11.07.2015 Views

rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah ... - Sragen

rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah ... - Sragen

rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah ... - Sragen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lampiran IVPeraturan DaerahNomorTanggal::3 TAHUN 20123 Maret 2012PEMERINTAH KABUPATEN SRAGENREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2012KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 511.011.01 . 1.01.011.01 . 1.01.01 . 01Urusan Wajib 21.385.889.000,00 139.177.066.000,00157.127.285.000,00Pendidikan 2.508.529.000,00 11.553.553.000,0094.304.060.000,00Dinas Pendidikan 2.508.529.000,00 11.553.553.000,0094.304.060.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 722.900.000,00 3.231.190.000,00153.500.000,00317.690.240.000,00108.366.142.000,00108.366.142.000,004.107.590.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,0017.205.000,000,0017.205.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,001.402.510.000,000,001.402.510.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 03Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,008.000.000,000,008.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor431.400.000,0049.500.000,000,00480.900.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0096.400.000,000,0096.400.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,00309.950.000,000,00309.950.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,00136.500.000,000,00136.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0029.325.000,000,0029.325.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,00113.500.000,00113.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 14Penyediaan peralatan rumah tangga0,0031.500.000,000,0031.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,0029.500.000,000,0029.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman88.000.000,00931.800.000,000,001.019.800.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,00177.000.000,000,00177.000.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 19Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran203.500.000,000,000,00203.500.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 20Penyediaan Jaringan listrik (Tambah Daya Listrik)0,000,0040.000.000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 238.900.000,0086.000.000,00324.900.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 10Pengadaan mebeleur0,000,0086.000.000,0086.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,00154.000.000,000,00154.000.000,001.01 . 1.01.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0084.900.000,000,0084.900.000,001.01 . 1.01.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.053.000.000,000,001.053.000.000,001.01 . 1.01.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,001.053.000.000,000,001.053.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15Program Pendidikan Anak Usia Dini 37.560.000,00 72.440.000,0021.000.000,00131.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 67Workshop Guru TK/PAUD dengan Metode Bimba8.000.000,0012.000.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 68Workshop Guru TK/PAUD Formal dan Non Formal6.000.000,009.000.000,000,0015.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 1


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 15 . 70Peringatan Hari Anak Nasional1.750.000,008.250.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 73Pengadaan Meubelair Sekolah TK/RA0,000,0021.000.000,0021.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 76Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia Dini PAUD Non Formal4.350.000,005.650.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 78Lomba Kreativitas Guru TK6.260.000,0018.740.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 15 . 79Workshop Penyusunan Kurikulum TK11.200.000,0018.800.000,000,0030.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.147.345.000,00 5.879.670.000,0090.376.281.000,0097.403.296.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 18Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0,006.500.000,00169.500.000,00176.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 19Pengadaan mebeluer sekolah0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 20Pengadaan perlengkapan sekolah0,000,0030.500.000,0030.500.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 23Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah0,00120.000.000,000,00120.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 29Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula0,006.000.000,000,006.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 30Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 46Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah0,000,0040.000.000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 57Pelatihan kompetensi tenaga pendidik18.350.000,0021.960.000,000,0040.310.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 58Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (SBI)68.460.000,0080.600.000,001.190.000,00150.250.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 59Pelatihan Penyusunan kurikulum8.700.000,0010.980.000,000,0019.680.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 61Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (SBBS)46.380.000,0067.620.000,000,00114.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 70Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa68.505.000,0017.995.000,003.500.000,0090.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 72Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan0,006.865.000,0070.000.000,0076.865.000,00menggunakan teknologi informasi dan komunikasi1.01 . 1.01.01 . 16 . 73Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar3.560.000,0041.440.000,000,0045.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 79Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB0,000,008.205.600.000,008.205.600.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 80Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB0,000,003.411.200.000,003.411.200.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 81Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB0,000,001.872.000.000,001.872.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 82Pengadaan Meubelair Pengganti SD0,000,00300.000.000,00300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 83Pengadaan Meubelair Pengganti SMP0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 86Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD0,000,0016.000.000,0016.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 87Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD135.780.000,0038.220.000,00126.000.000,00300.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 88Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP35.700.000,0010.300.000,00104.000.000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 91Peningkatan Mutu Peserta Didik4.510.000,0093.990.000,000,0098.500.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 92Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru On Line38.495.000,00161.505.000,000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 100Pendampingan BOS SD/MI (Bant.Prov)0,002.404.770.000,000,002.404.770.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 101Pendampingan BOS SMP/MTs (Bant.Prov)0,001.365.400.000,000,001.365.400.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 102Operasional Manajemen BOS Kabupaten13.160.000,0046.840.000,000,0060.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 103Analisa Belanja Publik Pendidik43.000.000,0078.455.000,000,00121.455.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 104Workshop / Pelatihan Penyusunan RKS bagi SD/MI59.400.000,0052.130.000,000,00111.530.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 105Workshop / Pelatihan Penyusunan RKS bagi SMP/MTs21.300.000,0018.088.000,000,0039.388.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 106Workshop / Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi SD/MI55.500.000,0047.834.000,000,00103.334.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 107Workshop / Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi SMP/MTs10.800.000,0012.718.000,000,0023.518.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 2


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 16 . 108Pelatihan Monitoring dan Evaluasi bagi SKPD Pendidikan44.850.000,0037.397.000,000,0082.247.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 109Study Visit0,00237.600.000,000,00237.600.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 110Pengadaan Konsultan dan Pendamping Pelaksana BEC-TF0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 111Penyusunan Laporan Keuangan bagi SD/MI55.500.000,0044.500.000,000,00100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 112Pengadaan buku mulok bahasa Jawa (SMP)0,000,0016.000.000,0016.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 115Pengiriman Workshop, Pelatihan, Diklat0,0078.100.000,000,0078.100.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 116Workshop / Pelatihan Penyusunan RAKS bagi SD/MI59.400.000,0052.130.000,000,00111.530.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 117Workshop / Pelatihan Penyusunan RAKS bagi SMP/MTs21.300.000,0018.088.000,000,0039.388.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 158MBS SD25.100.000,00124.900.000,000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 159Pengadaan Mebelair Sekolah SD/MI0,000,0027.000.000,0027.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 160Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD/MI0,000,0018.000.000,0018.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 161TPK MBS2.475.000,007.525.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 162MBS SMP5.760.000,0024.240.000,000,0030.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 163Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)0,0043.200.000,000,0043.200.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 177Festival Lomba Seni Siswa Nasional7.440.000,007.560.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 178Lomba Festival SAINS Sis SD/MI6.430.000,0013.570.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 179Lomba Olimpiade Siswa SD/MI4.970.000,005.030.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 180Festival Kompetensi SD/MI4.190.000,005.810.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 181Lomba Keteladanan Siswa SD/MI6.470.000,0013.530.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 182Penyelenggaraan UASBN SD/MI154.340.000,00171.800.000,000,00326.140.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 183Lomba Cerdas Cermat / LCC Sis SD/MI4.485.000,005.515.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 184Lomba Gugus SD/MI6.875.000,008.125.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 185Lomba Bahasa Jawa SD/MI3.660.000,006.340.000,000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 186Workshop Pembelajaran Kelas Rendah11.600.000,0018.400.000,000,0030.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 187Bedah Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) Mapel yang di UN kan8.400.000,0016.600.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 188Workshop MBS SD/MI4.220.000,0015.780.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 189Akreditasi Sekolah dan Madrasah24.090.000,0025.910.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 190Lomba Siswa Teladan SMP8.970.000,006.030.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 191Lomba Olimpiade Sains Siswa SMP5.170.000,009.830.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 192Pendampingan RSBI0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 196Penjaminan Mutu SD RSBI0,000,00350.000.000,00350.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 197Penjaminan Mutu SMP RSBI40.050.000,00131.950.000,00228.000.000,00400.000.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 198Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarpras (DAK SD/SMP)0,000,0036.991.477.000,0036.991.477.000,001.01 . 1.01.01 . 16 . 199Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarpras (DAK 2010 2011) LANJUTAN0,000,0038.086.314.000,0038.086.314.000,001.01 . 1.01.01 . 17Program Pendidikan Menengah 251.200.000,00 537.821.000,003.561.779.000,004.350.800.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 67Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 70Pembangunan RKB SMA/SMK0,000,00561.600.000,00561.600.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 71Rehab Gedung SMA/SMK0,000,00312.000.000,00312.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 76Pembangunan Lab.IPA SMA/SMK0,000,00728.000.000,00728.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 3


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 17 . 78Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK0,000,001.019.200.000,001.019.200.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 79Pengadaan Alat Lab IPA SMK RSBI0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 80Pengadaan Alat Multimedia SMK RSBI0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 81Pengembangan SMK RSBI41.080.000,0071.641.000,0087.279.000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 82Pengembangan RSBI SMA62.700.000,0070.700.000,0066.600.000,00200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 84Pengadaan Komputer SMA/SMK0,000,00160.000.000,00160.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 85Pengadaan ALat Bengkel SMK0,000,00150.000.000,00150.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 88Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMA6.285.000,0011.755.000,006.960.000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 89Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK5.200.000,0012.840.000,006.960.000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 90Fasilitasi Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal12.550.000,004.220.000,003.230.000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 91Fasilitasi Kantin Kejujuran0,003.650.000,006.350.000,0010.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 104Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI9.600.000,0030.400.000,000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 106Pendampingan SMK Model (Lanjutan)0,000,00250.000.000,00250.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 111Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA RSBI0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 113Pengadaan Alat Multi Media SMA RSBI0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 115Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI30.600.000,0019.400.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 116Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI21.300.000,0025.100.000,003.600.000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 123Lomba Mapel SMA yang di UN kan12.040.000,0012.960.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 124Lomba Kompentensi Siswa18.655.000,0071.345.000,000,0090.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 126Seleksi Olimpiade Sains Terapan (OSTN)9.165.000,0040.835.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 127Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA7.230.000,0017.770.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 128Olimpiade Olahraga Sain Nasional (OOSN) SMA5.795.000,0019.205.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 129Pengembangan Prestasi Siswa SBBS9.000.000,0086.000.000,000,0095.000.000,001.01 . 1.01.01 . 17 . 130Study Banding Guru dan Karyawan0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18Program Pendidikan Non Formal 42.639.000,00 74.861.000,000,00117.500.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 17Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI)1.500.000,006.000.000,000,007.500.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 18Penyelenggaran Jambore PNF6.925.000,0018.075.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 19Pelatihan Fasilitator/Vocalpoint/Perencana Pendidikan Pengarusutamaan Gender28.490.000,0021.510.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18 . 20Penyelenggaraan Ujian Nasional Progran Paket A, B dan C5.724.000,0029.276.000,000,0035.000.000,001.01 . 1.01.01 . 19Program Pendidikan Luar Biasa 17.950.000,00 115.205.000,0053.000.000,00186.155.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 03Penambahan ruang kelas sekolah0,000,0018.000.000,0018.000.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 41Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah0,000,0035.000.000,0035.000.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 60Seminar Pengenalan Reproduksi bagi ABK6.100.000,003.277.000,000,009.377.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 61Aktualisasi Potensi Anak berkebutuhan Khusus5.750.000,0060.250.000,000,0066.000.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 62Seminar Karakter Bangsa6.100.000,006.678.000,000,0012.778.000,001.01 . 1.01.01 . 19 . 63Karya Wisata0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 39.045.000,00 96.725.000,000,00135.770.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 4


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.01 . 1.01.01 . 20 . 08Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik6.800.000,0010.220.000,000,0017.020.000,00dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 24Penyelengaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal23.500.000,0026.500.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 25Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik8.745.000,0041.255.000,000,0050.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 . 27Penyegaran untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan0,0018.750.000,000,0018.750.000,001.01 . 1.01.01 . 22Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 249.890.000,00 253.741.000,0052.500.000,00556.131.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 01Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 10Penyusunan Buku Profil Pendidikan7.180.000,0012.820.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 11Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar28.800.000,0018.200.000,0043.000.000,0090.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 12Penyusunan Buku Statistik Wajar Dikdas/Dikmen5.220.000,0014.780.000,000,0020.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 15Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan (operasional ICT)9.000.000,006.000.000,000,0015.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 17Pengumpulan dan Pengolahan Data Base Pendidikan70.350.000,000,000,0070.350.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 18Manajemen Pendataan Pendidikan7.250.000,0017.750.000,000,0025.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 19Manajemen Pendataan Pendidikan Kecamatan20.000.000,0020.000.000,000,0040.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 . 21Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK102.090.000,00124.191.000,009.500.000,00235.781.000,001.021.02 . 1.02.011.02 . 1.02.01 . 01Kesehatan 4.400.541.000,00 51.747.670.000,0022.467.183.000,00Dinas Kesehatan 440.235.000,00 15.676.625.000,003.040.301.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 305.000.000,00 1.784.768.000,000,0078.615.394.000,0019.157.161.000,002.089.768.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,00371.195.000,000,00371.195.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,0032.000.000,000,0032.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor84.000.000,00155.045.000,000,00239.045.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0024.000.000,000,0024.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,00192.839.000,000,00192.839.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,00110.409.000,000,00110.409.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0030.995.000,000,0030.995.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.680.000,000,001.680.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,00846.605.000,000,00846.605.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran221.000.000,000,000,00221.000.000,001.02 . 1.02.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 694.100.000,000,00694.100.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,00200.000.000,000,00200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00494.100.000,000,00494.100.000,001.02 . 1.02.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 152.915.000,000,00152.915.000,001.02 . 1.02.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,00152.915.000,000,00152.915.000,001.02 . 1.02.01 . 15Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 26.850.000,00 4.840.180.000,000,004.867.030.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 01Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan15.720.000,002.851.310.000,000,002.867.030.000,001.02 . 1.02.01 . 15 . 07Pengadaan Obat Puskesmas (Askes)1.750.000,00298.250.000,000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 5


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.01 . 15 . 08Pengadaan Obat dan bahan habis pakai Puskesmas (PAD)9.380.000,001.690.620.000,000,001.700.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 1.694.300.000,000,001.694.300.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 09Peningkatan kesehatan masyarakat0,001.200.000.000,000,001.200.000.000,001.02 . 1.02.01 . 16 . 17Penyediaan jasa pelayanan ASKES0,00494.300.000,000,00494.300.000,001.02 . 1.02.01 . 17Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 10.000.000,000,0010.000.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 02Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya0,005.000.000,000,005.000.000,001.02 . 1.02.01 . 17 . 03Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan0,005.000.000,000,005.000.000,001.02 . 1.02.01 . 19Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 23.070.000,00 172.930.000,0014.000.000,00210.000.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 01Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat1.500.000,0064.500.000,0014.000.000,0080.000.000,001.02 . 1.02.01 . 19 . 02Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat21.570.000,00108.430.000,000,00130.000.000,001.02 . 1.02.01 . 20Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 38.750.000,000,0038.750.000,001.02 . 1.02.01 . 20 . 02Pemberian tambahan makanan dan vitamin0,0038.750.000,000,0038.750.000,001.02 . 1.02.01 . 21Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 12.463.000,000,0012.463.000,001.02 . 1.02.01 . 21 . 02Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat0,0012.463.000,000,0012.463.000,001.02 . 1.02.01 . 22Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 76.245.000,00 230.750.000,0034.300.000,00341.295.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 01Penyemprotan/fogging sarang nyamuk27.200.000,0072.800.000,000,00100.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 02Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging0,008.795.000,000,008.795.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 04Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 05Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular25.000.000,0052.000.000,000,0077.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 06Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik0,005.000.000,000,005.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 07Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular250.000,004.750.000,000,005.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 09Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 10Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan2.355.000,0036.345.000,0034.300.000,0073.000.000,00pemberantasan penyakit1.02 . 1.02.01 . 22 . 12Penyemprotan vektor lalat1.440.000,006.060.000,000,007.500.000,001.02 . 1.02.01 . 22 . 13Pemantauan dan Evaluasi Kawasan tanpa Rokok20.000.000,005.000.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.010.000,00 23.990.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 02Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.02 . 1.02.01 . 23 . 08Kalibrasi Alat-alat Kesehatan1.010.000,008.990.000,000,0010.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 6.000.000,00 5.993.064.000,00936.000,006.000.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24 . 11Jaminan kesehatan masyarakat miskin6.000.000,005.993.064.000,00936.000,006.000.000.000,001.02 . 1.02.01 . 25Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana1.680.000,00 3.795.000,002.971.065.000,002.976.540.000,00puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya1.02 . 1.02.01 . 25 . 07Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas1.680.000,003.795.000,00314.525.000,00320.000.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 24Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa0,000,00456.540.000,00456.540.000,001.02 . 1.02.01 . 25 . 25Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas0,000,002.200.000.000,002.200.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 6


