13.07.2015 Views

Elektronisk indbetalingskort Vejledning for datacentral - Nets

Elektronisk indbetalingskort Vejledning for datacentral - Nets

Elektronisk indbetalingskort Vejledning for datacentral - Nets

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong>Leverance 0671OplysningsmaterialeJanuar 2012<strong>Nets</strong> Denmark A/SLautrupbjerg 10Postboks 5002750 BallerupTlf. 44 68 44 68CVR-nr. 20 01 61 75


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671IndholdVEDLIGEHOLDELSE AF VEJLEDNING ....................................................................................... 3HVOR KAN DU HENVENDE DIG ............................................................................................. 3OPLYSNINGSMATERIALE FRA ELEKTRONISK INDBETALINGSKORT ..................................................... 3LEVERANCE START .......................................................................................................... 6FEJL PÅ AKTIVE ENKELTVIS TILMELDTE AFTALER - SEKTION 0310 ................................................... 8Aktive enkeltvis tilmeldte aftaler, ikke accepteret ...................................................... 10OK-MEDDELELSER VED OPRET AF ENKELTVIS TILMELDING – SEKTION 0320 ..................................... 14Opret af enkeltvis tilmeldingsaftale. ........................................................................ 16FEJL-MEDDELELSER VED OPRET AF ENKELTVIS TILMELDINGSAFTALE – SEKTION 0321 .......................... 20Opret af enkeltvis tilmeldings aftale, ikke accepteret ................................................. 22ÆNDRINGER AF ELEKTRONISKE INDBETALINGSKORT AFTALER FRA ANDRE DATALEVERANDØRER – SEKTION0330 ...................................................................................................................... 26Ændring af samtlige aftaler .................................................................................... 28Ændring af debitornummer på bilag i Centralt Arkiv .................................................. 30Transaktion initieret af kreditor............................................................................... 32Afmeld af enkelt enkeltvis tilmeldingsaftale, kreditor afmeldt ..................................... 34Afmeld af enkelt enkeltvis tilmeldingsaftale .............................................................. 36Pengeinstitut tilmelding eller afmelding til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> ........................ 38FEJL I ÆNDRINGER AF ELEKTRONISKE INDBETALINGSKORT AFTALER – SEKTION 0331 ......................... 42Ændring af samtlige aftaler, ikke accepterede. ......................................................... 44Ændring af debitornummer på bilag i Centralt Arkiv .................................................. 46PRINTREKVISITIONER AF ENKELTE ELEKTRONISKE INDBETALINGSKORT, IKKE ACCEPTEREDE – SEKTION 0341............................................................................................................................. 50Betalingsoplysninger til rekvireret print, ikke accepteret ............................................ 52Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse ................................................................................. 54PRINTREKVISITIONER AF PULJER AF ELEKTRONISKE INDBETALINGSKORT, IKKE ACCEPTEREDE – SEKTION 0342............................................................................................................................. 58ÆNDRING ELEKTRONISK INDBETALINGSKORT - GENEREL TILMELDING – SEKTION 0350 ....................... 66Slet fravalgte kreditorer ......................................................................................... 74GENEREL TILMELDING ACCEPTERET TIL VIDERE BEHANDLING – SEKTION 0351 .................................. 78Generel tilmelding accepteret til videre behandling.................................................... 80Fejl opret generel tilmelding ................................................................................... 82Fejl opret debitors navn/adr 1 – 5 ........................................................................... 84Fejl opret debitors postnr./landekode ...................................................................... 86MEDDELELSER VED OPRET FRAVALGTE KREDITORER – SEKTION 0352 ............................................ 90Fravalgte kreditorer accepteret til videre behandling. ................................................ 92Fejl ved opret af fravalgte kreditorer ....................................................................... 94Leverance slut ...................................................................................................... 982


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Vedligeholdelse af vejledningÆndringer idenne udgaveI <strong>for</strong>hold til tidligere udgave er følgende ændret:Afsnitsnummer Ændring Ny funktionalitetNy hjemmeside www.nets.euNejHvor kan du henvende digMere in<strong>for</strong>mationLæs mere om Betalingsservice, kontakt og åbningstider på www.nets.euOplysningsmateriale fra <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>IndholdFejlteksterFrekvensTom leveranceKundenummerDenne leverance indeholder tilbagemeldinger på transaktioner, behandlet af <strong>Elektronisk</strong><strong>indbetalingskort</strong>, heriblandt transaktioner fremsendt i leverancerne:0655 Ajourføringstransaktioner0656 Aftaleoplysninger0657 Generelle aftaler0685 BetalingsoplysningerTransaktioner initieret af anden dataleverandørNår der i denne og andre leverancer fra <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> refereres til fejltekster,vil det være fejltekster beskrevet i BS-fejltekst-register. Ok-meddelelser vil værebeskrevet i samme register. Betalingsservice fejltekstregister fremsendes i leverance0621 til <strong>datacentral</strong>er ved ændringer til registeret.Leverancen dannes og sendes én gang daglig.Der fremsendes en tom leverance, hvis der ikke er data til leverancen. En tom leverancebestår af leverance start og leverance slut.I de følgende skematiske opstillinger af recordlayout i <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> anføresdet generelt i bunden af skemaerne, at alfanumeriske felter er venstrestillede medefterfølgende blanke.Bemærk venligst, at i leverancer fra <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> vil kundenummeretimidlertid altid være højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller, selv om feltet "kundenummer"er kategoriseret som alfanumerisk. Afvigelsen er i alle tilfælde specificeret i den efterfølgendebeskrivelse af feltet.Alfanumerisketegn ikundenummerHvis kreditor bruger alfanumeriske tegn i feltet ’debitors kundenummer hos kreditor’ vildisse altid være angivet med store bogstaver.3


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale - Leverance 0671:Betegnelse Rec.type Rec.nr./sek.nr.Leverance start 0671 004Trans-kodeBeskrivelseSektion start 014 0310 Fejl på aktive enkeltvis tilmeldte aftaler.Aktiv enkeltvis tilmelding, ikkeaccepteret044 000 0470 Aftale på aktiv enkeltvis tilmelding,ikke accepteret.Sektion slut 094 0310 Fejl på aktiv enkeltvis tilmelding påaftaler.Sektion start 014 0320 OK-meddelelser ved opret af enkeltvistilmelding.Opret af enkeltvis tilmelding 044 000 0450 Opret af enkeltvis tilmeldingsaftale.Sektion slut 094 0320 OK-meddelelser ved opret af enkeltvistilmelding.Sektion start 014 0321 Fejlmeddelelser ved opret af enkeltvistilmelding.Opret af enkeltvis tilmelding, ikke 044 000 0450 Opret af enkeltvis tilmeldingsaftale.accepteretSektion slut 094 0321 Fejl-meddelelser ved opret af enkeltvistilmelding.Sektion start 014 0330 Ændringer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>aftaler/bilag i Centralt Arkiv.Ændr. af samtlige enkeltvis tilmeldinger044 000 0402 Ændring af samtlige enkeltvis tilmeldinger.Ændring af debitornummer påbilag i Centralt Arkiv044 000 0424 Ændring af debitornummer på bilag iCentralt ArkivTransaktion initieret af kreditor 044 000 0417 Transaktion initieret af kreditor.Afmeld af enkelt enkeltvis tilmelding,kreditor afmeldt044 000 0433 Afmeld enkeltvis tilmelding, kreditorinitieret.Afmeld af enkelt enkeltvis tilmelding044 000 0456 Afmeld af enkelt enkeltvis tilmelding.Pengeinstitut tilmelding eller afmeldingtil <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>044 000 0490 Pengeinstitut tilmelding eller afmeldingtil <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Sektion slut 094 0330 Ændringer af enkeltvis tilmelding /bilag i Centralt Arkiv.Sektion start 014 0331 Fejl i ændringer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>aftaler/bilag i Centralt Arkiv.Ændring af samtlige elektroniske<strong>indbetalingskort</strong> aftaler044 000 0402 Ændring af samtlige elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>aftaler, ikke accepteret.Ændring af debitornummer påbilag i Centralt Arkiv044 000 0424 Ændring af debitornummer på bilag iCentralt ArkivSektion slut 094 0331 Fejl i ændringer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>aftaler/bilag i Centralt Arkiv.<strong>for</strong>tsættes4


