000,000

UMKM

Dinas Kop.

60,000,000 146,677,500

UMKM

3

Pelatihan Manajemen Pengelola

Koperasi/KUD

Ekonomi

Kerakyatan

SDM Koperasi dan

UMKM/Sarjana

Provinsi KUKM/Sarjana 4 Akt Orang 100 Orang

Keterampilan

Manajemen

Koperasi

100 Orang

Dinas Kop.

120,000,000 146,677,500

UMKM

4 Pel. Analisis Laporan Keuangan

Ekonomi

Kerakyatan

SDM Koperasi dan

UMKM/Sarjana

Provinsi

Pembina Dinas

KUKM

4 Akt Orang 100 Orang

Pembina trampil

analisis 100 Orang

keuangan

Pengetahuan

Dinas Kop.

120,000,000 146,677,500

UMKM

5 Pelatihan Manajemen Usaha Kecil

Ekonomi

Kerakyatan

SDM Koperasi dan

UMKM/Sarjana

Provinsi KUKM/Sarjana 2 Akt Orang 50 Orang

dan

Keterampilan

Manajemen

Pengetahuan

50 Orang

Dinas Kop.

60,000,000 72,000,000

UMKM

6 Pel. Persiapan RAT

Ekonomi

Kerakyatan

SDM Koperasi dan

UMKM/Sarjana

Provinsi Kop./KUD 2 Akt Orang 50 Orang

dan

Keterampilan

50 Orang

Dinas Kop.

60,000,000 72,000,000

UMKM

RAT

7

Konsultasi dan Singkronisasi Diklat

Pendidikan dan Pelatihan

Ekonomi

Kerakyatan

SDM Koperasi dan

UMKM/Sarjana

Provinsi KUKM 1 Kgt Orang 1 Kgt

Keterampilan

Pembina

1 Kgt

Dinas Kop.

164,595,000 180,860,000

UMKM

8 Pemberdayaan UMKM Sektor Hand Craf Ekonomi

Terlaksananya

Meningkatnya

Kerakyatan

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Luar Provinsi

Peningkatan

Kemampuan

Teknis bagi

UMKM

Mutu dan

Kualitas Produk UMKM

Yang Dihasilkan

Meningkatnya

Pendapatan

UMKM

UMKM

Dinas Kop.

160,000,000 175,000,000

UMKM

UMKM

UMKM

9 UMKM Terbaik/Berprestasi

10

B

Pengembangan Teknologi UMKM Ke

Luar Daerah

Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha Bagi UMKM

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Provinsi

Luar Provinsi

KUKM Provinsi

Terlaksananya

Penilaian UMKM UMKM

Terlaksananya

Praktek Kerja

Kegiatan Ahli

Tehnologi

Terlaksananya

kegiatan

monitoring dan

evaluasi

terhadap

kelembagaan

dan usaha

koperasi serta

koperasi

penerima

bantuan

perkuatan dan

UMKM

100 Kop

Terlaksananya

Kegiatan UMKM

UMKM

Terbaik/Berpres

tasi

Meningkatnya

Kualitas Produk

UMKM

Termonitor dan

terevaluasinya

kelembagaan

dan usaha

koperasi serta

koperasi

penerima

bantuan

perkuatan dan

permodalan

UMKM

100 Kop

Meningkatnya

UMKM

UMKM 60,000,000 67,000,000

Terbaik/Berpres

tasi

Meningkatnya

Kemampuan

Teknologi

UMKM

Laporan Monev

kelembagaan

dan usaha

koperasi serta

koperasi

penerima

bantuan

perkuatan dan

permodalan

UMKM 200,000,000 210,000,000

100 Kop 310,000,000 325,000,000

Dinas Kop.

UMKM

Dinas Kop.

UMKM

Dinas

Koperasi dan

UMKM

A


Halaman 92

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Perkuatan Pengembangan Permodalan

2 Dana Bergulir Bagi Kelompok Usaha

Produktif

Ekonomi

Kerakyatan

Kelompok Produktif 11 Kab/Kota

Tercapainya

peningkatan

akses

permodalan

bagi kelompok

usaha produktif

100%

Terfasilitasi

akses

permodalan

bagi kelompok

usaha produksi

80

Tersedianya

akses

permodalan

bagi kelompok

usaha produktif

80

Dinas

50,813,950 55,895,345 Koperasi dan

UMKM

3

Pemberdayaan dan Pengembangan

KSP/USP Koperasi Penerima Dana

Bergulir

4 Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi PMK

5

6

Pemberdayaan KSP/USP dan LKM

Berwawasan Gender Penerima Dana

Bergulir

Peningkatan Pengembangan BDS P-

KKMB dalam Mengakses permodalan

KUKM dengan Perbankan

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

7 Promosi Produk UMKM Tingkat Nasional Ekonomi

Kerakyatan

8

Pemberdayaan UMKM Melalui One Vilage

One Produk ( OVOP )

