rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah ... - Sragen
rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah ... - Sragen
rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah ... - Sragen
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Lampiran IVPeraturan DaerahNomorTanggal::3 TAHUN 20123 Maret 2012PEMERINTAH KABUPATEN SRAGENREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2012KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 511.011.01 . 1.01.011.01 . 1.01.01 . 01Urusan Wajib 21.385.889.000,00 139.177.066.000,00157.127.285.000,00Pendidikan 2.508.529.000,00 11.553.553.000,0094.304.060.000,00Dinas Pendidikan 2.508.529.000,00 11.553.553.000,0094.304.060.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 722.900.000,00 3.231.190.000,00153.500.000,00317.690.240.000,00108.366.142.000,00108.366.142.000,004.107.590.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,0017.205.000,000,0017.205.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,001.402.510.000,000,001.402.510.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,008.000.000,000,008.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor431.400.000,0049.500.000,000,00480.900.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0096.400.000,000,0096.400.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,00309.950.000,000,00309.950.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,00136.500.000,000,00136.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0029.325.000,000,0029.325.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,00113.500.000,00113.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 14Penyediaan peralatan rumah tangga0,0031.500.000,000,0031.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,0029.500.000,000,0029.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman88.000.000,00931.800.000,000,001.019.800.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,00177.000.000,000,00177.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 19Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran203.500.000,000,000,00203.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 20Penyediaan Jaringan listrik (Tambah Daya Listrik)0,000,0040.000.000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 238.900.000,0086.000.000,00324.900.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 10Pengadaan mebeleur0,000,0086.000.000,0086.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,00154.000.000,000,00154.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0084.900.000,000,0084.900.000,001.01 . 1.01.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.053.000.000,000,001.053.000.000,001.01 . 1.01.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,001.053.000.000,000,001.053.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15Program Pendidikan Anak Usia Dini 37.560.000,00 72.440.000,0021.000.000,00131.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 67Workshop Guru TK/PAUD dengan Metode Bimba8.000.000,0012.000.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 68Workshop Guru TK/PAUD Formal dan Non Formal6.000.000,009.000.000,000,0015.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 1
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 15 . 70Peringatan Hari Anak Nasional1.750.000,008.250.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 73Pengadaan Meubelair Sekolah TK/RA0,000,0021.000.000,0021.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 76Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal4.350.000,005.650.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 78Lomba Kreativitas Guru TK6.260.000,0018.740.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 79Workshop Penyusunan Kurikulum TK11.200.000,0018.800.000,000,0030.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.147.345.000,00 5.879.670.000,0090.376.281.000,0097.403.296.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 18Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0,006.500.000,00169.500.000,00176.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 19Pengadaan mebeluer sekolah0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 20Pengadaan perlengkapan sekolah0,000,0030.500.000,0030.500.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 23Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah0,00120.000.000,000,00120.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 29Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula0,006.000.000,000,006.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 30Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 46Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah0,000,0040.000.000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 57Pelatihan kompetensi tenaga pendidik18.350.000,0021.960.000,000,0040.310.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 58Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (SBI)68.460.000,0080.600.000,001.190.000,00150.250.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 59Pelatihan Penyusunan kurikulum8.700.000,0010.980.000,000,0019.680.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 61Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (SBBS)46.380.000,0067.620.000,000,00114.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 70Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa68.505.000,0017.995.000,003.500.000,0090.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 72Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan0,006.865.000,0070.000.000,0076.865.000,00menggunakan teknologi informasi dan komunikasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 73Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar3.560.000,0041.440.000,000,0045.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 79Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB0,000,008.205.600.000,008.205.600.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 80Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB0,000,003.411.200.000,003.411.200.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 81Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB0,000,001.872.000.000,001.872.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 82Pengadaan Meubelair Pengganti SD0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 83Pengadaan Meubelair Pengganti SMP0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 86Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD0,000,0016.000.000,0016.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 87Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD135.780.000,0038.220.000,00126.000.000,00300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 88Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP35.700.000,0010.300.000,00104.000.000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 91Peningkatan Mutu Peserta Didik4.510.000,0093.990.000,000,0098.500.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 92Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru On Line38.495.000,00161.505.000,000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 100Pendampingan BOS SD/MI (Bant.Prov)0,002.404.770.000,000,002.404.770.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 101Pendampingan BOS SMP/MTs (Bant.Prov)0,001.365.400.000,000,001.365.400.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 102Operasional Manajemen BOS Kabupaten13.160.000,0046.840.000,000,0060.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 103Analisa Belanja Publik Pendidik43.000.000,0078.455.000,000,00121.455.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 104Workshop / Pelatihan Penyusunan RKS bagi SD/MI59.400.000,0052.130.000,000,00111.530.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 105Workshop / Pelatihan Penyusunan RKS bagi SMP/MTs21.300.000,0018.088.000,000,0039.388.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 106Workshop / Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi SD/MI55.500.000,0047.834.000,000,00103.334.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 107Workshop / Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi SMP/MTs10.800.000,0012.718.000,000,0023.518.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 2
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 16 . 108Pelatihan Monitoring dan Evaluasi bagi SKPD Pendidikan44.850.000,0037.397.000,000,0082.247.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 109Study Visit0,00237.600.000,000,00237.600.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 110Pengadaan Konsultan dan Pendamping Pelaksana BEC-TF0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 111Penyusunan Laporan Keuangan bagi SD/MI55.500.000,0044.500.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 112Pengadaan buku mulok bahasa Jawa (SMP)0,000,0016.000.000,0016.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 115Pengiriman Workshop, Pelatihan, Diklat0,0078.100.000,000,0078.100.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 116Workshop / Pelatihan Penyusunan RAKS bagi SD/MI59.400.000,0052.130.000,000,00111.530.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 117Workshop / Pelatihan Penyusunan RAKS bagi SMP/MTs21.300.000,0018.088.000,000,0039.388.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 158MBS SD25.100.000,00124.900.000,000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 159Pengadaan Mebelair Sekolah SD/MI0,000,0027.000.000,0027.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 160Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD/MI0,000,0018.000.000,0018.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 161TPK MBS2.475.000,007.525.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 162MBS SMP5.760.000,0024.240.000,000,0030.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 163Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)0,0043.200.000,000,0043.200.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 177Festival Lomba Seni Siswa Nasional7.440.000,007.560.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 178Lomba Festival SAINS Sis SD/MI6.430.000,0013.570.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 179Lomba Olimpiade Siswa SD/MI4.970.000,005.030.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 180Festival Kompetensi SD/MI4.190.000,005.810.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 181Lomba Keteladanan Siswa SD/MI6.470.000,0013.530.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 182Penyelenggaraan UASBN SD/MI154.340.000,00171.800.000,000,00326.140.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 183Lomba Cerdas Cermat / LCC Sis SD/MI4.485.000,005.515.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 184Lomba Gugus SD/MI6.875.000,008.125.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 185Lomba Bahasa Jawa SD/MI3.660.000,006.340.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 186Workshop Pembelajaran Kelas Rendah11.600.000,0018.400.000,000,0030.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 187Bedah Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) Mapel yang di UN kan8.400.000,0016.600.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 188Workshop MBS SD/MI4.220.000,0015.780.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 189Akreditasi Sekolah dan Madrasah24.090.000,0025.910.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 190Lomba Siswa Teladan SMP8.970.000,006.030.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 191Lomba Olimpiade Sains Siswa SMP5.170.000,009.830.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 192Pendampingan RSBI0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 196Penjaminan Mutu SD RSBI0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 197Penjaminan Mutu SMP RSBI40.050.000,00131.950.000,00228.000.000,00400.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 198Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarpras (DAK SD/SMP)0,000,0036.991.477.000,0036.991.477.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 199Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarpras (DAK 2010 2011) LANJUTAN0,000,0038.086.314.000,0038.086.314.000,001.01 . 1.01.01 . 17Program Pendidikan Menengah 251.200.000,00 537.821.000,003.561.779.000,004.350.800.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 67Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 70Pembangunan RKB SMA/SMK0,000,00561.600.000,00561.600.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 71Rehab Gedung SMA/SMK0,000,00312.000.000,00312.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 76Pembangunan Lab.IPA SMA/SMK0,000,00728.000.000,00728.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 3
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 17 . 78Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK0,000,001.019.200.000,001.019.200.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 79Pengadaan Alat Lab IPA SMK RSBI0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 80Pengadaan Alat Multimedia SMK RSBI0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 81Pengembangan SMK RSBI41.080.000,0071.641.000,0087.279.000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 82Pengembangan RSBI SMA62.700.000,0070.700.000,0066.600.000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 84Pengadaan Komputer SMA/SMK0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 85Pengadaan ALat Bengkel SMK0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 88Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMA6.285.000,0011.755.000,006.960.000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 89Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK5.200.000,0012.840.000,006.960.000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 90Fasilitasi Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal12.550.000,004.220.000,003.230.000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 91Fasilitasi Kantin Kejujuran0,003.650.000,006.350.000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 104Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI9.600.000,0030.400.000,000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 106Pendampingan SMK Model (Lanjutan)0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 111Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA RSBI0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 113Pengadaan Alat Multi Media SMA RSBI0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 115Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI30.600.000,0019.400.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 116Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI21.300.000,0025.100.000,003.600.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 123Lomba Mapel SMA yang di UN kan12.040.000,0012.960.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 124Lomba Kompentensi Siswa18.655.000,0071.345.000,000,0090.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 126Seleksi Olimpiade Sains Terapan (OSTN)9.165.000,0040.835.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 127Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA7.230.000,0017.770.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 128Olimpiade Olahraga Sain Nasional (OOSN) SMA5.795.000,0019.205.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 129Pengembangan Prestasi Siswa SBBS9.000.000,0086.000.000,000,0095.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 130Study Banding Guru dan Karyawan0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18Program Pendidikan Non Formal 42.639.000,00 74.861.000,000,00117.500.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 17Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)1.500.000,006.000.000,000,007.500.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 18Penyelenggaran Jambore PNF6.925.000,0018.075.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 19Pelatihan Fasilitator/Vocalpoint/Perencana Pendidikan Pengarusutamaan Gender28.490.000,0021.510.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 20Penyelenggaraan Ujian Nasional Progran Paket A, B dan C5.724.000,0029.276.000,000,0035.000.000,001.01 . 1.01.01 . 19Program Pendidikan Luar Biasa 17.950.000,00 115.205.000,0053.000.000,00186.155.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 03Penambahan ruang kelas sekolah0,000,0018.000.000,0018.000.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 41Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah0,000,0035.000.000,0035.000.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 60Seminar Pengenalan Reproduksi bagi ABK6.100.000,003.277.000,000,009.377.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 61Aktualisasi Potensi Anak berkebutuhan Khusus5.750.000,0060.250.000,000,0066.000.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 62Seminar Karakter Bangsa6.100.000,006.678.000,000,0012.778.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 63Karya Wisata0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 39.045.000,00 96.725.000,000,00135.770.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 4
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 20 . 08Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik6.800.000,0010.220.000,000,0017.020.000,00dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 24Penyelengaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal23.500.000,0026.500.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 25Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik8.745.000,0041.255.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 27Penyegaran untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan0,0018.750.000,000,0018.750.000,001.01 . 1.01.01 . 22Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 249.890.000,00 253.741.000,0052.500.000,00556.131.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 01Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 10Penyusunan Buku Profil Pendidikan7.180.000,0012.820.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 11Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar28.800.000,0018.200.000,0043.000.000,0090.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 12Penyusunan Buku Statistik Wajar Dikdas/Dikmen5.220.000,0014.780.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 15Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (operasional ICT)9.000.000,006.000.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 17Pengumpulan dan Pengolahan Data Base Pendidikan70.350.000,000,000,0070.350.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 18Manajemen Pendataan Pendidikan7.250.000,0017.750.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 19Manajemen Pendataan Pendidikan Kecamatan20.000.000,0020.000.000,000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 21Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK102.090.000,00124.191.000,009.500.000,00235.781.000,001.021.02 . 1.02.011.02 . 1.02.01 . 01Kesehatan 4.400.541.000,00 51.747.670.000,0022.467.183.000,00Dinas Kesehatan 440.235.000,00 15.676.625.000,003.040.301.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 305.000.000,00 1.784.768.000,000,0078.615.394.000,0019.157.161.000,002.089.768.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,00371.195.000,000,00371.195.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,0032.000.000,000,0032.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor84.000.000,00155.045.000,000,00239.045.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0024.000.000,000,0024.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,00192.839.000,000,00192.839.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,00110.409.000,000,00110.409.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0030.995.000,000,0030.995.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.680.000,000,001.680.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,00846.605.000,000,00846.605.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran221.000.000,000,000,00221.000.000,001.02 . 1.02.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 694.100.000,000,00694.100.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,00200.000.000,000,00200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00494.100.000,000,00494.100.000,001.02 . 1.02.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 152.915.000,000,00152.915.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,00152.915.000,000,00152.915.000,001.02 . 1.02.01 . 15Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 26.850.000,00 4.840.180.000,000,004.867.030.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 01Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan15.720.000,002.851.310.000,000,002.867.030.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 07Pengadaan Obat Puskesmas (Askes)1.750.000,00298.250.000,000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 5
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.01 . 15 . 08Pengadaan Obat dan bahan habis pakai Puskesmas (PAD)9.380.000,001.690.620.000,000,001.700.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.694.300.000,000,001.694.300.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 09Peningkatan kesehatan masyarakat0,001.200.000.000,000,001.200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 17Penyediaan jasa pelayanan ASKES0,00494.300.000,000,00494.300.000,001.02 . 1.02.01 . 17Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 02Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya0,005.000.000,000,005.000.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 03Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan0,005.000.000,000,005.000.000,001.02 . 1.02.01 . 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 23.070.000,00 172.930.000,0014.000.000,00210.000.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 01Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.500.000,0064.500.000,0014.000.000,0080.000.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 02Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat21.570.000,00108.430.000,000,00130.000.000,001.02 . 1.02.01 . 20Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 38.750.000,000,0038.750.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 02Pemberian tambahan makanan dan vitamin0,0038.750.000,000,0038.750.000,001.02 . 1.02.01 . 21Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 12.463.000,000,0012.463.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 02Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat0,0012.463.000,000,0012.463.000,001.02 . 1.02.01 . 22Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 76.245.000,00 230.750.000,0034.300.000,00341.295.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 01Penyemprotan/fogging sarang nyamuk27.200.000,0072.800.000,000,00100.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 02Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging0,008.795.000,000,008.795.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 04Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 05Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular25.000.000,0052.000.000,000,0077.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 06Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik0,005.000.000,000,005.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 07Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular250.000,004.750.000,000,005.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 09Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 10Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan2.355.000,0036.345.000,0034.300.000,0073.000.000,00pemberantasan penyakit1.02 . 1.02.01 . 22 . 12Penyemprotan vektor lalat1.440.000,006.060.000,000,007.500.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 13Pemantauan dan Evaluasi Kawasan tanpa Rokok20.000.000,005.000.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.010.000,00 23.990.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 02Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 08Kalibrasi Alat-alat Kesehatan1.010.000,008.990.000,000,0010.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 6.000.000,00 5.993.064.000,00936.000,006.000.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 11Jaminan kesehatan masyarakat miskin6.000.000,005.993.064.000,00936.000,006.000.000.000,001.02 . 1.02.01 . 25Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana1.680.000,00 3.795.000,002.971.065.000,002.976.540.000,00puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 25 . 07Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.680.000,003.795.000,00314.525.000,00320.000.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 24Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa0,000,00456.540.000,00456.540.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 25Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas0,000,002.200.000.000,002.200.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 6
