JHV Berichte Dezember 2020
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seglergemeinschaft Lohheider See e.V.
Haushaltsplan fuer 2020 (Gesamtverein) ohne Neue Steganlage
Einnahmen
Ist
in 2018
Ist
in 2019
Plan
2020
Abweichung
2110 Beiträge Erwachsene 43.843,63 43.094,00 43.000,00 -94,00
2115 Beiträge Jugendliche 1.680,00 1.000,00 1.000,00 0,00
2120 Einnahmen Pollerkarten 2.760,00 1.470,00 -8.400,00 -9.870,00
2150 Aufnahmegebühren 2.200,00 2.000,00 2.000,00 0,00
2160 Arbeitsdienst 10.572,72 11.420,95 11.400,00 -20,95
2171 Einnahmen Spenden Bundesliga) 9.200,00 10.880,00 10.000,00 -880,00
2172 Einnahmen Spenden (Jugend) 3.950,00 350,00 2.800,00 2.450,00
2179 Einnahmen Spenden (Sonstige) 550,00 210,00 200,00 -10,00
2200 Einnahmen Sport 1.651,50 1.089,90 1.000,00 -89,90
2210 Einnahmen Jugend 3.680,00 4.383,00 4.000,00 -383,00
2240 Einnahmen Hafen 130,00 50,00 0,00 -50,00
2250 Einnahmen Stellplätze 1.430,00 4.237,00 4.200,00 -37,00
2260 Einnahmen Pacht 2.400,00 2.510,00 2.400,00 -110,00
2270 Einnahmen Ausbildung 11.193,00 10.956,00 11.000,00 44,00
2280 Einnahmen Vereinsshop 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 Zuschuesse von Verbaenden 0,00 17.680,58 3.300,00 -14.380,58
2350 Miete Vereinsheim 400,00 150,00 300,00 150,00
2360 Einnahmen Getraenke 6.522,37 5.426,65 5.000,00 -426,65
2400 Sonstige Einnahmen (Vereinsheim) 0,00 2.229,92 2.000,00 -229,92
4150 Zinsertraege 460,57 827,12 0,00 -827,12
Summe Einnahmen 102.623,79 119.965,12 95.200,00 -24.765,12
Ist
Ist
Plan
Ausgaben
Abweichung
in 2018 in 2019 2020
2500 Pacht RVR (2019) -31.050,00 -12.360,00 -12.360,00 0,00
2510 Grundsteuer 0,00 -123,96 -125,00 -1,04
2550 Personalkosten Geschäftsstelle -2.738,66 -2.804,65 -2.500,00 304,65
2661 Energiekosten -4.063,12 -8.694,66 -8.700,00 -5,34
2664 Reparaturen Geschäftsstelle -1.035,11 -4.145,35 -4.000,00 145,35
2667 Sonstige Ausgaben Heim -3.271,81 -4.048,39 -4.000,00 48,39
2701 Büromaterial -81,91 -108,38 -150,00 -41,62
2703 Telefon/Internet -868,46 -905,61 -900,00 5,61
2704 Sonstige Kosten -86,00 -210,51 -200,00 10,51
2705 Kontoführung -119,43 -227,63 -250,00 -22,37
2750 Abgaben Verbände -6.802,90 -8.710,90 -8.700,00 10,90
2753 Versicherungen -2.899,04 -3.521,51 -3.500,00 21,51
2760 Ausgaben Sport -3.818,76 -1.792,29 -1.800,00 -7,71
2761 Ausgaben Jugend -6.442,37 -5.994,36 -6.000,00 -5,64
2762 Ausgaben Hafen -5.688,43 -2.004,53 -2.500,00 -495,47
2763 Ausgaben Bundesliga -15.447,44 -15.178,68 -15.000,00 178,68
2764 Ausgaben Stellplaetze/Halle 0,00 -12,18 0,00 12,18
2765 Investitionen 2017 - 2019 -77.920,03 -9.319,88 -2.295,00 7.024,88
2767 Ausgaben Motorbootwartung -383,89 -2.707,43 -2.500,00 207,43
2801 Ausgaben Getraenke -6.545,27 -3.528,60 -3.500,00 28,60
2804 Ausgaben Ausbildung -8.892,77 -8.051,69 -8.000,00 51,69
2805 Ausgaben Ausbildung Europaschule -1.821,67 -1.978,33 0,00 1.978,33
2806 Ausgaben Trainer (Jugend) -6.600,00 -10.201,43 -7.200,00 3.001,43
2900 Sonstige Kosten (Unvorhergesehenes) 0,00 0,00 -500,00 -500,00
3220 Ausgaben Spenden (DGzRS) -257,14 0,00 -520,00 -520,00
Summe Ausgaben -186.834,21 -106.630,95 -95.200,00 11.430,95
Überschuss/Verlust im Jahr -84.210,42 13.334,17 0,00 -13.334,17
705 Geldtransfers zwischen Bankkonten 0,00 -95,82 0,00
Bank/Kassenbestand am 01.01. des Jahres 180.620,32 123.252,08 136.490,43
Bank/Kassenbestand am 31.12. des Jahres 96.409,90 136.490,43 136.490,43