03.05.2013 Views

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>BAB</strong> <strong>III</strong><br />

<strong>RANCANGAN</strong> <strong>KERANGKA</strong> <strong>EKONOMI</strong> <strong>DAERAH</strong> <strong>DAN</strong><br />

KEBIJAKAN KEUANGAN <strong>DAERAH</strong><br />

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah<br />

1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun<br />

2011<br />

Kondisi perekonomian Kota Surakarta pada tahun 2010<br />

dan 2011 mengalami perbaikan seiring dengan meningkatnya<br />

kestabilan ekonomi global, nasional dan regional Jawa Tengah.<br />

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2010 sebesar 5,94%<br />

dan tahun 2011 diperkirakan tumbuh sebesar 6,03%.<br />

Laju inflasi pada tahun 2010 sebesar 6,65% dan angka<br />

inflasi Kota Surakarta tahun 2011 diperkirakan masih dalam range<br />

prediksi angka inflasi nasional sebesar 5%±1%, dimana per<br />

september 2011, angka inflasi Kota Surakarta (m to m) sebesar<br />

3,13%. Karakter inflasi masih didominasi oleh volatile food’s<br />

inflation.<br />

Nilai ekspor Kota Surakarta tahun 2010 sebesar US$<br />

50.237.526,31, terjadi kenaikan sebesar 17,40% dari tahun 2009<br />

sebesar US$ 42.790.794,69. Meskipun tahun 2008 terjadi krisis<br />

keuangan global, yang dipicu jatuhnya saham property dan sektor<br />

keuangan di Amerika Serikat, perkembangan data ekspor atas<br />

negara tujuan tahun 2010, mulai menunjukkan recovery, di mana<br />

Amerika Serikat masih mendominasi sebagai tujuan ekspor utama<br />

Kota Surakarta. Negara tujuan ekspor selain Amerika Serikat<br />

sebagai tujuan utama ekspor Kota Surakarta, adalah Itali,<br />

Belanda, Jerman, Belgia, Spanyol dan Uni Emirat Arab.<br />

Realisasi gabungan nilai investasi di Kota Surakarta secara<br />

umum mulai menunjukkan peningkatan, pasca krisis keuangan<br />

global akhir tahun 2008. Gabungan nilai investasi pada tahun<br />

2010 tumbuh sebesar 26,56%, meningkat dari tahun 2009<br />

sebesar Rp. 1.314.957.636.108,- menjadi Rp.1.664.210.901.817,-<br />

dan per September 2011 sebesar Rp.1.813.882.589.565,-. Nilai<br />

investasi masih didominasi oleh investor dalam negeri dan investor<br />

besar, namun perkembangan investasi skala kecil dan menengah<br />

menunjukkan pertumbuhan yang meningkat tahun 2009-2011.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-1


TABEL <strong>III</strong>.1<br />

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO <strong>EKONOMI</strong><br />

KOTA SURAKARTA<br />

No<br />

Indikator<br />

Makro<br />

2008<br />

Realisasi<br />

2009<br />

Bertambah<br />

/Berkurang<br />

2010<br />

Proyeksi<br />

2011 2012<br />

1 PDRB (Harga<br />

berlaku)<br />

7.901.886.060.000 8.880.691.240.000 978.805.180.000 9.941.136.560.000 11.020.163.560 12.181.358.130<br />

2 PDRB (Harga<br />

Konstan)<br />

4.549.342.950.000 4.817.877.640.000 268.534.690 5.103.886.240.000 5.411.868.940.000 5.742.409.960.000<br />

3 Tingkat<br />

5,69 /<br />

5,90 /<br />

0,56 5,94 /<br />

6,03 /<br />

6,11 /<br />

Pertumbuhan<br />

Ekonomi/PDRB<br />

Harga berlaku<br />

tahun tertentu<br />

7.901.886.060.000 8.880.691.240.000<br />

9.941.136.560.000 11.020.163.560 12.181.358.130<br />

4 Tingkat<br />

5,69 /<br />

5,90 /<br />

0,03 5,94 /<br />

6,03 /<br />

6,11 /<br />

Pertumbuhan<br />

Ekonomi/PDRB<br />

Harga Konstan<br />

tahun tertentu<br />

4.549.342.950.000 4.817.877.640.000<br />

5.103.886.240.000 5.411.868.940.000 5.742.409.960.000<br />

5 Tingkat Inflasi 6,96 2,63 4,33 6,65 - -<br />

6 Produktivitas<br />

tenaga kerja<br />

yang<br />

merupakan<br />

rasio antara<br />

Nilai Tambah<br />

Bruto (NTB)<br />

terhadap<br />

jumlah tenaga<br />

kerja<br />

- - - - - -<br />

7 Struktur PDRB<br />

Pendekatan<br />

Pengeluaran<br />

(Konsumsi<br />

Rumah<br />

Tangga,<br />

Konsumen<br />

Pemerintah,<br />

Investasi dan<br />

Kegiatan<br />

Perdagangan<br />

Luar Negeri)<br />

- - - - - -<br />

8 Besaran ICOR<br />

(Incremental<br />

Capital Output<br />

Ratio)<br />

- - - - - -<br />

9 Jumlah<br />

Penduduk<br />

Miskin<br />

83.400 77.970 5.430 - - -<br />

10 Tingkat<br />

Pengangguran<br />

9,57 10,44 1 - - -<br />

11 Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan :<br />

- Pendapatan<br />

Perkapita<br />

- Kemampuan<br />

Investasi<br />

- Besaran<br />

Indeks Gini<br />

(Gini Ratio<br />

Index)<br />

- Besaran IPM<br />

(Indeks<br />

8.699.633,70 9.258.881,76 559.248,06 10.221.325,96 10.087.398,16 -<br />

- - - - - -<br />

- - - - - -<br />

77,16 77,49 0,33 77,86 - -<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-2


No<br />

Indikator<br />

Makro<br />

Pengembangan<br />

Manusia)<br />

Realisasi Bertambah<br />

Proyeksi<br />

2008 2009<br />

/Berkurang<br />

2010 2011 2012<br />

12 Berbagai macam besaran ratio dan perbandingan-perbandingan<br />

- Pajak<br />

Daerah<br />

terhadap<br />

PDRB<br />

- Anggaran<br />

pendidikan,<br />

kesehatan,<br />

penelitian dan<br />

sebagainya<br />

terhadap<br />

PDRB<br />

-<br />

Perbandingan<br />

Penerimaan<br />

Pemerintah<br />

Daerah (PAD<br />

dan Dana<br />

Perimbangan<br />

terhadap<br />

PDRB)<br />

- Struktur<br />

Pembiayaan<br />

Pembangunan<br />

Daerah<br />

46.855.622.021 /<br />

4.549.342.950.000<br />

= 0,01<br />

52.163.818.689 /<br />

4.817.877.640.000<br />

= 0,01<br />

0 61.641.623.410 /<br />

5.103.886.240.000<br />

= 0,012<br />

90.879.228.000 /<br />

5.411.868.940.000<br />

= 0,017<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-3<br />

103.841.123.000 /<br />

5.742.409.960.000<br />

= 0,018<br />

- - 0 - - -<br />

616.329.914.409 /<br />

4.549.342.950.000<br />

= 0,14<br />

650.296.846.597 /<br />

4.817.877.640.000<br />

= 0,14<br />

0 724.692.865.157,5<br />

/<br />

5.103.886.240.000<br />

= 0,14<br />

801.891.386.000 /<br />

5.411.868.940.00<br />

0 = 0,15<br />

- - 0 - - -<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun<br />

2012<br />

Garis besar kebijakan ekonomi Kota Surakarta tahun<br />

2012, masih diorientasikan pada penguatan sektor UMKM dan<br />

daya saing sektor informal (PKL), melalui peningkatan daya saing<br />

pasar tradisional sebagai penopang aktivitas perdagangan bagi<br />

berjalannya ekonomi kerakyatan. Pengembangan lembaga pra<br />

koperasi, sebagai lembaga keuangan non bank, terus didorong<br />

pertumbuhannya, melalui pengembangan Badan Usaha Milik<br />

Masyarakat (BUMM), yang diawali dari hibah DBHCHT tahun 2009,<br />

melalui program dana abadi RT di 2667 RT.<br />

Target pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta sebesar<br />

6,11%, diproyeksi masih disumbang dari sektor tersier, melalui<br />

pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran dan jasa<br />

serta lembaga keuangan persewaan dan jasa perusahaan.<br />

Kontribusi sektor ini tumbuh seiring dengan berhasilnya pencitraan<br />

brand image Kota Surakarta sebagai Kota MICE (Meeting<br />

Incentives Conferencing and Exibition) baik pada skala regional,<br />

-


nasional dan internasional. Pertumbuhan sektor sekunder melalui<br />

sektor listrik, gas dan air minum tumbuh seiring dengan<br />

pertumbuhan sektor tersier, utamanya dari peningkatan aktivitas<br />

pariwisata dan investasi di industri hotel sebagai penunjang<br />

aktivitas MICE. Ancaman terhadap inflasi selama ini masih<br />

disumbang dari volatile foods, dari terhambatnya ketersediaan<br />

pasokan kebutuhan pangan. Stabilitas harga, yang tercermin dari<br />

angka inflasi di Kota Surakarta, relatif masih rendah, dibandingkan<br />

dengan besaran inflasi ditingkat propinsi dan nasional.<br />

Peningkatan investasi, meskipun masih didominasi oleh<br />

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pertumbuhan dari<br />

investasi skala kecil dan menengah menunjukkan peningkatan<br />

dalam 2 tahun terakhir. Sektor ekspor makin bergairah, seiring<br />

dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi global, utamanya<br />

bagi negara tujuan ekspor utama Kota Surakarta, seperti Amerika<br />

Serikat, meskipun ancaman terhadap fluktuasi dan ancaman resesi<br />

ekonomi global juga perlu untuk diwaspadai, seiring dengan<br />

meningkatnya rasio utang negara-negara industri maju, sebagai<br />

penggerak ekonomi global.<br />

Dengan optimisnya target pertumbuhan PDRB, diharapkan<br />

akan meningkatkan indikator makro pembangunan yang lain,<br />

seperti meningkatnya pendapatan per kapita, penurunan jumlah<br />

pengangguran terbuka, penurunan jumlah penduduk miskin dan<br />

peningkatan kesempatan kerja.<br />

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah<br />

TABEL <strong>III</strong>.2<br />

EVALUASI/CATATAN ATAS PERHITUNGAN KAPASITAS<br />

KEUANGAN <strong>DAERAH</strong> RKPD TAHUN 2012<br />

KOTA SURAKARTA<br />

No Uraian<br />

Proyeksi RPJMD<br />

Tahun 2012<br />

(1) (2) (3)<br />

1 PENDAPATAN<br />

1.1. Pendapatan Asli Daerah 158.630.988.000<br />

Pajak Daerah 93.068.105.000<br />

Retribusi Daerah 49.601.812.000<br />

Hasil pengelolaan keuangan Daerah<br />

yang dipisahkan<br />

6.073.404.000<br />

Lain-lain PAD yang sah 9.887.667.000<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-4


No Uraian<br />

Proyeksi RPJMD<br />

Tahun 2012<br />

(1) (2) (3)<br />

1.2 Dana Perimbangan 666.744.567.000<br />

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan<br />

pajak<br />

62.854.635.000<br />

Dana Alokasi Umum 568.994.332.000<br />

Dana Alokasi Khusus 34.895.600.000<br />

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 101.188.941.000<br />

Hibah 0<br />

Dana Darurat 0<br />

Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan<br />

Pemerintah Daerah lainnya<br />

58.800.132.000<br />

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 18.698.550.000<br />

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau 23.690.229.000<br />

Pemerintah Daerah lainnya<br />

Total Pendapatan (a) 926.564.496.000<br />

2 Pencairan Dana Cadangan (b) -<br />

3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 15.000.000.000<br />

Saldo kas neraca daerah<br />

Dikurangi :<br />

-<br />

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai<br />

dengan akhir tahun yang belum<br />

terselesaikan<br />

750.000.000<br />

Kegiatan lanjutan -<br />

Jumlah (c) 14.250.000.000<br />

Jumlah proyeksi penerimaan riil<br />

(a+b+c)<br />

956.989.496.000<br />

Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

TABEL <strong>III</strong>.3<br />

PROYEKSI/TARGET PENERIMAAN <strong>DAERAH</strong><br />

KOTA SURAKARTA<br />

NO Uraian<br />

Proyeksi RPJMD<br />

tahun 2012<br />

Proyeksi RKPD<br />

tahun 2012<br />

Selisih<br />

(Rp) (Rp) (Rp)<br />

1 PENDAPATAN<br />

1.1. Pendapatan Asli Daerah 158.630.988.000 182.758.718.000 (24.127.730.000)<br />

Pajak Daerah 93.068.105.000 103.241.123.000 (10.173.018.000)<br />

Retribusi Daerah 49.601.812.000 51.491.411.000 (1.889.599.000)<br />

Hasil Pengelolaan<br />

keuangan Daerah yang<br />

Dipisahkan<br />

6.073.404.000 7.126.281.000 (1.052.877.000)<br />

Lain-lain PAD yang sah 9.887.667.000 20.899.903.000 (11.012.236.000)<br />

1.2. Dana Perimbangan 666.744.567.000 774.601.835.000 (107.857.268.000)<br />

Dana Bagi Hasil<br />

Pajak/Bagi Hasil Bukan<br />

Pajak<br />

62.854.635.000 63.816.197.000 (961.562.000)<br />

Dana Alokasi Umum 568.994.332.000 681.813.458.000 (112.819.126.000)<br />

Dana Alokasi Khusus 34.895.600.000 28.972.180.000 5.923.420.000<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-5


