12.07.2015 Views

sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah ... - Sragen

sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah ... - Sragen

sinkronisasi prioritas nasional dengan belanja daerah ... - Sragen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGENSINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAHDALAM APBDTAHUN ANGGARAN 2012NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 71 Prioritas 149.323.159.000,00125.522.851.000,00Reformasi Birokrasi dan Tata KelolaTema:Pemantapan tata kelola pemerintahanyang lebih baik melalui terobosan kinerjas e c a r a t e r p a d u p e n u h i n t e g r i t a s ,akuntabel, taat kepada hukum yangberwibawa dan transparan, Peningkatankualitas pelayanan publik yang ditopangoleh efisiensi struktur pemerintah di pusatdan di <strong>daerah</strong>, kapasitas pegawaipemerintah yang memadai, dan datakependudukan.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.287.755.000,00Belanja Pegawai75.756.825.000,00Belanja Hibah12.923.174.000,0001.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat60.738.000,00Belanja Bantuan Sosial3.568.388.000,0001.00201.00301.00401.005Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrikPenyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorPenyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNSPenyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah11.905.308.000,0049.250.000,0033.000.000,00270.000.000,00Belanja Bagi Hasil kepadaProvinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintah DesaBelanja Bantuan Keuangan608.100.000,0031.841.202.000,00kepada01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan267.147.000,00Provinsi/Kabupaten/KotaDinas/Operasionaldan Pemerintahan Desa01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor404.152.000,00Belanja Tidak Terduga825.162.000,0001.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja225.798.000,0001.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor585.137.000,0001.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan357.302.000,0001.01201.013Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan BangunanKantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor71.080.000,00113.500.000,0001.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga35.000.000,0001.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan101.315.000,0001.017 Penyediaan Makanan dan Minuman2.413.547.000,0001.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah898.115.000,0001.019 Penyediaan Jasa Perkantoran1.497.366.000,00174.846.010.000,0002 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 5.558.331.000,0002.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor02.008 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor02.010 Pengadaan Mebeleur02.012 Pengadaan Genset02.020 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan02.021 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor02.024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional2.050.000.000,00116.760.000,0059.000.000,0085.000.000,0072.950.000,00375.000.000,00104.191.000,00140.000.000,00561.060.000,001.844.922.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 1


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 715.001 Pembahasan rancangan peraturan <strong>daerah</strong>15.002 Hearing/dialog dan koordinasi <strong>dengan</strong> pejabat pemerintah <strong>daerah</strong>dan tokoh masyarakat, tokoh agama15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan15.004 Rapat-rapat paripurna15.005 Kegiatan Reses15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan angota DPRD dalam <strong>daerah</strong>15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.250.000.000,0050.130.000,00510.475.000,00209.000.000,002.373.030.000,00136.800.000,003.855.960.000,0016 Program Kerjasama Pembangunan 137.000.000,0016.002 Koordinasi kerjasama pembangunan antar <strong>daerah</strong>16.003 Fasilitasi kerjasama <strong>dengan</strong> dunia usaha/lembaga17.000.000,00120.000.000,0016 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 43.000.000,0016.008 Sosialisasi/Bimtek Pasar Desa16.011 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan(Bimtek LEM)16.014 Sosialisasi BUMDes16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala <strong>daerah</strong>16.003 Rapat koordinasi Forum Pimpinan Daerah16.005 Kunjungan kerja/inspeksi kepala <strong>daerah</strong>/wakil kepala <strong>daerah</strong>16.006 Koordinasi <strong>dengan</strong> pemerintah pusat dan pemerintah <strong>daerah</strong>lainnya3.000.000,0020.000.000,0020.000.000,00782.000.000,00222.000.000,00115.000.000,00445.000.000,0016 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip <strong>daerah</strong> 68.349.000,0016.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip <strong>daerah</strong>16.005 Penelusuran Arsip-arsip / Foto Dokumenter17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi daninformasi17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi17 program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan KeuanganDaerah17.002 Penyusunan standar satuan harga17.004 Penyusunan sistem & prosedur pengelolaan keuangan <strong>daerah</strong>17.006 Penyusunan rancangan peraturan <strong>daerah</strong> tentang APBD17.007 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD17.008 Penyusunan rancangan peraturan <strong>daerah</strong> tentang perubahanAPBD17.009 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaranperubahan APBD58.349.000,0010.000.000,0055.248.000,0055.248.000,001.782.390.000,0020.000.000,0035.000.000,0075.000.000,00103.000.000,0060.000.000,0085.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 3


