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Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas FICHA EJECUTIVA ...

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<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP 007100020500BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOAESTADO:enejecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIATipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo DonaciónMonedaDólaresFondosExternosCo-FinanciamientoFondosContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %Lempiras 2,000,000 2,000,000 801,241 801,241 40No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso NacionalCosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución 2012FechaFirmaNacional Desembolsado Por DesembolsarNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecución1 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 2007 1/junio/20071 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 200731 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong>l 2012ComponentesOperación y Mantenimiento <strong>de</strong> EstacionesClimatológicasFinanciamiento FEContraparte763,681Total763,681%38.2Investigación <strong>de</strong> la Calidad <strong>de</strong>l Agua254,443 254,443 12.7Equipo <strong>de</strong> Medición Hidrogeológico610,918 610,91830.5Entrenamiento en Técnicas Isotópicas370,958 370,95818.5TOTAL 2,000,0002,000,000 100.0MontoConvenioEjecutadoFechaCierreContraparteEjecutadaTotal Ejecutado %FechaCierre AmpliadaObjetivo <strong>de</strong>l ProyectoActualizar y calcular el Balance Hídrico <strong>de</strong> las aguas superficiales y subterráneas <strong>de</strong>l Lago <strong>de</strong> Yojoa. Optimizar el plan <strong>de</strong> operación <strong>de</strong> generación hidroeléctrica para la Central <strong>de</strong> Cañaveral.Descripción <strong>de</strong>l ProyectoEl Balance hídrico, nos permite conocer el volumen superficial <strong>de</strong> agua que entra en el lago, así mismo el volumen <strong>de</strong> salida que tiene, ya sea por <strong>de</strong>sagüe natural o bien por extracción.Localización Geográfica (Departamento, Municipio)Departamento <strong>de</strong> Cortés, entre las subcuencas <strong>de</strong> los ríos Ulúa y Comayagua


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP 007100020500BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOAESTADO:enejecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIAMetaCosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución 2012GlobalUnidad <strong>de</strong>MedidaMeta Acumulada a Dic-11Cantidad Cantidad %METAS FISICASProgramación 2012 Ejecutado 2012 %TrimestreTrimestreI II III IV Total I II III IV TotalEjecuciónProgramación2013Campaña anual <strong>de</strong>medicioneshidroclimáticasReporteMensual96 24 24 24 24 96 24 24 24 24 96 100Campaña Anual <strong>de</strong>mediciones <strong>de</strong> calidad<strong>de</strong> aguaGira 6 2 2 1 1 6 1 1 1 3 50Adquisición <strong>de</strong> equipo Equipo 1 1 1 2 1 1 50Talleres <strong>de</strong>Socialización <strong>de</strong>lProyectoDelimitaciónTopográficaSituación Actual (al 31 <strong>de</strong> diciembre 2012)Talleres 3 1 1 1 3Mapa 1 1 1Se continúa fortaleciendo el mo<strong>de</strong>lo hidrogeológico <strong>de</strong> la subcuenca <strong>de</strong>l Lago <strong>de</strong> Yojoa con generación <strong>de</strong> información <strong>de</strong> campo y con la adquisición <strong>de</strong> equipo automático para la medición en tiempo real <strong>de</strong> los niveles en loscanales, falta la instalación <strong>de</strong>l mismo la que se realizará próximamente.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP 007100020500BALANCE HIDRICO DEL LAGO DE YOJOAESTADO:enejecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIAProblemáticaCosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución 2012No se va a realizar la <strong>de</strong>limitación topográfica ya que el ICF será el encargado <strong>de</strong> realizarla. No se han instalado las estaciones automáticas en los canales <strong>de</strong>bido a que todas las giras se pararon y no se aprobaron por parte <strong>de</strong>la subgerencia financiera.Acciones Propuestas (para solventar los problemas)Acción Responsable FechaIng.Fanny Cardona Tel: 22-35-22-56Contactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraIng.Fanny Cardona Tel: 22-35-22-56Correo: fcardona@enee.hnCorreo: fcardona@enee.hnContactos Organismo Financiero31/Dic/2012


BID 1584 SF-HOSIGADE:BIP: 007100040700<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOPROYECTO DE APOYO A LA ELECTRIFICACION RURAL Y AL SECTOR ENERGIA (PRESTAMO BID1584)ESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIABeneficiariosEl sector industrial instalado en la zona <strong>de</strong> Naco; y con un estimado <strong>de</strong> 120 comunida<strong>de</strong>s ubicadas en los <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> Cortés, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá y El Paraíso para nuevos usuarios y usuarios actuales.Metas GlobalesEn el componente: (i) Se brindará apoyo al Plan <strong>de</strong> Electrificación Rural se construirán dos subestaciones <strong>de</strong> potencia 69/34.5 kV (Erandique en Lempira y Chichicaste en Danlí ); 102 kilómetros <strong>de</strong> líneas <strong>de</strong> transmisión en 69 kV; conexión <strong>de</strong> aproximadamente 8000 nuevos usuarios; y se esperará mejorar el servicio a27000 usuarios actuales; En el Componente <strong>de</strong> Apoyo a la Eficiencia <strong>de</strong> la ENEE se construirán 25 kilómetros <strong>de</strong> línea <strong>de</strong> Transmisión en 138 kV; una nueva subestación en Naco 138/34.5 kV <strong>de</strong> 50 MVA ; Se mo<strong>de</strong>rnizará el Centro Nacional <strong>de</strong> Despacho con la implementación <strong>de</strong> un nuevo sistema SCADA EMS y elSistema <strong>de</strong> Comunicaciones. En el Programa <strong>de</strong> Reducción <strong>de</strong> Pérdidas se adquirirán vehículos, equipos y herramientas para 40 cuadrillas; se implementará un sistema <strong>de</strong> información geográfica en Tegucigalpa, San pedro sula y La Ceiba; se conectarán 6500 viviendas ubicadas en Tegucigalpa, y San Pedro Sula.Año/ Programación/EjecuciónAÑO 2007 0.0 0.0 0.0AÑO 2008 0.0 276,695,300.0 276,695,300.0AÑO 2009 140,479,500.0 24,770,800.0 165,250,300.0AÑO 2010 240,379,809.0 82,261,928.0 322,641,737.0AÑO 2011 294,100,277.0 43,497,086.0 337,597,363.0AÑO 2012 196,877,759.0 94,409,558.0 291,287,317.0AÑO 2013 18,971,100.0 50,964,900.0 69,936,000.0Año/ Programación/EjecuciónFondos Externos Contraparte Total Programado2012 9,862,478.7 4,729,392.8 14,591,871.5MetaREFUERZOS DESUBTRANSMISION YS/ELINEA Y S/E LAPUERTA NACOGlobal Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012Unidad <strong>de</strong> MedidaProblemática / ObservacionesProgramación LempirasCantidad Cantidad %Vigente LempirasFondos Externos Contraparte Total ProgramadoFondos ExternosContraparteTotal VigenteFondos ExternosContraparteTotal Ejecutado%Ejec.84,406,170.0 18,748,735.0103,154,905.0 0.0 74,389.5 74,389.50.1160,495,632.0 276,695,300.0437,190,932.0 18,041,882.9 3,778,807.1 21,820,690.05.0140,479,500.0 24,770,800.0 165,250,300.0 7,160,818.9 15,757,715.5 22,918,534.4 13.9240,379,809.0 82,261,928.0 322,641,737.0 56,605,635.6 8,321,606.9 64,927,242.520.1294,100,277.0 43,497,086.0 337,597,363.0 136,237,155.6 17,866,321.3154,103,476.9 45.6232,562,468.0 0.0232,562,468.0 196,729,080.0 196,729,080.084.60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$Fondos ExternosMETASTrimestreTrimestreI II III IV Total I II III IV TotalKilometro 99 0 0 20.8 23 30.2 25 99 0 18.34 1.28 18.29 37.91 38.3Kilometro 23 0 0 0 5 10 8 23 0 0 0 0 0 0.0Deficit presupuestario por sobrecostos en las obras <strong>de</strong> US$3.22 millones por escalamiento <strong>de</strong> costos), por la reducción en el monto original <strong>de</strong>l convenio <strong>de</strong> préstamo y no <strong>de</strong> las metas.Acciones PropuestasAcciónLa UE pue<strong>de</strong> solicitar transferencias entre categorías <strong>de</strong> inversión para trasladar recursos <strong>de</strong> categorías con mayor disponibilidad (Intereses) hacia las que requieren recursos en el corto plazo. Sinembargo, esto no soluciona el problema solo lo traslada a otro tiempo.11,650,083.8 0.0 11,650,083.8 9,855,030.7 0.0 9,855,030.7El riesgo <strong>de</strong> no contar con disponibilidad para hacer frente al pago <strong>de</strong> intereses en el año 2014, podría ocasionar la suspensión <strong>de</strong> <strong>de</strong>sembolsos <strong>de</strong> toda la cartera BID. En tal sentido, lo recomendablesería que las Autorida<strong>de</strong>s instruyan a quien corresponda la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> recursos, para solventar <strong>de</strong> una vez dicha situación, o correr el riesgo <strong>de</strong> <strong>de</strong>mandas por parte <strong>de</strong> los contratistas, por falta <strong>de</strong>pago.Contactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraCoordinadora Unidad <strong>de</strong> Gestion:Rosa Anatrella ranatrellad@enee.hn / 2235-2912Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.Contactos Organismo FinancieroAnalista <strong>de</strong> operaciones :Ejecución LempirasResponsableUCP-ENEE/ DGCP-SEFIN%Ejecución84.6Programación2012-2013Fecha2012