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.01 . 32Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 380.000,00 24.620.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 32 . 02Perawatan Kesehatan Berkala bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu380.000,0024.620.000,000,0025.000.000,001.02 . 1.02.01 . 33Program Peningkatan Laboratorium Kesehatan 0,00 0,0020.000.000,0020.000.000,001.02 . 1.02.01 . 33 . 01Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan0,000,0020.000.000,0020.000.000,001.02 . 1.02.02Rumah Sakit Umum Daerah 3.798.106.000,00 34.439.757.000,0015.217.237.000,0053.455.100.000,001.02 . 1.02.02 . 26Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah0,00 0,002.864.663.000,002.864.663.000,00sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata1.02 . 1.02.02 . 26 . 01Pembangunan rumah sakit0,000,001.356.000.000,001.356.000.000,001.02 . 1.02.02 . 26 . 18Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit0,000,001.508.663.000,001.508.663.000,001.02 . 1.02.02 . 33Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 3.798.106.000,00 34.439.757.000,0012.352.574.000,0050.590.437.000,001.02 . 1.02.02 . 33 . 01Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Kab. <strong>Sragen</strong>3.798.106.000,0034.439.757.000,0012.352.574.000,0050.590.437.000,001.02 . 1.02.061.02 . 1.02.06 . 01Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong 153.300.000,00 1.628.188.000,004.209.645.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 153.300.000,00 433.748.000,00101.645.000,005.991.133.000,00688.693.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,00360.000,000,00360.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,00114.360.000,000,00114.360.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,001.500.000,000,001.500.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor153.300.000,0017.500.000,000,00170.800.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0018.500.000,000,0018.500.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0024.000.000,000,0024.000.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0013.000.000,000,0013.000.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 14Penyediaan peralatan rumah tangga0,008.160.000,0021.645.000,0029.805.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,00175.368.000,000,00175.368.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0051.000.000,000,0051.000.000,001.02 . 1.02.06 . 01 . 20Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik)0,000,0080.000.000,0080.000.000,001.02 . 1.02.06 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 59.780.000,00108.000.000,00167.780.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 03Pembangunan gedung kantor0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 09Pengadaan peralatan gedung kantor0,000,0033.000.000,0033.000.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0027.780.000,000,0027.780.000,001.02 . 1.02.06 . 02 . 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.02 . 1.02.06 . 15Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 292.660.000,000,00292.660.000,001.02 . 1.02.06 . 15 . 01Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan0,00292.660.000,000,00292.660.000,001.02 . 1.02.06 . 16Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 732.000.000,000,00732.000.000,001.02 . 1.02.06 . 16 . 07Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan0,0070.000.000,000,0070.000.000,001.02 . 1.02.06 . 16 . 13Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan0,00662.000.000,000,00662.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 7


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.02 . 1.02.06 . 23Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 75.000.000,000,0075.000.000,001.02 . 1.02.06 . 23 . 01Penyusunan standar pelayanan kesehatan0,0075.000.000,000,0075.000.000,001.02 . 1.02.06 . 26Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah0,00 0,004.000.000.000,004.000.000.000,00sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata1.02 . 1.02.06 . 26 . 18Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit0,000,004.000.000.000,004.000.000.000,001.02 . 1.02.06 . 28Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 35.000.000,000,0035.000.000,001.02 . 1.02.06 . 28 . 05Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.02 . 1.20.091.02 . 1.20.09 . 16Badan Kepegawaian Daerah 8.900.000,00 3.100.000,000,00Program Upaya Kesehatan Masyarakat 8.900.000,00 3.100.000,000,0012.000.000,0012.000.000,001.02 . 1.20.09 . 16 . 02Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan8.900.000,003.100.000,000,0012.000.000,001.031.03 . 1.03.011.03 . 1.03.01 . 01Pekerjaan Umum 370.055.000,00 7.804.821.000,0028.910.459.000,00Dinas Pekerjaan Umum 349.535.000,00 7.775.341.000,0028.910.459.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 71.500.000,00 304.659.000,0024.500.000,0037.085.335.000,0037.035.335.000,00400.659.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,00175.000.000,000,00175.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,0014.340.000,000,0014.340.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0012.100.000,000,0012.100.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0025.500.000,000,0025.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0027.500.000,000,0027.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0015.500.000,000,0015.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,007.500.000,007.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0012.719.000,000,0012.719.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,007.000.000,000,007.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 19Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran71.500.000,000,000,0071.500.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 20Tambah daya listrik0,000,0017.000.000,0017.000.000,001.03 . 1.03.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 342.346.000,001.062.000.000,001.404.346.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 10Pengadaan mebeleur0,000,005.000.000,005.000.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 19Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum0,000,00682.000.000,00682.000.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 21Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas0,007.500.000,000,007.500.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0032.929.000,000,0032.929.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00301.917.000,000,00301.917.000,001.03 . 1.03.01 . 02 . 41Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas0,000,00375.000.000,00375.000.000,001.03 . 1.03.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 16.335.000,000,0016.335.000,001.03 . 1.03.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0016.335.000,000,0016.335.000,001.03 . 1.03.01 . 15Program pembangunan jalan dan jembatan 0,00 0,003.095.000.000,003.095.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 8


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.03 . 1.03.01 . 15 . 05Pembangunan jembatan0,000,003.095.000.000,003.095.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 28.400.000,00 15.850.000,00420.750.000,00465.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 03Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong0,000,00420.000.000,00420.000.000,001.03 . 1.03.01 . 16 . 05BOP Sanitasi28.400.000,0015.850.000,00750.000,0045.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 0,00 0,0021.170.000.000,0021.170.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 03Rehabilitasi/pemeliharaan jalan0,000,0016.270.000.000,0016.270.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 04Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan0,000,00400.000.000,00400.000.000,001.03 . 1.03.01 . 18 . 06Pemeliharaan rutin0,000,004.500.000.000,004.500.000.000,001.03 . 1.03.01 . 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan79.335.000,00 6.189.915.000,0064.750.000,006.334.000.000,00Jaringan Pengairan lainnya1.03 . 1.03.01 . 24 . 10Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi0,005.462.500.000,000,005.462.500.000,001.03 . 1.03.01 . 24 . 15Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun30.440.000,00594.060.000,0022.000.000,00646.500.000,001.03 . 1.03.01 . 24 . 16Rehabilitasi Prasarana Insfrastruktur Sistem Irigasi8.875.000,0048.375.000,0042.750.000,00100.000.000,001.03 . 1.03.01 . 24 . 17Monitoring, evaluasi dan pelaporan40.020.000,0084.980.000,000,00125.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28Program Pengendalian Banjir 0,00 600.000.000,000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 28 . 07Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali0,00600.000.000,000,00600.000.000,001.03 . 1.03.01 . 29Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5.600.000,00 61.445.000,007.650.000,0074.695.000,001.03 . 1.03.01 . 29 . 03Monitoring, evaluasi dan pelaporan5.600.000,0061.445.000,007.650.000,0074.695.000,001.03 . 1.03.01 . 30Program pembangunan infrastruktur perdesaan 164.700.000,00 244.791.000,003.065.809.000,003.475.300.000,001.03 . 1.03.01 . 30 . 03Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan0,000,002.973.750.000,002.973.750.000,001.03 . 1.03.01 . 30 . 08Monitoring, evaluasi dan pelaporan0,0068.872.000,0011.128.000,0080.000.000,001.03 . 1.03.01 . 30 . 09DPMU Program Pamsimas, PPIP, P2KP126.000.000,0098.522.000,0062.028.000,00286.550.000,001.03 . 1.03.01 . 30 . 10BOP Sanitasi dan Penunjang PPIP38.700.000,0077.397.000,0018.903.000,00135.000.000,001.03 . 1.06.01Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20.520.000,00 29.480.000,000,0050.000.000,001.03 . 1.06.01 . 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan20.520.000,00 29.480.000,000,0050.000.000,00Jaringan Pengairan lainnya1.03 . 1.06.01 . 24 . 19Pemberdayaan Petani Pemakai Air20.520.000,0029.480.000,000,0050.000.000,001.041.04 . 1.06.011.04 . 1.06.01 . 15Perumahan 96.350.000,00 328.150.000,003.500.000,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 96.350.000,00 300.150.000,003.500.000,00Program Pengembangan Perumahan 33.510.000,00 262.990.000,003.500.000,00428.000.000,00400.000.000,00300.000.000,001.04 . 1.06.01 . 15 . 06Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu33.510.000,00262.990.000,003.500.000,00300.000.000,001.04 . 1.06.01 . 16Program Lingkungan Sehat Perumahan 62.840.000,00 37.160.000,000,00100.000.000,001.04 . 1.06.01 . 16 . 09Penyusunan Dokumen BPS, EHRA dan SSK serta operasional POKJA AMPL Kab.62.840.000,0037.160.000,000,00100.000.000,00<strong>Sragen</strong>1.04 . 1.08.01Badan Lingkungan Hidup 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 9


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.04 . 1.08.01 . 17Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,001.04 . 1.08.01 . 17 . 05Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.04 . 1.13.011.04 . 1.13.01 . 20Dinas Sosial 0,00 3.000.000,000,00Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 3.000.000,000,003.000.000,003.000.000,001.04 . 1.13.01 . 20 . 09Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan0,003.000.000,000,003.000.000,001.051.05 . 1.03.011.05 . 1.03.01 . 15Penataan Ruang 82.435.000,00 804.874.000,000,00Dinas Pekerjaan Umum 38.510.000,00 521.490.000,000,00Program Perencanaan Tata Ruang 17.910.000,00 482.090.000,000,00887.309.000,00560.000.000,00500.000.000,001.05 . 1.03.01 . 15 . 06Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan17.910.000,00482.090.000,000,00500.000.000,001.05 . 1.03.01 . 17Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 20.600.000,00 39.400.000,000,0060.000.000,001.05 . 1.03.01 . 17 . 05Pengawasan pemanfaatan ruang20.600.000,0039.400.000,000,0060.000.000,001.05 . 1.06.011.05 . 1.06.01 . 15Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30.845.000,00 259.155.000,000,00Program Perencanaan Tata Ruang 18.500.000,00 231.500.000,000,00290.000.000,00250.000.000,001.05 . 1.06.01 . 15 . 11Revisi rencana tata ruang18.500.000,00231.500.000,000,00250.000.000,001.05 . 1.06.01 . 17Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 12.345.000,00 27.655.000,000,0040.000.000,001.05 . 1.06.01 . 17 . 07Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang12.345.000,0027.655.000,000,0040.000.000,001.05 . 1.08.011.05 . 1.08.01 . 17Badan Lingkungan Hidup 13.080.000,00 24.229.000,000,00Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 13.080.000,00 24.229.000,000,0037.309.000,0037.309.000,001.05 . 1.08.01 . 17 . 05Pengawasan pemanfaatan ruang13.080.000,0024.229.000,000,0037.309.000,001.061.06 . 1.06.011.06 . 1.06.01 . 01Perencanaan Pembangunan 987.120.000,00 1.017.829.000,00220.475.000,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 728.470.000,00 847.830.000,0087.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 235.500.000,000,002.225.424.000,001.663.300.000,00235.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.000.000,000,001.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,004.000.000,000,004.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,005.500.000,000,005.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0014.500.000,000,0014.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.500.000,000,001.500.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0014.000.000,000,0014.000.000,001.06 . 1.06.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,00125.000.000,000,00125.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 10


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.06 . 1.06.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 70.500.000,000,0070.500.000,001.06 . 1.06.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0065.500.000,000,0065.500.000,001.06 . 1.06.01 . 02 . 29Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur0,005.000.000,000,005.000.000,001.06 . 1.06.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.300.000,000,005.300.000,001.06 . 1.06.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,005.300.000,000,005.300.000,001.06 . 1.06.01 . 15Program pengembangan data/informasi 124.175.000,00 75.825.000,000,00200.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 05Penyusunan profile <strong>daerah</strong>77.400.000,0022.600.000,000,00100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 07Penyusunan Data-data Pembangunan24.740.000,0050.260.000,000,0075.000.000,001.06 . 1.06.01 . 15 . 10Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)22.035.000,002.965.000,000,0025.000.000,001.06 . 1.06.01 . 16Program Kerjasama Pembangunan 21.310.000,00 115.690.000,000,00137.000.000,001.06 . 1.06.01 . 16 . 02Koordinasi kerjasama pembangunan antar <strong>daerah</strong>0,0017.000.000,000,0017.000.000,001.06 . 1.06.01 . 16 . 03Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga21.310.000,0098.690.000,000,00120.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21Program perencanaan pembangunan <strong>daerah</strong> 174.100.000,00 131.150.000,004.750.000,00310.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 01Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan3.120.000,0011.880.000,000,0015.000.000,00layanan publik1.06 . 1.06.01 . 21 . 08Penyusunan rancangan RKPD10.040.000,0010.210.000,004.750.000,0025.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 09Penyelenggaraan musrenbang RKPD11.920.000,0013.080.000,000,0025.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 10Penetapan RKPD4.800.000,005.200.000,000,0010.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 12Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)101.260.000,0048.740.000,000,00150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 13Monitoring, evaluasi dan pelaporan26.280.000,0023.720.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 21 . 14Penyusunan KUA16.680.000,0018.320.000,000,0035.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22Program perencanaan pembangunan ekonomi 291.310.000,00 116.440.000,0082.250.000,00490.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 02Penyusunan indikator ekonomi <strong>daerah</strong>20.950.000,004.050.000,000,0025.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 03Penyusunan Buku PDRB Kabupaten dan Kecamatan68.470.000,0031.530.000,000,00100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 09Sistem Informasi Manajemen Pelaku Usaha Informasi Tembakau44.440.000,0023.310.000,0082.250.000,00150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 10Review Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan4.250.000,0010.750.000,000,0015.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 11Penyusunan Buku Indeks Gini Rasio (IGR)45.990.000,004.010.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 22 . 12Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan107.210.000,0042.790.000,000,00150.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23Program perencanaan sosial dan budaya 117.575.000,00 97.425.000,000,00215.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 05Survey, Sosialisasi dan Pembinaan PAMSIMAS2.640.000,0037.360.000,000,0040.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 06Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab.<strong>Sragen</strong>38.290.000,0011.710.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 08Fasilitasi Pengembangan PUS25.130.000,0024.870.000,000,0050.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 . 09Penyusunan Buku Roadmap Sosial Budaya/Indikator Kesos51.515.000,0023.485.000,000,0075.000.000,001.06 . 1.20.031.06 . 1.20.03 . 21Sekretariat Daerah 246.370.000,00 142.279.000,00133.475.000,00Program perencanaan pembangunan <strong>daerah</strong> 246.370.000,00 142.279.000,00133.475.000,00522.124.000,00522.124.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 11


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.06 . 1.20.03 . 21 . 01Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan200.400.000,0019.100.000,00117.725.000,00337.225.000,00layanan publik1.06 . 1.20.03 . 21 . 13Monitoring, evaluasi dan pelaporan20.700.000,0052.132.000,000,0072.832.000,001.06 . 1.20.03 . 21 . 15Pengendalian Ijin Swakelola3.310.000,00690.000,000,004.000.000,001.06 . 1.20.03 . 21 . 16Rakor Evaluasi Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelaporan16.220.000,009.587.000,000,0025.807.000,001.06 . 1.20.03 . 21 . 18Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan DAK2.870.000,0030.260.000,008.000.000,0041.130.000,001.06 . 1.20.03 . 21 . 19Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Bantuan Keuangan Provinsi2.870.000,0030.510.000,007.750.000,0041.130.000,001.06 . 1.20.081.06 . 1.20.08 . 15Badan Pendidikan Latihan, dan Penelitian Pengembangan 12.280.000,00 27.720.000,000,00Program pengembangan data/informasi 12.280.000,00 27.720.000,000,0040.000.000,0040.000.000,001.06 . 1.20.08 . 15 . 09Studi Pemetaan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah12.280.000,0027.720.000,000,0040.000.000,001.071.07 . 1.07.011.07 . 1.07.01 . 01Perhubungan 232.190.000,00 1.507.640.000,00454.738.000,00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 232.190.000,00 1.507.640.000,00454.738.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.500.000,00 282.838.000,0013.000.000,002.194.568.000,002.194.568.000,00320.338.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.000.000,000,001.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0072.200.000,000,0072.200.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 05Penyediaan jasa jaminan barang milik <strong>daerah</strong>0,0018.000.000,000,0018.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,005.000.000,000,005.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor18.000.000,004.358.000,000,0022.358.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0026.000.000,000,0026.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0063.280.000,000,0063.280.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,006.000.000,000,006.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0013.000.000,0013.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,002.000.000,000,002.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0022.500.000,000,0022.500.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 19Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.07 . 1.07.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 159.060.000,000,00159.060.000,001.07 . 1.07.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.07 . 1.07.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00129.060.000,000,00129.060.000,001.07 . 1.07.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 44.725.000,000,0044.725.000,001.07 . 1.07.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0044.725.000,000,0044.725.000,001.07 . 1.07.01 . 15Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 9.020.000,00 1.980.000,000,0011.000.000,001.07 . 1.07.01 . 15 . 06Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan9.020.000,001.980.000,000,0011.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 49.650.000,00 761.812.000,000,00811.462.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 01Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor49.650.000,00250.350.000,000,00300.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 12


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.07 . 1.07.01 . 16 . 04Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan0,0031.300.000,000,0031.300.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 05Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Marka Jalan0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 06Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas0,0069.998.000,000,0069.998.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 07Rehabilitasi Gedung jalur Pemberangkatan0,00182.752.000,000,00182.752.000,001.07 . 1.07.01 . 16 . 08Pemeliharaan Teknologi ATCS (Area Traffic Control System) dan Pemeliharaan Traffic0,0050.000.000,000,0050.000.000,00Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 09Relokasi Traffic Light0,0077.412.000,000,0077.412.000,001.07 . 1.07.01 . 17Pogram peningkatan pelayanan angkutan 149.020.000,00 82.225.000,0030.000.000,00261.245.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 05Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya134.430.000,0015.567.000,000,00149.997.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 08Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum0,000,0030.000.000,0030.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 10Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 14Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan14.590.000,0035.410.000,000,0050.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 . 16Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan0,0016.248.000,000,0016.248.000,001.07 . 1.07.01 . 19Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 0,00 0,00411.738.000,00411.738.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 01Pengadaan rambu-rambu lalu lintas0,000,00227.988.000,00227.988.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 02Pengadaan marka jalan0,000,00101.950.000,00101.950.000,001.07 . 1.07.01 . 19 . 03Pengadaan pagar pengaman jalan0,000,0081.800.000,0081.800.000,001.07 . 1.07.01 . 20Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 175.000.000,000,00175.000.000,001.07 . 1.07.01 . 20 . 02Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor0,00175.000.000,000,00175.000.000,001.081.08 . 1.06.011.08 . 1.06.01 . 17Lingkungan Hidup 587.390.000,00 4.154.997.000,003.101.164.000,00Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 48.980.000,00 51.020.000,000,00Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 48.980.000,00 51.020.000,000,007.843.551.000,00100.000.000,00100.000.000,001.08 . 1.06.01 . 17 . 09Koordinasi pengelolaan konservasi SDA48.980.000,0051.020.000,000,00100.000.000,001.08 . 1.08.011.08 . 1.08.01 . 01Badan Lingkungan Hidup 538.410.000,00 4.103.977.000,003.101.164.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260.180.000,00 203.557.000,0015.000.000,007.743.551.000,00478.737.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.000.000,000,001.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0051.392.000,000,0051.392.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,0017.530.000,000,0017.530.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor180.000,004.820.000,000,005.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,004.500.000,000,004.500.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,005.000.000,000,005.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,002.940.000,000,002.940.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0076.375.000,000,0076.375.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.08 . 1.08.01 . 01 . 19Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran260.000.000,000,000,00260.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 13


