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rimborso spese viaggio per servizio reggenza a scavalco al dott ...

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COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO<br />

(Provincia di Catania)<br />

DETERMINA DIRIGENZIALE nJ del pf-06 -<br />

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI<br />

OGGETTO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SERVIZIO REGGENZA A SCAVALCO AL<br />

DOTT. FRANCESCO SCATTAREGGIA DAL 21.03.2013 AL 21.05.2013 -<br />

PREMESSO che, con Provvedimento n. 955/2012 L'Ex Agenzia Autonoma dei<br />

Segretari Comun<strong>al</strong>i e Provinci<strong>al</strong>i ha assegnato <strong>al</strong> Comune di Piedimonte Etneo,<br />

attu<strong>al</strong>mente sede vacante, il Dott. Francesco Scattareggia, Titolare del Comune di<br />

San Pier Niceto, qu<strong>al</strong>e Segretario reggente <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo di mesi uno, d<strong>al</strong><br />

22.10.2012 <strong>al</strong> 21.11.2012;<br />

CHE, con successivo Provvedimento n. 992, la stessa Agenzia, ha proceduto ad<br />

una ulteriore assegnazione d<strong>al</strong> 22.11.2012 <strong>al</strong> 21.01.2013;<br />

CHE, con ulteriore provvedimento, la suindicata Agenzia, ha proceduto ad una<br />

successiva assegnazione a <strong>scav<strong>al</strong>co</strong> <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo corrente d<strong>al</strong> 22.01.2013 <strong>al</strong><br />

21,03.2013;<br />

CHE, con successivo ulteriore provvedimento, la suindicata Agenzia, ha<br />

proceduto ad una una nuova assegnazione a <strong>scav<strong>al</strong>co</strong> <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo corrente d<strong>al</strong> 22<br />

Marzo 2013 <strong>al</strong> 22 Giugno 2013;<br />

II Dott. Francesco Scattareggia, nel <strong>per</strong>iodo sopra considerato, ha effettuato n. 18<br />

accessi presso il Comune di Piedimonte Etneo;<br />

CHE, il provvedimento di assegnazione pone a carico dell'Ente, il <strong>rimborso</strong> delle<br />

<strong>spese</strong> di <strong>viaggio</strong> d<strong>al</strong>la Sede di Titolarità a benefìcio del Segretario reggente;<br />

CHE, con nota prot. n. 7278 del 21.05.2013, il Segretario Comun<strong>al</strong>e ha richiesto<br />

la liquidazione del <strong>rimborso</strong> delle <strong>spese</strong> di <strong>viaggio</strong>;


RISCONTRATA la regolarità della richiesta e la dichiarazione di <strong>spese</strong> di<br />

pedaggio autostrad<strong>al</strong>e;<br />

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000,<br />

DETERMINA<br />

1. Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integr<strong>al</strong>mente ripetuti<br />

e trascritti, liquidare <strong>al</strong> Dott. Francesco Scattareggia, la somma di €. 800,00<br />

a titolo di <strong>rimborso</strong> <strong>spese</strong> di <strong>viaggio</strong> <strong>per</strong> il <strong>per</strong>iodo di <strong>reggenza</strong> d<strong>al</strong><br />

21.03.2013 <strong>al</strong> 21.05.2013,.<br />

2. La suddetta somma viene imputata <strong>al</strong> cod. \ij\.\JL. Ql del bilancio<br />

comun<strong>al</strong>e.<br />

3. La presente, corredata da idonea documentazione giustificativa, viene<br />

trasmessa <strong>al</strong> dipendente ufficio di ragioneria <strong>per</strong> gli adempimenti di<br />

competenza.<br />

4. Copia della presente, viene <strong>al</strong>tresì trasmessa <strong>per</strong> opportuna conoscenza: <strong>al</strong><br />

Sindaco^ <strong>al</strong> Presidente del Consiglio Comun<strong>al</strong>e, <strong>al</strong>l'ufficio pubblicazioni on<br />

line.<br />

IL CAPO SET<br />

Dottssa Frar<br />

FORE AA.GG.<br />

;esca Grasso


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA<br />

Servizio:Ragioneria<br />

Area: Finanziaria<br />

Visto di regolarità contabile che attesta la co<strong>per</strong>tura finanziaria, ai sensi<br />

delFart.151, comma 4, del Decreto leg.vo 267/2000<br />

D<strong>al</strong>la Sede Municip<strong>al</strong>e,!!.<br />

IL Responsabile dell'Aria Finanziaria<br />

T|><br />

I

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