9 Pemberdayaan Sentra UMKM

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

KSP/USP 11 Kab/Kota

PMK 11 Kab/Kota

KSP/USP 11 Kab/Kota

KUKM 11 Kab/Kota

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Luar Provinsi

Luar Provinsi

Provinsi

Pengembangan

sistem

pendukung

usaha bagi

koperasi dan

UMKM

Tercapainya

pengurusan

sertifikast atas

tanah bagi PMK

Pengembangan

sistem

pendukung

usaha bagi

koperasi dan

UMKM

Tercapainya

peningkatan

akses

permodalan

bagi kelompok

usaha produktif

Terlaksananya

Pengembangan

Sistem

Pendukung

100%

75%

80%

100%

2 UMKM

Terlaksananya

Mutu Produk

UMKM

dan Pendapatan

Bertambah

Terlaksananya

Pengembangan

Sistem UMKM

Pendukung Bagi

UMKM

Berkembangnya

KSP/USP

Koperasi dalam

memberikan

pelayanan

kepada anggota

Terfasilitasi

pengurusan

sertifikat hak

atas tanah bagi

PMK

Berkembangnya

KSP/USP

Koperasi dalam

memberikan

pelayanan

kepada anggota

Meningkatnya

pelayanan BDS-

P, KKMB dalam

mengakses

permodalan

bagi KUKM

dengan

perbankan

Terlaksananya

Pameran dan

Promosi

4 UMKM

Meningkatnya

Pengetahuan

Teknis Baik

UMKM

Secara Produksi

Maupun

Ekonomis

Meningkatnya

Produk Sentra

UMKM

UMKM

288

1,000

72

29

Terlayani

kebutuhan

anggota dalam

mengakses

permodalan

Terlaksananya

pengurusan

sertifikat hak

atas tanah bagi

PMK

Terlayani

kebutuhan

anggota dalam

mengakses

permodalan

Terlayaninya

kebutuhan

KSP/USP

Koperasi dalam

mengakses

permodalan ke

perbankan

Meningkatnya

Jaringan

Pemasaran

Produk UMKM

100% 279,652,450 307,617,695

1,000 67,205,600 73,926,160

80% 54,791,000 60,270,100

100% 52,761,500 58,037,650

2 UMKM 145,000,000 153,000,000

Meningkatnya

Mutu Produk

UMKM 110,000,000 120,000,000

dan Pendapatan

Bertambah

Meningkatnya

Mutu Produk

Sentra UMKM

Membuat

Pendapatan

Bertambah

UMKM 50,000,000 56,000,000

Dinas

Koperasi dan

UMKM

Dinas

Koperasi dan

UMKM

Dinas

Koperasi dan

UMKM

Dinas

Koperasi dan

UMKM

Dinas

Koperasi dan

UMKM

Dinas

Koperasi dan

UMKM

Dinas

Koperasi dan

UMKM


Halaman 93

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Dikenalnya

Produk Yang

Terlaksananya

10

Penyelenggaraan Pembinaan Industri

Rumah Tangga, Industri Kecil, dan

Industri Menengah

Ekonomi

Kerakyatan

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Provinsi

Dihasilkan Oleh

UMKM DI

UMKM

Pasaran

Termonitornya

Pembinaan

Kemampuan

Teknologi

Industri

UMKM

Meningkatnya

Kemampuan

Pengerajin

Tenun Songket

UMKM

Dinas

60,000,000 66,000,000 Koperasi dan

UMKM

Pemberdayaan

KUMKM

Kerajinan

11 Pengembangan Produk UMKM

Ekonomi

Kerakyatan

12 Pengembangan Jaringan Usaha UMKM Ekonomi

Kerakyatan

C

1

2

3

4

ProgramPeningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Pengembangan Jaringan Kemitraan

Usaha

Pemberdayaan dan Pengembangan

Koperasi

Pembinaan dan Pengembangan Kader

Koperasi

Pemeringkatan Koperasi Sebanyak 1.788

Koperasi Berkualitas

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

Ekonomi

Kerakyatan

D

Penciptaan Iklim Usaha Kecil,

Menengah Yang Kondusif

1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasca Diklat

Ekonomi

Kerakyatan

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

A

Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Kegiatan Peningkatan Kerjasama