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.08 . 1.08.01 . 01 . 20Penyediaan Jaringan Listrik [Tambah Daya Listrik]0,000,0015.000.000,0015.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 390.000,00 847.868.000,00425.600.000,001.273.858.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 03Pembangunan gedung kantor0,000,00100.800.000,00100.800.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 05pengadaan Kendaraan dinas/operasional0,000,00324.800.000,00324.800.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,00120.000.000,000,00120.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00638.258.000,000,00638.258.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor390.000,009.610.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 42Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor0,0070.000.000,000,0070.000.000,001.08 . 1.08.01 . 02 . 44Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 615.000,00 44.385.000,000,0045.000.000,001.08 . 1.08.01 . 03 . 03Pengadaan pakaian kerja lapangan615.000,0044.385.000,000,0045.000.000,001.08 . 1.08.01 . 15Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 154.740.000,00 447.305.000,002.079.449.000,002.681.494.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 02Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan49.790.000,00159.061.000,00694.449.000,00903.300.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 04Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan104.410.000,00151.534.000,000,00255.944.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 05Pengembangan teknologi pengolahan persampahan0,000,00345.000.000,00345.000.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 07Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan0,0081.250.000,000,0081.250.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 11Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan540.000,0055.460.000,000,0056.000.000,001.08 . 1.08.01 . 15 . 13Penataan Lingkungan TPA Tanggan0,000,001.040.000.000,001.040.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 82.130.000,00 495.988.000,0061.400.000,00639.518.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 01Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura50.790.000,0013.810.000,005.400.000,0070.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 03Pemantauan Kualitas Lingkungan0,0041.000.000,000,0041.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 04Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup23.100.000,006.900.000,000,0030.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 07Pengkajian dampak lingkungan0,000,0056.000.000,0056.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 11Pengembangan produsi ramah lingkungan5.240.000,00407.278.000,000,00412.518.000,001.08 . 1.08.01 . 16 . 14Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup3.000.000,0027.000.000,000,0030.000.000,001.08 . 1.08.01 . 17Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3.635.000,00 66.909.000,000,0070.544.000,001.08 . 1.08.01 . 17 . 01Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air485.000,0040.059.000,000,0040.544.000,001.08 . 1.08.01 . 17 . 06Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.08 . 1.08.01 . 17 . 10Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem3.150.000,006.850.000,000,0010.000.000,001.08 . 1.08.01 . 19Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan2.425.000,00 4.575.000,0033.600.000,0040.600.000,00Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 19 . 02Pengembangan data dan informasi lingkungan0,000,0033.600.000,0033.600.000,001.08 . 1.08.01 . 19 . 03Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH) nasional2.425.000,004.575.000,000,007.000.000,00dan <strong>daerah</strong>1.08 . 1.08.01 . 20Program peningkatan pengendalian polusi 10.970.000,00 1.895.330.000,00214.500.000,002.120.800.000,001.08 . 1.08.01 . 20 . 02Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri0,000,00200.000.000,00200.000.000,001.08 . 1.08.01 . 20 . 04Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi990.000,0099.810.000,000,00100.800.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 14


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.08 . 1.08.01 . 20 . 07Pembuatan IPAL dan Jaringan Air Limbah Batik di Desa Pungsari Kec. Plupuh <strong>Sragen</strong>7.075.000,001.018.425.000,0014.500.000,001.040.000.000,001.08 . 1.08.01 . 20 . 08Pembuatan IPAL Tahu di Masaran <strong>Sragen</strong>2.905.000,00777.095.000,000,00780.000.000,001.08 . 1.08.01 . 24Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 23.325.000,00 98.060.000,00271.615.000,00393.000.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 06Pemeliharaan RTH23.325.000,0098.060.000,0011.615.000,00133.000.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 12Penataan Lingkungan Alun-alun Langen Putro Sisi Barat Kab. <strong>Sragen</strong>0,000,0072.800.000,0072.800.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 13Penataan Alun-alun Langen Putro Sisi Timur Kab. <strong>Sragen</strong>0,000,0093.600.000,0093.600.000,001.08 . 1.08.01 . 24 . 14Penataan Taman Mungkung Kab. <strong>Sragen</strong>0,000,0093.600.000,0093.600.000,001.091.09 . 1.08.01Pertanahan 0,00 0,0075.000.000,00Badan Lingkungan Hidup 0,00 0,0075.000.000,0075.000.000,0075.000.000,001.09 . 1.08.01 . 16Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan0,00 0,0075.000.000,0075.000.000,00tanah1.09 . 1.08.01 . 16 . 01Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah0,000,0075.000.000,0075.000.000,001.101.10 . 1.10.011.10 . 1.10.01 . 01Kependudukan dan Catatan Sipil 1.549.930.000,00 3.188.223.000,00675.880.000,00Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.549.930.000,00 3.188.223.000,00675.880.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.500.000,00 171.540.000,0025.000.000,005.414.033.000,005.414.033.000,00216.040.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,002.000.000,000,002.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0058.200.000,000,0058.200.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,003.100.000,000,003.100.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,003.500.000,000,003.500.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0022.000.000,000,0022.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.500.000,000,002.500.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.740.000,000,001.740.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0014.000.000,000,0014.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.10 . 1.10.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran19.500.000,000,000,0019.500.000,001.10 . 1.10.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 84.300.000,000,0084.300.000,001.10 . 1.10.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.10 . 1.10.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0039.300.000,000,0039.300.000,001.10 . 1.10.01 . 15Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.530.430.000,00 2.932.383.000,00650.880.000,005.113.693.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 01Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu0,0037.020.000,0040.330.000,0077.350.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 06Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan0,00179.364.000,000,00179.364.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 07Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan251.790.000,001.210.195.000,000,001.461.985.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 14Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Catatan Sipil19.050.000,00424.540.000,000,00443.590.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 17Pelaksanaan E- KTP1.249.430.000,001.008.209.000,00499.750.000,002.757.389.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 15


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.10 . 1.10.01 . 15 . 18Pendataan Penduduk Rentan Adminduk10.160.000,0012.660.000,000,0022.820.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 19Pemeliharaan dan Penataan Regester Akta Capil0,0011.645.000,009.550.000,0021.195.000,001.10 . 1.10.01 . 15 . 20Penyediaan sarana dan prasarana tempat pelayanan0,0048.750.000,00101.250.000,00150.000.000,001.111.11 . 1.20.031.11 . 1.20.03 . 15Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 103.160.000,00 146.840.000,000,00Sekretariat Daerah 103.160.000,00 146.840.000,000,00Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 10.660.000,00 24.340.000,000,00250.000.000,00250.000.000,0035.000.000,001.11 . 1.20.03 . 15 . 03Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan4.190.000,0015.810.000,000,0020.000.000,00perempuan dan perlindungan anak1.11 . 1.20.03 . 15 . 04Monitoring, evaluasi dan pelaporan6.470.000,008.530.000,000,0015.000.000,001.11 . 1.20.03 . 16Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 38.580.000,00 61.420.000,000,00100.000.000,001.11 . 1.20.03 . 16 . 03Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam1.300.000,0018.700.000,000,0020.000.000,00pemberdayaan perempuan dan anak1.11 . 1.20.03 . 16 . 04Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender23.700.000,0016.300.000,000,0040.000.000,00(KKG)1.11 . 1.20.03 . 16 . 05Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak9.980.000,0010.020.000,000,0020.000.000,001.11 . 1.20.03 . 16 . 11Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender3.600.000,0016.400.000,000,0020.000.000,001.11 . 1.20.03 . 17Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 23.340.000,00 26.660.000,000,0050.000.000,001.11 . 1.20.03 . 17 . 01Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di <strong>daerah</strong>16.040.000,0013.960.000,000,0030.000.000,001.11 . 1.20.03 . 17 . 08Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan7.300.000,0012.700.000,000,0020.000.000,001.11 . 1.20.03 . 18Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender 30.580.000,00 34.420.000,000,0065.000.000,001.11 . 1.20.03 . 18 . 01Kegiatan pembinaan organisasi perempuan4.550.000,005.450.000,000,0010.000.000,001.11 . 1.20.03 . 18 . 02Pelatihan pengolahan produk lokal bagi petani tembakau26.030.000,0028.970.000,000,0055.000.000,001.121.12 . 1.22.011.12 . 1.22.01 . 15Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 52.695.000,00 227.820.000,00989.229.000,00Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 52.695.000,00 227.820.000,00989.229.000,00Program Keluarga Berencana 0,00 141.515.000,00989.229.000,001.269.744.000,001.269.744.000,001.130.744.000,001.12 . 1.22.01 . 15 . 06Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling0,00121.515.000,00989.229.000,001.110.744.000,001.12 . 1.22.01 . 15 . 07Pelayanan KB Keliling0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.12 . 1.22.01 . 16Program Kesehatan Reproduksi Remaja 4.275.000,00 10.725.000,000,0015.000.000,001.12 . 1.22.01 . 16 . 04Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja4.275.000,0010.725.000,000,0015.000.000,001.12 . 1.22.01 . 17Program pelayanan kontrasepsi 0,00 39.000.000,000,0039.000.000,001.12 . 1.22.01 . 17 . 01Pelayanan konseling KB0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.12 . 1.22.01 . 17 . 02Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB0,0019.000.000,000,0019.000.000,001.12 . 1.22.01 . 17 . 05Pelayanan Papsmear0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.12 . 1.22.01 . 18Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang40.440.000,00 29.560.000,000,0070.000.000,00mandiri1.12 . 1.22.01 . 18 . 01Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB2.100.000,0017.900.000,000,0020.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 16


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.12 . 1.22.01 . 18 . 02Pembinaan PPKBD38.340.000,0011.660.000,000,0050.000.000,001.12 . 1.22.01 . 23Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 7.980.000,00 7.020.000,000,0015.000.000,001.12 . 1.22.01 . 23 . 01Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan7.980.000,007.020.000,000,0015.000.000,001.131.13 . 1.13.011.13 . 1.13.01 . 01Sosial 144.680.000,00 531.570.000,0017.500.000,00Dinas Sosial 144.680.000,00 431.570.000,0017.500.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.500.000,00 119.975.000,007.500.000,00693.750.000,00593.750.000,00136.975.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,002.400.000,000,002.400.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.668.000,000,002.668.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor3.000.000,005.500.000,000,008.500.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,004.500.000,000,004.500.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,006.192.000,000,006.192.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,007.500.000,007.500.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,00840.000,000,00840.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0016.200.000,000,0016.200.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0038.675.000,000,0038.675.000,001.13 . 1.13.01 . 01 . 19Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.13 . 1.13.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 60.800.000,000,0060.800.000,001.13 . 1.13.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0021.500.000,000,0021.500.000,001.13 . 1.13.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0039.300.000,000,0039.300.000,001.13 . 1.13.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 5.000.000,000,005.000.000,001.13 . 1.13.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,005.000.000,000,005.000.000,001.13 . 1.13.01 . 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan0,00 7.500.000,000,007.500.000,00Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya1.13 . 1.13.01 . 15 . 08Operasional perbaikan rumah keluarga tidak layak huni0,007.500.000,000,007.500.000,001.13 . 1.13.01 . 16Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 39.590.000,00 47.055.000,0010.000.000,0096.645.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 01Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi1.200.000,00800.000,000,002.000.000,00penyandang cacat dan lansia1.13 . 1.13.01 . 16 . 08Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah3.000.000,009.245.000,000,0012.245.000,00Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 16 . 09Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya0,005.000.000,0010.000.000,0015.000.000,00penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan1.13 . 1.13.01 . 16 . 12Pengiriman kelayan bagi PMKS ke panti atau pemulangan ke tempat asal5.000.000,005.000.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 16Operasional Perlindungan sosial bagi diffabel, orang dengan kecacatan (ODK), dan0,0017.500.000,000,0017.500.000,00santunan duka cita bagi masyarakat miskin / tidak mampu1.13 . 1.13.01 . 16 . 17Operasional bantuan tali asih korban bencana0,005.000.000,000,005.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 17


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.13 . 1.13.01 . 16 . 18Pendampingan pelayanan RBM bagi orang dengan kecacatan6.390.000,003.610.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 16 . 19Pendampingan Pelayanan JSPC Berat24.000.000,00900.000,000,0024.900.000,001.13 . 1.13.01 . 19Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 84.340.000,00 185.240.000,000,00269.580.000,001.13 . 1.13.01 . 19 . 03Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo19.950.000,00130.050.000,000,00150.000.000,001.13 . 1.13.01 . 19 . 05Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik4.250.000,005.750.000,000,0010.000.000,001.13 . 1.13.01 . 19 . 09Operasional Tempat Penitipan Anak60.140.000,0049.440.000,000,00109.580.000,001.13 . 1.13.01 . 21Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 11.250.000,00 6.000.000,000,0017.250.000,001.13 . 1.13.01 . 21 . 02Operasional peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial0,003.000.000,000,003.000.000,00masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 03Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat11.250.000,000,000,0011.250.000,001.13 . 1.13.01 . 21 . 06Operasional hari lanjut usia nasional0,003.000.000,000,003.000.000,001.13 . 1.20.03Sekretariat Daerah 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,001.13 . 1.20.03 . 15Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan0,00 100.000.000,000,00100.000.000,00Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya1.13 . 1.20.03 . 15 . 09Operasional Unit Pengelola Penanggulangan kemiskinan0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.141.14 . 1.14.011.14 . 1.14.01 . 01Ketenagakerjaan 780.465.000,00 2.064.165.000,00429.000.000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 708.225.000,00 1.674.925.000,00420.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197.250.000,00 514.450.000,000,003.273.630.000,002.803.150.000,00711.700.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.500.000,000,001.500.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,00292.800.000,000,00292.800.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.550.000,000,002.550.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor168.000.000,0015.000.000,000,00183.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0035.900.000,000,0035.900.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,002.700.000,000,002.700.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0057.000.000,000,0057.000.000,001.14 . 1.14.01 . 01 . 19Penyediaan jasa perkantoran29.250.000,000,000,0029.250.000,001.14 . 1.14.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 115.500.000,000,00115.500.000,001.14 . 1.14.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0065.500.000,000,0065.500.000,001.14 . 1.14.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.500.000,000,008.500.000,001.14 . 1.14.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,008.500.000,000,008.500.000,001.14 . 1.14.01 . 15Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 221.430.000,00 406.020.000,00420.000.000,001.047.450.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 18


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.14 . 1.14.01 . 15 . 01Penyusunan data base tenaga kerja <strong>daerah</strong>9.030.000,0010.970.000,000,0020.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 03Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja0,000,00420.000.000,00420.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 06Pendidikan Kerja Ekonomi Produktif bagi KK miskin5.750.000,0044.250.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 11Pembinaan pengembangan kepemimpinan7.880.000,0042.120.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 12Pelatihan pengukuran produktivitas tenaga kerja20.700.000,0029.300.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 15Pembinaan terhadap lembaga pelatihan kerja ( LPK )13.500.000,0016.500.000,000,0030.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 17Pembinaan dan pengawasan LPK6.000.000,0019.000.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 18Pembinaan pelatihan perusahaan7.880.000,0042.120.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 23Pendidikan dan Pelatihan Pencari Kerja di Technopark120.000.000,00180.000.000,000,00300.000.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 26Total Quality Management Perusahaan12.900.000,0014.550.000,000,0027.450.000,001.14 . 1.14.01 . 15 . 27Standarisasi dan Akreditasi LPKS17.790.000,007.210.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16Program Peningkatan Kesempatan Kerja 252.645.000,00 392.355.000,000,00645.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 01Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.515.000,0023.485.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 02Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 09Sosialisasi lowongan kerja serta monitoring bagi 19 bursa kerja khusus (BKK) dan5.500.000,0029.500.000,000,0035.000.000,00SMU1.14 . 1.14.01 . 16 . 10Penyuluhan dan Bimtek bagi Pencari Kerja7.000.000,0028.000.000,000,0035.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 11Pelatihan pengusaha pemula24.500.000,0025.500.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 12Sosialisasi peningkatan implementasi UU 39 /2004 bagi aparat Kecamatan dan5.100.000,0029.900.000,000,0035.000.000,00Perangkat Desa1.14 . 1.14.01 . 16 . 13Penyelesaian kasus penempatan Tenaga Kerja Indonesia16.000.000,0024.000.000,000,0040.000.000,001.14 . 1.14.01 . 16 . 14Padat Karya Infrastruktur193.030.000,00206.970.000,000,00400.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 36.900.000,00 238.100.000,000,00275.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 02Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.380.000,0027.620.000,000,0030.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 03Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial840.000,0029.160.000,000,0030.000.000,00ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 05Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap13.080.000,0016.920.000,000,0030.000.000,00keselamatan dan kesehatan kerja1.14 . 1.14.01 . 17 . 09Pengawasan pelaksanaan Tunjangan Hari Raya keagamaan di Perusahaan2.700.000,0017.300.000,000,0020.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 10Implementasi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 12Pelatihan penanggulangan kebakaran6.700.000,0053.300.000,000,0060.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 14Pengendalian dan pembinaan lembaga tenaga kerja7.300.000,0042.700.000,000,0050.000.000,001.14 . 1.14.01 . 17 . 15Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja dan Jamsostek Kepada Pengusaha dan3.900.000,0026.100.000,000,0030.000.000,00Pekerja1.14 . 1.20.081.14 . 1.20.08 . 15Badan Pendidikan Latihan, dan Penelitian Pengembangan 72.240.000,00 389.240.000,009.000.000,00Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 72.240.000,00 316.760.000,009.000.000,00470.480.000,00398.000.000,001.14 . 1.20.08 . 15 . 07Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK1.200.000,0018.800.000,000,0020.000.000,001.14 . 1.20.08 . 15 . 25Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja71.040.000,00297.960.000,009.000.000,00378.000.000,001.14 . 1.20.08 . 16Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 72.480.000,000,0072.480.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 19