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Betegnelse Rec.type Rec.nr./sek.nr.TransaktionskodeBeskrivelseSektion start 014 0341 Print-rekvirering, ikke accepteret i<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Betalingsoplysninger til rekvireret 044 000 0477 Betalingsoplysninger til printprint, ikke accepteretDebitors <strong>for</strong>sendelsesadresse 064 000 0479 Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresseSektion slut 094 0341 Print-rekvirering, ikke accepteret i<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Sektion start 014 0342 Print-rekvirering, ikke accepteret i<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Betalingsoplysninger til rekvireret 044 000 0478 Detail-oplysninger til print i puljerprint i puljer, ikke accepteretDebitors <strong>for</strong>sendelsesadresse 064 000 0479 Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresseSektion slut 094 0342 Print-rekvirering, ikke accepteret i<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Sektion start 014 0350 Ændring af <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>- Generel tilmelding.Opret Generel tilmelding 044 000 0460 Opret Generel tilmelding.Opret Fravalgte kreditorer 044 000 0461 Opret Fravalgte kreditorer.Slet Generel tilmelding 044 000 0462 Slet Generel tilmelding.Slet Fravalgte kreditorer 044 000 0463 Slet Fravalgte kreditorer.Sektion slut 094 0350 Ændring af Generel tilmelding.Sektion start 014 0351 Meddelelser ved opret Generel tilmelding.Generel tilmelding accepteret tilvidere behandling044 000 0464 Generel tilmelding accepteret til viderebehandlingFejl opret Generel tilmelding 044 001 0460 Fejl opret Generel tilmelding.Fejl opret debitors navn/adr. 1 – 044 002-006 0460 Fejl opret debitors navn/adr. 1 – 5.5Fejl opret debitors postnr./- 044 009 0460 Fejl opret debitors postnr./-landekode.landekodeSektion slut 094 0351 Meddelelser ved opret Generel tilmelding.Sektion start 014 0352 Meddelelser ved opret Fravalgte kreditorer.Fravalgte kreditorer accepteret tilvidere behandling044 000 0465 Fravalgte kreditorer accepteret til viderebehandlingFejl Opret af - Fravalgte kreditorer044 000 0461 Fejl Opret Fravalgte kreditorer.Sektion slut 094 0352 Meddelelser ved opret Fravalgte kreditorer.Leverance slut 0671 9945


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Leverance startFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Felt 5Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Systempræfix BS.Recordtype 004 = Leverance start.Datacentralens CVR-nr.Indeholder kode <strong>for</strong> leverancespecifikation. Feltet = BSQ. Delsystemet er identisk medde oplysninger, der sendes i netrecorden.Leverancetype 0671 = oplysningsmateriale.Løbenummer, ’ reference <strong>for</strong> denne leverance.BlankeDannelsesdato <strong>for</strong> leverancenBlanke6


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Leverance start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0043 Dataleverandørnr. 8 N 006 013 Ja Datacentralens CVR-nr.4 Delsystem 3 X 014 016 Ja Datacentralens leverancespecifikation5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0671 (Oplysningsmateriale)6 Leveranceidentifikation 10 N 021 030 Ja Løbenummer, ’ reference <strong>for</strong>denne leverance.7 Filler 19 X 031 049 Blanke8 Dato 8 N 050 057 Ja Dannelsesdato (ddmmåååå)9 Filler 226 X 058 283 Blanke1011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)7


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Fejl på aktive enkeltvis tilmeldte aftaler - sektion 0310Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer.Sektionsnummer 0310 = Fejl på aktive enkeltvis tilmeldte aftaler.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Blanke.8


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra Til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer.4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0310 (Fejl på aktive enkeltvistilmelding)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 261 X 023 283 Blanke7891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)9


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Aktive enkeltvis tilmeldte aftaler, ikke accepteretFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = Datarecord.Kreditors PBS-nummer.Transaktionskode 0470 = Aktiv enkeltvis tilmelding, er ikke accepteret.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Debitorgruppenummer.BlankDebitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller.Felt 9 Feltet = 0000000000000000Felt 10 Feltet = 00000000Felt 11Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Felt 16Felt 17Formål med recordDebitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Registreringsnummer <strong>for</strong> debitors pengeinstitut.Aktiv/passiv accept. 1 = aktiv accept. 2 <strong>for</strong> fremtidig anvendelseStartdato <strong>for</strong> aftalenHer gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsident”, som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister. Nummeretvil vise hvilken fejl, der er i transaktionen.Denne record benyttes hvis <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> på grund af invalidt indhold itransaktion 0470, afviser en aftale, sendt af <strong>datacentral</strong>en i leverancen 0656.10


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671)Aktiv enkeltvis tilmelding, ikke accepteretLængde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0470 (Aktiv enkeltvis tilmeldingsaftale, ikke accepteret)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer7 Filler 1 X 028 028 Blank8 Kundenr. 15 X 029 043 Ja Debitors kundenummer hos kreditor9 Filler 16 N 044 059 Ja 000000000000000010 Filler 8 N 060 067 Ja 0000000011 Debitornr. 10 N 068 077 Ja Debitornummer. CPR-/ konstrueretCPR-/CVR-nr.12 Registreringsnr. 4 N 078 081 Ja Debitors registreringsnummer13 Aktiv / passiv accept 1 N 082 082 Ja 1= aktiv14 Startdato 8 N 083 090 Ja Den dato aftalen blev oprettet i<strong>datacentral</strong>en (ddmmåååå)15 Indrapporteringsidentifikation8 X 091 098 Ja Datacentralens oplysning16 Filler 179 X 099 277 Blanke17 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister18* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)11


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slut.Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0310 = Fejl på enkeltvis tilmelding.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 044Felt 9 Feltet = 000000000000000Felt 10 Feltet = 00000000000Felt 11 Feltet = 00000000000Felt 12Blanke12


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0943 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0310 (Fejl på enkeltvis tilmelding)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående recordtype0449 Filler 15 N 054 068 Ja 00000000000000010 Filler 11 N 069 079 Ja 0000000000011 Filler 11 N 080 090 Ja 0000000000012 Filler 193 X 091 283 Blanke1314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)13


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671OK-meddelelser ved opret af enkeltvis tilmelding – sektion 0320Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer.Sektionsnummer 0320 = OK-meddelelser ved opret af enkeltvis tilmeldingFelt 5 Feltet = 00000.Felt 6Blanke.14


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0320 (OK-meddelelser ved opretaf enkeltvis tilmelding)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 261 X 023 283 Blanke7891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)15


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Opret af enkeltvis tilmeldingsaftale.Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = Datarecord.Kreditors PBS-nummer.Transaktionskode 0450 = Opret af enkeltvis tilmeldingsaftale.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Felt 10Felt 11Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Felt 16Felt 17Formål med record.Debitorgruppenummer.BlankDebitors kundenummer hos kreditor. Kundenummeret er højrestillet med <strong>for</strong>anstilledenullerBetaleridentifikation. Her gengives oplysning fra feltet betaleridentifikation som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.FI-kreditornummer eller gironummer. Her gengives oplysning fra feltet FIkreditornummereller Gironummer, som <strong>datacentral</strong>en har angivet ved indrapportering aftransaktionen.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Registreringsnummer <strong>for</strong> debitors pengeinstitut.Aktiv/passiv accept. 1 = aktiv accept. 2 <strong>for</strong> fremtidig anvendelse.Startdato <strong>for</strong> aftalenHer gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsident”, som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister. Tekstnummeretvil vise, at transaktionen er accepteret.Denne record benyttes, når <strong>datacentral</strong>en har indsendt en <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>aftale indeholdende betaleridentifikation og FI-kreditornummer/Gironummer. Når recordener accepteret af <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>, vil recorden indeholde kreditors PBSnr., debitorgruppe- og kundenr, som skal benyttes af <strong>datacentral</strong>en til at oprette aftalen.16


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Opret af enkeltvis tilmelding Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer.4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0450 (Opret af enkeltvistilmelding)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer7 Filler 1 X 028 028 Blank8 Kundenr. 15 X 029 043 Ja Debitors kundenummer hoskreditor9 Betaleridentifikation 16 N 044 059 Ja Betaleridentifikation10 FI-nr. / Giro nr. 8 N 060 067 Ja FI-kreditornummer ellergironummer11 Debitornr. 10 N 068 077 Ja Debitornummer. CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.12 Registreringsnr. 4 N 078 081 Ja Debitors registreringsnummer13 Aktiv / passiv accept 1 N 082 082 Ja 1 = aktiv accept14 Startdato 8 N 083 090 Ja Den dato aftalen blev opretteti <strong>datacentral</strong>en(ddmmåååå)15 Indrapporteringsidentifikation8 X 091 098 Ja Datacentralens oplysning16 Filler 179 X 099 277 Blanke17 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser tiltekst i Betalingsservice fejltekstregister18* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)17


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slut.Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0320 = OK-meddelelser ved opret enkeltvis tilmeldingFelt 5 Feltet = 00000.Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 044Felt 9 Feltet = 000000000000000Felt 10 Feltet = 00000000000Felt 11 Feltet = 00000000000Felt 12Blanke18


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0943 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0320 (OK-meddelelser ved opretaf enkeltvis tilmelding)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående recordtype0449 Filler 15 N 054 068 Ja 00000000000000010 Filler 11 N 069 079 Ja 0000000000011 Filler 11 N 080 090 Ja 0000000000012 Filler 193 X 091 283 Blanke1314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)19


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Fejl-meddelelser ved opret af enkeltvis tilmeldingsaftale – sektion 0321Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer.Sektionsnummer 0321 = Fejl-meddelelser ved opret af enkeltvis tilmeldingsaftale.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Blanke.20


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0321 (Fejl-meddelelser ved opretaf enkeltvis tilmeldings aftale)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 261 X 023 283 Blanke7891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)21