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.01 . 32Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 380.000,00 24.620.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 02Perawatan Kesehatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu380.000,0024.620.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 33Program Peningkatan Laboratorium Kesehatan 0,00 0,0020.000.000,0020.000.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 01Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan0,000,0020.000.000,0020.000.000,001.02 . 1.02.02Rumah Sakit Umum Daerah 3.798.106.000,00 34.439.757.000,0015.217.237.000,0053.455.100.000,001.02 . 1.02.02 . 26Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah0,00 0,002.864.663.000,002.864.663.000,00sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata1.02 . 1.02.02 . 26 . 01Pembangunan rumah sakit0,000,001.356.000.000,001.356.000.000,001.02 . 1.02.02 . 26 . 18Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit0,000,001.508.663.000,001.508.663.000,001.02 . 1.02.02 . 33Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.798.106.000,00 34.439.757.000,0012.352.574.000,0050.590.437.000,001.02 . 1.02.02 . 33 . 01Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kab. <strong>Sragen</strong>3.798.106.000,0034.439.757.000,0012.352.574.000,0050.590.437.000,001.02 . 1.02.061.02 . 1.02.06 . 01Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong 153.300.000,00 1.628.188.000,004.209.645.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.300.000,00 433.748.000,00101.645.000,005.991.133.000,00688.693.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,00360.000,000,00360.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,00114.360.000,000,00114.360.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,001.500.000,000,001.500.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor153.300.000,0017.500.000,000,00170.800.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0018.500.000,000,0018.500.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0024.000.000,000,0024.000.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0013.000.000,000,0013.000.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 14Penyediaan peralatan rumah tangga0,008.160.000,0021.645.000,0029.805.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,00175.368.000,000,00175.368.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0051.000.000,000,0051.000.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 20Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik)0,000,0080.000.000,0080.000.000,001.02 . 1.02.06 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 59.780.000,00108.000.000,00167.780.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 03Pembangunan gedung kantor0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 09Pengadaan peralatan gedung kantor0,000,0033.000.000,0033.000.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0027.780.000,000,0027.780.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.02 . 1.02.06 . 15Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 292.660.000,000,00292.660.000,001.02 . 1.02.06 . 15 . 01Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan0,00292.660.000,000,00292.660.000,001.02 . 1.02.06 . 16Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 732.000.000,000,00732.000.000,001.02 . 1.02.06 . 16 . 07Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan0,0070.000.000,000,0070.000.000,001.02 . 1.02.06 . 16 . 13Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan0,00662.000.000,000,00662.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 7
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.06 . 23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 75.000.000,000,0075.000.000,001.02 . 1.02.06 . 23 . 01Penyusunan standar pelayanan kesehatan0,0075.000.000,000,0075.000.000,001.02 . 1.02.06 . 26Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah0,00 0,004.000.000.000,004.000.000.000,00sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata1.02 . 1.02.06 . 26 . 18Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit0,000,004.000.000.000,004.000.000.000,001.02 . 1.02.06 . 28Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 35.000.000,000,0035.000.000,001.02 . 1.02.06 . 28 . 05Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.02 . 1.20.091.02 . 1.20.09 . 16Badan Kepegawaian Daerah 8.900.000,00 3.100.000,000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.900.000,00 3.100.000,000,0012.000.000,0012.000.000,001.02 . 1.20.09 . 16 . 02Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan8.900.000,003.100.000,000,0012.000.000,001.031.03 . 1.03.011.03 . 1.03.01 . 01Pekerjaan Umum 370.055.000,00 7.804.821.000,0028.910.459.000,00Dinas Pekerjaan Umum 349.535.000,00 7.775.341.000,0028.910.459.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.500.000,00 304.659.000,0024.500.000,0037.085.335.000,0037.035.335.000,00400.659.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,00175.000.000,000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,0014.340.000,000,0014.340.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0012.100.000,000,0012.100.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0025.500.000,000,0025.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0027.500.000,000,0027.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0015.500.000,000,0015.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,007.500.000,007.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0012.719.000,000,0012.719.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,007.000.000,000,007.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 19Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran71.500.000,000,000,0071.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 20Tambah daya listrik0,000,0017.000.000,0017.000.000,001.03 . 1.03.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 342.346.000,001.062.000.000,001.404.346.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 10Pengadaan mebeleur0,000,005.000.000,005.000.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 19Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum0,000,00682.000.000,00682.000.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 21Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas0,007.500.000,000,007.500.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0032.929.000,000,0032.929.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00301.917.000,000,00301.917.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 41Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas0,000,00375.000.000,00375.000.000,001.03 . 1.03.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 16.335.000,000,0016.335.000,001.03 . 1.03.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0016.335.000,000,0016.335.000,001.03 . 1.03.01 . 15Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,003.095.000.000,003.095.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 8
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 15 . 05Pembangunan jembatan0,000,003.095.000.000,003.095.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 28.400.000,00 15.850.000,00420.750.000,00465.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 03Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong0,000,00420.000.000,00420.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 05BOP Sanitasi28.400.000,0015.850.000,00750.000,0045.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,0021.170.000.000,0021.170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 03Rehabilitasi/pemeliharaan jalan0,000,0016.270.000.000,0016.270.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 04Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 06Pemeliharaan rutin0,000,004.500.000.000,004.500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan79.335.000,00 6.189.915.000,0064.750.000,006.334.000.000,00Jaringan Pengairan lainnya1.03 . 1.03.01 . 24 . 10Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi0,005.462.500.000,000,005.462.500.000,001.03 . 1.03.01 . 24 . 15Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun30.440.000,00594.060.000,0022.000.000,00646.500.000,001.03 . 1.03.01 . 24 . 16Rehabilitasi Prasarana Insfrastruktur Sistem Irigasi8.875.000,0048.375.000,0042.750.000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 24 . 17Monitoring, evaluasi dan pelaporan40.020.000,0084.980.000,000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28Program Pengendalian Banjir 0,00 600.000.000,000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 07Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali0,00600.000.000,000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 29Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.600.000,00 61.445.000,007.650.000,0074.695.000,001.03 . 1.03.01 . 29 . 03Monitoring, evaluasi dan pelaporan5.600.000,0061.445.000,007.650.000,0074.695.000,001.03 . 1.03.01 . 30Program pembangunan infrastruktur perdesaan 164.700.000,00 244.791.000,003.065.809.000,003.475.300.000,001.03 . 1.03.01 . 30 . 03Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan0,000,002.973.750.000,002.973.750.000,001.03 . 1.03.01 . 30 . 08Monitoring, evaluasi dan pelaporan0,0068.872.000,0011.128.000,0080.000.000,001.03 . 1.03.01 . 30 . 09DPMU Program Pamsimas, PPIP, P2KP126.000.000,0098.522.000,0062.028.000,00286.550.000,001.03 . 1.03.01 . 30 . 10BOP Sanitasi dan Penunjang PPIP38.700.000,0077.397.000,0018.903.000,00135.000.000,001.03 . 1.06.01Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20.520.000,00 29.480.000,000,0050.000.000,001.03 . 1.06.01 . 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan20.520.000,00 29.480.000,000,0050.000.000,00Jaringan Pengairan lainnya1.03 . 1.06.01 . 24 . 19Pemberdayaan Petani Pemakai Air20.520.000,0029.480.000,000,0050.000.000,001.041.04 . 1.06.011.04 . 1.06.01 . 15Perumahan 96.350.000,00 328.150.000,003.500.000,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 96.350.000,00 300.150.000,003.500.000,00Program Pengembangan Perumahan 33.510.000,00 262.990.000,003.500.000,00428.000.000,00400.000.000,00300.000.000,001.04 . 1.06.01 . 15 . 06Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu33.510.000,00262.990.000,003.500.000,00300.000.000,001.04 . 1.06.01 . 16Program Lingkungan Sehat Perumahan 62.840.000,00 37.160.000,000,00100.000.000,001.04 . 1.06.01 . 16 . 09Penyusunan Dokumen BPS, EHRA dan SSK serta operasional POKJA AMPL Kab.62.840.000,0037.160.000,000,00100.000.000,00<strong>Sragen</strong>1.04 . 1.08.01Badan Lingkungan Hidup 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 9
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.04 . 1.08.01 . 17Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,001.04 . 1.08.01 . 17 . 05Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.04 . 1.13.011.04 . 1.13.01 . 20Dinas Sosial 0,00 3.000.000,000,00Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 3.000.000,000,003.000.000,003.000.000,001.04 . 1.13.01 . 20 . 09Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan0,003.000.000,000,003.000.000,001.051.05 . 1.03.011.05 . 1.03.01 . 15Penataan Ruang 82.435.000,00 804.874.000,000,00Dinas Pekerjaan Umum 38.510.000,00 521.490.000,000,00Program Perencanaan Tata Ruang 17.910.000,00 482.090.000,000,00887.309.000,00560.000.000,00500.000.000,001.05 . 1.03.01 . 15 . 06Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan17.910.000,00482.090.000,000,00500.000.000,001.05 . 1.03.01 . 17Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 20.600.000,00 39.400.000,000,0060.000.000,001.05 . 1.03.01 . 17 . 05Pengawasan pemanfaatan ruang20.600.000,0039.400.000,000,0060.000.000,001.05 . 1.06.011.05 . 1.06.01 . 15Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30.845.000,00 259.155.000,000,00Program Perencanaan Tata Ruang 18.500.000,00 231.500.000,000,00290.000.000,00250.000.000,001.05 . 1.06.01 . 15 . 11Revisi rencana tata ruang18.500.000,00231.500.000,000,00250.000.000,001.05 . 1.06.01 . 17Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 12.345.000,00 27.655.000,000,0040.000.000,001.05 . 1.06.01 . 17 . 07Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang12.345.000,0027.655.000,000,0040.000.000,001.05 . 1.08.011.05 . 1.08.01 . 17Badan Lingkungan Hidup 13.080.000,00 24.229.000,000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 13.080.000,00 24.229.000,000,0037.309.000,0037.309.000,001.05 . 1.08.01 . 17 . 05Pengawasan pemanfaatan ruang13.080.000,0024.229.000,000,0037.309.000,001.061.06 . 1.06.011.06 . 1.06.01 . 01Perencanaan Pembangunan 987.120.000,00 1.017.829.000,00220.475.000,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 728.470.000,00 847.830.000,0087.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 235.500.000,000,002.225.424.000,001.663.300.000,00235.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.000.000,000,001.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,004.000.000,000,004.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,005.500.000,000,005.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0014.500.000,000,0014.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.500.000,000,001.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0014.000.000,000,0014.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,00125.000.000,000,00125.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 10
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.06 . 1.06.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 70.500.000,000,0070.500.000,001.06 . 1.06.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0065.500.000,000,0065.500.000,001.06 . 1.06.01 . 02 . 29Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur0,005.000.000,000,005.000.000,001.06 . 1.06.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.300.000,000,005.300.000,001.06 . 1.06.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,005.300.000,000,005.300.000,001.06 . 1.06.01 . 15Program pengembangan data/informasi 124.175.000,00 75.825.000,000,00200.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 05Penyusunan profile <strong>daerah</strong>77.400.000,0022.600.000,000,00100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 07Penyusunan Data-data Pembangunan24.740.000,0050.260.000,000,0075.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 10Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)22.035.000,002.965.000,000,0025.000.000,001.06 . 1.06.01 . 16Program Kerjasama Pembangunan 21.310.000,00 115.690.000,000,00137.000.000,001.06 . 1.06.01 . 16 . 02Koordinasi kerjasama pembangunan antar <strong>daerah</strong>0,0017.000.000,000,0017.000.000,001.06 . 1.06.01 . 16 . 03Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga21.310.000,0098.690.000,000,00120.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21Program perencanaan pembangunan <strong>daerah</strong> 174.100.000,00 131.150.000,004.750.000,00310.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 01Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan3.120.000,0011.880.000,000,0015.000.000,00layanan publik1.06 . 1.06.01 . 21 . 08Penyusunan rancangan RKPD10.040.000,0010.210.000,004.750.000,0025.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 09Penyelenggaraan musrenbang RKPD11.920.000,0013.080.000,000,0025.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 10Penetapan RKPD4.800.000,005.200.000,000,0010.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 12Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)101.260.000,0048.740.000,000,00150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 13Monitoring, evaluasi dan pelaporan26.280.000,0023.720.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 14Penyusunan KUA16.680.000,0018.320.000,000,0035.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22Program perencanaan pembangunan ekonomi 291.310.000,00 116.440.000,0082.250.000,00490.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 02Penyusunan indikator ekonomi <strong>daerah</strong>20.950.000,004.050.000,000,0025.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 03Penyusunan Buku PDRB Kabupaten dan Kecamatan68.470.000,0031.530.000,000,00100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 09Sistem Informasi Manajemen Pelaku Usaha Informasi Tembakau44.440.000,0023.310.000,0082.250.000,00150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 10Review Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan4.250.000,0010.750.000,000,0015.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 11Penyusunan Buku Indeks Gini Rasio (IGR)45.990.000,004.010.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 12Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan107.210.000,0042.790.000,000,00150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23Program perencanaan sosial dan budaya 117.575.000,00 97.425.000,000,00215.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 05Survey, Sosialisasi dan Pembinaan PAMSIMAS2.640.000,0037.360.000,000,0040.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 06Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab.<strong>Sragen</strong>38.290.000,0011.710.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 08Fasilitasi Pengembangan PUS25.130.000,0024.870.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 09Penyusunan Buku Roadmap Sosial Budaya/Indikator Kesos51.515.000,0023.485.000,000,0075.000.000,001.06 . 1.20.031.06 . 1.20.03 . 21Sekretariat Daerah 246.370.000,00 142.279.000,00133.475.000,00Program perencanaan pembangunan <strong>daerah</strong> 246.370.000,00 142.279.000,00133.475.000,00522.124.000,00522.124.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 11
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.06 . 1.20.03 . 21 . 01Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan200.400.000,0019.100.000,00117.725.000,00337.225.000,00layanan publik1.06 . 1.20.03 . 21 . 13Monitoring, evaluasi dan pelaporan20.700.000,0052.132.000,000,0072.832.000,001.06 . 1.20.03 . 21 . 15Pengendalian Ijin Swakelola3.310.000,00690.000,000,004.000.000,001.06 . 1.20.03 . 21 . 16Rakor Evaluasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelaporan16.220.000,009.587.000,000,0025.807.000,001.06 . 1.20.03 . 21 . 18Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan DAK2.870.000,0030.260.000,008.000.000,0041.130.000,001.06 . 1.20.03 . 21 . 19Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bantuan Keuangan Provinsi2.870.000,0030.510.000,007.750.000,0041.130.000,001.06 . 1.20.081.06 . 1.20.08 . 15Badan Pendidikan Latihan, dan Penelitian Pengembangan 12.280.000,00 27.720.000,000,00Program pengembangan data/informasi 12.280.000,00 27.720.000,000,0040.000.000,0040.000.000,001.06 . 1.20.08 . 15 . 09Studi Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah12.280.000,0027.720.000,000,0040.000.000,001.071.07 . 1.07.011.07 . 1.07.01 . 01Perhubungan 232.190.000,00 1.507.640.000,00454.738.000,00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 232.190.000,00 1.507.640.000,00454.738.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.500.000,00 282.838.000,0013.000.000,002.194.568.000,002.194.568.000,00320.338.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.000.000,000,001.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0072.200.000,000,0072.200.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 05Penyediaan jasa jaminan barang milik <strong>daerah</strong>0,0018.000.000,000,0018.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,005.000.000,000,005.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor18.000.000,004.358.000,000,0022.358.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0026.000.000,000,0026.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0063.280.000,000,0063.280.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,006.000.000,000,006.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0013.000.000,0013.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,002.000.000,000,002.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0022.500.000,000,0022.500.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 19Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.07 . 1.07.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 159.060.000,000,00159.060.000,001.07 . 1.07.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.07 . 1.07.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00129.060.000,000,00129.060.000,001.07 . 1.07.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 44.725.000,000,0044.725.000,001.07 . 1.07.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0044.725.000,000,0044.725.000,001.07 . 1.07.01 . 15Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 9.020.000,00 1.980.000,000,0011.000.000,001.07 . 1.07.01 . 15 . 06Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan9.020.000,001.980.000,000,0011.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 49.650.000,00 761.812.000,000,00811.462.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 01Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor49.650.000,00250.350.000,000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 12