NO Uraian<br />

Proyeksi RPJMD<br />

tahun 2012<br />

Proyeksi RKPD<br />

tahun 2012<br />

Selisih<br />

(Rp) (Rp) (Rp)<br />

1.3.<br />

Lain-lain Pendapatan<br />

Daerah yang sah<br />

101.188.941.000 149.874.462.000 (48.685.521.000)<br />

Hibah dari Pem. Pusat 0 6.294.800.000 (6.294.800.000)<br />

Dana Darurat 0 0 0<br />

Dana Bagi Hasil Pajak<br />

dari Provinsi dan<br />

Pemerintah Daerah<br />

Lainnya<br />

58.800.132.000 61.150.938.000 (2.350.806.000)<br />

Dana Penyesuaian dan<br />

Otonomi Khusus<br />

18.698.550.000 82.428.724.000 (63.730.174.000)<br />

Bantuan Keuangan dari<br />

provinsi atau<br />

Pemerintah Daerah<br />

Lainnya<br />

23.690.229.000 0 23.690.229.000<br />

Total Pendapatan (a) 926.564.496.000 1.107.235.015.000 (180.670.519.000)<br />

2 Penerimaan Pembiayaan 16.175.000.000 75.552.550.000 (59.377.550.000)<br />

Pencaiaran Dana<br />

Cadangan<br />

- - -<br />

Hasil Penjualan Kek.<br />

Daerah yang dipisahkan<br />

- - -<br />

Penerimaan Pinjaman<br />

Daerah<br />

- 32.441.000.000 (32.441.000.000)<br />

Pengembalian Utang - - -<br />

Penerimaan Piutang - - -<br />

Jumlah (b) 16.175.000.000 75.552.550.000 (59.377.550.000)<br />

3 Proyeksi Silpa Riil<br />

-<br />

- -<br />

Saldo Kas neraca daerah<br />

Dikurangi :<br />

- - -<br />

Kewajiban kepada pihak<br />

ketiga sampai dengan<br />

akhir tahun yang Belum<br />

terselesaikan<br />

- - -<br />

Kegiatan lanjutan - - -<br />

Jumlah ( c ) - - -<br />

Jumlah Kapasitas<br />

Keuangan Daerah (a)+(b)<br />

942.739.496.000 1.182.787.565.000 (240.048.069.000)<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-6


No Uraian<br />

1 ASET<br />

TABEL <strong>III</strong>.4<br />

RATA-RATA PERTUMBUHAN NERACA <strong>DAERAH</strong><br />

2008 2009 2010<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-7<br />

Rata 2<br />

Pertumb<br />

(Rp) (Rp) (Rp) (%)<br />

1.1. ASET LANCAR 94,172,062,813 53,884,182,462 -<br />

1.1.1. Kas 36,353,409,805 19,964,195,040 -<br />

1.1.2. Piutang 1,352,627,669 1,084,832,590 -<br />

1.1.3. Persediaan 56,466,025,339 32,835,154,832 -<br />

1.2. ASET TETAP 2,967,475,726,483 5,666,906,334,755 -<br />

1.2.1. Tanah 1,889,265,053,504 4,481,978,998,740 -<br />

1.2.3. Peralatan dan Mesin 161,826,665,151 184,825,444,011 -<br />

1.2.3. Gedung dan Bangunan 510,409,811,733 577,003,310,190 -<br />

1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 362,687,169,120 380,956,147,295 -<br />

1.2.5. Aset Tetap Lainnya 11,367,822,087 14,739,330,006 -<br />

1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 31,919,204,888 27,403,104,513 -<br />

1.3. ASET LAINNYA 405,908,510,000 405,912,957,000 -<br />

1.3.1. Tagihan Penjualan Angsuran - - -<br />

1.3.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian<br />

Daerah<br />

- - -<br />

1.3.3. Kemitraan Dengan Pihak Kedua 71,155,160,000 71,155,160,000 -<br />

1.3.4. Aset Tak Berwujud - - -<br />

1.3.5. Aset lain-lain 334,753,350,000 334,757,797,000 -<br />

JUMLAH ASET <strong>DAERAH</strong> 3,467,556,299,296 6,126,703,474,217 -<br />

2 KEWAJIBAN 233,846,526 7,575,855 -<br />

2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 233,846,526 7,575,855<br />

2.1.1. Ulang Perhitungan Pihak Ketiga 233,846,526 7,575,855 -<br />

2.1.2. Uang Muka dari Kas Daerah - - -<br />

2.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka - - -<br />

3 EKUITAS <strong>DAN</strong>A 3,429,587,971,796 6,105,646,870,733 -<br />

3.1. EKUITAS <strong>DAN</strong>A LANCAR 56,203,735,313 32,827,578,977 -<br />

3.1.1. SILPA 42,091,119,779 19,956,619,185<br />

3.1.2. Cadangan Piutang 7,018,318,246 6,809,950,435 -<br />

3.1.3. Cadangan Persediaan 7,094,297,288 6,061,009,357 -<br />

3.2. EKUITAS <strong>DAN</strong>A INVESTASI 3,373,384,236,483 6,072,819,291,756 -<br />

3.2.1. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 2,967,475,726,483 5,666,906,334,756 -<br />

3.2.2. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya 405,908,510,000 405,912,957,000 -<br />

JUMLAH KEWAJIBAN <strong>DAN</strong><br />

EKUITAS <strong>DAN</strong>A<br />

Sumber : DPPKAD Kota Surakarta, 2011.<br />

3,429,821,818,322 6,105,654,446,588 -


No<br />

Uraian<br />

1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan<br />

Dalam kurun waktu empat tahun pendapatan daerah Kota<br />

Surakarta mengalami peningkatan, dari sebanyak 505,971 milyar<br />

rupiah pada tahun 2006 menjadi 692,871 milyar rupiah pada<br />

tahun 2009. Penerimaan pembiayaan juga mengalami<br />

peningkatan dari sebanyak 19,142 milyar rupiah pada tahun 2006<br />

menjadi 179,876 milyar rupiah pada tahun 2008. Namun<br />

demikian, pada tahun 2009 jumlah penerimaan pembiayaan<br />

daerah mengalami penurunan menjadi 43.101 milyar rupiah.<br />

Kondisi ini disebabkan penurunan penerimaan dari SILPA dan<br />

pinjaman daerah. Perkembangan pendapatan dan penerimaan<br />

pembiayaan Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut:<br />

TABEL <strong>III</strong>.5<br />

REALISASI <strong>DAN</strong> PROYEKSI/TARGET PENDAPATAN<br />

KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 S/D 2013<br />

Realisasi<br />

Tahun 2009<br />

Realisasi<br />

Tahun 2010<br />

Jumlah<br />

Tahun Berjalan<br />

2011<br />

Proyeksi/<br />

Target pada<br />

tahun 2012<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-8<br />

Proyeksi/<br />

Target pada<br />

tahun 2013<br />

1.1 Pendapatan asli<br />

Daerah<br />

65,905,383,256 77,240,516,437 115.970.233.840 182.758.718.000 116,227,809,752<br />

1.1.1 Pajak daerah 52,163,818,689 61,641,623,410 53.512.500.000 103.241.123.000 96,413,772,985<br />

1.1.2 Retribusi daerah 5,363,638,946 5,964,656,557 42.690.951.840 51.491.411.000 6,548,441,321<br />

1.1.3 Hasil pengelolaan<br />

kekayaan daerah<br />

yang dipisahkan<br />

1.1.4 Lain-lain pendapatan<br />

asli daerah yang sah<br />

3,427,336,463 4,984,197,541 3.298.557.000 7.126.281.000 6,136,453,536<br />

4,950,589,158 4,650,038,929 16.468.225.000 20.899.903.000 7,129,141,910<br />

1.2 Dana perimbangan 548,324,527,915 610,715,857,616 542.944.341.673 774.601.835.000 642,726,604,000<br />

1.2.1 Dana bagi hasil<br />

pajak/bagi hasil<br />

bukan pajak<br />

74,088,717,915 82,149,324,216 85.577.014.673 63.816.197.000 62,541,201,000<br />

1.2.2 Dana alokasi umum 435,470,810,000 499,448,133,400 428.248.927.000 681.813.458.000 545,289,803,000<br />

1.2.3 Dana alokasi khusus 38,765,000,000 29,118,400,000 29.118.400.000 28.972.180.000 34,895,600,000<br />

1.3 Lain-lain<br />

pendapatan<br />

daerah yang sah<br />

78,641,341,355 133,852,102,214 175.395.261.578 149.874.462.000 201,732,123,000<br />

1.3.1 Hibah - 2,000,000,000 86.800.000.000 6.294.800.000 6,810,000,000<br />

1.3.2 Dana darurat - -<br />

1.3.3 Bagi hasil pajak dan<br />

provinsi dan dari<br />

pemerintah daerah<br />

lainnya<br />

1.3.4 Dana penyesuaian<br />

dan Otonomi khusus<br />

1.3.5 Bantuan keuangan<br />

dari provinsi<br />

pemerintah daerah<br />

lainnya<br />

JUMLAH PENDAPATAN<br />

<strong>DAERAH</strong><br />

50,428,876,240 47,953,758,943 46.195.054.578 61.150.938.000 56,150,157,000<br />

12,985,725,000 60,150,000,112 19.285178.000 82.428.724.000 118,698,550,000<br />

15,226,740,115 23,748,343,159 23.115.029.000 - 20,073,416,000<br />

692,871,252,526 821,808,476,267 834.309.837.091 1.107.235.015.000 960,686,536,752<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.


Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari dana<br />

perimbangan, baik dari APBN maupun APBD Provinsi. Pendapatan<br />

Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta pada tahun 2010 hanya<br />

berkontribusi sebesar 9% saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa<br />

sampai dengan tahun 2010 ketergantungan pemerintah Kota<br />

Surakarta pada dana perimbangan dari pusat dan provinsi masih<br />

cukup besar.<br />

Kontribusi masing-masing sumber pendapatan terlihat secara<br />

jelas pada gambar berikut:<br />

16%<br />

9%<br />

75%<br />

Pendapatan asli<br />

Daerah<br />

Dana<br />

perimbangan<br />

Lain-lain<br />

pendapatan<br />

daerah yang sah<br />

GAMBAR 3.1<br />

GRAFIK KONTRIBUSI SUMBER PENDAPATAN TERHADAP<br />

TOTAL PENDAPATAN <strong>DAERAH</strong> TAHUN 2010<br />

Penerimaan pembiayaan daerah Kota Surakarta sebagian<br />

besar berasal dari SILPA. Pada tahun 2010 kontribusi SILPA<br />

terhadap total penerimaan pembiayaan sebesar 95%, seperti<br />

terlihat pada gambar berikut:<br />

Jumlah Realisasi Tahun 2010<br />

1%<br />

4%<br />

95%<br />

Sisa lebih<br />

perhitungan<br />

anggaran tahun<br />

sebelumnya (SILPA)<br />

Penerimaan kembali<br />

pemberian pinjaman<br />

Penerimaan dari<br />

Pihak Ketiga<br />

GAMBAR 3.2<br />

GRAFIK KONTRIBUSI SUMBER PEMBIAYAAN <strong>DAERAH</strong> TERHADAP TOTAL<br />

PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN 2010<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-9


Pada tahun 2010 pendapatan daerah Kota Surakarta<br />

ditetapkan sebesar 821,808 milyar rupiah. Penerimaan<br />

pembiayaan daerah diperkirakan hanya sebanyak 21.045 milyar<br />

rupiah. Belanja daerah pada tahun 2010 ditetapkan sebesar<br />

96.455 milyar rupiah, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah<br />

hanya sebesar 9.771 milyar rupiah. Pada tahun 2011 pendapatan<br />

daerah Kota Surakarta diperkirakan mengalami peningkatan<br />

menjadi sebesar 954.014 milyar rupiah, sedangkan penerimaan<br />

pembiayaan daerah menjadi hanya 74.229 milyar rupiah. Belanja<br />

daerah diperkirakan mengalami penurunan menjadi hanya 8.738<br />

milyar rupiah. Secara rinci pendapatan dan belanja daerah serta<br />

pembiayaan daerah Kota Surakarta tahun 2010-2011 dapat dilihat<br />

pada tabel berikut:<br />

TABEL <strong>III</strong>.6<br />

RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI PENDAPATAN <strong>DAERAH</strong><br />

KOTA SURAKARTA<br />

No Uraian 2008 2009 2010<br />

Rata 2<br />

Pertumb.<br />

(Rp) (Rp) (Rp) (%)<br />

1 PENDAPATAN 751,269,361,957 692,871,252,526 821,808,476,267 3.63%<br />

1.1. Pendapatan Asli Daerah 102,930,501,970 65,905,383,256 77,240,516,437 -20.75%<br />

1.1.1. Pajak Daerah 46,856,622,021 52,163,818,689 61,641,623,410 12.77%<br />

1.1.2. Retribusi Daerah 39,325,240,832 5,363,638,946 5,964,656,557 -311.55%<br />

1.1.3. Hasil Pengelolaan keuangan<br />

Daerah yang Dipisahkan<br />

4,067,242,953 3,427,336,463 4,984,197,541 6.28%<br />

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 12,681,396,164 4,950,589,158 4,650,038,929 -81.31%<br />

1.2 Dana Perimbangan 513,400,412,439 548,324,527,915 610,715,857,616 8.29%<br />

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil<br />

Bukan Pajak<br />

61,481,691,439 74,088,717,915 82,149,324,216 13.41%<br />

1.2.2. Dana Alokasi Umum 420,911,721,000 435,470,810,000 499,448,133,400 8.08%<br />

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 31,007,000,000 38,765,000,000 29,118,400,000 -6.56%<br />

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang<br />

Sah<br />

134,938,447,548 78,641,341,355 133,852,102,214 -15.17%<br />

1.3.1. Hibah 38,968,500,000 - 2,000,000,000 -<br />

1.3.2. Dana Darurat - - - -<br />

1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi<br />

dan Pemerintah Daerah lainnya<br />

47,211,139,965 50,428,876,240 47,953,758,943 0.61%<br />

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi<br />

Khusus<br />

1.3.5. Bantuan Keuangan dari Provinsi<br />

atau Pemerintah Daerah lainnya<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

36,095,637,400 12,985,725,000 60,150,000,112 -49.78%<br />

12,663,170,183 15,226,740,115 23,748,343,159 26.36%<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-10


No Uraian<br />

1 PENDAPATAN<br />

TABEL <strong>III</strong>.7<br />

PERSENTASE SUMBER PENDAPATAN <strong>DAERAH</strong><br />

KOTA SURAKARTA<br />

Tahun<br />

2008 2009 2010<br />

(%) (%) (%)<br />

1.1. Pendapatan Asli Daerah 13,70% 9,51% 9,40%<br />

1.1.1. Pajak Daerah 45,52% 79,15% 79,80%<br />

1.1.2. Retribusi Daerah 38,21% 8,14% 7,72%<br />

1.1.3. Hasil Pengelolaan keuangan Daerah yang dipisahkan 3,95% 5,20% 6,45%<br />

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 12,32% 7,51% 6,02%<br />

1.2. Dana Perimbangan 68,34% 79,14% 74,31%<br />

1.2.1 Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 11,98% 13,51% 13,45%<br />