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Opret af enkeltvis tilmeldings aftale, ikke accepteretFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Datarecord.Felt 3 Feltet = 00000000Felt 4Transaktionskode 0450 = Opret af enkeltvis tilmeldingsaftale, ikke accepteret.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6 Feltet = 00000Felt 7 Feltet = 0000000000000000Felt 8Felt 9Felt 10Felt 11Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Felt 16Betaleridentifikation. Her gengives oplysning fra feltet betaleridentifikation som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.Fi-kreditornr. eller gironr. Her gengives oplysning fra feltet FI-kreditornummer eller Gironummer,som <strong>datacentral</strong>en har angivet ved indrapportering af transaktionen.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Registreringsnummer <strong>for</strong> debitors pengeinstitut.Aktiv / passiv accept. 1 = aktiv accept. 2 <strong>for</strong> fremtidig anvendelse.Startdato <strong>for</strong> aftalenHer gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsident”, som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister. Tekstnummeretvil vise, at transaktionen ikke er accepteret.Formål med recordDenne record benyttes, når <strong>datacentral</strong>en har indsendt en <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>aftale indeholdende betaleridentifikation og FI-kreditornummer/Gironummer. Når recordenikke er accepteret af <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>, vil tekstnummeret henvise til Betalingsservicefejltekstregister <strong>for</strong> beskrivelse af fejlen.22


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Opret af aftale, ikke accepteret Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0450 (Opret af enkeltvis tilmeldingsaftale,ikke accepteret)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 5 N 023 027 Ja 000007 Filler 16 X 028 043 Ja 00000000000000008 Betaleridentifikation 16 N 044 059 Ja Betaleridentifikation9 FI-nr./giro-nr. 8 N 060 067 Ja FI-kreditornummer eller gironummer10 Debitornr. 10 N 068 077 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.11 Registreringsnr. 4 N 078 081 Ja Debitors registreringsnummer12 Aktiv / passiv accept 1 N 082 082 Ja 1 = aktiv accept13 Startdato 8 N 083 090 Ja Den dato aftalen blev oprettet i<strong>datacentral</strong>en (ddmmåååå)14 Indrapporteringsidentifikation8 X 091 098 Ja Datacentralens oplysning15 Filler 179 X 099 277 Blanke16 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister17181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)23


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slut.Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0321 = Fejl-meddelelser ved opret enkeltvis tilmeldingsaftale.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 044Felt 9 Feltet = 000000000000000Felt 10 Feltet = 00000000000Felt 11 Feltet = 00000000000Felt 12Blanke24


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0943 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0321 (Fejl-meddelelser ved opretenkeltvis tilmeldingsaftale)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 0449 Filler 15 N 054 068 Ja 00000000000000010 Filler 11 N 069 079 Ja 0000000000011 Filler 11 N 080 090 Ja 0000000000012 Filler 193 X 091 283 Blanke1314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)25


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Ændringer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong> aftaler fra andre dataleverandører – sektion 0330Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer.Sektionsnummer 0330 = Ændringer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong> aftaler fra andredataleverandørerFelt 5 Feltet = 00000.Felt 6Blanke.26


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0330 (Ændringer af elektroniske<strong>indbetalingskort</strong> aftaler fra andredataleverandører)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 261 X 023 283 Blanke891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)27


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Ændring af samtlige aftalerFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = Datarecord.Kreditors PBS-nummer.Transaktionskode 0402 = Ændring af samtlige enkeltvis tilmeldinger (reg.nr. ændring).Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Felt 10Felt 11Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Felt 16Formål med recordKreditors debitorgruppenummer.BlankDebitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer før ændring.Det nye registreringsnummer.Aktiv / passiv accept. 1 = aktiv accept. 2 <strong>for</strong> fremtidig anvendelse.Ny startdato <strong>for</strong> aftalen. Den dato aftalen bliver overført til modtagende pengeinstitut.Her gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsident”, som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister.Denne record benyttes, når debitor skifter pengeinstitut. Recorden er svar på 0655 tilmodtagende <strong>datacentral</strong>. Modtagende <strong>datacentral</strong> skal oprette aftalen.Der dannes en recordtype 044 pr. <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> aftale, som skal oprettes.Der gives ikke samtidigt svar til afgivende pengeinstitut.28


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Ændring af samtlige aftaler Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0402 (Ændring af samtlige enkeltvistilmeldinger (reg.nr. ændring))5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer7 Filler 1 X 028 028 Blank8 Kundenr. 15 X 029 043 Ja Debitors kundenummer hos kreditor9 Debitornr. 10 N 044 053 Ja Debitornummer. CPR-/konstrueretCPR-/CVR-nr.10 Registreringsnr. 4 N 054 057 Ja Debitors registreringsnummer11 Nyt registreringsnr. 4 N 058 061 Ja Debitors nye registreringsnummer12 Aktiv / passiv 1 N 062 062 Ja 1 = aktiv accept13 Startdato 8 N 063 070 Ja Startdato i <strong>for</strong>matet ddmmåååå14 Indrapporteringsidentifikation8 X 071 078 Ja Datacentralens oplysning15 Filler 199 X 079 277 Blanke16 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister17181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)29


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Ændring af debitornummer på bilag i Centralt ArkivFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = Ajourføringstransaktioner.PBS-nummer. Udfyldes med aftalens PBS-nummer, såfremt ændringen er <strong>for</strong> bilag til enenkelt aftale. Udfyldes med 00000000, hvis ændringen er <strong>for</strong> alle debitors aftaler i filialen.Transaktionskode 0424 = Ændring af debitornummer på bilag i Centralt Arkiv.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Felt 10Debitorgruppenummer. Udfyldes med aftalens debitorgruppenummer, såfremt ændringener <strong>for</strong> bilag til en enkelt aftale. Udfyldes med 00000, hvis ændringen er <strong>for</strong> alle debitorsaftaler i filialen.BlankKundenummer. Udfyldes med aftalens kundenummer, såfremt ændringen er <strong>for</strong> bilag tilen enkelt aftale. Udfyldes med blanke, hvis ændringen er <strong>for</strong> alle debitors aftaler i filialen.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer. Hvis debitor anvender flere filialer, skal der dannes entransaktion pr. registreringsnummer.Felt 11 Feltet = 00000.Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Formål med recordDebitors nye CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Her gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsident”, som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister.Denne record benyttes, når <strong>datacentral</strong>en har indsendt en ændring af debitornummer påbilag i Centralt Arkiv.30


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671)Ændring af debitornummer på bilag iCentralt ArkivLængde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 PBS-nr 8 N 006 013 Ja Aftalens PBS-nummer eller000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0424 (Ændring af debitornummerpå bilag i Centralt Arkiv)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Aftalens debitorgruppenummereller 000007 Filler 1 X 028 028 Blank8 Kundenr. 15 X 029 043 Ja Aftalens kundenummer eller blanke9 Debitornr. 10 N 044 053 Ja Debitornummer. CPR-/konstrueretCPR-/CVR-nr.10 Registreringsnr. 4 N 054 057 Ja Debitors registreringsnummer11 Filler 4 N 058 061 Ja 000012 Nyt debitornr. 10 N 062 071 Ja Nyt debitornummer. CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.13 Indrapporteringsidentifikation8 X 072 079 Ja Datacentralens oplysning14 Filler 198 X 080 277 Blanke15 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister161718* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)31


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Transaktion initieret af kreditorFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = Datarecord.Kreditors PBS-nummer.Transaktionskode 0417 = Transaktion initieret af kreditor.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Felt 10Felt 11Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Felt 16Felt 17Formål med recordDebitorgruppenummer.BlankDebitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer.Kreditors nye PBS-nummer.Nyt debitorgruppenummer.BlankDebitors nye kundenummer hos kreditor.Afmeldingskode.Hvis koden = 0 ændres den eksisterende aftale, nyt PBS-nummer, nyt debitor gruppeog/eller nyt kundenr benyttesHvis koden = 1 oprettes en ny aftale, nyt PBS-nummer, nyt debitor gruppe og nyt kundenrbenyttes. Den oprindelige aftale ændres ikke.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister.Denne record benyttes, såfremt kreditor gennemfører PBS-nummer-, debitorgruppeog/ellerkundenummerændring.Datacentralen skal gennemføre den ønskede ændring.32


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Transaktion initieret af kreditor Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0417 (Transaktion initieret af kreditor)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer7 Filler 1 X 028 028 Blank8 Kundenr. 15 X 029 043 Ja Debitors kundenummer hos kreditor9 Debitornr. 10 N 044 053 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.10 Registreringsnr. 4 N 054 057 Ja Debitors registreringsnummer11 PBS-nr. 8 N 058 065 Ja Kreditors nye PBS-nummer12 Debitorgruppenr. 5 N 066 070 Ja Nyt debitorgruppenummer13 Filler 1 X 071 071 Blank14 Kundenr. 15 X 072 086 Ja Debitors nye kundenummer hoskreditor15Afmeldingskode (sevejledende beskrivelsepå <strong>for</strong>rige side)1 N 087 087 Ja16 Filler 190 X 088 277 Blanke0 = Eksisterende aftale afmeldes1 = Eksisterende aftale bibeholdes17 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister1819* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)33


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Afmeld af enkelt enkeltvis tilmeldingsaftale, kreditor afmeldtFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = Datarecord.Kreditors PBS-nummer.Transaktionskode 0433 = Afmelding af en enkelt enkeltvis tilmeldingsaftale, kreditorinitieret.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Felt 10Felt 11Felt 12Kreditors debitorgruppenummer.BlankDebitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister.Recorden fremkommer, hvis kreditor afmelder en debitor gruppe, eller hvis kreditor skifterkreditortype.Der dannes en record 044 pr. <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> aftale. Datacentralen skal afmeldeaftalen.34