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOBID 2016SIGADE:BIP: 007100045600PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR ENERGIA IIESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIATipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo ( x ) Donación ( )MonedaFondos ExternosCo-FinanciamientoFondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %Dólares 28,550,000.0 2,800,000.0 31,350,000.0 23,201,500.0 825.6 23,202,325.6 74.0 5,348,500.0 2,799,174.4 8,147,674.4 26.0 18,151,993.7 825.6 18,152,819.3 57.9Lempiras 569,923,665.0 55,894,440.0 625,818,105.0 463,155,303.5 16,480.4 463,171,783.8 74.0 106,768,361.6 55,877,959.6 162,646,321.2 26.0 362,355,543.8 16,480.4 362,372,024.2 57.9No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso NacionalCOMPONENTE 2: Inversiones en la transformacióncorporativa <strong>de</strong> la ENEESIEPACMONITOREO Y EVALUACIÓNCosto y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$FechaFirmaNacional ( x ) Desembolsado Por DesembolsarNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecuciónMonto ConvenioEjecutadoContraparteEjecutadaTotal Ejecutado %1,149,000.0 0.0 1,149,000.0 3.74,500,000.0 0.0 4,500,000.0 14.450,000.0 0.0 50,000.0 0.2FechaCierreFechaCierre Ampliada27 <strong>de</strong> Febrero <strong>de</strong>l 2009 28 <strong>de</strong> agosto <strong>de</strong>l 2009 28 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong>l 2014 28 <strong>de</strong> Agosto <strong>de</strong>l 2014ComponentesFinanciamiento FE (US$)Contraparte Total %COMPONENTE 1: La electricidad suministrada a la<strong>de</strong>manda conectada al sistema interconectadoincrementada al menos en 6.0% anual. (Obras <strong>de</strong>22,131,328.0 0.022,131,328.0 70.6Transmisión y Transformación)Gestion <strong>de</strong>l Programa719,672.0 2,800,000.0 3,519,672.0 11.2TOTAL 28,550,000.02,800,000.031,350,000.0 100.0Objetivo <strong>de</strong>l ProyectoAsegurar el suministro <strong>de</strong> energía <strong>de</strong> manera confiable y eficiente para satisfacer la <strong>de</strong>manda creciente <strong>de</strong> la población y el crecimiento económico <strong>de</strong>l país en el mediano plazo. Los objetivos especificos son a)incrementar la capacidad <strong>de</strong> trasiego <strong>de</strong> la red <strong>de</strong> transmisión eléctrica para el transporte <strong>de</strong>energía local y <strong>de</strong>l mercado regional en condiciones a<strong>de</strong>cuadas <strong>de</strong> confiablidada y calidad.Descripción <strong>de</strong>l ProyectoEl proyecto consiste en la construccion <strong>de</strong> la subestación <strong>de</strong> Amarateca 230/138/34.5 KV que incluye un transformador trifásico <strong>de</strong> tres unida<strong>de</strong>s 200/150/50 MVA así como la construcción <strong>de</strong> bahías y torres <strong>de</strong> acceso y equipos <strong>de</strong> interrupción; la ampliación <strong>de</strong> la subestación <strong>de</strong>l Zamorano con la adición <strong>de</strong>un transformador a 69/34.5 KV con una capacidad <strong>de</strong> 30 MVA.Localización Geográfica (Departamento, Municipio)Francisco Morazán y El ParaisoBeneficiariosZona <strong>de</strong>l anillo central (metropolitana) y el Zamorano en el Valle <strong>de</strong>l Yeguare.Metas GlobalesSe aumentará la Energía suminstrada <strong>de</strong>bido a la capacidad adicional <strong>de</strong> transmisión y transformación, la mejora <strong>de</strong> la confiabilidad <strong>de</strong>l sistema redundando en menores niveles <strong>de</strong> energía no suminstrada por fallas en la red. En conjunto se espera lograr mejores condiciones <strong>de</strong> suministro <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mandanacional <strong>de</strong> electricidad en el mediano plazo.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100017100ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICOESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIATipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo DonaciónMonedaDólaresFondosExternosCo-FinanciamientoFondosContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %Lempiras 1,200,000 1,200,000 858,074.00 858,074.00 72No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por el CongresoNacionalCosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución 2012FechaFirmaPersonal encargado <strong>de</strong> operar las estacioneshidroclimáticasAdquisicion <strong>de</strong> Equipo climatológicoAdquisicion <strong>de</strong> Software DHI (para mo<strong>de</strong>lacion <strong>de</strong>caudales)Recopilación y procesamiento <strong>de</strong> datos <strong>de</strong> estaciónNacional Desembolsado Por DesembolsarNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecuciónMontoConvenioEjecutadoFechaCierreContraparteEjecutadaTotal Ejecutado %FechaCierre Ampliada1 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 2007 1/junio/07 1 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 200731 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong>l 2012ComponentesFinanciamiento FEContraparte Total %Rehabilitacion <strong>de</strong> 2 estaciones hidrométricascanceladas189,473 189,473 15.8442,105 442,105 36.8315,790 315,790 26.394,737 94,737 7.9157,895 157,895 13.2TOTAL 1,200,0001,200,000 100.0Objetivo <strong>de</strong>l ProyectoObtener información <strong>de</strong> hidrología y climatología con miras a los estudios <strong>de</strong> nuevos sitios para el aprovechamiento <strong>de</strong> los recursos hídricos <strong>de</strong>l país.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100017100ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICOESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIACosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución 2012Descripción <strong>de</strong>l ProyectoEl proyecto consiste en la ejecución <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s relacionadas con la investigación <strong>de</strong> nuevos sitios potenciales para la generación <strong>de</strong> energía eléctrica. Los sitios serán i<strong>de</strong>ntificados a través <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s<strong>de</strong>l proyecto GAUREE, Misión Técnica China.Localización Geográfica (Departamento, Municipio)Los sitios don<strong>de</strong> existen proyectos hidroeléctricos en operación y los que se encuentran en estudio (Departamento <strong>de</strong> Comayagua, Concepcion, Intibuca, Olancho, Santa Barbara, Cortes, Yoro y Ocotepeque)BeneficiariosLas poblaciones <strong>de</strong> los Departamentos <strong>de</strong> Comayagua, Concepción, Intibucá, Olancho, Santa Bárbara, Cortés, Yoro y Ocotepeque.Metas GlobalesInvestigar nuevos sitios con potencial hidroelectricoConstruccion y rehabilitacion <strong>de</strong> estaciones HidrometeorologicasGenerar informacion estadistica <strong>de</strong> los nuevos sitios con potencial hidroelectricoAño/ Programación/EjecuciónFondosExternosProgramación LempirasContraparteTotalProgramadoAÑO 2007AÑO 2008 600,000.0 600,000.0AÑO 2009 1,900,000.0 1,900,000.0AÑO 2010 1,900,000.0 1,900,000.0AÑO 2011 1,900,000.0 1,900,000.0AÑO 2012 1,200,000.0 1,200,000.0AÑO 2013Fondos ExternosVigente LempirasEjecución LempirasContraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado600,000.0 600,000.0 5,708.00 5,708.00 1800,000.0 800,000.0 232,497.28 232,497.28 291,900,000.0 1,900,000.0 1,087,107.641,087,107.64 571,900,000.0 1,900,000.0 475,225.83 475,225.83 251,900,000.0 1,900,000.0 1,846,892.00 1,846,892.00 971,200,000.0 1,200,000.0 858,074.00 858,074.00 72%Ejec.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100017100ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICOESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIAAño/ Programación/EjecuciónAÑO 2010AÑO 2011Costo y Financiamiento Programación Año US$ 2012 Vigente US$ Desembolsos Ejecución US$ Ejecución 2012Fondos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.MetaGlobalUnidad <strong>de</strong>MedidaMeta Acumulada a Dic-11Cantidad Cantidad %METAS FISICASProgramación 2012 Ejecutado 2012 %TrimestreTrimestreEjecucióI II III IV Total I II III IV Total nProgramación2013Investigar nuevos sitios paraproyectos hidroeléctricosGiras 2 2 2 0.5 0.5 1 1 3 150Operación <strong>de</strong> estacionesInforme <strong>de</strong>Datos12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100Batimetria <strong>de</strong> El Cajón Informe 2 1 1 2Construcción <strong>de</strong> 3estaciones hidroclimáticasGiras 3 2 1 3 1 1 1 3 100Situación ActualSe continúa con operación <strong>de</strong> las estaciones hidroclimáticas y se construyó una estación nueva (La Junta), se reubicó y reconstruyó la estación hidrométrica <strong>de</strong> Malapa para el proyecto en estudio Llanitos yJicatuyo Junta; se realizaron mediciones en Canjual, Intibucá.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100017100ESTUDIOS BASICOS CON POTENCIAL HIDROMETRICOESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIAProblemáticaCosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución 2012No se ha logrado enviar al personal a realizar la Batimetria en El Cajón <strong>de</strong>bido a que el mismo está asignado a otras activida<strong>de</strong>s prioritarias (Proyecto Llanitos y Jicatuyo).Ing. Fanny Cardona Tel: 22-35-22-56Correo: fcardona@enee.hnAcciones PropuestasAcción Responsable FechaMejorar la coordinación <strong>de</strong> los trabajos asignados al personal y coordinar con el personal <strong>de</strong> la central El Cajón para que colaborenIng. Fanny Cardona Tel: 22-35-22-5631/Dic/2012con las mediciones.Correo: fcardona@enee.hnContactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraContactos Organismo Financiero


KUWAIT 700SIGADE GE 00970BIP 00170000620100Unidad Ejecutora/InstituciónTipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo ( X ) Donación ( )MonedaFondosExternosMEDIO AMBIENTE.Dólares 7,417,776,47 0.00 1,672,551.42 9,090,327.89 2,006,233.28 1,474,684.84 3,480,918.12 38.00% 5,411,543.19 197,866.58 5,609,409.77 38.00% 2,006,233.28 1,474,684.84 3,480,918.12 0.38Lempiras 141,141,000,00 0.00 31,824,304.95 172,965,304.95 38,381,017.15 28,191,049.17 66,572,066.32 38.00% 102,759,982.85 3,633,255.78 106,393,238.63 38.00% 38,381,017.15 28,191,049.17 66,572,066.32 0.38No. Resolución <strong>de</strong>aprobación CongresoNacionalObjetivo <strong>de</strong>l ProyectoRehabilitar la Represa el Coyolar y mejorar el Sistema <strong>de</strong> Irrigación <strong>de</strong>l Distrito <strong>de</strong> Riego <strong>de</strong> Flores.Descripción <strong>de</strong>l ProyectoDepartamento <strong>de</strong> Comayagua - Municipio <strong>de</strong> San Antonio, Al<strong>de</strong>a <strong>de</strong> Flores.Beneficiarios22,000 personas aproximadamente, <strong>de</strong> la al<strong>de</strong>a <strong>de</strong> Flores y comunida<strong>de</strong>s circunvecinas.Metas GlobalesFortalecer a través <strong>de</strong>l riego la producción agrícola en la zona, producir energía limpia y bajar el peligro inminente <strong>de</strong> futuras inundaciones hacia la población aguas abajo <strong>de</strong> la Represa.Año/ Programación/EjecuciónFechaFirmaAmpliación y reconstrucción <strong>de</strong> la red <strong>de</strong> Canales ,Pavimentación <strong>de</strong> la calle <strong>de</strong> acceso a la Represa y reparación <strong>de</strong> Planta Hidroeléctrica.Localización Geográfica (Departamento, Municipio)No. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso Nacional, 431<strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTO 2012PROYECTO EL COYOLAR (REGIONAL COMAYAGUA)REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORA DE LA RED DE IRRIGACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORESSECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Sector: PRODUCTIVO Sub Sector:Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución Lps.Nacional ( ) Desembolsado Lps. Por Desembolsar Lps. MontoFondosConvenioCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %ContraparteEjecutadoFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecución29/03/2005 29/03/2005 29/03/2005 31/12/2012 31/12/2013Lista <strong>de</strong> Bienes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total1-Pavimentacion <strong>de</strong> la calle <strong>de</strong> acceso 1,059,682,35 68,000.00 1,127,682,352-Ampliacion <strong>de</strong> la Red <strong>de</strong> Canales. 3,344,004,28 1,122,000.00 4,466,004,283-Maquinaria Equipo y vehículos 353,227,45 353,227,454-Servicios <strong>de</strong> extensión Agrícola 353,227,45 353,227,455-Servicios <strong>de</strong> Consultoría en Ingeniería 1,071,338,86 1,071,338,866-Rehabilitación <strong>de</strong> la Mini Central Hidro E 1,236,296,08 1,236,296,08TOTAL 7,417,776,47 1,190,000.00 8,607,776,47Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución LempirasFechaCierreContraparteEjecutadaFechaAmpliadaESTADO:En EjecuciónTotal %%0.130.530.040.040.120.14100.00