1.2.2. Dana Alokasi Umum 81,99% 79,42% 81,78%<br />

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 6,04% 7,07% 4,77%<br />

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 17,96% 11,35% 16,29%<br />

1.3.1 Hibah 28,88% 0,00% 1,49%<br />

1.3.2. Dana Darurat<br />

1.3.3. Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah<br />

Daerah Lainnya<br />

34,99% 64,13% 35,83%<br />

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 26,75% 16,51% 44,94%<br />

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah<br />

Daerah Lainnya<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

No Uraian<br />

TABEL <strong>III</strong>.8<br />

KINERJA REALISASI PENDAPATAN <strong>DAERAH</strong><br />

KOTA SURAKARTA<br />

9,38% 19,36% 17,74%<br />

Tahun<br />

2008 2009 2010<br />

(%) (%) (%)<br />

1 PENDAPATAN 102,55% 86,67% 94,37%<br />

1.1. Pendapatan Asli Daerah 107,00% 59,46% 67,50%<br />

1.1.1. Pajak Daerah 102,35% 101,36% 113,26%<br />

1.1.2. Retribusi Daerah 110,54% 13,02% 13,95%<br />

1.1.3. Hasil Pengelolaan keuangan Daerah yang dipisahkan 92,57% 104,42% 100,00%<br />

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 121,36% 33,25% 37,91%<br />

1.2. Dana Perimbangan 100,78% 99,87% 99,45%<br />

1.2.1 Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 106,94% 99,06% 96,04%<br />

1.2.2. Dana Alokasi Umum 100,00% 100,00% 100,00%<br />

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 100,00% 100,00% 100,00%<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-11


No Uraian<br />

Tahun<br />

2008 2009 2010<br />

(%) (%) (%)<br />

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 106,24% 56,34% 94,05%<br />

1.3.1 Hibah 104,00% - 40,00%<br />

1.3.2. Dana Darurat<br />

1.3.3.<br />

Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah<br />

Daerah Lainnya<br />

116,23% 108,09% 89,75%<br />

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 100,00% 16,67% 100,00%<br />

1.3.5<br />

Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah<br />

Daerah Lainnya<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

TABEL <strong>III</strong>.9<br />

PROYEKSI PENDAPATAN <strong>DAERAH</strong><br />

KOTA SURAKARTA<br />

98,69% 101,55% 100,00%<br />

No Uraian<br />

Proyeksi Tahun 2011<br />

(Rp)<br />

1 PENDAPATAN 834.309.837.091<br />

1.1. Pendapatan Asli Daerah 115.970.233.840<br />

1.1.1. Pajak Daerah 53.512.500.000<br />

1.1.2. Retribusi Daerah 42.690.951.840<br />

1.1.3. Hasil Pengelolaan keuangan Daerah yang dipisahkan 3.298.557.000<br />

1.1.4. Lain-lain PAD yang sah 16.468.225.000<br />

1.2. Dana Perimbangan 542.944.341.673<br />

1.2.1 Dana Bagi Hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak 85.577.014.673<br />

1.2.2. Dana Alokasi Umum 428.248.927.000<br />

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 29.118.400.000<br />

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 175.395.261.578<br />

1.3.1 Hibah 86.800.000.000<br />

1.3.2. Dana Darurat<br />

1.3.3. Dana Bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 46.195.054.578<br />

1.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus 19.285.178.000<br />

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 23.115.029.000<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

Target kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total<br />

pendapatan Kota Surakarta pada tahun 2010 hanya sebesar 9%,<br />

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 sebesar 10%.<br />

Pada tahun 2011 ditargetkan kontribusi PAD mengalami<br />

peningkatan menjadi sebesar 11%.<br />

Perbandingan kontribusi masing-masing sumber pendapatan<br />

daerah dapat dilihat pada tabel berikut:<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-12


16%<br />

Realisasi Tahun 2010<br />

9%<br />

75%<br />

Tahun Berjalan 2011<br />

21%<br />

11%<br />

68%<br />

Pendapatan asli<br />

Daerah<br />

Dana<br />

perimbangan<br />

Lain-lain<br />

pendapatan<br />

daerah yang sah<br />

Pendapatan<br />

asli Daerah<br />

Dana<br />

perimbangan<br />

Lain-lain<br />

pendapatan<br />

daerah yang<br />

sah<br />

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (2011).<br />

GAMBAR 3.7<br />

GRAFIK KONTRIBUSI SUMBER PENDAPATAN TERHADAP<br />

TOTAL PENDAPATAN DERAH TAHUN 2010 <strong>DAN</strong> TAHUN 2011<br />

2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah<br />

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah<br />

Ada dua sumber pembiayaan yang memegang peranan<br />

penting dalam keuangan daerah di Kota Surakarta; Pertama,<br />

sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan<br />

Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta, yang pelaksanaannya<br />

ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya. Kedua,<br />

sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan<br />

Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana<br />

tugas pembantuan dan dana pinjaman luar negeri serta<br />

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah<br />

(APBD).<br />

Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran<br />

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta diperoleh<br />

dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari pendapatan asli<br />

daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu,<br />

pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan<br />

pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan<br />

penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut<br />

yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-13


instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat,<br />

sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari<br />

penerimaan sendiri masih terlalu kecil dibandingkan dengan<br />

bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kota Surakarta<br />

selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan<br />

pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah<br />

pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji.<br />

Dalam rangka menunjang kesinambungan pembiayaan<br />

kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,<br />

Pemerintah Daerah Kota Surakarta berupaya untuk terus<br />

menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial<br />

pada tahun 2012 yang akan datang sesuai dengan peraturan<br />

perundang-undangan yang berlaku.<br />

Untuk menyikapi kondisi sebagaimana dimaksud di atas,<br />

maka akan dimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan<br />

sebagai berikut:<br />

1) Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara<br />

bruto, merupakan jumlah pendapatan yang dianggarkan<br />

tidak dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam<br />

rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau<br />

dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam<br />

rangka bagi hasil.<br />

2) Target pendapatan yang dianggarkan pada pos pendapatan<br />

daerah adalah berdasarkan cash basic, yaitu capaian kinerja<br />

pendapatan yang dapat diraih pada tahun 2012 termasuk<br />

penerimaan tunggakan dan piutang.<br />

3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dianggarkan dalam<br />

APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan<br />

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan<br />

memperhatikan pemberlakuan Undang – Undang Nomor 28<br />

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan<br />

peraturan perundang – undangan yang masih berlaku.<br />

4) Guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu<br />

lebih dimaksimalkan pelaksanaan perda yang sudah ada<br />

serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna<br />

jasa layanan pemerintah.<br />

5) Semua penerimaan yang bersumber dari APBN dan APBD<br />

Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan<br />

desentralisasi merupakan pendapatan daerah yang<br />

dianggarkan dalam APBD.<br />

6) Penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD)<br />

meningkat dibandingkan target penerimaan tahun anggaran<br />

2011.<br />

7) Komponen PAD disesuaikan dengan ketentuan Undang –<br />

Undang Nomor 28 Tahun 2009, antara lain<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-14


memperhitungkan penerimaan Bea Perolehan Hak Atas<br />

Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi komponen PAD.<br />

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah Kota<br />

Surakarta tahun 2012, akan dilakukan beberapa upaya sebagai<br />

berikut :<br />

1) Mengoptimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi<br />

pendapatan daerah.<br />

2) Melakukan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan<br />

persentase Anggaran Kas Pendapatan (AKP) secara periodik<br />

pada semua SKPD penghasil.<br />

3) Pemetaan terhadap obyek-obyek pendapatan daerah yang<br />

dikelola oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah<br />

Kota Surakarta.<br />

4) Melaksanakan kegiatan koordinasi yang optimal dengan<br />

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atas penerimaan<br />

negara yang menjadi hak daerah secara proporsional.<br />

5) Mengoptimalkan perencanaan kegiatan dalam kerangka<br />

regulasi sumber CSR/sumber dana lain yang tidak mengikat.<br />

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah<br />

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri<br />

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan<br />

Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun<br />

2007, maka belanja daerah dibagi menjadi 2 kelompok belanja,<br />

yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja<br />

langsung adalah belanja yang secara langsung<br />

mempengaruhi/dipengaruhi oleh ada tidaknya suatu kegiatan.<br />

Belanja langsung terbagi dalam 2 (dua) urusan, yaitu urusan<br />

wajib dan urusan pilihan.<br />

TABEL <strong>III</strong>.10<br />

RATA-RATA PERTUMBUHAN REALISASI BELANJA TIDAK LAGSUNG <strong>DAERAH</strong><br />

KOTA SURAKARTA<br />

No Uraian<br />

2008 2009 2010<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-15<br />

Rata 2<br />

Pertumb.<br />

(Rp) (Rp) (Rp) (%)<br />

1 Belanja Pegawai 368,453,136,387 410.530.875.235 520.436.276.027,60 19,10<br />

2 Belanja Bunga 1,826,532,514 855.515.163 2.326.912.038,00 59,41<br />

3 Belanja Hibah 17,832,100,000 80.073.976.300 59.424.399.322,00 161,63<br />

4 Belanja Bantuan Sosial 36,086,612,160 15.018.307.050 5.816.025.035,00 -59,83<br />

5 Belanja Bantuan Keuangan Kepada<br />

Pemerintahan Desa<br />

11,940,148,405 9.995.819.400 10.688.841.227,00 -4,68<br />

6 Belanja Tidak Terduga - 823.475.000,00<br />

Jumlah Belanja Tidak Langsung 436,138,529,466 516.474.493.148 599.515.928.649,60 17,25<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.


No Uraian<br />

TABEL <strong>III</strong>.11<br />

REALISASI <strong>DAN</strong> PROYEKSI BELANJA <strong>DAERAH</strong><br />

TAHUN 2009 S.D TAHUN 2013<br />

Realisasi<br />

Tahun 2009<br />

Realisasi Tahun<br />

2010<br />

Jumlah<br />

Tahun Berjalan<br />

2011<br />

Proyeksi/<br />

Target pada<br />

Tahun 2012<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-16<br />

Proyeksi/<br />

Target pada<br />

Tahun 2013<br />

2.1 Belanja tidak<br />

langsung<br />

2.1.1 Belanja pegawai 410.530.875.235 520.436.276.027,60 577.109.218.000 626.272.639.000 626.875.734.000<br />

2.1.2 Belanja bunga 855.515.163 2.326.912.038 2.600.000.000 3.230.035.000 5.884.128.000<br />

2.1.3 Belanja subsidi 0 0 0 0 0<br />

2.1.4 Belanja hibah 80.073.976.300 59.424.399.322 65.935.497.000 71.562.850.000 59.202.739.000<br />

2.1.5 Belanja bantuan<br />

sosial<br />

15.018.307.050 5.816.025.035 6.686.916.000 500.000.000 7.511.239.000<br />

2.1.6 Belanja bagi hasil 0 0 0 0 0<br />

2.1.7 Belanja bantuan<br />

keuangan kepada<br />

Provinsi/Kab/Kota<br />

dan pemerintahan<br />

Desa<br />

9.995.819.400 10.688.841.227 6.686.916.000 690.516.000 0<br />

2.1.8 Belanja tidak terduga 0 823.475.000 1.000.000.000 1.750.000.000 1.000.000.000<br />

B JUMLAH BELANJA<br />

TIDAK LANGSUNG<br />

2.2 Belanja langsung<br />

516.474.493.148 599.515.928.649,60 653.331.631.000 707.006..040.000 700.473.840.000<br />

2.2.1 Belanja pegawai 33.416.351.720 27.225.361.619 30.964.696.000 - 30.277.659.000<br />

2.2.2 Belanja barang dan<br />

jasa<br />

115.493.142.632 119.354.711.919,65 138.896.353.000 - 126.215.062.000<br />

2.2.3 Belanja modal 81.881.493.303 79.762.498.284 245.921.993.000 - 105.310.939.000<br />

C JUMLAH BELANJA<br />

LANGSUNG<br />

D TOTAL JUMLAH<br />

BELANJA<br />

230.790.987.655 226.342.571.822,65 415.783.042.000 450.305.367.000 261.803.660.000<br />

747.265.480.803 825.858.500.472,25 1.069.114.673.000 1.157.311.407.000 962.277.500.000<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

NO<br />

TABEL <strong>III</strong>.12<br />

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA & PENGELUARAN PEMBIAYAAN<br />

<strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA<br />

Uraian<br />

Proyeksi<br />

RPJMD Tahun<br />

2012<br />

Proyeksi RKPD<br />

Tahun 2012 Selisih<br />

(Rp) (Rp) (Rp)<br />

A Belanja Tidak Langsung 674.565.143.000 707.006.040.000 (32.440.897.000)<br />

1. Belanja Gaji 602.935.674.000 629.272.639.000 (26.336.965.000)<br />

2. Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan<br />

DPRD serta operacional KDH/WKDH<br />

- - -<br />

3. Belanja Bunga 7.092.347.000 3.230.035.000 3.862.312.000<br />

4. Belanja Bagi Hasil - - -<br />

5. Belanja Bantuan kepada Desa - - -<br />

6. Belanja Bantuan Partai Politik - - -<br />

B Pengeluaran Pembiayaan 17.340.136.000 25.476.158.000 (8.136.022.000)<br />

1. Pembentukan Dana Cadangan - - -<br />

2. Pembayaran Pokok Utang 12.965.136.000 19.314.372.000 (6.349.236.000)<br />

TOTAL PENGELUARAN WAJIB <strong>DAN</strong><br />

MENGIKAT<br />

1.314.898.436.000 1.384.299.244.000 (69.400.808.000)<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.