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.07 . 1.07.01 . 16 . 04Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan0,0031.300.000,000,0031.300.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 05Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Marka Jalan0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 06Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas0,0069.998.000,000,0069.998.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 07Rehabilitasi Gedung jalur Pemberangkatan0,00182.752.000,000,00182.752.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 08Pemeliharaan Teknologi ATCS (Area Traffic Control System) dan Pemeliharaan Traffic0,0050.000.000,000,0050.000.000,00Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 09Relokasi Traffic Light0,0077.412.000,000,0077.412.000,001.07 . 1.07.01 . 17Pogram peningkatan pelayanan angkutan 149.020.000,00 82.225.000,0030.000.000,00261.245.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 05Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya134.430.000,0015.567.000,000,00149.997.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 08Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum0,000,0030.000.000,0030.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 10Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 14Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan14.590.000,0035.410.000,000,0050.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 16Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan0,0016.248.000,000,0016.248.000,001.07 . 1.07.01 . 19Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 0,00411.738.000,00411.738.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 01Pengadaan rambu-rambu lalu lintas0,000,00227.988.000,00227.988.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 02Pengadaan marka jalan0,000,00101.950.000,00101.950.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 03Pengadaan pagar pengaman jalan0,000,0081.800.000,0081.800.000,001.07 . 1.07.01 . 20Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 175.000.000,000,00175.000.000,001.07 . 1.07.01 . 20 . 02Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor0,00175.000.000,000,00175.000.000,001.081.08 . 1.06.011.08 . 1.06.01 . 17Lingkungan Hidup 587.390.000,00 4.154.997.000,003.101.164.000,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 48.980.000,00 51.020.000,000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 48.980.000,00 51.020.000,000,007.843.551.000,00100.000.000,00100.000.000,001.08 . 1.06.01 . 17 . 09Koordinasi pengelolaan konservasi SDA48.980.000,0051.020.000,000,00100.000.000,001.08 . 1.08.011.08 . 1.08.01 . 01Badan Lingkungan Hidup 538.410.000,00 4.103.977.000,003.101.164.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260.180.000,00 203.557.000,0015.000.000,007.743.551.000,00478.737.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.000.000,000,001.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0051.392.000,000,0051.392.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,0017.530.000,000,0017.530.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor180.000,004.820.000,000,005.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,004.500.000,000,004.500.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,005.000.000,000,005.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,002.940.000,000,002.940.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0076.375.000,000,0076.375.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 19Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran260.000.000,000,000,00260.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 13
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.08 . 1.08.01 . 01 . 20Penyediaan Jaringan Listrik [Tambah Daya Listrik]0,000,0015.000.000,0015.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 390.000,00 847.868.000,00425.600.000,001.273.858.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 03Pembangunan gedung kantor0,000,00100.800.000,00100.800.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 05pengadaan Kendaraan dinas/operasional0,000,00324.800.000,00324.800.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,00120.000.000,000,00120.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00638.258.000,000,00638.258.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor390.000,009.610.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor0,0070.000.000,000,0070.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 44Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 615.000,00 44.385.000,000,0045.000.000,001.08 . 1.08.01 . 03 . 03Pengadaan pakaian kerja lapangan615.000,0044.385.000,000,0045.000.000,001.08 . 1.08.01 . 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 154.740.000,00 447.305.000,002.079.449.000,002.681.494.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 02Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan49.790.000,00159.061.000,00694.449.000,00903.300.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 04Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan104.410.000,00151.534.000,000,00255.944.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 05Pengembangan teknologi pengolahan persampahan0,000,00345.000.000,00345.000.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 07Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan0,0081.250.000,000,0081.250.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 11Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan540.000,0055.460.000,000,0056.000.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 13Penataan Lingkungan TPA Tanggan0,000,001.040.000.000,001.040.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 82.130.000,00 495.988.000,0061.400.000,00639.518.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 01Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura50.790.000,0013.810.000,005.400.000,0070.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 03Pemantauan Kualitas Lingkungan0,0041.000.000,000,0041.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 04Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup23.100.000,006.900.000,000,0030.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 07Pengkajian dampak lingkungan0,000,0056.000.000,0056.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 11Pengembangan produsi ramah lingkungan5.240.000,00407.278.000,000,00412.518.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 14Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup3.000.000,0027.000.000,000,0030.000.000,001.08 . 1.08.01 . 17Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3.635.000,00 66.909.000,000,0070.544.000,001.08 . 1.08.01 . 17 . 01Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air485.000,0040.059.000,000,0040.544.000,001.08 . 1.08.01 . 17 . 06Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.08 . 1.08.01 . 17 . 10Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem3.150.000,006.850.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan2.425.000,00 4.575.000,0033.600.000,0040.600.000,00Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 19 . 02Pengembangan data dan informasi lingkungan0,000,0033.600.000,0033.600.000,001.08 . 1.08.01 . 19 . 03Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional2.425.000,004.575.000,000,007.000.000,00dan <strong>daerah</strong>1.08 . 1.08.01 . 20Program peningkatan pengendalian polusi 10.970.000,00 1.895.330.000,00214.500.000,002.120.800.000,001.08 . 1.08.01 . 20 . 02Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.08 . 1.08.01 . 20 . 04Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi990.000,0099.810.000,000,00100.800.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 14
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.08 . 1.08.01 . 20 . 07Pembuatan IPAL dan Jaringan Air Limbah Batik di Desa Pungsari Kec. Plupuh <strong>Sragen</strong>7.075.000,001.018.425.000,0014.500.000,001.040.000.000,001.08 . 1.08.01 . 20 . 08Pembuatan IPAL Tahu di Masaran <strong>Sragen</strong>2.905.000,00777.095.000,000,00780.000.000,001.08 . 1.08.01 . 24Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 23.325.000,00 98.060.000,00271.615.000,00393.000.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 06Pemeliharaan RTH23.325.000,0098.060.000,0011.615.000,00133.000.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 12Penataan Lingkungan Alun-alun Langen Putro Sisi Barat Kab. <strong>Sragen</strong>0,000,0072.800.000,0072.800.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 13Penataan Alun-alun Langen Putro Sisi Timur Kab. <strong>Sragen</strong>0,000,0093.600.000,0093.600.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 14Penataan Taman Mungkung Kab. <strong>Sragen</strong>0,000,0093.600.000,0093.600.000,001.091.09 . 1.08.01Pertanahan 0,00 0,0075.000.000,00Badan Lingkungan Hidup 0,00 0,0075.000.000,0075.000.000,0075.000.000,001.09 . 1.08.01 . 16Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan0,00 0,0075.000.000,0075.000.000,00tanah1.09 . 1.08.01 . 16 . 01Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.101.10 . 1.10.011.10 . 1.10.01 . 01Kependudukan dan Catatan Sipil 1.549.930.000,00 3.188.223.000,00675.880.000,00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.549.930.000,00 3.188.223.000,00675.880.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.500.000,00 171.540.000,0025.000.000,005.414.033.000,005.414.033.000,00216.040.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,002.000.000,000,002.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0058.200.000,000,0058.200.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,003.100.000,000,003.100.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,003.500.000,000,003.500.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0022.000.000,000,0022.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.500.000,000,002.500.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.740.000,000,001.740.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0014.000.000,000,0014.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran19.500.000,000,000,0019.500.000,001.10 . 1.10.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 84.300.000,000,0084.300.000,001.10 . 1.10.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.10 . 1.10.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0039.300.000,000,0039.300.000,001.10 . 1.10.01 . 15Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.530.430.000,00 2.932.383.000,00650.880.000,005.113.693.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 01Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu0,0037.020.000,0040.330.000,0077.350.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 06Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan0,00179.364.000,000,00179.364.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 07Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan251.790.000,001.210.195.000,000,001.461.985.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 14Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil19.050.000,00424.540.000,000,00443.590.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 17Pelaksanaan E- KTP1.249.430.000,001.008.209.000,00499.750.000,002.757.389.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 15
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.10 . 1.10.01 . 15 . 18Pendataan Penduduk Rentan Adminduk10.160.000,0012.660.000,000,0022.820.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 19Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil0,0011.645.000,009.550.000,0021.195.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 20Penyediaan sarana dan prasarana tempat pelayanan0,0048.750.000,00101.250.000,00150.000.000,001.111.11 . 1.20.031.11 . 1.20.03 . 15Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 103.160.000,00 146.840.000,000,00Sekretariat Daerah 103.160.000,00 146.840.000,000,00Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 10.660.000,00 24.340.000,000,00250.000.000,00250.000.000,0035.000.000,001.11 . 1.20.03 . 15 . 03Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan4.190.000,0015.810.000,000,0020.000.000,00perempuan dan perlindungan anak1.11 . 1.20.03 . 15 . 04Monitoring, evaluasi dan pelaporan6.470.000,008.530.000,000,0015.000.000,001.11 . 1.20.03 . 16Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 38.580.000,00 61.420.000,000,00100.000.000,001.11 . 1.20.03 . 16 . 03Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam1.300.000,0018.700.000,000,0020.000.000,00pemberdayaan perempuan dan anak1.11 . 1.20.03 . 16 . 04Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender23.700.000,0016.300.000,000,0040.000.000,00(KKG)1.11 . 1.20.03 . 16 . 05Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak9.980.000,0010.020.000,000,0020.000.000,001.11 . 1.20.03 . 16 . 11Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender3.600.000,0016.400.000,000,0020.000.000,001.11 . 1.20.03 . 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 23.340.000,00 26.660.000,000,0050.000.000,001.11 . 1.20.03 . 17 . 01Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di <strong>daerah</strong>16.040.000,0013.960.000,000,0030.000.000,001.11 . 1.20.03 . 17 . 08Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan7.300.000,0012.700.000,000,0020.000.000,001.11 . 1.20.03 . 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 30.580.000,00 34.420.000,000,0065.000.000,001.11 . 1.20.03 . 18 . 01Kegiatan pembinaan organisasi perempuan4.550.000,005.450.000,000,0010.000.000,001.11 . 1.20.03 . 18 . 02Pelatihan pengolahan produk lokal bagi petani tembakau26.030.000,0028.970.000,000,0055.000.000,001.121.12 . 1.22.011.12 . 1.22.01 . 15Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 52.695.000,00 227.820.000,00989.229.000,00Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 52.695.000,00 227.820.000,00989.229.000,00Program Keluarga Berencana 0,00 141.515.000,00989.229.000,001.269.744.000,001.269.744.000,001.130.744.000,001.12 . 1.22.01 . 15 . 06Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling0,00121.515.000,00989.229.000,001.110.744.000,001.12 . 1.22.01 . 15 . 07Pelayanan KB Keliling0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.12 . 1.22.01 . 16Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4.275.000,00 10.725.000,000,0015.000.000,001.12 . 1.22.01 . 16 . 04Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja4.275.000,0010.725.000,000,0015.000.000,001.12 . 1.22.01 . 17Program pelayanan kontrasepsi 0,00 39.000.000,000,0039.000.000,001.12 . 1.22.01 . 17 . 01Pelayanan konseling KB0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.12 . 1.22.01 . 17 . 02Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB0,0019.000.000,000,0019.000.000,001.12 . 1.22.01 . 17 . 05Pelayanan Papsmear0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.12 . 1.22.01 . 18Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang40.440.000,00 29.560.000,000,0070.000.000,00mandiri1.12 . 1.22.01 . 18 . 01Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB2.100.000,0017.900.000,000,0020.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 16
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.12 . 1.22.01 . 18 . 02Pembinaan PPKBD38.340.000,0011.660.000,000,0050.000.000,001.12 . 1.22.01 . 23Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 7.980.000,00 7.020.000,000,0015.000.000,001.12 . 1.22.01 . 23 . 01Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan7.980.000,007.020.000,000,0015.000.000,001.131.13 . 1.13.011.13 . 1.13.01 . 01Sosial 144.680.000,00 531.570.000,0017.500.000,00Dinas Sosial 144.680.000,00 431.570.000,0017.500.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.500.000,00 119.975.000,007.500.000,00693.750.000,00593.750.000,00136.975.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,002.400.000,000,002.400.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.668.000,000,002.668.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor3.000.000,005.500.000,000,008.500.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,004.500.000,000,004.500.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,006.192.000,000,006.192.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,007.500.000,007.500.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,00840.000,000,00840.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0016.200.000,000,0016.200.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0038.675.000,000,0038.675.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 19Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.13 . 1.13.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 60.800.000,000,0060.800.000,001.13 . 1.13.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0021.500.000,000,0021.500.000,001.13 . 1.13.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0039.300.000,000,0039.300.000,001.13 . 1.13.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,000,005.000.000,001.13 . 1.13.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,005.000.000,000,005.000.000,001.13 . 1.13.01 . 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan0,00 7.500.000,000,007.500.000,00Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya1.13 . 1.13.01 . 15 . 08Operasional perbaikan rumah keluarga tidak layak huni0,007.500.000,000,007.500.000,001.13 . 1.13.01 . 16Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 39.590.000,00 47.055.000,0010.000.000,0096.645.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 01Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi1.200.000,00800.000,000,002.000.000,00penyandang cacat dan lansia1.13 . 1.13.01 . 16 . 08Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah3.000.000,009.245.000,000,0012.245.000,00Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 16 . 09Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya0,005.000.000,0010.000.000,0015.000.000,00penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan1.13 . 1.13.01 . 16 . 12Pengiriman kelayan bagi PMKS ke panti atau pemulangan ke tempat asal5.000.000,005.000.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 16Operasional Perlindungan sosial bagi diffabel, orang dengan kecacatan (ODK), dan0,0017.500.000,000,0017.500.000,00santunan duka cita bagi masyarakat miskin / tidak mampu1.13 . 1.13.01 . 16 . 17Operasional bantuan tali asih korban bencana0,005.000.000,000,005.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 17
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.13 . 1.13.01 . 16 . 18Pendampingan pelayanan RBM bagi orang dengan kecacatan6.390.000,003.610.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 19Pendampingan Pelayanan JSPC Berat24.000.000,00900.000,000,0024.900.000,001.13 . 1.13.01 . 19Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 84.340.000,00 185.240.000,000,00269.580.000,001.13 . 1.13.01 . 19 . 03Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo19.950.000,00130.050.000,000,00150.000.000,001.13 . 1.13.01 . 19 . 05Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik4.250.000,005.750.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 19 . 09Operasional Tempat Penitipan Anak60.140.000,0049.440.000,000,00109.580.000,001.13 . 1.13.01 . 21Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 11.250.000,00 6.000.000,000,0017.250.000,001.13 . 1.13.01 . 21 . 02Operasional peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial0,003.000.000,000,003.000.000,00masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat11.250.000,000,000,0011.250.000,001.13 . 1.13.01 . 21 . 06Operasional hari lanjut usia nasional0,003.000.000,000,003.000.000,001.13 . 1.20.03Sekretariat Daerah 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,001.13 . 1.20.03 . 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan0,00 100.000.000,000,00100.000.000,00Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya1.13 . 1.20.03 . 15 . 09Operasional Unit Pengelola Penanggulangan kemiskinan0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.141.14 . 1.14.011.14 . 1.14.01 . 01Ketenagakerjaan 780.465.000,00 2.064.165.000,00429.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 708.225.000,00 1.674.925.000,00420.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.250.000,00 514.450.000,000,003.273.630.000,002.803.150.000,00711.700.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.500.000,000,001.500.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,00292.800.000,000,00292.800.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.550.000,000,002.550.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor168.000.000,0015.000.000,000,00183.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0035.900.000,000,0035.900.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,002.700.000,000,002.700.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0057.000.000,000,0057.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 19Penyediaan jasa perkantoran29.250.000,000,000,0029.250.000,001.14 . 1.14.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 115.500.000,000,00115.500.000,001.14 . 1.14.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0065.500.000,000,0065.500.000,001.14 . 1.14.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.500.000,000,008.500.000,001.14 . 1.14.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,008.500.000,000,008.500.000,001.14 . 1.14.01 . 15Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 221.430.000,00 406.020.000,00420.000.000,001.047.450.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 18
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.14 . 1.14.01 . 15 . 01Penyusunan data base tenaga kerja <strong>daerah</strong>9.030.000,0010.970.000,000,0020.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 03Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja0,000,00420.000.000,00420.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 06Pendidikan Kerja Ekonomi Produktif bagi KK miskin5.750.000,0044.250.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 11Pembinaan pengembangan kepemimpinan7.880.000,0042.120.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 12Pelatihan pengukuran produktivitas tenaga kerja20.700.000,0029.300.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 15Pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja ( LPK )13.500.000,0016.500.000,000,0030.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 17Pembinaan dan pengawasan LPK6.000.000,0019.000.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 18Pembinaan pelatihan perusahaan7.880.000,0042.120.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 23Pendidikan dan Pelatihan Pencari Kerja di Technopark120.000.000,00180.000.000,000,00300.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 26Total Quality Management Perusahaan12.900.000,0014.550.000,000,0027.450.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 27Standarisasi dan Akreditasi LPKS17.790.000,007.210.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16Program Peningkatan Kesempatan Kerja 252.645.000,00 392.355.000,000,00645.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 01Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.515.000,0023.485.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 02Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 09Sosialisasi lowongan kerja serta monitoring bagi 19 bursa kerja khusus (BKK) dan5.500.000,0029.500.000,000,0035.000.000,00SMU1.14 . 1.14.01 . 16 . 10Penyuluhan dan Bimtek bagi Pencari Kerja7.000.000,0028.000.000,000,0035.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 11Pelatihan pengusaha pemula24.500.000,0025.500.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 12Sosialisasi peningkatan implementasi UU 39 /2004 bagi aparat Kecamatan dan5.100.000,0029.900.000,000,0035.000.000,00Perangkat Desa1.14 . 1.14.01 . 16 . 13Penyelesaian kasus penempatan Tenaga Kerja Indonesia16.000.000,0024.000.000,000,0040.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 14Padat Karya Infrastruktur193.030.000,00206.970.000,000,00400.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 36.900.000,00 238.100.000,000,00275.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 02Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.380.000,0027.620.000,000,0030.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 03Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial840.000,0029.160.000,000,0030.000.000,00ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 05Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap13.080.000,0016.920.000,000,0030.000.000,00keselamatan dan kesehatan kerja1.14 . 1.14.01 . 17 . 09Pengawasan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya keagamaan di Perusahaan2.700.000,0017.300.000,000,0020.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 10Implementasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 12Pelatihan penanggulangan kebakaran6.700.000,0053.300.000,000,0060.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 14Pengendalian dan pembinaan lembaga tenaga kerja7.300.000,0042.700.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 15Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja dan Jamsostek Kepada Pengusaha dan3.900.000,0026.100.000,000,0030.000.000,00Pekerja1.14 . 1.20.081.14 . 1.20.08 . 15Badan Pendidikan Latihan, dan Penelitian Pengembangan 72.240.000,00 389.240.000,009.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 72.240.000,00 316.760.000,009.000.000,00470.480.000,00398.000.000,001.14 . 1.20.08 . 15 . 07Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK1.200.000,0018.800.000,000,0020.000.000,001.14 . 1.20.08 . 15 . 25Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja71.040.000,00297.960.000,009.000.000,00378.000.000,001.14 . 1.20.08 . 16Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 72.480.000,000,0072.480.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 19