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.14 . 1.20.08 . 16 . 02Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.14 . 1.20.08 . 16 . 08Sertifikasi Assesor Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi0,0057.480.000,000,0057.480.000,001.151.15 . 1.20.03Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 150.505.000,00 407.455.000,0017.040.000,00Sekretariat Daerah 51.955.000,00 146.005.000,0017.040.000,00575.000.000,00215.000.000,001.15 . 1.20.03 . 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil51.955.000,00 146.005.000,0017.040.000,00215.000.000,00Menengah1.15 . 1.20.03 . 17 . 11Monitoring, evaluasi dan pelaporan49.555.000,00133.405.000,0017.040.000,00200.000.000,001.15 . 1.20.03 . 17 . 12Rakor Ekuinda2.400.000,0012.600.000,000,0015.000.000,001.15 . 2.07.011.15 . 2.07.01 . 15Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM 98.550.000,00 261.450.000,000,00Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 18.000.000,00 57.000.000,000,00360.000.000,0075.000.000,001.15 . 2.07.01 . 15 . 03Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha Usaha Kecil Menengah1.800.000,0033.200.000,000,0035.000.000,001.15 . 2.07.01 . 15 . 08Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah16.200.000,0023.800.000,000,0040.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha38.520.000,00 111.480.000,000,00150.000.000,00Kecil Menengah1.15 . 2.07.01 . 16 . 04Peningkatan kerjasama di bidang HAKI13.720.000,0021.280.000,000,0035.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16 . 06Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan13.720.000,0021.280.000,000,0035.000.000,001.15 . 2.07.01 . 16 . 07Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD11.080.000,0068.920.000,000,0080.000.000,001.15 . 2.07.01 . 17Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil20.580.000,00 34.420.000,000,0055.000.000,00Menengah1.15 . 2.07.01 . 17 . 01Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan12.920.000,0017.080.000,000,0030.000.000,001.15 . 2.07.01 . 17 . 13Sosialisasi dukungan informasi permodalan bagi LKM dan UKB7.660.000,0017.340.000,000,0025.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 21.450.000,00 58.550.000,000,0080.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 02Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian12.390.000,0037.610.000,000,0050.000.000,001.15 . 2.07.01 . 18 . 05Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi9.060.000,0020.940.000,000,0030.000.000,001.161.16 . 1.16.011.16 . 1.16.01 . 01Penanaman Modal 30.190.000,00 253.060.000,000,00Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah 30.190.000,00 128.060.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24.550.000,00 60.845.000,000,00283.250.000,00158.250.000,0085.395.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,006.000.000,000,006.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,001.900.000,000,001.900.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor1.800.000,003.050.000,000,004.850.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,003.895.000,000,003.895.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0013.000.000,000,0013.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,006.000.000,000,006.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,007.000.000,000,007.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.16 . 1.16.01 . 01 . 19Penyediaan jasa administrasi perkantoran22.750.000,000,000,0022.750.000,001.16 . 1.16.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 52.400.000,000,0052.400.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 20


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.16 . 1.16.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,001.16 . 1.16.01 . 15Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 5.640.000,00 14.815.000,000,0020.455.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 11Monitoring, evaluasi dan pelaporan0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.16 . 1.16.01 . 15 . 12Rakor dan Pembinaan Perusda5.640.000,004.815.000,000,0010.455.000,001.16 . 1.20.321.16 . 1.20.32 . 15Badan Perijinan Terpadu 0,00 125.000.000,000,00Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 25.000.000,000,00125.000.000,0025.000.000,001.16 . 1.20.32 . 15 . 10Penyelenggaraan pameran investasi0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.16 . 1.20.32 . 16Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 100.000.000,000,00100.000.000,001.16 . 1.20.32 . 16 . 02Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.171.17 . 1.01.011.17 . 1.01.01 . 15Kebudayaan 245.555.000,00 668.145.000,000,00Dinas Pendidikan 46.020.000,00 123.980.000,000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 46.020.000,00 123.980.000,000,00913.700.000,00170.000.000,00170.000.000,001.17 . 1.01.01 . 15 . 06Pekan Seni Pelajar (Porseni)22.530.000,0027.470.000,000,0050.000.000,001.17 . 1.01.01 . 15 . 07Lomba Lukis Pelajar3.390.000,006.610.000,000,0010.000.000,001.17 . 1.01.01 . 15 . 08Lomba Menyanyi Lagu Perjuangan2.550.000,007.450.000,000,0010.000.000,001.17 . 1.01.01 . 15 . 09Fasilitasi Pembinaan Nasionalismedan Karakter Bangsa melalui Jalur Pendidikan17.550.000,0082.450.000,000,00100.000.000,001.17 . 2.04.011.17 . 2.04.01 . 15Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga 199.535.000,00 544.165.000,000,00Program Pengembangan Nilai Budaya 31.600.000,00 28.400.000,000,00743.700.000,0060.000.000,001.17 . 2.04.01 . 15 . 07Peningkatan Apresiasi dan Pentas Seni Budaya31.600.000,0028.400.000,000,0060.000.000,001.17 . 2.04.01 . 16Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 40.840.000,00 42.860.000,000,0083.700.000,001.17 . 2.04.01 . 16 . 04Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal <strong>daerah</strong>13.020.000,0012.680.000,000,0025.700.000,001.17 . 2.04.01 . 16 . 05Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum14.070.000,0020.930.000,000,0035.000.000,00dan peninggalan bawah air1.17 . 2.04.01 . 16 . 09Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala13.750.000,009.250.000,000,0023.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17Program Pengelolaan Keragaman Budaya 127.095.000,00 472.905.000,000,00600.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 12Prosesi Ritual Suran Gunung Kemukus13.900.000,006.100.000,000,0020.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 13Pentas Seni di Taman Mini Indonesia Indah [TMII] Jakarta17.800.000,0052.200.000,000,0070.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 14Pentas Seni di Event Pariwisata Tingkat Lokal, Regional dan Nasional29.350.000,0030.650.000,000,0060.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 15Kirab Budaya Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah13.200.000,0036.800.000,000,0050.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 16Festival seni Budaya dalam Rangka Hari Jadi <strong>Sragen</strong>27.525.000,00122.475.000,000,00150.000.000,001.17 . 2.04.01 . 17 . 17Festival Seni Budaya Lokal25.320.000,00224.680.000,000,00250.000.000,001.181.18 . 1.01.011.18 . 1.01.01 . 19Kepemudaan dan Olah Raga 148.590.000,00 376.957.000,000,00Dinas Pendidikan 97.715.000,00 227.285.000,000,00Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,00 60.000.000,000,00525.547.000,00325.000.000,0060.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 21


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.18 . 1.01.01 . 19 . 09Penghargaan Atlit dan Official berprestasi0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 97.715.000,00 167.285.000,000,00265.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20 . 17POPDA SD33.630.000,0056.370.000,000,0090.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20 . 18POPDA SMP29.020.000,0045.980.000,000,0075.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20 . 19POPDA SMA25.445.000,0049.555.000,000,0075.000.000,001.18 . 1.01.01 . 20 . 21Kejuaran Daerah Pelajar9.620.000,0015.380.000,000,0025.000.000,001.18 . 1.08.011.18 . 1.08.01 . 21Badan Lingkungan Hidup 0,00 75.547.000,000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 75.547.000,000,0075.547.000,0075.547.000,001.18 . 1.08.01 . 21 . 07Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga0,0075.547.000,000,0075.547.000,001.18 . 2.04.011.18 . 2.04.01 . 16Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga 50.875.000,00 74.125.000,000,00Program peningkatan peran serta kepemudaan 21.465.000,00 63.535.000,000,00125.000.000,0085.000.000,001.18 . 2.04.01 . 16 . 13Pemilihan Pemuda Pelopor4.000.000,0021.000.000,000,0025.000.000,001.18 . 2.04.01 . 16 . 14Fasilitasi Peringatan Sumpah Pemuda1.875.000,0028.125.000,000,0030.000.000,001.18 . 2.04.01 . 16 . 17Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan15.590.000,0014.410.000,000,0030.000.000,001.18 . 2.04.01 . 20Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 29.410.000,00 10.590.000,000,0040.000.000,001.18 . 2.04.01 . 20 . 22Tri Lomba Juang9.850.000,0010.150.000,000,0020.000.000,001.18 . 2.04.01 . 20 . 24Permassalan olah raga senam aerobik bagi pegawai pemeribntah dan masyarakat luas19.560.000,00440.000,000,0020.000.000,001.191.19 . 1.01.011.19 . 1.01.01 . 17Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1.068.110.000,00 969.370.000,00331.200.000,00Dinas Pendidikan 28.595.000,00 86.405.000,000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 28.595.000,00 86.405.000,000,002.368.680.000,00115.000.000,00115.000.000,001.19 . 1.01.01 . 17 . 06Serenade Pelajar1.480.000,0013.520.000,000,0015.000.000,001.19 . 1.01.01 . 17 . 07Paskibraka17.825.000,0062.175.000,000,0080.000.000,001.19 . 1.01.01 . 17 . 08Lomba tatacara upacara bendera4.690.000,005.310.000,000,0010.000.000,001.19 . 1.01.01 . 17 . 09Lomba Debat Bahasa Inggris4.600.000,005.400.000,000,0010.000.000,001.19 . 1.19.011.19 . 1.19.01 . 01Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 706.455.000,00 521.770.000,006.200.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00 85.044.000,006.200.000,001.234.425.000,0097.744.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.140.000,000,001.140.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0013.000.000,000,0013.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,001.900.000,000,001.900.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,007.000.000,000,007.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0017.195.000,000,0017.195.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,005.707.000,000,005.707.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,006.200.000,006.200.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 22


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.19.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.800.000,000,001.800.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,005.802.000,000,005.802.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0028.000.000,000,0028.000.000,001.19 . 1.19.01 . 01 . 19Penyediaan jasa perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.19 . 1.19.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 52.400.000,000,0052.400.000,001.19 . 1.19.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,001.19 . 1.19.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 4.700.000,000,004.700.000,001.19 . 1.19.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,004.700.000,000,004.700.000,001.19 . 1.19.01 . 15Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 511.765.000,00 210.156.000,000,00721.921.000,001.19 . 1.19.01 . 15 . 03Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan42.900.000,0029.021.000,000,0071.921.000,001.19 . 1.19.01 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan (PAM Umum)468.765.000,00131.235.000,000,00600.000.000,001.19 . 1.19.01 . 15 . 09Santunan Bagi Anggota Hansip/Linmas100.000,0049.900.000,000,0050.000.000,001.19 . 1.19.01 . 17Program pengembangan wawasan kebangsaan 105.460.000,00 120.532.000,000,00225.992.000,001.19 . 1.19.01 . 17 . 01Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama84.660.000,0040.340.000,000,00125.000.000,001.19 . 1.19.01 . 17 . 04Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara20.800.000,0080.192.000,000,00100.992.000,001.19 . 1.19.01 . 19Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan45.960.000,00 4.464.000,000,0050.424.000,00keamanan1.19 . 1.19.01 . 19 . 03Operasional Komunika Intelligent Daerah (Kominda)45.960.000,004.464.000,000,0050.424.000,001.19 . 1.19.01 . 20Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.990.000,00 39.010.000,000,0050.000.000,001.19 . 1.19.01 . 20 . 01Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba10.990.000,0039.010.000,000,0050.000.000,001.19 . 1.19.01 . 21Program pendidikan politik masyarakat 25.780.000,00 5.464.000,000,0031.244.000,001.19 . 1.19.01 . 21 . 05Monitoring, evaluasi dan pelaporan10.180.000,005.264.000,000,0015.444.000,001.19 . 1.19.01 . 21 . 06Penyelenggaraan Kesekretariatan Muspida15.600.000,00200.000,000,0015.800.000,001.19 . 1.19.031.19 . 1.19.03 . 01Satuan Polisi Pamong Praja 99.700.000,00 308.555.000,00325.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.500.000,00 104.075.000,000,00733.255.000,00123.575.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,008.400.000,000,008.400.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.150.000,000,002.150.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,00478.000,000,00478.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,003.900.000,000,003.900.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,007.347.000,000,007.347.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,008.720.000,000,008.720.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.000.000,000,001.000.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0037.200.000,000,0037.200.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0032.880.000,000,0032.880.000,001.19 . 1.19.03 . 01 . 19Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran19.500.000,000,000,0019.500.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 23


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.19.03 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 76.700.000,00325.000.000,00401.700.000,001.19 . 1.19.03 . 02 . 05pengadaan Kendaraan dinas/operasional0,000,00325.000.000,00325.000.000,001.19 . 1.19.03 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0076.700.000,000,0076.700.000,001.19 . 1.19.03 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 48.780.000,000,0048.780.000,001.19 . 1.19.03 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0048.780.000,000,0048.780.000,001.19 . 1.19.03 . 15Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 55.400.000,00 50.600.000,000,00106.000.000,001.19 . 1.19.03 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan31.400.000,0028.600.000,000,0060.000.000,001.19 . 1.19.03 . 15 . 07Pengamanan dan Pengawalan Pejabat24.000.000,0022.000.000,000,0046.000.000,001.19 . 1.19.03 . 16Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 20.800.000,00 12.400.000,000,0033.200.000,001.19 . 1.19.03 . 16 . 07Patroli Wilayah20.800.000,000,000,0020.800.000,001.19 . 1.19.03 . 16 . 08Peningkatan Kapasitas Aparat Pol PP dalam rangka Penegakkan Perda0,0012.400.000,000,0012.400.000,001.19 . 1.19.03 . 20Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 4.000.000,00 16.000.000,000,0020.000.000,001.19 . 1.19.03 . 20 . 09Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)4.000.000,0016.000.000,000,0020.000.000,001.19 . 1.20.031.19 . 1.20.03 . 17Sekretariat Daerah 17.360.000,00 52.640.000,000,00Program pengembangan wawasan kebangsaan 17.360.000,00 52.640.000,000,0070.000.000,0070.000.000,001.19 . 1.20.03 . 17 . 11Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan YME15.220.000,0025.865.000,000,0041.085.000,001.19 . 1.20.03 . 17 . 12Pamitan dan Tasyakuran Haji2.140.000,0026.775.000,000,0028.915.000,001.19 . 1.20.121.19 . 1.20.12 . 15Kecamatan <strong>Sragen</strong> 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.12 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.131.19 . 1.20.13 . 15Kecamatan Sidoharjo 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.13 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.141.19 . 1.20.14 . 15Kecamatan Masaran 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.14 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.151.19 . 1.20.15 . 15Kecamatan Karangmalang 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.15 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.161.19 . 1.20.16 . 15Kecamatan Kedawung 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.16 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 24


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.20.171.19 . 1.20.17 . 15Kecamatan Gondang 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.17 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.181.19 . 1.20.18 . 15Kecamatan Sambungmacan 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.18 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.191.19 . 1.20.19 . 15Kecamatan Sambirejo 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.19 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.201.19 . 1.20.20 . 15Kecamatan Ngrampal 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.20 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.211.19 . 1.20.21 . 15Kecamatan Gemolong 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.21 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.221.19 . 1.20.22 . 15Kecamatan Kalijambe 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.22 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.231.19 . 1.20.23 . 15Kecamatan Sumberlawang 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.23 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.241.19 . 1.20.24 . 15Kecamatan Miri 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.24 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.251.19 . 1.20.25 . 15Kecamatan Tanon 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.25 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.261.19 . 1.20.26 . 15Kecamatan Plupuh 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.26 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.27Kecamatan Tangen 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 25


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.19 . 1.20.27 . 15Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.27 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.281.19 . 1.20.28 . 15Kecamatan Sukodono 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.28 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.291.19 . 1.20.29 . 15Kecamatan Mondokan 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.29 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.301.19 . 1.20.30 . 15Kecamatan Gesi 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.30 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.19 . 1.20.311.19 . 1.20.31 . 15Kecamatan Jenar 10.800.000,00 0,000,00Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 10.800.000,00 0,000,0010.800.000,0010.800.000,001.19 . 1.20.31 . 15 . 05Pengendalian keamanan lingkungan10.800.000,000,000,0010.800.000,001.201.20 . 1.20.031.20 . 1.20.03 . 01Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 7.022.981.000,00 48.721.889.000,004.494.707.000,00Sekretariat Daerah 780.339.000,00 17.426.929.000,00688.226.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.210.000,00 14.296.247.000,0020.000.000,0060.239.577.000,0018.895.494.000,0014.496.457.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,0038.020.000,000,0038.020.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0011.198.000.000,000,0011.198.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,0024.750.000,000,0024.750.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 04Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS0,0033.000.000,000,0033.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 05Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0027.400.000,000,0027.400.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,00200.000.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0036.778.000,0010.000.000,0046.778.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,00112.579.000,000,00112.579.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0064.820.000,000,0064.820.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,008.000.000,000,008.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0010.000.000,0010.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 14Penyediaan Peralatan Rumah Tangga0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,0062.900.000,000,0062.900.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,002.135.000.000,000,002.135.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,00300.000.000,000,00300.000.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran180.210.000,000,000,00180.210.000,001.20 . 1.20.03 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 1.102.326.000,00620.760.000,001.723.086.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 26


