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Empenhos/Destinos/Itens Prefeitura Municipal de Lajeado 20/08 ...

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Página 1 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9386 24/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

0,69 0,00 0,69 26/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- MULTA REF. RETENÇÃO INSS CFE NF 1<strong>08</strong>33 COMPET. JUNHO/12<br />

PÉRCIO EDUARDO KLAUS<br />

<strong>20</strong>12/9387 24/07/<strong>20</strong>12 328 CORSAN<br />

4.000,00 0,00 438,31 07/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 3.561,69<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA SETORES LIGADOS A STHAS<br />

<strong>20</strong>12/9388 24/07/<strong>20</strong>12 2188 AES SUL DISTRIBUIDORA GAUCHA<br />

18.000,00 0,00 2.040,93 10/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 15.959,07<br />

DE ENERGIA S/A<br />

- POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO CUSTO ADMINISTRATIVO - CONVÊNIO ILUM.PÚBLICA<br />

<strong>20</strong>12/9389 24/07/<strong>20</strong>12 4315 BRASIL TELECOM S/A<br />

1.500,00 0,00 100,59 30/07/<strong>20</strong>12 1.399,41<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SIC<br />

<strong>20</strong>12/9429 25/07/<strong>20</strong>12 545 INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO<br />

6.177,64 0,00 0,00 6.177,64<br />

DO RS ( IPERGS)<br />

- CONTRIBUIÇÃO AO IPE, PARTE PATRONAL 4,4% REFERENTE JULHO/12<br />

<strong>20</strong>12/9430 25/07/<strong>20</strong>12 295 CIEE CENTRO INT.EMPRESA ESCOLA<br />

1.984,91 0,00 1.984,91 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- BOLSA-AUXÍLIO MÊS JULHO/12 - ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA DE VEREADORES = 1.634,92<br />

AUX. TRANSPORTE - 194,48<br />

RECEITA INSTITUCIONAL - 155,51<br />

<strong>20</strong>12/9498 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

26,45 0,00 26,45 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9499 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

301,10 0,00 301,10 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9500 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

285,17 0,00 285,17 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9501 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

19,34 0,00 19,34 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>291 SED-FUNDO-DEMAIS PROFISS.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9502 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

127,86 0,00 127,86 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 2 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>294 SED-FUNDO-PESS.DOC.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9503 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

67,03 0,00 67,03 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9504 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

103,01 0,00 103,01 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9505 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

8.541,46 0,00 8.541,46 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9506 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

4.679,18 0,00 4.679,18 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9507 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.131,34 0,00 1.131,34 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 170500000 SEJEL-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/95<strong>08</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

255,86 0,00 255,86 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110383 SED-CRECHES-PES.DOCENTE-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9509 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.442,86 0,00 1.442,86 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>281 SED-ENS.FUND.-ED.INF.PRE-ESCOLA<br />

<strong>20</strong>12/9510 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

678,22 0,00 678,22 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9511 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

593,<strong>20</strong> 0,00 593,<strong>20</strong> 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>461 SESA-.ATIVIDADES EXT.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9512 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

5.940,<strong>08</strong> 0,00 5.940,<strong>08</strong> 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9513 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

4.591,36 0,00 4.591,36 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.


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Página 3 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9514 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.456,45 0,00 1.456,45 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>100 SEAD-ENC.GERAIS-CEDIDOS<br />

<strong>20</strong>12/9515 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

136,04 0,00 136,04 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/9516 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

281,14 0,00 281,14 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>43 STHAS-MANUT.CRAS-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9517 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.838,89 0,00 1.838,89 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9518 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.496,76 0,00 1.496,76 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9519 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

131,27 0,00 131,27 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>092 SEAD-ATIV.DA SECR.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/95<strong>20</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

2.128,27 0,00 2.128,27 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9521 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

26.191,18 0,00 26.191,18 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9522 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

846,35 0,00 846,35 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110381 SED-CRECHES-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9523 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

714,32 0,00 714,32 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110382 SED-CRECHES-DEMAIS PROFISS.<br />

<strong>20</strong>12/9524 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

643,84 0,00 643,84 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9525 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

5.380,04 0,00 5.380,04 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 4 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9526 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

2.692,02 0,00 2.692,02 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>278 SED-FUNDO EDUC.-OUTROS SERVID.<br />

<strong>20</strong>12/9527 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

16.435,27 0,00 16.435,27 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>279 SED-FUNDO EDUC.-PESS.DOC.-DIRET.<br />

<strong>20</strong>12/9528 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

55.983,53 0,00 55.983,53 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9529 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.751,50 0,00 1.751,50 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>283 SED-ENS.FUND.-ED.JOVENS/AD.-PES.DOC.<br />

<strong>20</strong>12/9530 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

95,72 0,00 95,72 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>291 SED-FUNDO-DEMAIS PROFISS.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9531 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.231,97 0,00 1.231,97 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>294 SED-FUNDO-PESS.DOC.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9532 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.9<strong>08</strong>,27 0,00 1.9<strong>08</strong>,27 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9533 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

245,13 0,00 245,13 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9534 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

466,15 0,00 466,15 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>42 STHAS-PROF.CED.ENT.ASS.SLAN<br />

<strong>20</strong>12/9535 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

2.294,62 0,00 2.294,62 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9536 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

24.990,40 0,00 24.990,40 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS


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Página 5 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9537 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

25.737,17 0,00 25.737,17 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9538 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

446,73 0,00 446,73 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110361 SED-FUNDEB-PROFES. EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9539 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.<strong>08</strong>4,68 0,00 1.<strong>08</strong>4,68 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>463 SESA-AG.COMUN.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9540 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

958,55 0,00 958,55 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>466 SESA-AG.EPIDEMIOLOGICOS<br />

<strong>20</strong>12/9541 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

3<strong>08</strong>,46 0,00 3<strong>08</strong>,46 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>010 CAM.MUN.VER.-AT.CAM.<br />

<strong>20</strong>12/9542 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

802,88 0,00 802,88 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.<br />

<strong>20</strong>12/9543 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

6.909,10 0,00 6.909,10 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/9544 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.176,63 0,00 1.176,63 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9545 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

4.248,63 0,00 4.248,63 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9546 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

887,13 0,00 887,13 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>091 SEAD-ALMOXARIFADO<br />

<strong>20</strong>12/9547 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

4.961,87 32,41 27/07/<strong>20</strong>12 4.929,46 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9548 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.915,94 0,00 1.915,94 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 6 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>122 SEFA-CONTADORIA<br />

<strong>20</strong>12/9549 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.567,44 0,00 1.567,44 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9550 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

1.030,57 0,00 1.030,57 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>133 SOSUR-ILUMINACAO PUBLICA<br />

<strong>20</strong>12/9551 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

10.955,43 0,00 10.955,43 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9552 27/07/<strong>20</strong>12 725 FGTS<br />

7.938,57 0,00 7.938,57 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9553 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

7<strong>08</strong>,15 0,00 7<strong>08</strong>,15 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9554 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

113,90 0,00 113,90 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9555 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

476,79 0,00 476,79 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>022 GAB.PREF.-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9556 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

348,98 0,00 348,98 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9557 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.459,83 0,00 1.459,83 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9558 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.065,66 0,00 1.065,66 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>262 SED-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9559 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

907,90 0,00 907,90 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.


84<br />

Página 7 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9560 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

94,37 0,00 94,37 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>291 SED-FUNDO-DEMAIS PROFISS.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9561 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

443,09 0,00 443,09 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>294 SED-FUNDO-PESS.DOC.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9562 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

349,52 0,00 349,52 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9563 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

559,05 0,00 559,05 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9564 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

409,16 0,00 409,16 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9565 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

327,47 0,00 327,47 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>010 CAM.MUN.VER.-AT.CAM.<br />

<strong>20</strong>12/9566 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

454,97 0,00 454,97 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9567 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

24.430,80 0,00 24.430,80 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9568 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.684,44 0,00 1.684,44 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>349 STHAS-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9569 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

14.636,34 0,00 14.636,34 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9570 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

5.816,76 0,00 5.816,76 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 170500000 SEJEL-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9571 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

721,48 0,00 721,48 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 8 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110383 SED-CRECHES-PES.DOCENTE-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9572 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

4.068,56 0,00 4.068,56 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>281 SED-ENS.FUND.-ED.INF.PRE-ESCOLA<br />

<strong>20</strong>12/9573 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

2.604,48 0,00 2.604,48 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9574 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.690,06 0,00 1.690,06 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>439 SECULTUR-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9575 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.672,67 0,00 1.672,67 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>461 SESA-.ATIVIDADES EXT.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9576 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

16.749,32 0,00 16.749,32 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9577 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.698,49 0,00 1.698,49 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>018 GAB.PREFEITO-VICE/PREF.(A)<br />

<strong>20</strong>12/9578 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

2.760,61 0,00 2.760,61 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>022 GAB.PREF.-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9579 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

13.737,47 0,00 13.737,47 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9580 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

4.106,83 0,00 4.106,83 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>100 SEAD-ENC.GERAIS-CEDIDOS<br />

<strong>20</strong>12/9581 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.690,06 0,00 1.690,06 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong>199 SEAAB-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9582 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.690,06 0,00 1.690,06 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160140000 SEMA-SECRETARIO


84<br />

Página 9 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9583 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

628,14 0,00 628,14 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/9584 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

792,76 0,00 792,76 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>43 STHAS-MANUT.CRAS-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9585 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

7.600,68 0,00 7.600,68 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9586 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

5.156,<strong>20</strong> 0,00 5.156,<strong>20</strong> 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9587 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

370,16 0,00 370,16 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>092 SEAD-ATIV.DA SECR.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9588 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

6.001,22 0,00 6.001,22 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9589 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

73.853,11 0,00 73.853,11 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9590 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

2.386,53 0,00 2.386,53 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110381 SED-CRECHES-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9591 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

2.014,27 0,00 2.014,27 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110382 SED-CRECHES-DEMAIS PROFISS.<br />

<strong>20</strong>12/9592 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.815,48 0,00 1.815,48 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9593 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.464,53 0,00 1.464,53 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>262 SED-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9594 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

15.170,50 0,00 15.170,50 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 10 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9595 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

7.590,78 0,00 7.590,78 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>278 SED-FUNDO EDUC.-OUTROS SERVID.<br />

<strong>20</strong>12/9596 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

46.343,35 0,00 46.343,35 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>279 SED-FUNDO EDUC.-PESS.DOC.-DIRET.<br />

<strong>20</strong>12/9597 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

157.859,27 0,00 157.859,27 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9598 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

4.938,76 0,00 4.938,76 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>283 SED-ENS.FUND.-ED.JOVENS/AD.-PES.DOC.<br />

<strong>20</strong>12/9599 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

269,91 0,00 269,91 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>291 SED-FUNDO-DEMAIS PROFISS.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9600 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

3.473,83 0,00 3.473,83 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>294 SED-FUNDO-PESS.DOC.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9601 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

5.971,42 0,00 5.971,42 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9602 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

691,22 0,00 691,22 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9603 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.314,47 0,00 1.314,47 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>42 STHAS-PROF.CED.ENT.ASS.SLAN<br />

<strong>20</strong>12/9604 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.690,06 0,00 1.690,06 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>389 SIC-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9605 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

8.095,73 0,00 8.095,73 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA


84<br />

Página 11 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9606 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.690,06 0,00 1.690,06 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>459 SESA-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9607 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

70.954,46 0,00 70.954,46 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/96<strong>08</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

72.409,07 0,00 72.409,07 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9609 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.259,69 0,00 1.259,69 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110361 SED-FUNDEB-PROFES. EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9610 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

<strong>20</strong>2,12 0,00 <strong>20</strong>2,12 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>470 SESA-POVOS INDIGENAS<br />

<strong>20</strong>12/9611 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

3.058,55 0,00 3.058,55 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>463 SESA-AG.COMUN.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9612 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

2.702,88 0,00 2.702,88 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>466 SESA-AG.EPIDEMIOLOGICOS<br />

<strong>20</strong>12/9613 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

19.956,43 0,00 19.956,43 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>010 CAM.MUN.VER.-AT.CAM.<br />

<strong>20</strong>12/9614 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

8.061,40 0,00 8.061,40 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>011 CAM.MUN.VER.-VEREAD.<br />

<strong>20</strong>12/9615 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

3.778,36 0,00 3.778,36 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>019 GAB.PREFEITO-PREF.(A)<br />

<strong>20</strong>12/9616 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

3.944,98 0,00 3.944,98 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.<br />

<strong>20</strong>12/9617 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

549,07 0,00 549,07 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 12 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>021 GAB.PREF.-J.AL.MIL.<br />

<strong>20</strong>12/9618 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.690,06 0,00 1.690,06 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>059 SEPLAN-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9619 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

21.475,15 0,00 21.475,15 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/96<strong>20</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

5.019,63 0,00 5.019,63 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9621 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.687,25 0,00 1.687,25 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong><strong>08</strong>9 SEAD-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9622 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

15.279,85 0,00 15.279,85 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9623 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

2.746,02 0,00 2.746,02 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>091 SEAD-ALMOXARIFADO<br />

<strong>20</strong>12/9624 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.690,06 0,00 1.690,06 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>119 SEFA-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9625 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

15.367,80 28,84 27/07/<strong>20</strong>12 15.338,96 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9626 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

5.402,45 0,00 5.402,45 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>122 SEFA-CONTADORIA<br />

<strong>20</strong>12/9627 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.690,06 0,00 1.690,06 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>129 SOSUR-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9628 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

10.012,<strong>08</strong> 0,00 10.012,<strong>08</strong> 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA


84<br />

Página 13 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9629 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

3.455,05 0,00 3.455,05 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>133 SOSUR-ILUMINACAO PUBLICA<br />

<strong>20</strong>12/9630 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

30.891,61 0,00 30.891,61 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9631 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

24.061,77 0,00 24.061,77 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9632 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

664,54 0,00 664,54 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9633 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

417,09 0,00 417,09 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9634 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.993,62 0,00 1.993,62 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9635 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.447,03 0,00 1.447,03 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9636 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2,48 0,00 2,48 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9637 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

380,73 0,00 380,73 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9638 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.142,19 0,00 1.142,19 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9639 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7,43 0,00 7,43 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9640 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3<strong>20</strong>,66 0,00 3<strong>20</strong>,66 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 14 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9641 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

240,60 0,00 240,60 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>022 GAB.PREF.-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9642 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

647,18 0,00 647,18 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>022 GAB.PREF.-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9643 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

37,36 0,00 37,36 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9644 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

333,28 0,00 333,28 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9645 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

221,52 0,00 221,52 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9646 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

999,85 0,00 999,85 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9647 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

288,01 0,00 288,01 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9648 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

967,10 0,00 967,10 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9649 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.<strong>08</strong>5,02 0,00 3.<strong>08</strong>5,02 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9650 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

18,45 0,00 18,45 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9651 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.075,26 0,00 2.075,26 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE


84<br />

Página 15 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9652 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

138,98 0,00 138,98 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9653 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

47,99 0,00 47,99 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9654 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.028,35 0,00 1.028,35 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9655 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

37,36 0,00 37,36 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>262 SED-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9656 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.236,91 0,00 1.236,91 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>262 SED-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9657 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

641,97 0,00 641,97 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>262 SED-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9658 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

4.673,15 0,00 4.673,15 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>262 SED-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9659 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

132,42 0,00 132,42 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9660 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

509,89 0,00 509,89 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9661 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.489,47 0,00 2.489,47 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9662 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

643,40 0,00 643,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>291 SED-FUNDO-DEMAIS PROFISS.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9663 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.928,44 0,00 1.928,44 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 16 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>294 SED-FUNDO-PESS.DOC.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9664 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

37,36 0,00 37,36 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9665 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

333,76 0,00 333,76 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9666 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

228,78 0,00 228,78 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9667 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.001,28 0,00 1.001,28 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9668 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

288,01 0,00 288,01 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9669 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.064,15 0,00 3.064,15 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 130151000 ENC.GERAIS MUN.-INATIVOS<br />

<strong>20</strong>12/9670 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

<strong>20</strong>1,<strong>20</strong> 0,00 <strong>20</strong>1,<strong>20</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9671 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

19,99 0,00 19,99 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9672 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

588,77 0,00 588,77 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9673 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.022,80 0,00 1.022,80 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9674 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

39,98 0,00 39,98 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA


84<br />

Página 17 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9675 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

39,98 0,00 39,98 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9676 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

965,25 0,00 965,25 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9677 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

105,86 0,00 105,86 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9678 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

49,32 0,00 49,32 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9679 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

<strong>20</strong>8,91 0,00 <strong>20</strong>8,91 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9680 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

972,88 0,00 972,88 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9681 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

313,18 0,00 313,18 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>010 CAM.MUN.VER.-AT.CAM.<br />

<strong>20</strong>12/9682 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

337,03 0,00 337,03 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9683 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

271,23 0,00 271,23 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9684 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.011,09 0,00 1.011,09 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9685 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

761,21 0,00 761,21 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha RESCISAO, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9686 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.387,15 0,00 3.387,15 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 18 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9687 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

13.092,03 0,00 13.092,03 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9688 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

11.850,86 0,00 11.850,86 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9689 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

73.193,72 0,00 73.193,72 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9690 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.193,15 0,00 7.193,15 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>349 STHAS-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9691 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

392,48 0,00 392,48 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9692 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

5.413,60 0,00 5.413,60 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9693 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.945,97 0,00 3.945,97 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9694 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

784,54 0,00 784,54 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9695 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.380,53 0,00 2.380,53 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9696 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.564,99 0,00 2.564,99 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9697 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.866,00 0,00 1.866,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA


84<br />

Página 19 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9698 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

39.925,76 0,00 39.925,76 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>450 SESA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9699 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.218,06 0,00 7.218,06 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 170500000 SEJEL-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9700 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

87,18 0,00 87,18 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 170500000 SEJEL-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9701 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

441,75 0,00 441,75 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 170500000 SEJEL-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9702 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.638,79 0,00 2.638,79 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 170500000 SEJEL-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9703 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

315,15 0,00 315,15 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 170500000 SEJEL-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9704 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

12.970,57 0,00 12.970,57 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 170500000 SEJEL-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9705 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.449,43 0,00 2.449,43 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110383 SED-CRECHES-PES.DOCENTE-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9706 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.938,10 0,00 2.938,10 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>281 SED-ENS.FUND.-ED.INF.PRE-ESCOLA<br />

<strong>20</strong>12/9707 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

213,00 0,00 213,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>281 SED-ENS.FUND.-ED.INF.PRE-ESCOLA<br />

<strong>20</strong>12/97<strong>08</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

13.391,82 0,00 13.391,82 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>281 SED-ENS.FUND.-ED.INF.PRE-ESCOLA<br />

<strong>20</strong>12/9709 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

24,78 0,00 24,78 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página <strong>20</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>281 SED-ENS.FUND.-ED.INF.PRE-ESCOLA<br />

<strong>20</strong>12/9710 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

788,76 0,00 788,76 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>281 SED-ENS.FUND.-ED.INF.PRE-ESCOLA<br />

<strong>20</strong>12/9711 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

51,<strong>08</strong> 0,00 51,<strong>08</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9712 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

8,60 0,00 8,60 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9713 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

46,13 0,00 46,13 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9714 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

96,77 0,00 96,77 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9715 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

899,05 0,00 899,05 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9716 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

92,25 0,00 92,25 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9717 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

248,80 0,00 248,80 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9718 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

8.507,55 0,00 8.507,55 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>390 SIC-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9719 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.218,06 0,00 7.218,06 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>439 SECULTUR-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/97<strong>20</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

6.592,95 0,00 6.592,95 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>461 SESA-.ATIVIDADES EXT.-EMERG.