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.14 . 1.20.08 . 16 . 02Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.14 . 1.20.08 . 16 . 08Sertifikasi Assesor Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi0,0057.480.000,000,0057.480.000,001.151.15 . 1.20.03Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 150.505.000,00 407.455.000,0017.040.000,00Sekretariat Daerah 51.955.000,00 146.005.000,0017.040.000,00575.000.000,00215.000.000,001.15 . 1.20.03 . 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil51.955.000,00 146.005.000,0017.040.000,00215.000.000,00Menengah1.15 . 1.20.03 . 17 . 11Monitoring, evaluasi dan pelaporan49.555.000,00133.405.000,0017.040.000,00200.000.000,001.15 . 1.20.03 . 17 . 12Rakor Ekuinda2.400.000,0012.600.000,000,0015.000.000,001.15 . 2.07.011.15 . 2.07.01 . 15Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM 98.550.000,00 261.450.000,000,00Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 18.000.000,00 57.000.000,000,00360.000.000,0075.000.000,001.15 . 2.07.01 . 15 . 03Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah1.800.000,0033.200.000,000,0035.000.000,001.15 . 2.07.01 . 15 . 08Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah16.200.000,0023.800.000,000,0040.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha38.520.000,00 111.480.000,000,00150.000.000,00Kecil Menengah1.15 . 2.07.01 . 16 . 04Peningkatan kerjasama di bidang HAKI13.720.000,0021.280.000,000,0035.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16 . 06Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan13.720.000,0021.280.000,000,0035.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16 . 07Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD11.080.000,0068.920.000,000,0080.000.000,001.15 . 2.07.01 . 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil20.580.000,00 34.420.000,000,0055.000.000,00Menengah1.15 . 2.07.01 . 17 . 01Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan12.920.000,0017.080.000,000,0030.000.000,001.15 . 2.07.01 . 17 . 13Sosialisasi dukungan informasi permodalan bagi LKM dan UKB7.660.000,0017.340.000,000,0025.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 21.450.000,00 58.550.000,000,0080.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 02Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian12.390.000,0037.610.000,000,0050.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 05Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi9.060.000,0020.940.000,000,0030.000.000,001.161.16 . 1.16.011.16 . 1.16.01 . 01Penanaman Modal 30.190.000,00 253.060.000,000,00Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah 30.190.000,00 128.060.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.550.000,00 60.845.000,000,00283.250.000,00158.250.000,0085.395.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,006.000.000,000,006.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,001.900.000,000,001.900.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor1.800.000,003.050.000,000,004.850.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,003.895.000,000,003.895.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0013.000.000,000,0013.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,006.000.000,000,006.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,007.000.000,000,007.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 19Penyediaan jasa administrasi perkantoran22.750.000,000,000,0022.750.000,001.16 . 1.16.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 52.400.000,000,0052.400.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 20
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.16 . 1.16.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,001.16 . 1.16.01 . 15Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5.640.000,00 14.815.000,000,0020.455.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 11Monitoring, evaluasi dan pelaporan0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 12Rakor dan Pembinaan Perusda5.640.000,004.815.000,000,0010.455.000,001.16 . 1.20.321.16 . 1.20.32 . 15Badan Perijinan Terpadu 0,00 125.000.000,000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 25.000.000,000,00125.000.000,0025.000.000,001.16 . 1.20.32 . 15 . 10Penyelenggaraan pameran investasi0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.16 . 1.20.32 . 16Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,001.16 . 1.20.32 . 16 . 02Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.171.17 . 1.01.011.17 . 1.01.01 . 15Kebudayaan 245.555.000,00 668.145.000,000,00Dinas Pendidikan 46.020.000,00 123.980.000,000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 46.020.000,00 123.980.000,000,00913.700.000,00170.000.000,00170.000.000,001.17 . 1.01.01 . 15 . 06Pekan Seni Pelajar (Porseni)22.530.000,0027.470.000,000,0050.000.000,001.17 . 1.01.01 . 15 . 07Lomba Lukis Pelajar3.390.000,006.610.000,000,0010.000.000,001.17 . 1.01.01 . 15 . 08Lomba Menyanyi Lagu Perjuangan2.550.000,007.450.000,000,0010.000.000,001.17 . 1.01.01 . 15 . 09Fasilitasi Pembinaan Nasionalismedan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan17.550.000,0082.450.000,000,00100.000.000,001.17 . 2.04.011.17 . 2.04.01 . 15Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga 199.535.000,00 544.165.000,000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 31.600.000,00 28.400.000,000,00743.700.000,0060.000.000,001.17 . 2.04.01 . 15 . 07Peningkatan Apresiasi dan Pentas Seni Budaya31.600.000,0028.400.000,000,0060.000.000,001.17 . 2.04.01 . 16Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 40.840.000,00 42.860.000,000,0083.700.000,001.17 . 2.04.01 . 16 . 04Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal <strong>daerah</strong>13.020.000,0012.680.000,000,0025.700.000,001.17 . 2.04.01 . 16 . 05Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum14.070.000,0020.930.000,000,0035.000.000,00dan peninggalan bawah air1.17 . 2.04.01 . 16 . 09Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala13.750.000,009.250.000,000,0023.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17Program Pengelolaan Keragaman Budaya 127.095.000,00 472.905.000,000,00600.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 12Prosesi Ritual Suran Gunung Kemukus13.900.000,006.100.000,000,0020.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 13Pentas Seni di Taman Mini Indonesia Indah [TMII] Jakarta17.800.000,0052.200.000,000,0070.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 14Pentas Seni di Event Pariwisata Tingkat Lokal, Regional dan Nasional29.350.000,0030.650.000,000,0060.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 15Kirab Budaya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah13.200.000,0036.800.000,000,0050.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 16Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi <strong>Sragen</strong>27.525.000,00122.475.000,000,00150.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 17Festival Seni Budaya Lokal25.320.000,00224.680.000,000,00250.000.000,001.181.18 . 1.01.011.18 . 1.01.01 . 19Kepemudaan dan Olah Raga 148.590.000,00 376.957.000,000,00Dinas Pendidikan 97.715.000,00 227.285.000,000,00Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,00 60.000.000,000,00525.547.000,00325.000.000,0060.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 21
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.18 . 1.01.01 . 19 . 09Penghargaan Atlit dan Official berprestasi0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 97.715.000,00 167.285.000,000,00265.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20 . 17POPDA SD33.630.000,0056.370.000,000,0090.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20 . 18POPDA SMP29.020.000,0045.980.000,000,0075.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20 . 19POPDA SMA25.445.000,0049.555.000,000,0075.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20 . 21Kejuaran Daerah Pelajar9.620.000,0015.380.000,000,0025.000.000,001.18 . 1.08.011.18 . 1.08.01 . 21Badan Lingkungan Hidup 0,00 75.547.000,000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 75.547.000,000,0075.547.000,0075.547.000,001.18 . 1.08.01 . 21 . 07Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga0,0075.547.000,000,0075.547.000,001.18 . 2.04.011.18 . 2.04.01 . 16Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga 50.875.000,00 74.125.000,000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 21.465.000,00 63.535.000,000,00125.000.000,0085.000.000,001.18 . 2.04.01 . 16 . 13Pemilihan Pemuda Pelopor4.000.000,0021.000.000,000,0025.000.000,001.18 . 2.04.01 . 16 . 14Fasilitasi Peringatan Sumpah Pemuda1.875.000,0028.125.000,000,0030.000.000,001.18 . 2.04.01 . 16 . 17Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan15.590.000,0014.410.000,000,0030.000.000,001.18 . 2.04.01 . 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 29.410.000,00 10.590.000,000,0040.000.000,001.18 . 2.04.01 . 20 . 22Tri Lomba Juang9.850.000,0010.150.000,000,0020.000.000,001.18 . 2.04.01 . 20 . 24Permassalan olah raga senam aerobik bagi pegawai pemeribntah dan masyarakat luas19.560.000,00440.000,000,0020.000.000,001.191.19 . 1.01.011.19 . 1.01.01 . 17Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.068.110.000,00 969.370.000,00331.200.000,00Dinas Pendidikan 28.595.000,00 86.405.000,000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 28.595.000,00 86.405.000,000,002.368.680.000,00115.000.000,00115.000.000,001.19 . 1.01.01 . 17 . 06Serenade Pelajar1.480.000,0013.520.000,000,0015.000.000,001.19 . 1.01.01 . 17 . 07Paskibraka17.825.000,0062.175.000,000,0080.000.000,001.19 . 1.01.01 . 17 . 08Lomba tatacara upacara bendera4.690.000,005.310.000,000,0010.000.000,001.19 . 1.01.01 . 17 . 09Lomba Debat Bahasa Inggris4.600.000,005.400.000,000,0010.000.000,001.19 . 1.19.011.19 . 1.19.01 . 01Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 706.455.000,00 521.770.000,006.200.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00 85.044.000,006.200.000,001.234.425.000,0097.744.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.140.000,000,001.140.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0013.000.000,000,0013.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,001.900.000,000,001.900.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,007.000.000,000,007.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0017.195.000,000,0017.195.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,005.707.000,000,005.707.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,006.200.000,006.200.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 22
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.19.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.800.000,000,001.800.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,005.802.000,000,005.802.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0028.000.000,000,0028.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 19Penyediaan jasa perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.19 . 1.19.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 52.400.000,000,0052.400.000,001.19 . 1.19.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,001.19 . 1.19.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.700.000,000,004.700.000,001.19 . 1.19.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,004.700.000,000,004.700.000,001.19 . 1.19.01 . 15Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 511.765.000,00 210.156.000,000,00721.921.000,001.19 . 1.19.01 . 15 . 03Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan42.900.000,0029.021.000,000,0071.921.000,001.19 . 1.19.01 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan (PAM Umum)468.765.000,00131.235.000,000,00600.000.000,001.19 . 1.19.01 . 15 . 09Santunan Bagi Anggota Hansip/Linmas100.000,0049.900.000,000,0050.000.000,001.19 . 1.19.01 . 17Program pengembangan wawasan kebangsaan 105.460.000,00 120.532.000,000,00225.992.000,001.19 . 1.19.01 . 17 . 01Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama84.660.000,0040.340.000,000,00125.000.000,001.19 . 1.19.01 . 17 . 04Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara20.800.000,0080.192.000,000,00100.992.000,001.19 . 1.19.01 . 19Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan45.960.000,00 4.464.000,000,0050.424.000,00keamanan1.19 . 1.19.01 . 19 . 03Operasional Komunika Intelligent Daerah (Kominda)45.960.000,004.464.000,000,0050.424.000,001.19 . 1.19.01 . 20Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.990.000,00 39.010.000,000,0050.000.000,001.19 . 1.19.01 . 20 . 01Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba10.990.000,0039.010.000,000,0050.000.000,001.19 . 1.19.01 . 21Program pendidikan politik masyarakat 25.780.000,00 5.464.000,000,0031.244.000,001.19 . 1.19.01 . 21 . 05Monitoring, evaluasi dan pelaporan10.180.000,005.264.000,000,0015.444.000,001.19 . 1.19.01 . 21 . 06Penyelenggaraan Kesekretariatan Muspida15.600.000,00200.000,000,0015.800.000,001.19 . 1.19.031.19 . 1.19.03 . 01Satuan Polisi Pamong Praja 99.700.000,00 308.555.000,00325.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.500.000,00 104.075.000,000,00733.255.000,00123.575.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,008.400.000,000,008.400.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.150.000,000,002.150.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,00478.000,000,00478.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,003.900.000,000,003.900.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,007.347.000,000,007.347.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,008.720.000,000,008.720.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.000.000,000,001.000.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0037.200.000,000,0037.200.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0032.880.000,000,0032.880.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 19Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran19.500.000,000,000,0019.500.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 23
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.19.03 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 76.700.000,00325.000.000,00401.700.000,001.19 . 1.19.03 . 02 . 05pengadaan Kendaraan dinas/operasional0,000,00325.000.000,00325.000.000,001.19 . 1.19.03 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0076.700.000,000,0076.700.000,001.19 . 1.19.03 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 48.780.000,000,0048.780.000,001.19 . 1.19.03 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0048.780.000,000,0048.780.000,001.19 . 1.19.03 . 15Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 55.400.000,00 50.600.000,000,00106.000.000,001.19 . 1.19.03 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan31.400.000,0028.600.000,000,0060.000.000,001.19 . 1.19.03 . 15 . 07Pengamanan dan Pengawalan Pejabat24.000.000,0022.000.000,000,0046.000.000,001.19 . 1.19.03 . 16Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.800.000,00 12.400.000,000,0033.200.000,001.19 . 1.19.03 . 16 . 07Patroli Wilayah20.800.000,000,000,0020.800.000,001.19 . 1.19.03 . 16 . 08Peningkatan Kapasitas Aparat Pol PP dalam rangka Penegakkan Perda0,0012.400.000,000,0012.400.000,001.19 . 1.19.03 . 20Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 4.000.000,00 16.000.000,000,0020.000.000,001.19 . 1.19.03 . 20 . 09Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)4.000.000,0016.000.000,000,0020.000.000,001.19 . 1.20.031.19 . 1.20.03 . 17Sekretariat Daerah 17.360.000,00 52.640.000,000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 17.360.000,00 52.640.000,000,0070.000.000,0070.000.000,001.19 . 1.20.03 . 17 . 11Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME15.220.000,0025.865.000,000,0041.085.000,001.19 . 1.20.03 . 17 . 12Pamitan dan Tasyakuran Haji2.140.000,0026.775.000,000,0028.915.000,001.19 . 1.20.121.19 . 1.20.12 . 15Kecamatan <strong>Sragen</strong> 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.12 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.131.19 . 1.20.13 . 15Kecamatan Sidoharjo 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.13 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.141.19 . 1.20.14 . 15Kecamatan Masaran 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.14 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.151.19 . 1.20.15 . 15Kecamatan Karangmalang 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.15 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.161.19 . 1.20.16 . 15Kecamatan Kedawung 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.16 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 24
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.20.171.19 . 1.20.17 . 15Kecamatan Gondang 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.17 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.181.19 . 1.20.18 . 15Kecamatan Sambungmacan 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.18 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.191.19 . 1.20.19 . 15Kecamatan Sambirejo 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.19 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.201.19 . 1.20.20 . 15Kecamatan Ngrampal 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.20 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.211.19 . 1.20.21 . 15Kecamatan Gemolong 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.21 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.221.19 . 1.20.22 . 15Kecamatan Kalijambe 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.22 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.231.19 . 1.20.23 . 15Kecamatan Sumberlawang 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.23 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.241.19 . 1.20.24 . 15Kecamatan Miri 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.24 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.251.19 . 1.20.25 . 15Kecamatan Tanon 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.25 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.261.19 . 1.20.26 . 15Kecamatan Plupuh 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.26 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.27Kecamatan Tangen 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 25
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.20.27 . 15Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.27 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.281.19 . 1.20.28 . 15Kecamatan Sukodono 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.28 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.291.19 . 1.20.29 . 15Kecamatan Mondokan 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.29 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.301.19 . 1.20.30 . 15Kecamatan Gesi 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.30 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.311.19 . 1.20.31 . 15Kecamatan Jenar 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.31 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.201.20 . 1.20.031.20 . 1.20.03 . 01Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 7.022.981.000,00 48.721.889.000,004.494.707.000,00Sekretariat Daerah 780.339.000,00 17.426.929.000,00688.226.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.210.000,00 14.296.247.000,0020.000.000,0060.239.577.000,0018.895.494.000,0014.496.457.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,0038.020.000,000,0038.020.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0011.198.000.000,000,0011.198.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,0024.750.000,000,0024.750.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 04Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS0,0033.000.000,000,0033.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 05Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0027.400.000,000,0027.400.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,00200.000.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0036.778.000,0010.000.000,0046.778.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,00112.579.000,000,00112.579.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0064.820.000,000,0064.820.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,008.000.000,000,008.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0010.000.000,0010.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,0062.900.000,000,0062.900.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,002.135.000.000,000,002.135.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,00300.000.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran180.210.000,000,000,00180.210.000,001.20 . 1.20.03 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 1.102.326.000,00620.760.000,001.723.086.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 26