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671)Afmeld af enkelt enkeltvis tilmeldingsaftale, kreditor afmeldtLængde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0433 (Afmeld af enkelt enkeltvisaftale, kreditor afmeldt)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer7 Filler 1 X 028 028 Blank8 Kundenr. 15 X 029 043 Ja Debitors kundenummer hos kreditor9 Debitornr. 10 N 044 053 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.10 Registreringsnr. 4 N 054 057 Ja Debitors registreringsnummer11 Filler 220 X 058 277 Blanke12 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister13141516171819* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)35


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Afmeld af enkelt enkeltvis tilmeldingsaftaleFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = Datarecord.Kreditors PBS-nummer.Transaktionskode 0456 = Afmeld af enkelt enkeltvis tilmeldingsaftale.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Felt 10Felt 11Felt 12Formål med recordKreditors debitorgruppenummer.BlankDebitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer er højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister.Recorden fremkommer, hvis flere <strong>datacentral</strong>er indsender den samme aftale til <strong>Elektronisk</strong><strong>indbetalingskort</strong>. Den yngste aftale oprettes i PBS. <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> aftaleregisteret.Øvrige aftaler returneres til afmelding i det pengeinstitut der har indsendtaftalen.36


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671)Afmeld af enkelt enkeltvistilmeldingsaftaleLængde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer4 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0456 (Afmeld af enkelt enkeltvistilmeldingsaftale)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Debitorgruppenummer7 Filler 1 X 028 028 Blank8 Kundenr. 15 X 029 043 Ja Debitors kundenummer hos kreditor9 Debitornr. 10 N 044 053 Ja Debitornummer. CPR-/konst.CPR-/CVR-nr.10 Registreringsnr. 4 N 054 057 Ja Debitors registreringsnummer11 Filler 220 X 058 277 Blanke12 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister1314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)37


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Pengeinstitut tilmelding eller afmelding til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Datarecord.Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Transaktionskode 0490 = pengeinstituttets tilmelding eller afmelding til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6 Feltet = 00000.Felt 7 Feltet = 0000000000000000.Felt 8Felt 9Felt 10Felt 11Felt 12Formål med recordHovedregisteringsnummer: Det pengeinstitut der har tilmeldt eller afmeldt sig til <strong>Elektronisk</strong><strong>indbetalingskort</strong>.0: Pengeinstituttet har afmeldt sig <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>1: Pengeinstituttet har tilmeldt sig <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>.Dato <strong>for</strong> hvornår til- eller afmelding slår igennem (DDMMÅÅÅÅ)BlankeTekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister.Denne record benyttes, hvis et Pengeinstitut tilmelder eller afmelder sig <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>systemet. Recorden skal bruges af <strong>datacentral</strong> til at sikre sig, at Pengeinstituttetmå sende data til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>.38


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671)Pengeinstitut tilmelding eller afmeldingtil <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0490 (Pengeinstituttets tilmeldingeller afmelding til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 5 N 023 027 Ja 000007 Filler 16 N 028 043 Ja 00000000000000008 Hregnr. 4 N 044 047 Ja Hovedregisteringsnummer9 Tilmeldt <strong>Elektronisk</strong><strong>indbetalingskort</strong>1 N 048 048 Ja 0 = afmeldt, 1 = tilmeldt10 Dato 8 N 049 056 Ja Dato <strong>for</strong> til- eller afmelding(ddmmåååå)11 Filler 221 X 057 277 Blanke12 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister1314151617181920* X= ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)39


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slut.Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0330 = Ændringer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong> aftaler fra andredataleverandører.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 044Felt 9 Feltet = 000000000000000Felt 10 Feltet = 00000000000Felt 11 Feltet = 00000000000Felt 12Blanke40


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0943 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0330 (Ændringer af elektroniske<strong>indbetalingskort</strong> aftaler fra andredataleverandører)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående recordtype0449 Filler 15 N 054 068 Ja 00000000000000010 Filler 11 N 069 079 Ja 0000000000011 Filler 11 N 080 090 Ja 0000000000012 Filler 193 X 091 283 Blanke1314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)41


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Fejl i ændringer af <strong>Elektronisk</strong>e <strong>indbetalingskort</strong> aftaler – sektion 0331Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer.Sektionsnummer 0331 = Fejl i ændringer af <strong>Elektronisk</strong>e <strong>indbetalingskort</strong> aftalerFelt 5 Feltet = 00000.Felt 6Blanke.42


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0331 (Fejl i ændringer af elektroniske<strong>indbetalingskort</strong> aftaler)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 261 X 023 283 Blanke891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)43


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Ændring af samtlige aftaler, ikke accepterede.Felt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Ajourførings- og rekvisitionstransaktioner.Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Transaktionskode 0402 = Ændring af samtlige elektroniske <strong>indbetalingskort</strong> aftaler, ikkeaccepteret.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6 Feltet = 00000.Felt 7 Feltet = 0000000000000000.Felt 8Felt 9Felt 10Felt 11Felt 12Felt 13Formål med recordDebitors CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.Debitors nuværende registreringsnummer udfyldes med 0000, såfremt ændring er ønsketpå tværs af registreringsnumre.Debitors nye registreringsnummer.Her gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsident”, som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister. Nummeretvil vise hvilken fejl, der er i transaktionen.Denne record benyttes, når <strong>datacentral</strong>en har indsendt en ændring af samtlige elektroniske<strong>indbetalingskort</strong> aftaler. Når recorden ikke er accepteret af <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>,vil tekstnummeret henvise til Betalingsservice fejltekstregister <strong>for</strong> beskrivelse affejlen44


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671)Ændring af samtlige elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>aftaler, ikke accepteretLængde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0402 (Ændring af samtlige elektroniske<strong>indbetalingskort</strong> aftaler,ikke accepteret)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler. 5 N 023 027 Ja 000007 Filler 16 N 028 043 Ja 00000000000000008 Debitornr. 10 N 044 053 Ja Debitornummer. CPR-/konst.CPR-/CVR-nr.9 Registreringsnr. 4 N 054 057 Ja Debitors nuværende registreringsnr.udfyldes med 0000, såfremtændring sker på tværs afregistreringsnumre10 Nyt registreringsnr. 4 N 058 061 Ja Debitors nye registreringsnummer11 Indrapporteringsidentifikation8 X 062 069 Ja Datacentralens oplysning12 Filler 208 X 070 277 Blanke13 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister141516* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)45


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Ændring af debitornummer på bilag i Centralt ArkivFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = Ajourføringstransaktioner.PBS-nummer. Udfyldes med aftalens PBS-nummer, såfremt ændringen er <strong>for</strong> bilag til enenkelt aftale. Udfyldes med 00000000, hvis ændringen er <strong>for</strong> alle debitors aftaler i filialen.Transaktionskode 0424 = Ændring af debitornummer på bilag i Centralt Arkiv.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Felt 10Debitorgruppenummer. Udfyldes med aftalens debitorgruppenummer, såfremt ændringener <strong>for</strong> bilag til en enkelt aftale. Udfyldes med 00000, hvis ændringen er <strong>for</strong> alle debitorsaftaler i filialen.BlankKundenummer. Udfyldes med aftalens kundenummer, såfremt ændringen er <strong>for</strong> bilag tilen enkelt aftale. Udfyldes med blanke, hvis ændringen er <strong>for</strong> alle debitors aftaler i filialen.Debitors CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer. Hvis debitor anvender flere filialer, skal der dannes entransaktion pr. registreringsnummer.Felt 11 Feltet = 00000.Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Formål med recordDebitors nye CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.Her gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsident”, som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister. Nummeretvil vise hvilken fejl, der er i transaktionen.Denne record benyttes, når <strong>datacentral</strong>en har indsendt en ændring af debitornummer påbilag i Centralt Arkiv. Når recorden ikke er accepteret af <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>, viltekstnummeret henvise til Betalingsservice fejltekstregister <strong>for</strong> beskrivelse af fejlen46


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671)Ændring af debitornummer på bilag iCentralt ArkivLængde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 PBS-nr 8 N 006 013 Ja Aftalens PBS-nummer eller000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0424 (Ændring af debitornummerpå bilag i Centralt Arkiv)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Aftalens debitorgruppenummer eller000007 Filler 1 X 028 028 Blank8 Kundenr. 15 X 029 043 Ja Aftalens kundenummer eller blanke9 Debitornr. 10 N 044 053 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.10 Registreringsnr. 4 N 054 057 Ja Debitors registreringsnummer11 Filler 4 N 058 061 Ja 000012 Nyt debitornr. 10 N 062 071 Ja Nyt debitornummer. CPR-/konst.CPR-/CVR-nr.13 Indrapporteringsidentifikation8 X 072 079 Ja Datacentralens oplysning14 Filler 198 X 080 277 Blanke15 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister161718* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)47


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slut.Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0331 = Fejl i ændringer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong> aftalerFelt 5 Feltet = 00000.Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 044Felt 9 Feltet = 000000000000000Felt 10 Feltet = 00000000000Felt 11 Feltet = 00000000000Felt 12Blanke48


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0943 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer.4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0331 (Fejl i ændringer af elektroniske<strong>indbetalingskort</strong> aftaler).5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående recordtype0449 Filler 15 N 054 068 Ja 00000000000000010 Filler 11 N 069 079 Ja 0000000000011 Filler 11 N 080 090 Ja 0000000000012 Filler 193 X 091 283 Blanke1314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)49