84<br />

Página 21 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9721 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

494,11 0,00 494,11 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9722 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

214,85 0,00 214,85 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9723 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.823,33 0,00 1.823,33 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9724 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

969,55 0,00 969,55 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9725 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.646,97 0,00 1.646,97 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9726 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

111,37 0,00 111,37 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9727 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

51.838,13 0,00 51.838,13 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>462 SESA-AG.COMUNITARIOS<br />

<strong>20</strong>12/9728 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.529,44 0,00 7.529,44 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>018 GAB.PREFEITO-VICE/PREF.(A)<br />

<strong>20</strong>12/9729 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

448,37 0,00 448,37 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>022 GAB.PREF.-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9730 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

11.789,50 0,00 11.789,50 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>022 GAB.PREF.-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9731 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

785,57 0,00 785,57 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9732 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

5.125,87 0,00 5.125,87 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 22 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9733 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

132,75 0,00 132,75 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9734 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.582,62 0,00 2.582,62 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9735 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.135,41 0,00 1.135,41 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9736 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.786,62 0,00 2.786,62 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9737 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

117,00 0,00 117,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9738 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

6.552,00 0,00 6.552,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9739 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

329,92 0,00 329,92 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9740 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

37.650,87 0,00 37.650,87 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9741 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

554,09 0,00 554,09 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>100 SEAD-ENC.GERAIS-CEDIDOS<br />

<strong>20</strong>12/9742 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.889,66 0,00 2.889,66 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>100 SEAD-ENC.GERAIS-CEDIDOS<br />

<strong>20</strong>12/9743 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

124,40 0,00 124,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>100 SEAD-ENC.GERAIS-CEDIDOS


84<br />

Página 23 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9744 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

12.369,71 0,00 12.369,71 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>100 SEAD-ENC.GERAIS-CEDIDOS<br />

<strong>20</strong>12/9745 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.249,90 0,00 7.249,90 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong>199 SEAAB-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9746 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.218,06 0,00 7.218,06 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160140000 SEMA-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9747 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

101,27 0,00 101,27 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/9748 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

356,64 0,00 356,64 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/9749 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

46,13 0,00 46,13 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/9750 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.732,51 0,00 1.732,51 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/9751 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.<strong>08</strong>1,39 0,00 3.<strong>08</strong>1,39 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>43 STHAS-MANUT.CRAS-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9752 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

141,94 0,00 141,94 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9753 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

47,84 0,00 47,84 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9754 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.494,52 0,00 1.494,52 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9755 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

526,24 0,00 526,24 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 24 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9756 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.187,32 0,00 1.187,32 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9757 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

910,19 0,00 910,19 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9758 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

373,<strong>20</strong> 0,00 373,<strong>20</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9759 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

23.799,22 0,00 23.799,22 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9760 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

264,49 0,00 264,49 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9761 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

557,86 0,00 557,86 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9762 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

488,36 0,00 488,36 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9763 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

467,44 0,00 467,44 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9764 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

124,40 0,00 124,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9765 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

15.475,99 0,00 15.475,99 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>41 STHAS-MANUT.CRAS<br />

<strong>20</strong>12/9766 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.366,93 0,00 1.366,93 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>092 SEAD-ATIV.DA SECR.-EMERG.


84<br />

Página 25 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9767 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

251,94 0,00 251,94 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9768 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

10,10 0,00 10,10 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9769 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.159,58 0,00 1.159,58 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9770 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.100,15 0,00 1.100,15 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9771 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.976,07 0,00 1.976,07 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9772 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

745,68 0,00 745,68 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9773 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

124,40 0,00 124,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9774 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

<strong>20</strong>.043,25 0,00 <strong>20</strong>.043,25 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9775 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.853,04 0,00 1.853,04 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9776 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

21.637,95 0,00 21.637,95 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9777 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

8.125,95 0,00 8.125,95 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9778 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.741,60 0,00 1.741,60 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 26 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9779 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

225.848,51 0,00 225.848,51 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9780 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

507,59 0,00 507,59 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9781 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

6.311,28 0,00 6.311,28 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9782 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.366,36 0,00 1.366,36 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110381 SED-CRECHES-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9783 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.492,80 0,00 1.492,80 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110381 SED-CRECHES-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9784 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

5.029,96 0,00 5.029,96 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110381 SED-CRECHES-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9785 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

87,21 0,00 87,21 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110381 SED-CRECHES-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9786 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

507,41 0,00 507,41 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110382 SED-CRECHES-DEMAIS PROFISS.<br />

<strong>20</strong>12/9787 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

6.198,89 0,00 6.198,89 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110382 SED-CRECHES-DEMAIS PROFISS.<br />

<strong>20</strong>12/9788 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

46,13 0,00 46,13 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110382 SED-CRECHES-DEMAIS PROFISS.<br />

<strong>20</strong>12/9789 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

70,04 0,00 70,04 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.


84<br />

Página 27 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9790 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

607,75 0,00 607,75 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9791 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

138,37 0,00 138,37 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9792 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

<strong>20</strong>1,39 0,00 <strong>20</strong>1,39 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9793 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

676,78 0,00 676,78 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9794 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

557,70 0,00 557,70 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9795 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

10,40 0,00 10,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9796 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.968,81 0,00 3.968,81 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>261 SED-ATIV.SECR.-OUTROS SERV.<br />

<strong>20</strong>12/9797 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

236,64 0,00 236,64 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>262 SED-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9798 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

6.255,65 0,00 6.255,65 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>262 SED-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9799 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

722,38 0,00 722,38 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9800 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.603,75 0,00 1.603,75 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9801 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

4.605,72 0,00 4.605,72 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 28 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9802 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

170,40 0,00 170,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9803 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

42,43 0,00 42,43 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9804 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

47.939,25 0,00 47.939,25 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9805 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

117,64 0,00 117,64 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>277 SED-FUNDO EDUC.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9806 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

726,75 0,00 726,75 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>278 SED-FUNDO EDUC.-OUTROS SERVID.<br />

<strong>20</strong>12/9807 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

4.316,89 0,00 4.316,89 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>278 SED-FUNDO EDUC.-OUTROS SERVID.<br />

<strong>20</strong>12/98<strong>08</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

4.478,40 0,00 4.478,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>278 SED-FUNDO EDUC.-OUTROS SERVID.<br />

<strong>20</strong>12/9809 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

22,96 0,00 22,96 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>278 SED-FUNDO EDUC.-OUTROS SERVID.<br />

<strong>20</strong>12/9810 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

15.498,88 0,00 15.498,88 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>278 SED-FUNDO EDUC.-OUTROS SERVID.<br />

<strong>20</strong>12/9811 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

6.830,56 0,00 6.830,56 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>279 SED-FUNDO EDUC.-PESS.DOC.-DIRET.<br />

<strong>20</strong>12/9812 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

31.100,97 0,00 31.100,97 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>279 SED-FUNDO EDUC.-PESS.DOC.-DIRET.


84<br />

Página 29 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:13<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9813 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

19.765,39 0,00 19.765,39 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>279 SED-FUNDO EDUC.-PESS.DOC.-DIRET.<br />

<strong>20</strong>12/9814 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

137.292,31 0,00 137.292,31 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>279 SED-FUNDO EDUC.-PESS.DOC.-DIRET.<br />

<strong>20</strong>12/9815 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

21.699,52 0,00 21.699,52 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9816 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

31,84 0,00 31,84 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9817 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

636,70 0,00 636,70 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9818 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

95.662,55 0,00 95.662,55 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9819 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

22.047,73 0,00 22.047,73 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/98<strong>20</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

640,58 0,00 640,58 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9821 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

510.931,34 0,00 510.931,34 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9822 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.546,36 0,00 3.546,36 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>283 SED-ENS.FUND.-ED.JOVENS/AD.-PES.DOC.<br />

<strong>20</strong>12/9823 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.735,95 0,00 1.735,95 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>283 SED-ENS.FUND.-ED.JOVENS/AD.-PES.DOC.<br />

<strong>20</strong>12/9824 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

15.182,12 0,00 15.182,12 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 30 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>283 SED-ENS.FUND.-ED.JOVENS/AD.-PES.DOC.<br />

<strong>20</strong>12/9825 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

125,76 0,00 125,76 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>283 SED-ENS.FUND.-ED.JOVENS/AD.-PES.DOC.<br />

<strong>20</strong>12/9826 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

922,52 0,00 922,52 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>291 SED-FUNDO-DEMAIS PROFISS.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9827 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

13.534,41 0,00 13.534,41 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>294 SED-FUNDO-PESS.DOC.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9828 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

74.436,85 0,00 74.436,85 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100151000 SED-INATIVOS<br />

<strong>20</strong>12/9829 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

24,23 0,00 24,23 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9830 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

999,49 0,00 999,49 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9831 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

195,90 0,00 195,90 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9832 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.604,87 0,00 1.604,87 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9833 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.709,98 0,00 1.709,98 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9834 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

248,80 0,00 248,80 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9835 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

18.347,49 0,00 18.347,49 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL


84<br />

Página 31 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9836 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

119,<strong>08</strong> 0,00 119,<strong>08</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9837 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

46,13 0,00 46,13 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9838 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

92,25 0,00 92,25 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9839 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

92,25 0,00 92,25 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9840 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

124,40 0,00 124,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9841 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.023,80 0,00 2.023,80 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>360 STHAS-MAN.FUNDO MUN.DA HABIT.<br />

<strong>20</strong>12/9842 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

144,53 0,00 144,53 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>42 STHAS-PROF.CED.ENT.ASS.SLAN<br />

<strong>20</strong>12/9843 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.014,01 0,00 1.014,01 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>42 STHAS-PROF.CED.ENT.ASS.SLAN<br />

<strong>20</strong>12/9844 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

124,40 0,00 124,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>42 STHAS-PROF.CED.ENT.ASS.SLAN<br />

<strong>20</strong>12/9845 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.538,95 0,00 3.538,95 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>42 STHAS-PROF.CED.ENT.ASS.SLAN<br />

<strong>20</strong>12/9846 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.218,06 0,00 7.218,06 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1<strong>20</strong>1<strong>20</strong>389 SIC-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9847 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1<strong>08</strong>.757,<strong>08</strong> 0,00 1<strong>08</strong>.757,<strong>08</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 32 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 130151000 ENC.GERAIS MUN.-INATIVOS<br />

<strong>20</strong>12/9848 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

35.444,86 0,00 35.444,86 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 13015<strong>20</strong>00 ENC.GERAIS MUN.-PENSIONISTAS<br />

<strong>20</strong>12/9849 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

11,12 0,00 11,12 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9850 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

563,21 0,00 563,21 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9851 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

198,40 0,00 198,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9852 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.902,48 0,00 3.902,48 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9853 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

629,97 0,00 629,97 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9854 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

622,00 0,00 622,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9855 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

24.937,15 0,00 24.937,15 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9856 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.218,06 0,00 7.218,06 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>459 SESA-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9857 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

2.753,62 0,00 2.753,62 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9858 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

10.253,09 0,00 10.253,09 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS


84<br />

Página 33 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9859 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

9.661,29 0,00 9.661,29 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9860 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

10.406,57 0,00 10.406,57 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9861 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

4.723,83 0,00 4.723,83 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9862 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

25.988,81 0,00 25.988,81 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9863 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.038,11 0,00 2.038,11 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9864 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

15.425,61 0,00 15.425,61 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9865 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

135,26 0,00 135,26 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9866 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

211.993,00 0,00 211.993,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9867 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.449,13 0,00 2.449,13 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9868 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

6<strong>20</strong>,60 0,00 6<strong>20</strong>,60 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9869 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

11.243,78 0,00 11.243,78 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9870 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

10.963,60 0,00 10.963,60 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 34 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9871 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

6.910,28 0,00 6.910,28 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9872 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.648,25 0,00 1.648,25 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9873 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

262.8<strong>20</strong>,54 0,00 262.8<strong>20</strong>,54 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110360 SED-FUNDEB-PROF.ED.INF.<br />

<strong>20</strong>12/9874 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

5.118,47 0,00 5.118,47 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110361 SED-FUNDEB-PROFES. EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9875 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

622,00 0,00 622,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>470 SESA-POVOS INDIGENAS<br />

<strong>20</strong>12/9876 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

11.440,52 0,00 11.440,52 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>463 SESA-AG.COMUN.-EMERG.<br />

<strong>20</strong>12/9877 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

145,10 0,00 145,10 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>466 SESA-AG.EPIDEMIOLOGICOS<br />

<strong>20</strong>12/9878 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

479,04 0,00 479,04 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>466 SESA-AG.EPIDEMIOLOGICOS<br />

<strong>20</strong>12/9879 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

46,13 0,00 46,13 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>466 SESA-AG.EPIDEMIOLOGICOS<br />

<strong>20</strong>12/9880 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

584,84 0,00 584,84 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>466 SESA-AG.EPIDEMIOLOGICOS<br />

<strong>20</strong>12/9881 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

752,73 0,00 752,73 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>466 SESA-AG.EPIDEMIOLOGICOS


84<br />

Página 35 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9882 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

124,40 0,00 124,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>466 SESA-AG.EPIDEMIOLOGICOS<br />

<strong>20</strong>12/9883 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

8.553,84 0,00 8.553,84 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>466 SESA-AG.EPIDEMIOLOGICOS<br />

<strong>20</strong>12/9884 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

411,00 0,00 411,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>010 CAM.MUN.VER.-AT.CAM.<br />

<strong>20</strong>12/9885 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

29,07 0,00 29,07 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>010 CAM.MUN.VER.-AT.CAM.<br />

<strong>20</strong>12/9886 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2<strong>20</strong>,55 0,00 2<strong>20</strong>,55 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>010 CAM.MUN.VER.-AT.CAM.<br />

<strong>20</strong>12/9887 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

124,40 0,00 124,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>010 CAM.MUN.VER.-AT.CAM.<br />

<strong>20</strong>12/9888 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

78.348,81 0,00 78.348,81 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>010 CAM.MUN.VER.-AT.CAM.<br />

<strong>20</strong>12/9889 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

55.227,75 0,00 55.227,75 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 101<strong>20</strong>011 CAM.MUN.VER.-VEREAD.<br />

<strong>20</strong>12/9890 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

16.749,57 0,00 16.749,57 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>019 GAB.PREFEITO-PREF.(A)<br />

<strong>20</strong>12/9891 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

759,25 0,00 759,25 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.<br />

<strong>20</strong>12/9892 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

931,15 0,00 931,15 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.<br />

<strong>20</strong>12/9893 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

60,42 0,00 60,42 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 36 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.<br />

<strong>20</strong>12/9894 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

848,83 0,00 848,83 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.<br />

<strong>20</strong>12/9895 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.994,13 0,00 1.994,13 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.<br />

<strong>20</strong>12/9896 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1,14 0,00 1,14 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.<br />

<strong>20</strong>12/9897 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

11.246,50 0,00 11.246,50 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.<br />

<strong>20</strong>12/9898 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.160,04 0,00 2.160,04 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>021 GAB.PREF.-J.AL.MIL.<br />

<strong>20</strong>12/9899 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.218,06 0,00 7.218,06 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>059 SEPLAN-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9900 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

303,30 0,00 303,30 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/9901 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

8.634,54 0,00 8.634,54 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/9902 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.884,92 0,00 2.884,92 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/9903 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.686,80 0,00 1.686,80 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/9904 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.835,73 0,00 2.835,73 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.


84<br />

Página 37 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9905 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

8.090,28 0,00 8.090,28 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/9906 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.790,27 0,00 7.790,27 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/9907 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

124,40 0,00 124,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/99<strong>08</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

58.162,48 0,00 58.162,48 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/9909 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

601,89 0,00 601,89 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9910 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.119,53 0,00 1.119,53 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9911 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.958,07 0,00 2.958,07 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9912 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

16.009,43 0,00 16.009,43 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9913 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.<strong>20</strong>5,61 0,00 7.<strong>20</strong>5,61 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong><strong>08</strong>9 SEAD-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9914 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

282,72 0,00 282,72 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9915 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.798,70 0,00 1.798,70 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9916 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.515,11 0,00 1.515,11 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 38 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9917 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.624,<strong>20</strong> 0,00 1.624,<strong>20</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9918 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.558,32 0,00 1.558,32 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9919 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

4.501,61 0,00 4.501,61 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/99<strong>20</strong> 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

8.761,30 0,00 8.761,30 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9921 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.244,00 0,00 1.244,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9922 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3,00 0,00 3,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9923 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

43.987,69 0,00 43.987,69 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9924 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

221,75 0,00 221,75 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>091 SEAD-ALMOXARIFADO<br />

<strong>20</strong>12/9925 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

174,43 0,00 174,43 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>091 SEAD-ALMOXARIFADO<br />

<strong>20</strong>12/9926 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.328,38 0,00 7.328,38 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>091 SEAD-ALMOXARIFADO<br />

<strong>20</strong>12/9927 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

171,67 0,00 171,67 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>091 SEAD-ALMOXARIFADO


84<br />

Página 39 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9928 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

178,51 0,00 178,51 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>091 SEAD-ALMOXARIFADO<br />

<strong>20</strong>12/9929 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.218,06 0,00 7.218,06 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>119 SEFA-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9930 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

153,67 0,00 153,67 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9931 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.227,85 0,00 2.227,85 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9932 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

492,22 0,00 492,22 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9933 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.968,88 0,00 1.968,88 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9934 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.994,11 0,00 3.994,11 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9935 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

6.933,80 0,00 6.933,80 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9936 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

124,40 0,00 124,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9937 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

46.<strong>20</strong>9,94 0,00 46.<strong>20</strong>9,94 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9938 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

230,87 0,00 230,87 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>122 SEFA-CONTADORIA<br />

<strong>20</strong>12/9939 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.039,38 0,00 1.039,38 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 40 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>122 SEFA-CONTADORIA<br />

<strong>20</strong>12/9940 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

661,36 0,00 661,36 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>122 SEFA-CONTADORIA<br />

<strong>20</strong>12/9941 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.1<strong>20</strong>,33 0,00 2.1<strong>20</strong>,33 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>122 SEFA-CONTADORIA<br />

<strong>20</strong>12/9942 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

2.534,72 0,00 2.534,72 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>122 SEFA-CONTADORIA<br />

<strong>20</strong>12/9943 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

15.533,22 0,00 15.533,22 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>122 SEFA-CONTADORIA<br />

<strong>20</strong>12/9944 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.218,06 0,00 7.218,06 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>129 SOSUR-SECRETARIO<br />

<strong>20</strong>12/9945 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

3<strong>20</strong>,27 0,00 3<strong>20</strong>,27 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9946 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

663,49 0,00 663,49 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9947 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

950,11 0,00 950,11 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9948 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

359,95 0,00 359,95 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9949 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

534,50 0,00 534,50 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9950 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.783,16 0,00 1.783,16 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA


84<br />

Página 41 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9951 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

766,66 0,00 766,66 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9952 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

622,00 0,00 622,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9953 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

150,43 0,00 150,43 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9954 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

33.6<strong>20</strong>,16 0,00 33.6<strong>20</strong>,16 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9955 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

3.537,66 0,00 3.537,66 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>133 SOSUR-ILUMINACAO PUBLICA<br />

<strong>20</strong>12/9956 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

230,63 0,00 230,63 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>133 SOSUR-ILUMINACAO PUBLICA<br />

<strong>20</strong>12/9957 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

822,40 0,00 822,40 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>133 SOSUR-ILUMINACAO PUBLICA<br />

<strong>20</strong>12/9958 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.329,79 0,00 1.329,79 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>133 SOSUR-ILUMINACAO PUBLICA<br />

<strong>20</strong>12/9959 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.267,17 0,00 7.267,17 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>133 SOSUR-ILUMINACAO PUBLICA<br />

