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Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência ... - Sesab

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Quanti<strong>da</strong><strong>de</strong> Real: Campo a ser preenchido com a quanti<strong>da</strong><strong>de</strong> real <strong>de</strong><br />

medicamentos entregue na Uni<strong>da</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong>.<br />

6.2 Estoques → <strong>Assistência</strong> Farmacêutica → Entra<strong>da</strong> AF → Entra<strong>da</strong><br />

Para o usuário do sistema realizar entra<strong>da</strong> <strong>de</strong> Medicamentos é necessário selecionar a<br />

opção “Estoques” no menu principal e em segui<strong>da</strong> “<strong>Assistência</strong> Farmacêutica”. Ao<br />

abrir um sub-menu, o mesmo <strong>de</strong>verá selecionar a opção “Entra<strong>da</strong> AF” e clicar em<br />

“Entra<strong>da</strong>”. Para realizar uma entra<strong>da</strong> <strong>de</strong> Nota Fiscal - NF, o usuário <strong>de</strong>verá clicar no<br />

campo “Ações” a opção “Adicionar Entra<strong>da</strong>” (FIG 25).<br />

Figura 25 – Tela Inicial para Realizar Entra<strong>da</strong><br />

Ao clicar em “Adicionar Entra<strong>da</strong>” o usuário do sistema visualizará a tela para realizar a<br />

entra<strong>da</strong> <strong>de</strong> NF (FIG 26). Nesta tela, o mesmo <strong>de</strong>verá preencher campos como, nome do<br />

fornecedor, número <strong>da</strong> nota fiscal e etc.<br />

Para adicionar as informações referentes aos itens comprados o usuário <strong>de</strong>ve clicar no<br />

ícone Medicamento <strong>da</strong> Entra<strong>da</strong>. Caso o usuário necessite remover algum produto e/ou<br />

medicamento <strong>de</strong>sta Entra<strong>da</strong> ain<strong>da</strong> em aberto, <strong>de</strong>ve-se clicar no ícone no lado<br />

esquerdo <strong>de</strong> ca<strong>da</strong> item adicionado.

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