Año/ Programación/Ejecución Fondos Externos Contraparte TotalFondos Externos ContraparteAcumulada a Dic-05 0.00 0.00Año 2006 25,000,000.00 2,500,000.00 27,500,000.00 25,000,000.00 2,500,000.00 27,500,000.00 0.00 2,154,757.12 2,154,757.120.08%Año 2007 3,093,900.00 4,948,417.95 8,042,317.95 3,093,900.00 4,948,417.95 8,042,317.95 19,025,287.80 3,927,980.59 22,953,268.392.85%Año 2008 39,00,000.00 5,708,000.00 44,708,000.00 30,596,850.98 5,708,000.00 44,708,000.00 8,403,149.02 4,289,742.92 12,692,891.940.28%Año 2009 37,800,000.00 4,592,644.00 42,392,644.00 37,732,307.57 4,592,644.00 42,392,644.00 67,692.43 4,555,889.42 4,623,581.850.11%Año 2010 76,136,700.00 7,676,163,00 83,812,863,00 74,652,010,08 7,676,163,00 83,812,863,00 1,484,689,92 6,940,989.42 8,425,679,340.80Año 2011 11,338,700.00 4,000,000,00 115,338,700.00 111,338,700.00 4,000,000,00 115,338,700.00 4,439,993.63 3,176,831.84 7,616,825.470.06Ano 2012 14,434,582.00 3,340,025.00 17,774,607.00 14,434,582.00 3,340,025.00 17,774,607.00 4,960,204.35 3,144,857.86 8,105,062.210.46Año/ Programación/EjecuciónFondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado% Ejec.Acumulada a Dic-05 0.00 0.00 0.00Año 2006 1,322,751.33 132,275.14 1,455,026.47 1,322,751.33 132,275.14 1,455,026.47 0.00 113,244.96 113,244.960.08Año 2007 163,698.42 261,821.06 425,519.48 163,698.42 261,821.06 425,519.48 999,888.99 206,438.11 1,206,327.102.85Año 2008 2,064,016.26 299,947.46 2,363,963.72 1,607,821.92 2,363,963.72 2,363,963.72 441,634.12 225,450.82 667,084.940.28Año 2009 1,986,608.78 241,370.02 2,227,978.80 1,983,051.16 2,227,978.80 2,227,978.80 3,557,63 239,438.36 242,996.590.11Año 2010 4001,424,26 403,426,80 4,404,851,06 3,923,395,214,404,851,06 4,404,851,06 78,029,05 364,789,17 442,818,220.80Año 2011 5,851,493.11 210,223.15 6,061,716.26 5,851,493.11 6,061,716.26 6,061,716.26 233,347.36 166,960.90400,308.260.06Año 2012 726,868.06 168,190.36 895,058.42 726,868.06 168,190.36 895,058.42 249,776.13 158,362.52408,138.650.46METASGlobal Meta Acumulada a Dic-12 Programación 2012 Ejecutado 2012Unidad <strong>de</strong>MedidaCantidadCantidad 100%TrimestreMETASTotal Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado0.00 - -Programación US$ 2/ ,0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TrimestreI II III IV Total I II III IV Total%Ejecución%Ejec.Programación2008-2012Construccióncarretera <strong>de</strong> Accesoa la RepresaControl <strong>de</strong>sedimentosConstrucción <strong>de</strong>casetas <strong>de</strong> vigilanciaKm 9 5 2 2 0 9 0 0 0 0 0 0.00%unida<strong>de</strong>s 6 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0.00%unida<strong>de</strong>s 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00%Construcción <strong>de</strong>Canales <strong>de</strong> riego yobrascomplementariasunida<strong>de</strong>s93 3 3 0 9 0 0 0 0 0 0.00%Construcción <strong>de</strong>bo<strong>de</strong>gas y garajeunida<strong>de</strong>s 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.00%


Rehabilitación ymo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong>válvula <strong>de</strong> chorrohuecoRehabilitación <strong>de</strong> laCentral HidroeléctricaInstalación <strong>de</strong>Sistemas <strong>de</strong>medición y alertatempranaReconstrucción <strong>de</strong>Presa <strong>de</strong>rivadoraAdministración <strong>de</strong>lProyectoServicios <strong>de</strong>Extensión Agrícolaunida<strong>de</strong>s 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00%unida<strong>de</strong>s 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00%unida<strong>de</strong>s 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0.00%unida<strong>de</strong>s 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.00%No <strong>de</strong> reportes 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 0.00%No <strong>de</strong> reportes 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.00%Problemática / Observacioneslas licitaciones y firma <strong>de</strong> contratos para lo <strong>de</strong>l PLC y ETAPA IA <strong>de</strong> las obras será hasta próximo año por la tardanza <strong>de</strong> respuesta <strong>de</strong> ampliación <strong>de</strong>l proyecto al 31 <strong>de</strong> diciembre <strong>de</strong>l año 2013 , a<strong>de</strong>más la problemática principal se basa en los siguientes puntos. la exoneracion <strong>de</strong>los impuestos nacionales, El Prestamo Puente <strong>de</strong>negado al proyecto, mientras <strong>de</strong>sembolsa kuwait, la conciliación <strong>de</strong> las aplicaciones <strong>de</strong>sembosadas por kuwait,Acciones Propuestas -AcciónResponsableFechaReuniones y solicitu<strong>de</strong>s a la SEFIN para tratar la problemática.Ing. Brenda canales Coordinadora <strong>de</strong>l proyecto, 9474-5783/ Lic. Daysi Vásquez Adminsitradora <strong>de</strong>lproyecto 9919-7580OSAMA AL-ATTALIng. Brenda CanalesContactos Organismo Financiero31/12/2012Tipo <strong>de</strong> Cambio L.19.8586a la fecha año 2012 por 1 US$ y 67,21 Lempira por un Dinar <strong>de</strong> Kuwait.Actualizada al 26 <strong>de</strong> diciembre 2012


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100002400<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOGENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONESESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIATipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo DonaciónMonedaCosto y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012FondosExternosCo-FinanciamientoFondosNacionalesNacional Desembolsado Por DesembolsarCosto TotalFEFondosNacionalesTotal % FEFondosNacionalesTotal %MontoConvenioEjecutadoFondosNacionalesTotalEjecutado%DólaresLempiras 30,976,000.00 30,976,000.00 16,514,787.00 16,514,787.00 53No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso Nacional01-ene-12 31 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong>l 2012Componentes Financiamiento FE Contraparte Total %1) Conclusión <strong>de</strong> Obras Civiles en Proyecto Quilio223,392,720.00 23,392,720.00 762) Montaje <strong>de</strong> los equipos electromecánicos y otros5,500,000.00 5,500,000.00 183) Pago <strong>de</strong> servidumbre 500,000.00 500,000.00 24) Ingeniería <strong>de</strong> Supervisión Proyecto Yure, RíoClaro, Las Champas)1,583,280.00 1,583,280.00 5Objetivo <strong>de</strong>l ProyectoFechaFirmaNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecuciónTOTAL 30,976,000.00 30,976,000.00 100Son proyectos <strong>de</strong>mostrativos para: a) Electrificación rural con recursos naturales renovables, b) Proyectos <strong>de</strong> usos múltiples <strong>de</strong>l agua, c) Centro <strong>de</strong> telegestión y rol para el sistema <strong>de</strong> distribución <strong>de</strong> Tegucigalpa yComayagüela y, d) Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> eficiencia energética, en los rubros <strong>de</strong>: Asistencia técnica europea y local, siendo la asistencia técnica europea administrada por la Comisión Europea (CE), Equipamiento <strong>de</strong> los proyectos<strong>de</strong>mostrativos, Capacitación en operación y mantenimiento <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong>mostrativos y un aporte para contribuir al funcionamiento <strong>de</strong> la oficina. La contrapartida <strong>de</strong> la ENEE esta estipulada para cubrir el aporte <strong>de</strong>lpersonal local, contribuir al funcionamiento <strong>de</strong> la oficina y al financiamiento <strong>de</strong> las obras civiles <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong>mostrativo <strong>de</strong> usos múltiples <strong>de</strong>l agua, el Proyecto Quilio 2. La Entidad Gestora <strong>de</strong>l proyecto solamenteadministra directamente los fondos <strong>de</strong> funcionamiento, el resto <strong>de</strong> rubros es administrado por la Secretaría Técnica <strong>de</strong> Cooperación Internacional (SETCO).FechaCierreFechaCierre Ampliada


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100002400<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOGENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONESESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIADescripción <strong>de</strong>l Proyecto Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012El Proyecto GAUREE 2 nace <strong>de</strong> la suscripción <strong>de</strong>l Convenio <strong>de</strong> Financiación (CF) No. HND/B7-3100/IB/99/0129 entre la Comisión Europea (CE) <strong>de</strong> la Unión Europea y el <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong> representado por la SETCOen su calidad <strong>de</strong> Coordinador y la ENEE como Beneficiaria <strong>de</strong>l Proyecto. El monto total <strong>de</strong>l financiamiento <strong>de</strong>l Proyecto ascien<strong>de</strong> a Seis Millones, Seiscientos Setenta y Nueve Mil (6,679,000) Euros, <strong>de</strong> los cuales CincoMillones (5,000,000) Euros correspon<strong>de</strong>n a la aportación no reembolsable <strong>de</strong> la CE y el resto es la contraparte <strong>de</strong>l Beneficiario ENEE. La ejecución <strong>de</strong>l proyecto se realiza a través <strong>de</strong> los siguientes 5 componentes:1. Electrificación en medio rural basada en energías renovables: implementación <strong>de</strong> al menos dos proyectos <strong>de</strong> electrificación <strong>de</strong>mostrativos basados en energías renovables que produzcan Valor Agregado al promoveractivida<strong>de</strong>s productivas <strong>de</strong> manera amigable con el medio ambiente; tales como: 1) Proyecto Solar-Fotovoltaico Guajiniquil, instalación <strong>de</strong> 42 sistemas solares – fotovoltaicos para la comunidad y el Centro <strong>de</strong> EducaciónBásica. 2) Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Yure, construcción <strong>de</strong> una micro central hidroeléctrica <strong>de</strong> 100 kW <strong>de</strong> capacidad instalada y el sistema <strong>de</strong> transmisión y distribución. 3) Micro Proyecto Hidroeléctrico RíoCuyamel, construcción <strong>de</strong> una micro central hidroeléctrica <strong>de</strong> 80 kW <strong>de</strong> capacidad instalada y el sistema <strong>de</strong> transmisión y distribución. 4) Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Claro, construcción <strong>de</strong> una micro centralhidroeléctrica <strong>de</strong> 100 kW <strong>de</strong> capacidad instalada y el sistema <strong>de</strong> transmisión y distribución.2. Proyectos <strong>de</strong>mostrativos que comporten el uso múltiple <strong>de</strong>l agua; implementación <strong>de</strong> un proyecto que contemple el uso múltiple <strong>de</strong>l agua, que a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> generar energía eléctrica, abastezca <strong>de</strong> agua potable, irrigación oactivida<strong>de</strong>s eco-turísticas. El proyecto <strong>de</strong>mostrativo es Proyecto Hidroeléctrico Quilio 2 con una capacidad instalada <strong>de</strong> unos 700 kW, que serán entregados al Sistema Interconectado Nacional (SIN).3. Reducción <strong>de</strong> pérdidas en los sistemas <strong>de</strong> distribución eléctrica: implementación <strong>de</strong>l proyecto <strong>de</strong>mostrativo Centro <strong>de</strong> Telegestión y Telecontrol <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Distribución <strong>de</strong> las ciuda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Tegucigalpa yComayagüela, equipamiento instalación, capacitación y construcción <strong>de</strong> un edificio don<strong>de</strong> operará el Centro SCADA.4. Mejora <strong>de</strong> la curva <strong>de</strong> carga y activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> eficiencia energética: continuar con las activida<strong>de</strong>s tendientes a promover un cambio en el uso eficiente <strong>de</strong> la energía. Trabajando con los gran<strong>de</strong>s consumidores <strong>de</strong> laenergía eléctrica, el sectores comercial, industrial y sistemas <strong>de</strong> bombeo y por otro lado, con la población a través <strong>de</strong> capacitación a estudiantes <strong>de</strong> secundaria y primaria, para que ellos sean un factor <strong>de</strong> cambio cultural.5. Gestión, Cierre y Transferencia: activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> funcionamiento <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong>l Proyecto, las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> visibilidad <strong>de</strong>l POA, se realizará actividad <strong>de</strong> auditoría y cierre <strong>de</strong>l proyecto.Localización Geográfica (Departamento, Municipio)• Proyecto Solar-Fotovoltaico Guajiniquil, ubicado en la jurisdicción <strong>de</strong>l Municipio <strong>de</strong> Santa Ana, Francisco Morazán,• Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Yure, ubicado en la jurisdicción <strong>de</strong>l Municipio <strong>de</strong> Taulabé, Comayagua, en las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> San Antonio <strong>de</strong> Yure, La Unión Yure, La Mansión y Las Brisas.• Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Cuyamel, ubicado en la jurisdicción <strong>de</strong>l Municipio <strong>de</strong> Iriona, Colón, en las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Las Champas, Las Celeas y Cuyamel• Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Claro, ubicado en la jurisdicción <strong>de</strong>l Municipio <strong>de</strong> Lepaera, Lempira, para beneficiar a las comunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Las Dantas, Río Claro, Ocote Chacho, Playitas y Los Chiles• Proyecto Hidroeléctrico Quilio 2, ubicado en el Municipio <strong>de</strong> Concepción, Ocotepeque,• Centro <strong>de</strong> Telegestión y Telecontrol <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Distribución, ubicado en Tegucigalpa y Comayagüela


