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FICHA TÉCNICA

Documento - MASTERWEB Sistema de Control de Documentos

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4ISSSTESITyFANEXOS; PROCEDIMIENTOS ABASTOMANUAL DEPROCEDIMIENTOSSISTEMA INTEGRAL DETIENDAS Y FARMACIASSUBDIRECCION DE ABASTO FECHA DE No.AUTORIZACIÓNDIA MES AÑOPÁGINA165VENEZIAPag.: 002/003SITYFSISTEMA INTEGRAL DE TIENDAS Y FARMACIASVía San FernandoIsidro FabelaCP. 14030Tlalpan, Distrito FederalTel: (55)54476200LISTADO DE PRODUCTOS AUTORIZADOSEmisión 18/05/2006 10:35:21 a.m.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROVEEDOR PROVEEDOR X, S.A. DE C.V.AV. VASCO DE QUIROGA 9999VIGENCIADEL. ALVARO OBREGON De 18/05/2006 A 18/05/2007MEXICO, Distrito Federal FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/05/2006CP: 1210 NO. PROVEEDOR: 9999RFC: XXX-999999-XXXTEL: (000)99999999FAX: (000)99999999--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C L A U S U L A S1. CC GERENTES DE TIENDAS Y FARMACIAS DEL SITYF: SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE LOSCOSTOS Y PRECIOS DE VENTA DE LOS ARTICULOS DE LINEA Y DE OFERTA QUE SE RELACIONAN,DEBERAN SER LOS QUE SE INDICAN EN SU RESPECTIVA COLUMNA, ASI COMO LA VIGENCIA QUEAMPARA ESTE DOCUMENTO.2. EL PRESENTE LISTADO DE PRODUCTOS AUTORIZADOS CANCELA AL ANTERIOR DE ESTA LINEA DELPROVEEDOR.3. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A SURTIR OPORTUNAMENTE DE ACUERDO A LAS FECHAS DEENTREGA PACTADAS, ESTANDO FACULTADO A CANCELARLO POR LA FALTA DE DICHO SURTIMIENTOEL SITYF.4. EL PROVEEDOR, EN CUALQUIER TIEMPO, ESTA OBLIGADO A CANJEAR LA MERCANCIA QUE SEENCUENTRE EN MAL ESTADO, ESTANDO OBLIGADO A LA ACEPTACION DE DEVOLUCIONES POREXCEDENTES DE INVENTARIO, UN DIA DESPUES DE CONCLUIDO EL TIEMPO DE ROTACIONESTIPULADO EN LA NORMATIVIDAD DEL SITYF, POR LINEA FINANCIERA, COMO LO INDICA ELMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DEVOLUCION DE MERCANCIA A PROVEEDORES EN UNIDADESDE VENTA.XXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX Proveedor------------------------- ---------------------------- --------------------------- ---------------------------Jefe de Departamento Jefe de Servicios Subdirectora de Abasto Nombre, Firma, Fecha yCargo.

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