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.03 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor0,000,00116.760.000,00116.760.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 08Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas0,000,0059.000.000,0059.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 11Pengadaan Kartu Suara Pilkades Semi Elektronik0,000,0045.000.000,0045.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 12Pengadaan Genset0,000,00375.000.000,00375.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 20Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan0,00104.191.000,000,00104.191.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,00788.687.000,000,00788.687.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 25Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas0,00137.873.000,000,00137.873.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 30Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset0,0011.575.000,000,0011.575.000,001.20 . 1.20.03 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.044.000,00 59.756.000,000,0060.800.000,001.20 . 1.20.03 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,0045.800.000,000,0045.800.000,001.20 . 1.20.03 . 03 . 06Pembuatan ID Card Pegawai1.044.000,0013.956.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.03 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan95.260.000,00 94.740.000,000,00190.000.000,00Keuangan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah37.510.000,0067.490.000,000,00105.000.000,001.20 . 1.20.03 . 06 . 07Bimtek Penyusunan SOP, SPP dan SPM18.085.000,006.915.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.03 . 06 . 09Penyusunan LAKIP39.665.000,0020.335.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.03 . 16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala253.000.000,00 1.387.151.000,000,001.640.151.000,00<strong>daerah</strong>1.20 . 1.20.03 . 16 . 03Rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah222.000.000,000,000,00222.000.000,001.20 . 1.20.03 . 16 . 05Kunjungan kerja/inspeksi kepala <strong>daerah</strong>/wakil kepala <strong>daerah</strong>31.000.000,0084.000.000,000,00115.000.000,001.20 . 1.20.03 . 16 . 06Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah <strong>daerah</strong> lainnya0,00445.000.000,000,00445.000.000,001.20 . 1.20.03 . 16 . 07Penyediaan Pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH0,00858.151.000,000,00858.151.000,001.20 . 1.20.03 . 23Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4.140.000,00 25.860.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 02Evaluasi pelayanan publik4.140.000,0025.860.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 154.230.000,00 289.804.000,0030.966.000,00475.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 01Koordinasi/Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan46.330.000,0076.670.000,002.000.000,00125.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 02Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan22.140.000,0017.860.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 03Legislasi Perancangan Produk Hukum Daerah63.760.000,00102.240.000,009.000.000,00175.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 04Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan22.000.000,0013.000.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 05Publikasi Peraturan Perundang-undangan0,0030.034.000,0019.966.000,0050.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 06Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan0,0050.000.000,000,0050.000.000,00Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian Antar PeraturanPerundang-undangan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28Program Pendidikan Kedinasan 720.000,00 9.280.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 04Pembuatan buku Juknis/juklak720.000,009.280.000,000,0010.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 27
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.03 . 31Penataan Daerah Otonomi Baru 91.735.000,00 161.765.000,0016.500.000,00270.000.000,001.20 . 1.20.03 . 31 . 01Revisi SOT91.735.000,00161.765.000,0016.500.000,00270.000.000,001.20 . 1.20.041.20 . 1.20.04 . 01Sekretariat DPRD 1.512.570.000,00 17.421.862.000,001.114.963.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.050.000,00 860.012.000,004.963.000,0020.049.395.000,001.212.025.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,0013.800.000,000,0013.800.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,00162.000.000,000,00162.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0014.000.000,000,0014.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0054.560.000,000,0054.560.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0065.000.000,000,0065.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0059.940.000,000,0059.940.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,0015.250.000,000,0015.250.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan1.950.000,0018.022.000,004.963.000,0024.935.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0047.440.000,000,0047.440.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,00350.000.000,000,00350.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran345.100.000,000,000,00345.100.000,001.20 . 1.20.04 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 1.445.635.000,001.110.000.000,002.555.635.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional0,000,001.050.000.000,001.050.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor0,000,0060.000.000,0060.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 21Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas0,00140.000.000,000,00140.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,00427.635.000,000,00427.635.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 42Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor0,00778.000.000,000,00778.000.000,001.20 . 1.20.04 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 5.400.000,000,005.400.000,001.20 . 1.20.04 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,005.400.000,000,005.400.000,001.20 . 1.20.04 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 175.000.000,000,00175.000.000,001.20 . 1.20.04 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,00175.000.000,000,00175.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.165.520.000,00 14.935.815.000,000,0016.101.335.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 01Pembahasan rancangan peraturan <strong>daerah</strong>0,001.250.000.000,000,001.250.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 02Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah <strong>daerah</strong> dan tokoh16.360.000,0033.770.000,000,0050.130.000,00masyarakat, tokoh agama1.20 . 1.20.04 . 15 . 03Rapat-rapat alat kelengkapan dewan63.100.000,00447.375.000,000,00510.475.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 04Rapat-rapat paripurna11.500.000,00197.500.000,000,00209.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 05Kegiatan Reses1.066.500.000,001.306.530.000,000,002.373.030.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 06Kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD dalam <strong>daerah</strong>0,00136.800.000,000,00136.800.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 07Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD0,003.855.960.000,000,003.855.960.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 09Pendidikan Anggota DPRD0,003.141.900.000,000,003.141.900.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 28
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.04 . 15 . 10Audensi Pimpinan DPRD0,00250.000.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 11Seminar/Workshop Anggota DPRD0,001.848.000.000,000,001.848.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 14Asuransi kesehatan anggota DPRD1.520.000,00493.480.000,000,00495.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 15Pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD540.000,00130.500.000,000,00131.040.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 16Perjalanan Dinas keluar <strong>daerah</strong> anggota DPRD0,001.500.000.000,000,001.500.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 17Makanan dan minuman tamu0,00200.000.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 18Biaya rumah tangga Ketua DPRD6.000.000,00144.000.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.051.20 . 1.20.05 . 01Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.453.826.000,00 5.002.440.000,002.300.600.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 704.834.000,00 601.911.000,0069.500.000,009.756.866.000,001.376.245.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,002.360.000,000,002.360.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 05Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah0,00250.000.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,00160.287.000,000,00160.287.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan698.334.000,000,000,00698.334.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,004.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0022.500.000,000,0022.500.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0041.194.000,000,0041.194.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,003.500.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0069.500.000,0069.500.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0032.370.000,000,0032.370.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.20 . 1.20.05 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 111.700.000,001.000.000.000,001.111.700.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0091.700.000,000,0091.700.000,001.20 . 1.20.05 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.05 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.05 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.05 . 05 . 02Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.748.992.000,00 4.248.829.000,001.231.100.000,007.228.921.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 02Penyusunan standar satuan harga8.450.000,0011.550.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 04Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan <strong>daerah</strong>10.830.000,0024.170.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 06Penyusunan rancangan peraturan <strong>daerah</strong> tentang APBD21.680.000,0053.320.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 07Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD36.390.000,0060.110.000,006.500.000,00103.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 29
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.05 . 17 . 08Penyusunan rancangan peraturan <strong>daerah</strong> tentang perubahan APBD17.130.000,0042.870.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 09Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD27.560.000,0057.440.000,000,0085.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 10Penyusunan rancangan peraturan <strong>daerah</strong> tentang pertanggungjawaban pelaksanaan14.070.000,0020.930.000,000,0035.000.000,00APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 11Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban18.670.000,0046.330.000,000,0065.000.000,00pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 12Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Semesteran54.690.000,0093.510.000,000,00148.200.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 13Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah6.520.000,0046.695.000,000,0053.215.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 16Peningkatan manajemen aset/barang <strong>daerah</strong>31.600.000,00270.400.000,0048.000.000,00350.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 17Penertiban Barang Milik <strong>daerah</strong>25.332.000,0015.868.000,000,0041.200.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 18Revaluasi /appraisal aset/barang <strong>daerah</strong>9.225.000,00775.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 19Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan <strong>daerah</strong>0,0033.000.000,000,0033.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 20Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran16.922.000,0033.078.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 21Pensertifikatan Tanah Milik Pemda5.400.000,00236.750.000,000,00242.150.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 22Penelaahan RKA dan DPPA19.725.000,0015.275.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 23Penyusunan Instruksi Anggaran10.725.000,0014.275.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 24Pembuatan Laporan Kas Umum Daerah15.360.000,0023.490.000,000,0038.850.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 26Penelaahaan SPMU dan Penerbitan SP2D37.408.000,0050.992.000,000,0088.400.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 27Komputerisasi Daftar gaji PNS28.800.000,0074.200.000,000,00103.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 29Verifikasi data potensi pajak & retribusi <strong>daerah</strong>0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 30Biaya pengadaan ATK, cetak & penggandaan benda berharga untuk pemungutan0,0055.200.000,009.800.000,0065.000.000,00pajak & retribusi1.20 . 1.20.05 . 17 . 31Rehab / perbaikan pos portal4.900.000,0015.100.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 35Monitoring evaluasi retribusi, pajak, pendapatan lain-lain0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 40Lembur hari libur masuk pemungutan pajak dan retribusi48.353.000,0022.920.000,000,0071.273.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 49Pengadaan ATK, cetak dan penggandaan untuk pemungutan PBB0,00252.000.000,000,00252.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 50Biaya penyampaian SPPT kepada kecamatan dan desa/kel. (petugas pemungut)0,00600.000.000,000,00600.000.000,00pemberian hadiah lunas PBB bagi desa/kel. dan kecamatan se kab. sragen, pemberianhadiah bagi kaling/bayan1.20 . 1.20.05 . 17 . 51Monitoring penyuluhan dan verifikasi penerimaan PBB158.340.000,00151.130.000,000,00309.470.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 53Bulan panutan pelunasan PBB0,0065.500.000,000,0065.500.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 54Pengelolaan AdministrasiBelanja Bantuan15.024.000,0011.014.000,000,0026.038.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 56Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 218.508.000,00891.492.000,000,00900.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 57Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PBB32.400.000,00117.600.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 61Biaya Lelang Kendaraan Dinas0,0011.000.000,000,0011.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 62Cetak dan Penggandaan untuk Pemungutan BPHTB0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 63Pemeliharaan Data PBB dengan Pola SISMIOP234.540.000,0040.460.000,000,00275.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 64Sarana dan prasarana pengalihan Pengelolaan PBB dari Pusat ke Daerah826.200.000,00535.000.000,001.166.800.000,002.528.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 65Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah4.240.000,0015.760.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 66Intensifikasi, Penyuluhan, Sosialisasi dan Monitoring Pengelolaan BPHTB0,00104.625.000,000,00104.625.000,001.20 . 1.20.07Inspektorat 22.455.000,00 1.050.995.000,0043.800.000,001.117.250.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 30
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.07 . 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.500.000,00 132.575.000,0032.950.000,00178.025.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.310.000,000,001.310.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0022.800.000,000,0022.800.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,004.830.000,000,004.830.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,003.817.000,000,003.817.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0018.938.000,000,0018.938.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,008.265.000,000,008.265.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0032.950.000,0032.950.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.920.000,000,007.920.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0056.695.000,000,0056.695.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran12.500.000,000,000,0012.500.000,001.20 . 1.20.07 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 65.298.000,0010.850.000,0076.148.000,001.20 . 1.20.07 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,0010.850.000,0010.850.000,001.20 . 1.20.07 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,004.998.000,000,004.998.000,001.20 . 1.20.07 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0060.300.000,000,0060.300.000,001.20 . 1.20.07 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 5.200.000,000,005.200.000,001.20 . 1.20.07 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,005.200.000,000,005.200.000,001.20 . 1.20.07 . 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian9.955.000,00 826.587.000,000,00836.542.000,00Pelaksanaan Kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 01Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala0,00600.000.000,000,00600.000.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 02Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah0,0051.530.000,000,0051.530.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 03Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH7.020.000,0032.132.000,000,0039.152.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 06Tindak lanjut hasil temuan pengawasan0,0058.252.000,000,0058.252.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 07Koordinasi pengawasan yang telah komprehensif0,0032.810.000,000,0032.810.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 08Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan2.935.000,0023.182.000,000,0026.117.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 09Review Laporan Keuangan Daerah (LKD)0,0028.681.000,000,0028.681.000,001.20 . 1.20.07 . 21Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur0,00 10.000.000,000,0010.000.000,00pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 02Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.07 . 24Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 11.335.000,000,0011.335.000,001.20 . 1.20.07 . 24 . 02Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)0,0011.335.000,000,0011.335.000,001.20 . 1.20.081.20 . 1.20.08 . 01Badan Pendidikan Latihan, dan Penelitian Pengembangan 559.080.000,00 2.087.345.000,0018.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.870.000,00 303.880.000,002.000.000,002.664.425.000,00348.750.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.020.000,000,001.020.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 31
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.08 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,00207.600.000,000,00207.600.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,007.500.000,000,007.500.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor33.120.000,004.880.000,000,0038.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0014.400.000,000,0014.400.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,002.000.000,002.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,001.980.000,000,001.980.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0014.000.000,000,0014.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran9.750.000,000,000,009.750.000,001.20 . 1.20.08 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 211.000.000,0016.000.000,00227.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,0016.000.000,0016.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0080.000.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,00131.000.000,000,00131.000.000,001.20 . 1.20.08 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 1.875.000,000,001.875.000,001.20 . 1.20.08 . 03 . 03Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan0,001.875.000,000,001.875.000,001.20 . 1.20.08 . 25Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.08 . 25 . 01Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar <strong>daerah</strong> dalam penyediaan pelayanan publik0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.08 . 29Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 516.210.000,00 1.540.590.000,000,002.056.800.000,001.20 . 1.20.08 . 29 . 01Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS <strong>daerah</strong>516.210.000,001.515.590.000,000,002.031.800.000,001.20 . 1.20.08 . 29 . 03Pendidikan dan pelatihan Teknik tugas dan fungsi bagi PNS <strong>daerah</strong>0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.091.20 . 1.20.09 . 01Badan Kepegawaian Daerah 320.390.000,00 2.573.800.000,0020.680.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.180.000,00 261.410.000,008.680.000,002.914.870.000,00303.270.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0048.000.000,000,0048.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,003.590.000,000,003.590.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor19.100.000,0013.700.000,000,0032.800.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0024.000.000,000,0024.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor1.080.000,0054.920.000,000,0056.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,003.280.000,003.280.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,004.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0060.000.000,000,0060.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 32
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.09 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran13.000.000,000,000,0013.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 20Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik)0,000,005.400.000,005.400.000,001.20 . 1.20.09 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 46.800.000,000,0046.800.000,001.20 . 1.20.09 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,007.500.000,000,007.500.000,001.20 . 1.20.09 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0039.300.000,000,0039.300.000,001.20 . 1.20.09 . 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 0,00 787.000.000,000,00787.000.000,001.20 . 1.20.09 . 04 . 04Pemberian penghargaan bagi PNS yang purna tugas0,00722.000.000,000,00722.000.000,001.20 . 1.20.09 . 04 . 05Pemberian santunan uang duka bagi PNS aktif meninggal dunia0,0065.000.000,000,0065.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28Program Pendidikan Kedinasan 0,00 894.000.000,000,00894.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28 . 06Ujian Dinas Tingkat I dan II0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28 . 07Pengiriman pesertab Diklat Pim Tingkat II & III0,00500.000.000,000,00500.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28 . 08Ujian penyesuaian ijasah0,004.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28 . 10Pengiriman Peserta diklat0,00385.000.000,000,00385.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 156.055.000,00 283.945.000,000,00440.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29 . 03Pendidikan dan pelatihan Teknik tugas dan fungsi bagi PNS <strong>daerah</strong>62.635.000,0052.365.000,000,00115.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29 . 07Dinamika Kelompok66.740.000,00133.260.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29 . 08Focus Group Discussion Grand Design Reformasi Birokrasi18.390.000,0081.610.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29 . 10Bimbingan Teknis dan Sosialisasi8.290.000,0016.710.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 131.155.000,00 300.645.000,0012.000.000,00443.800.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 02Seleksi Penerimaan Calon PNS0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 03Penempatan PNS49.005.000,0012.995.000,000,0062.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS11.780.000,0078.220.000,000,0090.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 06Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS1.240.000,002.760.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 08Pemberian Penghargaan bagi PNS Yang Berprestasi0,006.000.000,000,006.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 15Monitoring, Evalusi dan Pelaporan19.760.000,008.040.000,000,0027.800.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 17Pemrosesan usulan SK pensiun4.550.000,0025.450.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 18Pemrosesan penetapan PAK10.800.000,0010.200.000,000,0021.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 19Pengelolaan dokumentasi kegiatan BKD0,006.000.000,000,006.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 20Pengelolaan file data kepegawaian0,000,0012.000.000,0012.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 21Pengembangan Simpeg (Peremajaan dan Pembuatan DUK)4.680.000,0010.320.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 22Pemrosesan KArpeg/Taspen/Karis/Karsu0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 23Penyerahan SK dan Penyumpahan/janji PNS1.900.000,008.100.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 26Pengelolaan SAPK dan KPE9.060.000,0022.940.000,000,0032.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 27Seleksi Calon Sekretaris Daerah0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 29Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS9.750.000,003.250.000,000,0013.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 30Seleksi Pejabat Eselon II, III, IV dan Calon Kepala/Pengawas Sekolah8.630.000,0046.370.000,000,0055.000.000,001.20 . 1.20.12Kecamatan <strong>Sragen</strong> 420.085.000,00 313.556.000,0069.038.000,00802.679.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 33