NO<br />

TABEL <strong>III</strong>.13<br />

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BELANJA LANGSUNG:<br />

WAJIB/MENGIKAT <strong>DAN</strong> PRIORITAS KOTA SURAKARTA<br />

Uraian<br />

1. Program/kegiatan yang menampung<br />

belanja honorarium PNS untuk guru dan<br />

tenaga medis<br />

2. Program/kegiatan yang menampung<br />

belanja Beasiswa Pendidikan PNS<br />

3. Program/kegiatan yang menampung<br />

belanja jasa kantor (Khusus tagihan<br />

bulanan kantor seperti listrik, air,<br />

telepon dan sejenisnya)<br />

4. Program/kegiatan yang menampung<br />

belanja sewa gedung kantor (yang telah<br />

ada kontrak jangka panjangnya<br />

5. Program/kegiatan yang menampung<br />

belanja sewa perlengkapan dan<br />

peralatan kantor (yang telah ada<br />

kontrak jangka panjangnya)<br />

TOTAL BELANJA LANGSUNG WAJIB <strong>DAN</strong><br />

MENGIKAT<br />

Proyeksi<br />

RPJMD<br />

tahun 2012<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

Proyeksi<br />

RKPD tahun<br />

2012<br />

Selisih<br />

(Rp) (Rp) (Rp)<br />

- - -<br />

- - -<br />

- - -<br />

- - -<br />

- - -<br />

- - -<br />

Secara rinci kebijakan masing-masing komponen belanja<br />

Kota Surakarta tahun 2012 adalah sebagai berikut:<br />

Belanja Tidak Langsung<br />

1) Belanja Pegawai<br />

a) Gaji dan tunjangan pegawai dihitung dengan<br />

memperhatikan rencana kenaikan gaji PNS dan accres<br />

untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala,<br />

kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan<br />

penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi<br />

serta kebutuhan pengangkatan CPNSD formasi tahun<br />

2012.<br />

b) Besaran Tambahan Penghasilan PNS berpedoman<br />

pada ketentuan perundangan yang berlaku dan<br />

termasuk di dalamnya adalah pemberian tambahan<br />

penghasilan bagi guru PNSD dan tunjangan profesi<br />

guru PNSD.<br />

c) Pemberian Tambahan Penghasilan PNSD diupayakan<br />

meningkat secara proporsional dengan<br />

memperhatikan beban kerja, tempat bertugas, kondisi<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-17<br />

Ket


kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau<br />

pertimbangan objektif lainnya.<br />

d) Tambahan penghasilan bagi guru PNSD/CPNSD yang<br />

belum menerima tunjangan profesi (non sertifikasi)<br />

dan tunjangan profesi bagi guru PNSD yang telah<br />

bersertifikasi disesuaikan dengan kebijakan<br />

pemerintah pusat melalui mekanisme APBD. Besaran<br />

tambahan penghasilan tersebut adalah :<br />

(1) Tambahan penghasilan bagi guru yang belum<br />

menerima tunjangan profesi (non sertifikasi)<br />

sebesar Rp.250.000,- per bulan.<br />

(2) Tunjangan profesi bagi guru yang telah<br />

bersertifikasi sebesar 1 (satu) kali gaji pokok<br />

setiap bulan.<br />

Pengaturan lebih lanjut atas kedua jenis tambahan<br />

penghasilan tersebut berpedoman pada Juknis yang<br />

diterbitkan Pemerintah Pusat.<br />

e) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan Kepala<br />

Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya<br />

penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil<br />

Kepala Daerah berpedoman pada Peraturan<br />

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.<br />

f) Pemberian biaya penunjang operasional kepala daerah<br />

dan wakil kepala daerah meningkat seiring dengan<br />

Peningkatan Penerimaan PAD Tahun Anggaran<br />

Berjalan.<br />

g) Penganggaran belanja Pimpinan dan Anggota DPRD<br />

berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24<br />

Tahun 2004 beserta perubahan-perubahannya<br />

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan<br />

Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2007 serta<br />

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun<br />

2007.<br />

h) Pola pengelolaan keuangan BLUD, penganggarannya<br />

dalam belanja sampai pada jenis belanja. Belanja<br />

tidak langsung dipergunakan untuk belanja pegawai.<br />

i) Belanja insentif (upah pungut) pajak daerah dan<br />

retribusi daerah, serta biaya/bantuan operasional<br />

kepada pihak lain yang turut membantu pemungutan<br />

pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan,<br />

dibayarkan sesuai ketentuan dalam Peraturan<br />

Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-18


Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan<br />

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<br />

2) Belanja Bunga<br />

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan<br />

pembayaran bunga hutang daerah yang dihitung atas<br />

kewajiban pokok hutang (pricipal outstanding) yang<br />

memasuki masa jatuh tempo pembayaran. Anggaran<br />

belanja bunga diutamakan untuk pembayaran bunga<br />

hutang yang jatuh tempo pada tahun 2012 termasuk<br />

tunggakan tahun 2011 beserta biaya administrasi dan<br />

denda-dendanya.<br />

3) Belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan<br />

keuangan<br />

a) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi<br />

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang<br />

dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal, TMMD,<br />

KPUD dan Panwaslu), semi pemerintah, pemerintah<br />

daerah lainnya, perusahaan daerah serta masyarakat<br />

dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik<br />

telah ditetapkan peruntukannya.<br />

b) Penentuan organisasi atau lembaga yang akan<br />

diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel,<br />

transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan<br />

kemampuan keuangan daerah.<br />

c) Belanja bantuan sosial digunakan untuk<br />

menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat<br />

sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau<br />

barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan<br />

partai politik. Sedangkan bantuan kepada partai politik<br />

berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 5<br />

tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai<br />

Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24<br />

Tahun 2009 tentang Pedoman Tata cara<br />

Penghitungan Penganggaran dalam APBD, Pengajuan,<br />

Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban<br />

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, serta<br />

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 tentang<br />

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.<br />

d) Belanja bantuan keuangan digunakan untuk<br />

menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat<br />

umum atau khusus dari pemerintahan atasan kepada<br />

pemerintahan bawahannya atau kepada pemerintahan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-19


daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau<br />

peningkatan kemampuan keuangan.<br />

4) Belanja tidak terduga<br />

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk kegiatan<br />

yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan atau tidak<br />

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas<br />

kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya<br />

yang telah ditutup. Adapun kriteria tidak biasa<br />

sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :<br />

a) Tanggap darurat dalam rangka pencegahan ganguan<br />

terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan<br />

demi terciptanya keamanan, ketenteraman dan<br />

ketertiban masyarakat di daerah;<br />

b) Bencana Alam;<br />

c) Bencana Sosial.<br />

Belanja Langsung<br />

1) Dalam merancang anggaran kegiatan memperhatikan<br />

rencana pola pelaksanaannya, yaitu dengan swakelola<br />

atau kontraktual (pengadaan barang/jasa, kontruksi,<br />

konsultansi).<br />

2) Pendistribusian anggaran/kegiatan dari satu SKPD ke<br />

beberapa SKPD lainnya atau sub unit kerjanya<br />

memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD.<br />

3) Pola pengelolaan keuangan BLUD, penganggarannya<br />

dalam belanja sampai pada jenis belanja. Belanja<br />

langsung dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja<br />

barang dan jasa, serta belanja modal.<br />

4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diarahkan untuk<br />

pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial,<br />

sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau<br />

pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal)<br />

sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.<br />

5) Belanja pegawai<br />

a) Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka<br />

pelaksanaan program dan kegiatan<br />

mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan<br />

kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan<br />

yang besarnya berpedoman pada standarisasi satuan<br />

harga.<br />

b) Upah/honor THL dihitung berdasarkan ketentuan yang<br />

berlaku.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-20


c) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun<br />

2005 serta memperhatikan Surat Edaran Walikota<br />

Surakarta Nomor : 817/5077 tanggal 28 Desember<br />

2005 perihal Penegasan Kembali Larangan<br />

Pengangkatan Tenaga Honorer dan Sejenisnya, maka<br />

pada tahun 2011 tidak ada penambahan pegawai<br />

honorer/THL. Tambahan tenaga kerja dalam rangka<br />

mendukung kinerja program dan kegiatannya<br />

dilaksanakan secara outsourcing dan dikriteriakan<br />

sebagai jasa dari pihak ketiga.<br />

d) Pemberian insentif terhadap Guru Bantu (GB), Guru<br />

Tetap Yayasan (GTY) dan Guru Tidak Tetap (GTT)<br />

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan<br />

peraturan yang berlaku.<br />

6) Belanja Barang dan Jasa<br />

a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk<br />

menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang<br />

nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan<br />

dalam melaksanakan program dan kegiatan<br />

pemerintahan/SKPD dan memperhatikan kebijakan<br />

penetapan batas minimal kapitalisasi (Capitalization<br />

Threshold)<br />

b) Pelayanan jasa yang dilaksanakan secara outsourcing<br />

dikriteriakan sebagai jasa dari pihak ketiga,<br />

dialokasikan belanja barang dan jasa, diantaranya :<br />

- Jasa kebersihan/cleaning service/petugas sampah.<br />

- Jasa keamanan/Linmas.<br />

- Jasa pengemudi.<br />

- Jasa pertukangan.<br />

- Jasa keahlian tertentu.<br />

c) Penganggaran belanja modal yang akan diserahkan<br />

kepemilikannya kepada pihak ketiga/masyarakat pada<br />

tahun anggaran berkenaan, dialokasikan pada belanja<br />

barang dan jasa.<br />

d) Biaya pemeliharaan wajib dianggarkan sesuai standar<br />

pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana yang<br />

dioperasikan atau telah dibangun dapat<br />

dipertahankan. Batasan biaya pemeliharaan yang<br />

dianggarkan pada belanja barang jasa adalah yang<br />

mempunyai nilai RAB di bawah Capitalization<br />

Threshold.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-21


e) Belanja pemeliharaan yang dilaksanakan secara<br />

swakelola pengalokasian anggarannya dirinci sesuai<br />

kebutuhan belanja, yaitu untuk upah pada kode<br />

rekening jasa pertukangan dan untuk material pada<br />

kode rekening bahan/material. Sedangkan<br />

pemeliharaan yang dilaksanakan secara kontraktual<br />

dialokasikan anggarannya pada kode rekening belanja<br />

pemeliharaan.<br />

f) Belanja pemeliharaan yang dialokasikan pada belanja<br />

pemeliharaan dapat bersifat standby, dimana dalam<br />

penggunaannya harus diawali dengan adanya survey<br />

untuk menentukan besaran RAB guna penentuan nilai<br />

paket pengadaannya dengan tetap berpedoman pada<br />

ketentuan nomor 3 di atas.<br />

g) Belanja Perjalanan Dinas memperhatikan Surat Edaran<br />

Walikota Nomor: 090/2.176 tanggal 13 September<br />

2005 perihal Perjalanan Dinas ke Luar Kota, dimana<br />

biaya perjalanan dinas direncanakan seefisien<br />

mungkin dengan melakukan pengendalian perjalanan<br />

dinas. Sedangkan perjalanan dinas dalam rangka studi<br />

banding/kunjungan kerja diatur sesuai ketentuan<br />

perundang-undangan yang berlaku.<br />

h) Dalam rangka peningkatan akuntabilitas penggunaan<br />

biaya perjalanan dinas, penerapan pengganggaran<br />

dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip<br />

kebutuhan nyata (at cost) akan dilakukan secara<br />

bertahap. Perubahan secara bertahap tersebut<br />

dilakukan dengan memadukan komponen-komponen<br />

yang sudah dapat diperlakukan secara at cost dan<br />

yang masih diberikan secara lumpsum/paket.<br />

i) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan perjalanan<br />

dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil<br />

non PNS (seperti staf khusus, murid teladan,<br />

kelompok masyarakat, pengrajin UMKM)<br />

menggunakan belanja perjalanan dinas, dengan<br />

mengacu pada ketentuan yang berlaku.<br />

7) Belanja Modal<br />

a) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam<br />

rangka pengadaan aset tetap berwujud yang<br />

mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas)<br />

bulan untuk digunakan dalam kegiatan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-22


pemerintahan/SKPD, antara lain memiliki kriteria<br />

sebagai berikut :<br />

(1) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;<br />

(2) Merupakan objek pemeliharaan;<br />

(3) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan<br />

kebijakan batasan Capitalization Threshold.<br />

b) Sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam<br />

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang dianggarkan pada<br />

belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan<br />

aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan<br />

pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut<br />

siap digunakan.<br />

c) Biaya pendukung proses pengadaan barang/jasa<br />

dalam rangka memperoleh aset/inventaris/modal<br />

dikapitalisasi dalam nilai belanja modal dimaksud dan<br />

dianggarkan pada kode rekening belanja modal yang<br />

bersangkutan.<br />

d) Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal<br />

tersebut dianggarkan pada kode rekening belanja<br />

modal yang bersangkutan. Biaya yang dapat<br />

dikapitalisasi antara lain :<br />

(1) Honor panitia/pejabat pengadaan, pejabat<br />

pembuat komitmen, PPTK, PTK, PPP, direksi<br />

lapangan, tim survey, tim teknis, tim administrasi.<br />

(2) Biaya ATK, dokumentasi, pengumuman lelang,<br />

penggandaan, makan minum rapat.<br />

(3) Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses<br />

pengadaan.<br />

(4) Biaya konsultan perencana dan konsultan<br />

pengawas.<br />

(5) Biaya pemindahan sementara.<br />

(6) Biaya penghapusan aset. Apabila dalam<br />

pelaksanaan pembangunan gedung/bangunan/<br />

konstruksi diperlukan adanya biaya penghapusan<br />

aset, maka wajib dialokasikan anggarannya oleh<br />

SKPD yang melaksanakan kegiatan dan<br />

dikapitalisasi dalam nilai belanja modal.<br />

(7) Biaya pengosongan lahan yang akan dibangun<br />

gedung/aset.<br />

(8) Biaya peresmian tidak dapat dikapitalisasi.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-23


No Uraian<br />

3.1 Penerimaan<br />

pembiayaan<br />

3.1.1 Sisa lebih<br />

perhitungan<br />

anggaran tahun<br />

sebelumnya (SILPA)<br />

3.1.2 Pencairan dana<br />

cadangan<br />

3.1.3 Hasil penjualan<br />

kekayaan daerah<br />

yang dipisahkan<br />

3.1.4 Penerimaan pinjaman<br />

daerah<br />

3.1.5 Penerimaan kembali<br />

pemberian pinjaman<br />

3.1.6 Penerimaan piutang<br />

daerah<br />

3.1.7 Penerimaan dari<br />

Pihak Ketiga<br />

JUMLAH PENERIMAAN<br />

PEMBIAYAAN<br />

3.2 Pengeluaran<br />

Pembiayaan<br />

3.2.1 Pembentukan dana<br />

cadangan<br />

3.2.2 Penyertaan modal<br />

(Investasi) daerah<br />

3.2.3 Pembayaran pokok<br />

utang<br />

3.2.4 Pemberian pinjaman<br />

daerah<br />

3.2.5 Pengembalian Kepada<br />

Pihak Ketiga<br />

JUMLAH PENGELUARAN<br />

PEMBIAYAAN<br />

JUMLAH PEMBIAYAAN<br />

NETTO<br />

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah<br />

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota<br />

Surakarta, yaitu realisasi SILPA Tahun 2012 diprediksi sebesar<br />

Rp.33,070,519,000 akan disesuaikan penganggarannya dalam<br />

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sesuai hasil audit BPK<br />

atas perhitungan APBD 2011.<br />

TABEL <strong>III</strong>.14<br />

REALISASI <strong>DAN</strong> PROYEKSI PEMBIAYAAN <strong>DAERAH</strong><br />

TAHUN 2009 S.D TAHUN 2013<br />

Realisasi Tahun<br />

2009<br />

Realisasi Tahun<br />

2010<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

Jumlah<br />

Tahun Berjalan<br />

2011<br />

Proyeksi/<br />

Target pada<br />

tahun 2012<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-24<br />

Proyeksi/<br />

Target pada<br />

tahun 2013<br />

42,091,119,779 19,956,619,185 19.352.438.469 38.649.064.000 15.000.000.000<br />

0 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0<br />

- - 8.100.000.000 32.441.000.000 0<br />

288,605,300 262,869,300 0 0 450.000.000<br />

0 0 0<br />

721,646,875 825,560,150 3.947.221.862 3.947.221.862 800.000.000<br />

43,101,371,954 21,045,048,635 59.522.225.331 75.552.550.000 16.250.000.000<br />

0 0 0 0 0<br />

195,000,000 2,000,000,000 3,161,000,000 1.000.000.000 3.000.000.000<br />

3,590,041,509 6,950,332,903 3.097.674.000 19.314.372.000 12.965.136.000<br />

678,500,000 401,500,000 662,000,000 662.000.000 625.000.000<br />

353,918,409 419,944,163 3.947.221.862 3.947.221.000 750.000.000<br />

4,817,459,918 9,771,777,066 10.867.895.862 25.476.158.000 17.300.000.000<br />

38,283,912,036 11,273,271,569 48.654.329.469 50.076.392.000 -1.050.000.000


TABEL <strong>III</strong>.15<br />

PROYEKSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN <strong>DAERAH</strong><br />