<strong>20</strong>12/9960 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

493,54 0,00 493,54 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9961 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

26.778,67 0,00 26.778,67 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9962 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.365,79 0,00 1.365,79 27/07/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 42 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9963 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

722,45 0,00 722,45 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9964 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

487,42 0,00 487,42 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9965 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

13.184,34 0,00 13.184,34 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9966 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.034,94 0,00 1.034,94 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9967 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

11.066,80 0,00 11.066,80 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9968 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.293,87 0,00 1.293,87 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9969 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

41,12 0,00 41,12 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9970 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

60.230,79 0,00 60.230,79 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>138 SOSUR-RUAS E AVENIDAS<br />

<strong>20</strong>12/9971 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

284,31 0,00 284,31 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9972 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

11.025,24 0,00 11.025,24 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9973 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.624,42 0,00 1.624,42 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA


84<br />

Página 43 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9974 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

1.050,13 0,00 1.050,13 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9975 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

8.909,56 0,00 8.909,56 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9976 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

74,25 0,00 74,25 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9977 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

6.871,03 0,00 6.871,03 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9978 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

376,00 0,00 376,00 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9979 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

58.498,37 0,00 58.498,37 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha MENSAL, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 901<strong>20</strong><strong>20</strong>0 SEAAB-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9980 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

1.007,65 0,00 1.007,65 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>260 SED-ATIV.SECR.-DEMAIS PROFIS.<br />

<strong>20</strong>12/9981 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

2.623,67 0,00 2.623,67 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 170500000 SEJEL-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9982 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

1.458,48 0,00 1.458,48 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 30130000 SEPLAN-CONTR.FISC.TRANS.MUN.<br />

<strong>20</strong>12/9983 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

1.387,82 0,00 1.387,82 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160160000 SEMA-RECURSO MINIST.PUBLICO<br />

<strong>20</strong>12/9984 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

552,81 0,00 552,81 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA


84<br />

Página 44 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/9985 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

4.762,02 0,00 4.762,02 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 160150000 SEMA-ATIVIDADES DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9986 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

672,72 0,00 672,72 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1102<strong>20</strong>370 STHAS-MANUT.CREAS<br />

<strong>20</strong>12/9987 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

32.938,36 0,00 32.938,36 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 100110380 SED-CRECHES-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9988 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

8.731,40 0,00 8.731,40 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>279 SED-FUNDO EDUC.-PESS.DOC.-DIRET.<br />

<strong>20</strong>12/9989 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

847,88 0,00 847,88 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1001<strong>20</strong>280 SED-FUNDO EDUC.-PESSOAL DOCENTE<br />

<strong>20</strong>12/9990 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

2.682,49 0,00 2.682,49 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1101<strong>20</strong>350 STHAS-MANUT.ASS.SOCIAL<br />

<strong>20</strong>12/9991 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

2.5<strong>08</strong>,04 0,00 2.5<strong>08</strong>,04 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1501<strong>20</strong>440 SECULTUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9992 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

13.047,01 0,00 13.047,01 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 1601<strong>20</strong>460 SESA-ATIVIDADES EXTERNAS<br />

<strong>20</strong>12/9993 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

2.409,14 0,00 2.409,14 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>0<strong>20</strong> GAB.PREF.-ATIV.GAB.


84<br />

Página 45 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9994 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

552,81 0,00 552,81 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO <strong>20</strong>1<strong>20</strong>021 GAB.PREF.-J.AL.MIL.<br />

<strong>20</strong>12/9995 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

3.524,66 0,00 3.524,66 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 301<strong>20</strong>060 SEPLAN-ATIV.DA SECR.<br />

<strong>20</strong>12/9996 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

666,91 0,00 666,91 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 401<strong>20</strong><strong>08</strong>0 ASSEJUR-ATIV.DA ASS.JURIDICA<br />

<strong>20</strong>12/9997 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

2.286,99 0,00 2.286,99 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>090 SEAD-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/9998 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

1.658,43 0,00 1.658,43 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 501<strong>20</strong>091 SEAD-ALMOXARIFADO<br />

<strong>20</strong>12/9999 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

2.011,29 0,00 2.011,29 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 601<strong>20</strong>1<strong>20</strong> SEFA-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/10000 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

2.336,44 0,00 2.336,44 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- Ref. folha ESTAGIÁRIOS, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 701<strong>20</strong>130 SOSUR-ATIV.DA SECRETARIA<br />

<strong>20</strong>12/10001 27/07/<strong>20</strong>12 1679 VALE ALIMENTACAO<br />

1.175,09 0,00 1.175,09 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha CONS.TUTELAR, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/10002 27/07/<strong>20</strong>12 610 INSS<br />

1.841,45 0,00 1.841,45 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha CONS.TUTELAR, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/10003 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

230,81 0,00 230,81 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha CONS.TUTELAR, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR


84<br />

Página 46 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/10004 27/07/<strong>20</strong>12 442 FOLHA DE PAGAMENTO<br />

7.801,38 0,00 7.801,38 27/07/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- Ref. folha CONS.TUTELAR, da data 01/07/<strong>20</strong>12 - CENTRO CUSTO 11033<strong>20</strong>45 STHAS-CONSELHO TUTELAR<br />

<strong>20</strong>12/10005 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

695,56 0,00 695,56 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- REF. ESTAGIÁRIOS MÊS JULHO/<strong>20</strong>12<br />

RECEITA INSTITUCIONAL = R$693,81<br />

TARIFA BOLETO = R$ 1,75<br />

<strong>20</strong>12/10006 27/07/<strong>20</strong>12 6836 INTEGRAR/RS-<br />

695,56 0,00 695,56 01/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSOC.INTEGR.EMPR.ESCOLA<br />

- REF. ESTAGIÁRIOS MÊS JULHO/<strong>20</strong>12<br />

RECEITA INSTITUCIONAL = R$693,81<br />

TARIFA BOLETO = R$ 1,75<br />

Total 4.582.966,49 61,25 4.555.807,43 27.097,81<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9413 25/07/<strong>20</strong>12 8154 DALVA LENHART DA SILVA<br />

1.478,00 0,00 1.478,00 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- DESINFETANTE PINHO EM FRASCOS DE 500 ML<br />

1.000,00<br />

- DETERGENTE P/ LOUCA EM FRASCOS DE 500 ML<br />

900,00<br />

<strong>20</strong>12/9423 25/07/<strong>20</strong>12 150073 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA<br />

2.485,00 0,00 2.485,00 17/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- ESPONJA P/ LOUCA TIPO DUPLA FACE<br />

900,00<br />

- PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS PICOTADO, MEDINDO 10CMX30MT<br />

3.<strong>20</strong>0,00<br />

<strong>20</strong>12/9424 25/07/<strong>20</strong>12 150073 D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA<br />

304,10 0,00 304,10 17/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- COPO PLASTICO P/ CAFEZINHO EM TIRAS DE 100 UN<br />

1.000,00<br />

- FILTRO P/ CAFE N103 CX COM 30 UN<br />

<strong>20</strong>0,00<br />

Total 4.267,10 0,00 4.267,10 0,00


84<br />

Página 47 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9409 25/07/<strong>20</strong>12 1526 VIVO S.A.<br />

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PESSOAL SMP, DE LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM, COM OS RESPECTIVOS<br />

APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO E MODEM CONECTORES DE INTERNET MÓVEL.<br />

1,00<br />

Total 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/10037 31/07/<strong>20</strong>12 10969 IVAN CESAR KLAUS<br />

4.565,00 0,00 0,00 4.565,00<br />

- CARTUCHO C540 H1KG LEXMARK (PRETO)<br />

5,00<br />

- CARTUCHO LEXMARK C540 A1CG (AZUL)<br />

5,00<br />

- CARTUCHO 540 A1MG (MAGENTA)<br />

5,00<br />

- CARTUCHO C540 A1YG (AMARELO)<br />

5,00<br />

Total 4.565,00 0,00 0,00 4.565,00<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9382 24/07/<strong>20</strong>12 194 ASSOCIAÇÃO RURAL DE LAJEADO<br />

57,65 0,00 57,65 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- COPO DE VIDRO - PARA A COZINHA DA CAMARA DE VEREADORES<br />

12,00<br />

- COADOR - DE CAFÉ DE FLANELA GRANDE PARA A CAFETEIRA DA COZINHA DA CAMARA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9383 24/07/<strong>20</strong>12 2158 CORBEL CARIMBOS LTDA<br />

45,00 0,00 0,00 45,00<br />

- CONFECCAO DE CARIMBO - AUTOMATICO DE RECEBIDO DA CAMARA DE VEREADORES<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9384 24/07/<strong>20</strong>12 1669 OLICENTER SERVIÇOS TECNICOS<br />

4<strong>20</strong>,00 0,00 4<strong>20</strong>,00 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

EM INFORMATICA LTDA<br />

- CARTUCHO HP74 PRETO - PARA A SECRETARIA DA CAMARA DE VEREADORES<br />

3,00<br />

- CARTUCHO HP 75 COLORIDO<br />

3,00<br />

- CARTUCHO HP 22 COLORIDO<br />

2,00<br />

- CARTUCHO HP 21 PRETO<br />

2,00


84<br />

Página 48 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9385 24/07/<strong>20</strong>12 633 FERRARI MAT. CONSTRUCAO LTDA<br />

61,80 0,00 61,80 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- VASSOURA DE NYLON - PARA A COZINHA DA CAMARA DE VEREADORES<br />

3,00<br />

- RODO PARA LIMPEZA, COM BASE DE 40 CM E CABO REFORÇADO<br />

3,00<br />

- SACO ALGODAO ALVEJADO BRANCO<br />

5,00<br />

<strong>20</strong>12/9427 25/07/<strong>20</strong>12 4249 RENATO SAVIANO<br />

74,00 0,00 74,00 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- TROCA FECHADURA - AUXILIAR PORTA DA SECRETARIA DA CAMARA<br />

1,00<br />

- COPIA DE CHAVE - PORTA DA SECRETARIA DA CAMARA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9428 25/07/<strong>20</strong>12 6715 BLACK & ROSSETTI COMERCIO DE<br />

417,51 0,00 417,51 <strong>08</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

PECAS LTDA<br />

- OLEO DA TRANSMISSAO - PARA O VEICULO DA CAMARA DE VEREADORES PARATI PLUS PLACA INC 8688<br />

1,00<br />

- CORREIA DO MOTOR<br />

1,00<br />

- FILTRO AR(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- ANEL DO BICO - INJETOR<br />

1,00<br />

- FILTRO OLEO (VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- OLEO MOTOR<br />

1,00<br />

- CORREIA PONTO<br />

1,00<br />

- ADITIVO RADIADOR(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- FILTRO LUBRIFICANTE(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- TENSOR CORREIA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9458 26/07/<strong>20</strong>12 4249 RENATO SAVIANO<br />

90,00 0,00 90,00 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- TROCA DE SEGREDO - SALA DA IMPRENSA<br />

1,00<br />

- COPIA DE CHAVE - CONFECÇÃO DE CHAVE PORTA DIVISÓRIA SALA IMPRENSA<br />

1,00<br />

- COPIA DE CHAVE - CONFECÇÃO DE CHAVE PORTA DIVISÓRIA SALA PAULO TORI<br />

1,00<br />

Total 1.165,96 0,00 1.1<strong>20</strong>,96 45,00<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago<br />

Data Pgto Valor a Pagar


84<br />

Página 49 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/10055 31/07/<strong>20</strong>12 17603 DATEN TECNOLOGIA LTDA<br />

1.650,00 0,00 0,00 1.650,00<br />

- NOTEBOOK TELA 14' - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/<strong>20</strong>12, DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/<strong>20</strong>12. PARA O CRAS SCFV CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS.<br />

1,00<br />

Total 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9369 24/07/<strong>20</strong>12 5946 COMEL - DIRECOES HIDRAULICAS<br />

87,50 0,00 87,50 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- SELO D'AGUA<br />

1,00<br />

- LAMPADA 1 POLO<br />

1,00<br />

- ADITIVO PARA RADIADOR (VEICULO LEVE)<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9370 24/07/<strong>20</strong>12 5946 COMEL - DIRECOES HIDRAULICAS<br />

100,00 0,00 100,00 14/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- MAO DE OBRA<br />

1,00<br />

Total 187,50 0,00 187,50 0,00<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/94<strong>08</strong> 25/07/<strong>20</strong>12 1526 VIVO S.A.<br />

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PESSOAL SMP, DE LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM, COM OS RESPECTIVOS<br />

APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO E MODEM CONECTORES DE INTERNET MÓVEL.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10042 31/07/<strong>20</strong>12 2943 BR VIAGENS E TURISMO LTDA<br />

1.024,93 0,00 1.024,93 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- PASSAGEM - PARA SÃO PAULO. (IDA DIA 31/07/12 ÀS 17H. VOLTA DIA 01/<strong>08</strong>/12 ÀS 15H 24MIN), PARA SERVIDOR ISIDORO FORNARI NETO.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10043 31/07/<strong>20</strong>12 1622 ISIDORO FORNARI NETO<br />

351,21 0,00 0,00 351,21<br />

- DIARIAS - COM PERNOITE PARA SÃO PAULO. (IDA DIA 31/07/12 ÀS 17H. VOLTA DIA 01/<strong>08</strong>/12 ÀS 15H 24MIN)<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10073 31/07/<strong>20</strong>12 6699 ANA CRISTINA CARVALHO BRENNER<br />

21,55 0,00 0,00 21,55


84<br />

Página 50 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- RESSARCIMENTO - DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA CONSELHEIRA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10074 31/07/<strong>20</strong>12 174561 MARCIA RAQUEL RIBEIRO AZEVEDO<br />

21,35 0,00 21,35 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- RESSARCIMENTO - DE DESPESA COM TRANSPORTE PARA CONSELHEIRA<br />

1,00<br />

Total 2.919,04 0,00 1.046,28 1.872,76<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9485 27/07/<strong>20</strong>12 194 ASSOCIAÇÃO RURAL DE LAJEADO<br />

66,00 0,00 0,00 66,00<br />

- LAMPADA CLARA - PHILIPS/OSRAM 150 W<br />

<strong>20</strong>,00<br />

Total 66,00 0,00 0,00 66,00<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9339 23/07/<strong>20</strong>12 319 COMETA LIVRARIA E PAPELARIA<br />

119,00 0,00 0,00 119,00<br />

LTDA<br />

- LIVRO CUIDADOS MATERNOS E SAUDE MENTAL - AUTOR JOHN BOWLBY- MARTINS FONTES.<br />

1,00<br />

- LIVRO PRIVACOES E DELINQUENCIAS - AUTOR WINNICOTT.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9353 24/07/<strong>20</strong>12 669 SOC.LAJEAD.DE AMPARO IDOSO<br />

534,71 0,00 0,00 534,71<br />

CARENTE<br />

- REPASSE - REFERENTE JUROS <strong>20</strong>11 DA CONTA 38.194-2, CFE ATA Nº 07 E RESOLUÇÃO Nº <strong>08</strong>, DE 18 DE JULHO DE <strong>20</strong>12, DO CMAS.RECURSO FEDERAL.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9354 24/07/<strong>20</strong>12 670 APAE ASS. PAIS E AMIGOS DOS<br />

534,71 0,00 0,00 534,71<br />

EXCEPCIONAIS<br />

- REPASSE - REFERENTE JUROS <strong>20</strong>11 DA CONTA 38.197-7, CFE ATA Nº 07/<strong>20</strong>12 DO CMAS. RECURSO FEDERAL.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9355 24/07/<strong>20</strong>12 8 ERENO DORR TRANSPORTES LTDA<br />

2.919,80 0,00 2.919,80 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- PASSAGEM - URBANA PARA ALUNOS DO PETI<br />

1.123,00<br />

<strong>20</strong>12/9390 25/07/<strong>20</strong>12 4684 TOPEVA VEICULOS LTDA<br />

288,00 0,00 0,00 288,00


84<br />

Página 51 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- MAO DE OBRA - PARA FUNILARIA E PINTURA DO CARRO PLACA IQG-9<strong>20</strong>5 DA STHAS.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9391 25/07/<strong>20</strong>12 2446 GILBERTO DELAZZERI & FILHOS<br />

50,80 0,00 50,80 17/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- SALSICHA - TRADICIONAL.<br />

8,00<br />

- SUCO CONCENTRADO - CAIXA.<br />

10,00<br />

<strong>20</strong>12/9434 26/07/<strong>20</strong>12 574 SAIDAN ASSOCIACAO DE<br />

10.250,65 0,00 10.250,65 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSISTENCIA A INFANCIA E A<br />

ADOLESCENCIA<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO APADRINHAMENTO AFETIVO.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9435 26/07/<strong>20</strong>12 574 SAIDAN ASSOCIACAO DE<br />

4.366,60 0,00 4.366,60 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSISTENCIA A INFANCIA E A<br />

ADOLESCENCIA<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO CASA LAR.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9436 26/07/<strong>20</strong>12 574 SAIDAN ASSOCIACAO DE<br />

21.643,00 0,00 21.643,00 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSISTENCIA A INFANCIA E A<br />

ADOLESCENCIA<br />

- REPASSE - DE UM AUXILIO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE MAIO<br />

DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO CASA LAR.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9437 26/07/<strong>20</strong>12 574 SAIDAN ASSOCIACAO DE<br />

10.813,00 0,00 10.813,00 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSISTENCIA A INFANCIA E A<br />

ADOLESCENCIA<br />

- REPASSE - DE UM AUXILIO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE MAIO<br />

DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO PASSOA DA CIDADANIA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9438 26/07/<strong>20</strong>12 574 SAIDAN ASSOCIACAO DE<br />

17.310,10 0,00 17.310,10 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSISTENCIA A INFANCIA E A<br />

ADOLESCENCIA<br />

- REPASSE - DE UM AUXILIO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE MAIO<br />

DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO APADRINHAMENTO AFETIVO.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9439 26/07/<strong>20</strong>12 574 SAIDAN ASSOCIACAO DE<br />

15.573,05 0,00 15.573,05 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

ASSISTENCIA A INFANCIA E A<br />

ADOLESCENCIA


84<br />

Página 52 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO PASSOS DE CIDADANIA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9440 26/07/<strong>20</strong>12 670 APAE ASS. PAIS E AMIGOS DOS<br />

6.783,00 0,00 6.783,00 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

EXCEPCIONAIS<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9441 26/07/<strong>20</strong>12 670 APAE ASS. PAIS E AMIGOS DOS<br />

10.429,60 0,00 10.429,60 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

EXCEPCIONAIS<br />

- REPASSE - DE UM AUXILIO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE MAIO<br />

DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9442 26/07/<strong>20</strong>12 5684 ABAQUAR BRASIL<br />

4.478,00 0,00 4.478,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9443 26/07/<strong>20</strong>12 5684 ABAQUAR BRASIL<br />

6.683,95 0,00 6.683,95 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- REPASSE - DE UM AUXILIO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE MAIO<br />

DE <strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9444 26/07/<strong>20</strong>12 3554 GSM DISTRIB.DE TINTAS LTDA<br />

263,40 0,00 263,40 17/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6L - COR VERDE.<br />

2,00<br />

- TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6L - COR LILÁS.<br />

1,00<br />

- TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6L - COR AMARELA.<br />

1,00<br />

- TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6L - COR LARANJA.<br />

1,00<br />

- TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 3,6L - COR ROSA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9445 26/07/<strong>20</strong>12 6772 LIVRARIA CULTURA S/A<br />

<strong>20</strong>,00 0,00 0,00 <strong>20</strong>,00<br />

- LIVRO ESCOLA DO MOÇO NO PORTAO - AUTOR SAHD, SANDRA MARIA PIRES VIEIRA.<br />

1,00<br />

- LIVRO OLHOS E MUITO AMOR - AUTOR SAHD, SANDRA MARIA PIRES VIEIRA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9473 27/07/<strong>20</strong>12 330 CRISTEL SIST.DE COMUNICACAO<br />