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 717.010 Penyusunan rancangan peraturan <strong>daerah</strong> tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD17.011 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaan APBD17.012 Penyusunan Neraca Daerah dan Laporan Semesteran17.013 Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah17.016 Peningkatan manajemen aset/barang <strong>daerah</strong>17.017 Penertiban Barang Milik <strong>daerah</strong>17.018 Revaluasi /appraisal aset/barang <strong>daerah</strong>17.019 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan <strong>daerah</strong>17.020 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran17.021 Pensertifikatan Tanah Milik Pemda17.029 Verifikasi data potensi pajak & retribusi <strong>daerah</strong>17.049 Pengadaan ATK, cetak dan penggandaan untuk pemungutan PBB17.066 Intensifikasi, Penyuluhan, Sosialisasi dan Monitoring PengelolaanBPHTB20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH20.002 Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah20.003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH20.007 Koordinasi pengawasan yang telah komprehensif20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan20.009 Review Laporan Keuangan Daerah (LKD)21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa danaparatur pengawasan21.002 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja35.000.000,0065.000.000,00148.200.000,0053.215.000,00350.000.000,0041.200.000,0010.000.000,0033.000.000,0050.000.000,00242.150.000,0020.000.000,00252.000.000,00104.625.000,00178.290.000,0051.530.000,0039.152.000,0032.810.000,0026.117.000,0028.681.000,0010.000.000,0010.000.000,0021 Program perencanaan pembangunan <strong>daerah</strong> 720.057.000,0021.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan programdan kebijakan layanan publik21.008 Penyusunan rancangan RKPD21.009 Penyelenggaraan musrenbang RKPD21.010 Penetapan RKPD21.012 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)21.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan21.014 Penyusunan KUA352.225.000,0025.000.000,0025.000.000,0010.000.000,00150.000.000,00122.832.000,0035.000.000,0022 Program perencanaan pembangunan ekonomi 325.000.000,0022.002 Penyusunan indikator ekonomi <strong>daerah</strong>22.003 Penyusunan Buku PDRB Kabupaten dan Kecamatan22.011 Penyusunan Buku Indeks Gini Rasio (IGR)25.000.000,00100.000.000,0050.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 4


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 722.012 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan150.000.000,0023 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 30.000.000,0023.002 Evaluasi pelayanan publik30.000.000,0023 Program perencanaan sosial dan budaya 215.000.000,0023.005 Survey, Sosialisasi dan Pembinaan PAMSIMAS23.006 Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia Kab.<strong>Sragen</strong>23.008 Fasilitasi Pengembangan PUS23.009 Penyusunan Buku Roadmap Sosial Budaya/Indikator Kesos40.000.000,0050.000.000,0050.000.000,0075.000.000,0026 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 475.000.000,0026.001 Koordinasi/Kerjasama Permasalahan PeraturanPerundang-undangan26.002 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan PeraturanPerundang-undangan26.003 Legislasi Perancangan Produk Hukum Daerah26.004 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan26.005 Publikasi Peraturan Perundang-undangan26.006 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap PeraturanPerundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan Keserasian AntarPeraturan Perundang-undangan Daerah125.000.000,0040.000.000,00175.000.000,0035.000.000,0050.000.000,0050.000.000,0028 Program Pendidikan Kedinasan 900.000.000,0028.004 Pembuatan buku Juknis/juklak28.006 Ujian Dinas Tingkat I dan II28.007 Pengiriman pesertab Diklat Pim Tingkat II & III28.010 Pengiriman Peserta diklat10.000.000,005.000.000,00500.000.000,00385.000.000,0029 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 74.695.000,0029.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan74.695.000,0029 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.296.800.000,0029.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS <strong>daerah</strong>29.003 Pendidikan dan pelatihan Teknik tugas dan fungsi bagi PNS<strong>daerah</strong>29.008 Focus Group Discussion Grand Design Reformasi Birokrasi29.010 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi2.031.800.000,00140.000.000,00100.000.000,0025.000.000,0030 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 446.800.000,0030.002 Seleksi Penerimaan Calon PNS30.003 Penempatan PNS30.004 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS10.000.000,0062.000.000,0090.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 5