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100002400<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOGENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONESESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIABeneficiariosCosto y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012Con el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l proyecto se beneficiará el país porque se incrementará la capacidad <strong>de</strong> generación <strong>de</strong>l Complejo Cañaveral Río Lindo y por en<strong>de</strong>, se tendrá mayor capacidad para aten<strong>de</strong>r la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> energíaeléctrica <strong>de</strong> un mayor sector poblacional. A<strong>de</strong>más, se creará momentáneamente una fuente <strong>de</strong> trabajo directa a los pobladores <strong>de</strong> la zona y con el suministro <strong>de</strong> la energía, se promoverá el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las zonas aledañasproduciendo nuevas y variadas fuentes <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo.Metas GlobalesSe implementará al menos dos proyectos <strong>de</strong> electrificación <strong>de</strong>mostrativos basados en energías renovables que produzcan Valor Agregado al promover activida<strong>de</strong>s productivas <strong>de</strong> manera amigable con el medio ambiente;tales como: 1) Proyecto Solar-Fotovoltaico Guajiniquil, instalación <strong>de</strong> 42 sistemas solares – fotovoltaicos para la comunidad y el Centro <strong>de</strong> Educación Básica. 2) Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Yure, construcción <strong>de</strong> unamicro central hidroeléctrica <strong>de</strong> 100 kW <strong>de</strong> capacidad instalada y el sistema <strong>de</strong> transmisión y distribución. 3) Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Cuyamel, construcción <strong>de</strong> una micro central hidroeléctrica <strong>de</strong> 80 kW <strong>de</strong>capacidad instalada y el sistema <strong>de</strong> transmisión y distribución. 4) Micro Proyecto Hidroeléctrico Río Claro, construcción <strong>de</strong> una micro central hidroeléctrica <strong>de</strong> 100 kW <strong>de</strong> capacidad instalada y el sistema <strong>de</strong> transmisión ydistribución.Año/ Programación/EjecuciónFondosExternosProgramación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución LempirasContraparteTotalProgramadoFondos ExternosContraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado%Ejec.AÑO 2012 1,691,000.0 1,691,000.030,976,000.00 30,976,000.00 16,514,787.00 16,514,787.00 53AÑO 2013Año/ Programación/EjecuciónFondosExternosProgramación US$ Vigente US$ Ejecución US$ContraparteTotalProgramadoFondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos ExternosContraparteTotal Ejecutado% Ejec.AÑO 2012


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100002400<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOGENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONESESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIAMetaConclusión <strong>de</strong> Obrasciviles en Quilio 2Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012Cantidad %METAS FISICASGlobal Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 %Unidad <strong>de</strong>MedidaCantidadTrimestreTrimestreI II III IV Total I II III IV Totalcontrato 100% 8% 7% 80% 5% 100% 5% 20% 10% 3% 38%EjecuciónProgramación2013Montaje <strong>de</strong> los equiposelectromecánicos yotroscontrato 3 2 1 3 0 0Se elaboró la ModificaciónNo2 al Contrato paracubrir estos trabajos.Seencuentra en proceso0Pago <strong>de</strong> servidumbre escritura 4 2 2 4Nota: se tiene un avance <strong>de</strong> 60% y Se canceló el pago a lase ha enviado la documentación al Sra. Ernestina Duarte y seabogado <strong>de</strong> la ENEE para que se han elaborado losproceda a escriturar los terrenos por testimonios <strong>de</strong> los otrosservidumbre y tramitar su pago antes dos propietarios para su<strong>de</strong> finalizar el año.registro y posterior pago.1 y 50% <strong>de</strong>otras 2Ingeniería <strong>de</strong>supervisiónSituación Actualgiras 30 7 5 10 8 30 2 7 8 7 24Se logró la firma <strong>de</strong> la Modificación No.1 hasta el 5 <strong>de</strong> noviembre y los trabajos efectuados por el Contratista <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la misma <strong>de</strong>bieron finalizar el 12 <strong>de</strong> diciembre recién pasado. sin embargo, <strong>de</strong>bido acircunstancias no previsibles, como atrasos por interposición <strong>de</strong> la Sra. Ernestina Duarte que impidió el paso obstaculizando los trabajos, fuertes lluvias en el sector, unidos a un sismo en la zona queprovocaron <strong>de</strong>strucción <strong>de</strong> los accesos y obligaron a efectuar trabajos <strong>de</strong> limpieza <strong>de</strong> <strong>de</strong>slaves provocados por el Proyecto Quilio 1 situado aguas arriba <strong>de</strong>l nuestro y la tardanza en la firma <strong>de</strong> ambasmodificaciones al Contrato; el Contratista no ha podido finalizar los trabajos y ha solicitado una ampliación <strong>de</strong>l plazo contractual.


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100002400<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOGENERACION AUTONOMA Y USO RACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA: PUESTA EN PRACTICA DE SOLUCIONESESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIAProblemáticaCosto y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012Debido a la baja intensidad <strong>de</strong> los trabajos <strong>de</strong> construcción por parte <strong>de</strong>l Contratista que aduce el mismo a la tardanza en la firma y legalización <strong>de</strong> las Modificaciones Nos.1 y 2 al Contrato; a laobstaculización <strong>de</strong>l libre paso por parte <strong>de</strong> uno <strong>de</strong> los propietarios y a otros factores relacionados con el clima, el proyecto Quilio 2 tiene un avance aproximado en su construcción <strong>de</strong> un 86% , faltando porconcluir el hincado y cableado <strong>de</strong> tres estructuras <strong>de</strong> la línea <strong>de</strong> transmisión y la construcción total <strong>de</strong> casa <strong>de</strong> máquinas, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong>l alineamiento y soldado <strong>de</strong> la tubería a presión en su mayor parte. Seencuentra en proceso la Modificacion No.2 ante el Congreso Nacional, lo que legalizará la culminación <strong>de</strong> la parte electromecánica y puesta en marcha <strong>de</strong> la central, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> las obras complementarias<strong>de</strong>l Proyecto. También se está en el proceso <strong>de</strong>l saneamiento <strong>de</strong> la servidumbre <strong>de</strong>l proyecto. Para este saneamiento se recurrió a asesoría Legal <strong>de</strong> la Empresa. Las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> supervisión <strong>de</strong> losproyectos Yure, Río Claro y La Atravesada, se reportarán en las Or<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> Trabajo 120 y 1025.Contactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraIng. Glenda Castillo. Tel: 22-35-29-93Correo: glendaecastillo@yahoo.comAcción Responsable FechaSe ha iniciado el trámite para la ampliación <strong>de</strong>l plazo en 60 días calendario para finalizar los trabajos contemplados bajo laModificación No.1, esperando que se logre la aprobación y firma <strong>de</strong> la No.2 ante el Congreso Nacional y entonces, estableceruna nueva fecha <strong>de</strong> conclusión <strong>de</strong> los trabajos.Ing. Glenda CastilloIng. Miguel García WilliamsIng. Leonardo CanalesContactos Organismo Financiero31-dic-12


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100003000<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOCOOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIATipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo ( x ) Donación ( )MonedaCosto y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012FondosExternosCo-FinanciamientoFondosNacionalesNacional ( x ) Desembolsado Por DesembolsarCosto TotalFEFondosNacionalesCosto Total % FEFondosNacionalesTotal %MontoConvenioEjecutadoFondosNacionalesTotalEjecutado%DólaresLempiras 1,800,000.0 1,800,000.0 134,267.00 134,267.00 7No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso NacionalComponentes Financiamiento FE Contraparte Total %1) Seguimiento al Contrato <strong>de</strong> Cooperación Técnica <strong>de</strong>la Misión China1,072,230.00 1,072,230.00 59.62) Estudios complementarios a los proyectosi<strong>de</strong>ntificados con potencial hidroeléctrico en la zonaocci<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>l país3) Estudio <strong>de</strong> factibilidad Proyecto Eólico en el<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Ocotepeque4) Evaluación <strong>de</strong> potencial biomásico en el LitoralAtlántico y en el Oriente <strong>de</strong>l país.Objetivo <strong>de</strong>l ProyectoFechaFirmaNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecución1 enero 2012 31 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong>l 2012535,280.00 535,280.00 29.792,740.00 92,740.00 5.299,750.00 99,750.00 5.5TOTAL 1,800,000.00 1,800,000.00 100.0Brindar su apoyo en la ejecución <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s relacionadas con Varios proyectos, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> brindar la ayuda que en los diversos campos que la ENEE le solicite conforme a lo estipulado en el contrato <strong>de</strong> ayuda vigenteentre ambas partes.FechaCierreFechaCierre Ampliada


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100003000<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOCOOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIACosto y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012Descripción <strong>de</strong>l ProyectoSe efectuará el levantamiento topográfico y la supervisión <strong>de</strong>l mismo en el Proyecto Gualcarque y otros <strong>de</strong> interés por su potencial hidroeléctrico. Actualización: El proyecto Gualcarque fue tomado en la SERNA por un<strong>de</strong>sarrollador privado, por lo que las acciones <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> esta O.T. se encaminaron al apoyo <strong>de</strong> la supervisión en los pequeños proyectos en <strong>de</strong>sarrollo y en asistencia a solicitud, <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> otros gran<strong>de</strong>s proyectos,como Patuca III y Los Llanitos y Jicatuyo al inicio <strong>de</strong>l año.Localización Geográfica (Departamento, Municipio)En todo el país, con énfasis en los Departamentos <strong>de</strong> Santa Bárbara y Olancho.BeneficiariosCon la asistencia técnica <strong>de</strong>l <strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> China-Taiwán, la República <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong> se ha visto beneficiada en varios campos <strong>de</strong> la investigación energética y en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> varios proyectos, permitiendo así abrir nuevasfuentes <strong>de</strong> trabajo y alternativas <strong>de</strong> generación que ayu<strong>de</strong>n a la ENEE a suplir la creciente <strong>de</strong>manda nacional y acrecentar la oferta energética <strong>de</strong>l país.Metas GlobalesSe proveerá al país <strong>de</strong> un estudio completo (Patuca 3) que pueda ser fácilmente implementado mediante las gestiones <strong>de</strong> la Misión para obtener su financiamiento y contribuir al <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> nuevas fuentes potenciales.Año/ Programación/EjecuciónFondosExternosContraparteTotalProgramadoAÑO 2012 1,800,000.0 1,800,000.0Programación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución LempirasFondos ExternosContraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado1,800,000.00 1,800,000.00 134,267.00 134,267.00 7%Ejec.AÑO 2013Año/ Programación/EjecuciónAÑO 2012FondosExternosProgramación US$ Vigente US$ Ejecución US$ContraparteTotalProgramadoFondos Externos Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado% Ejec.