1<strong>20</strong>,00 0,00 1<strong>20</strong>,00 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- MAO DE OBRA - PARA MANUTENÇÃO DA LINHA DO RAMAL 1277 DO CONSELHO TUTELAR.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9474 27/07/<strong>20</strong>12 330 CRISTEL SIST.DE COMUNICACAO<br />

7,00 0,00 7,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 53 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

LTDA<br />

- TOMADA 4 PINOS PARA TELEFONE - PADRÃO.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9475 27/07/<strong>20</strong>12 167712 MADEIREIRA HERVAL LTDA (MATRIZ)<br />

1.875,00 0,00 1.875,00 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- MICROCOMPUTADOR - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/<strong>20</strong>12<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9476 27/07/<strong>20</strong>12 1146 OBRA SOCIAL SAO CRISTOVAO<br />

6.7<strong>20</strong>,00 0,00 6.7<strong>20</strong>,00 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- REPASSE - DE UM AUXILIO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE MAIO<br />

DE <strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9477 27/07/<strong>20</strong>12 1146 OBRA SOCIAL SAO CRISTOVAO<br />

4.480,00 0,00 4.480,00 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9478 27/07/<strong>20</strong>12 290 CENTRO SOCIAL TREZ. DE GIDION<br />

26.<strong>20</strong>0,00 0,00 26.<strong>20</strong>0,00 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO APADRINHAMENTO AFETIVO.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9480 27/07/<strong>20</strong>12 290 CENTRO SOCIAL TREZ. DE GIDION<br />

14.4<strong>20</strong>,47 0,00 14.4<strong>20</strong>,47 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO CASA LAR.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9481 27/07/<strong>20</strong>12 290 CENTRO SOCIAL TREZ. DE GIDION<br />

11.795,62 0,00 11.795,62 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- REPASSE - DE UM AUXILIO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE MAIO<br />

DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO CASA LAR.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9482 27/07/<strong>20</strong>12 290 CENTRO SOCIAL TREZ. DE GIDION<br />

13.073,00 0,00 13.073,00 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- REPASSE - DE UM AUXILIO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE MAIO<br />

DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO PASSOS DE CIDADANIA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9483 27/07/<strong>20</strong>12 290 CENTRO SOCIAL TREZ. DE GIDION<br />

13.119,95 0,00 13.119,95 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12. PARA ATENDER AO PROJETO PASSOS DE CIDADANIA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9494 27/07/<strong>20</strong>12 167712 MADEIREIRA HERVAL LTDA (MATRIZ)<br />

5.625,00 0,00 5.625,00 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- MICROCOMPUTADOR - CFE ATA Nº 01/<strong>20</strong>12, DO PREGÃO ELETRÔNICO 10/<strong>20</strong>12<br />

3,00


84<br />

Página 54 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9495 27/07/<strong>20</strong>12 1<strong>20</strong>16 FLECK & DELWING ADVOGADOS<br />

11.400,00 0,00 0,00 11.400,00<br />

ASSOCIADOS<br />

- CONTRATACAO - DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS SEMANAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES, PODENDO SER PRORROGADO POR<br />

IGUAIS PERÍODOS, TENDO COMO PRE-REQUISITOS, INSCRIÇÃO NA OAB, COMPROVAÇÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CONHECIMENTO DA<br />

POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE INFORMÁTICA. COM DISPONIBILIDADE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERDISCIPLINARES NAS SEXTAS-FEIRAS, DAS 8 ÀS 10 HORAS, DE<br />

AUDIÊNCIAS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDOS NO CREAS. REALIZANDO ATENDIMENTO INDIVIDUAL E/OU FAMILIAR, REGISTRANDO<br />

OS PROCEDIMENTOS. O PAGAMENTO SERÁ MENSAL, AO VALOR DE R$ 1.900,00.<br />

CFE CONTRATO Nº 117-04/12.<br />

6,00<br />

<strong>20</strong>12/10030 31/07/<strong>20</strong>12 5880 CINTAX COMÉRCIO DE EXTINTORES<br />

255,00 0,00 0,00 255,00<br />

LTDA<br />

- RECARGA EXTINTOR 04 KG - SENDO 4 NO CREAS E 1 CRAS.<br />

5,00<br />

- RECARGA EXTINTOR BC 8KG - SENDO 1NA STHAS, 1 NO CRAS E 1 NO CREAS.<br />

3,00<br />

- RECARGA EXTINTOR AP 10LT - SENDO PARA STHAS.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10049 31/07/<strong>20</strong>12 18<strong>08</strong> FUNDEF P A<br />

10.3<strong>20</strong>,00 0,00 10.3<strong>20</strong>,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

FUND.REAB.DEF.CRANIO FACIAIS<br />

- REPASSE - DE UM AUXILIO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE MAIO<br />

DE <strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10050 31/07/<strong>20</strong>12 18<strong>08</strong> FUNDEF P A<br />

6.880,00 0,00 6.880,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

FUND.REAB.DEF.CRANIO FACIAIS<br />

- REPASSE - DE UMA SUBVENÇÃO, PARCELA ÚNICA, REFERENTE AO EDITAL COMDICA Nº 01/<strong>20</strong>12, CFE LEI 8.886, DE 22 DE JUNHO DE <strong>20</strong>12 E RESOLUÇÕES COMDICA Nº 04 E 5 DE<br />

MAIO DE <strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10053 31/07/<strong>20</strong>12 330 CRISTEL SIST.DE COMUNICACAO<br />

67,00 0,00 0,00 67,00<br />

LTDA<br />

- TOMADA 4 PINOS PARA TELEFONE - PADRÃO.<br />

1,00<br />

- FIO CCI - 2 PARES.<br />

30,00<br />

- TOMADA SISTEMA X - COMPLETA.<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/10054 31/07/<strong>20</strong>12 330 CRISTEL SIST.DE COMUNICACAO<br />

315,00 0,00 0,00 315,00<br />

LTDA<br />

- MAO DE OBRA - PARA MUDANÇA DE LOCAL DE DUAS LINHAS TELEFÔNICAS DO CONSELHO TUTELAR.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10056 31/07/<strong>20</strong>12 189514 ALR BRINQUEDOS LEGAIS LTDA<br />

2.937,10 0,00 0,00 2.937,10<br />

- ALFABETO SILABICO<br />

- JOGO MEMORIA ANIMAIS - E NOMES, 40 PEÇAS EM MDF.<br />

1,00<br />

1,00


84<br />

Página 55 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- JOGO TRAKOBO - EM MDF, 2 TACOS, 2 BOLINHAS EM MADEIRAM E ARCO.<br />

1,00<br />

- JOGO PEGA VARETA 2 - EM MADEIRA.<br />

1,00<br />

- JOGO BAU SUBMARINO - COM 173 PEÇAS DOMENSÕES DO BAÚ 27X30X37,5CM.<br />

1,00<br />

- BANHEIRA - CASINHA FLOR COM SOM DE ÁGUA DIMENSÕES 50X25X23,50 CM.<br />

1,00<br />

- BRINQUEDO PALHACO PEGA BOLA<br />

- JOGO TANGRAN - CONFECCIONADO EM MDF, TAMPA SERIGRAFADA, 70 PEÇAS COLORIDAS, 10 BASES DE 14X14CM, EMBALAGEM CAIXA DE MADEIRA 18X18X5CM.<br />

1,00<br />

1,00<br />

- JG BLOCOS LOGICOS - CONFECCIONADO EM MDF 0,28CM E 1,2CM, COM 48 PEÇAS.<br />

1,00<br />

- BRINQUEDO FOGAO CASINHA FLOR - COM SOM, DIMENSÕES 31,5X<strong>20</strong>,5X48,5CM.<br />

1,00<br />

- BRINQUEDO REFRIGERADOR<br />

- JOGO MESA DE BOTAO<br />

- JOGO 60 SEGUNDOS<br />

- JOGO BOLICHE - DE DEDO 10 MINI PINOS DE BOLICHE EM MADEIRA, 1 MINI PISTA DE BOLICHE PORTÁTIL EM MDF.<br />

1,00<br />

2,00<br />

1,00<br />

1,00<br />

- JOGO DE BOTAO - BRASILEIRÃO.<br />

1,00<br />

- JOGO DOMINO - ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS, 28 PEÇAS DE 7X3,5CM EM MDF.<br />

1,00<br />

- MOSAICO - FANTÁSTICO EM MDF COM 36 PEÇAS.<br />

1,00<br />

- JOGO ENGENHEIRO - <strong>20</strong>0 PEÇAS.<br />

1,00<br />

- BRINQUEDO CARRINHO P/ BONECA PLASTICO<br />

5,00<br />

- JOGO DESAFIO LABIRINTO - EM MDF 35 CM DIÂMETRO X 3 CM ALTURA.<br />

1,00<br />

- JOGO POTE MAGICO - 527 PEÇAS.<br />

1,00<br />

- JOGO ACERTANDO O ALVO - EM MDF 28 PEÇAS.<br />

1,00<br />

- BRINQUEDO KIT COZINHA<br />

- CASINHA FLOR 16 PEÇAS, DIMENSÕES DA CAIXA 35X6X27CM.<br />

1,00<br />

- JOGO MINI GOLF - EM MDF, 2 BOLINHAS EM MADEIRA.<br />

1,00<br />

- JOGO BICHO DE GUDE - 1 BASE DE MADEIRA COM BOLINHA DE GUDE.<br />

1,00<br />

- JOGO O QUE É? O QUE É? - (TIPO LINCE).<br />

1,00<br />

- BRINQUEDO MULTIBLOCOS COLORIDOS - 50 PEÇAS DE MADEIRA COLORIDAS.<br />

1,00<br />

- JOGO PULA MACACO<br />

1,00<br />

- JOGO FICHA PARA DITADO - 185 PEÇAS EM MDF.<br />

1,00<br />

- JOGO ANDA DUYO - EM MDF 2 PEÇAS.<br />

2,00<br />

- BRINQUEDO MECANICOS EM ACAO - CAR CENTER CONTÉM 5<strong>20</strong> PEÇAS.<br />

1,00<br />

- BRINQUEDO MOTO RACING MOTORCYRCLE - POSSUI EIXO DE AÇO CROMADO, SUSRENSÃO COM MOLA, PNEUS DE BORRACHA.<br />

10,00


84<br />

Página 56 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/10069 31/07/<strong>20</strong>12 18851 GRAZIELA ISABEL FRANCISCO<br />

311,00 311,00 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00 0,00<br />

- AUXILIO - NATALIDADE PARA A MÃE VIVIANE MACEDO GASPAR, FILHO MIKAEL GASPAR.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10070 31/07/<strong>20</strong>12 155799 SONIA MARA RODRIGUES<br />

311,00 0,00 0,00 311,00<br />

- AUXILIO - NATALIDADE PARA A MÃE SÔNIA MARA RODRIGUES, FILHO NASCIDO MORTO.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10071 31/07/<strong>20</strong>12 18851 GRAZIELA ISABEL FRANCISCO<br />

311,00 311,00 31/07/<strong>20</strong>12 0,00 0,00<br />

- AUXILIO - NATALIDADE PARA A MÃE GRAZIELA ISABEL FRANCISCO, FILHA THAYANA KÉZIA DA SILVA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10072 31/07/<strong>20</strong>12 167103 CARLA DAINE FERREIRA<br />

311,00 311,00 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00 0,00<br />

- AUXILIO - NATALIDADE PARA A MÃE SÔNIA MARA RODRIGUES, FILHO NASCIDO MORTO.<br />

1,00<br />

Total 243.915,51 933,00 226.<strong>20</strong>0,99 16.781,52<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9340 23/07/<strong>20</strong>12 18722 PRO CULTIVO COMERCIO DE<br />

1<strong>20</strong>,00 0,00 1<strong>20</strong>,00 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

PRODUTOS AGRICOLA LTDA<br />

- REGADOR C/HASTE DE ENCAIXAR NA MANGUEIRA - POSTO NO LOCAL (SEC. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RUA SANTOS FILHO Nº 984, COMPLEMENTO: TÉRREO DO<br />

GINÁSIO NELSON BRANCHER ).<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9351 24/07/<strong>20</strong>12 11462 MRM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS<br />

47,30 0,00 47,30 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

DE SEGURANÇA LTDA<br />

- BOTINA NUM. 44<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9397 25/07/<strong>20</strong>12 772 RABAIOLI COMPAGNONI & CIA LTDA<br />

196,00 0,00 196,00 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- PEDRA GRES 22 X 45 X 12 - 15<br />

70,00<br />

<strong>20</strong>12/9398 25/07/<strong>20</strong>12 396 JA SPOHR S/A<br />

178,91 0,00 0,00 178,91<br />

- ANTI RUIDO - FITA<br />

1,00<br />

- RIVET<br />

- VIDRO LATERAL - FRONTAL DIREITA<br />

5,00<br />

1,00<br />

- RETENTOR<br />

8,00


84<br />

Página 57 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9399 25/07/<strong>20</strong>12 396 JA SPOHR S/A<br />

155,00 0,00 0,00 155,00<br />

- SERVICO REPOSICAO DE VIDROS - LAT DIREITA FRONTAL<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9400 25/07/<strong>20</strong>12 8912 SPENGLER COREAN MOTORS LTDA<br />

495,00 0,00 495,00 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- OLEO MOTOR<br />

- FILTRO COMBUSTIVEL (VEICULO LEVE)<br />

7,00<br />

1,00<br />

- FILTRO OLEO DO MOTOR<br />

1,00<br />

- MATERIAL DE LIMPEZA (VEICULOS)<br />

1,00<br />

- KIT REVISAO<br />

1,00<br />

- FILTRO AR CONDICIONADO<br />

1,00<br />

- FILTRO AR(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- ANEL BUJAO CARTER<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9401 25/07/<strong>20</strong>12 8912 SPENGLER COREAN MOTORS LTDA<br />

310,00 0,00 0,00 310,00<br />

- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - P. JURIDICA - - GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9415 25/07/<strong>20</strong>12 6182 PAULO ANDRE BIANCHINI & CIA LTDA<br />

234,00 0,00 78,00 03/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 156,00<br />

- CIMENTO COMUM - SACO DE 50KG<br />

12,00<br />

<strong>20</strong>12/9450 26/07/<strong>20</strong>12 194 ASSOCIAÇÃO RURAL DE LAJEADO<br />

110,70 0,00 110,70 07/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- ENXADA C/CABO - FERREIRO<br />

4,00<br />

- CABO P/ENXADA - OVAL FINO<br />

3,00<br />

<strong>20</strong>12/9451 26/07/<strong>20</strong>12 615 TORNEARIA GISAMAR LTDA<br />

460,00 0,00 0,00 460,00<br />

- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS - P. JURIDICA - - RECUPERAR RODA DO TRATOR BM 110<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9463 26/07/<strong>20</strong>12 11<strong>20</strong>34 BERTILO FRANCISCO HAMMES<br />

41,31 0,00 41,31 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- DIARIAS - C/UMA REFEIÇÃO, DATA: 26/07/<strong>20</strong>12, DESTINO: PORTO ALEGRE-RS, HORÁRIO DE SAÍDA: 8H E RETORNO: 17H, OBJETIVO: LEVAR SECRETÁRIO PARA ASSINAR CONTRATO<br />

COM O ESTADO REFERENTE AO SISTEMA DE MILHO TROCA-TROCA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9464 26/07/<strong>20</strong>12 661 GILMAR SIMONETTI<br />

46,83 0,00 0,00 46,83<br />

- DIARIAS - C/UMA REFEIÇÃO, DATA: 26/07/<strong>20</strong>12, DESTINO: PORTO ALEGRE-RS, HORÁRIO DE SAÍDA: 8H E RETORNO: 17H,<br />

OBJETIVO: ASSINAR CONTRATO COM O ESTADO REFERENTE AO SISTEMA DE MILHO TROCA-TROCA.<br />

1,00


84<br />

Página 58 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9486 27/07/<strong>20</strong>12 1114 FLORICULTURA URSULA LTDA<br />

1.132,<strong>20</strong> 0,00 0,00 1.132,<strong>20</strong><br />

5,00 - SEMENTE (ENVELOPE) - PORTULACA SUNDIAL MIX EMB C/1.000<br />

1,00 - ADUBO EM KG - 13-40-13 EMB C/25KG<br />

30,00 - SUBSTRATO C/TURFA CANADENSE E FERTILIZANTE SC C/45KG<br />

2,00 - VERMICULITA SC C/100L - FINA<br />

1,00 - ADUBO EM KG - 18-18-18 EMB. C/ 25KG<br />

<strong>20</strong>12/10025 30/07/<strong>20</strong>12 9180 JUREMA CANDIDA DOS SANTOS-ME<br />

6.179,<strong>20</strong> 0,00 0,00 6.179,<strong>20</strong><br />

15,00 - GUARDA PO MANGA CURTA TAM GG - COR AZUL ROYAL, 3/4, TECIDO DE BRIM 100% ALGODÃO, 260 G/M² ,COM DOIS BOLSOS POR CIMA NA PARTE DEBAIXO E UM BOLSO POR CIMA<br />

NA PARTE SUPERIOR (PEITO) NO LADO ESQUERDO COM SERIGRAFIA (CONFORME AMOSTRA). - APLICACAO: SEAAB<br />

60,00 - CALCA TAM EXG - UNIFORME, COR AZUL ROYAL, TECIDO DE BRIM, 100% ALGODÃO, 260G/M², COM UM BOLSO POR CIMA NA PARTE DE TRÁS E 2 BOLSOS POR CIMA NA PARTE DA<br />

FRENTE, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA. ACABAMENTO COM BAINHA - APLICACAO: SEAAB<br />

15,00 - GUARDA PO MANGA COMPRIDA TAM P - COR AZUL ROYAL, 3/4, TECIDO DE BRIM 100% ALGODÃO, 260 G/M² ,COM DOIS BOLSOS POR CIMA NA PARTE DEBAIXO E UM BOLSO POR<br />

CIMA NA PARTE SUPERIOR (PEITO) NO LADO ESQUERDO COM SERIGRAFIA NO BOLSO CONFORME AMOSTRA. APLICACAO: SEAAB<br />

30,00 - GUARDA PO MANGA COMPRIDA TAM GG - COR AZUL ROYAL, 3/4, TECIDO DE BRIM 100% ALGODÃO, 260 G/M² ,COM DOIS BOLSOS POR CIMA NA PARTE DEBAIXO E UM BOLSO POR<br />

CIMA NA PARTE SUPERIOR (PEITO) NO LADO ESQUERDO COM SERIGRAFIA NO BOLSO CONFORME AMOSTRA. - APLICACAO: SEAAB<br />

35,00 - CALCA TAM M (SOSUR) - UNIFORME, COR AZUL ROYAL, TECIDO DE BRIM, 100% ALGODÃO, 260G/M², COM UM BOLSO POR CIMA NA PARTE DE TRÁS E 2 BOLSOS POR CIMA NA<br />

PARTE DA FRENTE, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA. ACABAMENTO COM BAINHA - APLICACAO: SEAAB<br />

8,00 - GUARDA PO MANGA COMPRIDA TAM XGG - COR AZUL ROYAL, 3/4,TECIDO DE BRIM 100% ALGODÃO, 260 G/M² ,COM DOIS BOLSOS POR CIMA NA PARTE DEBAIXO E UM BOLSO POR<br />