1 Strategis (Kemitraan) untuk Pengem.

Investasi

2

3

4

Kegiatan Fasilitas Koordinasi Kerjasama

dibidang Penanaman Modal

Kegiatan Updating Potensi Investasi

Sektoral

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya

Manusia UMKM dalam Penyusunan

Proposal Investasi

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah

Dalam Provinsi

Kab/Kota

Koperasi Kab/Kota

Koperasi Kab/Kota

Koperasi Kab/Kota

Terlaksananya

Pengembangan

Sistem 4 UMKM

Pendukung Bagi

UMKM

Terlaksananya

Pembinaan

UMKM

Terhadap

UMKM

Peningkatan

Kemitraan

Usaha Koperasi

Pengembangan

Koperasi

Pengembangan

Kelembagaan

dan Usaha

Koperasi

20 Kop

30 Kop

55 Kop

Terlaksanany

Pengembangan

Produk

Meningkatnya

Kemampuan

Manajemen

UMKM

Terbinanya

Koperasi Yang

Dimitrakan

UMKM

20 Kop

Perintisan

Koperasi 30 Kop

Bersekala Besar

Penumbuhan

Koperasi

Berkualitas

55 Kop

Koperasi Jambi KUKM/Sarjana 2 Akt Orang 50 Orang

Meningkatnya

Kualitas Produk

UMKM

Meningkatnya

Kemitraan dan

Jaringan Usaha

Terbinanya

Koperasi Yang

Dimitrakan

Terdapatnya

Koperasi

Besekala Besar

Terdapatnya

Kelembagaan

dan Usaha

Koperasi yang

Berkualitas

Pengetahuan

dan

Keterampilan

Manajemen

60,000,000 67,000,000

UMKM 49,000,000 51,450,000

10 Kop 257,275,000 270,000,000

33 Kop 210,945,000 250,000,000

44 Kop 22,150,000 250,000,000

50 Orang 60,000,000 270,000,000

KUKM Provinsi Jambi Peserta Diklat 250 Kop Peserta Diklat 250 Kop Peserta Diklat 250 Kop 95,803,000 114,963,600

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Prov. Jambi

Kemitraan

UMKM dg

Usaha Besar

Singkronisasi

Penanaman

Modal

Ketersedian

Data Yg Valid

Tenaga

Penyusunan

Proposal

Terlampir

300 Org

11 Kab./Kota

11 Kab./Kota

11 Kab./ Kota

Terlaksana

Temu Usaha

Terlaksananya

RKPPMD

terlaksananya

Updating Data

terlaksananya

Pelatihan

Penyusunan

Proposal

Investasi

3 Kab.

Rumusan

Peluang

Investasi

11 kab/ kota

11 Kab/ Kota

Terciptanya

Peluang Usaha

bg UMKM

Terjalinnya

30 Keg. Usaha 250,000,000 250,000,000

Kerjasama dng

Kab. Kota

Data Peluang

4 keg. RKPPMD 300,000,000 300,000,000

Potensi

Investasi

1 Buku 200,000,000 200,000,000

Tersedianya

Proposal

Investasi

1 Keg. 100,000,000 100,000,000

Dinas

Koperasi dan

UMKM

Dinas

Koperasi dan

UMKM

Dinas Kop.

UMKM

Dinas Kop.

UMKM

Dinas Kop.

UMKM

Dinas Kop.

UMKM

Dinas Kop.

UMKM


Halaman 94

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program

Tolok Ukur Target

Indikator Kinerja

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur Target

Hasil Kegiatan

Target

Pagu Indikatif Prakiraan Maju

Keterangan

SKPD SKPD

1/2/3 1/2/3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

DINAS PENDIDIKAN

Kegiatan Peningkatan Sumber Daya

5 Manusia Aparatur dalam Pengembangan

Penanaman Modal Daerah

Prov. Jambi

Tenaga

Perencanaan

Pengembangan 11 Kab/ Kota

Penanaman

Modal Yg

Trampil

Terlaksananya

Pelatihan

Perencanaan 11 Kab/Kota

Pengembangan

Penanaman

Modal

Tersedianya

Data

Pengembangan 1 Keg

Penanaman

Modal

Tersedianya

100,000,000 120,000,000

Kegiatan Koordinasi antar Lembaga

Terlatihnya

Terlaksananya

Tenaga

6 Aparatur Pengendali dan Pelaporan

tenaga Aparatur 11 Kab/ Kota Bimbingan 11 Kab/ Kota Pengendali & 1 keg 250,000,000 250,000,000

Pelaksana Investasi

Pengendali

Penyuluhan

Pelaporan

7

Kegiatan Peningkatan Pemantauan dan

Pembinaan PMA & PMDN

Prov. Jambi

Laporan

Perkembangan

Penanaman

Modal

Terpromosinya

6 Kab./Kota

Terlaksananya

Wasdal PMA

dan PMDN

6 Kab./kota

Pelaksana

Tersedianya

LKPM

1 keg 330,000,000 400,000,000

8

Kegiatan Pameran Temu Usaha Dalam

Negeri

Prov. Jambi/

Indonesia

Produk

Unggulan dan

Potensi

10 Even

Pameran/Temu

Terlaksana

Pameran dan

Temu Usaha

10 Even

Pameran/Temu

Masuk Investor

Ke Provinsi 1 Keg

Jambi

900,000,000 1,000,000,000

Investasi

Terpromosinya

9

Kegiatan Pameran Temu Usaha Luar

Negeri

Luar Negeri

Produk

Unggulan dan

Potensi

10 Even

Pameran/Temu

Terlaksana

Pameran dan

Temu Usaha

10 Even

Pameran/Temu

Masuk Investor

Ke Provinsi 1 Keg

Jambi

10

B

Kegiatan Penyiapan Materi Promosi

Peluang Investasi

Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi Investasi

Prov. Jambi

Investasi

Kapasitas

Materi Promosi

11 Kab./Kota

dalam dan Luar

Negeri

Terlaksana

Penyiapan

Materi Promosi