致股東會報告書 - 新鼎系統股份有限公司首頁
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<strong>致股東會報告書</strong><br />
各位股東:<br />
本公司九十一年度決算營業收入新台幣捌億貳仟壹佰餘萬元,較<br />
預定目標減少參仟壹佰餘萬元,營業額達成率百分之九六.三一,稅<br />
前純益捌拾玖萬元,達成率為百分之一○五.九三。<br />
九十二年營收預計為柒億玖仟柒佰伍拾柒萬元,其中勞務收入為<br />
肆億陸仟零捌萬元,銷貨收入為參億參仟柒佰伍拾萬元。<br />
九十一年度受全球經濟大環境影響,台灣景氣依然呈現低迷現<br />
象,對各行各業而言,皆出現嚴竣的挑戰,加上投資減少或延緩,對<br />
系統整合業者衝擊更大。為因應這些狀況,公司從當年度六月起採取<br />
組織整併、實施人力盤點、加強成本控管、調整業務策略及積極推動<br />
自有產品銷售等措施,到年底結算總算達成財測目標,然而稅前盈餘<br />
較前一年度相差甚多,實有負股東期望。<br />
九十二年度開始,公司整體營運策略以提升 EPS 值為目標,除<br />
了繼續進行組織精簡整併、加強專案成本控管外,將開拓有利基的業<br />
務方向,拓展大陸市場,進行服務產品化及加強自有產品的銷售,掌<br />
握競爭優勢,以擴充營運區域及規模。祈望新的一年,能在全體同仁<br />
的努力經營之下,不負股東所託,順利達成預定的目標。<br />
敬祝各位<br />
事業進步、身體健康<br />
董事長 總經理<br />
~ 4 ~
營業計劃書<br />
一、九十一年度營業報告書<br />
1.營業計劃實施成果<br />
本公司九十一年度決算營業入新台幣$821,172 仟元,較預定目標減少$31,477 仟元,<br />
營業額達成率為 96.31%,稅前純益 893 仟元,較預定目標增加 50 仟元,達成率為<br />
105.93%;每股稅後淨損 0.02 元。<br />
2.預算執行情形<br />
預 計 損 益 表 91 年度預算數<br />
~ 5 ~<br />
單位:新台幣仟元<br />
91年度經會計師<br />
簽證核閱之財務報表<br />
91 年度實際數 達 成 率 %<br />
營 業 收 入 852,649 821,172 96.31%<br />
營 業 成 本 (775,039) (749,195) 96.67%<br />
營 業 毛 利 77,610 71,977 92.74%<br />
營 業 費 用 (84,549) (80,029) 94.65%<br />
營 業 損 益 (6,969) (8,052) 116.04%<br />
營業外收(支)淨額 7,782 8,945 114.94%<br />
稅 前 淨 利 843 893 105.93%<br />
3.財務支出及獲利能力分析<br />
項 目 90 年度 91 年度<br />
財務結構 負債佔資產比率(%) 38.31% 49.38%<br />
分 析 長期資金佔固定資產比率(%) 358.60% 354.65%<br />
償債結構 流動比率(%) 204.64% 168.16%<br />
分 析 速動比率(%) 190.37% 157.82%<br />
獲利能力<br />
分 析<br />
資產報酬率(%) 4.20% 0.07%<br />
股東權益報酬率(%) 6.72% (0.12%)<br />
純益率(%) 2.14% (0.05%)<br />
每股稅後盈餘(元)(追溯調整前) 1.10 (0.02)<br />
每股稅後盈餘(元)(追溯調整後) 1.10 (0.02)
4.研究與發展狀況<br />
(1)最近三年度研究發展支出<br />
(2)近年來重要研發成果<br />
89 年度 90 年度<br />
單位:新台幣仟元<br />
91 年度<br />
13,499 12,100 10,824<br />
a.SIMACS 系統<br />
b.類神經網路財經趨勢預測系統<br />
c.類神經網路實驗設計輔助系統(ANNDOE)<br />
d.環境監測整合系統<br />
e.智慧型交通影像偵測器<br />
f.整合式資訊應用平台之開發(ScadACS)<br />
g.實驗室資訊管理系統(LIMACS)<br />
h.電子化維護管理系統(CMMS)<br />
i.以 ScadACS 為平台之類神經模式預測控制器專業應用軟體-晶圓廠消防火警系<br />
統、油品輸儲監測系統<br />
j.類神經模式預測控制器<br />
(3)未來研究發展計劃<br />
a.企業資源規劃軟體(e-ERPACS)<br />
b.交通即時監控系統與管理資訊系統平台<br />
c.控制迴路自動調諧軟體<br />
d.SIMACS 石化業甲級技術士測驗系統<br />
e.多目標最佳化工具軟體<br />