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 730.006 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS30.008 Pemberian Penghargaan bagi PNS Yang Berprestasi30.015 Monitoring, Evalusi dan Pelaporan30.017 Pemrosesan usulan SK pensiun30.018 Pemrosesan penetapan PAK30.019 Pengelolaan dokumentasi kegiatan BKD30.021 Pengembangan Simpeg (Peremajaan dan Pembuatan DUK)30.022 Pemrosesan KArpeg/Taspen/Karis/Karsu30.023 Penyerahan SK dan Penyumpahan/janji PNS30.026 Pengelolaan SAPK dan KPE30.027 Seleksi Calon Sekretaris Daerah30.029 Penanganan Pelanggaran Disiplin PNS30.030 Seleksi Pejabat Eselon II, III, IV dan Calon Kepala/PengawasSekolah4.000.000,006.000.000,0042.800.000,0030.000.000,0021.000.000,006.000.000,0015.000.000,005.000.000,0010.000.000,0032.000.000,0045.000.000,0013.000.000,0055.000.000,0031 Penataan Daerah Otonomi Baru 270.000.000,0031.001 Revisi SOT270.000.000,002 Prioritas 2107.996.724.000,00562.955.176.000,00PendidikanTema:Peningkatan akses pendidikan yangberkualitas, terjangkau, relevan, danefisien menuju terangkatnya kesejahteraanhidup rakyat, kemandirian, keluhuran budipekerti, dan karakter bangsa yang kuat.P e m b a n g u n a n b i d a n g p e n d i d i k a ndiarahkan demi tercapainya pertumbuhanekonomi yang didukung keselarasanantara ketersediaan tenaga pendidik<strong>dengan</strong> kemampuan 1) menciptakanlapangan kerja atau kewirausahaan dan 2)menjawab tantangan kebutuhan tenagakerja.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.107.590.000,00Belanja Pegawai562.955.176.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat17.205.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.402.510.000,0001.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor12.000.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan8.000.000,00dinas/operasional01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor480.900.000,0001.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja96.400.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor309.950.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan136.500.000,0001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan29.325.000,00kantor01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor113.500.000,0001.014 Penyediaan peralatan rumah tangga31.500.000,0001.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan29.500.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman1.019.800.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>177.000.000,0001.019 Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran203.500.000,0001.020 Penyediaan Jaringan listrik (Tambah Daya Listrik)40.000.000,00670.951.900.000,0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 324.900.000,0002.010 Pengadaan mebeleur86.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 6


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 702.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional154.000.000,0084.900.000,0003 Program peningkatan disiplin aparatur 1.053.000.000,0003.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.053.000.000,0015 Program Pendidikan Anak Usia Dini 45.000.000,0015.067 Workshop Guru TK/PAUD <strong>dengan</strong> Metode Bimba15.068 Workshop Guru TK/PAUD Formal dan Non Formal15.076 Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreativitas Semarak Anak Usia DiniPAUD Non Formal20.000.000,0015.000.000,0010.000.000,0016 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 97.230.228.000,0016.018 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa16.019 Pengadaan mebeluer sekolah16.020 Pengadaan perlengkapan sekolah16.023 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah16.029 Pemeliharaan rutin/berkala ruang serba guna/aula16.030 Pemeliharaan rutin/berkala taman, lapangan upacara dan fasilitasparkir16.046 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikumsekolah16.057 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik16.058 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi (SBI)16.070 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa16.072 Pengembangan materi belajar mengajar dan metodepembelajaran <strong>dengan</strong> menggunakan teknologi informasi dankomunikasi16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikandasar16.079 Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB16.080 Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB16.081 Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB16.082 Pengadaan Meubelair Pengganti SD16.083 Pengadaan Meubelair Pengganti SMP16.086 Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD16.087 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD16.088 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP16.091 Peningkatan Mutu Peserta Didik16.092 Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru On Line176.000.000,0075.000.000,0030.500.000,00120.000.000,006.000.000,0010.000.000,0040.000.000,0040.310.000,00150.250.000,0090.000.000,0076.865.000,0045.000.000,008.205.600.000,003.411.200.000,001.872.000.000,00300.000.000,00160.000.000,0016.000.000,00300.000.000,00150.000.000,0098.500.000,00200.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 7


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 716.100 Pendampingan BOS SD/MI (Bant.Prov)16.101 Pendampingan BOS SMP/MTs (Bant.Prov)16.102 Operasional Manajemen BOS Kabupaten16.103 Analisa Belanja Publik Pendidik16.104 Workshop / Pelatihan Penyusunan RKS bagi SD/MI16.105 Workshop / Pelatihan Penyusunan RKS bagi SMP/MTs16.106 Workshop / Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi SD/MI16.107 Workshop / Pelatihan Penatausahaan Keuangan bagi SMP/MTs16.108 Pelatihan Monitoring dan Evaluasi bagi SKPD Pendidikan16.109 Study Visit16.110 Pengadaan Konsultan dan Pendamping Pelaksana BEC-TF16.111 Penyusunan Laporan Keuangan bagi SD/MI16.112 Pengadaan buku mulok bahasa Jawa (SMP)16.115 Pengiriman Workshop, Pelatihan, Diklat16.116 Workshop / Pelatihan Penyusunan RAKS bagi SD/MI16.158 MBS SD16.159 Pengadaan Mebelair Sekolah SD/MI16.160 Pengadaan Perlengkapan Sekolah SD/MI16.161 TPK MBS16.162 MBS SMP16.163 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)16.177 Festival Lomba Seni Siswa Nasional16.178 Lomba Festival SAINS Sis SD/MI16.179 Lomba Olimpiade Siswa SD/MI16.180 Festival Kompetensi SD/MI16.181 Lomba Keteladanan Siswa SD/MI16.182 Penyelenggaraan UASBN SD/MI16.183 Lomba Cerdas Cermat / LCC Sis SD/MI16.184 Lomba Gugus SD/MI16.185 Lomba Bahasa Jawa SD/MI16.186 Workshop Pembelajaran Kelas Rendah16.187 Bedah Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) Mapel yang di UN kan16.188 Workshop MBS SD/MI16.189 Akreditasi Sekolah dan Madrasah16.190 Lomba Siswa Teladan SMP16.191 Lomba Olimpiade Sains Siswa SMP16.192 Pendampingan RSBI16.196 Penjaminan Mutu SD RSBI2.404.770.000,001.365.400.000,0060.000.000,00121.455.000,00111.530.000,0039.388.000,00103.334.000,0023.518.000,0082.247.000,00237.600.000,0030.000.000,00100.000.000,0016.000.000,0078.100.000,00111.530.000,00150.000.000,0027.000.000,0018.000.000,0010.000.000,0030.000.000,0043.200.000,0015.000.000,0020.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0020.000.000,00326.140.000,0010.000.000,0015.000.000,0010.000.000,0030.000.000,0025.000.000,0020.000.000,0050.000.000,0015.000.000,0015.000.000,0075.000.000,00350.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 8