CIMA NA PARTE SUPERIOR (PEITO) NO LADO ESQUERDO COM SERIGRAFIA NO BOLSO CONFORME AMOSTRA. - APLICACAO:SEAAB<br />

25,00 - GUARDA PO MANGA CURTA TAM P - COR AZUL ROYAL, 3/4, TECIDO DE BRIM 100% ALGODÃO, 260 G/M² ,COM DOIS BOLSOS POR CIMA NA PARTE DEBAIXO E UM BOLSO POR CIMA<br />

NA PARTE SUPERIOR (PEITO) NO LADO ESQUERDO COM SERIGRAFIA (CONFORME AMOSTRA). - APLICACAO: SEAAB<br />

15,00 - CALCA TAM P - UNIFORME, COR AZUL ROYAL, TECIDO DE BRIM, 100% ALGODÃO, 260G/M², COM UM BOLSO POR CIMA NA PARTE DE TRÁS E 2 BOLSOS POR CIMA NA PARTE DA<br />

FRENTE, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA. ACABAMENTO COM BAINHA - APLICACAO: SEAAB<br />

40,00 - CALCA TAM GG (SOSUR) - UNIFORME, COR AZUL ROYAL, TECIDO DE BRIM, 100% ALGODÃO, 260G/M², COM UM BOLSO POR CIMA NA PARTE DE TRÁS E 2 BOLSOS POR CIMA NA<br />

PARTE DA FRENTE, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA. ACABAMENTO COM BAINHA - APLICACAO: SEAAB<br />

15,00 - GUARDA PO MANGA COMPRIDA TAM M - COR AZUL ROYAL, 3/4, TECIDO DE BRIM 100% ALGODÃO, 260 G/M² ,COM DOIS BOLSOS POR CIMA NA PARTE DEBAIXO E UM BOLSO POR<br />

CIMA NA PARTE SUPERIOR (PEITO) NO LADO ESQUERDO COM SERIGRAFIA NO BOLSO CONFORME AMOSTRA. - APLICACAO: SEAAB<br />

10,00 - CALCA TAM G (SOSUR) - UNIFORME, COR AZUL ROYAL, TECIDO DE BRIM, 100% ALGODÃO, 260G/M², COM UM BOLSO POR CIMA NA PARTE DE TRÁS E 2 BOLSOS POR CIMA NA<br />

PARTE DA FRENTE, COM ELÁSTICO E CORDÃO NA CINTURA. ACABAMENTO COM BAINHA - APLICACAO: SEAAB<br />

- GUARDA PO MANGA COMPRIDA TAM G - COR AZUL ROYAL, 3/4, TECIDO DE BRIM 100% ALGODÃO, 260 G/M² ,COM DOIS BOLSOS POR CIMA NA PARTE DEBAIXO E UM BOLSO POR<br />

CIMA NA PARTE SUPERIOR (PEITO) NO LADO ESQUERDO COM SERIGRAFIA NO BOLSO CONFORME AMOSTRA. - APLICACAO: SEAAB<br />

<strong>20</strong>,00<br />

<strong>20</strong>12/10026 30/07/<strong>20</strong>12 195500 CONFECCOES DUPLO ZZ LTDA<br />

2.884,50 0,00 0,00 2.884,50<br />

- CAMISETA MANGA LONGA TAM P - COR AZUL ROYAL,MANGA CURTA, DECOTE V, EM TECIDO 100% ALGODÃO, FIO 30, 18 TRAMAS, PENTEADA, COM SERIGRAFIA CONFORME A<br />

AMOSTRA, NAS COSTAS CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DE TAMANHO 17CM (VERTICAL) X 15CM (HORIZONTAL) E NA FRENTE A ESQUERDA A ESCRITA: "PREFEITURA<br />

MUNICIPAL LAJEADO" - APLICACAO: SEAAB<br />

35,00


84<br />

Página 59 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- CAMISETA MANGA LONGA TAM G - COR AZUL ROYAL,MANGA CURTA, DECOTE V, EM TECIDO 100% ALGODÃO, FIO 30, 18 TRAMAS, PENTEADA, COM SERIGRAFIA CONFORME A<br />

AMOSTRA, NAS COSTAS CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DE TAMANHO 17CM (VERTICAL) X 15CM (HORIZONTAL) E NA FRENTE A ESQUERDA A ESCRITA: "PREFEITURA<br />

50,00<br />

MUNICIPAL LAJEADO".- APLICACAO: SEAAB<br />

- CAMISETA MANGA LONGA TAM GG - COR AZUL ROYAL,MANGA CURTA, DECOTE V, EM TECIDO 100% ALGODÃO, FIO 30, 18 TRAMAS, PENTEADA, COM SERIGRAFIA CONFORME A<br />

AMOSTRA, NAS COSTAS CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DE TAMANHO 17CM (VERTICAL) X 15CM (HORIZONTAL) E NA FRENTE A ESQUERDA A ESCRITA: "PREFEITURA<br />

30,00<br />

MUNICIPAL LAJEADO". - APLICACAO: SEAAB<br />

- CAMISETA MANGA CURTA TAM XGG - COR AZUL ROYAL, DECOTE V, EM TECIDO 100% ALGODÃO, FIO 30, 18 TRAMAS, PENTEADA, COM SERIGRAFIA CONFORME A AMOSTRA, NAS<br />

COSTAS, CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR, DE TAMANHO: 17CM VERTICAL X 15CM HORIZONTAL E NO BOLSO DA FRENTE A ESQUERDA (ESCRITA: PREFEITURA MUNICIPAL<br />

50,00<br />

LAJEADO) - APLICACAO: SEAAB<br />

- CAMISETA MANGA LONGA TAM M - COR AZUL ROYAL,MANGA CURTA, DECOTE V, EM TECIDO 100% ALGODÃO, FIO 30, 18 TRAMAS, PENTEADA, COM SERIGRAFIA CONFORME A<br />

AMOSTRA, NAS COSTAS CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DE TAMANHO 17CM (VERTICAL) X 15CM (HORIZONTAL) E NA FRENTE A ESQUERDA A ESCRITA: "PREFEITURA<br />

50,00<br />

MUNICIPAL LAJEADO" APLICACAO: SEAAB<br />

- CAMISETA MANGA LONGA TAM XGG - COR AZUL ROYAL,MANGA CURTA, DECOTE V, EM TECIDO 100% ALGODÃO, FIO 30, 18 TRAMAS, PENTEADA, COM SERIGRAFIA CONFORME A<br />

AMOSTRA, NAS COSTAS CENTRALIZADO NA PARTE SUPERIOR DE TAMANHO 17CM (VERTICAL) X 15CM (HORIZONTAL) E NA FRENTE A ESQUERDA A ESCRITA: "PREFEITURA<br />

MUNICIPAL LAJEADO". - APLICACAO: SEAAB<br />

30,00<br />

<strong>20</strong>12/10039 31/07/<strong>20</strong>12 4702 STOLL & CESAR MAQUINAS LTDA<br />

18,00 0,00 18,00 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- BROCA SDS 12MM<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10040 31/07/<strong>20</strong>12 124905 COML EQUIPECAS E SERVICOS LTDA<br />

140,60 0,00 0,00 140,60<br />

- PLUGUE - 2 POLOS PROLONG FEMEA BRANCO <strong>20</strong>A<br />

1,00<br />

- DISCO CORTE PARA FERRO 12"<br />

2,00<br />

- BROCA VIDEA 10MM<br />

1,00<br />

- DISCO DESBASTE - A 24 EXTRA ACO / INOX 7"<br />

3,00<br />

- PARAFUSO CHUMB. 3/8 X 3. 1/2<br />

68,00<br />

- PARAFUSO CHUMB. 3/8 X 2.1 / 4<br />

8,00<br />

Total 12.749,55 0,00 1.106,31 11.643,24<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9425 25/07/<strong>20</strong>12 1579 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS<br />

300,00 0,00 300,00 02/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

DE LAJEADO - CDL<br />

- TRANSPORTE - CEDELINHO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS.<br />

2,00


84<br />

Página 60 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9426 25/07/<strong>20</strong>12 4291 LENIRA ALMEIDA HECK<br />

225,00 0,00 0,00 225,00<br />

- LIVRO AS ABELHAS E AS FORMIGAS<br />

15,00<br />

Total 525,00 0,00 300,00 225,00<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9333 23/07/<strong>20</strong>12 772 RABAIOLI COMPAGNONI & CIA LTDA<br />

579,99 0,00 579,99 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- PEDRISCO - POSTO NA ESCOLA<br />

12,00<br />

<strong>20</strong>12/9334 23/07/<strong>20</strong>12 2466 JANECI HEINECK - EMPRESA<br />

765,00 0,00 0,00 765,00<br />

- SERVICO DE REFORMA DE BRINQUEDOS - REFORMA E RECUPERACAO DE 02 BRINQUEDOS DA PRACINHA : CARROSSEL N. 1 E CARROSSEL N. 2 (TROCA DAS TABUAS<br />

ESTRAGADAS, COM NOVA PINTURA COLORIDA) , MONTADOS E REINSTALADOS NO LOCAL. MATERIAL R$ 435,00 - M.OBRA R$ 330,00.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9346 23/07/<strong>20</strong>12 5880 CINTAX COMÉRCIO DE EXTINTORES<br />

987,50 0,00 0,00 987,50<br />

LTDA<br />

- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURIDICA - - INSTALACAO EM ALVENARIA PORTA CORTA FOGO = P60<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9347 23/07/<strong>20</strong>12 3098 IRMAOS TREVISAN S/A<br />

450,00 0,00 450,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

IND.COM.AGRIC.<br />

- FARINHA DE TRIGO TIPO 1 EM PCT DE 5 KG<br />

100,00<br />

<strong>20</strong>12/9349 24/07/<strong>20</strong>12 1601 MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTR.<br />

2.192,58 0,00 0,00 2.192,58<br />

LTDA<br />

- RESERVATORIO FIBRA 500 LT - COMPLETO COM TAMPA<br />

5,00<br />

- RESERVATORIO DA AGUA - 1000 LITROS EM FIBRA,COMPLETO COM TAMPA<br />

7,00<br />

<strong>20</strong>12/9350 24/07/<strong>20</strong>12 1601 MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTR.<br />

4.180,44 0,00 0,00 4.180,44<br />

LTDA<br />

- RESERVATORIO FIBRA 500 LT - COMPLETO COM TAMPA<br />

22,00<br />

- RESERVATORIO DA AGUA - 1000 LITROS EM FIBRA, COMPLETO COM TAMPA<br />

6,00<br />

<strong>20</strong>12/9378 24/07/<strong>20</strong>12 8315 KRONBAUER COMERCIO E<br />

75,00 75,00 07/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00 0,00<br />

SERVICOS EM INFORMATICA LTDA<br />

- NO BREAK - 1.<strong>20</strong>0<br />

1,00


84<br />

Página 61 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/94<strong>20</strong> 25/07/<strong>20</strong>12 159318 ANDREA RECKZIEGEL<br />

100,00 0,00 100,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- ADIANTAMENTO - CONFORME EXPEDIENTE N. 14046/<strong>20</strong>12<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9421 25/07/<strong>20</strong>12 159318 ANDREA RECKZIEGEL<br />

<strong>20</strong>0,00 0,00 <strong>20</strong>0,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- ADIANTAMENTO - CONFORME EXPEDIENTE N. 14046/<strong>20</strong>12<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9422 25/07/<strong>20</strong>12 159318 ANDREA RECKZIEGEL<br />

250,00 0,00 250,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- ADIANTAMENTO - CONFORME EXPEDIENTE N.14046/<strong>20</strong>12<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9431 26/07/<strong>20</strong>12 29<strong>08</strong> MADEIREIRA HERVAL LTDA<br />

359,00 0,00 0,00 359,00<br />

- FOGAO DOMESTICO 4 BOCAS - COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, FORNO AUTO LIMPANTE COM PRATELEIRA MOVEL,COR BRANCA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9454 26/07/<strong>20</strong>12 3589 HEIDE B. ECKERT MARTINS - empresa<br />

2.570,00 0,00 2.570,00 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - PESSOA JURIDICA - - REFORMA DA FOSSA DO GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA - MATERIAL : R$ 1.230,00 - MAO DE OBRA : R$ 1.340,00<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9457 26/07/<strong>20</strong>12 313 COMAL.ELETRICA SAO CRISTOVAO<br />

40,80 0,00 0,00 40,80<br />

LTDA<br />

- QUADRO D'AGUA - (KIT CAVALETE) (PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO)<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9459 26/07/<strong>20</strong>12 802 COM.ESC.SAO JOSE DE CONVENTOS<br />

1.650,00 0,00 1.650,00 <strong>08</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- SUBVENCAO SEMESTRAL - COM BASE NA LEI MUNICIPAL N. 8.790 DE 21/12/<strong>20</strong>11, CONSTANTE NO PROCESSO N. 5500/<strong>20</strong>12 - CONVENIO N. 091-04/<strong>20</strong>12 (1º SEMESTRE)<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9466 27/07/<strong>20</strong>12 530 OBRA MATERIAL DE CONSTRUCAO<br />

653,90 0,00 653,90 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- CAIXA DESCARGA PLASTICA - BRANCA<br />

<strong>20</strong>,00<br />

- JOELHO SOLD 32MM X 90<br />

<strong>20</strong>,00<br />

- LUVA SOLDAVEL 32MM<br />

<strong>20</strong>,00<br />

- LUVA SOLDAVEL <strong>20</strong> X 1/2" - AZUL - A<br />

<strong>20</strong>,00<br />

- ADAPTADOR SOLD. <strong>20</strong>X1/2 - CURTO<br />

<strong>20</strong>,00<br />

- SIFAO SANFONADO - UNIVERSAL<br />

<strong>20</strong>,00<br />

- JOELHO SOLDAVEL <strong>20</strong>MM - (<strong>20</strong> X 90' - A)<br />

50,00<br />

- LUVA SOLDAVEL <strong>20</strong>MM<br />

<strong>20</strong>,00<br />

- ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL 25X3/4<br />

<strong>20</strong>,00


84<br />

Página 62 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- SIFAO SANFONADO - DUPLO<br />

10,00<br />

- LUVA 25X3/4 - AZUL<br />

<strong>20</strong>,00<br />

<strong>20</strong>12/9467 27/07/<strong>20</strong>12 125277 TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA<br />

903,00 0,00 0,00 903,00<br />

- CANALETA <strong>20</strong>X10X2<strong>20</strong>0MM - (PERFIL)<br />

25,00<br />

- LUMINARIA COMERCIAL 2 X 40 - (COMERCIAL)<br />

10,00<br />

- LAMPADA FLUORESCENTE 40W<br />

150,00<br />

- FITA ISOLANTE - <strong>20</strong>M PRETA - (P22)<br />

10,00<br />

- LUMINARIA 1X40 - (COMERCIAL)<br />

10,00<br />

- ABRACADEIRA EM U - (NATURAL, 33MM, METALICO<br />

100,00<br />

- BUCHA PLASTICA 6MM<br />

1.000,00<br />

- TOMADA 2P + T 10A UNIVERSAL - (LINHA A)<br />

15,00<br />

- RELE FOTOELETRICO 2<strong>20</strong>V - (RTF/82 NF)<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9468 27/07/<strong>20</strong>12 8382 SCHNEIDER HERPICH E DAHLEN<br />

6.000,00 0,00 2.394,17 10/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 3.605,83<br />

LTDA<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL NA EMEI PEQUENO CIDADAO, DO BAIRRO MONTANHA.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10011 30/07/<strong>20</strong>12 5778 FLORITA FLORICULTURA LTDA<br />

85,00 0,00 0,00 85,00<br />

- FLOR EM VASO - (ORQUIDEA) A SER OFERECIDA A DIRECAO DA EMEF SAO JOAO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DE 50 ANOS DA ESCOLA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL N.<br />

8.374 DE 12/03/12<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10021 30/07/<strong>20</strong>12 9180 JUREMA CANDIDA DOS SANTOS-ME<br />

5.580,00 0,00 0,00 5.580,00<br />

- JALECO TIPO GUARDAPÓ - EM TECIDO OXFORD BRANCO, 3/4, CORTE RETO, COM 02 BOLSOS FRONTAIS, MANGA LONGA, TAMANHO M, CONFOME MODELO ANEXO - PARA<br />

SEVENTES EMEIS<br />

<strong>20</strong>0,00<br />

- JALECO TIPO GUARDAPÓ - EM TECIDO OXFORD BRANCO, 3/4, CORTE RETO, COM 02 BOLSOS FRONTAIS, MANGA LONGA, TAMANHO G, CONFOME MODELO ANEXO - PARA<br />

SEVENTES EMEIS<br />

<strong>20</strong>0,00<br />

<strong>20</strong>12/10022 30/07/<strong>20</strong>12 9180 JUREMA CANDIDA DOS SANTOS-ME<br />

5.580,00 0,00 0,00 5.580,00<br />

- JALECO TIPO GUARDAPÓ - EM TECIDO OXFORD BRANCO, 3/4, CORTE RETO, COM 02 BOLSOS FRONTAIS, MANGA LONGA, TAMANHO G, CONFORME MODELO ANEXO- PARA<br />

SEVENTES EMEFS MARCA:UNIFORTY<br />

<strong>20</strong>0,00<br />

- JALECO TIPO GUARDAPÓ - EM TECIDO OXFORD BRANCO, 3/4, CORTE RETO, COM 02 BOLSOS FRONTAIS, MANGA LONGA, TAMANHO M, CONFORME MODELO ANEXO - PARA<br />

SEVENTES EMEFS MARCA:UNIFORTY<br />

<strong>20</strong>0,00<br />

<strong>20</strong>12/10031 31/07/<strong>20</strong>12 5880 CINTAX COMÉRCIO DE EXTINTORES<br />

4.118,60 0,00 0,00 4.118,60<br />

LTDA


84<br />

Página 63 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- RECARGA EXTINTOR BC 6KG<br />

2,00<br />

- RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG<br />

2,00<br />

- RECARGA EXTINTOR BC 8KG<br />

34,00<br />

- RECARGA EXTINTOR ABC 8KG<br />

13,00<br />

- RECARGA EXTINTOR AP 10LT<br />

27,00<br />

- RECARGA EXTINTOR ABC 8KG - COM RETESTE<br />

3,00<br />

- RECARGA EXTINTOR AP 10LT - COM RETESTE<br />

2,00<br />

- RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG - COM RETESTE<br />

1,00<br />

- RECARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10032 31/07/<strong>20</strong>12 5880 CINTAX COMÉRCIO DE EXTINTORES<br />

4.433,60 0,00 0,00 4.433,60<br />

LTDA<br />

- RECARGA EXTINTOR 04 KG - (BC)<br />

2,00<br />

- RECARGA EXTINTOR CO2 6 KG<br />

3,00<br />

- RECARGA EXTINTOR BC 8KG<br />

13,00<br />

- RECARGA EXTINTOR ABC 8KG<br />

14,00<br />

- RECARGA EXTINTOR AP 10LT<br />

12,00<br />

- RECARGA DE EXTINTOR ABC 4 KG<br />

6,00<br />

- RECARGA EXTINTOR ABC 8KG - COM RETESTE<br />

19,00<br />

<strong>20</strong>12/10033 31/07/<strong>20</strong>12 5130 CA KAPPES & CIA LTDA-ME<br />

4.711,79 0,00 4.711,79 10/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- SERVICO DE PINTURA - DO FORRO DA ESCOLA - MATERIAL : R$ 1.382,34 - MAO DE OBRA : R$ 3.329,45<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10038 31/07/<strong>20</strong>12 178722 LUAR DISTRIBUIDORA DE<br />

5.112,00 0,00 0,00 5.112,00<br />

ALIMENTOS LTDA<br />

- PAPEL HIGIENICO C/ 4 ROLOS PICOTADO, MEDINDO 10CMX30MT - PICOTADO, FOLHA DUPLA, GOFRADO, NA COR BRANCA, COM RELEVO, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE<br />