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.03 . 02 . 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor0,000,00116.760.000,00116.760.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 08Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas0,000,0059.000.000,0059.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor0,000,0025.000.000,0025.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 11Pengadaan Kartu Suara Pilkades Semi Elektronik0,000,0045.000.000,0045.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 12Pengadaan Genset0,000,00375.000.000,00375.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 20Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan0,00104.191.000,000,00104.191.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,00788.687.000,000,00788.687.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 25Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas0,00137.873.000,000,00137.873.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 28Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.03 . 02 . 30Pemeliharaan Rutin/Berkala Genset0,0011.575.000,000,0011.575.000,001.20 . 1.20.03 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.044.000,00 59.756.000,000,0060.800.000,001.20 . 1.20.03 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,0045.800.000,000,0045.800.000,001.20 . 1.20.03 . 03 . 06Pembuatan ID Card Pegawai1.044.000,0013.956.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.03 . 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan95.260.000,00 94.740.000,000,00190.000.000,00Keuangan1.20 . 1.20.03 . 06 . 05Penyusunan Buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah37.510.000,0067.490.000,000,00105.000.000,001.20 . 1.20.03 . 06 . 07Bimtek Penyusunan SOP, SPP dan SPM18.085.000,006.915.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.03 . 06 . 09Penyusunan LAKIP39.665.000,0020.335.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.03 . 16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala253.000.000,00 1.387.151.000,000,001.640.151.000,00<strong>daerah</strong>1.20 . 1.20.03 . 16 . 03Rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah222.000.000,000,000,00222.000.000,001.20 . 1.20.03 . 16 . 05Kunjungan kerja/inspeksi kepala <strong>daerah</strong>/wakil kepala <strong>daerah</strong>31.000.000,0084.000.000,000,00115.000.000,001.20 . 1.20.03 . 16 . 06Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah <strong>daerah</strong> lainnya0,00445.000.000,000,00445.000.000,001.20 . 1.20.03 . 16 . 07Penyediaan Pelayanan Rumah Tangga KDH/WKDH0,00858.151.000,000,00858.151.000,001.20 . 1.20.03 . 23Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 4.140.000,00 25.860.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.03 . 23 . 02Evaluasi pelayanan publik4.140.000,0025.860.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 154.230.000,00 289.804.000,0030.966.000,00475.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 01Koordinasi/Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan46.330.000,0076.670.000,002.000.000,00125.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 02Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan22.140.000,0017.860.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 03Legislasi Perancangan Produk Hukum Daerah63.760.000,00102.240.000,009.000.000,00175.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 04Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan22.000.000,0013.000.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 05Publikasi Peraturan Perundang-undangan0,0030.034.000,0019.966.000,0050.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 . 06Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan0,0050.000.000,000,0050.000.000,00Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian Antar PeraturanPerundang-undangan Daerah1.20 . 1.20.03 . 28Program Pendidikan Kedinasan 720.000,00 9.280.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.03 . 28 . 04Pembuatan buku Juknis/juklak720.000,009.280.000,000,0010.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 27


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.03 . 31Penataan Daerah Otonomi Baru 91.735.000,00 161.765.000,0016.500.000,00270.000.000,001.20 . 1.20.03 . 31 . 01Revisi SOT91.735.000,00161.765.000,0016.500.000,00270.000.000,001.20 . 1.20.041.20 . 1.20.04 . 01Sekretariat DPRD 1.512.570.000,00 17.421.862.000,001.114.963.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 347.050.000,00 860.012.000,004.963.000,0020.049.395.000,001.212.025.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,0013.800.000,000,0013.800.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,00162.000.000,000,00162.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0014.000.000,000,0014.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,0054.560.000,000,0054.560.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0065.000.000,000,0065.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0059.940.000,000,0059.940.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,0015.250.000,000,0015.250.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan1.950.000,0018.022.000,004.963.000,0024.935.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0047.440.000,000,0047.440.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,00350.000.000,000,00350.000.000,001.20 . 1.20.04 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran345.100.000,000,000,00345.100.000,001.20 . 1.20.04 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 1.445.635.000,001.110.000.000,002.555.635.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional0,000,001.050.000.000,001.050.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor0,000,0060.000.000,0060.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 21Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas0,00140.000.000,000,00140.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,00427.635.000,000,00427.635.000,001.20 . 1.20.04 . 02 . 42Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor0,00778.000.000,000,00778.000.000,001.20 . 1.20.04 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 5.400.000,000,005.400.000,001.20 . 1.20.04 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,005.400.000,000,005.400.000,001.20 . 1.20.04 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 175.000.000,000,00175.000.000,001.20 . 1.20.04 . 05 . 01Pendidikan dan Pelatihan Formal0,00175.000.000,000,00175.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.165.520.000,00 14.935.815.000,000,0016.101.335.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 01Pembahasan rancangan peraturan <strong>daerah</strong>0,001.250.000.000,000,001.250.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 02Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah <strong>daerah</strong> dan tokoh16.360.000,0033.770.000,000,0050.130.000,00masyarakat, tokoh agama1.20 . 1.20.04 . 15 . 03Rapat-rapat alat kelengkapan dewan63.100.000,00447.375.000,000,00510.475.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 04Rapat-rapat paripurna11.500.000,00197.500.000,000,00209.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 05Kegiatan Reses1.066.500.000,001.306.530.000,000,002.373.030.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 06Kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD dalam <strong>daerah</strong>0,00136.800.000,000,00136.800.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 07Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD0,003.855.960.000,000,003.855.960.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 09Pendidikan Anggota DPRD0,003.141.900.000,000,003.141.900.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 28


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.04 . 15 . 10Audensi Pimpinan DPRD0,00250.000.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 11Seminar/Workshop Anggota DPRD0,001.848.000.000,000,001.848.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 14Asuransi kesehatan anggota DPRD1.520.000,00493.480.000,000,00495.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 15Pengadaan pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD540.000,00130.500.000,000,00131.040.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 16Perjalanan Dinas keluar <strong>daerah</strong> anggota DPRD0,001.500.000.000,000,001.500.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 17Makanan dan minuman tamu0,00200.000.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.04 . 15 . 18Biaya rumah tangga Ketua DPRD6.000.000,00144.000.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.051.20 . 1.20.05 . 01Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2.453.826.000,00 5.002.440.000,002.300.600.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 704.834.000,00 601.911.000,0069.500.000,009.756.866.000,001.376.245.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,002.360.000,000,002.360.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 05Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah0,00250.000.000,000,00250.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,00160.287.000,000,00160.287.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan698.334.000,000,000,00698.334.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,004.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0022.500.000,000,0022.500.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0041.194.000,000,0041.194.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,003.500.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0069.500.000,0069.500.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0032.370.000,000,0032.370.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.05 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.20 . 1.20.05 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 111.700.000,001.000.000.000,001.111.700.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 05Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0091.700.000,000,0091.700.000,001.20 . 1.20.05 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 15.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.05 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.05 . 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 25.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.05 . 05 . 02Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.748.992.000,00 4.248.829.000,001.231.100.000,007.228.921.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 02Penyusunan standar satuan harga8.450.000,0011.550.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 04Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan <strong>daerah</strong>10.830.000,0024.170.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 06Penyusunan rancangan peraturan <strong>daerah</strong> tentang APBD21.680.000,0053.320.000,000,0075.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 07Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD36.390.000,0060.110.000,006.500.000,00103.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 29


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.05 . 17 . 08Penyusunan rancangan peraturan <strong>daerah</strong> tentang perubahan APBD17.130.000,0042.870.000,000,0060.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 09Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD27.560.000,0057.440.000,000,0085.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 10Penyusunan rancangan peraturan <strong>daerah</strong> tentang pertanggungjawaban pelaksanaan14.070.000,0020.930.000,000,0035.000.000,00APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 11Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban18.670.000,0046.330.000,000,0065.000.000,00pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 12Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Semesteran54.690.000,0093.510.000,000,00148.200.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 13Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah6.520.000,0046.695.000,000,0053.215.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 16Peningkatan manajemen aset/barang <strong>daerah</strong>31.600.000,00270.400.000,0048.000.000,00350.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 17Penertiban Barang Milik <strong>daerah</strong>25.332.000,0015.868.000,000,0041.200.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 18Revaluasi /appraisal aset/barang <strong>daerah</strong>9.225.000,00775.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 19Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan <strong>daerah</strong>0,0033.000.000,000,0033.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 20Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran16.922.000,0033.078.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 21Pensertifikatan Tanah Milik Pemda5.400.000,00236.750.000,000,00242.150.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 22Penelaahan RKA dan DPPA19.725.000,0015.275.000,000,0035.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 23Penyusunan Instruksi Anggaran10.725.000,0014.275.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 24Pembuatan Laporan Kas Umum Daerah15.360.000,0023.490.000,000,0038.850.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 26Penelaahaan SPMU dan Penerbitan SP2D37.408.000,0050.992.000,000,0088.400.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 27Komputerisasi Daftar gaji PNS28.800.000,0074.200.000,000,00103.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 29Verifikasi data potensi pajak & retribusi <strong>daerah</strong>0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 30Biaya pengadaan ATK, cetak & penggandaan benda berharga untuk pemungutan0,0055.200.000,009.800.000,0065.000.000,00pajak & retribusi1.20 . 1.20.05 . 17 . 31Rehab / perbaikan pos portal4.900.000,0015.100.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 35Monitoring evaluasi retribusi, pajak, pendapatan lain-lain0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 40Lembur hari libur masuk pemungutan pajak dan retribusi48.353.000,0022.920.000,000,0071.273.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 49Pengadaan ATK, cetak dan penggandaan untuk pemungutan PBB0,00252.000.000,000,00252.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 50Biaya penyampaian SPPT kepada kecamatan dan desa/kel. (petugas pemungut)0,00600.000.000,000,00600.000.000,00pemberian hadiah lunas PBB bagi desa/kel. dan kecamatan se kab. sragen, pemberianhadiah bagi kaling/bayan1.20 . 1.20.05 . 17 . 51Monitoring penyuluhan dan verifikasi penerimaan PBB158.340.000,00151.130.000,000,00309.470.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 53Bulan panutan pelunasan PBB0,0065.500.000,000,0065.500.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 54Pengelolaan AdministrasiBelanja Bantuan15.024.000,0011.014.000,000,0026.038.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 56Restitusi Pajak Penghasilan Pasal 218.508.000,00891.492.000,000,00900.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 57Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PBB32.400.000,00117.600.000,000,00150.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 61Biaya Lelang Kendaraan Dinas0,0011.000.000,000,0011.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 62Cetak dan Penggandaan untuk Pemungutan BPHTB0,00100.000.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 63Pemeliharaan Data PBB dengan Pola SISMIOP234.540.000,0040.460.000,000,00275.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 64Sarana dan prasarana pengalihan Pengelolaan PBB dari Pusat ke Daerah826.200.000,00535.000.000,001.166.800.000,002.528.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 65Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi Daerah4.240.000,0015.760.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.05 . 17 . 66Intensifikasi, Penyuluhan, Sosialisasi dan Monitoring Pengelolaan BPHTB0,00104.625.000,000,00104.625.000,001.20 . 1.20.07Inspektorat 22.455.000,00 1.050.995.000,0043.800.000,001.117.250.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 30


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.07 . 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.500.000,00 132.575.000,0032.950.000,00178.025.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.310.000,000,001.310.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0022.800.000,000,0022.800.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,004.830.000,000,004.830.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,003.817.000,000,003.817.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0018.938.000,000,0018.938.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,008.265.000,000,008.265.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0032.950.000,0032.950.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.920.000,000,007.920.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0056.695.000,000,0056.695.000,001.20 . 1.20.07 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran12.500.000,000,000,0012.500.000,001.20 . 1.20.07 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 65.298.000,0010.850.000,0076.148.000,001.20 . 1.20.07 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,0010.850.000,0010.850.000,001.20 . 1.20.07 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,004.998.000,000,004.998.000,001.20 . 1.20.07 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0060.300.000,000,0060.300.000,001.20 . 1.20.07 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 5.200.000,000,005.200.000,001.20 . 1.20.07 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,005.200.000,000,005.200.000,001.20 . 1.20.07 . 20Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian9.955.000,00 826.587.000,000,00836.542.000,00Pelaksanaan Kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 01Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala0,00600.000.000,000,00600.000.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 02Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah0,0051.530.000,000,0051.530.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 03Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH7.020.000,0032.132.000,000,0039.152.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 06Tindak lanjut hasil temuan pengawasan0,0058.252.000,000,0058.252.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 07Koordinasi pengawasan yang telah komprehensif0,0032.810.000,000,0032.810.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 08Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan2.935.000,0023.182.000,000,0026.117.000,001.20 . 1.20.07 . 20 . 09Review Laporan Keuangan Daerah (LKD)0,0028.681.000,000,0028.681.000,001.20 . 1.20.07 . 21Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur0,00 10.000.000,000,0010.000.000,00pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 02Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.07 . 24Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 0,00 11.335.000,000,0011.335.000,001.20 . 1.20.07 . 24 . 02Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV)0,0011.335.000,000,0011.335.000,001.20 . 1.20.081.20 . 1.20.08 . 01Badan Pendidikan Latihan, dan Penelitian Pengembangan 559.080.000,00 2.087.345.000,0018.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.870.000,00 303.880.000,002.000.000,002.664.425.000,00348.750.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.020.000,000,001.020.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 31


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.08 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,00207.600.000,000,00207.600.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,007.500.000,000,007.500.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor33.120.000,004.880.000,000,0038.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0014.400.000,000,0014.400.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0012.500.000,000,0012.500.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,002.000.000,002.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,001.980.000,000,001.980.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0014.000.000,000,0014.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran9.750.000,000,000,009.750.000,001.20 . 1.20.08 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 211.000.000,0016.000.000,00227.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,0016.000.000,0016.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0080.000.000,000,0080.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,00131.000.000,000,00131.000.000,001.20 . 1.20.08 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 1.875.000,000,001.875.000,001.20 . 1.20.08 . 03 . 03Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan0,001.875.000,000,001.875.000,001.20 . 1.20.08 . 25Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 30.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.08 . 25 . 01Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar <strong>daerah</strong> dalam penyediaan pelayanan publik0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.08 . 29Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 516.210.000,00 1.540.590.000,000,002.056.800.000,001.20 . 1.20.08 . 29 . 01Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS <strong>daerah</strong>516.210.000,001.515.590.000,000,002.031.800.000,001.20 . 1.20.08 . 29 . 03Pendidikan dan pelatihan Teknik tugas dan fungsi bagi PNS <strong>daerah</strong>0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.091.20 . 1.20.09 . 01Badan Kepegawaian Daerah 320.390.000,00 2.573.800.000,0020.680.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33.180.000,00 261.410.000,008.680.000,002.914.870.000,00303.270.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0048.000.000,000,0048.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,003.590.000,000,003.590.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor19.100.000,0013.700.000,000,0032.800.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,0024.000.000,000,0024.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor1.080.000,0054.920.000,000,0056.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0040.000.000,000,0040.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,003.280.000,003.280.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,004.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0060.000.000,000,0060.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 32


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.09 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran13.000.000,000,000,0013.000.000,001.20 . 1.20.09 . 01 . 20Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik)0,000,005.400.000,005.400.000,001.20 . 1.20.09 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 46.800.000,000,0046.800.000,001.20 . 1.20.09 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,007.500.000,000,007.500.000,001.20 . 1.20.09 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0039.300.000,000,0039.300.000,001.20 . 1.20.09 . 04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 0,00 787.000.000,000,00787.000.000,001.20 . 1.20.09 . 04 . 04Pemberian penghargaan bagi PNS yang purna tugas0,00722.000.000,000,00722.000.000,001.20 . 1.20.09 . 04 . 05Pemberian santunan uang duka bagi PNS aktif meninggal dunia0,0065.000.000,000,0065.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28Program Pendidikan Kedinasan 0,00 894.000.000,000,00894.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28 . 06Ujian Dinas Tingkat I dan II0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28 . 07Pengiriman pesertab Diklat Pim Tingkat II & III0,00500.000.000,000,00500.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28 . 08Ujian penyesuaian ijasah0,004.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.09 . 28 . 10Pengiriman Peserta diklat0,00385.000.000,000,00385.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 156.055.000,00 283.945.000,000,00440.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29 . 03Pendidikan dan pelatihan Teknik tugas dan fungsi bagi PNS <strong>daerah</strong>62.635.000,0052.365.000,000,00115.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29 . 07Dinamika Kelompok66.740.000,00133.260.000,000,00200.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29 . 08Focus Group Discussion Grand Design Reformasi Birokrasi18.390.000,0081.610.000,000,00100.000.000,001.20 . 1.20.09 . 29 . 10Bimbingan Teknis dan Sosialisasi8.290.000,0016.710.000,000,0025.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 131.155.000,00 300.645.000,0012.000.000,00443.800.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 02Seleksi Penerimaan Calon PNS0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 03Penempatan PNS49.005.000,0012.995.000,000,0062.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 04Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS11.780.000,0078.220.000,000,0090.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 06Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS1.240.000,002.760.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 08Pemberian Penghargaan bagi PNS Yang Berprestasi0,006.000.000,000,006.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 15Monitoring, Evalusi dan Pelaporan19.760.000,008.040.000,000,0027.800.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 17Pemrosesan usulan SK pensiun4.550.000,0025.450.000,000,0030.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 18Pemrosesan penetapan PAK10.800.000,0010.200.000,000,0021.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 19Pengelolaan dokumentasi kegiatan BKD0,006.000.000,000,006.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 20Pengelolaan file data kepegawaian0,000,0012.000.000,0012.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 21Pengembangan Simpeg (Peremajaan dan Pembuatan DUK)4.680.000,0010.320.000,000,0015.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 22Pemrosesan KArpeg/Taspen/Karis/Karsu0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 23Penyerahan SK dan Penyumpahan/janji PNS1.900.000,008.100.000,000,0010.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 26Pengelolaan SAPK dan KPE9.060.000,0022.940.000,000,0032.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 27Seleksi Calon Sekretaris Daerah0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 29Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS9.750.000,003.250.000,000,0013.000.000,001.20 . 1.20.09 . 30 . 30Seleksi Pejabat Eselon II, III, IV dan Calon Kepala/Pengawas Sekolah8.630.000,0046.370.000,000,0055.000.000,001.20 . 1.20.12Kecamatan <strong>Sragen</strong> 420.085.000,00 313.556.000,0069.038.000,00802.679.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 33