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 716.197 Penjaminan Mutu SMP RSBI16.198 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarpras (DAK SD/SMP)16.199 Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarpras (DAK 2010 2011)LANJUTAN400.000.000,0036.991.477.000,0038.086.314.000,0017 Program Pendidikan Menengah 4.350.800.000,0017.067 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikanmenengah17.070 Pembangunan RKB SMA/SMK17.071 Rehab Gedung SMA/SMK17.076 Pembangunan Lab.IPA SMA/SMK17.078 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK17.079 Pengadaan Alat Lab IPA SMK RSBI17.080 Pengadaan Alat Multimedia SMK RSBI17.081 Pengembangan SMK RSBI17.082 Pengembangan RSBI SMA17.084 Pengadaan Komputer SMA/SMK17.085 Pengadaan ALat Bengkel SMK17.088 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMA17.089 Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK17.090 Fasilitasi Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal17.091 Fasilitasi Kantin Kejujuran17.104 Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS siswa SMA RSBI17.106 Pendampingan SMK Model (Lanjutan)17.111 Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA RSBI17.113 Pengadaan Alat Multi Media SMA RSBI17.115 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI17.116 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI17.123 Lomba Mapel SMA yang di UN kan17.124 Lomba Kompentensi Siswa17.126 Seleksi Olimpiade Sains Terapan (OSTN)17.127 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA17.128 Olimpiade Olahraga Sain Nasional (OOSN) SMA17.129 Pengembangan Prestasi Siswa SBBS17.130 Study Banding Guru dan Karyawan20.000.000,00561.600.000,00312.000.000,00728.000.000,001.019.200.000,0050.000.000,0050.000.000,00200.000.000,00200.000.000,00160.000.000,00150.000.000,0025.000.000,0025.000.000,0020.000.000,0010.000.000,0040.000.000,00250.000.000,0050.000.000,0050.000.000,0050.000.000,0050.000.000,0025.000.000,0090.000.000,0050.000.000,0025.000.000,0025.000.000,0095.000.000,0020.000.000,0018 Program Pendidikan Non Formal 117.500.000,0018.017 Fasilitasi Hari Aksara Inter<strong>nasional</strong> (HAI)18.018 Penyelenggaran Jambore PNF7.500.000,0025.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 9


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 718.019 Pelatihan Fasilitator/Vocalpoint/Perencana PendidikanPengarusutamaan Gender18.020 Penyelenggaraan Ujian Nasional Progran Paket A, B dan C50.000.000,0035.000.000,0019 Program Pendidikan Luar Biasa 186.155.000,0019.003 Penambahan ruang kelas sekolah19.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah19.060 Seminar Pengenalan Reproduksi bagi ABK19.061 Aktualisasi Potensi Anak berkebutuhan Khusus19.062 Seminar Karakter Bangsa19.063 Karya Wisata18.000.000,0035.000.000,009.377.000,0066.000.000,0012.778.000,0045.000.000,0020 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 135.770.000,0020.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan danpelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan20.024 Penyelengaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga KependidikanFormal20.025 Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik20.027 Penyegaran untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan17.020.000,0050.000.000,0050.000.000,0018.750.000,0022 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 445.781.000,0022.001 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan22.010 Penyusunan Buku Profil Pendidikan22.011 Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar22.012 Penyusunan Buku Statistik Wajar Dikdas/Dikmen22.015 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan(operasional ICT)22.018 Manajemen Pendataan Pendidikan22.021 Penyelenggaraan UN, UASBN dan UNPK40.000.000,0020.000.000,0090.000.000,0020.000.000,0015.000.000,0025.000.000,00235.781.000,003 Prioritas 377.293.589.000,0069.538.342.000,00KesehatanTema:P e n i t i k b e r a t a n p e m b a n g u n a nbidangkesehatan melalui pendekatanprventif, tidak hanya kuratif, melaluipeningkatan kesehatan masyarakat danlingkungan diantaranya <strong>dengan</strong> perluasanpenyediaan air bersih, pegurangan wilayahkumuh sehingga secara keseluruhan dapatmeningkatkan angka harapan hidup dari70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72, 0SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.668.656.000,00Belanja Pegawai69.538.342.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat360.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik485.555.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan33.500.000,00dinas/operasional01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor409.845.000,0001.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja42.500.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor202.839.000,00146.831.931.000,00Halaman 10


