UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - Ministerio de Salud y Deportes ...
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3.3 Objetivos para la gestión 2013<br />
IAI/001/2010<br />
a) Un informe sobre la confiabilidad <strong>de</strong> registros y Estados <strong>de</strong> Cuenta <strong>de</strong>l<br />
<strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y <strong>Deportes</strong> correspondiente a la gestión 2012.<br />
b) Dos informes <strong>de</strong> evaluaciones in<strong>de</strong>pendientes relacionados con los<br />
sistemas <strong>de</strong> administración y control <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y <strong>Deportes</strong>.<br />
c) Dos informes <strong>de</strong> auditoria especial a Cuentas a Cobrar gestiones anteriores<br />
y Deudores <strong>de</strong> Gastos a Rendir <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y <strong>Deportes</strong> al 31 <strong>de</strong><br />
diciembre <strong>de</strong> 2012.<br />
d) Un informe <strong>de</strong> auditoria financiera relacionada con el Instituto Nacional <strong>de</strong><br />
<strong>Salud</strong> Ocupacional (INSO), entidad <strong>de</strong>scentralizada bajo tuición <strong>de</strong>l<br />
<strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y <strong>Deportes</strong>.<br />
e) Cuatro Informes <strong>de</strong> seguimiento sobre el cumplimiento <strong>de</strong><br />
recomendaciones <strong>de</strong> Control Interno contenidos en informes <strong>de</strong> auditoria<br />
interna relacionados con el <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y <strong>Deportes</strong> y a entida<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>sconcentradas y <strong>de</strong>scentralizadas bajo tuición <strong>de</strong>l <strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y<br />
<strong>Deportes</strong>.<br />
4. ACTIVIDA<strong>DE</strong>S RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS <strong>DE</strong> GESTIÓN.<br />
4.1 Gestión 2011<br />
- Auditoria sobre la confiabilidad <strong>de</strong> registros y Estados <strong>de</strong> Cuenta <strong>de</strong>l<br />
<strong>Ministerio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y <strong>Deportes</strong> correspondiente a la gestión 2010.<br />
- Auditoria especial sobre gastos in<strong>de</strong>bidos en el Seguro Social<br />
Universitario (SSU-La Paz), gestiones 2008 y 2009. Auditoria sugerida<br />
por la Contraloría General <strong>de</strong>l Estado mediante nota DG-L/OF-1562/2010<br />
<strong>de</strong>l 08 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2010.<br />
- Auditoria especial sobre el pago in<strong>de</strong>bido <strong>de</strong> un (1) día <strong>de</strong> asueto al<br />
personal <strong>de</strong>l Seguro Social Universitario (SSU-La Paz), gestiones 2003 al<br />
2010. Auditoria sugerida por la Contraloría General <strong>de</strong>l Estado mediante<br />
nota DG-L/OF-1615/2010 <strong>de</strong>l 12 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2010.<br />
- Auditoria especial sobre cuentas expuestas en el Balance General <strong>de</strong>l<br />
Instituto Boliviano <strong>de</strong> la Ceguera (IBC), sin el sustento correspondiente,<br />
gestiones 2007 y 2008. Auditoria sugerida por la Contraloría General <strong>de</strong>l<br />
Estado mediante nota GPAE/953/2010 <strong>de</strong>l 02 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong> 2010.