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Printrekvisitioner af enkelte elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>, ikke accepterede – sektion 0341Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer.Sektionsnummer 0341 = Printrekvisitioner af enkelte elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>, ikkeaccepteredeFelt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Blanke.Debitors CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummerBlanke50


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0341 (Printrekvisitioner af enkelteelektroniske <strong>indbetalingskort</strong>, ikkeaccepterede)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 15 X 023 037 Blanke7 Debitornummer 10 N 038 047 Ja Debitornummer. CPR-/Konst.CPR-/CVR-nr.8 Debitors reg.-nummer 4 N 048 051 Ja Debitors registreringsnummer9 Filler 232 X 052 283 Blanke1011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)51


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Betalingsoplysninger til rekvireret print, ikke accepteretFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = Datarecord.Kreditors PBS-nummer.Transaktionskode 0477 = Betalingsoplysninger til rekvireret print af <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>,ikke accepteret.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Debitorgruppenr.BlankDebitors kundenummer hos kreditor.Felt 9 Feltet = 0000000000000000.Felt 10 Feltet = 00000000.Felt 11 Feltet = 00.Felt 12 Feltet = 00000000.Felt 13 Feltet = 0.Felt 14 Feltet = 000000000000000.Felt 15BlankeFelt 16 Feltet = 0000000000Felt 17 Feltet = 000000000000000Felt 18 Feltet = 0Felt 19Felt 20Felt 21Felt 22Formål med recordBetalingsnr. = PBS’ unikke identifikation af et <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Her gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsident” som <strong>datacentral</strong>en harangivet ved indrapportering af transaktionen.BlankeTekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister. Nummeretvil vise hvilken fejl, der er i transaktionen.Denne record benyttes, hvis transaktionen, som <strong>datacentral</strong>en har indsendt om print af<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> er fejlbehæftet, eller ved fejl i tilhørende <strong>for</strong>sendelsesadresse.Hvis fejlen stammer fra sektionsstart i leverance 0685, vil Kreditors PBS-nummer, Debitorgruppe,Kundenummer og Betalingsnummer være udfyldt med nuller og Indrap-identvære blank52


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Betalingsoplysninger til rekv. print Længde: 283Felt-nr.Feltindhold1 SystemidentifikationAntalkarType*Placeringfra tilUdfyldes2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 044Beskrivelse3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer eller 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0477 (Betalingsoplysninger til rekvireretprint, ikke accepteret)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Debitorgruppenr. 5 N 023 027 Ja Kreditors debitorgruppe eller 000007 Filler 1 X 028 028 Blank8 Kundenr. 15 X 029 043 Ja Debitors kundenr hos kreditor eller blanke9 Filler 16 N 044 059 Ja 000000000000000010 Filler 8 N 060 067 Ja 0000000011 Filler 2 N 068 069 Ja 0012 Filler 8 N 070 077 Ja 0000000013 Filler 1 N 078 078 Ja 014 Filler 15 N 079 093 Ja 00000000000000015 Filler 3 X 094 096 Blanke16 Filler 10 N 097 106 Ja 000000000017 Filler 15 N 107 121 Ja 00000000000000018 Filler 1 N 122 122 Ja 019 Betalingsnr. 18 N 123 140 Ja Unik identifikation af <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>20 Indrapporteringsident.8 X 141 148 Ja Pengeinstituttets oplysning21 Filler 129 X 149 277 Blanke22 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til Betalingsservicefejltekstregister* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)53


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresseFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 064 = Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresseFelt 3 Feltet = 00000000Felt 4Transaktionskode 0479 = Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse til rekvireret print af <strong>Elektronisk</strong><strong>indbetalingskort</strong>.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6 Feltet = 00000Felt 7Felt 8Felt 9BlankeDebitors navn1.Debitors navn2. For fremtidig udnyttelse.Felt 10 Debitors adresse 1.Felt 11 Debitors adresse 2.Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Felt 16Felt 17Formål med recordDebitors adresse 3. For fremtidig udnyttelse.Debitors postnummer.Debitors postdistrikt.Debitors landekode, blank eller udfyldt i henhold til ISO standard 3166 – 2 karakterersvarianten.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister. Nummeretvil vise hvilken fejl, der er i transaktionen.Fremsendes, hvis debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse er fejlagtig. Alle tilhørende records medbetalingsoplysninger fejlmeldes. Fremsendes endvidere sammen med fejlbehæftedeprint-rekvisitioner recordtype 044.54


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0643 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0479 (Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse tilrekvireret print af <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 5 N 023 027 Ja 000007 Filler 16 X 028 043 Ja Blanke8 Debitors navn1 35 X 044 078 Ja Debitors navn19 Debitors navn2 35 X 079 113 Debitors navn210 Debitors adresse1 35 X 114 148 Ja Debitors adresse111 Debitors adresse2 35 X 149 183 Debitors adresse212 Debitors adresse3 35 X 184 218 Debitors adresse313 Debitors postnr. 9 X 219 227 Ja Debitors postnummer14 Debitors postdistrikt 35 X 228 262 Ja Debitors postdistrikt15 Debitors landekode 3 X 263 265 Ja Debitors landekode – blanke eller ISO3166 – 2 karakterer16 Filler 12 X 266 277 Blanke17 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservicefejltekstregister181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)55


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slut.Samme PBS-nummer som angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0341 = Printrekvisitioner af enkelte elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>, ikkeaccepteredeFelt 5 Feltet = 00000.Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8Antal <strong>for</strong>anstående 044 recordsFelt 9 Feltet = 000000000000000Felt 10 Feltet = 00000000000Felt 11Felt 12Antal <strong>for</strong>anstående 064 recordsBlanke56


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0943 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0341 (Printrekvisitioner af enkelteelektroniske <strong>indbetalingskort</strong>,ikke accepterede)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående recordtype0449 Filler 15 N 054 068 Ja 00000000000000010 Filler 11 N 069 079 Ja 0000000000011 Antal recordtype 064 11 N 080 090 Ja Antal <strong>for</strong>anstående 064 records12 Filler 193 X 091 283 Blanke1314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)57


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Printrekvisitioner af puljer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>, ikke accepterede – sektion 0342Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer. Rekvirerende pengeinstitut.Sektionsnummer 0342 = Printrekvisitioner af puljer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>, ikkeaccepteredeFelt 5 Feltet = 00000.Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9BlankeDebitors CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.RegistreringsnummerBlanke58


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr 4 N 014 017 Ja 0342 (Printrekvisitioner af puljer afelektroniske <strong>indbetalingskort</strong>, ikkeaccepterede)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 15 X 023 037 Blanke7 Debitornr. 10 N 038 047 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.8 Reg.nr. 4 N 048 051 Pengeinstituttets registreringsnummer9 Filler 226 X 052 283 Blanke1011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)59


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Betalingsoplysninger til rekvireret print i puljer, ikke accepteretFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 044 = DetailoplysningerKreditors PBS-nummer.Transaktionskode 0478 = Betalingsoplysninger til rekvireret print af puljer af <strong>indbetalingskort</strong>,ikke accepteretFelt 5 Feltet = 00000.Felt 6 Feltet = 00000Felt 7Felt 8Felt 9Felt 10Felt 11Felt 12Felt 13FormålFeltet = BlankeFra-dato i <strong>for</strong>matet ddmmåååå.Til-dato i <strong>for</strong>matet ddmmåååå.BlankeHer gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsident”, som <strong>datacentral</strong>enhar angivet ved indrapportering af transaktionen.BlankeTekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister. Nummeretvil vise hvilken fejl, der er i transaktionen.Fremsendes, hvis der er fejl i en betalingsrecord, eller hvis der er fejl i debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse.Hvis fejlen stammer fra sektionsstart i leverance 0685, vil Kreditors PBS-nummer, FradatoTil-dato være udfyldt med nuller og Indrap-ident være blank.60


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Betalingsoplysninger til rekv. print Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Kreditors PBS-nummer eller000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0478 (Betalingsoplysninger tilrekvireret print af puljer af <strong>Elektronisk</strong><strong>indbetalingskort</strong>, ikkeaccepterede)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 5 N 023 027 Ja 000007 Filler 16 X 028 043 Ja Blanke8 Fra-dato 8 N 044 051 Ja Fra-dato – ddmmåååå9 Til-dato 8 N 052 059 Ja Til-dato – ddmmåååå10 Filler 81 X 060 277 Blanke11 Indrapporteringsidentifikation8 X 141 148 Ja Pengeinstituttets oplysning12 Filler 129 X 149 277 Blanke13 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister1415161718* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)61


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresseFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 064 = Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse.Felt 3 Feltet = 00000000Felt 4Transaktionskode 0479 = Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse til rekvireret print af <strong>Elektronisk</strong><strong>indbetalingskort</strong>Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6 Feltet = 00000Felt 7Felt 8Felt 9BlankeDebitors navn1.Debitors navn2. For fremtidig udnyttelse.Felt 10 Debitors adresse 1.Felt 11 Debitors adresse 2.Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Felt 16Felt 17FormålDebitors adresse 3. For fremtidig udnyttelse.Debitors postnummer.Debitors postdistrikt.Debitors landekode, blank eller udfyldt i henhold til ISO standard 3166 – 2 karakterersvariant.Blanke.Tekstnummer. Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice fejltekstregister. Nummeretvil vise hvilken fejl, der er i transaktionen.Fremsendes, hvis debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse er fejlagtig. Alle tilhørende records medbetalingsoplysninger fejlmeldes. Fremsendes endvidere sammen med fejlbehæftedeprint-rekvisitioner recordtype 044.62