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.12 . 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.085.000,00 137.894.000,0049.188.000,00607.167.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0051.000.000,000,0051.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.020.000,000,002.020.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor12.000.000,0011.161.000,000,0023.161.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0043.213.000,000,0043.213.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.240.000,000,006.240.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.500.000,000,002.500.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0045.388.000,0045.388.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0017.760.000,000,0017.760.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran408.085.000,000,000,00408.085.000,001.20 . 1.20.12 . 01 . 20Penyediaan Jaringan Listrik (Tambah Daya Listrik)0,000,003.800.000,003.800.000,001.20 . 1.20.12 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 167.562.000,0019.850.000,00187.412.000,001.20 . 1.20.12 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,0019.850.000,0019.850.000,001.20 . 1.20.12 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,00154.462.000,000,00154.462.000,001.20 . 1.20.12 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.12 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 8.100.000,000,008.100.000,001.20 . 1.20.12 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,008.100.000,000,008.100.000,001.20 . 1.20.131.20 . 1.20.13 . 01Kecamatan Sidoharjo 6.500.000,00 53.780.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00 37.580.000,000,0060.280.000,0044.080.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.200.000,000,007.200.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.380.000,000,002.380.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.980.000,000,001.980.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.756.000,000,007.756.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,007.470.000,000,007.470.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.154.000,000,002.154.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,004.340.000,000,004.340.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.13 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.20 . 1.20.13 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.13 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.13 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.100.000,000,003.100.000,001.20 . 1.20.13 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.100.000,000,003.100.000,001.20 . 1.20.14Kecamatan Masaran 0,00 53.370.000,000,0053.370.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 34


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.14 . 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.270.000,000,0034.270.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,006.000.000,000,006.000.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.470.000,000,002.470.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.191.000,000,002.191.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,001.850.000,000,001.850.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.043.000,000,007.043.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.516.000,000,006.516.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.14 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.14 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 16.100.000,000,0016.100.000,001.20 . 1.20.14 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.14 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.14 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.14 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.151.20 . 1.20.15 . 01Kecamatan Karangmalang 185.760.000,00 136.709.000,0018.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.760.000,00 70.209.000,0012.000.000,00340.469.000,00267.969.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0018.600.000,000,0018.600.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.030.000,000,002.030.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,004.124.000,000,004.124.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,005.000.000,000,005.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0018.705.000,000,0018.705.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,009.150.000,000,009.150.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,003.400.000,000,003.400.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0012.000.000,0012.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.200.000,000,008.200.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran185.760.000,000,000,00185.760.000,001.20 . 1.20.15 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 63.100.000,006.000.000,0069.100.000,001.20 . 1.20.15 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,006.000.000,006.000.000,001.20 . 1.20.15 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,001.20 . 1.20.15 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.15 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.400.000,000,003.400.000,001.20 . 1.20.15 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.400.000,000,003.400.000,001.20 . 1.20.161.20 . 1.20.16 . 01Kecamatan Kedawung 0,00 55.138.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.938.000,000,0055.138.000,0038.938.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 35


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.16 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,008.088.000,000,008.088.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.850.000,000,002.850.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.980.000,000,001.980.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.324.000,000,007.324.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.296.000,000,006.296.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.160.000,000,008.160.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.240.000,000,001.240.000,001.20 . 1.20.16 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.16 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.16 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.100.000,000,003.100.000,001.20 . 1.20.16 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.100.000,000,003.100.000,001.20 . 1.20.171.20 . 1.20.17 . 01Kecamatan Gondang 0,00 58.420.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 42.620.000,000,0058.420.000,0042.620.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0012.600.000,000,0012.600.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.020.000,000,002.020.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.106.000,000,002.106.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.600.000,000,003.600.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,006.996.000,000,006.996.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.498.000,000,003.498.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.100.000,000,008.100.000,001.20 . 1.20.17 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.800.000,000,001.800.000,001.20 . 1.20.17 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.17 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.17 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.17 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.181.20 . 1.20.18 . 01Kecamatan Sambungmacan 0,00 55.190.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.890.000,000,0055.190.000,0038.890.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,008.760.000,000,008.760.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.130.000,000,002.130.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.578.000,000,002.578.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.836.000,000,007.836.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 36


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.18 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.386.000,000,005.386.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.200.000,000,007.200.000,001.20 . 1.20.18 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.18 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.18 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.18 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.200.000,000,003.200.000,001.20 . 1.20.18 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.200.000,000,003.200.000,001.20 . 1.20.191.20 . 1.20.19 . 01Kecamatan Sambirejo 6.500.000,00 55.620.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00 39.720.000,000,0062.120.000,0046.220.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,009.600.000,000,009.600.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.120.000,000,002.120.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,001.400.000,000,001.400.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.702.000,000,008.702.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.069.000,000,006.069.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.959.000,000,001.959.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.370.000,000,008.370.000,001.20 . 1.20.19 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.20 . 1.20.19 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.19 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.19 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.19 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.201.20 . 1.20.20 . 01Kecamatan Ngrampal 0,00 55.350.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 39.350.000,000,0055.350.000,0039.350.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,008.400.000,000,008.400.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.950.000,000,002.950.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.230.000,000,002.230.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.100.000,000,002.100.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.475.000,000,008.475.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.407.000,000,005.407.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.368.000,000,001.368.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.140.000,000,007.140.000,001.20 . 1.20.20 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.280.000,000,001.280.000,001.20 . 1.20.20 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.20 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 37


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.20 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.900.000,000,002.900.000,001.20 . 1.20.20 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.900.000,000,002.900.000,001.20 . 1.20.211.20 . 1.20.21 . 01Kecamatan Gemolong 261.711.000,00 191.380.000,0035.400.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.711.000,00 86.180.000,0015.150.000,00488.491.000,00363.041.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0020.400.000,000,0020.400.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.640.000,000,002.640.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0035.200.000,000,0035.200.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.020.000,000,006.020.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,000,0015.150.000,0015.150.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.520.000,000,002.520.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran261.711.000,000,000,00261.711.000,001.20 . 1.20.21 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 101.200.000,0020.250.000,00121.450.000,001.20 . 1.20.21 . 02 . 10Pengadaan Mebeleur0,000,0020.250.000,0020.250.000,001.20 . 1.20.21 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,0088.100.000,000,0088.100.000,001.20 . 1.20.21 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.21 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 4.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.21 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,004.000.000,000,004.000.000,001.20 . 1.20.221.20 . 1.20.22 . 01Kecamatan Kalijambe 0,00 63.600.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 47.300.000,000,0063.600.000,0047.300.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0010.500.000,000,0010.500.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,009.228.000,000,009.228.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.600.000,000,003.600.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.149.000,000,007.149.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.559.000,000,003.559.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.334.000,000,001.334.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,005.350.000,000,005.350.000,001.20 . 1.20.22 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.880.000,000,002.880.000,001.20 . 1.20.22 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.22 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.22 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.200.000,000,003.200.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 38


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.22 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.200.000,000,003.200.000,001.20 . 1.20.231.20 . 1.20.23 . 01Kecamatan Sumberlawang 16.250.000,00 57.320.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.250.000,00 40.720.000,000,0073.570.000,0056.970.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.420.000,000,001.420.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0010.600.000,000,0010.600.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.120.000,000,002.120.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.656.000,000,002.656.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.400.000,000,002.400.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,006.719.000,000,006.719.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.105.000,000,003.105.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.640.000,000,007.640.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.160.000,000,002.160.000,001.20 . 1.20.23 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran16.250.000,000,000,0016.250.000,001.20 . 1.20.23 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.23 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.23 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 3.500.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.23 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,003.500.000,000,003.500.000,001.20 . 1.20.241.20 . 1.20.24 . 01Kecamatan Miri 0,00 56.470.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.070.000,000,0056.470.000,0041.070.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0010.800.000,000,0010.800.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.270.000,000,002.270.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.200.000,000,002.200.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.513.000,000,008.513.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.792.000,000,003.792.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.800.000,000,001.800.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,004.875.000,000,004.875.000,001.20 . 1.20.24 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,003.120.000,000,003.120.000,001.20 . 1.20.24 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.24 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.24 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.24 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.25Kecamatan Tanon 6.500.000,00 54.330.000,000,0060.830.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 39


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.25 . 01Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.500.000,00 38.530.000,000,0045.030.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.800.000,000,007.800.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.730.000,000,002.730.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.621.000,000,001.621.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.753.000,000,008.753.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.826.000,000,003.826.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.470.000,000,001.470.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.450.000,000,007.450.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.880.000,000,002.880.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran6.500.000,000,000,006.500.000,001.20 . 1.20.25 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.25 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.25 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.25 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.700.000,000,002.700.000,001.20 . 1.20.261.20 . 1.20.26 . 01Kecamatan Plupuh 13.000.000,00 54.710.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.000.000,00 35.810.000,000,0067.710.000,0048.810.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.608.000,000,001.608.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.860.000,000,007.860.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.650.000,000,002.650.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.200.000,000,003.200.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,005.680.000,000,005.680.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,003.652.000,000,003.652.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,005.760.000,000,005.760.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.200.000,000,002.200.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran13.000.000,000,000,0013.000.000,001.20 . 1.20.26 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 16.100.000,000,0016.100.000,001.20 . 1.20.26 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.26 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.26 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.26 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.800.000,000,002.800.000,001.20 . 1.20.271.20 . 1.20.27 . 01Kecamatan Tangen 0,00 52.810.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.310.000,000,0052.810.000,0037.310.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.200.000,000,007.200.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 40


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.27 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.110.000,000,002.110.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.185.000,000,001.185.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.900.000,000,002.900.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,007.645.000,000,007.645.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.060.000,000,005.060.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,008.510.000,000,008.510.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.27 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.27 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.27 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.400.000,000,002.400.000,001.20 . 1.20.27 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.400.000,000,002.400.000,001.20 . 1.20.281.20 . 1.20.28 . 01Kecamatan Sukodono 0,00 62.110.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 46.910.000,000,0062.110.000,0046.910.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0016.800.000,000,0016.800.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.110.000,000,002.110.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.874.000,000,001.874.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.600.000,000,003.600.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.526.000,000,008.526.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.080.000,000,005.080.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,005.900.000,000,005.900.000,001.20 . 1.20.28 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.020.000,000,001.020.000,001.20 . 1.20.28 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.28 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.28 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.100.000,000,002.100.000,001.20 . 1.20.28 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.100.000,000,002.100.000,001.20 . 1.20.291.20 . 1.20.29 . 01Kecamatan Mondokan 0,00 52.910.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.510.000,000,0052.910.000,0037.510.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.320.000,000,007.320.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.190.000,000,002.190.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.500.000,000,001.500.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,009.192.000,000,009.192.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,006.508.000,000,006.508.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 41


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.29 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,006.800.000,000,006.800.000,001.20 . 1.20.29 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,001.000.000,000,001.000.000,001.20 . 1.20.29 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.29 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.29 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.29 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.301.20 . 1.20.30 . 01Kecamatan Gesi 0,00 55.990.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 40.990.000,000,0055.990.000,0040.990.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,0010.800.000,000,0010.800.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,002.190.000,000,002.190.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,001.398.000,000,001.398.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,002.000.000,000,002.000.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,008.435.000,000,008.435.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.202.000,000,005.202.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.285.000,000,001.285.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,007.040.000,000,007.040.000,001.20 . 1.20.30 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,002.640.000,000,002.640.000,001.20 . 1.20.30 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.30 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.30 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 1.900.000,000,001.900.000,001.20 . 1.20.30 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,001.900.000,000,001.900.000,001.20 . 1.20.311.20 . 1.20.31 . 01Kecamatan Jenar 0,00 52.240.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 36.840.000,000,0052.240.000,0036.840.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.080.000,000,007.080.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,001.760.000,000,001.760.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,00913.000,000,00913.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja0,003.270.000,000,003.270.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,009.564.000,000,009.564.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,005.591.000,000,005.591.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,001.060.000,000,001.060.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,006.722.000,000,006.722.000,001.20 . 1.20.31 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,00880.000,000,00880.000,001.20 . 1.20.31 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.31 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.20 . 1.20.31 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 2.300.000,000,002.300.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 42


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 1.20.31 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya0,002.300.000,000,002.300.000,001.20 . 1.20.321.20 . 1.20.32 . 01Badan Perijinan Terpadu 26.000.000,00 231.250.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.000.000,00 170.000.000,000,00257.250.000,00196.000.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik0,007.500.000,000,007.500.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 03Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor0,0024.500.000,000,0024.500.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor0,002.050.000,000,002.050.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0045.000.000,000,0045.000.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan0,0051.850.000,000,0051.850.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor0,003.000.000,000,003.000.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan0,001.200.000,000,001.200.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0014.500.000,000,0014.500.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah0,0017.400.000,000,0017.400.000,001.20 . 1.20.32 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran26.000.000,000,000,0026.000.000,001.20 . 1.20.32 . 02Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 0,00 44.300.000,000,0044.300.000,001.20 . 1.20.32 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional0,0044.300.000,000,0044.300.000,001.20 . 1.20.32 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 16.950.000,000,0016.950.000,001.20 . 1.20.32 . 03 . 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu0,0016.950.000,000,0016.950.000,001.20 . 1.25.011.20 . 1.25.01 . 23Kantor Pengelola Data Elektronik 24.590.000,00 401.910.000,0030.000.000,00Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 24.590.000,00 401.910.000,0030.000.000,00456.500.000,00456.500.000,001.20 . 1.25.01 . 23 . 01Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik24.590.000,00401.910.000,0030.000.000,00456.500.000,001.20 . 2.01.011.20 . 2.01.01 . 30Dinas Pertanian 850.000,00 14.150.000,000,00Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 850.000,00 14.150.000,000,0015.000.000,0015.000.000,001.20 . 2.01.01 . 30 . 15Monitoring, Evalusi dan Pelaporan850.000,0014.150.000,000,0015.000.000,001.20 . 2.06.011.20 . 2.06.01 . 17Dinas Perdagangan 406.575.000,00 920.205.000,00156.000.000,00program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 406.575.000,00 920.205.000,00156.000.000,001.482.780.000,001.482.780.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 38Monitoring dan evaluasai pendapatan pasar0,0024.975.000,000,0024.975.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 39Pengadaan saran dan prasarana administrasi pengelolaan pasar (ATK & cetak karcis)0,00265.840.000,000,00265.840.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 40Operasional pemungutan retribusi pasar hari libur masuk378.180.000,000,000,00378.180.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 41Pelaksanaan lelang titipan sepeda, KM /MCK10.395.000,0014.860.000,000,0025.255.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 42Peningkatan ketertiban pasar18.000.000,00405.000,000,0018.405.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 43Peningkatan kebersihan / keindahan lingkungan pasar0,0039.590.000,0026.000.000,0065.590.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 44Pemeliharaan ringan pasar0,00450.000.000,000,00450.000.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 45Makan minum petugas kebersihan pasar se kab. sragen0,0090.000.000,000,0090.000.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 48Sewa tempat parkir / titipan sepeda pasar gemolong0,0016.000.000,000,0016.000.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 58Pendataan Potensi Pasar0,0013.735.000,000,0013.735.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 43


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.20 . 2.06.01 . 17 . 59Sewa TPA Sampah Pasar0,004.800.000,000,004.800.000,001.20 . 2.06.01 . 17 . 60Pembangunan dan Penyertifikatan Tanah Pertanian0,000,00130.000.000,00130.000.000,001.211.21 . 1.21.011.21 . 1.21.01 . 01Ketahanan Pangan 32.425.000,00 247.597.000,0014.500.000,00Kantor Ketahanan Pangan 3.625.000,00 55.355.000,0014.500.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.625.000,00 42.255.000,007.500.000,00294.522.000,0073.480.000,0053.380.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.000.000,000,001.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,009.000.000,000,009.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 06Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional0,001.900.000,000,001.900.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor3.625.000,00375.000,000,004.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor0,002.500.000,000,002.500.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,009.500.000,000,009.500.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan0,002.000.000,000,002.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,001.000.000,000,001.000.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 13Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor0,000,007.500.000,007.500.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan0,001.080.000,000,001.080.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,003.600.000,000,003.600.000,001.21 . 1.21.01 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah0,0010.300.000,000,0010.300.000,001.21 . 1.21.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 13.100.000,007.000.000,0020.100.000,001.21 . 1.21.01 . 02 . 10Pengadaan Meubelair0,000,007.000.000,007.000.000,001.21 . 1.21.01 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Kendaraan Dinas0,0013.100.000,000,0013.100.000,001.21 . 1.21.021.21 . 1.21.02 . 01Badan Pelaksana Penyuluhan 28.800.000,00 192.242.000,000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 28.800.000,00 150.942.000,000,00221.042.000,00179.742.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 01Penyediaan Jasa Surat Menyurat0,001.250.000,000,001.250.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik0,0033.600.000,000,0033.600.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 06Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional0,0030.275.000,000,0030.275.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 08Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor28.800.000,004.597.000,000,0033.397.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor0,004.800.000,000,004.800.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 10Penyediaan Alat Tulis Kantor0,0035.000.000,000,0035.000.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan0,005.500.000,000,005.500.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor0,004.000.000,000,004.000.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan0,002.460.000,000,002.460.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 17Penyediaan Makanan dan Minuman0,0014.460.000,000,0014.460.000,001.21 . 1.21.02 . 01 . 18Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.21 . 1.21.02 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 41.300.000,000,0041.300.000,001.21 . 1.21.02 . 02 . 22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.21 . 1.21.02 . 02 . 24Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Kendaraan Dinas0,0039.300.000,000,0039.300.000,001.22Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 327.350.000,00 1.038.447.000,0018.600.000,001.384.397.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 44