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100003000<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOCOOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIAMeta1) Seguimiento alContrato <strong>de</strong>Cooperación Técnica2) Estudioscomplementarios a losproyectos i<strong>de</strong>ntificadoscon potencialhidroeléctrico en la zonaocci<strong>de</strong>ntal <strong>de</strong>l país3) Estudio <strong>de</strong>factibilidad ProyectoEólico en el<strong>de</strong>partamento <strong>de</strong>Ocotepeque4) Evaluación <strong>de</strong>potencial biomásico enel Litoral Atlántico y enel Oriente <strong>de</strong>l país.Costo y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012GlobalUnidad <strong>de</strong>MedidaCantidadMeta Acumuladaa Dic-11Cantidad %METAS FISICASTrimestreTrimestreI II III IV Total I II III IV TotalContrato 1 25% 25% 25% 25% 100% 25% 25% 25% 25% 100%Giras 3 1 2 3 2 2 2Giras e Informe 3 y 1 1 1 1Programación 2012 Ejecutado 2012 %100%<strong>de</strong>Informe3 y 1Continúan lasmediciones<strong>de</strong> vientoContinúanlasmediciones<strong>de</strong> vientoContinúan lasmediciones <strong>de</strong>vientoSe estállevando acabo lasupervisión<strong>de</strong> losproyectosYure, RíoClaro y LaAtravesada<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>esta O.T. enel Trimestreseefectuaron 6giras.Continúanlasmediciones<strong>de</strong> vientoGiras 4 1 1 1 1 4 0 0 0120EjecuciónProgramación 2011-2013


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100003000COOPERACION TECNICA REPUBLICA DE CHINAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIASituación Actual (al Costo 31 <strong>de</strong> y diciembre Financiamiento 2012) 2012 Desembolsos Ejecución 2012Con la cooperación técnica y financiera <strong>de</strong>l BID se <strong>de</strong>sarrolló el estudio <strong>de</strong> viabilidad <strong>de</strong>l Río Mixcure, en el Depto. <strong>de</strong> Intibucá, por el consorcio Geoconsult-Cinsa, el cual ha sido finalizado, presentándose el informe final afinales <strong>de</strong> Octubre, en el que se recomiendan 4 sitios potenciales para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l proyecto, <strong>de</strong>sarrollo que podría ser viable con participación pública-privada. A fin <strong>de</strong> continuar el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> estas alternativas, se<strong>de</strong>berá realizar estudios e investigaciones <strong>de</strong> campo adicionales por parte <strong>de</strong> ENEE para <strong>de</strong>finir la factibilidad <strong>de</strong>l proyecto. Estas activida<strong>de</strong>s se planea iniciarlas el próximo año. Debido a las limitaciones <strong>de</strong> fondos en elProyecto Generación Autónoma, el Departamento ha <strong>de</strong>cidido cargar una parte <strong>de</strong> los costos <strong>de</strong> supervisión <strong>de</strong> los proyectos Yure, Río Claro y La Atravesada. Respecto al Proyecto Río Yure, <strong>de</strong>bido al incumplimiento <strong>de</strong>lContratista pagado por PRONADERS, la cooperativa formada para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>l proyecto, contrató un maestro <strong>de</strong> obra con el que se ha instalado el 60% <strong>de</strong> la tubería <strong>de</strong> conducción y el 50% <strong>de</strong> la <strong>de</strong> presión. GIZ estáinteresado en financiar la construcción faltante para finalizar el proyecto, a los que se les proporcionó el presupuesto <strong>de</strong> las obras. El Departamento <strong>de</strong> Desarrollo Sostenible continúa brindandole soporte técnico con lasupervisión. En la última visita se contactó al técnico <strong>de</strong>l fabricante <strong>de</strong> la tubería (Mexichen) para que revisara si la instalación estaba correcta. Proyecto Río Claro; se continúan las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la colocación <strong>de</strong> la tubería apresión y obras conexas con soporte técnico <strong>de</strong> ENEE en cuanto a supervisión. La cooperativa construyó 90 ML <strong>de</strong> una montura <strong>de</strong> concreto ciclopeo al inicio <strong>de</strong> la línea <strong>de</strong> presión. GIZ también ha mostrado interés enfinanciar la parte que falta para terminar el proyecto.Y con el proyecto La Atravesada en Florida, Copán, el diseño ha sido concluido y remitido al gerente <strong>de</strong> obra para que se remita a su vez a ENEE para su aprobación.ProblemáticaCon la emisión <strong>de</strong>l Decreto PCM-029-2012 encaminado a la reducción <strong>de</strong>l gasto, algunas activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> investigación sobre potenciales proyectos y lo relativo al potencial eólico y <strong>de</strong> biomasa <strong>de</strong>l país, <strong>de</strong>bieron ser aplazadashasta contar con los recursos necesarios.Acción Responsable FechaSe concluyó con esta primera etapa <strong>de</strong>l Proyecto Mixcure y se <strong>de</strong>finirá las nuevas acciones a ejecutar el próximo año. A<strong>de</strong>más, se continuaráapoyando con fondos <strong>de</strong> esta O.T. la supervisión <strong>de</strong> los proyectos Yure, Río Claro y La Atravesada <strong>de</strong>bido a las limitaciones presupuestarias<strong>de</strong>l proyecto Generación Autónoma.Ing. Glenda Castillo Serrano e Ing. Jorge Morazán 31/12/2012Contactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraIng. Glenda Elizabeth Castillo SerranoCorreo: glendaecastillo@yahoo.com Tel: 22-35-29-93Contactos Organismo Financiero


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100003600INVESTIGACION DE NUEVOS SITIOS POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOSEN EL LITORAL ATLANTICO (antes DERIVACION RIO TAMALITO-LAGO DE YOJOA)ESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIACosto y FinanciamientoDesembolsosEjecución US$Tipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo ( x ) Donación ( )MonedaFondosExternosCo-FinanciamientoFondosNacionalesNacional ( x ) Desembolsado Por DesembolsarCosto TotalFEFondosNacionalesTotal % FEFondosNacionalesTotal %MontoConvenioEjecutadoFondosNacionalesTotalEjecutado%DólaresLempiras 300,000.00 300,000.00 48,715.00 48,715.00 16No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso NacionalObjetivo <strong>de</strong>l ProyectoFechaFirmaNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecuciónFechaCierre60,000.00FechaCierre Ampliada1 Enero <strong>de</strong>l 2012 31 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong>l 2012Componentes Financiamiento FE Contraparte Total %1) Exploración para i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> nuevos sitios 216,000.00 216,000.00 72.02) Estudio contratado (laboratorio, topografíapuntual , geofísico, etc)3) Elaboración <strong>de</strong> informes60,000.00TOTAL 300,000.0020.024,000.00 24,000.00 8.0300,000.00 100.0(Contribuir a aumentar el volumen <strong>de</strong> agua <strong>de</strong>l Lago <strong>de</strong> Yojoa) Aclaración: Des<strong>de</strong> el año pasado se solicitó se cambie el nombre a esta Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Trabajo (OT) <strong>de</strong>bido a que el Proyecto Tamalito no pudo ser continuadoen vista que el sitio previamente escogido y ampliamente estudiado presentó <strong>de</strong>slizamientos e ina<strong>de</strong>cuadas condiciones <strong>de</strong> fundación cuando se efectuaron las perforaciones, lo que originó una nueva evaluación <strong>de</strong>lgeólogo <strong>de</strong> la empresa quién escogió varios nuevos sitios que <strong>de</strong>bían ser evaluados a profundidad geológicamente para <strong>de</strong>terminar el nuevo sitio <strong>de</strong> presa, sin embargo, el Departamento no pudo contar con laasistencia <strong>de</strong>l geólogo y en el interín las condiciones <strong>de</strong>l caudal cambiaron disminuyéndo drásticamente, por lo que el proyecto ya no resulta factible. Estos fondos se reorientaron para la búsqueda <strong>de</strong> nuevos sitios <strong>de</strong>potencial para <strong>de</strong>sarrollos hidroeléctricos.Descripción <strong>de</strong>l ProyectoSe trata con la nueva orientación <strong>de</strong> esta O.T. <strong>de</strong> encontrar y estudiar a nivel <strong>de</strong> perfil, <strong>de</strong> nuevos sitios para proyectos hidroeléctricos.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100003600INVESTIGACION DE NUEVOS SITIOS POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOSEN EL LITORAL ATLANTICO (antes DERIVACION RIO TAMALITO-LAGO DE YOJOA)ESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIACosto y FinanciamientoLocalización Geográfica (Departamento, Municipio)Desembolsos Ejecución US$Todo el país con énfasis en el Litoral Atlántico.BeneficiariosTodo el país.Metas GlobalesDeterminar la pre factibilidad <strong>de</strong> algunos sitios potencialmente atractivos para la planeación <strong>de</strong> las nuevas fases <strong>de</strong>l estudio.Año/ Programación/EjecuciónFondosExternosProgramación LempirasFondosNacionalesTotalProgramadoFondos ExternosVigente LempirasFondos NacionalesTotal ViegenteFondos ExternosEjecución LempirasFondos Nacionales Total Ejecutado%Ejec.AÑO 2012 300,000.00 300,000.00300,000.00 300,000.00 48,715.00 48,715.0016AÑO 2013Año/ Programación/EjecuciónAÑO 2012FondosExternosProgramación US$ Vigente US$ Ejecución US$FondosNacionalesTotalProgramadoFondos Externos Fondos Nacionales Total Viegente Fondos Externos Fondos Nacionales Total Ejecutado % Ejec.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100003600INVESTIGACION DE NUEVOS SITIOS POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOSEN EL LITORAL ATLANTICO (antes DERIVACION RIO TAMALITO-LAGO DE YOJOA)ESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIAMeta1) Visitas <strong>de</strong> campopara encontrar nuevossitios2) Contratacionespuntuales paraampliación <strong>de</strong> criteriosCosto y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$GlobalUnidad <strong>de</strong>MedidaMeta Acumuladaa Dic-11Cantidad Cantidad %METAS FISICASgiras 10 2 4 3 1 10 0 4 1 1 6contrato 1 0.8 0.2 1 0 0 0Programación 2012 Ejecutado 2012 %TrimestreTrimestreEjecuciónI II III IV Total I II III IV TotalProgramación20133) Elaboración <strong>de</strong>informedocumento 4 1 1 1 1 4 0 9 2 2 13Giras <strong>de</strong> supervisión alos pequeños proyectosen marchaSituación Actual (al 31 <strong>de</strong> diciembre 2012)2 3 5Como parte <strong>de</strong>l convenio <strong>de</strong> participación sectorial entre el FHIS y ENEE en el marco <strong>de</strong>l Proyecto <strong>de</strong> Infraestructura Rural (PIR) y financiamiento <strong>de</strong>l Banco Mundial, se ha investigado los sitios Río Helado y Ojojona,en el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> Francisco Morazán como <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong>mostrativos <strong>de</strong> generación pico-hidroeléctricos. El FHIS <strong>de</strong>cidirá cual será implementado. También se ha investigado el sitio <strong>de</strong>l proyectoCalgual, San Juan, Intibucá y se encuentra en elaboración el informe respectivo. Y en colaboración con JICA se ha dado seguimiento a la consultoría para el inventario <strong>de</strong> los proyectos pico hidroeléctricos AguaColorada, La Laguna y El Mecate en Erandique, Lempira y San Isidro, Santa Ana, La Paz. todos ellos menores <strong>de</strong> 40 Kw para electrificación <strong>de</strong> zonas rurales pobres y aisladas <strong>de</strong>l SIN. También, con financiamiento NoReembolsable <strong>de</strong> la OEIA y participación <strong>de</strong> los profesionales <strong>de</strong> este Departamento, se está llevando a cabo el estudio "I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> sitios con potencial para generar energía eléctrica usando geotermia", en cuyomarco, se efectuó una gira para visitar varios sitios i<strong>de</strong>ntificados en La Ceiba.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100003600INVESTIGACION DE NUEVOS SITIOS POTENCIALES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS HIDROELECTRICOSEN EL LITORAL ATLANTICO (antes DERIVACION RIO TAMALITO-LAGO DE YOJOA)ESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónProblemáticaEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIACosto y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$Recursos insuficientes para investigaciones específicas y falta <strong>de</strong> personal profesional que efectúe los estudios, a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> restricciones administrativas respecto a viáticos y vehículos.Ing. Glenda Elizabeth Castillo Serrano. 22-35-29-93Correo: glendaecastillo @yahoo.comAcciones PropuestasAcción Responsable FechaPara el 2013 se está a la espera <strong>de</strong> la aprobación <strong>de</strong>l presupuesto en los términos propuestos para la realización <strong>de</strong> lo planeado. Ing. Glenda Castillo. / Ing. Francisco Ramón Larios 31-dic-12Contactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraContactos Organismo Financiero