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Debitors <strong>for</strong>sendelsesadresse Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0643 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0479 (Debitors <strong>for</strong>sendelsesadressetil rekvireret print af <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 5 N 023 027 Ja 000007 Filler 16 X 028 043 Ja Blanke8 Debitors navn1 35 X 044 078 Ja Debitors navn19 Debitors navn2 35 X 079 113 Debitors navn210 Debitors adresse1 35 X 114 148 Ja Debitors adresse111 Debitors adresse2 35 X 149 183 Debitors adresse212 Debitors adresse3 35 X 184 218 Debitors adresse313 Debitors postnr. 9 X 219 227 Ja Debitors postnummer14 Debitors postdistrikt 35 X 228 262 Ja Debitors postdistrikt15 Debitors landekode 3 X 263 265 Ja Debitors landekode – blank eller ISO3166 – 2 karakterer16 Filler 12 X 266 277 Blanke17 Tekstnummer 6 N 278 283 Ja Tekstnummer henviser til tekst iBetalingsservice fejltekstregister181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)63


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slutSamme PBS-nummer, som angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0342 = Printrekvisitioner af puljer af elektroniske <strong>indbetalingskort</strong>, ikkeaccepteredeFelt 5 Feltet = 00000Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 044Felt 9 Feltet = 000000000000000Felt 10 Feltet = 00000000000Felt 11 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 064Felt 12Blanke64


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Print-rekvisitioner (0671) Sektion slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Ud-Beskrivelsefyl-desnr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0943 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0342 (Printrekvisitioner af puljer af elektroniske<strong>indbetalingskort</strong>, ikke accepterede)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående 044 records9 Filler 15 N 054 068 Ja 00000000000000010 Filler 11 N 069 079 Ja 0000000000011 Antal recordtype 064 11 N 080 090 Ja Antal <strong>for</strong>anstående 064 records12 Filler 193 X 091 283 Blanke1314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)65


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Ændring <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> - generel tilmelding – sektion 0350Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer.Sektionsnummer 0350 = Ændring <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> - Generel tilmelding.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6FormålBlanke.Formålet med denne sektion er at synkronisere generelle tilmeldinger og fravalgte kreditorerimellem pengeinstitutterne, i <strong>for</strong>bindelse med flytning af aftaler i leverance 655eller oprettelse af en nyere generel tilmelding i et andet pengeinstitut.Et pengeinstitut kan få meddelelse om at oprette og/eller slette generelle tilmeldinger ogfravalgte kreditorer.66


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer.4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0350 (Ændring <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>- Generel tilmelding)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 261 X 023 283 Blanke7891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)67


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Opret generel tilmeldingFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Generel tilmelding til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Felt 5Felt 6Transaktionskode 0460 = Opret Generel tilmelding.Recordnummer 001- løbenummer.Debitors CPR-/CVR-nr.Felt 7 Debitors registreringsnummer (Samme registreringsnr som <strong>for</strong>ventes returneret i M675)Felt 8Felt 9*Felt 10*Felt 11Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15FormålVideregivelse af debitoroplysninger tilladt (J/N)Tidsstempel <strong>for</strong> oprettelse af aftale i pengeinstitut. (ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)Tidsstempel <strong>for</strong> ændring af aftale i pengeinstitut. (ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)Debitor unik identifikation. ID kendt af kreditor der entydigt identificerer en debitor(til fremtidig brug). Værdisæt blanke.Type af supplerende debitor identifikation. (til fremtidig brug))Værdisæt blanke.Supplerende debitor identifikation (til fremtidig brug) Værdisæt blanke.Indrapporteringsidentifikation. Her gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsidentifikation”,som <strong>datacentral</strong>en har angivet ved indrapportering af transaktionen.Blanke.Denne record benyttes når en generel tilmelding flyttes fra et pengeinstitut til et andetpengeinstitut via leverance 0655.Pengeinstituttet som modtager denne record skal oprette en ny generel tilmelding ud frade fremsendte oplysninger, og sende oprettelsen via leverance 0657 næste dag. Pengeinstituttetkan vælge at benytte de fremsendte oprettelses- og ændringstidsstemplermodtaget i leverance 0671, eller pengeinstituttet kan benytte nyere tidsstempler generereti deres eget system i <strong>for</strong>bindelse med oprettelsen af den generelle tilmelding. Oplysningermed navn og adresse flyttes ikke fra afgivende pengeinstitut, idet det er modtagendepengeinstituts navn og adresse på debitor der skal være gældende.*) ÅÅÅÅ = årstal, MM = måned, DD = dag, TT =timer, mm = minutter, SS= sekunder ogssssss = mikro sekunder. Bindestreger og punktummer skal medsendes, på de angivnepositioner.Tidsstemplet skal være oprettet ud fra tidszonen GMT +1 timeDer tages højde <strong>for</strong> sommertid, idet tiden stoppes den time urene stilles tilbage vedsommertid ophør.68


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671AFTALEOPLYSNINGER (0671) Opret Generel tilmelding Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler. 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0460 (Opret Generel tilmelding)5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 0006 Debitor CPR/CVR-nr 10 N 021 030 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.7 Registreringsnr. 4 N 031 034 Ja Debitors registreringsnummer8 Videregivelse af debitoroplysninger tilladt1 X 035 035 Ja Debitor tillader at navne oplysningervideregives til kreditor. Dette vil kunvære erhvervs debitorer. (J= tilladt,N= ikke tilladt)9 Tidsstempel oprettelse 26 X 036 061 Ja Tidsstempel <strong>for</strong> oprettelse af aftale ipengeinstituttet(ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)10 Tidsstempel ændring 26 X 062 087 Ja Tidsstempel <strong>for</strong> ændring af aftale ipengeinstituttet(ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)11 Debitor unik identifikation12 Type af supplerendedebitor identifikation13 Supplerende debitoridentifikation14 Indrapporteringsidentifikation20 X 088 107 Nej Felt til fremtidig brug. Udfyldes medblanke8 X 108 115 Nej Felt til fremtidig brug. Udfyldes medblanke32 X 116 147 Nej Felt til fremtidig brug. Udfyldes medblanke8 X 148 155 Ja Pengeinstituttets oplysning15 Filler 128 X 156 283 Blanke* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)69


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Opret fravalgte kreditorerFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Fravalgte kreditorer til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Felt 5Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9Transaktionskode 0461 = Opret Fravalgte kreditorer.Debitors CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer.Kreditors PBS-nummer.Kreditors Debitorgruppenr.Tidsstempel <strong>for</strong> oprettelse af Fravalgte kreditorer i PENGEINSTITUT. (ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)Hvor ÅÅÅÅ = årstal, MM = måned, DD = dag, TT =timer, mm = minutter, SS= sekunderog ssssss = mikro sekunder. Bindestreger og punktummer skal medsendes, på de angivnepositioner.Tidsstemplet skal være oprettet ud fra tidszonen GMT +1 timeDer tages højde <strong>for</strong> sommertid, idet tiden stoppes den time urene stilles tilbage vedsommertid ophør.Felt 10FormålIndrapporteringsidentifikation. Her gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsidentifikation”,som <strong>datacentral</strong>en har angivet ved indrapportering af transaktionen.Denne record benyttes når en generel tilmelding med kreditor fravalg flyttes fra et pengeinstituttil et andet pengeinstitut via leverance 0655. Pengeinstituttet som modtagerdenne record skal oprette et nyt fravalg af kreditor ud fra de fremsendte oplysninger ogsende oprettelsen via 0657 næste dag.70


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671AFTALEOPLYSNINGER (0671) Opret Fravalgte kreditorer Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0461 (Opret Fravalgte kreditorer)5 Debitor CPR/CVR-nr 10 N 018 027 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.6 Registreringsnr. 4 N 028 031 Ja Debitors registreringsnummer7 PBS-nr. 8 N 032 039 Ja Kreditors PBS-nummer8 Debitorgruppenr. 5 N 040 044 Ja Kreditors debitorgruppe9 Tidsstempel 26 X 045 070 Ja Tidsstempel <strong>for</strong> oprettelse af Fravalgtekreditorer i pengeinstituttet.(ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)10 Indrapporteringsidentifikation8 X 071 078 Ja Pengeinstituttets oplysning11 Filler1213205X 079 283 Blanke1415161718* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)71


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Slet generel tilmeldingFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Generel tilmelding til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Felt 5Felt 6Felt 7FormålTransaktionskode 0462 = Slet Generel tilmelding.Debitors CPR-/konstrueret debitor-/CVR-nr.Debitors registreringsnummerBlanke.Denne record modtages når et andet pengeinstitut har oprettet en nyere Generel tilmeldingved at indsende en 0657 leverance.Det betyder at det pengeinstitut som modtager en ”Slet Generel tilmelding” i deres egetsystem skal slette den generelle tilmelding med den modtagne Debitor CPR-/konstrueretCPR-/CVR-nr.72