KOTA SURAKARTA<br />

No Uraian<br />

Proyeksi Tahun 2011<br />

(Rp)<br />

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 43.959.738.469<br />

1.1. Pelampauan Penerimaan PAD -<br />

1.2. Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan -<br />

1.3. Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -<br />

1.4. Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya -<br />

1.5. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan -<br />

1.6. Kegiatan lanjutan -<br />

2 Pencairan Dana Cadangan -<br />

2.1. Pencairan Dana Cadangan -<br />

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan -<br />

3.1. Hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD -<br />

3.2. Hasil penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak<br />

ketiga<br />

4 Penerimaan Pinjaman Daerah 8.100.000.000<br />

4.1. Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah -<br />

4.2. Penerimaan Pinjaman Daerah dari pemerintah daerah lain -<br />

4.3. Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bank -<br />

4.4. Penerimaan Pinjaman Daerah dari lembaga keuangan bukan bank -<br />

4.5 Penerimaan hasil penerbitan obligasi daerah -<br />

5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman -<br />

5.1. Penerimaan kembali penerimaan pinjaman -<br />

6 Penerimaan Piutang Daerah -<br />

6.1. Penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah -<br />

6.2. Penerimaan piutang daerah dari pemerintah -<br />

6.3. Penerimaan piutang daerah dari pemerintah daerah lain -<br />

6.4. Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bank -<br />

6.5. Penerimaan piutang daerah dari lembaga keuangan bukan bank -<br />

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kota Surakarta, 2011.<br />

Secara rinci kebijakan pembiayaan Kota Surakarta tahun<br />

2012 adalah sebagai berikut:<br />

1) Penerimaan Pembiayaan<br />

a) Penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran<br />

tahun lalu (SILPA) dihitung hanya menampung sisa<br />

anggaran dari kegiatan yang tidak dapat terserap<br />

kegiatannya.<br />

b) Penerimaan pinjaman daerah untuk mendanai<br />

tahapan pembangunan RSUD pada tahun 2012.<br />

2) Pengeluaran Pembiayaan<br />

Pembayaran hutang pokok dialokasikan sesuai kewajiban<br />

jatuh tempo tahun 2012.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> <strong>III</strong>-25<br />