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.22 . 1.06.011.22 . 1.06.01 . 15Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 77.450.000,00 207.550.000,0015.000.000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 77.450.000,00 207.550.000,0015.000.000,00300.000.000,00300.000.000,001.22 . 1.06.01 . 15 . 01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan27.090.000,00107.910.000,0015.000.000,00150.000.000,001.22 . 1.06.01 . 15 . 08Pengembangan lingkungan pemukiman berbasis komunitas50.360.000,0099.640.000,000,00150.000.000,001.22 . 1.20.031.22 . 1.20.03 . 17Sekretariat Daerah 126.890.000,00 88.110.000,000,00Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 9.300.000,00 10.700.000,000,00215.000.000,0020.000.000,001.22 . 1.20.03 . 17 . 12Pembinaan Administrasi Desa9.300.000,0010.700.000,000,0020.000.000,001.22 . 1.20.03 . 18Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 117.590.000,00 77.410.000,000,00195.000.000,001.22 . 1.20.03 . 18 . 03Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen <strong>pemerintahan</strong> desa6.940.000,0033.060.000,000,0040.000.000,001.22 . 1.20.03 . 18 . 07Pengisian Perangkat Desa110.650.000,0044.350.000,000,00155.000.000,001.22 . 1.20.121.22 . 1.20.12 . 15Kecamatan <strong>Sragen</strong> 0,00 36.000.000,000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 36.000.000,000,0036.000.000,0036.000.000,001.22 . 1.20.12 . 15 . 01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan0,0036.000.000,000,0036.000.000,001.22 . 1.20.151.22 . 1.20.15 . 15Kecamatan Karangmalang 0,00 12.000.000,000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 12.000.000,000,0012.000.000,0012.000.000,001.22 . 1.20.15 . 15 . 01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.22 . 1.20.211.22 . 1.20.21 . 15Kecamatan Gemolong 0,00 24.000.000,000,00Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 24.000.000,000,0024.000.000,0024.000.000,001.22 . 1.20.21 . 15 . 01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan0,0024.000.000,000,0024.000.000,001.22 . 1.22.011.22 . 1.22.01 . 01Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 123.010.000,00 670.787.000,003.600.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 158.957.000,003.600.000,00797.397.000,00162.557.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0061.380.000,000,0061.380.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,0011.820.000,000,0011.820.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,004.000.000,000,004.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,006.600.000,000,006.600.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,005.000.000,000,005.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,005.000.000,000,005.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0020.157.000,000,0020.157.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 20Penambahan Daya Listrik0,000,003.600.000,003.600.000,001.22 . 1.22.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 67.400.000,000,0067.400.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.22 . 1.22.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 45


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.22 . 1.22.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 16.100.000,000,0016.100.000,001.22 . 1.22.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0016.100.000,000,0016.100.000,001.22 . 1.22.01 . 15Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 19.880.000,00 46.520.000,000,0066.400.000,001.22 . 1.22.01 . 15 . 12Peningkatan P2MBG2.000.000,009.400.000,000,0011.400.000,001.22 . 1.22.01 . 15 . 13Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)17.880.000,0017.120.000,000,0035.000.000,001.22 . 1.22.01 . 15 . 14Operasional Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 18.280.000,00 37.720.000,000,0056.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 03Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan0,003.000.000,000,003.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 08Sosialisasi/Bimtek Pasar Desa400.000,002.600.000,000,003.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 11Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (Bimtek LEM)8.240.000,0011.760.000,000,0020.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 13Revitalisai posyandu3.040.000,006.960.000,000,0010.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 . 14Sosialisasi BUMDes6.600.000,0013.400.000,000,0020.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 84.850.000,00 344.090.000,000,00428.940.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 03Pemberian stimulan pembangunan desa0,0030.000.000,000,0030.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 05Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Swadaya Masyarakat15.010.000,0074.990.000,000,0090.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 06Pemugaran Rumah0,005.000.000,000,005.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 07Penataan Lingkungan Pemukiman0,0016.600.000,000,0016.600.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 08Pengadaan Sarana Air Bersih0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 09Pengelolaan Bantuan Pembangunan Pedesaan Terpadu Berbasis Masyarakat untuk0,0020.000.000,000,0020.000.000,00Desa Berkembang1.22 . 1.22.01 . 17 . 10Cost Sharing PNPM - Mandiri Pedesaan69.840.000,00165.500.000,000,00235.340.000,001.22 . 1.22.01 . 17 . 14TMMD Sengkuyung I dan II0,0022.000.000,000,0022.000.000,001.231.23 . 1.22.011.23 . 1.22.01 . 15Statistik 31.200.000,00 38.800.000,000,00Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 31.200.000,00 38.800.000,000,00Program pengembangan data/informasi/statistik <strong>daerah</strong> 31.200.000,00 38.800.000,000,0070.000.000,0070.000.000,0070.000.000,001.23 . 1.22.01 . 15 . 01Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik <strong>daerah</strong>31.200.000,0038.800.000,000,0070.000.000,001.241.24 . 1.20.051.24 . 1.20.05 . 16Kearsipan 38.472.000,00 129.047.000,0013.200.000,00Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.982.000,00 5.618.000,008.400.000,00Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip <strong>daerah</strong> 5.982.000,00 5.618.000,008.400.000,00180.719.000,0020.000.000,0020.000.000,001.24 . 1.20.05 . 16 . 02Pendataan dan penataan dokumen/arsip <strong>daerah</strong>5.982.000,005.618.000,008.400.000,0020.000.000,001.24 . 1.24.011.24 . 1.24.01 . 01Kantor Arsip dan Dokumentasi 32.490.000,00 123.429.000,004.800.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.670.000,000,00160.719.000,0056.670.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0010.800.000,000,0010.800.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.070.000,000,002.070.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,001.200.000,000,001.200.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 46


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.24 . 1.24.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,002.500.000,000,002.500.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,009.200.000,000,009.200.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,004.800.000,000,004.800.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.000.000,000,002.000.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,00900.000,000,00900.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,007.500.000,000,007.500.000,001.24 . 1.24.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0015.700.000,000,0015.700.000,001.24 . 1.24.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 30.900.000,004.800.000,0035.700.000,001.24 . 1.24.01 . 02 . 10Pengadaan mebeleur0,000,004.800.000,004.800.000,001.24 . 1.24.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,004.700.000,000,004.700.000,001.24 . 1.24.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0026.200.000,000,0026.200.000,001.24 . 1.24.01 . 16Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip <strong>daerah</strong> 32.490.000,00 15.859.000,000,0048.349.000,001.24 . 1.24.01 . 16 . 02Pendataan dan penataan dokumen/arsip <strong>daerah</strong>32.490.000,005.859.000,000,0038.349.000,001.24 . 1.24.01 . 16 . 05Penelusuran Arsip-arsip / Foto Dokumenter0,0010.000.000,000,0010.000.000,001.24 . 1.24.01 . 17Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 0,00 20.000.000,000,0020.000.000,001.24 . 1.24.01 . 17 . 03Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data0,0020.000.000,000,0020.000.000,001.251.25 . 1.07.011.25 . 1.07.01 . 15Komunikasi dan Informatika 327.171.000,00 1.074.562.000,00522.225.000,00Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 46.020.000,00 53.924.000,000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 27.810.000,00 30.930.000,000,001.923.958.000,0099.944.000,0058.740.000,001.25 . 1.07.01 . 15 . 02Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi27.810.000,0030.930.000,000,0058.740.000,001.25 . 1.07.01 . 19Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Diseminasi Informasi Publik 18.210.000,00 22.994.000,000,0041.204.000,001.25 . 1.07.01 . 19 . 01Pelaksanaan Diseminasi informasi Melalui Media Tradisional18.210.000,0022.994.000,000,0041.204.000,001.25 . 1.08.011.25 . 1.08.01 . 15Badan Lingkungan Hidup 3.785.000,00 2.215.000,00174.000.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 3.785.000,00 2.215.000,00174.000.000,00180.000.000,00180.000.000,001.25 . 1.08.01 . 15 . 16Pembuatan dan Pemasangan Tiang/Papan Baliho3.785.000,002.215.000,00174.000.000,00180.000.000,001.25 . 1.20.031.25 . 1.20.03 . 15Sekretariat Daerah 227.343.000,00 392.880.000,0089.725.000,00Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 16.800.000,00 149.630.000,0050.000.000,00709.948.000,00216.430.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 05Pengadaan alat studio dan komunikasi0,000,0050.000.000,0050.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 08Pembuatan dan Pemasangan Spanduk0,0031.000.000,000,0031.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 09Pembuatan dan Pemasangan Baleho0,0025.000.000,000,0025.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 10Tugas-tugas Keprotokolan16.800.000,000,000,0016.800.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 11Proses Dokumentasi Foto0,009.970.000,000,009.970.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 12Proses Shoting0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 13Pemeliharaan Gedung Auditorium0,008.660.000,000,008.660.000,001.25 . 1.20.03 . 15 . 15Penyebarluasan Informasi tentang Cukai Tembakau0,0060.000.000,000,0060.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 47


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.25 . 1.20.03 . 18Program kerjasama informasi dengan mas media 210.543.000,00 243.250.000,0039.725.000,00493.518.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 01Penyebarluasan informasi pembangunan <strong>daerah</strong>13.200.000,000,000,0013.200.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 04Operasional Presroom0,001.050.000,007.725.000,008.775.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 05Pemasangan Iklan Trimedia0,0032.500.000,000,0032.500.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 06Dialog Interaktif di TATV0,0060.000.000,000,0060.000.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 08Penerbitan Media Internal23.400.000,0054.700.000,000,0078.100.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 09Publikasi Kegiatan Pemerintah Melalui Siaran Radio0,0027.000.000,000,0027.000.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 10Operasional LPPL/Radio Publik Kabupaten <strong>Sragen</strong> AM dan FM99.943.000,0068.000.000,0032.000.000,00199.943.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 11Hubungan Kemitraan dengan Jajaran Pers60.000.000,000,000,0060.000.000,001.25 . 1.20.03 . 18 . 12Press Tour14.000.000,000,000,0014.000.000,001.25 . 1.20.041.25 . 1.20.04 . 18Sekretariat DPRD 13.623.000,00 184.039.000,000,00Program kerjasama informasi dengan mas media 13.623.000,00 184.039.000,000,00197.662.000,00197.662.000,001.25 . 1.20.04 . 18 . 02Penyebarluasan informasi penyelenggaraan <strong>pemerintahan</strong> <strong>daerah</strong>13.623.000,00184.039.000,000,00197.662.000,001.25 . 1.25.011.25 . 1.25.01 . 01Kantor Pengelola Data Elektronik 36.400.000,00 441.504.000,00258.500.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.240.000,0015.000.000,00736.404.000,0067.240.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,004.800.000,000,004.800.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,002.190.000,000,002.190.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,001.712.000,000,001.712.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,0013.600.000,000,0013.600.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0013.990.000,000,0013.990.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,001.338.000,000,001.338.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0015.000.000,0015.000.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.900.000,000,001.900.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,006.200.000,000,006.200.000,001.25 . 1.25.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,006.510.000,000,006.510.000,001.25 . 1.25.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 26.200.000,000,0026.200.000,001.25 . 1.25.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0026.200.000,000,0026.200.000,001.25 . 1.25.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.300.000,000,003.300.000,001.25 . 1.25.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,003.300.000,000,003.300.000,001.25 . 1.25.01 . 15Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 25.840.000,00 315.076.000,00243.500.000,00584.416.000,001.25 . 1.25.01 . 15 . 02Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi0,00314.500.000,0057.500.000,00372.000.000,001.25 . 1.25.01 . 15 . 06Pengkajian dan pengembangan sistem informasi25.840.000,00576.000,00186.000.000,00212.416.000,001.25 . 1.25.01 . 17Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 10.560.000,00 44.688.000,000,0055.248.000,001.25 . 1.25.01 . 17 . 01Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi10.560.000,0044.688.000,000,0055.248.000,001.26Perpustakaan 67.800.000,00 173.585.000,0067.625.000,00309.010.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 48


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 51.26 . 1.26.011.26 . 1.26.01 . 01Kantor Perpustakaan Daerah 67.800.000,00 173.585.000,0067.625.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.100.000,00 59.670.000,000,00309.010.000,0067.770.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,005.400.000,000,005.400.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,003.600.000,000,003.600.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor8.100.000,001.440.000,000,009.540.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,003.400.000,000,003.400.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,007.800.000,000,007.800.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,005.500.000,000,005.500.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,001.530.000,000,001.530.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,0015.000.000,000,0015.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman kantor0,004.000.000,000,004.000.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0012.000.000,000,0012.000.000,001.26 . 1.26.01 . 02Program Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 103.240.000,0028.000.000,00131.240.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 07Pengadaan perlengkapan gedung kantor0,000,0028.000.000,0028.000.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0022.620.000,000,0022.620.000,001.26 . 1.26.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0080.620.000,000,0080.620.000,001.26 . 1.26.01 . 15Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 59.700.000,00 10.675.000,0039.625.000,00110.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 03Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah0,0010.000.000,000,0010.000.000,00dan perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 15 . 11Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Keliling3.700.000,00675.000,0039.625.000,0044.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 15Layanan Perpustakaan Keliling26.000.000,000,000,0026.000.000,001.26 . 1.26.01 . 15 . 16Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Umum30.000.000,000,000,0030.000.000,0022.012.01 . 1.21.012.01 . 1.21.01 . 16Urusan Pilihan 1.202.754.000,00 14.165.881.000,009.592.411.000,00Pertanian 351.854.000,00 6.129.900.000,001.749.127.000,00Kantor Ketahanan Pangan 9.960.000,00 40.040.000,000,00Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 9.960.000,00 40.040.000,000,0024.961.046.000,008.230.881.000,0050.000.000,0050.000.000,002.01 . 1.21.01 . 16 . 33Lomba Cipta Menu5.350.000,0019.650.000,000,0025.000.000,002.01 . 1.21.01 . 16 . 35Pola Pangan Harapan (PPH)4.610.000,0020.390.000,000,0025.000.000,002.01 . 1.21.022.01 . 1.21.02 . 15Badan Pelaksana Penyuluhan 106.704.000,00 564.176.000,0020.120.000,00Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 31.160.000,00 103.840.000,000,00691.000.000,00135.000.000,002.01 . 1.21.02 . 15 . 02Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis15.300.000,0064.700.000,000,0080.000.000,002.01 . 1.21.02 . 15 . 03Peningkatan kemampuan lembaga petani15.860.000,0039.140.000,000,0055.000.000,002.01 . 1.21.02 . 18Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 25.290.000,00 424.590.000,0020.120.000,00470.000.000,002.01 . 1.21.02 . 18 . 06Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam17.550.000,00232.450.000,000,00250.000.000,002.01 . 1.21.02 . 18 . 09PRIMATANI7.740.000,00192.140.000,0020.120.000,00220.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 49


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.01 . 1.21.02 . 20Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 50.254.000,00 35.746.000,000,0086.000.000,002.01 . 1.21.02 . 20 . 02Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan46.000.000,000,000,0046.000.000,002.01 . 1.21.02 . 20 . 03Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan4.254.000,0015.746.000,000,0020.000.000,002.01 . 1.21.02 . 20 . 04Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan0,0020.000.000,000,0020.000.000,002.01 . 2.01.012.01 . 2.01.01 . 01Dinas Pertanian 124.965.000,00 4.544.409.000,001.693.007.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.250.000,00 146.250.000,000,006.362.381.000,00178.500.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,002.700.000,000,002.700.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0035.400.000,000,0035.400.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 05Penyediaan jasa jaminan barang milik <strong>daerah</strong>0,008.000.000,000,008.000.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,005.500.000,000,005.500.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor22.500.000,003.740.000,000,0026.240.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,006.000.000,000,006.000.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0029.900.000,000,0029.900.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,008.815.000,000,008.815.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,005.475.000,000,005.475.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,003.000.000,000,003.000.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,008.400.000,000,008.400.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0029.320.000,000,0029.320.000,002.01 . 2.01.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran9.750.000,000,000,009.750.000,002.01 . 2.01.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 92.700.000,000,0092.700.000,002.01 . 2.01.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.01 . 2.01.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0077.700.000,000,0077.700.000,002.01 . 2.01.01 . 15Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.960.000,00 18.040.000,000,0020.000.000,002.01 . 2.01.01 . 15 . 03Peningkatan kemampuan lembaga petani1.960.000,0018.040.000,000,0020.000.000,002.01 . 2.01.01 . 16Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 24.725.000,00 40.275.000,000,0065.000.000,002.01 . 2.01.01 . 16 . 24Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan17.325.000,0017.675.000,000,0035.000.000,00perdesaan2.01 . 2.01.01 . 16 . 29Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian7.400.000,0022.600.000,000,0030.000.000,002.01 . 2.01.01 . 17Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1.040.000,00 38.960.000,000,0040.000.000,002.01 . 2.01.01 . 17 . 07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan <strong>daerah</strong>1.040.000,0038.960.000,000,0040.000.000,002.01 . 2.01.01 . 18Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 55.190.000,00 3.828.984.000,001.652.007.000,005.536.181.000,002.01 . 2.01.01 . 18 . 02Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna43.650.000,003.815.524.000,001.652.007.000,005.511.181.000,002.01 . 2.01.01 . 18 . 05Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna11.540.000,0013.460.000,000,0025.000.000,002.01 . 2.01.01 . 19Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 9.800.000,00 379.200.000,0041.000.000,00430.000.000,002.01 . 2.01.01 . 19 . 02Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.600.000,00182.400.000,000,00185.000.000,002.01 . 2.01.01 . 19 . 09Penguatan Modal untuk UPTD2.400.000,0047.600.000,000,0050.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 50


