Protokoll der Hauptversammlung 2012.pdf - TuS Finkenwerder von ...
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-Weiterentwicklung des Trainingsangebots.<br />
-Matchtraining als Neuerung einführen, angeleitet durch erwachsene<br />
Mitglie<strong>der</strong>.<br />
-Reaktivierung <strong>der</strong> Jugendrangliste, Durchführung <strong>von</strong> Ranglistenspielen.<br />
-3 Medenmannschaften: 2 x U 14, 1 x U 16/U 18; ggf. in Spielgemeinschaft<br />
mit Este.<br />
-Sommer-Trainingscamp.<br />
Ein Dankeschön geht an den För<strong>der</strong>kreis für gesponsertes Trainingsmaterial<br />
wie Ballwagen und Anfängerschläger. So wurde insbeson<strong>der</strong>e das Training<br />
mit Schulkin<strong>der</strong>n ermöglicht. Dank auch an den Abteilungsvorstand und den<br />
Hauptverein für die <strong>von</strong> dort erhaltene Unterstützung für den Jugend-<br />
Tennissport.<br />
Beson<strong>der</strong>er Dank auch an unsere langjährige, qualifizierte Trainerin Elke<br />
Ambauer, die auf eigenen Wunsch „kürzer treten“ möchte und uns daher nicht<br />
mehr wie bisher zur Verfügung stehen wird.<br />
Das Trainerteam wird somit künftig <strong>von</strong> Sven, Viktor und Antje gebildet, womit<br />
wir weiterhin eine gute, positiv ausgerichtete Trainingsbasis im Verein haben<br />
werden.<br />
Horst dankt Bernd für den Bericht und dankt dem För<strong>der</strong>kreis ebenfalls für<br />
seine Initiativen zur För<strong>der</strong>ung des Jugendtennis.<br />
TOP 3 d): Bericht des Kassenwartes Dieter Biermann<br />
Dieter erklärt die Positionen <strong>der</strong> Einnahmen- und Ausgabenrechnung für<br />
2011, die <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>versammlung vorliegen.<br />
Ein Überschuss <strong>von</strong> rd. TEUR 50 wurde erwirtschaftet und eine<br />
entsprechende Rücklage für Instandhaltung und Anlageverbesserung<br />
gebildet.<br />
Hervorzuheben ist, dass die Finanzierung <strong>von</strong> anstehenden Instandsetzungen<br />
bzw. Reparaturen gesichert wurde. Gleiches gilt für die Grundausstattung <strong>der</strong><br />
Erwachsenen- sowie <strong>der</strong> Jugendabteilung mit Sportmitteln. Die Umstellung<br />
<strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>-Beitrags-Verwaltung auf mo<strong>der</strong>nisierte Soft- bzw. Hardware<br />
wurde abgeschlossen. Die Nachrüstung <strong>der</strong> Außenplätze mit einer<br />
Beregnungsanlage wurde in Angriff genommen.<br />
Die Abweichung / Überschuss gegenüber dem HH-Plan 2011 ist begründet<br />
mit Einsparungen ausgabenseitig - Einsparmöglichkeiten wurden, soweit<br />
möglich, umgesetzt - und gute Einnahmen durch verstärkte Hallennutzung<br />
durch die Mitglie<strong>der</strong> sowie die Vereine Este und Jork.<br />
Die Kassenstände weisen ein Plus auf.<br />
Zusätzliche finanzielle Beiträge wurden durch ein nicht unerhebliches<br />
Spendenaufkommen bewirkt. Ein großer Dank gebührt den Spen<strong>der</strong>n.