-


<strong>BAB</strong> IV<br />

PRIORITAS <strong>DAN</strong> SASARAN PEMBANGUNAN<br />

KOTA SURAKARTA<br />

Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda<br />

pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang<br />

merah/tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima)<br />

tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan daerah<br />

tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran<br />

pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung<br />

komponen program prioritas atau gabungan program prioritas.<br />

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya (berisi)<br />

program-program unggulan SKPD (terpilih) yang paling tinggi relasinya<br />

(leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah<br />

tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih<br />

dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang<br />

bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab<br />

atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun<br />

prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.<br />

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan<br />

program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang<br />

berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan<br />

hasil perumusan teknokratis terkait.<br />

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan<br />

daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah.<br />

Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai,<br />

tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga<br />

kesinambungannya (performance maintenance).<br />

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan<br />

sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi<br />

daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai<br />

suatu strategic, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi<br />

kepemimpinan daerah.<br />

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi<br />

prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD<br />

berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.<br />

Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa<br />

kriteria, antara lain:<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-1


1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan<br />

nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal,<br />

pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja.<br />

2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang<br />

dituangkan dalam RPJMD,<br />

3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait<br />

keunggulan kompetitif daerah.<br />

4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.<br />

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan<br />

Berdasar pada tujuan pembangunan tahun kedua dalam dokumen<br />

RPJP Daerah Kota Surakarta, tujuan yang akan dicapai dalam<br />

dokumen RPJM Daerah Tahun 2010 – 2015 yang pada dasarnya<br />

merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur<br />

sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka<br />

menengah. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang<br />

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun<br />

2010 – 2015, tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025<br />

adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera.<br />

Untuk melaksanakan Visi – Misi Walikota – Wakil Walikota terpilih<br />

Tahun 2010 – 2015, maka ditetapkan tujuan dan sasaran<br />

pembangunan daerah Kota Surakarta selama 5 (lima) tahun (2010 –<br />

2015) dengan uraian sebagai berikut:<br />

TABEL IV.1<br />

HUBUNGAN MISI <strong>DAN</strong> TUJUAN/SASARAN PEMBANGUNAN<br />

NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN<br />

Misi :<br />

2. 1. Mengembangkan dan<br />

meningkatkan ekonomi<br />

kerakyatan melalui<br />

pengembangan sektor riil,<br />

pemberdayaan Usaha<br />

Mikro, Kecil, Menengah<br />

dan Koperasi (UMKMK)<br />

dengan fasilitasi kredit,<br />

menuntaskan penataan<br />

PKL, melanjutkan program<br />

revitalisasi pasar<br />

tradisional, meningkatkan<br />

kemampuan manajemen<br />

pedagang pasar serta<br />

1. Mengembangkan sektor<br />

riil pada Usaha Mikro,<br />

Kecil, Menengah dan<br />

Koperasi (UMKMK)<br />

untuk semua sektor<br />

usaha.<br />

a. Meningkatnya kemandirian<br />

Usaha Mikro, Kecil,<br />

Menengah dan Koperasi<br />

(UMKMK).<br />

b. Meningkatnya daya saing<br />

Usaha Mikro, Kecil,<br />

Menengah dan Koperasi<br />

(UMKMK).<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-2


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN<br />

mempromosikan<br />

keberadaan pasar dan<br />

pedagang.<br />

2. Mengembangkan<br />

lembaga pembiayaan<br />

Badan Usaha Milik<br />

Masyarakat (BUMM).<br />

3. Menata Pedagang Kaki<br />

Lima (PKL)<br />

4. Merevitalisasi pasar<br />

tradisional.<br />

5. Menyelenggarakan<br />

promosi pedagang dan<br />

pasar tradisional.<br />

6. Semakin<br />

berkembangnya potensi<br />

ekonomi mikro<br />

masyarakat.<br />

a. Terbentuknya BUMM di 51<br />

kelurahan.<br />

b. Pengelolaan dan<br />

Pembinaan BUMM di 51<br />

kelurahan.<br />

c. Semakin meningkatnya<br />

pemberdayaan ekonomi<br />

masyarakat melalui fasilitasi<br />

pendirian, pelatihan<br />

keterampilan dan bantuan<br />

pembiayaan/modal.<br />

a. Semakin tertatanya atau<br />

adanya revitalisasi ruang<br />

publik kota.<br />

b. Memberdayakan PKL<br />

sebagai potensi ekonomi<br />

kerakyatan.<br />

a. Meningkatnya sarana dan<br />

prasarana pasar<br />

tradisional.<br />

b. Semakin meningkatnya<br />

manajemen pengelolaan<br />

pasar tradisional.<br />

c. Semakin meningkatnya<br />

manajemen atau tata<br />

kelola dari para pelaku<br />

atau pedagang pasar<br />

tradisional.<br />

d. Semakin meningkatnya<br />

keamanan dan ketertiban<br />

pasar tradisional.<br />

a. Semakin berkembangnya<br />

jejaring pasar tradisional.<br />

b. Terbentuknya kerjasama<br />

antara retail dan pedagang<br />

pasar tradisional.<br />

c. Meningkatnya intensitas<br />

promosi baik kualitas dan<br />

kuantitas.<br />

a. Pengembangan pasar<br />

krempyeng<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-3


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN<br />

2. Pengembangan budi<br />

pekerti, tata krama dan<br />

tata nilai budaya Jawa<br />

melalui ranah pendidikan,<br />

keteladanan,<br />

penyelengaraan eventevent<br />

dan programprogram<br />

pendukung<br />

lainnya.<br />

1. Mengembangkan budi<br />

pekerti, tata krama, dan<br />

perilaku berlandaskan<br />

filosofi pengajaran tata<br />

nilai Budaya Jawa<br />

melalui pendidikan<br />

formal, informal dan<br />

nonformal.<br />

2. Mengembangkan budi<br />

pekerti dan tata krama<br />

berlandaskan filosofi<br />

pengajaran tata nilai<br />

Budaya Jawa melalui<br />

keteladanan perilaku<br />

pejabat dan masyarakat<br />

pada umumnya.<br />

3. Melestarikan dan<br />

mengembangkan<br />

pengenalan karakter<br />

Budaya Jawa dalam<br />

adat dan seni budaya<br />

di masyarakat mulai<br />

dari kelurahan.<br />

4. Mengembangkan dan<br />

melestarikan<br />

penggunaan Bahasa<br />

Jawa dalam<br />

komunikasi secara<br />

intensif.<br />

5. Mengembangkan<br />

produk Budaya Jawa<br />

sebagai daya tarik<br />

wisata kota.<br />

a. Semakin berkembangnya<br />

tata nilai Budaya Jawa<br />

yang melandasi budi<br />

pekerti, tata krama, dan<br />

perilaku melalui pendidikan<br />

formal, informal dan<br />

nonformal.<br />

a. Berkembangnya budi<br />

pekerti, tata krama dan<br />

perilaku berlandaskan<br />

filosofi pengajaran tata nilai<br />

Budaya Jawa dalam tata<br />

kehidupan masyarakat Kota<br />

Surakarta pada umumnya.<br />

b. Berkembangnya model<br />

perumusan kebijakan<br />

Pemerintah Kota dan cara<br />

implementasi kebijakan<br />

berlandaskan filosofi<br />

pengajaran tata nilai<br />

Budaya Jawa dalam<br />

perilaku pejabat publik di<br />

kota Surakarta.<br />

a. Meningkatnya pemahaman,<br />

pengenalan dan kecintaan<br />

pada adat dan seni Budaya<br />

Jawa di masyarakat pada<br />

umumnya dan generasi<br />

muda pada khususnya,<br />

dimulai dari kelurahan.<br />

a. Berkembangnya pemakaian<br />

Bahasa Jawa dalam<br />

komunikasi secara intensif<br />

di kalangan pejabat,<br />

masyarakat, dan generasi<br />

muda pada khususnya.<br />

a. Meningkatnya popularitas<br />

”wisata kota”, yaitu<br />

kehidupan masyarakat<br />

yang merefleksikan tata<br />

nilai Budaya Jawa di<br />

tingkat nasional dan<br />

internasional sebagai daya<br />

tarik wisata Kota<br />

Surakarta.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-4


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN<br />

3. Memperkuat karakter<br />

kota dengan aksentuasi<br />

Jawa dan melestarikan<br />

aset-aset budaya, baik<br />

yang tangible (bendawi)<br />

maupun intangible (tak<br />

bendawi).<br />

4. Meningkatkan pelayanan<br />

dan perluasan akses<br />

masyarakat di bidang<br />

pendidikan, antara lain<br />

dengan program sekolah<br />

gratis, sekolah plus,<br />

bantuan pendidikan<br />

masyarakat,<br />

pengembangan sarana<br />

dan prasarana pendidikan,<br />

meningkatkan kualitas<br />

tenaga pendidik dan<br />

kependidikan<br />

1. Memperkuat karakter<br />

kota dengan<br />

Aksentuasi Jawa.<br />

2. Melestarikan aset-aset<br />

budaya.<br />

3. Menjaga dan<br />

melestarkan situs-situs<br />

Kebudayaan Jawa.<br />

4. Merumuskan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

sebagai landasan<br />

hukum dalam<br />

melestarikan budaya.<br />

1. Meningkatkan kualitas<br />

penyelenggaraan<br />

pendidikan.<br />

2. Memperluas akses<br />

masyarakat di bidang<br />

pendidikan dan<br />

berkeadilan gender.<br />

a. Tertatanya wajah kota<br />

dengan aksentuasi Budaya<br />

Solo dan ramah lingkungan<br />

menuju terwujudnya ecocultural<br />

city (kota budaya<br />

ramah lingkungan).<br />

b. Masyarakat luas lebih<br />

mengenal aksen jawa di<br />

tempat-tempat publik.<br />

a. Revitalisasi dan konservasi<br />

aset-aset budaya.<br />

a. Konservasi situs-situs<br />

kebudayaan/tertatanya<br />

kawasan-kawasan yang<br />

mempunyai nilai budaya<br />

dan sejarah.<br />

a. Tersusunnya produkproduk<br />

hukum atau<br />

peraturan perundangan<br />

yang aspiratif.<br />

a. Terwujudnya<br />

penyelenggaraan<br />

pendidikan yang inklusif,<br />

berkualitas dan berkeadilan<br />

dalam pendidikan anak<br />

usia dini, sekolah dasar,<br />

sekolah menengah,<br />

maupun pendidikan non<br />

formal.<br />

b. Terwujudnya fasilitas<br />

pendidikan dan<br />

penyelenggaran<br />

pendidikan yang ramah<br />

anak.<br />

a. Meningkatnya kesempatan<br />

memperoleh pendidikan,<br />

terutama bagi kelompok<br />

miskin.<br />

b. Meningkatnya akses<br />

masyarakat untuk<br />

menambah pengetahuan<br />

dan pengembangan minat<br />

baca melalui pelayanan<br />

perpustakaan umum<br />

c. Meningkatnya akses<br />

pengembangan pendidikan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-5


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN<br />

kepemudaan dan olah raga<br />

d. Meningkatnya akses<br />

perempuan untuk<br />

mendapatkan pendidikan<br />

non formal untuk<br />

kecakapan hidup (life skill)<br />

e. Meningkatnya akses<br />

pendidikan untuk anak usia<br />

dini<br />

f. Terjaminnya hak anak<br />

untuk mendapatkan<br />

pendidikan.<br />

5. Meningkatkan pelayanan<br />

dan perluasan akses<br />

masyarakat di bidang<br />

kesehatan, di antaranya<br />

melalui program<br />

Pelayanan Kesehatan<br />

Masyarakat Surakarta<br />

(PKMS), meningkatkan<br />

kualitas kesehatan<br />

bersertifikasi ISO, makin<br />

memberdayakan<br />

Posyandu Balita dan<br />

Lansia, perbaikan gizi<br />

masyarakat serta<br />

menekan angka<br />

kematian ibu dan bayi.<br />

3. Meningkatkan<br />

partisipasi pihak swasta<br />

(Corporate Social<br />

Responsibility/CSR)<br />

dalam pendanaan<br />

pendidikan, terutama<br />

untuk pendidikan warga<br />

miskin.<br />

1. Meningkatkan kualitas<br />

pelayanan kesehatan<br />

dalam rangka mencapai<br />

derajad kesehatan yang<br />

tinggi, terutama<br />

masyarakat miskin.<br />

2. Meningkatkan<br />

manajemen sistem<br />

informasi pelayanan<br />

kesehatan.<br />

3. Meningkatkan fasilitasi<br />

kerjasama dengan<br />

Dunia Usaha (CSR)<br />

dalam bidang<br />

kesehatan.<br />

a. Meningkatnya partisipasi<br />

swasta dalam pendanaan<br />

pendidikan masyarakat<br />

miskin.<br />

b. Meningkatnya kerjasama<br />

antara pemerintah dan<br />

dunia usaha untuk<br />

pengembangan pendidikan<br />

Kota Surakarta.<br />

a. Semakin meningkatnya<br />

kualitas pelayanan<br />

kesehatan. Semakin<br />

meningkatnya sarana dan<br />

prasarana kesehatan.<br />

b. Semakin meningkatnya<br />

kualitas Sumber Daya<br />

Manusia (SDM) tenaga<br />

kesehatan.<br />

c. Terwujudnya pelayanan<br />

kesehatan yang ramah<br />

anak.<br />

a. Terbangunnya sistem dan<br />

jejaring informasi<br />

kesehatan yang akurat dan<br />

cepat berbasis kelurahan.<br />

a. Berkembangnya kerja<br />

sama dengan dunia usaha<br />

(CSR) untuk fasilitasi<br />

bantuan kesehatan.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-6


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN<br />

6. Meningkatkan akses ke<br />

lapangan kerja dengan<br />

titik berat pada<br />

menciptakan<br />

wirausahawanwirausahawan<br />

baru<br />

melalui pelatihan,<br />

bantuan permodalan dan<br />

membangun jejaring<br />

pemasaran produk.<br />

7. Membuka lapangan kerja<br />

baru dengan<br />

menciptakan iklim<br />

1. Meningkatkan<br />

lapangan kerja melalui<br />

perbaikan sistem<br />

informasi dan<br />

penyederhanaan<br />

prosedur.<br />

2. Memperluas jejaring<br />

pemasaran produk.<br />

3. Mengembangkan<br />

inkubator bisnis.<br />

4. Meningkatkan<br />

kesempatan kerja bagi<br />

masyarakat.<br />

1. Meningkatkan investasi<br />

melalui perbaikan<br />

sistem informasi dan<br />

a. Terkelolanya sistem<br />

informasi untuk data<br />

sasaran program bagi para<br />

wirausahawan baru.<br />

b. Terselenggaranya<br />

pelayanan pendaftaran<br />

pelatihan melalui Sistem<br />

Pelayanan Pendaftaran<br />

secara on line.<br />

a. Tersedianya data dan<br />

informasi klaster industri di<br />

51 kelurahan.<br />

b. Tersedianya data dan<br />

informasi produk unggulan<br />

wilayah.<br />

a. Terciptanya wirausahawan<br />

baru.<br />

b. Tersedianya fasilitas<br />

permodalan bagi<br />

wirausahawan baru.<br />

c. Meningkatnya kreativitas<br />

masyarakat dalam<br />

mengembangkan potensi<br />

ekonomi melalui<br />

Pengembangan Ekonomi<br />

Kreatif (PEK).<br />

d. Meningkatnya unsur-unsur<br />

pendukung Sistem Inovasi<br />

Daerah (SID).<br />

e. Pemanfaatan teknologi<br />

dalam peningkatan<br />

produktivitas dan daya<br />

saing Usaha Mikro, Kecil,<br />

Menengah dan Koperasi<br />

(UMKMK).<br />

a. Meningkatnya upayaupaya<br />

dalam perluasan<br />

kesempatan kerja,<br />

meningkatnya kualitas<br />

SDM, serta meningkatnya<br />

upaya pengembangan<br />

kesempatan kerja.<br />

a. Tersedianya data dan<br />

informasi yang dibutuhkan<br />

investor.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-7


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN<br />

investasi yang makin<br />

kondusif (Kota Ramah<br />

Investasi) dan suasana<br />

kota yang aman dan<br />

damai.<br />

8. Meningkatkan sarana dan<br />

prasarana kota antara lain<br />

jalan dan jembatan,<br />

transportasi, air bersih,<br />

sanitasi dan drainase,<br />

penuntasan pemugaran<br />

Rumah Tidak Layak Huni<br />

(RTLH), penertiban hunian<br />

tak berizin,<br />

pengembangan ruang<br />

terbuka hijau dan<br />

pengelolaan persampahan<br />

penyederhanaan<br />

prosedur.<br />

2. Menciptakan iklim<br />

investasi yang<br />

kondusif.<br />

3. Meningkatkan iklim<br />

yang kondusif, aman<br />

dan damai.<br />

1. Meningkatkan daya<br />

dukung saranaprasarana<br />

kota.<br />

b. Semakin dipermudahnya<br />

dalam sistem pembayaran<br />

retribusi.<br />

a. Adanya advokasi dalam<br />

kebijakan investasi.<br />

b. Adanya kepastian hukum<br />

dalam pelayanan investasi.<br />

c. Meningkatnya pelayanan<br />

perijinan investasi.<br />

d. Tersedianya peta potensi<br />

investasi Kota Surakarta.<br />

e. Semakin bermanfaatnya<br />

data potensi investasi.<br />

f. Terciptanya kondusifitas<br />

keamanan investasi.<br />

g. Tersedianya sistem<br />

layanan informasi<br />

ketenagakerjaan.<br />

a. Semakin meningkatnya<br />

keamanan dan ketertiban<br />

serta kenyamanan<br />

lingkungan.<br />

a. Kebutuhan masyarakat<br />

atas sanitasi dan drainase<br />

terpenuhi.<br />

b. Kebutuhan masyarakat<br />

akan ruang publik<br />

terpenuhi.<br />

c. Persampahan kota<br />

tertangani.<br />

d. Semakin meningkatnya<br />

kapasitas dan kapabilitas<br />

dalam penanganan dan<br />

pengendalian banjir.<br />

e. Terjadinya percepatan<br />

dalam penyediaan sarana<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-8


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN<br />

dan prasarana perkotaan<br />

yang mendukung<br />

akselerasi pembangun di<br />

Kota Surakarta Bagian<br />

Utara sebagai Kawasan<br />

Strategis.<br />

f. Penyediaan ruang publik<br />

bagi pejalan kaki.<br />

g. Penyediaan data informasi<br />

sarana prasarana kota.<br />

9. Pengembangan brand<br />

image kota dengan<br />

melakukan penataan<br />

kawasan wisata, budaya<br />

dan perdagangan serta<br />

meningkatkan eventevent<br />

bertaraf nasional<br />

dan internasional<br />

2. Meningkatkan akses<br />

untuk skala regional,<br />

nasional maupun<br />

internasional.<br />

3. Menetapkan tata guna<br />

lahan yang sesuai daya<br />

dukung dan daya<br />

tampung.<br />

4. Menangani isu-isu<br />

perubahan iklim.<br />

5. Menuntaskan<br />

pemugaran Rumah<br />

Tidak Layak Huni<br />

(RTLH)<br />

1. Meningkatkan<br />

pencitraan dan daya<br />

tarik kota.<br />

a. Kebutuhan transportasi<br />

masyarakat terpenuhi,<br />

termasuk akses untuk<br />

skala regional, nasional,<br />

maupun internasional.<br />

a. Meningkatnya tertib hukum<br />

masyarakat atas tempat<br />

tinggal, khususnya dalam<br />

pengamanan dan<br />

penertiban tanah negara.<br />

a. Menurunkan tingkat<br />

pencemaran lingkungan.<br />

b. Pengendalian dampak<br />

perubahan iklim.<br />

a. Kebutuhan masyarakat<br />

menempati Rumah Layak<br />

Huni terpenuhi.<br />

b. Penataan Prasarana<br />

Sarana Utilitas (PSU)<br />

Rumah Layak Huni<br />

permukiman kumuh.<br />

c. Terciptanya perencanaan<br />

yang sinergis dan<br />

komprehensif dalam<br />

Pembangunan Perumahan<br />

Daerah (PPD).<br />

a. Kota Surakarta dikenal<br />

luas tingkat nasional dan<br />

international sehingga<br />

mendorong capital inflow<br />

yang mampu<br />

meningkatkan Pendapatan<br />

Asli Daerah (PAD).<br />

b. Sentra-sentra industri<br />

potensial dan unggulan di<br />

Kota Surakarta semakin<br />

berkembangnya dan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-9


NO VISI/MISI TUJUAN SASARAN<br />

semakin dikenal luas oleh<br />

masyarakat, baik di<br />

tingkat regional, nasional<br />

maupun internasional.<br />

2. Meningkatkan eventevent<br />

bertaraf nasional<br />

dan internasional.<br />

a. Produk-produk dan<br />

kegiatan pariwisata di Kota<br />

Surakarta semakin<br />

terinformasikan kepada<br />

masyarakat di tingkat<br />

nasional maupun<br />

internasional melalui<br />

jaringan telekomunikasi<br />

dan informasi.<br />

b. Kunjungan wisatawan<br />

domestik dan<br />

mancanegara semakin<br />

banyak disertai dengan<br />

masa tinggal di Kota<br />

Surakarta yang semakin<br />

lama.<br />

c. Event-event budaya serta<br />

aset-aset kekayaan budaya<br />

semakin terorganisir<br />

dengan baik sehingga<br />

mampu menarik<br />

wisatawan domestik dan<br />

mancanegara.<br />

Sumber : Bappeda Kota Surakarta, 2010 dalam RPJ daerah Kota Surakarta Tahun<br />

2010-2015.<br />

Tema pembangunan merupakan payung utama atau koridor<br />

pembangunan yang menjadi acuan dalam pencapaian tujuan<br />

pembangunan pada masing-masing tahapan pembangunan dalam<br />

RPJM Daerah Kota Surakarta selama 5 (lima) tahun pelaksanaannya,<br />

yaitu dari tahun 2010 – 2015. RKPD Kota Surakarta Tahun 2012<br />

merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Surakarta Tahun<br />

2010 – 2015 Tahun ke 2, yaitu tahun perencanaan 2011 untuk<br />

dilaksanakan di tahun 2012.<br />

B. Prioritas dan Pembangunan<br />

RKP 2012 merupakan Tahun ke – 3 RPJMN Tahun 2010 – 2014,<br />

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2012 : “Percepatan dan<br />

perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-10


Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” dengan<br />

titik berat, sebagai berikut :<br />

1. Percepatan dan perluasan Pertumbuhan Ekonomi :<br />

Mendorong pertumbuhan di daerah melalui KORIDOR<br />

<strong>EKONOMI</strong><br />

Membangun infrastruktur untuk mewujudkan GLOBALLY<br />

CONNECTED dan DOMESTICALLY INTEGRATED<br />

Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan Nusa<br />

Tenggara Timur<br />

2. Inklusif dan berkeadilan :<br />

Partisipasi Luas (stakeholders) -> swasta<br />

Affirmative Action (4 klaster penanggulangan kemiskinan +<br />

peningkatan kesempatan kerja).<br />

RKP 2012 memprioritaskan pada empat klaster program, yaitu (1)<br />

program bantuan sosial berbasis keluarga, (2) program pemberdayaan<br />

masyarakat, (3) program pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta<br />

(4) program pro rakyat.<br />

Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana dituangkan di<br />

dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah sebagai berikut:<br />

1. Prioritas 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola<br />

2. Prioritas 2 : Pendidikan<br />

3. Prioritas 3 : Kesehatan<br />

4. Prioritas 4 : Penanggulangan kemiskinan<br />

5. Prioritas 5 : Ketahanan Pangan<br />

6. Prioritas 6 : Infrastruktur<br />

7. Prioritas 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha<br />

8. Prioritas 8 : Energi<br />

9. Prioritas 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana<br />

10. Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan<br />

Pasca-Konflik<br />

11. Prioritas 11 : Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi<br />

12. Prioritas 12 : Bidang Politik, Hukum dan Keamanan<br />

13. Prioritas 13 : Bidang Perekonomian<br />

14. Prioritas 14 : Bidang Kesejahteraan Rakyat<br />

Prioritas nasional tersebut akan digarap melalui 4 track strategy,<br />

yaitu: pro growth, pro job, pro poor, pro environment. Sementara itu,<br />

mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Tengah 2012, Tahun ke – 3<br />

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013, Tema<br />

Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2012 : “Perwujudan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-11


Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera, Mandiri,<br />

Berkemampuan dan Berdayasaing Tinggi yang ditandai<br />

dengan kondisi Aman, Pemerintahan yang Bersih dan Efektif<br />

serta Masyarakat yang Senantiasa Menjunjung Tinggi Nilai –<br />

Nilai Budaya dan kearifan Lokal”<br />

Pada tahap ini untuk mendukung tercapainya tujuan :<br />

1. Membangun dan mengembangkan ekonomi lokal yang diarahkan<br />

pada pengelolaan usaha oleh pelaku bisnis secara mandiri;<br />

2. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan<br />

berdayasaing (Competitive) yang mengarah kepada kemandirian,<br />

melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat.<br />

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana<br />

dituangkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)<br />

Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:<br />

1. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung<br />

pelayanan publik.<br />

2. Perwujudan kemandirian dan daya saing daerah melalui<br />

pendekatan kawasan berbasis ekonomi kerakyatan.<br />

3. Peningkatan IPM, IPG dan IDG.<br />

4. Peningkatan kualitas layanan pendidikan.<br />

5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.<br />

6. Peningkatan penanganan PMKS.<br />

7. Peningkatan kunjungan wisata dan pelestarian seni dan budaya<br />

daerah.<br />

8. Perluasan kesempatan kerja.<br />

9. Peningkatan pembinaan kepemudaan dan olahraga.<br />

10. Peningkatan pelayanan KB dan KS terhadap pasangan usia subur<br />

dan remaja.<br />

11. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih, sanitasi dan<br />

penanganan pemukiman kumuh.<br />

12. Peningkatan kualitas prasarana dan sarana jalan, jembatan, dan<br />

saluran irigasi.<br />

13. Peningkatan kinerja pelayanan perhubungan.<br />

14. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta<br />

pengurangan potensi ancaman bencana.<br />

15. Penegakan hukum dan HAM serta tramtibmas dalam mendukung<br />

penciptaan kondusivitas daerah.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-12