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 7tahun 2014, dan pencapaian keseluruhansasaran milenium development gosld(mdgs) tahun 2015.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan01.017 Penyediaan makanan dan minuman01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>01.019 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran134.409.000,0043.995.000,001.680.000,001.021.973.000,0071.000.000,00221.000.000,0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 861.880.000,0002.003 Pembangunan gedung kantor02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor75.000.000,0033.000.000,00212.000.000,00521.880.000,0020.000.000,0003 Program peningkatan disiplin aparatur 152.915.000,0003.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya152.915.000,0015 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.159.690.000,0015.001 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan15.007 Pengadaan Obat Puskesmas (Askes)15.008 Pengadaan Obat dan bahan habis pakai Puskesmas (PAD)3.159.690.000,00300.000.000,001.700.000.000,0016 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.226.300.000,0016.007 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan16.013 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan16.017 Penyediaan jasa pelayanan ASKES70.000.000,00662.000.000,00494.300.000,0017 Program Pengawasan Obat dan Makanan 10.000.000,0017.002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya17.003 Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat danmakanan5.000.000,005.000.000,0019 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 210.000.000,0019.001 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat19.002 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat80.000.000,00130.000.000,0020 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 38.750.000,0020.002 Pemberian tambahan makanan dan vitamin38.750.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 11


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 721 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12.463.000,0021.002 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat12.463.000,0022 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 341.295.000,0022.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk22.002 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular22.006 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik22.007 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahandan pemberantasan penyakit22.012 Penyemprotan vektor lalat22.013 Pemantauan dan Evaluasi Kawasan tanpa Rokok100.000.000,008.795.000,0030.000.000,0077.000.000,005.000.000,005.000.000,0010.000.000,0073.000.000,007.500.000,0025.000.000,0023 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100.000.000,0023.001 Penyusunan standar pelayanan kesehatan23.002 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan23.008 Kalibrasi Alat-alat Kesehatan75.000.000,0015.000.000,0010.000.000,0024 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 6.000.000.000,0024.011 Jaminan kesehatan masyarakat miskin25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana danprasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya25.007 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas25.024 Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa25.025 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata26.001 Pembangunan rumah sakit26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit6.000.000.000,002.976.540.000,00320.000.000,00456.540.000,002.200.000.000,006.864.663.000,001.356.000.000,005.508.663.000,0028 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 35.000.000,0028.005 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis35.000.000,0032 Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 25.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 12


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 716.012 Pengiriman kelayan bagi PMKS ke panti atau pemulangan ketempat asal16.017 Operasional bantuan tali asih korban bencana16.018 Pendampingan pelayanan RBM bagi orang <strong>dengan</strong> kecacatan16.019 Pendampingan Pelayanan JSPC Berat10.000.000,005.000.000,0010.000.000,0024.900.000,0016 Program pengembangan industri kecil dan menengah 90.000.000,0016.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatansumber daya90.000.000,0016 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 3.000.000,0016.003 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan3.000.000,0016 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 525.000.000,0016.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja16.010 Penyuluhan dan Bimtek bagi Pencari Kerja16.011 Pelatihan pengusaha pemula16.014 Padat Karya Infrastruktur17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangundesa17.003 Pemberian stimulan pembangunan desa17.005 Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Swadaya Masyarakat17.006 Pemugaran Rumah17.008 Pengadaan Sarana Air Bersih17.009 Pengelolaan Bantuan Pembangunan Pedesaan Terpadu BerbasisMasyarakat untuk Desa Berkembang17 Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan17.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihanhubungan industrial17.003 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukumdan jaminan sosial ketenagakerjaan17.005 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukumterhadap keselamatan dan kesehatan kerja40.000.000,0035.000.000,0050.000.000,00400.000.000,00155.000.000,0030.000.000,0090.000.000,005.000.000,0010.000.000,0020.000.000,0090.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0030.000.000,0018 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 497.930.000,0018.008 Pameran Produk Unggulan Daerah18.010 Peningkatan sarana usaha bagi UKM18.012 Pagelaran pasar tiban untuk rakyat menengah ke bawah252.930.000,00170.000.000,0075.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 14


