RESUMEN INGRESOS Y GASTOS - Ciudad Autónoma de Ceuta
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<strong>RESUMEN</strong> GENERAL PRESUPUESTO DE <strong>INGRESOS</strong>CAPITULO DENOMINACIÓN AÑO 2012Capítulo 1 Impuestos Directos 9.308.215,00Capítulo 2 Impuestos Indirectos 125.013.095,00Capítulo 3 Tasas y Otros Ingresos 9.269.493,00Capítulo 4 Transferencias Corrientes 68.947.214,67Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales 550.000,00TOTAL <strong>INGRESOS</strong> CORRIENTES 213.088.017,67Capítulo 6 Enajenaciones <strong>de</strong> Inversiones 5.500.000,00Capítulo 7 Transferencias <strong>de</strong> Capital 6.300.000,00Capítulo 8 Activos Financieros 1.562.000,00Capítulo 9 Pasivos Financieros 13.570.000,00TOTAL <strong>INGRESOS</strong> DE CAPITAL 26.932.000,00TOTAL PRESUPUESTO DE <strong>INGRESOS</strong> 240.020.017,67
<strong>RESUMEN</strong> GENERAL PRESUPUESTO DE <strong>GASTOS</strong>CAPITULO DENOMINACIÓN AÑO 2012Capítulo 1 Gastos <strong>de</strong> Personal 72.660.183,01Capítulo 2 Adquisición <strong>de</strong> Bienes y Prestación <strong>de</strong> Serv. 72.905.820,16Capítulo 3 Gastos Financieros 5.865.284,34Capítulo 4 Transferencias Corrientes 48.085.697,28TOTAL <strong>INGRESOS</strong> CORRIENTES 199.516.984,79Capítulo 6 Inversiones Reales 16.791.668,00Capítulo 7 Transferencias <strong>de</strong> Capital 8.578.332,00Capítulo 8 Activos Financieros 1.562.000,00Capítulo 9 Pasivos Financieros 13.571.032,88TOTAL <strong>INGRESOS</strong> DE CAPITAL 40.503.032,88TOTAL PRESUPUESTO DE <strong>GASTOS</strong> 240.020.017,67
<strong>RESUMEN</strong> GENERAL PRESUPUESTO DE <strong>GASTOS</strong> ORGÁNICAORGANICA DENOMINACIÓN AÑO 2012ORG 000 Personal 67.245.183,01ORG 001 Presi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la <strong>Ciudad</strong> 540.400,00ORG 002 Consejería <strong>de</strong> Presi<strong>de</strong>ncia 6.152.000,00ORG 003 Hacienda y Recursos Humanos 47.749.622,29ORG 004 Medio Ambiente 13.867.562,02ORG 005 Vicepresi<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la Asamblea 2.184.750,00ORG 006 Sanidad y Consumo 3.479.170,00ORG 007 Eoncomía, Emplo y Turismo 22.641.624,91ORG 008 Fomento 8.252.700,00ORG 009 Servicios Comunitarios y Barriadas 32.387.700,00ORG 010 Asistencia Social 12.117.898,66ORG 011 Juventud, Deportes y Menores 8.966.052,00ORG 012 Educación, Cultura y Mujer 14.435.354,78TOTAL PRESUPUESTO DE <strong>GASTOS</strong> 240.020.017,67