Dengan mengacu pada visi daerah dan memperhatikan berbagai<br />

isu strategis dan permasalahan yang mendesak di Kota Surakarta<br />

pada tahun 2012, berpedoman pada RPJMD Kota Surakarta Tahun<br />

2010-2015, memperhatikan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun<br />

2010, serta mengacu pada prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP),<br />

dan prioritas pembangunan pada RKPD Propinsi Jawa Tengah, maka<br />

Tema Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2012 : “Pengembangan<br />

manifestasi karakter budaya Jawa dalam tata pemerintahan,<br />

ekonomi, sosial dan budaya untuk mendukung tata kehidupan<br />

masyarakat yang sejahtera”.<br />

Tema tersebut dijabarkan ke dalam prioritas RKPD tahun 2012<br />

berpedoman pada prioritas utama walikota yang tertuang dalam<br />

RPJMD 2010-2015, yaitu (1) penguatan ekonomi kerakyatan; (2)<br />

pengembangan budaya jawa untuk pencitraan Surakarta kota Budaya;<br />

(3) pengembangan ecocultural city. Prioritas utama ini serkaligus<br />

menyiratkan program pembangunan daerah. Program pembangunan<br />

daerah berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi “top<br />

priority” untuk mewujudkan visi/misi kepala daerah (RPJMD). Secara<br />

garis besar program prioritas RPJMD dikelompokkan menjadi:<br />

1. Program prioritas terkait pengembangan ekonomi kerakyatan,<br />

yaitu:<br />

Pembangunan dan pengembangan pasar tradisional, dari sisi<br />

bangunan fisik, maupun non fisik, seperti: penguatan<br />

pedagang pasar dalam rangka meningkatan keunggulan<br />

kompetitifnya.<br />

Pemantapan pengelolaan PKL (Pedagang Kaki Lima).<br />

Pengembangan sektor riil, yang bersentuhan langsung dnegan<br />

aktivitas ekonomi rakyat, seperti UMKM, koperasi,<br />

pembentukan dan pengembangan BUMM (Badan Usaha Milik<br />

Masyarakat.<br />

2. Program prioritas terkait pengembangan budaya jawa untuk<br />

pencitraan Surakarta kota Budaya, yaitu:<br />

Pengembangan karakter berbasis budaya melalui ranah<br />

pendidikan.<br />

Pengembangan perwujudan (manifestasi) nilai-nilai budaya<br />

yang adi luhung dalam kehidupan bermasyarakat sehingga<br />

menciptakan kota aman, tertib, dan ramah untuk<br />

pengembangan ekonomi dan sosial.<br />

Penataan kota, kawasan dan bangunan yang menghidupkan<br />

kembali budaya masa lampau dalam perspektif kekinian.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-13


Pengembangan pelayanan birokrasi yang berbudaya;<br />

melayani masyarakat dengan jujur, dapat diteladani, dan<br />

berdaya tanggap (Ing ngarso sung tuladha, ing madyo<br />

mangun karso, tut wuri handayani).<br />

Manifestasi budaya Jawa dalam bangunan, kantor dan<br />

tempat-tempat publik.<br />

3. Program prioritas terkait pengembangan ecocultural city, yaitu<br />

pembangunan kota yang ramah lingkungan dan berbasis budaya<br />

Jawa:<br />

Pengembangan hutan dalam kota sekitar 30%.<br />

Pengembangan kawasan strategis sebagai koridor kota<br />

budaya dan hijau.<br />

Pemanfaatan fasilitas umum sebagai ruang terbuka hijau.<br />

Penanaman tumbuh-tumbuhan yang memberi karakter khas<br />

kelurahan atau daerah.<br />

Selain Program prioritas pembangunan daerah terkait langsung<br />

pemenuhan visi khusus walikota, ada juga program prioritas yang<br />

terkait pemenuhan layanan dasar, mendukung program prioritas<br />

nasional dan target pembangunan milineum. Program prioritas yang<br />

termasuk kelompok ini adalah:<br />

1. Program pembangunan inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan<br />

kesejahteraan masyarakat yang mencakup:<br />

a. Program pelayanan dan pengembangan Pendidikan;<br />

b. Program peningkatan pelayanan kesehatan;<br />

c. Program perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan<br />

seimbang ekonomi kota;<br />

d. Program pengembangan infrastruktur;<br />

e. Program pengembangan kondisi kota ramah investasi;<br />

f. Program ketahanan pangan;<br />

g. Program pemenuhan perumahan dan pemukiman layak huni<br />

h. Program pembangunan kependudukan (administrasi<br />

kependudukan, pengendalian laju pertumbuhan penduduk<br />

seimbang (PTS/penduduk Tumbuh Seimbang);<br />

i. Program sutainabilitas lingkungan dan kesehatan lingkungan;<br />

j. Program peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dan<br />

layak anak.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-14


Program Prioritas Daerah tersebut akan dijabarkan selama kurun 5<br />

tahun (2010-2015), dengan memberi tekanan berbeda pada level<br />

teknis kegiatan, kelompok sasaran, dan target.<br />

Program prioritas pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) kelompok,<br />

yaitu: program prioritas daerah dan program prioritas<br />

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi<br />

SKPD. Jadi, mengacu pada kedua kelompok program prioritas<br />

tersebut, program dan kegiatan prioritas yang akan dijalankan SKPD<br />

dalam tahun 2012 sebagai berikut.<br />

Adapun Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2012<br />

dirumuskan sebagai berikut :<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-15


TABEL IV.2<br />

PRIORITAS PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong><br />

No Program Prioritas Tahun 2012 (RPJMD) Prioritas Pembanguan Daerah (RKPD)<br />

1 Program prioritas terkait pengembangan ekonomi<br />

kerakyatan, yaitu:<br />

Pembangunan dan pengembangan pasar<br />

tradisional, dari sisi bangunan fisik, maupun<br />

non fisik, seperti: penguatan pedagang pasar<br />

dalam rangka meningkatan keunggulan<br />

kompetitifnya<br />

Pemantapan pengelolaan PKL (Pedagang Kaki<br />

Lima)<br />

Pengembangan sektor riil, yang bersentuhan<br />

langsung dengan aktivitas ekonomi rakyat,<br />

seperti UMKM, koperasi, pembentukan dan<br />

pengembangan BUMM (Badan Usaha Milik<br />

Masyarakat<br />

2 Program prioritas terkait pengembangan budaya<br />

Jawa untuk pencitraan Surakarta Kota Budaya,<br />

yaitu:<br />

Pengembangan karakter berbasis budaya<br />

melalui ranah pendidikan<br />

Pengembangan perwujudan (manifestasi)<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-16<br />

Peningkatan kegiatan ekonomi melalui pengembangan dan pemantapan kemajuan<br />

usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan investasi dan daya saing produk,<br />

pengembangan pariwisata berbasis perdagangan<br />

1. Pengembangan dan pemantapan kemajuan Usaha mikro, kecil, menengah, dan<br />

koperasi (UMKMK) untuk mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah<br />

2. Pengembangan dan pemantapan kemajuan pedagang pasar tradisional<br />

3. Pemantapan penataan PKL<br />

4. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM)<br />

5. Peningkatan investasi dalam rangka perluasan dan peningkatan penyerapan tenaga<br />

kerja<br />

6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung peningkatan jejaring pemasaran<br />

7. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha besar dan menengah untuk mengembangkan<br />

UMKMK<br />

8. Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru<br />

9. Pengembangan pariwisata berbasis perdagangan<br />

10. Pengembangan produk industri kreatif<br />

11. Peningkatan pelaksanaan event-event bertaraf nasional dan internasional<br />

Pemasyarakatan dan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa<br />

1. Pendidikan budi pekerti berbasis agama dan budaya untuk menghasilkan karakter<br />

masyarakat Solo yang menghormati nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat<br />

2. Menghidupkan kelompok-kelompok seni budaya di masyarakat<br />

3. Memfasilitasi berkembangnya event-event seni budaya masyarakat<br />

4. Pengembangan karya – karya kreatif masyarakat bernuansa Surakarta kota budaya


No Program Prioritas Tahun 2012 (RPJMD) Prioritas Pembanguan Daerah (RKPD)<br />

nilai-nilai budaya yang adi luhung dalam<br />

kehidupan bermasyarakat sehingga<br />

menciptakan kota yang ramah untuk<br />

pengembangan ekonomi dan sosial<br />

Pemantapan Pemasyarakatan nilai-nilai dan<br />

seni dan budaya Jawa di seluruh kalangan<br />

masyarakat, terutama generasi muda.<br />

Penataan kota, kawasan dan bangunan yang<br />

menghidupkan kembali budaya masa lampau<br />

dalam perspektif kekinian<br />

Pengembangan pelayanan birokrasi yang<br />

berbudaya; melayani masyarakat dengan<br />

jujur, dapat diteladani, dan berdaya tanggap<br />

(Ing ngarso sung tuladha, ing madyo mangun<br />

karso, tut wuri handayani)<br />

Manifestasi budaya Jawa dalam bangunan,<br />

kantor dan tempat-tempat publik<br />

3 Program pelayanan dan pengembangan<br />

pendidikan<br />

4 Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-17<br />

5. Pengembangan kelompok masyarakat peduli warisan seni, budaya dan pariwisata<br />

(eco tourism)<br />

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan<br />

1. Pengembangan Layanan pendidikan murah dan terjangkau melalui Bantuan<br />

Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)<br />

2. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan<br />

3. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan<br />

4. Pengembangan Sekolah Berstandar Nasional/Internasional<br />

5. Pengembangan pendidikan berbasis Life Skill<br />

Peningkatan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat<br />

1. Pengembangan layanan kesehatan gratis melalui program Pelayanan Kesehatan


No Program Prioritas Tahun 2012 (RPJMD) Prioritas Pembanguan Daerah (RKPD)<br />

Masyarakat Surakarta (PKMS)<br />

2. Peningkatan mutu pelayanan dengan sertifikasi ISO<br />

3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui kemandirian<br />

posyandu<br />

4. Peningkatan Paradigma Sehat melalui PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat)<br />

5. Memfasilitasi perbaikan dan peningkatan status gizi masyarakat melalui upaya<br />

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan peningkatan ketahanan pangan<br />

masyarakat<br />

6. Peningkatan dan Pengembangan layanan Puskesmas Rawat Inap dan RSUD<br />

5 Program prioritas terkait pengembangan<br />

ecocultural city, yaitu pembangunan kota yang<br />

ramah lingkungan dan berbasis budaya Jawa:<br />

Pengembangan hutan dalam kota sekitar 30%<br />

Pengembangan kawasan strategis sebagai<br />

koridor kota budaya dan hijau<br />

Pemanfaatan fasilitas umum sebagai ruang<br />

terbuka hijau<br />

Penanaman tumbuh-tumbuhan yang memberi<br />

karakter khas kelurahan atau daerah<br />

6 Program Prioritas terkait pengembangan budaya<br />

jawa untuk pencitraan Surakarta kota Budaya,<br />

yaitu:<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-18<br />

Peningkatan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang<br />

ramah lingkungan dan berwawasan budaya<br />

1. Pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana kota yang ramah lingkungan, ramah<br />

anak, ramah diffable, ramah investasi, ramah wisata, mendukung peningkatan indeks<br />

pembangunan manusia / IPM (pendapatan, pendidikan, kesehatan, pemukiman)<br />

2. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang mudah, ekonomis, dan ramah<br />

lingkungan<br />

3. Pengembangan aksesntuasi jawa pada bangunan-bangunan dan tempat-tempat<br />

umum<br />

4. Penciptaan hutan dalam kota, untuk ruang terbuka hijau<br />

5. Penanaman bunga dan pohon khas daerah di tiap kelurahan<br />

6. Pengaturan kawasan kota yang berkarakter budaya lokal (solo past-solo future) dan<br />

ramah lingkungan sesuai tata guna lahan (ecocultural city)<br />

7. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman layak huni<br />

Optimalisasi kualitas pelayanan publik<br />

1. Pelayanan administrasi umum yang prima (berdaya tanggap, kepastian, dapat<br />

dipercaya, ramah)


No Program Prioritas Tahun 2012 (RPJMD) Prioritas Pembanguan Daerah (RKPD)<br />

Pengembangan pelayanan birokrasi yang<br />

berbudaya; melayani masyarakat dengan<br />

jujur, dapat diteladani, dan berdaya tanggap<br />

(Ing ngarso sung tuladha, ing madyo mangun<br />

karso, tut wuri handayani, asih, asah, asuh)<br />

7 Program Prioritas terkait pengembangan budaya<br />

jawa untuk pencitraan Surakarta kota Budaya,<br />

yaitu:<br />

Pengembangan karakter berbasis budaya<br />

melalui ranah pendidikan<br />

Pengembangan perwujudan (manifestasi)<br />

nilai-nilai budaya yang adi luhung dalam<br />

kehidupan bersama bermasyarakat sehingga<br />

menciptakan kota yang aman, tertib, dan<br />

ramah untuk pengembangan ekonomi dan<br />

sosial<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-19<br />

2. Pengawasan aparatur untuk menjamin kepercayaan (trust) dunia usaha dan<br />

masyarakat<br />

3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan<br />

pelayanan kepada masyarakat<br />

4. Memfasilitasi perijinan, pendataan, dan informasi untuk mendukung pemenuhan<br />

kebutuhan dasar (pendidikan, kesehatan dan perumahan sehat), pengurangan<br />

kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pelestarian warisan<br />

budaya<br />

5. Pengembangan kapasitas SKPD untuk menjalin kerjasama pihak ketiga dalam rangka<br />

meningkatkan kemampuan pembiayaan pelayanan publik<br />

6. Pengembangan sistem administrasi dan pendataan yang akurat dan akuntabel untuk<br />

mendukung perencanaan, implementasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi<br />

kinerja hasil pembangunan<br />

7. Fasilitasi pengembangan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan<br />

Sosial (PMKS)<br />

Peningkatan Kondusifitas Daerah<br />

1. Pemberdayaan masyarakat dan Linmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban<br />

lingkungan<br />

2. Pengembangan peran linmas<br />

3. Fasilitasi pengembangan keamanan, ketertiban, kerukunan dan solidaritas antar umat<br />

beragama, suku, dan ras dalam kehidupan bermasyarakat di kota Surakarta<br />

4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat<br />

5. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana


No Program Prioritas Tahun 2012 (RPJMD) Prioritas Pembanguan Daerah (RKPD)<br />

8 Program peningkatan kesetaraan dan keadilan<br />

gender dan layak anak<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> IV-20<br />