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 719 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 269.580.000,0019.003 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pantiasuhan/jompo19.005 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik19.009 Operasional Tempat Penitipan Anak150.000.000,0010.000.000,00109.580.000,0021 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 17.250.000,0021.002 Operasional peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usahakesejahteraan sosial masyarakat21.003 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat21.006 Operasional hari lanjut usia <strong>nasional</strong>3.000.000,0011.250.000,003.000.000,005 Prioritas 511.791.826.000,0020.575.232.000,00Ketahanan PanganTema:Peningkatan ketahanan pangan danlanjutan revitalisasi pertanian untukm e w u j u d k a n k e m a n d i r i a n p a n g a n ,peningkatan daya saing produk petani,serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Peningkatan pertumbuhan PDBsektor pertanian terbesar 3,7 % per tahundan indeks nilai tukas petani sebesar115-120 pada 2014.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.372.000,00Belanja Pegawai20.575.232.000,0001.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.250.000,0001.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik42.600.000,0001.006 Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan32.175.000,00Dinas/Operasional01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor37.397.000,0001.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor7.300.000,0001.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor44.500.000,0001.011 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan7.500.000,0001.01201.015Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantorPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan5.000.000,003.540.000,0001.017 Penyediaan Makanan dan Minuman18.060.000,0001.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah25.300.000,0001.019 Penyediaan Jasa Perkantoran9.750.000,0032.367.058.000,0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.400.000,0002.010 Pengadaan Meubelair02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Operasional Kendaraan Dinas7.000.000,002.000.000,0052.400.000,0015 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 10.000.000,0015.010 Demplot Tanaman Gaharu10.000.000,0015 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 75.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 15


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 715.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani75.000.000,0016 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 65.000.000,0016.024 Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastrukturpertanian dan perdesaan16.029 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan,produk pertanian35.000.000,0030.000.000,0016 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.351.173.000,0016.002 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan16.009 Rehabilitasi Hutan dan Lahan50.000.000,001.301.173.000,0018 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 5.511.181.000,0018.002 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunantepat guna5.511.181.000,0019 Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan 10.000.000,0019.003 Pengawasan dan penertiban pengelolaan industri hasil hutan10.000.000,0019 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 235.000.000,0019.002 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan19.009 Penguatan Modal untuk UPTD185.000.000,0050.000.000,0020 Program pengembangan budidaya perikanan 3.305.200.000,0020.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan20.004 Pembangunan/Rehab Balai Benih Ikan20.006 Peningkatan Sarana dan Prasana Perbenihan51.600.000,001.680.100.000,001.573.500.000,0020 Program perencanaan dan pengembangan hutan 30.000.000,0020.003 Pembuatan Buku Data Dasar Kehutanan dan Perkebunan20.004 Pembinaan Kelompok Usaha Hutan Rakyat (Hutan Lestari)20.005 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan(Rtn-RHL)10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0021 Program pengembangan perikanan tangkap 702.500.000,0021.006 Pelestarian Sumber Hayati di Perairan Umum21.007 Pembinaan Perikanan Tangkap21.008 Optimalisasi Pemanfaatan di Perairan Umum23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksiperikanan39.000.000,00655.000.000,008.500.000,00200.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 16


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 723.003 Pembinaan dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan200.000.000,006 Prioritas 637.619.373.000,0021.782.324.000,00InfrastrukturTema:Pembangunan infrastruktur <strong>nasional</strong> yangmemiliki daya dukung dan daya gerakterhadap pertumbuhan ekonomi dan sosialyang berkeadilan dan mengutamakankepentingan masyarakat umum diseluruhb a g i a n n e g a r a k e p u l a u a n r e p u b l i kIndonesia <strong>dengan</strong> mendorong partisipasimasyarakat.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 400.659.000,00Belanja Pegawai21.782.324.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik175.000.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan14.340.000,00dinas/operasional01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor15.000.000,0001.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja12.100.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor25.500.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan27.500.000,0001.01201.013Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantorPenyediaan peralatan dan perlengkapan kantor15.500.000,007.500.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman12.719.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>7.000.000,0001.019 Penyedian Tenaga Pendukung administrasi / teknis perkantoran71.500.000,0001.020 Tambah daya listrik17.000.000,0059.401.697.000,0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.404.346.000,0002.010 Pengadaan mebeleur02.019 Pembangunan Bangunan Fasilitas Umum02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas5.000.000,00682.000.000,007.500.000,0032.929.000,00301.917.000,00375.000.000,0003 Program peningkatan disiplin aparatur 16.335.000,0003.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya16.335.000,0015 Program pembangunan jalan dan jembatan 3.095.000.000,0015.005 Pembangunan jembatan3.095.000.000,0015 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 11.000.000,0015.006 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau danpenyeberangan11.000.000,0016 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 465.000.000,0016.003 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong420.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 17