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.12 . 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.085.000,00 137.894.000,0049.188.000,00607.167.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0051.000.000,000,0051.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.020.000,000,002.020.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor12.000.000,0011.161.000,000,0023.161.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0043.213.000,000,0043.213.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.240.000,000,006.240.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.500.000,000,002.500.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0045.388.000,0045.388.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0017.760.000,000,0017.760.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran408.085.000,000,000,00408.085.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 20Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik)0,000,003.800.000,003.800.000,001.20 . 1.20.12 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 167.562.000,0019.850.000,00187.412.000,001.20 . 1.20.12 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,0019.850.000,0019.850.000,001.20 . 1.20.12 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,00154.462.000,000,00154.462.000,001.20 . 1.20.12 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.12 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 8.100.000,000,008.100.000,001.20 . 1.20.12 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,008.100.000,000,008.100.000,001.20 . 1.20.131.20 . 1.20.13 . 01Kecamatan Sidoharjo 6.500.000,00 53.780.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00 37.580.000,000,0060.280.000,0044.080.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.200.000,000,007.200.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.380.000,000,002.380.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.980.000,000,001.980.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.756.000,000,007.756.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,007.470.000,000,007.470.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.154.000,000,002.154.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,004.340.000,000,004.340.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.20 . 1.20.13 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.13 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.13 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.100.000,000,003.100.000,001.20 . 1.20.13 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.100.000,000,003.100.000,001.20 . 1.20.14Kecamatan Masaran 0,00 53.370.000,000,0053.370.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 34
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.14 . 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.270.000,000,0034.270.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,006.000.000,000,006.000.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.470.000,000,002.470.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.191.000,000,002.191.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,001.850.000,000,001.850.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.043.000,000,007.043.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.516.000,000,006.516.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.14 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 16.100.000,000,0016.100.000,001.20 . 1.20.14 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.14 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.14 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.14 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.151.20 . 1.20.15 . 01Kecamatan Karangmalang 185.760.000,00 136.709.000,0018.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.760.000,00 70.209.000,0012.000.000,00340.469.000,00267.969.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0018.600.000,000,0018.600.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.030.000,000,002.030.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,004.124.000,000,004.124.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0018.705.000,000,0018.705.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,009.150.000,000,009.150.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,003.400.000,000,003.400.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0012.000.000,0012.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.200.000,000,008.200.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran185.760.000,000,000,00185.760.000,001.20 . 1.20.15 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 63.100.000,006.000.000,0069.100.000,001.20 . 1.20.15 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,006.000.000,006.000.000,001.20 . 1.20.15 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.15 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.15 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.400.000,000,003.400.000,001.20 . 1.20.15 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.400.000,000,003.400.000,001.20 . 1.20.161.20 . 1.20.16 . 01Kecamatan Kedawung 0,00 55.138.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.938.000,000,0055.138.000,0038.938.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 35
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.16 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,008.088.000,000,008.088.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.850.000,000,002.850.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.980.000,000,001.980.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.324.000,000,007.324.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.296.000,000,006.296.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.160.000,000,008.160.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.240.000,000,001.240.000,001.20 . 1.20.16 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.16 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.16 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.100.000,000,003.100.000,001.20 . 1.20.16 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.100.000,000,003.100.000,001.20 . 1.20.171.20 . 1.20.17 . 01Kecamatan Gondang 0,00 58.420.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 42.620.000,000,0058.420.000,0042.620.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0012.600.000,000,0012.600.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.020.000,000,002.020.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.106.000,000,002.106.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.600.000,000,003.600.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,006.996.000,000,006.996.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.498.000,000,003.498.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.100.000,000,008.100.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.800.000,000,001.800.000,001.20 . 1.20.17 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.17 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.17 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.17 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.181.20 . 1.20.18 . 01Kecamatan Sambungmacan 0,00 55.190.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.890.000,000,0055.190.000,0038.890.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,008.760.000,000,008.760.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.130.000,000,002.130.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.578.000,000,002.578.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.836.000,000,007.836.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 36
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.18 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.386.000,000,005.386.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.200.000,000,007.200.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.18 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.18 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.18 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.200.000,000,003.200.000,001.20 . 1.20.18 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.200.000,000,003.200.000,001.20 . 1.20.191.20 . 1.20.19 . 01Kecamatan Sambirejo 6.500.000,00 55.620.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00 39.720.000,000,0062.120.000,0046.220.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,009.600.000,000,009.600.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.120.000,000,002.120.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,001.400.000,000,001.400.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.702.000,000,008.702.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.069.000,000,006.069.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.959.000,000,001.959.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.370.000,000,008.370.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.20 . 1.20.19 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.19 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.19 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.19 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.201.20 . 1.20.20 . 01Kecamatan Ngrampal 0,00 55.350.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 39.350.000,000,0055.350.000,0039.350.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,008.400.000,000,008.400.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.950.000,000,002.950.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.230.000,000,002.230.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.100.000,000,002.100.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.475.000,000,008.475.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.407.000,000,005.407.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.368.000,000,001.368.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.140.000,000,007.140.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.280.000,000,001.280.000,001.20 . 1.20.20 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.20 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 37
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.20 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.900.000,000,002.900.000,001.20 . 1.20.20 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.900.000,000,002.900.000,001.20 . 1.20.211.20 . 1.20.21 . 01Kecamatan Gemolong 261.711.000,00 191.380.000,0035.400.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.711.000,00 86.180.000,0015.150.000,00488.491.000,00363.041.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0020.400.000,000,0020.400.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.640.000,000,002.640.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0035.200.000,000,0035.200.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.020.000,000,006.020.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0015.150.000,0015.150.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.520.000,000,002.520.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran261.711.000,000,000,00261.711.000,001.20 . 1.20.21 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 101.200.000,0020.250.000,00121.450.000,001.20 . 1.20.21 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,0020.250.000,0020.250.000,001.20 . 1.20.21 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0088.100.000,000,0088.100.000,001.20 . 1.20.21 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.21 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 4.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.21 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,004.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.221.20 . 1.20.22 . 01Kecamatan Kalijambe 0,00 63.600.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 47.300.000,000,0063.600.000,0047.300.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0010.500.000,000,0010.500.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,009.228.000,000,009.228.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.600.000,000,003.600.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.149.000,000,007.149.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.559.000,000,003.559.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.334.000,000,001.334.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,005.350.000,000,005.350.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.880.000,000,002.880.000,001.20 . 1.20.22 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.22 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.22 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.200.000,000,003.200.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 38
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.22 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.200.000,000,003.200.000,001.20 . 1.20.231.20 . 1.20.23 . 01Kecamatan Sumberlawang 16.250.000,00 57.320.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.250.000,00 40.720.000,000,0073.570.000,0056.970.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.420.000,000,001.420.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0010.600.000,000,0010.600.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.120.000,000,002.120.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.656.000,000,002.656.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.400.000,000,002.400.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,006.719.000,000,006.719.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.105.000,000,003.105.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.640.000,000,007.640.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.160.000,000,002.160.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran16.250.000,000,000,0016.250.000,001.20 . 1.20.23 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.23 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.23 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.500.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.23 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.500.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.241.20 . 1.20.24 . 01Kecamatan Miri 0,00 56.470.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.070.000,000,0056.470.000,0041.070.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0010.800.000,000,0010.800.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.270.000,000,002.270.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.200.000,000,002.200.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.513.000,000,008.513.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.792.000,000,003.792.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.800.000,000,001.800.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,004.875.000,000,004.875.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,003.120.000,000,003.120.000,001.20 . 1.20.24 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.24 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.24 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.24 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.25Kecamatan Tanon 6.500.000,00 54.330.000,000,0060.830.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 39
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.25 . 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00 38.530.000,000,0045.030.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.800.000,000,007.800.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.730.000,000,002.730.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.621.000,000,001.621.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.753.000,000,008.753.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.826.000,000,003.826.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.470.000,000,001.470.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.450.000,000,007.450.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.880.000,000,002.880.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.20 . 1.20.25 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.25 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.25 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.25 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.261.20 . 1.20.26 . 01Kecamatan Plupuh 13.000.000,00 54.710.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.000.000,00 35.810.000,000,0067.710.000,0048.810.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.608.000,000,001.608.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.860.000,000,007.860.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.650.000,000,002.650.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.200.000,000,003.200.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,005.680.000,000,005.680.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.652.000,000,003.652.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,005.760.000,000,005.760.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.200.000,000,002.200.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran13.000.000,000,000,0013.000.000,001.20 . 1.20.26 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 16.100.000,000,0016.100.000,001.20 . 1.20.26 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.26 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.26 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.26 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.271.20 . 1.20.27 . 01Kecamatan Tangen 0,00 52.810.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.310.000,000,0052.810.000,0037.310.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.200.000,000,007.200.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 40
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.27 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.110.000,000,002.110.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.185.000,000,001.185.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.900.000,000,002.900.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.645.000,000,007.645.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.060.000,000,005.060.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.510.000,000,008.510.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.27 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.27 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.27 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.400.000,000,002.400.000,001.20 . 1.20.27 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.400.000,000,002.400.000,001.20 . 1.20.281.20 . 1.20.28 . 01Kecamatan Sukodono 0,00 62.110.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 46.910.000,000,0062.110.000,0046.910.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0016.800.000,000,0016.800.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.110.000,000,002.110.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.874.000,000,001.874.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.600.000,000,003.600.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.526.000,000,008.526.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.080.000,000,005.080.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,005.900.000,000,005.900.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.020.000,000,001.020.000,001.20 . 1.20.28 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.28 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.28 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.100.000,000,002.100.000,001.20 . 1.20.28 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.100.000,000,002.100.000,001.20 . 1.20.291.20 . 1.20.29 . 01Kecamatan Mondokan 0,00 52.910.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.510.000,000,0052.910.000,0037.510.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.320.000,000,007.320.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.190.000,000,002.190.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,009.192.000,000,009.192.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.508.000,000,006.508.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 41
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.29 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,006.800.000,000,006.800.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.29 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.29 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.29 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.29 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.301.20 . 1.20.30 . 01Kecamatan Gesi 0,00 55.990.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.990.000,000,0055.990.000,0040.990.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0010.800.000,000,0010.800.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.190.000,000,002.190.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.398.000,000,001.398.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.435.000,000,008.435.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.202.000,000,005.202.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.285.000,000,001.285.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.040.000,000,007.040.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.640.000,000,002.640.000,001.20 . 1.20.30 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.30 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.30 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 1.900.000,000,001.900.000,001.20 . 1.20.30 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,001.900.000,000,001.900.000,001.20 . 1.20.311.20 . 1.20.31 . 01Kecamatan Jenar 0,00 52.240.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 36.840.000,000,0052.240.000,0036.840.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.080.000,000,007.080.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,001.760.000,000,001.760.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,00913.000,000,00913.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.270.000,000,003.270.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,009.564.000,000,009.564.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.591.000,000,005.591.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.060.000,000,001.060.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,006.722.000,000,006.722.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,00880.000,000,00880.000,001.20 . 1.20.31 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.31 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.31 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.300.000,000,002.300.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 42
