COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2012 - Spesa
COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2012 - Spesa
COMUNE DI FAVIGNANA Residui da riportare al 31/12/2012 - Spesa
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong><br />
Esercizio 2013<br />
Codice Bilancio<br />
<strong>Residui</strong> <strong>da</strong> <strong>riportare</strong> <strong>al</strong> <strong>31</strong>/<strong>12</strong>/20<strong>12</strong> - <strong>Spesa</strong><br />
Pagina 37<br />
Impegno Descrizione Documento<br />
Assestato Pagato Residuo<br />
1 0106 01 2011 2066.0 Determina N. 284 del<br />
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA<br />
<strong>DI</strong> MARETTIMO - CASTELLO <strong>DI</strong> PUNTA TROIA - ONERI RIFLESSI<br />
SU COMPENSO AL RUP GEOM. L. SANTAMARIA -<br />
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE ISOLA<br />
<strong>DI</strong> MARETTIMO - CASTELLO <strong>DI</strong> PUNTA TROIA - ONERI RIFLESSI<br />
SU INCENTIVO PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE<br />
01/<strong>12</strong>/2011<br />
1 0106 01 2011 2069.0 Determina N. <strong>31</strong>0 del<br />
ITINERARIO RIV. RISORSE STORICO/ARCHEOLOGICHE<br />
MARETTIMO - CASTELLO <strong>DI</strong> P. TROIA . - ONERI RIFLESSI SU<br />
INCENTIVO PER <strong>DI</strong>REZ. LAV. E COORD. SICUREZZA IN FASE<br />
ESECUTIVA A ING. P. VELLA<br />
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 2011 -<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />
28/<strong>12</strong>/2011<br />
1 0106 01 2011 2072.0 Determina N. <strong>31</strong>1 del<br />
28/<strong>12</strong>/2011<br />
1 0106 01 2011 2086.0 Determina N. 270 del<br />
16/11/2011<br />
1.024,76 941,67<br />
449,45 413,01<br />
25,47 23,53<br />
4.694,00<br />
83,09<br />
36,44<br />
1,94<br />
4.694,00<br />
Tot<strong>al</strong>e Anno 2011 18.6<strong>12</strong>,00<br />
1 0106 01 20<strong>12</strong> 32.0 G.M. 206 DEL 13/<strong>12</strong>/11 - TRASFERIMENTO IN COMANDO PRESSO Determina N. 354 del <strong>12</strong>.850,00 4.500,00 8.350,00<br />
QUESTO <strong>COMUNE</strong> DELL' ARCH. V. CANALE DEL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong><br />
MARSALA QUALE RERSPONSABILE DEL SUAP - PROROGA PER<br />
TRE MESI DAL 01/01/202 AL <strong>31</strong>/03/20<strong>12</strong> -<br />
30/<strong>12</strong>/2011<br />
1 0106 01 20<strong>12</strong> 33.0 PROROGA TRASFERIMENTO IN COMANDO PRESSO IL <strong>COMUNE</strong> Determina N. 354 del<br />
<strong>DI</strong> <strong>FAVIGNANA</strong> DELL'ARCH. VINCENZA CANALE CON<br />
30/<strong>12</strong>/2011<br />
DECORRENZA DAL 01/01/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/03/20<strong>12</strong><br />
3.401,50 1.093,50<br />
2.308,00<br />
1 0106 01 20<strong>12</strong> 67.0 IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO STIPEN<strong>DI</strong> ANNO 20<strong>12</strong>. -- del 10/01/20<strong>12</strong> 389.784,16 385.967,62 3.816,54<br />
1 0106 01 20<strong>12</strong> 68.0 -- del 10/01/20<strong>12</strong> 107.716,01 103.342,13 4.373,88<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA PER PAGAMENTO ONERI SU STIPEN<strong>DI</strong><br />
ANNO 20<strong>12</strong>.<br />
1 0106 01 20<strong>12</strong> 540.0 Determina N. 59 del<br />
TRASFERIMENTO IN COMANDO DAL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> MARSALA<br />
DELL'ARCH. V.ZA CANALE - PROROGA PER NR. 2 MESI DAL<br />
01/04/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/05/20<strong>12</strong> -<br />
TRASFERIMENTO IN COMANDO DAL <strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> MARSALA<br />
DELL'ARCH. V.ZA CANALE - PROROGA PER NR. 2 MESI DAL<br />
01/04/20<strong>12</strong> AL <strong>31</strong>/05/20<strong>12</strong> -<br />
02/04/20<strong>12</strong><br />
1 0106 01 20<strong>12</strong> 541.0 Determina N. 59 del<br />
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAOR<strong>DI</strong>NARIO ANNO 20<strong>12</strong> -<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> SPESA<br />
02/04/20<strong>12</strong><br />
1 0106 01 20<strong>12</strong> 911.0 Determina N. 237 del<br />
CANTIERE <strong>DI</strong> LAVORO N.1001620/TP51 "MANUTEMZ. STRADA<br />
BUE MARINO" - COMPETENZE TECNICHE AI TECNICI E AL<br />
COLLABORATORE AMM/VO COM.LE<br />
22/06/20<strong>12</strong><br />
1 0106 01 20<strong>12</strong> 1441.0 Determina N. 203 del<br />
29/05/20<strong>12</strong><br />
8.565,84<br />
2.282,49<br />
3.210,80<br />
351,<strong>31</strong> 323,58<br />
8.565,84<br />
2.282,49<br />
3.210,80<br />
27,73