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 716.005 BOP Sanitasi45.000.000,0016 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 331.300.000,0016.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraanbermotor16.004 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan300.000.000,0031.300.000,0017 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 231.245.000,0017.005 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umumdijalan raya17.010 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah17.014 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan17.016 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan149.997.000,0015.000.000,0050.000.000,0016.248.000,0018 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 21.170.000.000,0018.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan18.006 Pemeliharaan rutin16.270.000.000,00400.000.000,004.500.000.000,0019 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 411.738.000,0019.001 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas19.002 Pengadaan marka jalan19.003 Pengadaan pagar pengaman jalan227.988.000,00101.950.000,0081.800.000,0020 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 175.000.000,0020.002 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan lainnya24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi24.015 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun24.016 Rehabilitasi Prasarana Insfrastruktur Sistem Irigasi24.017 Monitoring, evaluasi dan pelaporan175.000.000,006.334.000.000,005.462.500.000,00646.500.000,00100.000.000,00125.000.000,0028 Program Pengendalian Banjir 600.000.000,0028.007 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali600.000.000,0030 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 2.973.750.000,0030.003 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan2.973.750.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 18


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 77 Prioritas 7158.250.000,006.754.372.000,00Iklim Investasi dan Iklim UsahaTema:01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 85.395.000,00Belanja Pegawai6.754.372.000,00Peningkatan investasi melalui perbaikan01.002k e p a s t i a n h u k u m ,Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik6.000.000,00p e n y e d e r h a n a a n p r o s e d u r , p e r b a i k a n 01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan1.900.000,00sistem informasi, dan pengembangandinas/operasionalkawasan ekonomi khusus (KEK)01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.850.000,0001.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.895.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor13.000.000,0001.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6.000.000,0001.017 Penyediaan makanan dan minuman7.000.000,0001.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>20.000.000,0001.019 Penyediaan jasa administrasi perkantoran22.750.000,006.912.622.000,0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.400.000,0002.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional52.400.000,0015 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 20.455.000,0015.011 Monitoring, evaluasi dan pelaporan15.012 Rakor dan Pembinaan Perusda10.000.000,0010.455.000,008 Prioritas 8Energi235.000.000,00Tema:01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.000.000,00Pencapaian ketahanan Energi <strong>nasional</strong>y a n g m e n j a m i n k e l a n g s u n g a npertumbuhan <strong>nasional</strong> melalui restrutisasikelembagaan dan optimasi pemanfaatanenergi alternatif seluas-luasnya.01.020 Penyediaan Jaringan Listrik [Tambah Daya Listrik]15.000.000,0017 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 20.000.000,0017.006 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan20.000.000,00235.000.000,0020 Program peningkatan pengendalian polusi 200.000.000,0020.002 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri200.000.000,009 Prioritas 94.327.301.000,0012.947.182.000,00Lingkungan Hidup dan PengelolaanBencanaTema:Konservasi dan pemanfaatan lingkunganhidup mendukung pertumbuhan ekonomidan kesejahteraan yang berkelanjutan,disertai penguasaan dan pengelolaanresiko bencana untuk mengantisipasiSINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 463.737.000,00Belanja Pegawai12.947.182.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat1.000.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik51.392.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan17.530.000,00dinas/operasional01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.000.000,0017.274.483.000,00Halaman 19


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 7perubahan iklim. 01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.500.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan01.017 Penyediaan makanan dan minuman01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>01.019 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran10.000.000,0010.000.000,005.000.000,002.940.000,0076.375.000,0020.000.000,00260.000.000,0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.273.858.000,0002.003 Pembangunan gedung kantor02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional02.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional100.800.000,00324.800.000,00120.000.000,00638.258.000,0010.000.000,0070.000.000,0010.000.000,0003 Program peningkatan disiplin aparatur 45.000.000,0003.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan45.000.000,0015 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.560.244.000,0015.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan saranapersampahan15.005 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaanpersampahan16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LingkunganHidup16.001 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura16.003 Pemantauan Kualitas Lingkungan16.004 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup16.007 Pengkajian dampak lingkungan16.011 Pengembangan produsi ramah lingkungan16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup903.300.000,00255.944.000,00345.000.000,0056.000.000,00639.518.000,0070.000.000,0041.000.000,0030.000.000,0056.000.000,00412.518.000,0030.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 20


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 717 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 70.544.000,0017.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian KerusakanSumber-Sumber Air17.006 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan17.010 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan19.003 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan(NSDH) <strong>nasional</strong> dan <strong>daerah</strong>40.544.000,0020.000.000,0010.000.000,0040.600.000,0033.600.000,007.000.000,0020 Program peningkatan pengendalian polusi 100.800.000,0020.004 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yangmenimbulkan polusi100.800.000,0024 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 133.000.000,0024.006 Pemeliharaan RTH133.000.000,0010 Prioritas 1057.000.000,00Daerah Tertinggal, Terdepan, TerluarDan Pasca Konflik16 Program Kerjasama Pembangunan 17.000.000,00Tema:P e n g u t a m a a n d a n p e n j a m i n a npertumbuhan di <strong>daerah</strong> tertinggal,terdepan, terluar, serta berkelangsungankehidupan damai di wilayah pasca konfli.16.002 Koordinasi kerjasama pembangunan antar <strong>daerah</strong>17.000.000,0017 Program transmigrasi regional 40.000.000,0017.001 Penyuluhan transmigrasi regional20.000.000,0017.002 Pelatihan transmigrasi regional20.000.000,0057.000.000,0011 Prioritas 11413.600.000,005.232.201.000,00Kebudayaan, Kreativitas Dan InovasiTeknologiTema:P e n g e m b a n g a n d a n p e r l i n d u n g a nkebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmuserta apresiasinya khazanah artistik danintelektual bagi tumbuh mapannya jati diridan kemampuan adptif kompetitif bangsayang disertai pengembangan inovasi, ilmupengetahuan dan teknologi yang dilandasioleh keunggulan Indonesia sebagai negaramaritim dan kepulauan.SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 211.300.000,00Belanja Pegawai5.232.201.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat1.500.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik93.600.000,0001.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan3.800.000,00dinas/operasional01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor10.000.000,0001.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja7.500.000,0001.010 Penyediaan alat tulis kantor15.000.000,0001.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan1.300.000,00kantor01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor15.000.000,005.645.801.000,00Halaman 21