IDA-4536-HOSIGADE: GE01062BIP: 7100045500Unidad Ejecutora/ InstituciónPROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGÍA (PROMEF)Empresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: Infraestructura Sub Sector: EnergíaESTADO: En EjecuciónCosto y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$Tipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo ( X ) Donación ( ) Nacional ( ) Desembolsado Por DesembolsarMontoFondos Co-Financiamiento FondosConvenio ContraparteMonedaCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %Externos 1/ContraparteEjecutado Ejecutada Total Ejecutado %Dólares 27,600,000.0 12,500,000.0 40,100,000.0 5,918,500.0 1,162,741.0 7,081,241.0 17.7 22,579,400.0 11,337,259.0 33,916,659.0 84.6 1,026,553.6 1,199,290.7 2,225,844.35.6Lempiras 552,000,000.0 0.0 250,000,000.0 802,000,000.0 118,370,000.0 23,254,820.0 141,624,820.0 17.7 451,588,000.0 226,745,180.0 678,333,180.0 84.6 20,531,072.0 23,985,814.0 44,516,886.05.6No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso NacionalFechaFirmaNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecución29/06/2010 01 <strong>de</strong> Julio 2009 31/12/2013Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %Mejoramiento <strong>de</strong> la Administración Comercial y Corporativa <strong>de</strong> la 17,633,333.3 12,500,000.0 30,133,333.3 75.15Rehabilitación <strong>de</strong> las Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Distribución 7,557,142.9 0.0 7,557,142.9 18.85Fortalecimiento <strong>de</strong> la Capacidad Institucional <strong>de</strong> la ENEE y la 2,409,523.8 0.0 2,409,523.8 6.01Total 27,600,000.0 12,500,000.0 40,100,000.0 100.00Objetivos <strong>de</strong>l ProyectoEl objetivo <strong>de</strong>l Proyecto es mejorar el <strong>de</strong>sempeño financiero y operatividad <strong>de</strong> la ENEE, <strong>de</strong> esta manera contribuir a la sostenibilidad <strong>de</strong>l sector energía en <strong>Honduras</strong>.Descripción <strong>de</strong>l ProyectoComponente 1: El mejoramiento/fortalecimiento <strong>de</strong> la gestión comercial y <strong>de</strong> recursos corporativos <strong>de</strong> la ENEE incluye cuatro activida<strong>de</strong>s: (i) instalación <strong>de</strong> equipo <strong>de</strong> lectura <strong>de</strong> medición automático (AMR por sus siglas en inglés), (ii) instalación <strong>de</strong> un nuevo sistema automático <strong>de</strong> gestión comercial (CMS porLocalización Geográfica (Departamento, Municipio)Todo el PaísBeneficiariosTodos los HondureñosMetas GlobalesI. Gestión Comercial y Corporativa <strong>de</strong> la ENEE mejoradaFechaCierreFechaCierre Ampliada


IDA-4536-HOSIGADE: GE01062BIP: 7100045500UnidadAño/ Programación/Ejecutora/ InstituciónPROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGÍA (PROMEF)Empresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: Infraestructura Sub Sector:ESTADO: En EjecuciónEnergíaEjecución Programación Lempira Vigente Lempiras Ejecución LempirasFondos Externos Contraparte TotalFondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.Año 2010 153,314,400.00 0.00 153,314,400.00200,000,000.00 200,000,000.00 0.00- 0.00Año 2011Año 2012 54,795,790.00 0.00 54,795,790.00Año/ Programación/EjecuciónFondos Externos Contraparte TotalAño 2010 8,113,976.64 0.00 8,113,976.64Año 2011 0.00 0.00 0.00Año 2012 2,853,635.28 0.00 2,853,635.2821,995,200.00 21,995,200.00 2,270,790.00 2,270,790.0010.3265,604,500.00 30,000,000.00 95,604,500.00 17,404,300.00 23,028,900.00 40,433,200.00 42.29Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.10,584,754.78 10,584,754.78 0.000.00 0.001,164,068.99 1,164,068.99 120,178.78 120,178.7810.323,416,527.36 1,562,329.12 4,978,856.48 906,374.82 1,199,290.70 2,105,665.53 42.29METAS / ACTIVIDADES / OBRASGlobal (Vida <strong>de</strong>l proyecto) Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012Meta / Actividad / Obra Unidad <strong>de</strong> Medida Cantidad Cantidad % Trimestre Trimestre% EjecuciónI II III IV Total I II III IV TotalComponente 1. Mejoramiento <strong>de</strong> la Administración Comercial y Corporativa <strong>de</strong> la ENEE01-MEJORADA LA EFICIENCIA Y PORCENTAJE 0 0 0 0 0 0 0EFICACIA 01-CONSULTORÍA DE LA ENEE DEINFORME 0 0 0 0 0 0 0ACOMPAÑAMIENTO 01-ADQUISICION E A LA ENEE INFORME 3 1 4 0 0 0 0IMPLEMENTACION 01-CREACION Y DEL NUEVO ASISTENCIA 1 0 1 0 0 0 0MANTENIMIENTO 01-ADQUISICIÓN E NUEVO CMS CONTRATO 2 0 2 0 0 0 0IMPLEMENTACION 01-VISITAS DE INSPECCIÓN DE SISTEMA A VISITA 3 0 3 0 0 0 0FABRICA 01-APOYAR PROVEEDORA LA GESTION DE DE LA TALLER 0 0 0 0 0 0 0UNIDAD 01-CONTRATACIÓN DE CONTROL AUDITORES DE INFORME 3 3 6 0 0 0 0EXTERNOS 01-SELECCIÓN EN GESTIÓN DEL PERSONAL INFORME 2 0 2 0 0 0 0DEL 01-ASISTENCIA AREA DE DISTRIBUCION TECNICA PARA Y EL INFORME 6 6 12 0 0 0 0DISEÑO 01-ADQUIRIR DE LA E CAMPAÑA INSTALAR DESISTEMAS DE MEDICIÓNPORCENTAJE 0 0 0 0 0 0 0Programación2010-2013


IDA-4536-HOSIGADE: GE01062BIP: 7100045500Unidad Ejecutora/InstituciónPROYECTO MEJORA DE LA EFICIENCIA DEL SECTOR ENERGÍA (PROMEF)Empresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: Infraestructura Sub Sector: EnergíaESTADO: En EjecuciónAño/Programación/EjecuciónProgramación Lempira Vigente Lempiras Ejecución LempirasFondos Externos Contraparte Total Fondos Externos ContraparteFondos Externos Contraparte TotalTotal Ejecutado% Ejec.Año 2010 153,314,400.00 0.00 153,314,400.00Año 2011Año 2012 54,795,790.00 0.00 54,795,790.00Año/Programación/EjecuciónAño 2010 8,113,976.64 0.00 8,113,976.64Año 2011 0.00 0.00 0.00Año 2012 2,853,635.28 0.00 2,853,635.28200,000,000.00 200,000,000.00 0.0010,584,754.78 10,584,754.78 0.00METAS / ACTIVIDADES / OBRASGlobal (Vida <strong>de</strong>l proyecto) Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012Meta / Actividad /TrimestreTrimestreObra Unidad <strong>de</strong> Medida Cantidad Cantidad %I II III IV Total I II III IV Total- 0.0021,995,200.00 21,995,200.00 2,270,790.00 2,270,790.0010.3265,604,500.00 30,000,000.00 95,604,500.00 17,404,300.00 23,028,900.00 40,433,200.00 42.29Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.Fondos Externos Contraparte Total0.00 0.001,164,068.99 1,164,068.99 120,178.78 120,178.7810.323,416,527.36 1,562,329.12 4,978,856.48 906,374.82 1,199,290.70 2,105,665.53 42.29% EjecuciónProgramación2010-2013Componente 1. Mejoramiento <strong>de</strong> la Administración Comercial y Corporativa <strong>de</strong> la ENEE01-MEJORADA LAEFICIENCIA Y PORCENTAJEEFICACIA DE LA ENEE01-CONSULTORÍA DEACOMPAÑAMIENTOA LA ENEE EN LAIMPLANTACIÓN DELINFORMESGC, SGI Y SGRC0 0 0 0 00 0 0 0 001-ADQUISICION EINFORMEIMPLEMENTACIONDEL NUEVO CMS01-CREACION YASISTENCIAMANTENIMIENTONUEVO CMS01-ADQUISICIÓN EIMPLEMENTACION CONTRATODE SISTEMAMODULAR01-VISITAS DEINSPECCIÓN AFABRICAVISITAPROVEEDORA DEMATERIALES YSUMINISTROS01-APOYAR LAGESTION DE LATALLERUNIDAD DECONTROL DEPROYECTO01-CONTRATACIÓNAUDITORESINFORMEEXTERNOS ENGESTIÓNFINANCIERA01-SELECCIÓN DELPERSONAL DEL AREADE DISTRIBUCION Y INFORMECOMERCIAL (HQSOLUTIONS)01-ASISTENCIATECNICA PARA ELDISEÑO DE LA INFORMECAMPAÑA DECOMUNICACIÓN DELPROMEF01-ADQUIRIR EINSTALARSISTEMAS DEMEDICIÓNPORCENTAJEAUTOMÁTICA PARACLIENTESINDUSTRIALES,COMERCIALES YRESIDENCIALES3 3 0 0 01010 02 2 0 0 03 3 0 0 00 0 0 0 03 3 0 0 02 2 0 0 06 6 0 0 00 0 0 0 0


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP 007100017000MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIATipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo DonaciónMonedaCosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución 2012FondosExternosCo-FinanciamientoFondosContraparteNacional Desembolsado Por DesembolsarCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %MontoConvenioEjecutadoContraparteEjecutadaTotalEjecutado%DólaresLempiras 1,000,000 1,000,000 740,638 740,638 74No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso NacionalFechaFirmaNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecución1 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 2007 1 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 2007 1 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 200731 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong>l 2012ComponentesFinanciamiento FEContraparte Total %Adquisición <strong>de</strong> Equipo Automático 498,577 498,577 50Reconstrucción <strong>de</strong> estación hidrométrica <strong>de</strong>Guayambre50,13550,135 5Rehabilitación <strong>de</strong> estaciones hidrométricas150,423 150,423 15Personal encargado <strong>de</strong> operar las estacioneshidrométricas, climatolágicas y pluviométricasTOTAL 1,000,000FechaCierreFechaCierre Ampliada300,865 300,865 301,000,000 100Objetivo <strong>de</strong>l ProyectoMejorar la calidad y continuidad <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> recopilación <strong>de</strong> información hidroclimática para la evaluación <strong>de</strong> los recursos hídricos.Descripción <strong>de</strong>l ProyectoConsiste en la adquisición <strong>de</strong> equipo hidrométrico y climatológico y la ejecución <strong>de</strong> algunas obras físicas para mejorar la calidad y cantidad <strong>de</strong> los datos hidrológicos y climáticos.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP 007100017000MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIACosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución 2012Localización Geográfica (Departamento, Municipio)Comayagua, Santa Bárbara, Ocotepeque,Olancho y YoroBeneficiariosToda la población.Metas GlobalesAdquisicion <strong>de</strong> equipo automatico a fin <strong>de</strong> sustituirlo por equipo que esta en mal estadoRehabilitacion <strong>de</strong> la red <strong>de</strong> estaciones automaticasOperación <strong>de</strong> las estaciones hidrometricas, climatologicas y pluviometricasAño/ Programación/Programación LempirasFondosEjecuciónContraparte Total ProgramadoExternosAÑO 2007Fondos ExternosAÑO 2008 1,200,000.0 1,200,000.0AÑO 2009 1,200,000.0 1,200,000.0AÑO 2010 1,200,000.0 1,200,000.0AÑO 2011 1,200,000.0 1,200,000.0AÑO 2012 1,000,000.0 1,000,000.0AÑO 2013Año/ Programación/EjecuciónAÑO 2010AÑO 2011FondosExternosProgramación US$ Vigente US$ Ejecución US$ContraparteTotalProgramadoVigente LempirasEjecución LempirasContraparteTotal Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado %1,200,000.01,200,000.0 150,058 150,058131,200,000.0 1,200,000.0 882,741 882,741741,200,000.0 1,200,000.0 516,347 516,347 431,200,000.0 1,200,000.0 902,736 902,7361,200,000.0 1,200,000.0 626,438 626,438 521,000,000.0 1,000,000.0 740,638 740,638 74Fondos Externos Contraparte Total Viegente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado % Ejec.75