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.31 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.321.20 . 1.20.32 . 01Badan Perijinan Terpadu 26.000.000,00 231.250.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.000.000,00 170.000.000,000,00257.250.000,00196.000.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.500.000,000,007.500.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,0024.500.000,000,0024.500.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.050.000,000,002.050.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0051.850.000,000,0051.850.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0014.500.000,000,0014.500.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0017.400.000,000,0017.400.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran26.000.000,000,000,0026.000.000,001.20 . 1.20.32 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 44.300.000,000,0044.300.000,001.20 . 1.20.32 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0044.300.000,000,0044.300.000,001.20 . 1.20.32 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 16.950.000,000,0016.950.000,001.20 . 1.20.32 . 03 . 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu0,0016.950.000,000,0016.950.000,001.20 . 1.25.011.20 . 1.25.01 . 23Kantor Pengelola Data Elektronik 24.590.000,00 401.910.000,0030.000.000,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 24.590.000,00 401.910.000,0030.000.000,00456.500.000,00456.500.000,001.20 . 1.25.01 . 23 . 01Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik24.590.000,00401.910.000,0030.000.000,00456.500.000,001.20 . 2.01.011.20 . 2.01.01 . 30Dinas Pertanian 850.000,00 14.150.000,000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 850.000,00 14.150.000,000,0015.000.000,0015.000.000,001.20 . 2.01.01 . 30 . 15Monitoring, Evalusi dan Pelaporan850.000,0014.150.000,000,0015.000.000,001.20 . 2.06.011.20 . 2.06.01 . 17Dinas Perdagangan 406.575.000,00 920.205.000,00156.000.000,00program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 406.575.000,00 920.205.000,00156.000.000,001.482.780.000,001.482.780.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 38Monitoring dan evaluasai pendapatan pasar0,0024.975.000,000,0024.975.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 39Pengadaan saran dan prasarana administrasi pengelolaan pasar (ATK & cetak karcis)0,00265.840.000,000,00265.840.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 40Operasional pemungutan retribusi pasar hari libur masuk378.180.000,000,000,00378.180.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 41Pelaksanaan lelang titipan sepeda, KM /MCK10.395.000,0014.860.000,000,0025.255.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 42Peningkatan ketertiban pasar18.000.000,00405.000,000,0018.405.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 43Peningkatan kebersihan / keindahan lingkungan pasar0,0039.590.000,0026.000.000,0065.590.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 44Pemeliharaan ringan pasar0,00450.000.000,000,00450.000.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 45Makan minum petugas kebersihan pasar se kab. sragen0,0090.000.000,000,0090.000.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 48Sewa tempat parkir / titipan sepeda pasar gemolong0,0016.000.000,000,0016.000.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 58Pendataan Potensi Pasar0,0013.735.000,000,0013.735.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 43
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 2.06.01 . 17 . 59Sewa TPA Sampah Pasar0,004.800.000,000,004.800.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 60Pembangunan dan Penyertifikatan Tanah Pertanian0,000,00130.000.000,00130.000.000,001.211.21 . 1.21.011.21 . 1.21.01 . 01Ketahanan Pangan 32.425.000,00 247.597.000,0014.500.000,00Kantor Ketahanan Pangan 3.625.000,00 55.355.000,0014.500.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.625.000,00 42.255.000,007.500.000,00294.522.000,0073.480.000,0053.380.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.000.000,000,001.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,009.000.000,000,009.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 06Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional0,001.900.000,000,001.900.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.625.000,00375.000,000,004.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor0,002.500.000,000,002.500.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,009.500.000,000,009.500.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan0,002.000.000,000,002.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor0,000,007.500.000,007.500.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan0,001.080.000,000,001.080.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,003.600.000,000,003.600.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah0,0010.300.000,000,0010.300.000,001.21 . 1.21.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,007.000.000,0020.100.000,001.21 . 1.21.01 . 02 . 10Pengadaan Meubelair0,000,007.000.000,007.000.000,001.21 . 1.21.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Kendaraan Dinas0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.21 . 1.21.021.21 . 1.21.02 . 01Badan Pelaksana Penyuluhan 28.800.000,00 192.242.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.800.000,00 150.942.000,000,00221.042.000,00179.742.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.250.000,000,001.250.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0033.600.000,000,0033.600.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 06Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0030.275.000,000,0030.275.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor28.800.000,004.597.000,000,0033.397.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor0,004.800.000,000,004.800.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan0,005.500.000,000,005.500.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,004.000.000,000,004.000.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan0,002.460.000,000,002.460.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0014.460.000,000,0014.460.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.21 . 1.21.02 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 41.300.000,000,0041.300.000,001.21 . 1.21.02 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.21 . 1.21.02 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Kendaraan Dinas0,0039.300.000,000,0039.300.000,001.22Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 327.350.000,00 1.038.447.000,0018.600.000,001.384.397.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 44
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.22 . 1.06.011.22 . 1.06.01 . 15Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 77.450.000,00 207.550.000,0015.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 77.450.000,00 207.550.000,0015.000.000,00300.000.000,00300.000.000,001.22 . 1.06.01 . 15 . 01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan27.090.000,00107.910.000,0015.000.000,00150.000.000,001.22 . 1.06.01 . 15 . 08Pengembangan lingkungan pemukiman berbasis komunitas50.360.000,0099.640.000,000,00150.000.000,001.22 . 1.20.031.22 . 1.20.03 . 17Sekretariat Daerah 126.890.000,00 88.110.000,000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 9.300.000,00 10.700.000,000,00215.000.000,0020.000.000,001.22 . 1.20.03 . 17 . 12Pembinaan Administrasi Desa9.300.000,0010.700.000,000,0020.000.000,001.22 . 1.20.03 . 18Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 117.590.000,00 77.410.000,000,00195.000.000,001.22 . 1.20.03 . 18 . 03Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen <strong>pemerintahan</strong> desa6.940.000,0033.060.000,000,0040.000.000,001.22 . 1.20.03 . 18 . 07Pengisian Perangkat Desa110.650.000,0044.350.000,000,00155.000.000,001.22 . 1.20.121.22 . 1.20.12 . 15Kecamatan <strong>Sragen</strong> 0,00 36.000.000,000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 36.000.000,000,0036.000.000,0036.000.000,001.22 . 1.20.12 . 15 . 01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan0,0036.000.000,000,0036.000.000,001.22 . 1.20.151.22 . 1.20.15 . 15Kecamatan Karangmalang 0,00 12.000.000,000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 12.000.000,000,0012.000.000,0012.000.000,001.22 . 1.20.15 . 15 . 01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.22 . 1.20.211.22 . 1.20.21 . 15Kecamatan Gemolong 0,00 24.000.000,000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 24.000.000,000,0024.000.000,0024.000.000,001.22 . 1.20.21 . 15 . 01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan0,0024.000.000,000,0024.000.000,001.22 . 1.22.011.22 . 1.22.01 . 01Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.010.000,00 670.787.000,003.600.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 158.957.000,003.600.000,00797.397.000,00162.557.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0061.380.000,000,0061.380.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,0011.820.000,000,0011.820.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,004.000.000,000,004.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,006.600.000,000,006.600.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,005.000.000,000,005.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,005.000.000,000,005.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0020.157.000,000,0020.157.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 20Penambahan Daya Listrik0,000,003.600.000,003.600.000,001.22 . 1.22.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 67.400.000,000,0067.400.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 45
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.22 . 1.22.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 16.100.000,000,0016.100.000,001.22 . 1.22.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0016.100.000,000,0016.100.000,001.22 . 1.22.01 . 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 19.880.000,00 46.520.000,000,0066.400.000,001.22 . 1.22.01 . 15 . 12Peningkatan P2MBG2.000.000,009.400.000,000,0011.400.000,001.22 . 1.22.01 . 15 . 13Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)17.880.000,0017.120.000,000,0035.000.000,001.22 . 1.22.01 . 15 . 14Operasional Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 18.280.000,00 37.720.000,000,0056.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 03Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan0,003.000.000,000,003.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 08Sosialisasi/Bimtek Pasar Desa400.000,002.600.000,000,003.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 11Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Bimtek LEM)8.240.000,0011.760.000,000,0020.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 13Revitalisai posyandu3.040.000,006.960.000,000,0010.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 14Sosialisasi BUMDes6.600.000,0013.400.000,000,0020.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 84.850.000,00 344.090.000,000,00428.940.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 03Pemberian stimulan pembangunan desa0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 05Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Swadaya Masyarakat15.010.000,0074.990.000,000,0090.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 06Pemugaran Rumah0,005.000.000,000,005.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 07Penataan Lingkungan Pemukiman0,0016.600.000,000,0016.600.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 08Pengadaan Sarana Air Bersih0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 09Pengelolaan Bantuan Pembangunan Pedesaan Terpadu Berbasis Masyarakat untuk0,0020.000.000,000,0020.000.000,00Desa Berkembang1.22 . 1.22.01 . 17 . 10Cost Sharing PNPM - Mandiri Pedesaan69.840.000,00165.500.000,000,00235.340.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 14TMMD Sengkuyung I dan II0,0022.000.000,000,0022.000.000,001.231.23 . 1.22.011.23 . 1.22.01 . 15Statistik 31.200.000,00 38.800.000,000,00Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 31.200.000,00 38.800.000,000,00Program pengembangan data/informasi/statistik <strong>daerah</strong> 31.200.000,00 38.800.000,000,0070.000.000,0070.000.000,0070.000.000,001.23 . 1.22.01 . 15 . 01Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik <strong>daerah</strong>31.200.000,0038.800.000,000,0070.000.000,001.241.24 . 1.20.051.24 . 1.20.05 . 16Kearsipan 38.472.000,00 129.047.000,0013.200.000,00Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.982.000,00 5.618.000,008.400.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip <strong>daerah</strong> 5.982.000,00 5.618.000,008.400.000,00180.719.000,0020.000.000,0020.000.000,001.24 . 1.20.05 . 16 . 02Pendataan dan penataan dokumen/arsip <strong>daerah</strong>5.982.000,005.618.000,008.400.000,0020.000.000,001.24 . 1.24.011.24 . 1.24.01 . 01Kantor Arsip dan Dokumentasi 32.490.000,00 123.429.000,004.800.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.670.000,000,00160.719.000,0056.670.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0010.800.000,000,0010.800.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.070.000,000,002.070.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,001.200.000,000,001.200.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 46
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.24 . 1.24.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,002.500.000,000,002.500.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,009.200.000,000,009.200.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,004.800.000,000,004.800.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,007.500.000,000,007.500.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0015.700.000,000,0015.700.000,001.24 . 1.24.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 30.900.000,004.800.000,0035.700.000,001.24 . 1.24.01 . 02 . 10Pengadaan mebeleur0,000,004.800.000,004.800.000,001.24 . 1.24.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,004.700.000,000,004.700.000,001.24 . 1.24.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0026.200.000,000,0026.200.000,001.24 . 1.24.01 . 16Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip <strong>daerah</strong> 32.490.000,00 15.859.000,000,0048.349.000,001.24 . 1.24.01 . 16 . 02Pendataan dan penataan dokumen/arsip <strong>daerah</strong>32.490.000,005.859.000,000,0038.349.000,001.24 . 1.24.01 . 16 . 05Penelusuran Arsip-arsip / Foto Dokumenter0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.24 . 1.24.01 . 17Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,001.24 . 1.24.01 . 17 . 03Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.251.25 . 1.07.011.25 . 1.07.01 . 15Komunikasi dan Informatika 327.171.000,00 1.074.562.000,00522.225.000,00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 46.020.000,00 53.924.000,000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 27.810.000,00 30.930.000,000,001.923.958.000,0099.944.000,0058.740.000,001.25 . 1.07.01 . 15 . 02Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi27.810.000,0030.930.000,000,0058.740.000,001.25 . 1.07.01 . 19Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Diseminasi Informasi Publik 18.210.000,00 22.994.000,000,0041.204.000,001.25 . 1.07.01 . 19 . 01Pelaksanaan Diseminasi informasi Melalui Media Tradisional18.210.000,0022.994.000,000,0041.204.000,001.25 . 1.08.011.25 . 1.08.01 . 15Badan Lingkungan Hidup 3.785.000,00 2.215.000,00174.000.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.785.000,00 2.215.000,00174.000.000,00180.000.000,00180.000.000,001.25 . 1.08.01 . 15 . 16Pembuatan dan Pemasangan Tiang/Papan Baliho3.785.000,002.215.000,00174.000.000,00180.000.000,001.25 . 1.20.031.25 . 1.20.03 . 15Sekretariat Daerah 227.343.000,00 392.880.000,0089.725.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 16.800.000,00 149.630.000,0050.000.000,00709.948.000,00216.430.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 05Pengadaan alat studio dan komunikasi0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 08Pembuatan dan Pemasangan Spanduk0,0031.000.000,000,0031.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 09Pembuatan dan Pemasangan Baleho0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 10Tugas-tugas Keprotokolan16.800.000,000,000,0016.800.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 11Proses Dokumentasi Foto0,009.970.000,000,009.970.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 12Proses Shoting0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 13Pemeliharaan Gedung Auditorium0,008.660.000,000,008.660.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 15Penyebarluasan Informasi tentang Cukai Tembakau0,0060.000.000,000,0060.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 47
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.25 . 1.20.03 . 18Program kerjasama informasi dengan mas media 210.543.000,00 243.250.000,0039.725.000,00493.518.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 01Penyebarluasan informasi pembangunan <strong>daerah</strong>13.200.000,000,000,0013.200.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 04Operasional Presroom0,001.050.000,007.725.000,008.775.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 05Pemasangan Iklan Trimedia0,0032.500.000,000,0032.500.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 06Dialog Interaktif di TATV0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 08Penerbitan Media Internal23.400.000,0054.700.000,000,0078.100.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 09Publikasi Kegiatan Pemerintah Melalui Siaran Radio0,0027.000.000,000,0027.000.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 10Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten <strong>Sragen</strong> AM dan FM99.943.000,0068.000.000,0032.000.000,00199.943.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 11Hubungan Kemitraan dengan Jajaran Pers60.000.000,000,000,0060.000.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 12Press Tour14.000.000,000,000,0014.000.000,001.25 . 1.20.041.25 . 1.20.04 . 18Sekretariat DPRD 13.623.000,00 184.039.000,000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 13.623.000,00 184.039.000,000,00197.662.000,00197.662.000,001.25 . 1.20.04 . 18 . 02Penyebarluasan informasi penyelenggaraan <strong>pemerintahan</strong> <strong>daerah</strong>13.623.000,00184.039.000,000,00197.662.000,001.25 . 1.25.011.25 . 1.25.01 . 01Kantor Pengelola Data Elektronik 36.400.000,00 441.504.000,00258.500.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.240.000,0015.000.000,00736.404.000,0067.240.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,004.800.000,000,004.800.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.190.000,000,002.190.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,001.712.000,000,001.712.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0013.600.000,000,0013.600.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0013.990.000,000,0013.990.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,001.338.000,000,001.338.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0015.000.000,0015.000.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.900.000,000,001.900.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,006.200.000,000,006.200.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,006.510.000,000,006.510.000,001.25 . 1.25.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 26.200.000,000,0026.200.000,001.25 . 1.25.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0026.200.000,000,0026.200.000,001.25 . 1.25.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.300.000,000,003.300.000,001.25 . 1.25.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,003.300.000,000,003.300.000,001.25 . 1.25.01 . 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 25.840.000,00 315.076.000,00243.500.000,00584.416.000,001.25 . 1.25.01 . 15 . 02Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi0,00314.500.000,0057.500.000,00372.000.000,001.25 . 1.25.01 . 15 . 06Pengkajian dan pengembangan sistem informasi25.840.000,00576.000,00186.000.000,00212.416.000,001.25 . 1.25.01 . 17Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 10.560.000,00 44.688.000,000,0055.248.000,001.25 . 1.25.01 . 17 . 01Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi10.560.000,0044.688.000,000,0055.248.000,001.26Perpustakaan 67.800.000,00 173.585.000,0067.625.000,00309.010.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 48
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.26 . 1.26.011.26 . 1.26.01 . 01Kantor Perpustakaan Daerah 67.800.000,00 173.585.000,0067.625.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.100.000,00 59.670.000,000,00309.010.000,0067.770.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,005.400.000,000,005.400.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,003.600.000,000,003.600.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor8.100.000,001.440.000,000,009.540.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,003.400.000,000,003.400.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,007.800.000,000,007.800.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,005.500.000,000,005.500.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,001.530.000,000,001.530.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman kantor0,004.000.000,000,004.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.26 . 1.26.01 . 02Program Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 103.240.000,0028.000.000,00131.240.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 07Pengadaan perlengkapan gedung kantor0,000,0028.000.000,0028.000.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0022.620.000,000,0022.620.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0080.620.000,000,0080.620.000,001.26 . 1.26.01 . 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 59.700.000,00 10.675.000,0039.625.000,00110.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 03Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah0,0010.000.000,000,0010.000.000,00dan perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 11Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling3.700.000,00675.000,0039.625.000,0044.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 15Layanan Perpustakaan Keliling26.000.000,000,000,0026.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 16Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum30.000.000,000,000,0030.000.000,0022.012.01 . 1.21.012.01 . 1.21.01 . 16Urusan Pilihan 1.202.754.000,00 14.165.881.000,009.592.411.000,00Pertanian 351.854.000,00 6.129.900.000,001.749.127.000,00Kantor Ketahanan Pangan 9.960.000,00 40.040.000,000,00Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 9.960.000,00 40.040.000,000,0024.961.046.000,008.230.881.000,0050.000.000,0050.000.000,002.01 . 1.21.01 . 16 . 33Lomba Cipta Menu5.350.000,0019.650.000,000,0025.000.000,002.01 . 1.21.01 . 16 . 35Pola Pangan Harapan (PPH)4.610.000,0020.390.000,000,0025.000.000,002.01 . 1.21.022.01 . 1.21.02 . 15Badan Pelaksana Penyuluhan 106.704.000,00 564.176.000,0020.120.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 31.160.000,00 103.840.000,000,00691.000.000,00135.000.000,002.01 . 1.21.02 . 15 . 02Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis15.300.000,0064.700.000,000,0080.000.000,002.01 . 1.21.02 . 15 . 03Peningkatan kemampuan lembaga petani15.860.000,0039.140.000,000,0055.000.000,002.01 . 1.21.02 . 18Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 25.290.000,00 424.590.000,0020.120.000,00470.000.000,002.01 . 1.21.02 . 18 . 06Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam17.550.000,00232.450.000,000,00250.000.000,002.01 . 1.21.02 . 18 . 09PRIMATANI7.740.000,00192.140.000,0020.120.000,00220.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 49