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Slet Generel tilmelding Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler. 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0462 (Slet Generel tilmelding)5 Debitor CPR/CVR-nr 10 N 018 027 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.6 Registreringsnr. 4 N 028 031 Ja Debitors registreringsnummer7 Filler 252 X 032 283 Blanke891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)73


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Slet fravalgte kreditorerFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Fravalgte kreditorer til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Felt 5Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9FormålTransaktionskode 0463 = Slet Fravalgte kreditorer.Debitors CPR-/konstrueret debitor-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer.Kreditors PBS-nummer.Debitorgruppenummer.Blanke.Denne record modtages når et andet pengeinstitut har oprettet en nyere Generel tilmeldingved at indsende en 0657 leverance.Det betyder at det pengeinstitut som modtager en ”Slet Fravalgte kreditorer” i dereseget system skal slette den fravalgte kreditor med den modtagne Debitor CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr., Debitor registreringsnummer, Kreditor PBS-nummer og Debitorgruppenummer.Transaktionskode 0463 modtages kun, hvis den pågældende Fravalgte kreditor eksistereri <strong>for</strong>vejen og et andet pengeinstitut har indsendt en nyere version af den tilhørendeGenerelle tilmelding. Hvis den fravalgte kreditor ikke eksisterer i <strong>for</strong>vejen vil pengeinstitutteti stedet modtage fejltekst nr. 430523 i sektion 0352, Transaktionskode 0461.74


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Slet Fravalgte kreditorer Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0463 (Slet Fravalgte kreditorer)5 Debitor CPR/CVR-nr 10 N 018 027 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.6 Registreringsnr. 4 N 028 031 Ja Debitors registreringsnummer7 PBS-nr. 8 N 032 039 Ja Kreditors PBS-nummer8 Debitorgruppenr. 5 N 040 044 Ja Kreditors debitorgruppe9 Filler 239 X 045 283 Blanke1011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)75


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slut.Samme PBS-nummer, som angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0350 = Ændring <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong> - Generel tilmelding.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 044Felt 9 Feltet = 0000000000000000000000000000000000000Felt 10Blanke76


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0943 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer.4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0350 (Ændring <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>- Generel tilmelding.)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående 044 records9 Filler 37 N 054 090 Ja 000000000000000000000000000000000000010 Filler 193 X 091 283 Blanke11121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)77


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Generel tilmelding accepteret til videre behandling – sektion 0351Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer.Sektionsnummer 0351 = Generel tilmelding accepteret til videre behandling.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Blanke.Formål Formålet med denne sektion er at give en tilbagemelding på 0657 leverance sektion 120.Den er opbygget af en acceptmeddelelse som angiver antallet af fejlfrie generelle tilmeldingeraccepteret til videre behandling og fejlmeddelelser til generelle tilmeldinger.78


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer.4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0351 (Meddelelser ved opret Genereltilmelding)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 261 X 023 283 Blanke7891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)79


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Generel tilmelding accepteret til videre behandlingFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Generel tilmelding til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Felt 5Felt 6FormålTransaktionskode 0464 = Generel tilmelding accepteret til videre behandling.Antal opret records accepteret til videre behandlingBlanke.Formålet med denne record er at give svar på leverance 0657 sektion 120. Dette betyderikke nødvendigvis at den generelle tilmelding bliver oprettet, idet nogle af disse accepteredegenerelle tilmeldinger også kan blive indsendt fra et andet pengeinstitut med etnyere oprettelses tidsstempel, som så vil være den gældende.Pengeinstituttet kan der<strong>for</strong> i samme 0671 leverance modtage både en OK meddelelse isektion 351, Transaktionskode 464 og en sletning i sektion 350, Transaktionskode 0462af den pågældende Generelle tilmelding.80


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Ok meddelelse opret Generel tilmelding Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler. 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0464 (Generel tilmelding accepterettil videre behandling)5 Antal godkendte oprettelser9 N 018 026 Ja Antallet af Generelle tilmeldingeraccepteret til videre behandling6 Filler 257 X 027 283 Blank78910111213141516171819* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)81


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Fejl opret generel tilmeldingFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Generel tilmelding til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Felt 5*Felt 6Felt 7Felt 8Felt 9**Felt 10**Felt 11Felt 12Felt 13Felt 14Felt 15Felt 16Transaktionskode 0460 = Fejl opret generel tilmelding.Recordnummer 001- løbenummer.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummerVideregivelse af debitoroplysninger tilladt (J/N)Tidsstempel <strong>for</strong> oprettelse af aftale i pengeinstitut. (ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)Tidsstempel <strong>for</strong> ændring af aftale i pengeinstitut. (ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)Debitor unik identifikation. ID kendt af kreditor der entydigt identificerer en debitor(til fremtidig brug) Værdisæt blankeType af supplerende debitor identifikation. (til fremtidig brug) Værdisæt blanke.Supplerende debitor identifikation (til fremtidig brug) Værdisæt blanke.Indrapporterings identifikation. Her gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsidentifikation”,som <strong>datacentral</strong>en har angivet ved indrapportering af transaktionen.Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice tekstregister.Blanke.Formål Formålet med denne record er at meddele fejl modtaget i leverance 0657 sektion 120.Ved sekvens og syntaksfejl vil hele leverancen blive afvist, og de vil ikke blive rapportereti 0671.*) Såfremt der optræder flere fejl i en record, vil recorden blive returneret med en fejltekst<strong>for</strong> hver fejl.**) ÅÅÅÅ = årstal, MM = måned, DD = dag, TT =timer, mm = minutter, SS= sekunderog ssssss = mikro sekunder. Bindestreger og punktummer skal medsendes, på de angivnepositioner.Tidsstemplet skal være oprettet ud fra tidszonen GMT +1 timeDer tages højde <strong>for</strong> sommertid, idet tiden stoppes den time urene stilles tilbage vedsommertid ophør.82


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Fejl opret generel tilmelding Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler. 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0460 (Fejl opret generel tilmelding)5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 0016 Debitor CPR/CVR-nr 10 N 021 030 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.7 Registreringsnr. 4 N 031 034 Ja Debitors registreringsnummer8 Videregivelse af debitoroplysninger tilladt1 X 035 035 Ja Debitor tillader at navne oplysningervideregives til kreditor. Dette vil kunvære gældende <strong>for</strong> erhvervs debitorer.(J= tilladt, N= ikke tilladt)9 Tidsstempel oprettelse 26 X 036 061 Ja Tidsstempel <strong>for</strong> oprettelse af aftale ipengeinstitut(ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)10 Tidsstempel ændring 26 X 062 087 Ja Tidsstempel <strong>for</strong> ændring af aftale ipengeinstitut(ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)11 Debitor unik identifikation12 Type af supplerendedebitor identifikation13 Supplerende debitoridentifikation20 X 088 107 nej Felt til fremtidig brug. Udfyldes medblanke8 X 108 115 nej Felt til fremtidig brug. Udfyldes medblanke32 X 116 147 nej Felt til fremtidig brug. Udfyldes medblanke14 Indrapporteringsident. 8 X 148 155 Ja Pengeinstituttets oplysning15 Tekstnr. 6 N 156 161 Ja Tekstnummer16 Filler 122 X 162 283 Blank* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)83


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Fejl opret debitors navn/adr 1 – 5Felt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Opret af debitornavn/-adresse.Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4 Transaktionskode 0460 = Fejl opret debitors navn/adr 1 – 5.Felt 5Felt 6*Felt 7*Felt 8Felt 9Felt 10Recordnummer 002-006 – løbenummer.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer.Debitors navn/adresse.Tekstnummer henviser til tekst i BS-tekstregister.Blanke.Formål Formålet med denne record er at meddele fejl modtaget i leverance 0657 sektion 120.Ved sekvens og syntaksfejl vil hele leverancen blive afvist, og de vil ikke blive rapportereti 0671.*) Såfremt der optræder flere fejl i en record, vil recorden blive returneret med en fejltekst<strong>for</strong> hver fejl.84


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Fejl opret debitors navn/adr. 1 – 5 Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0460 (Fejl opret debitors navn/-adr. 1 - 5)5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 002-0066 Debitor CPR/CVR-nr 10 N 021 030 Ja Debitornummer. CPR-/konst.CPR-/CVR-nr.7 Registreringsnr. 4 N 031 034 Ja Debitors registreringsnummer8 Debitors navn/adresse 35 X 035 069 Ja Debitors navn/adresse9 Tekstnr. 6 N 070 075 Ja Tekstnummer10 Filler 208 X 076 283 Blanke111213141516171819* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)85


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Fejl opret debitors postnr./landekodeFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Opret af debitornavn/-adresseFelt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Felt 5Felt 6*Felt 7*Felt 8*Felt 9*Felt 10Felt 11Transaktionskode 0460 = Fejl opret debitors postnr./landekode.Recordnummer 009 – løbenummer.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer.Debitors postnummerDebitors landekodeTekstnummer henviser til tekst i BS-tekstregister.BlankeFormål Formålet med denne record er at meddele fejl modtaget i leverance 0657 sektion 120.Ved sekvens og syntaksfejl vil hele leverancen blive afvist, og de vil ikke blive rapportereti 0671.Hvis der ikke er leveret en record nummer 009 pr. Generel tilmelding, vil det blive betragtetsom sekvensfejl og hele leverancen returneres.*) Såfremt der optræder flere fejl i en record, vil recorden blive returneret med en fejltekst<strong>for</strong> hver fejl.86