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.01 . 2.01.01 . 19 . 12Gerakan Pengendalian Hama dan Penyakit4.800.000,00149.200.000,0041.000.000,00195.000.000,002.01 . 2.02.012.01 . 2.02.01 . 17Dinas Kehutanan dan Perkebunan 22.095.000,00 547.905.000,000,00Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 3.380.000,00 6.620.000,000,00570.000.000,0010.000.000,002.01 . 2.02.01 . 17 . 07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan <strong>daerah</strong>3.380.000,006.620.000,000,0010.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 18.715.000,00 541.285.000,000,00560.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 07Peningkatan Produktifitas Tembakau1.620.000,00148.380.000,000,00150.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 08Pengendalian Hama Penyakit Tanaman (kelapa, cengkeh, dll)1.530.000,008.470.000,000,0010.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 11Pengembangan Tanaman Cengkeh4.650.000,00145.350.000,000,00150.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 13Pengembangan Tanaman Kelapa515.000,0049.485.000,000,0050.000.000,002.01 . 2.02.01 . 19 . 14Pengembangan Produksi Cengkeh10.400.000,00189.600.000,000,00200.000.000,002.01 . 2.05.012.01 . 2.05.01 . 21Dinas Peternakan dan Perikanan 88.130.000,00 433.370.000,0036.000.000,00Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 122.500.000,000,00557.500.000,00122.500.000,002.01 . 2.05.01 . 21 . 02Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak0,0085.000.000,000,0085.000.000,002.01 . 2.05.01 . 21 . 08Penanggulangan Avian Influenza dan Flu Babi (H1N1)0,0022.500.000,000,0022.500.000,002.01 . 2.05.01 . 21 . 12Pengamatan Penyakit Hewan (P2H)0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22Program peningkatan produksi hasil peternakan 88.130.000,00 276.870.000,000,00365.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22 . 02Pembibitan dan perawatan ternak74.910.000,00225.090.000,000,00300.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22 . 13Pengawasan Bahan Pangan Asal Hewan3.600.000,0011.400.000,000,0015.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22 . 14Pembuatan Leaflet dan Buku Peternakan1.540.000,0018.460.000,000,0020.000.000,002.01 . 2.05.01 . 22 . 15Sosialisasi Pengolahan dan Pengawetan Hasil Peternakan8.080.000,0021.920.000,000,0030.000.000,002.01 . 2.05.01 . 24Program peningkatan produksi peternakan 0,00 34.000.000,0036.000.000,0070.000.000,002.01 . 2.05.01 . 24 . 07Pelayanan Inseminasi Buatan0,0034.000.000,0036.000.000,0070.000.000,002.022.02 . 2.02.012.02 . 2.02.01 . 01Kehutanan 219.755.000,00 1.148.009.000,00223.810.000,00Dinas Kehutanan dan Perkebunan 219.755.000,00 1.148.009.000,00223.810.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.655.000,0015.000.000,001.591.574.000,001.591.574.000,00115.655.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.500.000,000,001.500.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0030.000.000,000,0030.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,004.390.000,000,004.390.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,003.905.000,000,003.905.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,004.000.000,000,004.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0012.350.000,000,0012.350.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,004.000.000,000,004.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,003.000.000,000,003.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0015.000.000,0015.000.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,006.120.000,000,006.120.000,002.02 . 2.02.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0031.390.000,000,0031.390.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 51


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.02 . 2.02.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 58.246.000,000,0058.246.000,002.02 . 2.02.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,005.846.000,000,005.846.000,002.02 . 2.02.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,002.02 . 2.02.01 . 03Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 6.500.000,000,006.500.000,002.02 . 2.02.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,006.500.000,000,006.500.000,002.02 . 2.02.01 . 15Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 8.940.000,00 11.060.000,000,0020.000.000,002.02 . 2.02.01 . 15 . 10Demplot Tanaman Gaharu8.610.000,001.390.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 15 . 11Pelestarian Sumber Mata air330.000,009.670.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 16Program rehabilitasi hutan dan lahan 204.890.000,00 937.473.000,00208.810.000,001.351.173.000,002.02 . 2.02.01 . 16 . 02Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan32.615.000,0017.385.000,000,0050.000.000,002.02 . 2.02.01 . 16 . 09Rehabilitasi Hutan dan Lahan172.275.000,00920.088.000,00208.810.000,001.301.173.000,002.02 . 2.02.01 . 19Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 265.000,00 9.735.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 19 . 03Pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan265.000,009.735.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 20Program perencanaan dan pengembangan hutan 5.660.000,00 24.340.000,000,0030.000.000,002.02 . 2.02.01 . 20 . 03Pembuatan Buku Data Dasar Kehutanan dan Perkebunan0,0010.000.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 20 . 04Pembinaan Kelompok Usaha Hutan Rakyat (Hutan Lestari)4.490.000,005.510.000,000,0010.000.000,002.02 . 2.02.01 . 20 . 05Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rtn-RHL)1.170.000,008.830.000,000,0010.000.000,002.032.03 . 1.08.012.03 . 1.08.01 . 17Energi dan Sumberdaya Mineral 15.715.000,00 236.185.000,004.088.100.000,00Badan Lingkungan Hidup 15.715.000,00 236.185.000,004.088.100.000,00Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 15.715.000,00 236.185.000,004.088.100.000,004.340.000.000,004.340.000.000,004.340.000.000,002.03 . 1.08.01 . 17 . 02Penataan dan Pemeliharaan LPJU0,00120.900.000,0059.100.000,00180.000.000,002.03 . 1.08.01 . 17 . 03Penerangan Jalan Umum [LPJU] Ruas <strong>Sragen</strong> - Masaran8.945.000,0057.555.000,002.013.500.000,002.080.000.000,002.03 . 1.08.01 . 17 . 04Penerangan Jalan Umum [LPJU] Ringroad Utara6.770.000,0057.730.000,002.015.500.000,002.080.000.000,002.042.04 . 2.04.012.04 . 2.04.01 . 01Pariwisata 111.025.000,00 689.575.000,001.123.000.000,00Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga 111.025.000,00 689.575.000,001.123.000.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.500.000,00 190.800.000,0015.000.000,001.923.600.000,001.923.600.000,00231.300.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 01Penyediaan jasa surat menyurat0,001.500.000,000,001.500.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0093.600.000,000,0093.600.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,003.800.000,000,003.800.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor6.000.000,004.000.000,000,0010.000.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,007.500.000,000,007.500.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0020.000.000,000,0020.000.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,001.300.000,000,001.300.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0015.000.000,0015.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 52


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.04 . 2.04.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.600.000,000,001.600.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0017.500.000,000,0017.500.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0025.000.000,000,0025.000.000,002.04 . 2.04.01 . 01 . 19Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran19.500.000,000,000,0019.500.000,002.04 . 2.04.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 54.300.000,008.000.000,0062.300.000,002.04 . 2.04.01 . 02 . 07Pengadaan perlengkapan gedung kantor0,000,008.000.000,008.000.000,002.04 . 2.04.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.04 . 2.04.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0039.300.000,000,0039.300.000,002.04 . 2.04.01 . 15Program pengembangan pemasaran pariwisata 9.050.000,00 205.950.000,000,00215.000.000,002.04 . 2.04.01 . 15 . 05Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri9.050.000,00190.950.000,000,00200.000.000,002.04 . 2.04.01 . 15 . 10Kerjasama promosi pariwisata antar <strong>daerah</strong> se-SUBOSUKAWONOSRATEN0,0015.000.000,000,0015.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16Program pengembangan destinasi pariwisata 61.325.000,00 158.675.000,001.100.000.000,001.320.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16 . 08Operasionalisasi dan Pemeliharaan Anjungan Kab. <strong>Sragen</strong> di TMJT Semarang7.850.000,0012.150.000,000,0020.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16 . 13Operasional dan pemeliharaan obyek wisata53.475.000,00146.525.000,000,00200.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16 . 14Pengembangan kawasan klaster bukuran0,000,001.000.000.000,001.000.000.000,002.04 . 2.04.01 . 16 . 15Rehab mushola di makam Pangeran Samudro0,000,00100.000.000,00100.000.000,002.04 . 2.04.01 . 17Program pengembangan Kemitraan 15.150.000,00 79.850.000,000,0095.000.000,002.04 . 2.04.01 . 17 . 11Dana Cadangan Penemuan Benda Cagar Budaya (BCB)0,0025.000.000,000,0025.000.000,002.04 . 2.04.01 . 17 . 13Pemilihan Duta Wisata Sukowati5.250.000,0044.750.000,000,0050.000.000,002.04 . 2.04.01 . 17 . 14Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata [POKDARWIS] dan Paguyuban Alumni Duta9.900.000,0010.100.000,000,0020.000.000,00Wisata2.052.05 . 2.05.012.05 . 2.05.01 . 01Kelautan dan Perikanan 37.210.000,00 3.930.821.000,001.594.869.000,00Dinas Peternakan dan Perikanan 37.210.000,00 3.930.821.000,001.594.869.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26.000.000,00 171.000.000,0015.000.000,005.562.900.000,005.562.900.000,00212.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0063.000.000,000,0063.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,006.050.000,000,006.050.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,003.000.000,000,003.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,003.000.000,000,003.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0023.000.000,000,0023.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0020.000.000,000,0020.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,002.500.000,000,002.500.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0015.000.000,0015.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.800.000,000,001.800.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0013.650.000,000,0013.650.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0035.000.000,000,0035.000.000,002.05 . 2.05.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Perkantoran26.000.000,000,000,0026.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 53


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.05 . 2.05.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 109.200.000,000,00109.200.000,002.05 . 2.05.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0017.500.000,000,0017.500.000,002.05 . 2.05.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0091.700.000,000,0091.700.000,002.05 . 2.05.01 . 20Program pengembangan budidaya perikanan 5.540.000,00 1.719.791.000,001.579.869.000,003.305.200.000,002.05 . 2.05.01 . 20 . 03Pembinaan dan pengembangan perikanan540.000,00878.000,0050.182.000,0051.600.000,002.05 . 2.05.01 . 20 . 04Pembangunan/Rehab Balai Benih Ikan1.080.000,00149.333.000,001.529.687.000,001.680.100.000,002.05 . 2.05.01 . 20 . 06Peningkatan Sarana dan Prasana Perbenihan3.920.000,001.569.580.000,000,001.573.500.000,002.05 . 2.05.01 . 21Program pengembangan perikanan tangkap 2.890.000,00 699.610.000,000,00702.500.000,002.05 . 2.05.01 . 21 . 06Pelestarian Sumber Hayati di Perairan Umum1.200.000,0037.800.000,000,0039.000.000,002.05 . 2.05.01 . 21 . 07Pembinaan Perikanan Tangkap1.690.000,00653.310.000,000,00655.000.000,002.05 . 2.05.01 . 21 . 08Optimalisasi Pemanfaatan di Perairan Umum0,008.500.000,000,008.500.000,002.05 . 2.05.01 . 23Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 1.090.000,00 198.910.000,000,00200.000.000,002.05 . 2.05.01 . 23 . 03Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan1.090.000,00198.910.000,000,00200.000.000,002.05 . 2.05.01 . 24Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1.690.000,00 1.032.310.000,000,001.034.000.000,002.05 . 2.05.01 . 24 . 02Pengembangan Sentra Budidaya Air Tawar1.690.000,001.032.310.000,000,001.034.000.000,002.062.06 . 1.19.032.06 . 1.19.03 . 15Perdagangan 331.615.000,00 1.284.751.000,00222.645.000,00Satuan Polisi Pamong Praja 44.200.000,00 45.800.000,000,00Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 33.800.000,00 36.200.000,000,001.839.011.000,0090.000.000,0070.000.000,002.06 . 1.19.03 . 15 . 06Pembinaan Peredaran Barang kena Cukai33.800.000,0036.200.000,000,0070.000.000,002.06 . 1.19.03 . 19Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 10.400.000,00 9.600.000,000,0020.000.000,002.06 . 1.19.03 . 19 . 03Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan10.400.000,009.600.000,000,0020.000.000,002.06 . 2.06.012.06 . 2.06.01 . 01Dinas Perdagangan 287.415.000,00 1.238.951.000,00222.645.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.000.000,00 215.115.000,000,001.749.011.000,00449.115.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0059.640.000,000,0059.640.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,009.640.000,000,009.640.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor0,0012.169.000,000,0012.169.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,008.945.000,000,008.945.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0050.000.000,000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0023.181.000,000,0023.181.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,0010.000.000,000,0010.000.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.380.000,000,001.380.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0011.050.000,000,0011.050.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0029.110.000,000,0029.110.000,002.06 . 2.06.01 . 01 . 19Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran234.000.000,000,000,00234.000.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 54


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.06 . 2.06.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 293.466.000,000,00293.466.000,002.06 . 2.06.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0011.000.000,000,0011.000.000,002.06 . 2.06.01 . 02 . 23Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan0,0026.200.000,000,0026.200.000,002.06 . 2.06.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,00256.266.000,000,00256.266.000,002.06 . 2.06.01 . 03Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 23.500.000,000,0023.500.000,002.06 . 2.06.01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0,0023.500.000,000,0023.500.000,002.06 . 2.06.01 . 15Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 28.510.000,00 71.490.000,000,00100.000.000,002.06 . 2.06.01 . 15 . 03Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa4.770.000,0045.230.000,000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 15 . 05Peningkatan barang tertentu23.740.000,0026.260.000,000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 24.905.000,00 635.380.000,00222.645.000,00882.930.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 06Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan975.000,0049.025.000,000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 08Pameran Produk Unggulan Daerah1.120.000,00251.810.000,000,00252.930.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 10Peningkatan sarana usaha bagi UKM1.465.000,00168.535.000,000,00170.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 11Peningkatan sarana distribusi barang/produk3.900.000,005.305.000,00215.795.000,00225.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 12Pagelaran pasar tiban untuk rakyat menengah ke bawah630.000,0074.370.000,000,0075.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 13Pengawasan pendistribusian barang dan jasa975.000,0042.175.000,006.850.000,0050.000.000,002.06 . 2.06.01 . 18 . 14Pelatihan Kewirausahaan15.840.000,0044.160.000,000,0060.000.000,002.072.07 . 2.07.012.07 . 2.07.01 . 01Industri 101.900.000,00 590.320.000,00590.860.000,00Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM 101.900.000,00 590.320.000,00590.860.000,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.750.000,00 202.000.000,0041.160.000,001.283.080.000,001.283.080.000,00303.910.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0,0070.200.000,000,0070.200.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0,005.250.000,000,005.250.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 08Penyediaan jasa kebersihan kantor12.000.000,005.000.000,000,0017.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0,005.000.000,000,005.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 10Penyediaan alat tulis kantor0,0030.000.000,000,0030.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0,0024.750.000,000,0024.750.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0,004.000.000,000,004.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 13Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0,000,0041.160.000,0041.160.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0,001.800.000,000,001.800.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 17Penyediaan makanan dan minuman0,0014.000.000,000,0014.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>0,0042.000.000,000,0042.000.000,002.07 . 2.07.01 . 01 . 19Penyediaan jasa perkantoran48.750.000,000,000,0048.750.000,002.07 . 2.07.01 . 02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 114.470.000,0049.700.000,00164.170.000,002.07 . 2.07.01 . 02 . 09Pengadaan peralatan gedung kantor0,000,007.000.000,007.000.000,002.07 . 2.07.01 . 02 . 10Pengadaan mebeleur0,000,0042.700.000,0042.700.000,002.07 . 2.07.01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0,0062.070.000,000,0062.070.000,00REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 55


KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANJENIS BELANJAPEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH1 2 34 5 6 = 3 + 4 + 52.07 . 2.07.01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0,0052.400.000,000,0052.400.000,002.07 . 2.07.01 . 15Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 39.750.000,00 85.250.000,000,00125.000.000,002.07 . 2.07.01 . 15 . 05Pengembangan sistem inovasi teknologi industri39.750.000,0085.250.000,000,00125.000.000,002.07 . 2.07.01 . 16Program pengembangan industri kecil dan menengah 1.400.000,00 88.600.000,000,0090.000.000,002.07 . 2.07.01 . 16 . 01Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya1.400.000,0088.600.000,000,0090.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 100.000.000,00500.000.000,00600.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 . 01Pembinaan kemampuan teknologi industri0,00100.000.000,000,00100.000.000,002.07 . 2.07.01 . 17 . 05Pendampingan Pembangunan Teknologi Persampahan (Pabrik Pupuk Organik)0,000,00500.000.000,00500.000.000,002.082.08 . 1.14.012.08 . 1.14.01 . 15Ketransmigrasian 33.680.000,00 156.320.000,000,00Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 33.680.000,00 156.320.000,000,00Program pengembangan wilayah transmigrasi 30.000.000,00 120.000.000,000,00190.000.000,00190.000.000,00150.000.000,002.08 . 1.14.01 . 15 . 02Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka0,0075.000.000,000,0075.000.000,00pengembangan kawasan transmigrasi2.08 . 1.14.01 . 15 . 05Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk30.000.000,0045.000.000,000,0075.000.000,00memenuhi kebutuhan SDM2.08 . 1.14.01 . 17Program transmigrasi regional 3.680.000,00 36.320.000,000,0040.000.000,002.08 . 1.14.01 . 17 . 01Penyuluhan transmigrasi regional0,0020.000.000,000,0020.000.000,002.08 . 1.14.01 . 17 . 02Pelatihan transmigrasi regional3.680.000,0016.320.000,000,0020.000.000,00JUMLAH22.588.643.000,00153.342.947.000,00166.719.696.000,00342.651.286.000,00<strong>Sragen</strong>, 3 Maret 2012BUPATI SRAGENAGUS FATCHUR RAHMANREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANHalaman 56

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!