二、九十二年度營業計書概要<br />
1.九十二年度之經營方針<br />
公司本著 ISO-9001 2000 持續改善之精神,精進整合作業流程,提升品質、降低成本、<br />
增強競爭力。各事業部門經營重點分述如下:<br />
(1)工程事業處<br />
a.推展油氣輸儲、水源/水質監控業務,利用累積多年油氣輸儲規劃設計豐富經<br />
~ 6 ~
驗,結合控制、電腦、通訊與資訊技術,達到高度自動化及遠端監控目的。未<br />
來目標是以整合區域或廣域網路,使客戶達到網路企業化目標。<br />
b.推廣電化學廢水系統業務,發展水回收技術,提供廢水處理完整服務。<br />
c.推展高階控制技術應用,如高階控制、質能均衡(Mass Balance Reconciliation)、<br />
Fuzzy/Expert system 等技術應用。<br />
d.推展電腦化維修管理系統(CMMS),改善客戶生產效率、提高產值。<br />
e.推展捷運軌道車輛號誌系統及相關機電系統業務。<br />
f.開發整合式行控資訊系統產品及智慧型交通控制系統(ITS)。<br />
g.持續推展影像監控系統應用於各大晶圓廠及電子廠業務。<br />
h.持續推展晶圓廠生產機台監控系統及製造行管理系統(MES)業務。<br />
i.推展數位化廠務監控系統。<br />
j.開發 PDA 應用於電子巡檢系統。<br />
(2)軟體事業處<br />
a.推展交通即時監控系統應用。<br />
b.推展特殊環境監測系統建置,如焚化爐環境監測系統。<br />
c.開發整合式軟體應用於操作維護(Operation & Maintenance)領域。<br />
d.銷售公司自行發展之軟體產品,如實驗室資訊管理系統(LIMACS)及電子化維護<br />
管理系統(CMMS)。<br />
e.推展網際網路為基底(Web-based)企業自動化軟體系統,如企業資源規劃軟體<br />
(e-ERPACS)。<br />
f.發展網際網路應用服務,推展網際網路應用軟體租賃服務,如電子招標系統、<br />
連鎖商店線上下單系統。<br />
g.推展網際網路型專案,協助客戶建置網路商店、客戶管理與服務系統及供應鏈<br />
管理系統,爭取電子化政府網站之規劃設計及建置。<br />
h.持續發展軌道行車控制軟體(捷運、台鐵、高鐵等)業務。<br />
(3)系統事業處<br />
a.推展 Triconex 三重模組(TMR)系統業務及 Tri-sen 系統應用於轉動機械之控制系<br />
統業務,並推動相關之維護保養工作。<br />
b.拓展 Integraph PDS 及 INtools 儀控設計軟體業務,並推動相關之維護合約。<br />
c.持續拓展銷售公司自行研發之軟體產品,如小工安、乙級石油化學技術士檢定<br />
及模擬訓練系統、化工製程模擬教學系統(SIMACS)、整合式資訊應用平台<br />
(ScadACS)、類神經網相關應用軟體。<br />
d.拓展 Omron PLC 應用服務。<br />
e.持續擴充 PC、Server、電腦週邊設備、網路系統設備產品客戶群及產品線,以<br />
提升獲利率。<br />
f.增加展碁、華碩、明碁等公司產品代理銷售。<br />
g.拓展 Arlotto、HP、3-Com 等網路產品及一休資訊網管軟體銷售。<br />
~ 7 ~
h.積極參與中信局共同供應契約。<br />
i.強化中、南部分公司銷售業務及整合。<br />
(4)高雄分公司<br />
a.推展環保業務,以地利之便,加強爭取服務南部地區公營及民間企業之工安環<br />
保監測系統、空氣測站、噪音監測及廢水處理的業務機會。<br />
b.拓展南部客戶之及時資料庫系統維護和建置,以及南部鋼廠電腦整合製造(CIM)<br />
業務。<br />
c.發展工廠儀校及迴路測試工作。<br />
d.提供儀控建造管理服務。<br />
(5)台中分公司:拓展中部產銷售業務,就近服務客戶。<br />
2.預期銷售值及其依據<br />
(1)新鼎主要產品及提供之服務包括系統整合、電腦設備、軟體、網路通訊設備及控<br />
制系統買賣、應用軟體租賃及主機代管等業務。因資訊及知識經濟的快速發展,<br />
國內電子產業自動化、資訊化系統、捷運交通系統、智慧型運輸系統、企業之電<br />
子化管理系統、智慧型決策支援系統、電子化政府、工業園區及住宅社區寬頻網<br />
路系統、廠區、辦公大樓及社區閉路監視安全系統、客戶管理與服務系統及供應<br />
鏈管理系統建置等領域仍是今年主要業務領域。以往累積多年之電腦整合製造<br />
(CIM)、網路系統規劃建置、交通控制及軌道號誌系統、程序動態模擬系統及大<br />
型客製化軟體系統開發的成功經驗,應可有效掌握資訊業特有之商機。<br />
(2)政府持續推動知識經濟及『e-Taiwan』(數位台灣)方案,以及民間企業自動化系統<br />