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.01 . 1.21.02 . 20Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 50.254.000,00 35.746.000,000,0086.000.000,002.01 . 1.21.02 . 20 . 02Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan46.000.000,000,000,0046.000.000,002.01 . 1.21.02 . 20 . 03Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan4.254.000,0015.746.000,000,0020.000.000,002.01 . 1.21.02 . 20 . 04Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan0,0020.000.000,000,0020.000.000,002.01 . 2.01.012.01 . 2.01.01 . 01Dinas Pertanian 124.965.000,00 4.544.409.000,001.693.007.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.250.000,00 146.250.000,000,006.362.381.000,00178.500.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,002.700.000,000,002.700.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0035.400.000,000,0035.400.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 05Penyediaan jasa jaminan barang milik <strong>daerah</strong>0,008.000.000,000,008.000.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,005.500.000,000,005.500.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor22.500.000,003.740.000,000,0026.240.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,006.000.000,000,006.000.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0029.900.000,000,0029.900.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,008.815.000,000,008.815.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,005.475.000,000,005.475.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,003.000.000,000,003.000.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,008.400.000,000,008.400.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0029.320.000,000,0029.320.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran9.750.000,000,000,009.750.000,002.01 . 2.01.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 92.700.000,000,0092.700.000,002.01 . 2.01.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.01 . 2.01.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0077.700.000,000,0077.700.000,002.01 . 2.01.01 . 15Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.960.000,00 18.040.000,000,0020.000.000,002.01 . 2.01.01 . 15 . 03Peningkatan kemampuan lembaga petani1.960.000,0018.040.000,000,0020.000.000,002.01 . 2.01.01 . 16Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 24.725.000,00 40.275.000,000,0065.000.000,002.01 . 2.01.01 . 16 . 24Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan17.325.000,0017.675.000,000,0035.000.000,00perdesaan2.01 . 2.01.01 . 16 . 29Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian7.400.000,0022.600.000,000,0030.000.000,002.01 . 2.01.01 . 17Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1.040.000,00 38.960.000,000,0040.000.000,002.01 . 2.01.01 . 17 . 07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan <strong>daerah</strong>1.040.000,0038.960.000,000,0040.000.000,002.01 . 2.01.01 . 18Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 55.190.000,00 3.828.984.000,001.652.007.000,005.536.181.000,002.01 . 2.01.01 . 18 . 02Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna43.650.000,003.815.524.000,001.652.007.000,005.511.181.000,002.01 . 2.01.01 . 18 . 05Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna11.540.000,0013.460.000,000,0025.000.000,002.01 . 2.01.01 . 19Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 9.800.000,00 379.200.000,0041.000.000,00430.000.000,002.01 . 2.01.01 . 19 . 02Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.600.000,00182.400.000,000,00185.000.000,002.01 . 2.01.01 . 19 . 09Penguatan Modal untuk UPTD2.400.000,0047.600.000,000,0050.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 50
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.01 . 2.01.01 . 19 . 12Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit4.800.000,00149.200.000,0041.000.000,00195.000.000,002.01 . 2.02.012.01 . 2.02.01 . 17Dinas Kehutanan dan Perkebunan 22.095.000,00 547.905.000,000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 3.380.000,00 6.620.000,000,00570.000.000,0010.000.000,002.01 . 2.02.01 . 17 . 07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan <strong>daerah</strong>3.380.000,006.620.000,000,0010.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 18.715.000,00 541.285.000,000,00560.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 07Peningkatan Produktifitas Tembakau1.620.000,00148.380.000,000,00150.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 08Pengendalian Hama Penyakit Tanaman (kelapa, cengkeh, dll)1.530.000,008.470.000,000,0010.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 11Pengembangan Tanaman Cengkeh4.650.000,00145.350.000,000,00150.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 13Pengembangan Tanaman Kelapa515.000,0049.485.000,000,0050.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 14Pengembangan Produksi Cengkeh10.400.000,00189.600.000,000,00200.000.000,002.01 . 2.05.012.01 . 2.05.01 . 21Dinas Peternakan dan Perikanan 88.130.000,00 433.370.000,0036.000.000,00Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 122.500.000,000,00557.500.000,00122.500.000,002.01 . 2.05.01 . 21 . 02Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak0,0085.000.000,000,0085.000.000,002.01 . 2.05.01 . 21 . 08Penanggulangan Avian Influenza dan Flu Babi (H1N1)0,0022.500.000,000,0022.500.000,002.01 . 2.05.01 . 21 . 12Pengamatan Penyakit Hewan (P2H)0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22Program peningkatan produksi hasil peternakan 88.130.000,00 276.870.000,000,00365.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22 . 02Pembibitan dan perawatan ternak74.910.000,00225.090.000,000,00300.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22 . 13Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan3.600.000,0011.400.000,000,0015.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22 . 14Pembuatan Leaflet dan Buku Peternakan1.540.000,0018.460.000,000,0020.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22 . 15Sosialisasi Pengolahan dan Pengawetan Hasil Peternakan8.080.000,0021.920.000,000,0030.000.000,002.01 . 2.05.01 . 24Program peningkatan produksi peternakan 0,00 34.000.000,0036.000.000,0070.000.000,002.01 . 2.05.01 . 24 . 07Pelayanan Inseminasi Buatan0,0034.000.000,0036.000.000,0070.000.000,002.022.02 . 2.02.012.02 . 2.02.01 . 01Kehutanan 219.755.000,00 1.148.009.000,00223.810.000,00Dinas Kehutanan dan Perkebunan 219.755.000,00 1.148.009.000,00223.810.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.655.000,0015.000.000,001.591.574.000,001.591.574.000,00115.655.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.500.000,000,001.500.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0030.000.000,000,0030.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,004.390.000,000,004.390.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,003.905.000,000,003.905.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,004.000.000,000,004.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0012.350.000,000,0012.350.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,004.000.000,000,004.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,003.000.000,000,003.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0015.000.000,0015.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,006.120.000,000,006.120.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0031.390.000,000,0031.390.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 51
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.02 . 2.02.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 58.246.000,000,0058.246.000,002.02 . 2.02.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,005.846.000,000,005.846.000,002.02 . 2.02.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,002.02 . 2.02.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 6.500.000,000,006.500.000,002.02 . 2.02.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,006.500.000,000,006.500.000,002.02 . 2.02.01 . 15Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 8.940.000,00 11.060.000,000,0020.000.000,002.02 . 2.02.01 . 15 . 10Demplot Tanaman Gaharu8.610.000,001.390.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 15 . 11Pelestarian Sumber Mata air330.000,009.670.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 16Program rehabilitasi hutan dan lahan 204.890.000,00 937.473.000,00208.810.000,001.351.173.000,002.02 . 2.02.01 . 16 . 02Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan32.615.000,0017.385.000,000,0050.000.000,002.02 . 2.02.01 . 16 . 09Rehabilitasi Hutan dan Lahan172.275.000,00920.088.000,00208.810.000,001.301.173.000,002.02 . 2.02.01 . 19Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 265.000,00 9.735.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 19 . 03Pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan265.000,009.735.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 20Program perencanaan dan pengembangan hutan 5.660.000,00 24.340.000,000,0030.000.000,002.02 . 2.02.01 . 20 . 03Pembuatan Buku Data Dasar Kehutanan dan Perkebunan0,0010.000.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 20 . 04Pembinaan Kelompok Usaha Hutan Rakyat (Hutan Lestari)4.490.000,005.510.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 20 . 05Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rtn-RHL)1.170.000,008.830.000,000,0010.000.000,002.032.03 . 1.08.012.03 . 1.08.01 . 17Energi dan Sumberdaya Mineral 15.715.000,00 236.185.000,004.088.100.000,00Badan Lingkungan Hidup 15.715.000,00 236.185.000,004.088.100.000,00Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 15.715.000,00 236.185.000,004.088.100.000,004.340.000.000,004.340.000.000,004.340.000.000,002.03 . 1.08.01 . 17 . 02Penataan dan Pemeliharaan LPJU0,00120.900.000,0059.100.000,00180.000.000,002.03 . 1.08.01 . 17 . 03Penerangan Jalan Umum [LPJU] Ruas <strong>Sragen</strong> - Masaran8.945.000,0057.555.000,002.013.500.000,002.080.000.000,002.03 . 1.08.01 . 17 . 04Penerangan Jalan Umum [LPJU] Ringroad Utara6.770.000,0057.730.000,002.015.500.000,002.080.000.000,002.042.04 . 2.04.012.04 . 2.04.01 . 01Pariwisata 111.025.000,00 689.575.000,001.123.000.000,00Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga 111.025.000,00 689.575.000,001.123.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.500.000,00 190.800.000,0015.000.000,001.923.600.000,001.923.600.000,00231.300.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.500.000,000,001.500.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0093.600.000,000,0093.600.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,003.800.000,000,003.800.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor6.000.000,004.000.000,000,0010.000.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,007.500.000,000,007.500.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0020.000.000,000,0020.000.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,001.300.000,000,001.300.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0015.000.000,0015.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 52
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.04 . 2.04.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.600.000,000,001.600.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0017.500.000,000,0017.500.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0025.000.000,000,0025.000.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 19Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran19.500.000,000,000,0019.500.000,002.04 . 2.04.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 54.300.000,008.000.000,0062.300.000,002.04 . 2.04.01 . 02 . 07Pengadaan perlengkapan gedung kantor0,000,008.000.000,008.000.000,002.04 . 2.04.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.04 . 2.04.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0039.300.000,000,0039.300.000,002.04 . 2.04.01 . 15Program pengembangan pemasaran pariwisata 9.050.000,00 205.950.000,000,00215.000.000,002.04 . 2.04.01 . 15 . 05Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri9.050.000,00190.950.000,000,00200.000.000,002.04 . 2.04.01 . 15 . 10Kerjasama promosi pariwisata antar <strong>daerah</strong> se-SUBOSUKAWONOSRATEN0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16Program pengembangan destinasi pariwisata 61.325.000,00 158.675.000,001.100.000.000,001.320.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16 . 08Operasionalisasi dan Pemeliharaan Anjungan Kab. <strong>Sragen</strong> di TMJT Semarang7.850.000,0012.150.000,000,0020.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16 . 13Operasional dan pemeliharaan obyek wisata53.475.000,00146.525.000,000,00200.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16 . 14Pengembangan kawasan klaster bukuran0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16 . 15Rehab mushola di makam Pangeran Samudro0,000,00100.000.000,00100.000.000,002.04 . 2.04.01 . 17Program pengembangan Kemitraan 15.150.000,00 79.850.000,000,0095.000.000,002.04 . 2.04.01 . 17 . 11Dana Cadangan Penemuan Benda Cagar Budaya (BCB)0,0025.000.000,000,0025.000.000,002.04 . 2.04.01 . 17 . 13Pemilihan Duta Wisata Sukowati5.250.000,0044.750.000,000,0050.000.000,002.04 . 2.04.01 . 17 . 14Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata [POKDARWIS] dan Paguyuban Alumni Duta9.900.000,0010.100.000,000,0020.000.000,00Wisata2.052.05 . 2.05.012.05 . 2.05.01 . 01Kelautan dan Perikanan 37.210.000,00 3.930.821.000,001.594.869.000,00Dinas Peternakan dan Perikanan 37.210.000,00 3.930.821.000,001.594.869.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.000.000,00 171.000.000,0015.000.000,005.562.900.000,005.562.900.000,00212.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0063.000.000,000,0063.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,006.050.000,000,006.050.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,003.000.000,000,003.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,003.000.000,000,003.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0023.000.000,000,0023.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0020.000.000,000,0020.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.500.000,000,002.500.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0015.000.000,0015.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.800.000,000,001.800.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0013.650.000,000,0013.650.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0035.000.000,000,0035.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran26.000.000,000,000,0026.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 53
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.05 . 2.05.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 109.200.000,000,00109.200.000,002.05 . 2.05.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0017.500.000,000,0017.500.000,002.05 . 2.05.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0091.700.000,000,0091.700.000,002.05 . 2.05.01 . 20Program pengembangan budidaya perikanan 5.540.000,00 1.719.791.000,001.579.869.000,003.305.200.000,002.05 . 2.05.01 . 20 . 03Pembinaan dan pengembangan perikanan540.000,00878.000,0050.182.000,0051.600.000,002.05 . 2.05.01 . 20 . 04Pembangunan/Rehab Balai Benih Ikan1.080.000,00149.333.000,001.529.687.000,001.680.100.000,002.05 . 2.05.01 . 20 . 06Peningkatan Sarana dan Prasana Perbenihan3.920.000,001.569.580.000,000,001.573.500.000,002.05 . 2.05.01 . 21Program pengembangan perikanan tangkap 2.890.000,00 699.610.000,000,00702.500.000,002.05 . 2.05.01 . 21 . 06Pelestarian Sumber Hayati di Perairan Umum1.200.000,0037.800.000,000,0039.000.000,002.05 . 2.05.01 . 21 . 07Pembinaan Perikanan Tangkap1.690.000,00653.310.000,000,00655.000.000,002.05 . 2.05.01 . 21 . 08Optimalisasi Pemanfaatan di Perairan Umum0,008.500.000,000,008.500.000,002.05 . 2.05.01 . 23Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.090.000,00 198.910.000,000,00200.000.000,002.05 . 2.05.01 . 23 . 03Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan1.090.000,00198.910.000,000,00200.000.000,002.05 . 2.05.01 . 24Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1.690.000,00 1.032.310.000,000,001.034.000.000,002.05 . 2.05.01 . 24 . 02Pengembangan Sentra Budidaya Air Tawar1.690.000,001.032.310.000,000,001.034.000.000,002.062.06 . 1.19.032.06 . 1.19.03 . 15Perdagangan 331.615.000,00 1.284.751.000,00222.645.000,00Satuan Polisi Pamong Praja 44.200.000,00 45.800.000,000,00Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 33.800.000,00 36.200.000,000,001.839.011.000,0090.000.000,0070.000.000,002.06 . 1.19.03 . 15 . 06Pembinaan Peredaran Barang kena Cukai33.800.000,0036.200.000,000,0070.000.000,002.06 . 1.19.03 . 19Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 10.400.000,00 9.600.000,000,0020.000.000,002.06 . 1.19.03 . 19 . 03Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan10.400.000,009.600.000,000,0020.000.000,002.06 . 2.06.012.06 . 2.06.01 . 01Dinas Perdagangan 287.415.000,00 1.238.951.000,00222.645.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.000.000,00 215.115.000,000,001.749.011.000,00449.115.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0059.640.000,000,0059.640.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,009.640.000,000,009.640.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,0012.169.000,000,0012.169.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,008.945.000,000,008.945.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0023.181.000,000,0023.181.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.380.000,000,001.380.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0011.050.000,000,0011.050.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0029.110.000,000,0029.110.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran234.000.000,000,000,00234.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 54
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.06 . 2.06.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 293.466.000,000,00293.466.000,002.06 . 2.06.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0011.000.000,000,0011.000.000,002.06 . 2.06.01 . 02 . 23Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan0,0026.200.000,000,0026.200.000,002.06 . 2.06.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00256.266.000,000,00256.266.000,002.06 . 2.06.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 23.500.000,000,0023.500.000,002.06 . 2.06.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0023.500.000,000,0023.500.000,002.06 . 2.06.01 . 15Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 28.510.000,00 71.490.000,000,00100.000.000,002.06 . 2.06.01 . 15 . 03Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa4.770.000,0045.230.000,000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 15 . 05Peningkatan barang tertentu23.740.000,0026.260.000,000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 24.905.000,00 635.380.000,00222.645.000,00882.930.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 06Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan975.000,0049.025.000,000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 08Pameran Produk Unggulan Daerah1.120.000,00251.810.000,000,00252.930.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 10Peningkatan sarana usaha bagi UKM1.465.000,00168.535.000,000,00170.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 11Peningkatan sarana distribusi barang/produk3.900.000,005.305.000,00215.795.000,00225.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 12Pagelaran pasar tiban untuk rakyat menengah ke bawah630.000,0074.370.000,000,0075.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 13Pengawasan pendistribusian barang dan jasa975.000,0042.175.000,006.850.000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 14Pelatihan Kewirausahaan15.840.000,0044.160.000,000,0060.000.000,002.072.07 . 2.07.012.07 . 2.07.01 . 01Industri 101.900.000,00 590.320.000,00590.860.000,00Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM 101.900.000,00 590.320.000,00590.860.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.750.000,00 202.000.000,0041.160.000,001.283.080.000,001.283.080.000,00303.910.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0070.200.000,000,0070.200.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,005.250.000,000,005.250.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor12.000.000,005.000.000,000,0017.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,005.000.000,000,005.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0024.750.000,000,0024.750.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,004.000.000,000,004.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0041.160.000,0041.160.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.800.000,000,001.800.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0014.000.000,000,0014.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0042.000.000,000,0042.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 19Penyediaan jasa perkantoran48.750.000,000,000,0048.750.000,002.07 . 2.07.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 114.470.000,0049.700.000,00164.170.000,002.07 . 2.07.01 . 02 . 09Pengadaan peralatan gedung kantor0,000,007.000.000,007.000.000,002.07 . 2.07.01 . 02 . 10Pengadaan mebeleur0,000,0042.700.000,0042.700.000,002.07 . 2.07.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0062.070.000,000,0062.070.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 55
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.07 . 2.07.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,002.07 . 2.07.01 . 15Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 39.750.000,00 85.250.000,000,00125.000.000,002.07 . 2.07.01 . 15 . 05Pengembangan sistem inovasi teknologi industri39.750.000,0085.250.000,000,00125.000.000,002.07 . 2.07.01 . 16Program pengembangan industri kecil dan menengah 1.400.000,00 88.600.000,000,0090.000.000,002.07 . 2.07.01 . 16 . 01Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya1.400.000,0088.600.000,000,0090.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 100.000.000,00500.000.000,00600.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 . 01Pembinaan kemampuan teknologi industri0,00100.000.000,000,00100.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 . 05Pendampingan Pembangunan Teknologi Persampahan (Pabrik Pupuk Organik)0,000,00500.000.000,00500.000.000,002.082.08 . 1.14.012.08 . 1.14.01 . 15Ketransmigrasian 33.680.000,00 156.320.000,000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33.680.000,00 156.320.000,000,00Program pengembangan wilayah transmigrasi 30.000.000,00 120.000.000,000,00190.000.000,00190.000.000,00150.000.000,002.08 . 1.14.01 . 15 . 02Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka0,0075.000.000,000,0075.000.000,00pengembangan kawasan transmigrasi2.08 . 1.14.01 . 15 . 05Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk30.000.000,0045.000.000,000,0075.000.000,00memenuhi kebutuhan SDM2.08 . 1.14.01 . 17Program transmigrasi regional 3.680.000,00 36.320.000,000,0040.000.000,002.08 . 1.14.01 . 17 . 01Penyuluhan transmigrasi regional0,0020.000.000,000,0020.000.000,002.08 . 1.14.01 . 17 . 02Pelatihan transmigrasi regional3.680.000,0016.320.000,000,0020.000.000,00JUMLAH22.588.643.000,00153.342.947.000,00166.719.696.000,00342.651.286.000,00<strong>Sragen</strong>, 3 Maret 2012BUPATI SRAGENAGUS FATCHUR RAHMANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 56