VIRGEM, TUBETE MEDINDO 4CM, NAO RECICLAVEL, EMBALADO COM BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO (EMBALADO EM PACOTES DE 4 ROLOS)<br />

7.<strong>20</strong>0,00<br />

<strong>20</strong>12/10044 31/07/<strong>20</strong>12 4702 STOLL & CESAR MAQUINAS LTDA<br />

470,00 0,00 470,00 10/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- LAVA JATO A PRESSÃO - LAVADORA DE ALTA PRESSAO VAZAO MAXIMA : 360 L/H; PRESSAO DE TRABALHO : 1650 LIBRAS; POTENCIA ELETRICA 1650 W; TENSAO : 127V OU 2<strong>20</strong>V<br />

MONO; PESO : 6KG; PESO COM EMBALAGEM : 7KG; DIMENSOES DA MAQUINA CXLXA (MM): 260 x 300 x 530; DIMENSOES EMBALAGEM CXLXA (MM): 365 X 546X298; CABO ELETRICO : 5<br />

METROS; CORRENTE ELETRICA : 13A OU 8A; MANGUEIRA 5 METROS; MOTOR : UNIVERSAL 1.450W; PRESSAO MAXIMA : 1650 LIBRAS<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10045 31/07/<strong>20</strong>12 8945 LOJAS COLOMBO S/A<br />

124,00 0,00 124,00 17/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 64 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- TELEFONE S FIO 2.4 GHZ - COM LOCALIZADOR DE FONE E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/10068 31/07/<strong>20</strong>12 18348 GILMAR CASSOL EDITORA EPP<br />

2.900,00 0,00 0,00 2.900,00<br />

- PALESTRA - ATIVIDADES LUDICO-PEDAGOGICAS (03 SESSOES) A SEREM REALIZADAS PELA ESCRITORA E CONTADORA DE HISTORIAS LEIA CASSOL, NO DIA 17/09/12, DURANTE A<br />

REALIZACAO DA MOSTRA PEDAGOGICA,NO PARQUE DO IMIGRANTE, CFE DECRETO MUNICIPAL N. 8475 DE 22/06/12.<br />

1,00<br />

Total 55.072,<strong>20</strong> 75,00 14.153,85 40.843,35<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9497 27/07/<strong>20</strong>12 8 ERENO DORR TRANSPORTES LTDA<br />

8.996,00 0,00 0,00 8.996,00<br />

- PASSAGEM - PARA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS NO CREAS<br />

3.460,00<br />

Total 8.996,00 0,00 0,00 8.996,00<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9348 23/07/<strong>20</strong>12 276 CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br />

42,72 0,00 0,00 42,72<br />

- EMPENHO COMPLEMENTAR - POR ESTIMATIVA -AO EMP. N° 161/<strong>20</strong>12, P/PAGAMENTO DE TAXAS REF. AO EMPRESTIMO PRO-MORADIA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9352 24/07/<strong>20</strong>12 5249 WESSEL PAPELARIA LTDA<br />

46,80 0,00 0,00 46,80<br />

- PAPEL VEGETAL - 90/95 G/M² - 1,10X10M - RL<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9419 25/07/<strong>20</strong>12 5558 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA DE<br />

130.000,00 0,00 0,00 130.000,00<br />

FOMENTOS<br />

- EMPENHO COMPLEMENTAR - AO EMP. N° 163/<strong>20</strong>12, P/PAGAMENTO DE JUROS REF.AO CONTRATO 0027/<strong>20</strong>10 - PIMES - EMPENHO POR ESTIMATIVA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10015 30/07/<strong>20</strong>12 1964 MARIO CARLOS SCHMIDT (EMPRESA)<br />

55,00 0,00 0,00 55,00<br />

- CARIMBO 4927 - (ANGELA)<br />

1,00<br />

- BORRACHA P/ CARIMBO - (ANGELA)<br />

1,00<br />

- BORRACHA P/ CARIMBO - (JESSICA)<br />

1,00


84<br />

Página 65 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

Total 130.144,52 0,00 0,00 130.144,52<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9342 23/07/<strong>20</strong>12 6<strong>20</strong>2 REZNER & FLECK LTDA<br />

90,00 0,00 0,00 90,00<br />

- TROCA DE FECHADURA - TIPO SERRALEIRO<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9343 23/07/<strong>20</strong>12 6535 THEMA INFORMÁTICA LTDA<br />

12.100,00 0,00 12.100,00 14/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- MANUTENCAO DE SOFTWARE - MANUTENÇÃO MENSAL DO SIGM (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL) - MÓDULOS DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br />

(R$4.250,00/MÊS), PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS (R$1.250,00/MÊS), CONTROLE DE RECURSOS PATRIMONIAIS E MATERIAIS (R$1.750,00/MÊS), LEGISLAÇÃO<br />

(R$950,00/MÊS), ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE (R$950,00/MÊS), SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (R$1.700,00/MÊS) E PORTAL MUNICIPAL (R$1.250,00). CONFORME CONTRATO<br />

Nº 140-02/<strong>20</strong>10, CONCORRÊNCIA Nº 02-03/<strong>20</strong>10. REF. JULHO/<strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9344 23/07/<strong>20</strong>12 6535 THEMA INFORMÁTICA LTDA<br />

12.100,00 0,00 0,00 12.100,00<br />

- MANUTENCAO DE SOFTWARE - MANUTENÇÃO MENSAL DO SIGM (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL) - MÓDULOS DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br />

(R$4.250,00/MÊS), PROTOCOLO E CONTROLE DE PROCESSOS (R$1.250,00/MÊS), CONTROLE DE RECURSOS PATRIMONIAIS E MATERIAIS (R$1.750,00/MÊS), LEGISLAÇÃO<br />

(R$950,00/MÊS), ATENDIMENTO AO MUNÍCIPE (R$950,00/MÊS), SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (R$1.700,00/MÊS) E PORTAL MUNICIPAL (R$1.250,00). CONFORME CONTRATO<br />

Nº 140-02/<strong>20</strong>10, CONCORRÊNCIA Nº 02-03/<strong>20</strong>10. REF. AGOSTO/<strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9345 23/07/<strong>20</strong>12 1486 CARMELITO BECKER DELWING<br />

5.297,50 0,00 0,00 5.297,50<br />

- LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA EXTENSÃO DO ARQUIVO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. CFME CONTRATO Nº 041-02/<strong>20</strong>10,<br />

DISPENSA DE LICITAÇÃO. (R$ 529,75/MÊS)<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9405 25/07/<strong>20</strong>12 194 ASSOCIAÇÃO RURAL DE LAJEADO<br />

16,60 0,00 16,60 07/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- VASSOURA PLASTICA - LIMPA TETO CABO 2MT<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9406 25/07/<strong>20</strong>12 8315 KRONBAUER COMERCIO E<br />

165,00 0,00 0,00 165,00<br />

SERVICOS EM INFORMATICA LTDA<br />

- BATERIA INFORMATICA - 12v / 18Ah SELADA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9407 25/07/<strong>20</strong>12 1526 VIVO S.A.<br />

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL PESSOAL SMP, DE LINHAS DIGITAIS DE TECNOLOGIA GSM, COM OS RESPECTIVOS<br />

APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, NO SISTEMA PÓS-PAGO E MODEM CONECTORES DE INTERNET MÓVEL.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9418 25/07/<strong>20</strong>12 173839 ADRIANE ROSALETE ROSA<br />

46,40 0,00 0,00 46,40<br />

- LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA REPETIDORA DA REDE WIRELESS (OLARIAS). CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº<br />

1,00


84<br />

Página 66 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

21716/<strong>20</strong>10. (VALO REFERENTE AO REAJUSTE PARA O EXERCÍCIO DE <strong>20</strong>12 - EXPEDIENTE Nº 14048/<strong>20</strong>12) CONTRATO Nº 136-03/<strong>20</strong>11<br />

<strong>20</strong>12/10029 31/07/<strong>20</strong>12 5880 CINTAX COMÉRCIO DE EXTINTORES<br />

573,00 0,00 0,00 573,00<br />

LTDA<br />

- RECARGA EXTINTOR AP 10LT - Corredor 3º piso<br />

3,00<br />

- RECARGA DE EXTINTOR PP<strong>08</strong> KG COM RETESTE - Subsolo SEAD<br />

1,00<br />

- RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG - Subsolo SEAD<br />

2,00<br />

- RECARGA EXTINTOR AP 10LT - 2º Piso SEAD<br />

1,00<br />

- RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG COM RETESTE - 2º Piso SEAD<br />

1,00<br />

- RECARGA EXTINTOR AP 10LT - Corredor Gabinete<br />

1,00<br />

- RECARGA EXTINTOR ABC 8KG - Junta Militar<br />

1,00<br />

- RECARGA EXTINTOR AP 10LT - Subsolo SEAD<br />

4,00<br />

- RECARGA EXTINTOR PP <strong>08</strong>KG - Subsolo SEAD<br />

3,00<br />

- RECARGA EXTINTOR PP 12 KG - 2º Piso SEAD<br />

1,00<br />

- RECARGA DE EXTINTOR AP10LT COM RETESTE - Corredor Gabinete<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10058 31/07/<strong>20</strong>12 1940<strong>20</strong> EDUARDO ANTONIO BOCKEL<br />

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00<br />

(EMPRESA)<br />

- CURSOS - IN COMPANY "INTERPRETAÇÃO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO" (16 HORAS) E CURSO "FORMAÇÃO DE AVALIADORES" (8 HORAS) - PGQP<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10059 31/07/<strong>20</strong>12 17<strong>20</strong>02 JANETE TERESINHA GARCIA<br />

2.975,00 0,00 0,00 2.975,00<br />

(EMPRESA)<br />

- FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - COMPOSTO POR 02 COFFEEBREAK (MANHÃ E TARDE) E 01 ALMOÇO COM DIREITO A 01 COPO DE REFRIGERANTE PARA TODOS OS DIAS DO<br />

CURSO. (R$35,00 POR PESSOA/DIA)<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10060 31/07/<strong>20</strong>12 <strong>20</strong> ACIL<br />

640,00 0,00 0,00 640,00<br />

- GUIA - PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO <strong>20</strong>12 - PGQP<br />

<strong>20</strong>,00<br />

Total 37.503,50 0,00 12.116,60 25.386,90<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9341 23/07/<strong>20</strong>12 269 CBM MATERIAL ELETRICO LTDA<br />

88,00 0,00 88,00 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00


84<br />

Página 67 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- LAMPADA FLUORES. 40W<br />

8,00<br />

<strong>20</strong>12/9412 25/07/<strong>20</strong>12 193768 DIEGO LUIS DREIFKE FLECK<br />

330,00 0,00 0,00 330,00<br />

01233071041<br />

- SERVICO - DE LIMPEZA E VEDAÇÃO DA CALHA DA CASA DE CULTURA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10014 30/07/<strong>20</strong>12 18805 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS<br />

2.538,00 0,00 0,00 2.538,00<br />

TECNICOS LTDA<br />

- ESTANTE DE ACO - KIDS FLOR FACE SIMPLES - COM 03 PRATELEIRAS - 1,42M DE ALTURA , 1,02M DE LARGURA, 33CM DE PROFUNDIDADE<br />

9,00<br />

<strong>20</strong>12/100<strong>20</strong> 30/07/<strong>20</strong>12 187889 ECOPRAGAS - CONTROLE DE<br />

774,00 0,00 0,00 774,00<br />

PRAGAS E SANEAMENTO<br />

- SERVICO - DE DESINSETIZAÇÃO E CONTROLE DE POMBOS<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10034 31/07/<strong>20</strong>12 481 CLAUDIO E. SCHMITT EPP<br />

1.940,84 0,00 0,00 1.940,84<br />

- LIVRO 1822 - ATÉ QUE A MORTE NOS REÚNA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - GETÚLIO 1882-1930<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O LIVRO DA MITOLOGIA: HISTÓRIA DE DEUSES E HERÓIS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O X DA QUESTÃO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - A NOVA LEI DE MURPHY<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - ANTES QUE O MUNDO ACABE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - SE AS COISAS FOSSEM MÃES<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - VIDA ASSISTIDA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - FEDELHO: MANUAL DO PROPRIETÁRIO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O COLECIONADOR DE LÁGRIMAS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - EU NÃO CONSIGO EMAGRECER<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - PIEDADE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - DESTINADA V. 9<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - A PRIVATARIA TUCANA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - LIBERDADE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - REGRAS OFICIAIS DE FUTEBOL<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA<br />

1,00


84<br />

Página 68 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- LIVRO 1822 - FERRAMENTAS DE GESTÃO DE MUDANÇAS PARA EMPREEBDEDORES<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - ACADEMIA DE VAMPIROS - LAÇOS DE ESPÍRITO V.5<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - REGRAS OFICIAIS DE BASQUETEBOL<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - UM ROSTO BONITO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - OS COLEGAS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - AS TRILHAS DA GLÓRIA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - JOGOS VORAZES V.1<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - RELATO DE UM NÁUFRAGO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - ACADEMIA DE VAMPIROS - PROMESSA DE SANGUE V.4<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O IRMÃO QUE VEIO DE LONGE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - AMOR LÍQUIDO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - UMA BREVE HISTÓRIA DO CRISTIANISMO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - EDUCAÇÃO PELA PEDRA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO V.2<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - PRESENTES DA VIDA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - MÉTODO PRÁTICO DE VIOLÃO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - A MARAVILHA DAS PEQUENAS COISAS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - DIÁRIO DE ANNE FRANK<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - VADE MECUM SARAIVA <strong>20</strong>12<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - GOOSEMBUMPS HORRORLAND V.1<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - TCHAU<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - RETRATOS DE UM VERÃO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - NOVOS RUMOS NA APRENDIZAGEM<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O MISTÉRIO DA CASA VERDE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - AS CRÔNICAS DE GELO E FOGO - O FESTIM DOS CORVOS V. 4<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - UMA HISTÓRIA DE ONTEM<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - MIL DIAS NA TOSCANA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - SERIAL KILLER V.2<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - A GAROTA DA CAPA VERMELHA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - APENAS COMEÇANDO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - JOGOS VORAZES V. 2<br />

1,00


84<br />

Página 69 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- LIVRO 1822 - JOGOS VORAZES V. 3<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O MELHOR DE MIM<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O CÉU É DE VERDADE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - ALÉM DA VIDA<br />

- LIVRO 1822 - AS CRÔNICAS DE GELO E FOGO - A DANÇA DOS DRAGÕES V. 5<br />

1,00<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - MANUAL DE CONSULTA RÁPIDA EM MICROBIOLOGIA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - DILEMA MORTAL V.18<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O PRISIONEIRO DO CÉU<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O DELATOR<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - GOOSEMBUMPS HORRORLAND V.2<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10035 31/07/<strong>20</strong>12 319 COMETA LIVRARIA E PAPELARIA<br />

792,90 0,00 0,00 792,90<br />

LTDA<br />

- LIVRO 1822 - INFORMÁTICA PARA CONCURSOS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - NOITE EM CLARO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - MATEMÁTICA NO COTIDIANO INFANTIL<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - VALORES PARA A VIDA TODA: RESPONSABILIDADE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - PRIMEIROS SOCORROS - UM GUIA PRÁTICO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - SUSTENTABILIDADE: A ECONOMIA MAIS HUMANA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - JORNADA DE AMOR À TERRA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - VALORES PARA AVIDA TODA: RESPEITO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - PULMÃO DE AÇO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O OUTRO GUMA DA FACA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - ESPANHOS MAIS FÁCIL - GRAMÁTICA ATUALIZADA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - VALORES PARA A VIDA TODA: GENEROSIDADE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - AMY WINEHOUSE - BIOGRAFIA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - O QUE É AMOR EXIGENTE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - OS SETE SABERES NECESSÁRIOS DA EDUCAÇÃO DO FUTURO<br />

1,00


84<br />

Página 70 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- LIVRO 1822 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - QUANDO O NATAL ACONTECE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - A SAGA DE UMA SINHÁ<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - INTRODUÇÃO AOS BIOCOMBUSTÍVEIS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - MÉTODOS ANTICONCEPCIONAIS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO V.1<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - AGAPINHO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - DE AGORA EM DIANTE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - VALORES PARA A VIDA TODA: HONESTIDADE<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - CONTO DE PÁSCOA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - LINGUAGEM ESCRITA E ALFABETIZAÇÃO<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10036 31/07/<strong>20</strong>12 5249 WESSEL PAPELARIA LTDA<br />

263,89 0,00 0,00 263,89<br />

- LIVRO 1822 - LUDI NA TV<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - REGRAS OFICIAIS DE VOLEIBOL<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - A ESCOLHA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - ZAC POWER TEST DRIVE V.2<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - FINGINDO TER 19 ANOS<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - REGRAS OFICIAIS DE NATAÇÃO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - REGRAS OFICIAS DE VOLEIBOL DE PRAIA<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - REGRAS OFICIAIS DE ATLETISMO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - REGRAS OFICIAIS DE FUTSAL<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - ATLAS DO CORPO HUMANO<br />

1,00<br />

- LIVRO 1822 - SERIAL KILLER<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10057 31/07/<strong>20</strong>12 633 FERRARI MAT. CONSTRUCAO LTDA<br />

15,75 0,00 15,75 09/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- OLEO DE PEROBA - KING 100<br />

5,00<br />

Total 6.743,38 0,00 103,75 6.639,63


84<br />

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<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9456 26/07/<strong>20</strong>12 4872 EMERSON ETGETON [EMPRESA]<br />

7.155,00 0,00 0,00 7.155,00<br />

- CASCALHO EM M3<br />

159,00<br />

<strong>20</strong>12/9460 26/07/<strong>20</strong>12 5572 ASSOC.LAJEADENSE PRO-<br />

10.570,00 0,00 0,00 10.570,00<br />

SEGURANCA PUBLICA<br />

- SUBVENCAO MENSAL - referente mês <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>20</strong>12, <strong>de</strong> acordo coma Lei nº 8.792, <strong>de</strong> 21 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> <strong>20</strong>11 e Convênio nº 012-04/<strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10023 30/07/<strong>20</strong>12 4663 ELOI RODRIGUES CASSAL & CIA<br />

360,00 360,00 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00 0,00<br />

LTDA<br />

- ARAME MTS - FARPADO<br />

<strong>20</strong>0,00<br />

- ARAME MTS - AMARRAÇÃO<br />

250,00<br />

<strong>20</strong>12/10024 30/07/<strong>20</strong>12 4663 ELOI RODRIGUES CASSAL & CIA<br />

485,00 485,00 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00 0,00<br />

LTDA<br />

- MAO DE OBRA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10027 31/07/<strong>20</strong>12 166034 DINARTE ANTONIO FONTANA<br />

1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- AQUISICAO DE IMOVEIS - duas áreas <strong>de</strong> terras <strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Dinarte Antônio Fontana, avaliadas conjuntamente em R$ 1.260.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta mil reais), <strong>de</strong> acordo<br />

com as especificações citadas na Lei nº 8.893, <strong>de</strong> 02 <strong>de</strong> julho <strong>de</strong> <strong>20</strong>12, em anexo ao expediente nº 6716/<strong>20</strong>12. (matrícula nº 35.219 e matrícula nº 35.221)<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10048 31/07/<strong>20</strong>12 6876 ASSOCIACAO GAUCHA IND.DE<br />

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00<br />

GELADOS COMESTI<br />

- REPASSE - <strong>de</strong> recurso financeiro, para organização e promoção do evento XIII Jornada do Sorvete, dias 18 e 19 <strong>de</strong> Julho e <strong>20</strong>12, <strong>de</strong> acordo com Lei nº 8.843, <strong>de</strong> 26 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong> <strong>20</strong>12, <strong>de</strong> acordo com<br />

o Convênio nº 103-04/<strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10062 31/07/<strong>20</strong>12 190723 FTGEO GEOLOGIA E CONSULTORIA<br />