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP 007100017000MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIACosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución 2012METAS FISICASMetaAdquisición <strong>de</strong> equipoclimatológicoAdquisición <strong>de</strong> equipo<strong>de</strong> registro automáticoGlobal Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012 %Unidad <strong>de</strong>MedidaCantidad Cantidad %TrimestreEquipo 1 1 1Equipo 1 1 1TrimestreI II III IV Total I II III IV TotalPersonal encargado<strong>de</strong> operar lasestacioneshidrométricas,climatológicas ypluviométricasInformes 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 100Situación Actual (al 31 <strong>de</strong> diciembre 2012)EjecuciónProgramación2013Se inició el trámite para solicitar la compra <strong>de</strong>l equipo climatológico, se cuenta con una cotización, proximamente se enviará a la subgerencia financiera para solicitar que se apruebe la compra y seguidamenteremitirlo al Departamento <strong>de</strong> Servicios Generales para iniciar el trámite <strong>de</strong> compra; no se solicitó la compra <strong>de</strong>l equipo automático porque se priorizaron las necesida<strong>de</strong>s mas inmediatas y son las <strong>de</strong>l equipoclimatológico, en vista que se ha ampliado la red <strong>de</strong> estaciones.ProblemáticaDes<strong>de</strong> el mes <strong>de</strong> agosto se les ha solicitado a todas las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la ENEE ahorrar el gasto y realizar compras necesarias que sean justificadas para cada <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP 007100017000MEJORAS Y AMPLIACION DE LA RED HIDROCLIMATICAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIACosto y Financiamiento Año 2012Acciones PropuestasDesembolsos Ejecución 2012La compra <strong>de</strong>l equipo <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> la aprobación por parte <strong>de</strong> la Subgerencia Financiera <strong>de</strong> la ENEE.Contactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraIng. Fanny Cardona Tel:22-35-22-56Correo: fcardona@enee.hnAcción Responsable FechaIng. Fanny Cardona Tel: 222-35-22-56Correo: fcardona@enee.hnContactos Organismo Financiero31/12/2012


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100018000<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOMEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIATipo <strong>de</strong> Fondos: Prést. DonaciónMonedaDólaresFondosExternosFondosContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FECo-FinanciamientoContraparteTotal %Lempiras 466,197,715 466,197,715 225,563,869 225,563,869 48No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso NacionalCosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución Año 2012 (Lempiras)FechaFirmaNacional Desembolsado Por DesembolsarNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecución15 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 1980 No <strong>de</strong>finidaComponentes Financiamiento FE Contraparte (Lempiras) Total %Mantenimiento <strong>de</strong> Obras CivilesMantenimiento <strong>de</strong> ElectromecánicoMantenimiento <strong>de</strong> ElectrónicoTOTAL 466,197,715.00 466,197,715.00MontoConvenioEjecutadoFechaCierreContraparteEjecutadaTotal Ejecutado %FechaCierre AmpliadaObjetivo <strong>de</strong>l ProyectoAsegurar el funcionamiento continuo y eficiente <strong>de</strong> la central más importante <strong>de</strong>l país para la generación <strong>de</strong> energía hidroeléctrica, mediante los diferentes subproyectos <strong>de</strong>mantenimiento en los momentos oportunos.Descripción <strong>de</strong>l ProyectoLa Central Hidroeléctrica es la principal represa <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Generación <strong>de</strong> Energía <strong>de</strong> la ENEE, consta <strong>de</strong> una sala <strong>de</strong> máquinas don<strong>de</strong> se encuentran las cuatro turbinas tipo"Francis", con sus ejes verticales girando a 300 revoluciones por minuto. Cada turbina mueve un generador <strong>de</strong> 75 megavatios, ese generador está conectado a un transformador trifásicoque eleva el voltaje <strong>de</strong> 13,800 a 230,000 voltios, la energía sale por medio <strong>de</strong> cables <strong>de</strong> potencia aislados hasta la sub estación. (Los recursos asignados cada año son para gastos <strong>de</strong>mantenimiento).


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100018000<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOMEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIACosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución Año 2012 (Lempiras)Localización Geográfica (Departamento, Municipio)Está localizada en la zona central <strong>de</strong> la República <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong> entre los polos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo más importantes <strong>de</strong>l país: Tegucigalpa la capital a 180 km y San Pedro Sula, principal ciudadindustrial a 80 km. La presa <strong>de</strong> aproximadamente 300 metros <strong>de</strong> longitud está situada en un angosto cañón rocoso e intercepta las aguas <strong>de</strong>l río Comayagua, aproximadamente a 2 kmaguas abajo <strong>de</strong> la confluencia <strong>de</strong> sus gran<strong>de</strong>s tributarios, los ríos Humuya y Sulaco. Su embalse <strong>de</strong> aproximadamente 94 Kms. cuadrados <strong>de</strong> superficie y 5,700 millones <strong>de</strong> metroscúbicos <strong>de</strong> capacidad está situada entre los <strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> Comayagua, Yoro y Cortés.Beneficiarios.La ENEE y sus empleados así como todos sus abonados ya que se prestará un servicio confiable y continúo en la generación <strong>de</strong> energía al estar todos los equipos y sistemas en buenascondiciones. Se beneficia todo el Pais.Metas GlobalesReparación y control <strong>de</strong> filtraciones en estribos <strong>de</strong> la presa, mejoras y cambios en el sistema <strong>de</strong> climatización <strong>de</strong> la Caverna, cambio <strong>de</strong> manejadora principal <strong>de</strong> aire <strong>de</strong> caverna y edificio<strong>de</strong> control, mantenimiento mayor a la UPN1 (overhaul), complemento <strong>de</strong>l overhaul <strong>de</strong> la UPN4 y reparación1) Se mantendrán las Obras Subterráneas y Estructuras Conexas <strong>de</strong> la Central. Subproyecto MOS Inyecciones en la Presa. Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Trabajo No. 10372) Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Trabajo No. 1040. Se reemplazará máquinas <strong>de</strong> refrigeración Chiller No.1,5 manejadoras <strong>de</strong> aire para el sistema <strong>de</strong> aire acondicionado(4 unida<strong>de</strong>s tipo paquete para caverna).3) Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Trabajo No. 1042: Se llevo acabo el reemplazo total <strong>de</strong> la Manejadora <strong>de</strong> Aire <strong>de</strong> Caverna y Unidad <strong>de</strong> A/C <strong>de</strong> Telemando en Edificio <strong>de</strong> Control <strong>de</strong> la Central. Proyectoejecutado.4)Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Trabajo 1043 para adquisición <strong>de</strong> 2 compresores para el sistema <strong>de</strong> aire comprimido <strong>de</strong> la central.5)Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Trabajo No. 1028. Mantenimiento Mayor (Overhaul ) Unidad Principal No. 1. trabajo ejecutado la unidad se entrego a operación en mayo, 2012 y todo esta operando bien. 6)Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> trabajo No. 1048: para llevar a cabo el complemento <strong>de</strong>l ovehaul <strong>de</strong> la UPN 4. 7) Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> trabajo No. 1051 para reparación <strong>de</strong> ro<strong>de</strong>te <strong>de</strong> turbina en la fábrica.


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100018000<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOMEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIAAño/ Programación/EjecuciónCosto y Financiamiento Programación Lempiras Año 2012 Vigente Lempiras Desembolsos Ejecución Ejecución LempirasAño 2012 (Lempiras)FondosExternosContraparteTotalProgramadoAÑO 2006 17,045,000.0 17,045,000.0AÑO 2007 40,850,850.0 40,850,850.0AÑO 2008 140,135,000.0 140,135,000.0AÑO 2009 124,350,000.0 124,350,000.0AÑO 2010 271,885,390.0 271,885,390.0AÑO 2011 246,231,200.0 246,231,200.0AÑO 2012 716,197,715.0 716,197,715.0AÑO 2013Año/ Programación/EjecuciónAÑO 2010AÑO 2011AÑO 2012FondosExternosContraparteTotalProgramadoFondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado17,045,000.00 17,045,000.00 5,003,800.00 5,003,800.00 2940,850,850.00 40,850,850.00 2,799,460.00 2,799,460.00 7140,135,000.00 140,135,000.00 70,471,327.50 70,471,327.50124,350,000.00 124,350,000.00 120,619,610.00 120,619,610.00 97271,885,390.00 271,885,390.00 94,373,428.25 94,373,428.25246,231,200.00 246,231,200.00 245,946,689.00 245,946,689.00 100466,197,715.00 466,197,715.00 225,563,869.00 225,563,869.00Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos ContraparteTotal Ejecutado%Ejec.503548% Ejec.


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100018000<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOMEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIAMetaCosto y Financiamiento Año 2012 Desembolsos Ejecución Año 2012 (Lempiras)GlobalUnidad <strong>de</strong>Medi-daCantidadMeta Acumulada a Dic-11Cantidad %METAS FISICASProgramación 2012 Ejecutado 2012TrimestreTrimestreI II III IV Total I II III IV Total%EjecuciónProgramación2013Licitaciones c/u 6 6 2 1 3Asignar Contratos c/u 6 6 1 1Iniciar Trabajos c/u 6 6 1 1Situación ActualEn el Presupuesto <strong>de</strong> la ENEE <strong>de</strong>l Ejercicio Fiscal 2012 se aprobó para el proyecto: Mejoras al Sistema <strong>de</strong> Generación y Seguridad <strong>de</strong> la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán un total <strong>de</strong> L.716.2 millonescomprendiendo la suma <strong>de</strong> L.400 millones <strong>de</strong>stinados a la Impermeabilización e Inyección <strong>de</strong> la Central bajo la Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> trabajo No. 1037.Como trabajos preliminares se llevaron a cabo las investigaciones hidrogeológicas para i<strong>de</strong>ntificar los caminos preferenciales <strong>de</strong> las aguas <strong>de</strong> filtración para ejecutar los taladros e inyecciones en el lugar precisopara hacer un trabajo más eficiente. Se adquirió la Manejadora <strong>de</strong> Aire <strong>de</strong> Caverna y Edificio <strong>de</strong> Control (OT-1042), se está en el proceso <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> ofertas <strong>de</strong> los equipos <strong>de</strong> la OT-1040 y los <strong>de</strong> la OT-1043 están en proceso <strong>de</strong> autorización <strong>de</strong> la junta directiva. Se abrió la or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> trabajo No. 1048 para trabajos <strong>de</strong> complemento <strong>de</strong> overhaul <strong>de</strong> UPN 4 y la OT-1051 para reparación en fabrica <strong>de</strong> un ro<strong>de</strong>te <strong>de</strong>turbina <strong>de</strong> la UPN 1.ProblemáticaLas filtraciones <strong>de</strong> la represa Francisco Morazán comenzaron <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que inició su funcionamiento en 1986. En 1992 se hicieron las primeras intervenciones para superar el problema, con el transcurrir <strong>de</strong>l tiempose realizaron otras, el movimiento telúrico <strong>de</strong>l 2009 agravó el problema y actualmente es impostergable realizar su reparación. De acuerdo a lo manifestado por las autorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la ENEE, el costo <strong>de</strong>reparación <strong>de</strong> las fallas es <strong>de</strong> $ 20 millones, equivalentes a L.400.0 millones.El proceso <strong>de</strong> Licitación para reparar las filtraciones fue publicado y los oferentes visitaron el sitio para aclarar dudas, se esperaba que entre los meses <strong>de</strong> agosto y septiembre/2012 se contrataría a laCompañía especializada que ejecutará los trabajos <strong>de</strong> perforaciones e inyecciones en el macizo rocoso y las juntas <strong>de</strong> la Presa. La licitación se <strong>de</strong>claró fracasada por el alto monto ofertado y se hará un nuevoproceso que será privado para agilizar, pero hasta la fecha no se ha iniciado. Esto atrasará más la ejecución <strong>de</strong> los trabajos. No se llevó a cabo el nuevo proceso <strong>de</strong> licitación para el trabajo <strong>de</strong> las inyecciones yse continuará en el año 2013. Los trámites <strong>de</strong> licitación y contratación son <strong>de</strong>masiado lentos lo que atrasa la ejecución <strong>de</strong> las obras.


FONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100018000<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOMEJORAS AL SISTEMA DE GENERACION Y SEGURIDAD DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA FRANCISCO MORAZANESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIACosto y Financiamiento Año 2012 Acciones Propuestas Desembolsos Ejecución Año 2012 (Lempiras)Acción Responsable FechaSe envió la documentación actualizada <strong>de</strong> los alcances <strong>de</strong> trabajo que se requieren para la reparación, con esta documentaciónse iniciará el nuevo proceso <strong>de</strong> licitación. Todas las ór<strong>de</strong>nes <strong>de</strong> trabajo continuadas estan siendo actualizadas para el año 2013.Contactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraGerente Técnico Central Hidroeléctrica:Ing. Manuel Palma Carías , correo: mpalmac@enee.hnTel: 26-60-57-04Dirección Ejecutiva Central Hidroelectrica Francisco Morazán 31/12/2012Contactos Organismo FinancieroSubgerencia Financiera Administrativa


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100016900PROYECTO SISTEMA DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL (SIEPAC)SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTOESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIATipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo DonaciónMonedaCosto y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$FondosExternosCo-FinanciamientoFondosNacionalesNacional ( x ) Desembolsado Por DesembolsarCosto TotalFEFondosNacionalesTotal % FEFondosNacionalesTotal %MontoConvenioEjecutadoFondosNacionalesTotalEjecutado%DólaresLempiras 100,000.00 100,000.00 99,854.00 99,854.00 100No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso NacionalFechaFirmaNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecución1 enero 2012 31-dic-12Componentes Financiamiento FE Contraparte Total %1) Seguimiento al contrato <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong>mitigación Proyecto SIEPACFechaCierreFechaCierre Ampliada100,000.00 100,000.00 100.0TOTAL 100,000.00 100,000.00 100.0Objetivo <strong>de</strong>l ProyectoContribuir a la Supervisión <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> Medidas <strong>de</strong> Mitigación <strong>de</strong>l Proyecto SIEPAC.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100016900PROYECTO SISTEMA DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL (SIEPAC)SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTOESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIADescripción <strong>de</strong>l Proyecto Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$Or<strong>de</strong>namiento, seguimiento y control <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Manejo Ambiental y Social.Localización Geográfica (Departamento, Municipio)Copán, Santa Bárbara, Cortés, Frco. Morazán, Valle, y Choluteca.BeneficiariosA nivel nacional (<strong>Honduras</strong>) y regional (Centro América).Metas GlobalesSe Cumplirá con el Contrato <strong>de</strong> Cumplimiento <strong>de</strong> Medidas <strong>de</strong> Mitigación y la cláusula 405 <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> préstamo <strong>de</strong>l BID.Año/ Programación/EjecuciónFondosExternosProgramación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución LempirasFondosNacionalesTotalProgramadoFondos Externos Fondos Nacionales Total Vigente Fondos Externos Fondos Nacionales Total Ejecutado%Ejec.AÑO 2012 100,000.00 100,000.00Año/ Programación/EjecuciónAÑO 2012FondosExternosFondosNacionalesTotalProgramado100,000.00 100,000.00 99,854.00 99,854.00 100Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$Fondos Externos Fondos Nacionales Total Vigente Fondos Externos Fondos Nacionales Total Ejecutado% Ejec.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100016900PROYECTO SISTEMA DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL (SIEPAC)SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTOESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIAMETAS FISICASCosto y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$MetaGlobal Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 Ejecutado 2012%Unidad <strong>de</strong>TrimestreTrimestreMedidaCantidad Cantidad %I II III IV Total I II III IV TotalEjecuciónProgramación2013Seguimiento al contrato<strong>de</strong> Medidas <strong>de</strong>Mitigación ProyectoSIEPACGiras 8 2 3 2 1 8 2No se hacontinuó conla supervisiónpor el recorte<strong>de</strong> viáticos.2Situación Actual (Diciembre 2012)Se realizó gira <strong>de</strong> supervisión ambiental al Proyecto.ProblemáticaDebido a la corta asignación aprobada por SEFIN para el presente año y el recorte <strong>de</strong> fondos <strong>de</strong>stinados a viáticos y gastos <strong>de</strong> viaje, no fue posible <strong>de</strong>sarrollar el programa <strong>de</strong>supervisión por parte <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Estudios Ambientales y recién en semanas anteriores se ha podido efectuar una gira <strong>de</strong>bido a un pliego <strong>de</strong> justificaciones que finalmente fueronaceptadas por la administración <strong>de</strong> ENEE.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100016900PROYECTO SISTEMA DE INTERCONEXION ELECTRICA DE LOS PAISES DE AMERICA CENTRAL (SIEPAC)SUPERVISION AMBIENTAL DEL PROYECTOESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía Eléctrica Sector: COMUNICACIONES Y ENERGIA Sub-Sector: ENERGIAAcciones Propuestas Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$Acción Responsable FechaContinuar con la supervisión <strong>de</strong>l cumplimiento al Contrato <strong>de</strong> Medidas <strong>de</strong> Mitigación en los diferentes tramos <strong>de</strong>lProyecto y las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reforestación en la cuenca El Coyolar como parte <strong>de</strong> las medidas <strong>de</strong> compensaciónambiental para los tramos 8 y 9 en el sur <strong>de</strong>l país, si la administración <strong>de</strong> ENEE aprueba las giras..Contactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraIng. Glenda Castillo. Tel: 22-35-29-93Correo: gelndaecastillo@yahoo.comIng. Sergio Saúl Chávez MinerosContactos Organismo Financiero31-dic-12


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100002500USO RACIONAL DE LA ENERGIAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIATipo <strong>de</strong> Fondos: Préstamo DonaciónMonedaCosto y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012FondosExternosCo-FinanciamientoFondosNacionalesNacional Desembolsado Por DesembolsarCosto TotalFEFondosNacionalesTotal % FEFondosNacionalesTotal %MontoConvenioEjecutadoFondoNacionalEjecutadoTotalEjecutado%DólaresLempiras 1,691,000.00 1,691,000.00 1,006,659.00 1,006,659.00 60No.Resolución <strong>de</strong>aprobación por elCongreso NacionalFechaFirmaNo. <strong>de</strong> Decreto <strong>de</strong> RatificaciónCongreso NacionalFecha<strong>de</strong> EfectividadFecha<strong>de</strong> Inicio <strong>de</strong> ejecución1/ enero /2012 31/ Diciembre /2012Componentes Financiamiento FE Fondos Nacionales (Lempiras) Total %FechaCierreFechaCierre Ampliada1) Auditorías Energéticas 422,750.00 422,750.00 252) Manejo <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda 422,750.00 422,750.00 253) Educación y Difusión sobre Uso Racional <strong>de</strong> laEnergía Eléctrica (UREE)y Medio Ambiente (MA) 422,750.00 422,750.00 254) Mantenimiento preventivo a subestaciones pormedio <strong>de</strong> termografía infraroja422,750.00 422,750.00 25TOTAL 1,691,000.00 1,691,000.00 100Objetivo <strong>de</strong>l ProyectoReducir el consumo <strong>de</strong> energía en horas pico para manejo <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> energía eléctrica.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100002500USO RACIONAL DE LA ENERGIAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIACosto y Financiamiento 2012Descripción <strong>de</strong>l ProyectoDesembolsos Ejecución 2012Realizar Auditorias energéticas, Formación y capacitación en Energía en el sector privado y público, entre otras.Localización Geográfica (Departamento, Municipio)Todo el país, con énfasis a Tegucigalpa, San Pedro sula y La Ceiba.BeneficiariosToda la población a nivel nacional.Metas GlobalesReducir el consumo <strong>de</strong> Kwh en el año en horas pico, el que traduce en ahorro <strong>de</strong> divisas.Año/ Programación/EjecuciónFondosExternosProgramación Lempiras Vigente Lempiras Ejecución LempirasContra-parteTotalProgram.Fondos ExternosContraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado%Ejec.AÑO 2012 1,691,000.0 1,691,000.0Año/ Programación/EjecuciónAÑO 20121,691,000.00 1,691,000.00 1,006,659.00 1,006,659.00 60Programación US$ Vigente US$ Ejecución US$Fondos Externos ContraparteTotalProgram.Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado% Ejec.


<strong>Gobierno</strong> <strong>de</strong> <strong>Honduras</strong>Secretaría <strong>de</strong> <strong>Finanzas</strong><strong>FICHA</strong> <strong>EJECUTIVA</strong> DE PROYECTOFONDOS PROPIOSSIGADE:BIP: 007100002500USO RACIONAL DE LA ENERGIAESTADO:EjecuciónUnidad Ejecutora/InstituciónEmpresa Nacional <strong>de</strong> Energía EléctricaSector:COMUNICACIONES YENERGIASub-Sector:ENERGIAMetaMETASCosto y Financiamiento 2012 Desembolsos Ejecución 2012Global Meta Acumulada a Dic-11 Programación 2012 (en Porcentajes) Ejecutado 2012 (en Porcentajes) %TrimestreTrimestreEjecuciónUnidad <strong>de</strong>Cantidad Cantidad %MedidaI II III IV Total I II III IV TotalProgramación2013Auditorías Energéticas Unidad 20 25% 25% 25% 25% 100% 25% 20% 10% 20% 75% 75%Manejo <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda Global Gl 10% 35% 25% 30% 100% 33% 35% 25% 7% 100% 100%Educación y difusión <strong>de</strong>lUREE y MAMantenimientopreventivo asubestacionesProblemática / Situación ActualGlobal Gl 25% 25% 25% 25% 100% 20% 30% 25% 25% 100% 100%Visitas 3 10% 40% 40% 10% 100% 25% 40% 65% 10% 125% 125%El proyecto se <strong>de</strong>sarrolló sin mayores contratiempos <strong>de</strong> acuerdo a lo planificadoContactos <strong>de</strong> la Unidad EjecutoraIng. Glenda Castillo glendaecastillo@yahoo.com / 22-35-29-93Acciones PropuestasAcción Responsable FechaPara el próximo año se tiene programado proponer proyectos <strong>de</strong> eficiencia energética que vayan relacionados con cambio <strong>de</strong> tecnologíay seguir con las activida<strong>de</strong>s actuales.Ing. Roque López / Ing. Glenda Castillo22-35-29-93Contactos Organismo Financiero31-dic-12

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