建置與企業流程電子化需求等因素下,對資訊軟體業所提供之系統建置服務需求<br />
仍將持續。由於今年景氣已趨向復甦,民間企業加強內部資源整合規劃及客戶關<br />
係的解決方案是主要趨勢,也將是今年預計開拓的新領域。『e-Taiwan』方案政府<br />
將投入 500 億的資金,預計競爭者眾多,雖然毛利低,但因其具有指標性之意義,<br />
新鼎仍將全力爭取。<br />
(3)軌道系統工程如台北及高雄捷運工作持續推動,新鼎累積多年的軌道系統經驗,<br />
為國內少數具有此專業能力之廠家,此類工程將為新鼎未來幾年重要技術與業務<br />
發展的方向。<br />
(4)隨著中國大陸市場經濟的發展,各項業務機會大增,去年新鼎投入大陸工作,已<br />
初具成效,展望未來潛力市場,涵蓋『西氣東輸』、電子廠建廠工程,煉鋼廠自<br />
~ 8 ~
動化,交通監控系統,環保業務,產品及系統解決方案推廣等,未來都是長期爭<br />
取的目標。<br />
~ 9 ~
92 年度預計營收獲利明細及說明如下:<br />
項 目<br />
單位:新台幣仟元<br />
金 額<br />
系統建置維修收入 164,119<br />
系統規劃設計收入 69,088<br />
電腦軟體設計收入 92,083<br />
系 統 整 合 收 入 135,489<br />
系統產品銷售收入 336,795<br />
合 計 797,574<br />
(1)系統建置維修收入<br />
系統建置主要以系統安裝、測試、試車、教育訓練、維護及專案管理等工作為主。<br />
新鼎由於長期累積經驗、講究品質程序、注重時程控制,已建立信譽及口碑。本<br />
年業務主要以晶圓廠廠房系統建置、石化廠生產系統擴建工程、生物科技生產廠<br />
房系統建置及軌道交通及通訊系統工程建置、CCTV 監視系統建置為主。此類營<br />
收依一月營收及目前已掌握之可能專案計算,預估全年營收約計$164,119(仟元)。<br />
(2)系統規劃設計收入<br />
主要業務為系統需求分析與規劃、系統設計、採購規範開列、審標及系統建置諮<br />
詢。今年由於高科技產業逐漸復甦,廠商漸漸恢復以往籌畫之資本支出。針對此<br />
類型業務本年度積極爭取的工作重點著重在儀控設計工作及系統整合規劃設<br />
計,綜觀全年此類型業務營收約計$69,088(仟元)。<br />
(3)電腦軟體設計收入<br />
新鼎以往承接之軟體整合專案皆為屬複雜且需客製化,需長期培養相關專案經理<br />
及軟體設計人員,此特殊人才庫已逐漸成為本公司競爭的利器,今年軟體設計以<br />
自動收費系統、號誌及交控、製程監控、環境監測、電腦維護管理、ERP 系統為<br />
主,由於以往累積相關經驗,客戶無論擴充或新建,皆以新鼎為優先考慮對象。<br />
估計今年軟體設計業務將較去年大幅成長,全年營收約計$92,083(仟元)。<br />
(4)系統整合收入<br />
主要業務為系統之採購及整合,包括網路通訊系統及監測系統。雖然部分企業之<br />
電子商務事業未見成功,但網路化、電子化已然成為潮流,網路社區、企業資訊<br />
網路化仍正加速進行,焚化爐系統及交控系統整合部分也是今年工作重點。此外<br />
今年也將全力拓展大陸相關電子廠之系統整合業務,全年營收約計$135,489(仟<br />
元)。<br />
(5)系統產品銷售收入<br />
~ 10 ~
系統整合及電腦週邊設備買賣業務係面對客戶時,發掘客戶之需求,進而提出整<br />
體規劃、整合電腦系統、網路、資料庫及應用軟體等服務,能迅速掌握各專案之<br />
進度及解決所發生之問題,於預定時程內完成。就國內資訊服務業市場之需求而<br />
言,未來系統整合及電腦週邊設備買賣業務之市場規模,將隨著國家資訊建設之<br />
持續推動及各行各業積極跨足網際網路世界而成長,包括貨物通關自動化及固網<br />
之開放等大型資訊整合系統;而就未來市場機會觀之,公司由過去經驗所累積之<br />
技術及良好之商譽,無論就原有客戶因需求之增加而增購,或新專案之承接,均<br />
有極好之機會,但因資訊軟硬體系統業界普遍面臨經濟不景氣,雖所銷售的軟硬<br />
體皆為世界知名產品,但因本年度政府機關普遍採用公開競標方式壓低價格,其<br />
餘可掌控的客源則以提高毛利率為首要目標,預估全年營收約計$336,795(仟元)。<br />
3.重要產銷政策<br />
公司現階段產銷政策分述如下:<br />
(1)加強自有套裝軟體之開發及銷售。<br />
(2)提升核心技術,持續發展系統整合之專業能力,提供成熟且完整的解決方案。<br />
(3)深耕自有/代理產品加值(Value Added)應用業務。<br />
(4)強化產品銷售之代理業務,採取縱向整合,充分整合既有之銷售人力。<br />
(5)持續提供顧客導向之銷售服務。<br />
(6)拓展大陸市場,積極建立行銷據點。<br />
~ 11 ~