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Fejl opret debitors postnr./landekode Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering UdfyldesBeskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0460 (Fejl opret debitorspostnr./landekode)5 Recordnr. 3 N 018 020 Ja 0096 Debitor CPR/CVR-nr 10 N 021 030 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.7 Registreringsnr. 4 N 031 034 Ja Debitors registreringsnummer8 Debitors postnummer 4 N 035 038 Ja Debitors postnummer9 Debitors landekode 3 X 039 041 Ja Landekode10 Tekstnr. 6 N 042 047 Ja Tekstnummer11 Filler 236 X 048 283 Blanke1213141516171819* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)87


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slut.Samme PBS-nummer, som er angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0351 = Meddelelser ved opret generel tilmelding.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 044Felt 9 Feltet = 0000000000000000000000000000000000000Felt 10Blanke88


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion slut Længde: 283PlaceringFelt Feltindhold Antal TypeUdfyldesnr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 094Beskrivelse3 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer.4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0351 (Meddelelser ved opret genereltilmelding.)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 0449 Filler 37 N 054 090 Ja 000000000000000000000000000000000000010 Filler 193 X 091 283 Blanke11121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)89


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Meddelelser ved opret fravalgte kreditorer – sektion 0352Felt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 014 = Sektion start.Pengeinstituttets PBS-nummer.Sektionsnummer 0352 = Meddelelser ved opret fravalgte kreditorer.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6Blanke.Formål Formålet med denne sektion er at give en tilbagemelding på 0657 leverance sektion 121.Den er opbygget af en accept-meddelelse som angiver antallet af fejlfrie fravalgte kreditoreraccepteret til videre behandling og fejlmeddelelser til fravalgte kreditorer.90


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion start Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra Til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0143 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer.4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0352 (Meddelelser ved opret fravalgtekreditorer)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 261 X 023 283 Blanke7891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)91


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Fravalgte kreditorer accepteret til videre behandling.Felt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Fravalgte kreditorer til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4Felt 5Felt 6FormålTransaktionskode 0465 = Fravalgte kreditorer accepteret til videre behandling.Antal accepterede opret records til videre behandlingBlankeFormålet med denne record er at give svar på leverance 0657 sektion 121. Dette betyderikke nødvendigvis at den også bliver oprettet, idet der kan være kommet en nyere genereltilmelding fra et andet pengeinstitut, som så vil være den gældende, dermed bortfalderde tilhørende fravalgte kreditorer.Pengeinstituttet kan der<strong>for</strong> i samme 0671 leverance modtage både en accept-meddelelsei sektion 352, Transaktionskode 465 og enten en sletning i sektion 350, Transaktionskode0463 eller en fejlmelding i sektion 352 Transaktionskode 461 af den pågældende Generelletilmelding.92


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671)Fravalgte kreditorer accepteret til viderebehandling.Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * Fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler. 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0465 (Fravalgte kreditorer accepterettil videre behandling)5 Antal godkendte oprettelser9 N 018 026 Ja Antallet af accepterede Fravalgtekreditorer til videre behandling6 Filler 257 X 027 283 Blank7891011121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)93


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Fejl ved opret af fravalgte kreditorerFelt 1Felt 2Systempræfix BS.Recordtype 044 = Fravalgte kreditorer til <strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong>Felt 3 Feltet = 00000000.Felt 4**Felt 5*Felt 6*Felt 7*Felt 8*Felt 9**Transaktionskode 0461 = Fejl ved opret af fravalgte kreditorer.Debitors CPR-/konstrueret CPR-/CVR-nr.Debitors registreringsnummer.Kreditors PBS-nummer.Kreditors Debitorgruppenummer.Tidsstempel <strong>for</strong> oprettelse af Fravalgte kreditorer i pengeinstitut. (ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)Hvor ÅÅÅÅ = årstal, MM = måned, DD = dag, TT =timer, mm = minutter, SS= sekunderog ssssss = mikro sekunder. Bindestreger og punktummer skal medsendes, på de angivnepositioner.Tidsstemplet er oprettet ud fra tidszonen GMT +1 timeDer tages højde <strong>for</strong> sommertid, idet tiden stoppes den time urene stilles tilbage vedsommertid ophør.Felt 10Felt 11Felt 12Indrapporteringsidentifikation. Her gengives eventuel oplysning fra feltet ”Indrapporteringsidentifikation”,som <strong>datacentral</strong>en har angivet ved indrapportering af transaktionen.Tekstnummer henviser til tekst i Betalingsservice tekstregister.BlankeFormål Formålet med denne record er at meddele fejl modtaget i leverance 0657 sektion 121.Ved sekvens og syntaksfejl vil hele leverancen blive afvist, og de vil ikke blive rapportereti 671.*) Såfremt der optræder flere fejl i en record, vil recorden blive returneret med en fejltekst<strong>for</strong> hver fejl.**) Såfremt der i 0657 leverancen er indsendt en ny fravalgt kreditor og et andet pengeinstitutsamme dag har indsendt en nyere generel tilmelding, vil den nye fravalgte kreditorblive fejlmeldt i denne record. Dette sker <strong>for</strong>di den generelle tilmelding, som den nyefravalgte kreditor skulle være tilknyttet, er flyttet til et andet pengeinstitut.94


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Fejl ved opret af fravalgte kreditorer Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra Til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0443 Filler 8 N 006 013 Ja 000000004 Transaktionskode 4 N 014 017 Ja 0461 (Fejl ved opret af fravalgtekreditorer)5 Debitor CPR/CVR-nr 10 N 018 027 Ja Debitornummer. CPR-/konst. CPR-/CVR-nr.6 Registreringsnr. 4 N 028 031 Ja Debitors registreringsnummer7 PBS-nr. 8 N 032 039 Ja Kreditors PBS-nummer8 Debitorgruppenr. 5 N 040 044 Ja Kreditors debitorgruppenummer9 Tidsstempel 26 X 045 070 Ja Tidsstempel <strong>for</strong> oprettelse af Fravalgtekreditorer i PENGEINSTITUT(ÅÅÅÅ-MM-DD-TT.mm.SS.ssssss)10 Indrapporteringsident. 8 X 071 078 Ja Pengeinstituttets oplysning11 Tekstnr. 6 N 079 084 Ja Tekstnummer12 Filler 199 X 085 283 Blanke131415161718* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)95


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Sektion slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Systempræfix BS.Recordtype 094 = Sektion slut.Samme PBS-nummer. som angivet i sektion startrecord.Sektionsnummer 0352 = Meddelelser ved opret af fravalgte kreditorer.Felt 5 Feltet = 00000.Felt 6BlankeFelt 7 Feltet = 00000000000Felt 8 Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 044Felt 9 Feltet = 0000000000000000000000000000000000000Felt 10Blanke96


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Sektion slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 0943 PBS-nr. 8 N 006 013 Ja Pengeinstituttets PBS-nummer.4 Sektionsnr. 4 N 014 017 Ja 0352 (Meddelelser ved opret affravalgte kreditorer)5 Filler 5 N 018 022 Ja 000006 Filler 9 X 023 031 Blanke7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående recordtype 0449 Filler 37 N 054 090 Ja 000000000000000000000000000000000000010 Filler 193 X 091 283 Blanke11121314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)97


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Leverance slutFelt 1Felt 2Felt 3Felt 4Felt 5Felt 6Systempræfix BS.Recordtype 994 = Leverance slut.Datacentralens CVR-nr.Indeholder kode <strong>for</strong> leverancespecifikation. Feltet = BSQ. Delsystemet er identisk medde oplysninger, der sendes i netrecorden.Leverancetype 0671 = oplysningsmaterialeHer angives, hvor mange sektioner der er i leverancen.Felt 7 Feltet = 00000000000Felt 8Her angives total <strong>for</strong> recordtype 044 i leverancen.Felt 9 Feltet = 000000000000000Felt 10 Feltet = 00000000000Felt 11Felt 12Her angives total <strong>for</strong> recordtype 064 i leverancen.Blanke.98


<strong>Elektronisk</strong> <strong>indbetalingskort</strong><strong>Vejledning</strong> <strong>for</strong> <strong>datacentral</strong> – recordlayout 0671Oplysningsmateriale (0671) Leverance slut Længde: 283Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyldes Beskrivelsenr. kar. * fra til1 Systemidentifikation 2 X 001 002 Ja BS2 Recordtype 3 N 003 005 Ja 9943 Dataleverandørnr. 8 N 006 013 Ja Datacentralens CVR-nr.4 Delsystem 3 X 014 016 Ja Datacentralens leverancespecifikation5 Leverancetype 4 N 017 020 Ja 0671 (oplysningsmateriale)6 Antal sektioner 11 N 021 031 Ja Antal sektioner i leverancen7 Filler 11 N 032 042 Ja 000000000008 Antal recordtype 044 11 N 043 053 Ja Antal <strong>for</strong>anstående 044 records9 Filler 15 N 054 068 Ja 00000000000000010 Filler 11 N 069 079 Ja 0000000000011 Antal recordtype 064 11 N 080 090 Ja Antal <strong>for</strong>anstående 064 records12 Filler 193 X 091 283 Blanke1314151617181920* X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke)* N = NUMERISK (højrestillet med <strong>for</strong>anstillede nuller)99

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!