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00<br />

LTDA<br />

- EMPENHO COMPLEMENTAR - ao <strong>de</strong> nº 7160/<strong>20</strong>12, referente projetos técnicos e repectivos memoriais <strong>de</strong> cálculo e cronograma <strong>de</strong> implantação com a <strong>de</strong>vida ART DOS RESPONSÁVEIS<br />

TÉCNICOS (NOVO ACESSO ÀS EMPRESAS DOCILE E MÓVEIS REEPS, JUNTO A RS 130).<br />

1,00<br />

Total 1.287.070,00 845,00 1.260.000,00 26.225,00<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago<br />

Data Pgto Valor a Pagar


84<br />

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<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9452 26/07/<strong>20</strong>12 510 TUBETIO MATERIAIS CONSTRUCAO<br />

73,30 0,00 73,30 07/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM EST. 9MM - 1.1/4 x 1.3/4<br />

1,00<br />

- BUCHA REDUCAO SOLDAVEL - LONGA - 60 x 40<br />

1,00<br />

- ADAPTADOR - POLIETILENO - 1.1/4<br />

1,00<br />

- TEE SOLDAVEL 60MM<br />

1,00<br />

- REGISTRO ESFERA - VS - 2 ROSCAS<br />

1,00<br />

- LUVA SOLDAVEL 40MM - MISTA - 1.1/4<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9453 26/07/<strong>20</strong>12 190334 ACREL DISTRIBUIDORA DE<br />

139,65 0,00 0,00 139,65<br />

MANGUEIRAS LTDA<br />

- MANGUEIRA EM MT - SUCÇÃO - TRANSPARENTE/AZUL - 1.1/2<br />

15,00<br />

<strong>20</strong>12/9455 26/07/<strong>20</strong>12 4290 COOP. DOS MINERADORES DE<br />

5.869,78 0,00 5.869,78 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

CAPITAO LTDA<br />

- SERVICO - DEMOLIÇÃO DE PAREDE E CONSTRUÇÃO DE ESCADA E RAMPA DE ACESSO, ENTRE O PAVILHÃO DE TRIAGEM E O PAVILHÃO DE PRENSAGEM - ATERRO SANITÁRIO,<br />

CONFORME O CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL, ELABORADOS PELO ENGENHEIRO CIVIL CARLOS JAEGER- CREA 60575 * MATERIAL: R$<br />

3.293,78 * MÃO DE OBRA: R$ 2.576,00<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9469 27/07/<strong>20</strong>12 3491 BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS<br />

100,00 0,00 0,00 100,00<br />

LTDA<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO (QUINZENAL) E DESINSETIZAÇÃO (MENSAL), CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 147-04/<strong>20</strong><strong>08</strong><br />

(EXPEDIENTE Nº 7741/<strong>20</strong><strong>08</strong>). PAGAMENTO MEDIANTE NEGATIVAS DO INSS E FGTS.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10010 30/07/<strong>20</strong>12 428 MADEIREIRA ZANUZ LTDA<br />

360,00 0,00 0,00 360,00<br />

- MADEIRA DE ITAUBA - 2,5CM X 12 CM<br />

32,00<br />

<strong>20</strong>12/10028 31/07/<strong>20</strong>12 6829 NF SOLUCOES EM AGUAS LTDA<br />

10.600,00 0,00 0,00 10.600,00<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA DE SISTEMA PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES (MICROFILTRAÇÃO E OZONIZAÇÃO),<br />

CONFORME O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 191-02/<strong>20</strong>10 (CONVITE Nº 037-01/<strong>20</strong>10). PAGAMENTO MEDIANTE RELATÓRIO TÉCNICO E NEGATIVAS DO INSS E FGTS.<br />

4,00<br />

<strong>20</strong>12/10046 31/07/<strong>20</strong>12 5873 VIZI DISTRIB. DE PRODUTOS<br />

317,40 0,00 317,40 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

P/ANIMAIS LTDA<br />

- LAMINA - PARA TOSA Nº 40 (COM FRETE)<br />

3,00<br />

<strong>20</strong>12/10051 31/07/<strong>20</strong>12 623 FEPAM FUNDACAO ESTADUAL<br />

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00<br />

PROT.AMB.


84<br />

Página 73 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - REPASSE SEMESTRAL DE 5% DOS VALORES ARRECADADOS COM O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES MODIFICADORAS DO MEIO<br />

AMBIENTE<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10052 31/07/<strong>20</strong>12 5755 JULIANA FAVA E SILVA<br />

41,31 0,00 0,00 41,31<br />

- DIARIAS - SEM PERNOITE - *DATA: 02/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 *PREVISÃO DE SAÍDA: 10 HORAS *PREVISÃO DE RETORNO: <strong>20</strong> HORAS *LOCAL: CANOAS/RS *MOTIVO: CURSO VIGILÂNCIA AMBIENTAL:<br />

DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES NO RS.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10064 31/07/<strong>20</strong>12 2901 DEMARCHI & DEMARCHI LTDA<br />

10,00 0,00 0,00 10,00<br />

- CONSERTO DE FECHADURA - PORTA DE MADEIRA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10065 31/07/<strong>20</strong>12 2901 DEMARCHI & DEMARCHI LTDA<br />

50,00 0,00 0,00 50,00<br />

- TROCA DE FECHADURA - ARMÁRIO DE AÇO<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/10066 31/07/<strong>20</strong>12 2901 DEMARCHI & DEMARCHI LTDA<br />

25,00 0,00 0,00 25,00<br />

- FECHADURA PARA ARMARIO - AÇO<br />

2,00<br />

Total <strong>20</strong>.586,44 0,00 6.260,48 14.325,96<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9336 23/07/<strong>20</strong>12 4228 MICHEL FLAVIO HIRT<br />

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE<br />

DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 243-02/<strong>20</strong>10, CONVITE Nº 54-01/<strong>20</strong>10. LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE<br />

NEGATIVAS DE INSS E FGTS.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9337 23/07/<strong>20</strong>12 8558 J M S PEITER MADEIRAS<br />

312,60 0,00 0,00 312,60<br />

- MADEIRA DE EUCALIPTO 8CM X 12CM X 5,40M<br />

6,00<br />

- MADEIRA DE EUCALIPTO 4CM X 5CM X 5,40M<br />

12,00<br />

<strong>20</strong>12/9338 23/07/<strong>20</strong>12 1601 MEZZACASA MATERIAIS DE CONSTR.<br />

779,00 0,00 779,00 10/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- CIMENTO COLA INT. - (<strong>20</strong>KG)<br />

6,00<br />

- PARAFUSO P/ TELHA - DE FIBROCIMENTO 6MM<br />

30,00<br />

- PISO CERAMICO<br />

22,00


84<br />

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<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- JANELA BASCULANTE 1<strong>20</strong> X 100 CM<br />

1,00<br />

- TELHA FIBROCIMENTO 6MM 2,40M X 1,10M<br />

16,00<br />

- REJUNTE P/AZULEJO<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9356 24/07/<strong>20</strong>12 215 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA<br />

37,60 0,00 0,00 37,60<br />

- FILTRO OLEO (VEICULO LEVE) - FILTRO ÓLEO PÁLIO/ UNO/ PUNTO/ DOBLO 01/ FIRE<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9357 24/07/<strong>20</strong>12 1668 RICARDO SCHERER MECANICA<br />

1.676,00 0,00 0,00 1.676,00<br />

- PONTEIRA (VEICULO PESADO)<br />

2,00<br />

- REPARO(VEICULO PESADO) - REPARO TRAÇÃO DIANTEIRA<br />

1,00<br />

- RETENTOR DO CUBO - RETENTOR CUBO DIREITO<br />

2,00<br />

- CRUZETA (VEICULO PESADO)<br />

- ROLAMENTO EXTERNO DO CUBO(VEIC.PESADO) - ROLAMENTO EXTERNO CUBO DIREITO<br />

2,00<br />

2,00<br />

- ROLAMENTO INTERNO DO CUBO(VEIC.PESADO) - ROLAMENTO INTERNO DIREITO<br />

2,00<br />

- DISCO FREIO (V. PESADO)<br />

- ROLAMENTO CARDAN(VEICULO PESADO) - ROLAMENTO CENTRAL DO CARDAN COM GRAXEIRA<br />

2,00<br />

1,00<br />

- JOGO DE PASTILHAS - JOGO PASTILHA DIREITO<br />

1,00<br />

- ROLAMENTO DO MUNHAO<br />

4,00<br />

<strong>20</strong>12/9358 24/07/<strong>20</strong>12 1668 RICARDO SCHERER MECANICA<br />

3<strong>20</strong>,00 0,00 0,00 3<strong>20</strong>,00<br />

- MAO DE OBRA PARTE MECANICA - Obs.: Substituição <strong>de</strong> peças da direção e do freio do veículo.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9359 24/07/<strong>20</strong>12 4348 CASA DO FREIO-COM.DE AUTO-<br />

180,00 0,00 0,00 180,00<br />

PECAS LTDA<br />

- GARFO(MAQUINA/VEICULO PESADO) - GARFO CÂMBIO 2/3 G3/60<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9360 24/07/<strong>20</strong>12 316 COMAL.TRATORPECAS MARIO LTDA<br />

64,97 0,00 64,97 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- MANGUEIRA 1" - MANGUEIRA 1" P.T. 350 PSI PRETA AR/ÁGUA<br />

0,95<br />

- FILTRO DIESEL(MAQUINA PESADA)<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9361 24/07/<strong>20</strong>12 316 COMAL.TRATORPECAS MARIO LTDA<br />

1<strong>08</strong>,30 0,00 1<strong>08</strong>,30 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- MANGUEIRA 2 TRAMA DE ACO - MANGUEIRA 2 TRAMA DE AÇO 5/8 JASON<br />

1,30<br />

- CONEXAO PRENSADA - CONEXÃO PRENSADA FSP 10-10<br />

4,00


84<br />

Página 75 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- ANEL O'RING (VEICULO PESADO) - ANEL O´RING 015.60 X 1.78 2-016<br />

12,00<br />

<strong>20</strong>12/9362 24/07/<strong>20</strong>12 3982 JOSE C. DIAS - EMPRESA<br />

155,00 0,00 0,00 155,00<br />

- MOLA TRASEIRA(CAMINHAO)<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9363 24/07/<strong>20</strong>12 3982 JOSE C. DIAS - EMPRESA<br />

40,00 0,00 0,00 40,00<br />

- SERVICO E PINO - Obs.: O serviço é referente à reforma no feixe <strong>de</strong> molas.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9364 24/07/<strong>20</strong>12 5435 TECNIVALE PECAS E SERVICOS<br />

264,00 0,00 0,00 264,00<br />

LTDA<br />

- CONSERTO CHAVE IMPACTO PNEUMATICA - Obs.: Há somente uma mecânica para conserto <strong>de</strong>sta ferramenta.<br />

1,00<br />

- SERVICO DE POLIMENTO - BRUNIMENTO DO CILINDRO- Obs.: Há somente uma mecânica para conserto <strong>de</strong>sta ferramenta.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9365 24/07/<strong>20</strong>12 186824 ISABEL CRISTINA DE SOUZA PETTER<br />

157,50 0,00 0,00 157,50<br />

(EMPRESA)<br />

- PRESTACAO SERVICO DE GUINCHO - Obs.: Este serviço <strong>de</strong> guincho foi contratado porque a empresa com a qual a Administração mantém contrato não estava disponível no horário necessitado.O<br />

veículo foi removido da Rua Jasmim (Alto do Parque) ao Parque <strong>de</strong> Máquinas da Sosur.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9366 24/07/<strong>20</strong>12 4228 MICHEL FLAVIO HIRT<br />

74,26 0,00 0,00 74,26<br />

- CHICOTE ELETRICO (VEICULOS)<br />

1,00<br />

- LAMPADA 1 POLO<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9367 24/07/<strong>20</strong>12 565 RETIFICADORA DE MOTORES<br />

165,00 0,00 0,00 165,00<br />

A.TAQUARI<br />

- JUNTA DA TAMPA DAS VALVULAS - JUNTA INTERMEDIARIA<br />

3,00<br />

- JUNTA TAMPA DE VALVULAS - CUMMINS N-855<br />

3,00<br />

<strong>20</strong>12/9368 24/07/<strong>20</strong>12 6233 TRANSPORT.E AUTO ELETRICA<br />

25,00 0,00 0,00 25,00<br />

SECCHIN LTDA<br />

- MAO DE OBRA - SERVICO DE FAZER 2 POLOS DE BATERIA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9380 24/07/<strong>20</strong>12 193768 DIEGO LUIS DREIFKE FLECK<br />

280,00 0,00 0,00 280,00<br />

01233071041<br />

- EXAUSTOR 30 CM - DE AR ANTE RUÍDOS COM ACABAMENTOS DE PAREDE<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9381 24/07/<strong>20</strong>12 193768 DIEGO LUIS DREIFKE FLECK<br />

310,00 0,00 0,00 310,00<br />

01233071041


84<br />

Página 76 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- SERVICO INSTALACAO DE EXAUSTOR - E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9392 25/07/<strong>20</strong>12 19<strong>20</strong>36 EMPRESA DE SEGURANÇA CINDAPA<br />

2.160,00 0,00 180,00 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 1.980,00<br />

DO SUL LTDA<br />

- SERVICO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA - ELETRÔNICO VIA LINHA TELEFÔNICA, DURANTE O PERÍODO DE UM ANO, MONITORADA 24 HORAS, TODOS OS DIAS<br />

DA SEMANA, INCLUSIVE SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS (VALOR MENSAL: R$ 180,00)<br />

12,00<br />

<strong>20</strong>12/9410 25/07/<strong>20</strong>12 428 MADEIREIRA ZANUZ LTDA<br />

3.576,40 0,00 0,00 3.576,40<br />

- MADEIRA EUCALIPTO 30CM X 30CM X 2,70M<br />

8,00<br />

- MADEIRA EUCALIPTO 10CM X <strong>20</strong>CM X 5,40M<br />

16,00<br />

<strong>20</strong>12/9411 25/07/<strong>20</strong>12 169239 QUIMISUL SOLUCOES AMBIENTAIS<br />

3.405,00 0,00 3.405,00 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- BOMBA DOSADORA DE CLORO - ELETROMAGNÉTICA COM VAZÃO DE 1LT E PRESSÃO DE 14BAR COM GARANTIA DE 1 ANO (COM INSTALAÇÃO)<br />

3,00<br />

- BOMBONA DE POLIPROPILENO (<strong>20</strong>0LT)<br />

3,00<br />

<strong>20</strong>12/9416 25/07/<strong>20</strong>12 3552 JANE COSTA MEDEIROS MACHADO<br />

2.640,00 0,00 2.640,00 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

AUTO PECAS<br />

- PISTAO KOMATSU ESTICADOR ESTEIRA - Obs.: Este pedido é um aditivo ao processo licitatório na modalida<strong>de</strong> Tomada <strong>de</strong> Preços n.º: 09-02/<strong>20</strong>12<br />

2,00<br />

- CAMISA PISTAO(MAQUINA/VEICULO PESADO) - Obs.: Este pedido é um aditivo ao processo licitatório na modalida<strong>de</strong> Tomada <strong>de</strong> Preços n.º: 09-02/<strong>20</strong>12<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9433 26/07/<strong>20</strong>12 6093 UNICLEAN QUIMICA INDUSTRIAL DO<br />

4.800,00 0,00 0,00 4.800,00<br />

BRASIL LTDA<br />

- SHAMPOO NEUTRO - PARA LIMPEZA GERAL DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E MÁQUINAS CONCENTRADO, DILUIÇÃO DE 1 (UM) LITRO DE PRODUTO EM 100 LITROS DE ÁGUA<br />

(BOMBONAS DE 50 LITROS, TOTALIZANDO 16 BOMBONAS)<br />

- SHAMPOO LIQUIDO DESENGRAXANTE - ESPECIAL PARA LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES E MÁQUINAS CONCENTRADO, DILUIÇÃO DE 1 (UM) LITRO DE PRODUTO EM 100<br />

LITROS DE ÁGUA (BOMBONAS DE 50 LITROS, TOTALIZANDO 16 BOMBONAS)<br />

800,00<br />

800,00<br />

<strong>20</strong>12/9465 27/07/<strong>20</strong>12 4663 ELOI RODRIGUES CASSAL & CIA<br />

14.270,00 0,00 14.270,00 16/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- SERVICO DE TERCEIRO - DE LIMPEZA DA LAGOA - RECOLHIMENTO DE VEGETACAO E DEJETOS. REFORMA DE CORRIMOES EM TRILHAS. REFORMA CALHA E RODA DO ENGENHO.<br />

INCLUINDO MATERIAL E MAO-DE-OBRA. * VALOR DO MATERIAL: R$ 4.680,00 * VALOR DA MAO-DE-OBRA: R$ 9.590,00.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9470 27/07/<strong>20</strong>12 443 MONDIAL VEICULOS LTDA<br />

2.064,69 0,00 0,00 2.064,69<br />

- BUCHA DO ESTABILIZADOR(VEICULO PESADO) - Obs.:Peças referentes à revisão <strong>de</strong> 90.000 Km. Pedido refeito por erro na Nota Fiscal anterior ( <strong>Empenhos</strong> <strong>de</strong> números <strong>20</strong>12/ 6691 e <strong>20</strong>12/<br />

8143).<br />

2,00<br />

- COIFA [VEICULOS]<br />

1,00


84<br />

Página 77 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- FILTRO DIESEL(VEICULO PESADO)<br />

1,00<br />

- GRAXA AZUL<br />

2,00<br />

- CILINDRO [VEICULOS]<br />

1,00<br />

- OLEO MOTOR TOP TURBO 15W40 (V. PESADO)<br />

35,00<br />

- RETENTOR CUBO DIANTEIRO(VEICULO PESADO)<br />

2,00<br />

- FILTRO AR(VEICULO PESADO) - FILTRO DE AR CABINE<br />

2,00<br />

- FILTRO OLEO MOTOR<br />

1,00<br />

- MATERIAL DE LIMPEZA (VEICULOS)<br />

2,00<br />

- COLA SILICONE<br />

1,00<br />

- FILTRO AR(VEICULO PESADO)<br />

1,00<br />

- FLUIDO DE FREIO<br />

2,00<br />

- CONTRAPINO(MAQUINA PESADA)<br />

2,00<br />

- PANO P/LIMPEZA [VEICULOS]<br />

5,00<br />

- FILTRO SEPARADOR<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9471 27/07/<strong>20</strong>12 3771 SCHNEIDER E DA ROSA LTDA<br />

144,00 0,00 0,00 144,00<br />

- CONFECCAO TALAO RELATORIO DE SERVICO VEICULOS/MAQUINAS - , AUTOCOPIATIVO, 2X50 VIAS (BRANCA E AMARELA), NUMERADO A PARTIR DE 8501, TAMANHO 21,6 X 27,9CM<br />

(CONFORME CÓPIA DO RELATÓRIO EM ANEXO)<br />

<strong>20</strong>,00<br />

<strong>20</strong>12/9472 27/07/<strong>20</strong>12 3771 SCHNEIDER E DA ROSA LTDA<br />

65,00 0,00 0,00 65,00<br />

- BLOCO DE NOTIFICACAO COPIATIVO - BLOCO AUTOCOPIATIVO PARA DAR SAIDA NO ABASTECIMENTO DA SAIBREIRA.<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9489 27/07/<strong>20</strong>12 4622 ARCO-GAS COMERCIO E<br />

1.595,07 0,00 1.595,07 10/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS<br />