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 701.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan01.017 Penyediaan makanan dan minuman01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>01.019 Penyediaan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran1.600.000,0017.500.000,0025.000.000,0019.500.000,0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 62.300.000,0002.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional8.000.000,0015.000.000,0039.300.000,0017 Program pengembangan Kemitraan 70.000.000,0017.013 Pemilihan Duta Wisata Sukowati17.014 Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata [POKDARWIS] danPaguyuban Alumni Duta Wisata50.000.000,0020.000.000,0020 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 70.000.000,0020.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman kerasdan narkoba20.009 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)50.000.000,0020.000.000,0012 Prioritas Lainnya1.101.856.000,004.205.030.000,00Bidang Politik, Hukum dan Keamanan01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.119.000,00Belanja Pegawai4.205.030.000,005.306.886.000,0001.001 Penyediaan jasa surat menyurat01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja01.010 Penyediaan alat tulis kantor01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan01.017 Penyediaan makanan dan minuman01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>01.019 Penyediaan jasa perkantoran1.140.000,0021.400.000,004.050.000,001.978.000,0010.900.000,0024.542.000,0014.427.000,004.000.000,002.800.000,0043.002.000,0060.880.000,0026.000.000,0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 454.100.000,0002.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional325.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 22


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 702.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional129.100.000,0003 Program peningkatan disiplin aparatur 53.480.000,0003.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya53.480.000,0015 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 71.921.000,0015.003 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan71.921.000,0017 Program pengembangan wawasan kebangsaan 225.992.000,0017.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama17.004 Pengadaan Dukungan Anggaran Pelaksanaan Upacara125.000.000,00100.992.000,0020 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 50.000.000,0020.001 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman kerasdan narkoba50.000.000,0021 Program pendidikan politik masyarakat 31.244.000,0021.005 Monitoring, evaluasi dan pelaporan21.006 Penyelenggaraan Kesekretariatan Muspida15.444.000,0015.800.000,0013 Prioritas Lainnya1.072.045.000,005.439.131.000,00Bidang Perekonomian01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 449.115.000,00Belanja Pegawai5.439.131.000,006.511.176.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja01.010 Penyediaan alat tulis kantor01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan01.017 Penyediaan makanan dan minuman01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>01.019 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran59.640.000,009.640.000,0012.169.000,008.945.000,0050.000.000,0023.181.000,0010.000.000,001.380.000,0011.050.000,0029.110.000,00234.000.000,0015 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 100.000.000,0015.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa15.005 Peningkatan barang tertentu50.000.000,0050.000.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 23


NO.ANGGARAN DALAM APBDJUMLAHPRIORITAS NASIONALProgram / KegiatanBELANJA LANGSUNGJumlah(Rp)BELANJA TIDAK LANGSUNGJenis BelanjaJumlah(Rp)(Rp)1 2 3 4 5 6 718 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 522.930.000,0018.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan18.008 Pameran Produk Unggulan Daerah18.010 Peningkatan sarana usaha bagi UKM18.013 Pengawasan pendistribusian barang dan jasa50.000.000,00252.930.000,00170.000.000,0050.000.000,0014 Prioritas Lainnya236.057.000,008.920.033.000,00Bidang Kesejahteraan Rakyat01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152.557.000,00Belanja Pegawai8.920.033.000,009.156.090.000,0001.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik01.006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja01.010 Penyediaan alat tulis kantor01.017 Penyediaan makanan dan minuman01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar <strong>daerah</strong>01.020 Penambahan Daya Listrik61.380.000,0011.820.000,004.000.000,006.600.000,0015.000.000,0020.157.000,0030.000.000,003.600.000,0002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 67.400.000,0002.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional15.000.000,0052.400.000,0003 Program peningkatan disiplin aparatur 16.100.000,0003.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya16.100.000,00JUMLAH 1.140.048.072.000,00SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBDHalaman 24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!