LTDA.<br />

- OLEO DIESEL - Aplicação no veículo Placa INU3860<br />

107,75<br />

- OLEO DIESEL - Aplicação no veículo Placa INT4380<br />

104,48<br />

- OLEO DIESEL - Aplicação no veículo Placa IMY0538<br />

130,35<br />

- OLEO DIESEL - Aplicação no veículo Placa INT1570<br />

<strong>20</strong>8,36<br />

- OLEO DIESEL - Aplicação no veículo Placa IHS1664<br />

193,54<br />

<strong>20</strong>12/9490 27/07/<strong>20</strong>12 4228 MICHEL FLAVIO HIRT<br />

27,00 0,00 0,00 27,00<br />

- TERMINAL DE BATERIA - TERMINAL BATERIA PEQUENO (UM PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA IHU2557 E OUTRO PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA IHY1485)<br />

2,00


84<br />

Página 78 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- TERMINAL DE BATERIA - TERMINAL BATERIA GRANDE (UM PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA IHU2557 E OUTRO PARA APLICAÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA IHY1485)<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9491 27/07/<strong>20</strong>12 1807 PERCIO EDUARDO KLAUS -<br />

299,06 0,00 299,06 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

EMPRESA<br />

- MANGUEIRA [VEICULOS] - MANGUEIRA 1' 1 TR (APLICAÇÃO: PLACA IIB 8932)<br />

0,80<br />

- ABRACADEIRA(MAQUINA PESADA) - ABRACADEIRA MANGUEIRA RETORNO 01 (APLICAÇÃO: PLACA IIB 8932)<br />

1,00<br />

- MANGUEIRA HIDRAULICA (RETROESCAVADEIRA) - APLICAÇÃO: PLACA IIW0951<br />

1,00<br />

- COXIM MOTOR (MAQUINA PESADA) - APLICAÇÃO: PLACA IIW0951<br />

4,00<br />

<strong>20</strong>12/9492 27/07/<strong>20</strong>12 615 TORNEARIA GISAMAR LTDA<br />

95,00 0,00 0,00 95,00<br />

- MAO DE OBRA PARTE MECANICA - Fazer vedante tampa filtro hidráulico<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9493 27/07/<strong>20</strong>12 443 MONDIAL VEICULOS LTDA<br />

313,34 0,00 313,34 14/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- JOGO DE REPARO CILINDRO(VEICULO PESADO) - A peça será aplicada na fechadura da porta.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10007 30/07/<strong>20</strong>12 215 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA<br />

8<strong>08</strong>,00 0,00 8<strong>08</strong>,00 14/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- DISCO TACOGRAFO SEMANAL 125KM/H<br />

40,00<br />

<strong>20</strong>12/100<strong>08</strong> 30/07/<strong>20</strong>12 772 RABAIOLI COMPAGNONI & CIA LTDA<br />

1.548,10 0,00 0,00 1.548,10<br />

- ARCO SERRA FERRO<br />

2,00<br />

- PA CONCHA BICO C/ CABO<br />

12,00<br />

- CARRINHO DE MAO 75 LTG REFORCADO (SOSUR)<br />

6,00<br />

- COLHER DE PEDREIRO (SOSUR) - 9"<br />

6,00<br />

- ENXADA C/ CABO (SOSUR)<br />

12,00<br />

- TALHADEIRA<br />

4,00<br />

- CAVADEIRA CHATA<br />

3,00<br />

- PICAO COM CABO<br />

3,00<br />

<strong>20</strong>12/10016 30/07/<strong>20</strong>12 4228 MICHEL FLAVIO HIRT<br />

25,00 0,00 0,00 25,00<br />

- BOMBA ELETRICA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10017 30/07/<strong>20</strong>12 5<strong>20</strong>0 ELEFRAN ELETRO PECAS LTDA<br />

35,<strong>20</strong> 0,00 0,00 35,<strong>20</strong><br />

- CHAVE DE SETA [VEICULOS]<br />

1,00


84<br />

Página 79 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/10041 31/07/<strong>20</strong>12 1807 PERCIO EDUARDO KLAUS -<br />

16.857,17 0,00 16.857,17 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

EMPRESA<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA PESADA, SERVICOS DE TORNO E FREZA E SERVICOS DE SOLDA PARA MAQUINAS, CAMINHOES E<br />

VEICULOS MENORES INCLUINDO SERVICOS DE TROCA DE OLEO, LUBRIFICACAO, TROCA DE FILTROS E OUTROS SIMILARES, POR HORA TRABALHADA, POR PROFISSIONAL, VALOR:<br />

R$ 32,59 POR HORA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 1<strong>20</strong>-02/<strong>20</strong>06, PROCESSO Nº 4844/<strong>20</strong>06, PREGAO ELETRONICO Nº 19/<strong>20</strong>06.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10061 31/07/<strong>20</strong>12 100511 ASSOC. MORADORES BAIRRO<br />

21.359,85 0,00 0,00 21.359,85<br />

UNIVERSITARIO<br />

- PAVIMENTACAO - PELO SISTEMA ASSOCIATIVO (LEI MUN. Nº 7.076/<strong>20</strong>03), EM PARALELEPIPEDOS DE BASALTO, DA RUA JOAO DA SILVA GRAVINA, BAIRRO UNIVERSITARIO, TRECHO<br />

COMPREENDIDO ENTRE A RUA BENTEVI E A RUA CATARINA A. GERHARDT. EXTENSAO DE 136,05 M, LARGURA DE 10,00 M E AREA DE 1.360,50 M2. * VALOR P/ M2 DE CONTRIBUICAO<br />

DE PAVIMENTACAO: R$ 15.70. * CONFORME PROJETO DA ENGENHARIA. * VALOR DO MATERIAL: R$ 58.566,22 E VALOR DA MAO-DE-OBRA: R$ 23.634,93. * EXPEDIENTE Nº 7822/<strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

Total 87.037,11 0,00 41.319,91 45.717,<strong>20</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9379 24/07/<strong>20</strong>12 1030 FABI COM.DE COMPENSADOS LTDA<br />

7,50 0,00 0,00 7,50<br />

- TAPA FURO<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9393 25/07/<strong>20</strong>12 2697 BERGMANN MANUT.DE VEICULOS<br />

99,00 0,00 0,00 99,00<br />

LTDA<br />

- CORREIA DO AR CONDICIONADO<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9394 25/07/<strong>20</strong>12 2697 BERGMANN MANUT.DE VEICULOS<br />

80,00 0,00 80,00 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- MAO DE OBRA<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9395 25/07/<strong>20</strong>12 2697 BERGMANN MANUT.DE VEICULOS<br />

96,75 0,00 0,00 96,75<br />

LTDA<br />

- OLEO MOTOR<br />

4,75<br />

- FILTRO DE OLEO (VEIC. PESADO)<br />

1,00<br />

- ANEL BUJAO CARTER<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9396 25/07/<strong>20</strong>12 312 COMAL.ELETRICA FLORESTAL LTDA<br />

234,85 0,00 234,85 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- CABO MULTILAM CAT5E<br />

305,00


84<br />

Página 80 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9417 25/07/<strong>20</strong>12 17267 GIRO DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS<br />

2.190,00 0,00 0,00 2.190,00<br />

E PLÁSTICOS LTDA<br />

- ESTRADO - MODULAR - 50CMX50CMX5CM - MOD 50 - MARFINITE - PRETO<br />

100,00<br />

<strong>20</strong>12/9432 26/07/<strong>20</strong>12 1490 PERSONALLIS FARMACIA<br />

124,00 0,00 124,00 14/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

MANIPULAÇÃO LTDA<br />

- ACIDO TRICLOROACETICO - 90% - frasco c/ <strong>20</strong> mL<br />

1,00<br />

- ACIDO TRICLOROACETICO - 70% - frasco c/ <strong>20</strong> mL<br />

1,00<br />

- ACIDO TRICLOROACETICO - 50% - frasco c/ <strong>20</strong> mL<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9446 26/07/<strong>20</strong>12 313 COMAL.ELETRICA SAO CRISTOVAO<br />

57,50 0,00 57,50 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- PLUG - PARA TELEFONE COM UMA ENTRADA RJ 11<br />

10,00<br />

- PLUG - PARA TELEFONE COM DUAS ENTRADAS PARA RJ 11<br />

10,00<br />

<strong>20</strong>12/9447 26/07/<strong>20</strong>12 4971 TECNOLAB COMERCIO E SERVICOS<br />

525,00 0,00 525,00 17/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- AGULHA DESCARTAVEL 25X8 - PARA PUNÇÃO VENOSA A VACUO- CX COM 100 UNIDADES<br />

15,00<br />

<strong>20</strong>12/9448 26/07/<strong>20</strong>12 330 CRISTEL SIST.DE COMUNICACAO<br />

92,00 0,00 92,00 17/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- FIO CCI - 2 PARES<br />

40,00<br />

- CONECTOR EMENDA<br />

8,00<br />

- TOMADA TELEFONE<br />

4,00<br />

<strong>20</strong>12/9449 26/07/<strong>20</strong>12 330 CRISTEL SIST.DE COMUNICACAO<br />

175,00 0,00 175,00 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

LTDA<br />

- MAO DE OBRA - MUDANÇA DE LOCAL DE 3 LINHAS<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9461 26/07/<strong>20</strong>12 1<strong>20</strong>643 EVA DA CRUZ BRUCH<br />

93,00 0,00 93,00 <strong>08</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- RESTITUICAO - DE DESPESAS COM TRANSPORTE<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9462 26/07/<strong>20</strong>12 1<strong>20</strong>643 EVA DA CRUZ BRUCH<br />

18,00 0,00 18,00 <strong>08</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9484 27/07/<strong>20</strong>12 215 AUTO PECAS ZAGONEL LTDA<br />

32,15 0,00 0,00 32,15


84<br />

Página 81 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- LAMPADA H1 - 55W 12V S/FIO<br />

2,00<br />

- DESENGORDURANTE - SINTETICO 300 ML<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9496 27/07/<strong>20</strong>12 1682 CENTRO TERAPEUTICO SAO<br />

5.561,55 0,00 5.561,55 02/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

FRANCISCO<br />

- EMPENHO COMPLEMENTAR - PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10012 30/07/<strong>20</strong>12 242 BEUREN & CIA LTDA<br />

90,70 0,00 90,70 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- BOMBA MANUAL<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10013 30/07/<strong>20</strong>12 5715 AZ SEG.SOLUCOES EM SEGURANCA<br />

50,00 0,00 0,00 50,00<br />

LTDA<br />

- MAO DE OBRA - para instalação <strong>de</strong> sensor infravermelho na vigilancia em sau<strong>de</strong><br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10018 30/07/<strong>20</strong>12 5714 FISIO <strong>20</strong>00 COMERCIO E<br />

90,00 0,00 0,00 90,00<br />

ASSISTENCIA TECNIC<br />

- MAO DE OBRA - para conserto do cabo, reparos em geral<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10019 30/07/<strong>20</strong>12 5714 FISIO <strong>20</strong>00 COMERCIO E<br />

100,00 0,00 0,00 100,00<br />

ASSISTENCIA TECNIC<br />

- CABO AVULSO - com 8 vias<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10047 31/07/<strong>20</strong>12 5181 IND.DE ESQUADRIAS ZAGONEL LTDA<br />

1.560,00 0,00 0,00 1.560,00<br />

- PORTA SEMI OCA - COM ABERTURA SUPERIOR E BANCADA, PINTADA PARA FARMACIA DO CENTRO DE SAUDE MONTANHA.<br />

1,00<br />

- PORTA SEMI OCA - LAMINDA LISA, PINTADA PARA UBS UNIVERSITARIO.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10063 31/07/<strong>20</strong>12 3<strong>08</strong>1 OXISOLDA GASES INDUSTRIAIS LTDA<br />

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00<br />

- EMPENHO POR ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE OXIGENIO<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10067 31/07/<strong>20</strong>12 5694 ALCI N.BECKER & CIA LTDA<br />

2.465,00 0,00 0,00 2.465,00<br />

- BEBEDOURO TIPO PRESSÃO 40 LITROS - PINTADO<br />

5,00<br />

Total 14.742,00 0,00 7.051,60 7.690,40


84<br />

Página 82 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9402 25/07/<strong>20</strong>12 3792 PINCELAO MATERIAIS DE<br />

160,00 0,00 160,00 13/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

CONSTRUCAO LT<br />

- COLA CASCOREZ EXTRA 1KG - PARA COLAR O PARQUET DO GINÁSIO CENTRO ESPORTIVO MÁRIO LAMPERT.<br />

10,00<br />

<strong>20</strong>12/9403 25/07/<strong>20</strong>12 1037 AUTO ELETRICA E<br />

2.850,00 0,00 0,00 2.850,00<br />

TRANSP.LAJEADENSE LTDA<br />

- TRANSPORTE - DE ATLETAS AMADORES DO GRUPO DE BOLÃO PARA CURITIBA VIA IJUÍ IDA E VOLTA DO DIA <strong>20</strong>/07/<strong>20</strong>12 A 22/07/<strong>20</strong>12. CONFORME LEI DE Nº 7452/<strong>20</strong>05<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9404 25/07/<strong>20</strong>12 3296 SPRINTUR - VIAGENS E TURISMO<br />

1.880,00 0,00 0,00 1.880,00<br />

LTDA - ME<br />

- TRANSPORTE - PARA SANTA MARIA NOS DIAS 28/07/<strong>20</strong>12 E 04/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12.<br />

2,00<br />

- TRANSPORTE - PARA ESTÂNCIA VELHA NO DIA 15/07/<strong>20</strong>12.<br />

1,00<br />

- TRANSPORTE - PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 26/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 E 18/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12-- PARA OS ATLETAS AMADORES DO BOLÃO PARTICIPAREM DE COMPETIÇÕES A NÍVEL ESTADUAL.<br />

CONFORME LEI DE Nº 7452/<strong>20</strong>05.<br />

2,00<br />

<strong>20</strong>12/9414 25/07/<strong>20</strong>12 17968 S.B. RAUPP & CIA LTDA<br />

76.396,95 0,00 0,00 76.396,95<br />

- INSTALACAO - DE ESQUADRIAS DE FERRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO CAMPESTRE, PROCESSO N.º 5112/12. MATERIAL: R$ 61.264,80, MÃO DE OBRA : R$ 15.132,15.<br />

PGTO APÓS A CONCLUSAO, MEDIANTE GUIAS RECOLHIM INSS/FGTS, RELACAO EMPREGADOS E REGISTROS, FOLHA PGTO OBRA E NEGATIVAS FGTS/INSS.CFE CONTRATO 131-<br />

04/12.<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9479 27/07/<strong>20</strong>12 1990 CONS.REG.ENG.ARQU.AGRON.RGS<br />

40,00 0,00 40,00 06/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- TAXA - DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PLANO DE CONTINGÊNCIA DESENVOLVIDO PELO ENGENHEIRO PAULO RICARDO THEVES PARA O GINÁSIO PROF. NELSON<br />

BRANCHER/PAGAMENTO DA ART 6448194<br />

1,00<br />

Total 81.326,95 0,00 <strong>20</strong>0,00 81.126,95<br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

<strong>20</strong>12/9335 23/07/<strong>20</strong>12 3278 FORTGRAF IMPRESSOS LTDA<br />

1.597,00 0,00 0,00 1.597,00<br />

- TALAO AUTO INFRACAO TRANSITO - TAMANHO 15CMX21,5CM, TALONAGEM 3x25 VIAS, PAPEL AUTOCOPIATIVO, IMPRESSÃO 1x0 CORES, NÚMERO, PICOTE.<br />

400,00<br />

- TALAO RECOLHIMENTO- TRANSITO - TAMANHO 15CMX21CM, TALONAGEM 1x25 VIAS, IMPRESSÃO 1X0 CORES, PICOTE.<br />

50,00<br />

<strong>20</strong>12/9371 24/07/<strong>20</strong>12 174553 PABLO HENRIQUE SIEBEN<br />

90,00 0,00 90,00 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- BUCHA BALANCA(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- COXIM DA TAMPA DA VALVULA<br />

2,00


84<br />

Página 83 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- LONA DE FREIO TRASEIRO<br />

1,00<br />

- FILTRO AR(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- BUCHA COROA<br />

4,00<br />

<strong>20</strong>12/9372 24/07/<strong>20</strong>12 174553 PABLO HENRIQUE SIEBEN<br />

13,00 0,00 13,00 15/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- OLEO DE MOTOR<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9373 24/07/<strong>20</strong>12 174553 PABLO HENRIQUE SIEBEN<br />

77,00 0,00 77,00 14/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- BUCHA BALANCA(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- LONA DE FREIO TRASEIRO<br />

1,00<br />

- COXIM DA TAMPA DA VALVULA<br />

2,00<br />

- FILTRO AR(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9374 24/07/<strong>20</strong>12 174553 PABLO HENRIQUE SIEBEN<br />

13,00 0,00 13,00 14/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- OLEO DE MOTOR<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9375 24/07/<strong>20</strong>12 174553 PABLO HENRIQUE SIEBEN<br />

13,00 0,00 13,00 14/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- OLEO DE MOTOR<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9376 24/07/<strong>20</strong>12 174553 PABLO HENRIQUE SIEBEN<br />

74,30 0,00 74,30 14/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 0,00<br />

- LONA DE FREIO TRASEIRO<br />

1,00<br />

- FILTRO AR(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- COXIM DA TAMPA DA VALVULA<br />

2,00<br />

- LAMPADA PAINEL<br />

1,00<br />

- BUCHA BALANCA(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9377 24/07/<strong>20</strong>12 174553 PABLO HENRIQUE SIEBEN<br />

77,00 0,00 0,00 77,00<br />

- BUCHA BALANCA(VEICULO LEVE)<br />

1,00<br />

- LONA DE FREIO TRASEIRO<br />

1,00<br />

- JUNCAO BOMBA INJETORA<br />

1,00<br />

- OLEO DE MOTOR<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/9487 27/07/<strong>20</strong>12 16232 ELENI MUCK NICHELE<br />

3.300,00 0,00 0,00 3.300,00


84<br />

Página 84 <strong>de</strong><br />

<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Lajeado</strong><br />

<strong>20</strong>/<strong>08</strong>/<strong>20</strong>12 10:53:14<br />

Relação - <strong>Empenhos</strong>/<strong>Destinos</strong>/<strong>Itens</strong><br />

Empenho Data Credor/Fornecedor Valor Empenho Valor Anulado Data Anulação Valor Pago Data Pgto Valor a Pagar<br />

- RÁDIO TRANSCEPTOR - - PORTÁTIL VERTEX MODELO VX231 VHF 5 WATTS 16 CANAIS.<br />

6,00<br />

<strong>20</strong>12/9488 27/07/<strong>20</strong>12 12974 TECTEL INDUSTRIA E COMERCIO<br />

340,00 0,00 0,00 340,00<br />

LTDA<br />

- FONTE ALIMENTACAO - 15 AMP 13.8 VOLTZ, CHAVEADA COM FLUTUADOR E CARREGADOR DE BATERIAS<br />

1,00<br />

<strong>20</strong>12/10009 30/07/<strong>20</strong>12 39<strong>20</strong> LIWATY COMUNICACAO VISUAL LTDA<br />

350,00 0,00 0,00 350,00<br />

- SERVICO - Conserto <strong>de</strong> placa <strong>de</strong> transito (indicativa <strong>de</strong> localização), lixar, pintar <strong>de</strong> ver<strong>de</strong> padrão e colocar a<strong>de</strong>sivos novos refletivos. Seta - São Cristóvão, Seta bifurcada - Porto Alegre 118Km<br />

1,00<br />

Total 5.944,30 0,00 280,30 5.664,00<br />

6.591.143,55 1.914,25 6.131.523,06 457.706,24<br />

Total Geral

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