Pengembangan Kota Layak Anak<br />

1. Pengembangan Konsep Kota Layak Anak<br />

2. Fasilitasi peran anak dalam pembangunan melalui pembentukan Forum Anak di 51<br />

Kelurahan<br />

3. Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran<br />

4. Perluasan jaringan kerjasama pemberi Insentif Anak melalui Kartu Insentif Anak (KIA)<br />

5. Peningkatan dan Pengembangan sarana prasarana dan fasilitas ramah anak pada<br />

bangunan publik, khususnya bangunan di bidang kesehatan dan pendidikan<br />

6. Pengembangan kawasan & infrastruktur Kota yang mempertimbangkan ruang bagi<br />

anak<br />

7. Peningkatan Gerakan Wajib Jam Belajar (GWJB)


Selanjutnya Prioritas Pembangunan Daerah tersebut di atas dijabarkan dalam Program/Kegiatan Prioritas dalam Tabel IV.3. Tabel tersebut menginformasikan tentang penjabaran<br />

program prioritas RKPD Tahun 2012 dalam program dan kegiatan prioritas terkait, indikator kinerja, target kinerja, dan SKPD penanggungjawab.<br />

No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 Prioritas A<br />

Peningkatan kegiatan ekonomi melalui pengembangan dan pemantapan kemajuan usaha kecil/menengah dan koperasi, peningkatan investasi dan daya<br />

saing produk, serta pengembangan pariwisata berbasis perdagangan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Perencanaan<br />

Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Sosial<br />

Program Kerjasama<br />

Pembangunan<br />

Program Pengembangan<br />

Wilayah Perbatasan<br />

Program perencanaan<br />

pembangunan ekonomi<br />

Program pembinaan eks<br />

penyandang penyakit sosial (eks<br />

narapidana, PSK, narkoba dan<br />

penyakit sosial lainnya)<br />

Tabel.IV.3<br />

PENJELASAN PROGRAM PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong><br />

Koordinasi kerjasama wilayah<br />

perbatasan<br />

1 th Bagian Kerja Sama<br />

Fasilitasi kerjasama dengan dunia<br />

1 th Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan<br />

usaha/lembaga<br />

Bagian Kerja Sama<br />

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah<br />

daerah<br />

1 th Bagian Kerja Sama<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 th Bagian Kerja Sama<br />

Koordinasi penetapan rencana tata<br />

ruang perbatasan<br />

1 th Bagian Pemerintahan Umum<br />

Koordinasi program pengembangan<br />

ekspor dengan instansi terkait<br />

1 th Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

Pembangunan promosi perdagangan<br />

internasional<br />

1 th Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

Penyusunan masterplan pembangunan<br />

ekonomi daerah<br />

2 dok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Penyusunan perencanaan<br />

1 th Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;<br />

pengembangan ekonomi masyarakat<br />

Kelurahan Nusukan;<br />

Pendidikan dan pelatihan keterampilan<br />

berusaha bagi eks penyandang<br />

penyakit sosial<br />

IV-21<br />

1 th Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Ketenagakerjaan<br />

Program Peningkatan Kualitas<br />

dan Produktivitas Tenaga Kerja<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Penyusunan data base tenaga kerja<br />

daerah<br />

Pendidikan dan pelatihan keterampilan<br />

bagi pencari kerja<br />

Program Peningkatan<br />

Penyebarluasan informasi bursa tenaga<br />

Kesempatan Kerja<br />

kerja<br />

Pengembangan kelembagaan<br />

produktivitas dan pelatihan<br />

kewirausahaan<br />

Program Perlindungan Fasilitasi penyelesaian prosedur<br />

Pengembangan Lembaga pemberian perlindungan hukum dan<br />

Ketenagakerjaan<br />

jaminan sosial ketenagakerjaan<br />

Peningkatan pengawasan,<br />

perlindungandan penegakan hukum<br />

tehadap keselamatan dan kesehatan<br />

kerja<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Koperasi dan Usaha Kecil<br />

Menengah<br />

Program penciptaan iklim Usaha Fasilitasi kemudahan formalisasi badan<br />

Kecil Menengah yang kondusif Usaha Kecil Menengah<br />

Program Pengembangan<br />

Kewirausahaan dan Keunggulan<br />

Kompetitif Usaha Kecil<br />

Menengah<br />

Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil<br />

Menengah<br />

Fasilitasi pengembangan inkubator<br />

teknologi dan bisnis<br />

Memfasilitasi peningkatan kemitraan<br />

usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah<br />

Fasilitasi Pengembangan sarana<br />

promosi hasil produksi<br />

Penyelenggaraan pelatihan<br />

kewirausahaan<br />

IV-22<br />

Target<br />

SKPD<br />

100 dok Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

8 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 th Kelurahan Sewu dan Kelurahan Jebres<br />

1 th Dinas Koperasi dan UMKM dan Kelurahan Jagalan<br />

1 th Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

100 % Bagian Administrasi Perekonomian<br />

1 keg Kelurahan Kepatihan Kulon<br />

8 keg Dinas Koperasi dan UMKM


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Penanaman Modal<br />

Program Pengembangan Sistem<br />

Pendukung Usaha Bagi Usaha<br />

Mikro Kecil Menengah<br />

Program Peningkatan Kualitas<br />

Kelembagaan Koperasi<br />

Program Peningkatan Promosi<br />

dan Kerjasama Investasi<br />

Program Peningkatan Iklim<br />

Investasi dan Realisasi Investasi<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Pelatihan manajemen pengelolaan<br />

koperasi/KUD<br />

Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro<br />

Kecil Menengah<br />

Sosialisasi dukungan informasi<br />

penyediaan permodalan<br />

Penyelenggaraan promosi produk<br />

Usaha Mikro Kecil Menengah<br />

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman<br />

perkoperasian<br />

Permbinaan, pengawasan dan<br />

penghargaan koperasi berprestasi<br />

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya<br />

kerjasama strategis antar usaha besar<br />

dan Usaha Kecil Menengah<br />

Pengembangan potensi unggulan<br />

daerah<br />

Peningkatan koordinasi dan kerjasama<br />

di bidang penanaman modal dengan<br />

instansi pemerintah dan dunia usaha<br />

Target<br />

SKPD<br />

60 org Dinas Koperasi dan UMKM<br />

5 keg Dinas Koperasi dan UMKM<br />

3 keg Dinas Koperasi dan UMKM<br />

6 keg Dinas Koperasi dan UMKM<br />

1 keg Dinas Koperasi dan UMKM; Kelurahan Sriwedari<br />

2 keg Dinas Koperasi dan UMKM<br />

1 th Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Ijin<br />

Terpadu<br />

4 kali Kantor Penanaman Modal<br />

4 keg Bagian Organisasi dan Kantor Pelayanan Ijin<br />

Terpadu<br />

Peningkatan kualitas SDM guna<br />

pengingkatan pelayanan investasi<br />

1 th Bagian Administrasi Perekonomian<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 2 paket Kantor Pelayanan Ijin Terpadu<br />

Penyusunan kebijakan investasi bagi<br />

pembangunan fasilitas infrastruktur<br />

1 dok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama<br />

di bidang investasi<br />

5 kali Kantor Pelayanan Ijin Terpadu<br />

Pengembangan System Informasi<br />

1 th Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Ijin<br />

Penanaman Modal<br />

Terpadu<br />

Penyederhanaan prosedur perijinan dan 1 th Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Ijin<br />

peningkatan pelayanan penanaman<br />

modal<br />

Terpadu<br />

Kajian Kebijakan penanaman modal 1 th Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Ijin<br />

Terpadu<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan<br />

IV-23<br />

1 th Kantor Pelayanan Ijin Terpadu


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Ketahanan Pangan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pemberdayaan<br />

Masyarakat dan Desa<br />

Program Penyiapan potensi<br />

sumberdaya, sarana dan<br />

prasarana daerah<br />

Program Peningkatan<br />

Ketahanan Pangan<br />

pertanian/perkebunan<br />

Program Peningkatan<br />

Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Program pengembangan<br />

lembaga ekonomi pedesaan<br />

Program peningkatan partisipasi<br />

masyarakat dalam membangun<br />

desa<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Kajian potensi sumberdaya yang terkait<br />

dengan investasi<br />

Penyusunan data base potensi produk<br />

pangan<br />

Target<br />

SKPD<br />

100 % Bagian Administrasi Perekonomian<br />

1 keg Kantor Ketahanan Pangan<br />

Analisis dan penyusunan pola konsumsi 1 keg<br />

dan suplai pangan<br />

Kantor Ketahanan Pangan<br />

Pemanfaatan perkarangan untuk<br />

pengembangan pangan<br />

1 keg Kantor Ketahanan Pangan<br />

Pemantauan dan analisis akses harga<br />

pangan pokok<br />

12 keg Kantor Ketahanan Pangan<br />

Pengembangan cadangan pangan<br />

daerah<br />

3 keg Kantor Ketahanan Pangan<br />

Pengembangan desa mandiri pangan 2 keg Kantor Ketahanan Pangan<br />

Pengembangan model distribusi pangan 51 kel<br />

yang efisien<br />

Bagian Administrasi Perekonomian<br />

Peningkatan mutu dan keamanan<br />

pangan<br />

2 keg Kantor Ketahanan Pangan<br />

Koordinasi kebijakan perberasan 1 th Bagian Administrasi Perekonomian dan Kantor<br />

Ketahanan Pangan<br />

Penyuluhan sumber pangan alternatif 3 keg Kantor Ketahanan Pangan<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 100 % Bagian Administrasi Perekonomian<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro<br />

kecil dan menengah di perdesaan<br />

Pelaksanaan musyawarah<br />

pembangunan desa<br />

1 th Bagian Pemerintahan Umum dan Kelurahan Timuran<br />

1 th Bagian Administrasi Perekonomian dan BAPERMAS,<br />

PP, PA, dan KB<br />

1 th Kelurahan Timuran<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 51 kel Bagian Pemerintahan Umum<br />

Pelaksanaan Program Karya Bhakti<br />

Daerah<br />

1 th Kelurahan Semanggi<br />

IV-24


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Pilihan Bidang<br />

Pertanian<br />

Program Peningkatan<br />

Kesejahteraan Petani<br />

Program peningkatan<br />

pemasaran hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan<br />

Program peningkatan produksi<br />

pertanian/ perkebunan<br />

Program pencegahan dan<br />

penanggulangan penyakit<br />

ternak<br />

Program peningkatan produksi<br />

hasil peternakan<br />

Program peningkatan<br />

pemasaran hasil produksi<br />

peternakan<br />

Program peningkatan<br />

penerapan teknologi petemakan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Target<br />

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2 keg Dinas Pertanian<br />

Penelitian dan pengembangan<br />

pemasaran hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan<br />

Promosi atas hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan unggul daerah<br />

pengolahan informasi permintaan pasar<br />

atasn hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan masyarakat<br />

Penyediaan sarana produksi<br />

pertanian/perkebunan<br />

Pemeliharaan kesehatan dan<br />

pencegahan penyakit menular ternak<br />

1 keg Dinas Pertanian<br />

3 keg Dinas Pertanian<br />

1 keg Dinas Pertanian<br />

7 keg Dinas Pertanian<br />

4 keg Dinas Pertanian<br />

Pemusnahan ternak yang terjangkit<br />

penyakit endemik<br />

2 keg Dinas Pertanian<br />

Pengawasan perdagangan ternak antar 1 keg<br />

daerah<br />

Dinas Pertanian<br />

Pembibitan dan perawatan ternak 3 keg Dinas Pertanian<br />

Penelitian dan pengembangan<br />

pemasaran hasil produksi peternakan<br />

Fasilitasi Kerjasama<br />

regional/nasionai/intemasional<br />

penyediaan hasil produksi petemakan<br />

komplementer<br />

Pembangunan sarana dan prasarana<br />

pasar produksi hasil peternakan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan<br />

prasarana teknologi peternakan tepat<br />

guna<br />

IV-25<br />

1 keg Dinas Pertanian<br />

1 keg Dinas Pertanian<br />

3 keg Dinas Pertanian<br />

1 keg Dinas Pertanian<br />

SKPD


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Pilihan Bidang<br />

Energi dan Sumber Daya<br />

Mineral<br />

Urusan Pilihan Bidang<br />

Pariwisata<br />

Urusan Pilihan Bidang<br />

Kelautan dan Perikanan<br />

Program pembinaan dan<br />

pengawasan bidang<br />

pertambangan<br />

Program Pengembangan<br />

Pemasaran Pariwisata<br />

Program Pengembangan<br />

Destinasi Pariwisata<br />

Program Pengembangan<br />

Kemitraan<br />

Program pengembangan<br />

budidaya perikanan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Target<br />

SKPD<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 100 % Bagian Administrasi Perekonomian<br />

Peningkatan pemanfaatan teknologi<br />

informasi dalam pemasaran pariwisata<br />

12 bln Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

Pengembangan jaringan kerja sama<br />

promosi pariwisata<br />

6 keg Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

Pelaksanaan promosi pariwisata<br />

nusantara di dalam dan di luar negeri<br />

4 keg Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

Pelatihan pemandu wisata terpadu 1 keg Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

Pengembangan objek pariwisata<br />

unggulan<br />

2 keg Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

Peningkatan pembangunan sarana dan 1 th Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; UPTD. Kawasan<br />

prasarana pariwisata<br />

Wisata<br />

Pengembangan jenis dan paket wisata<br />

unggulan<br />

3 keg Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

Peningkatan bangunan, sarana dan<br />

prasarana pariwisata<br />

5 paket UPTD. Kawasan Wisata<br />

Pengembangan sumber daya manusia<br />

dan profesionalisme bidang pariwisata<br />

1 th Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

Peningkatan peran serta masyarakat<br />

dalam pengembangan kemitraan<br />

pariwisata<br />

2 keg Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

Pengembangan bibit ikan unggul 3 keg Dinas Pertanian<br />

Pembinaan dan pengembangan<br />

perikanan<br />

IV-26<br />

1 keg Dinas Pertanian


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Pilihan Bidang<br />

Perdagangan<br />

Urusan Pilihan Bidang<br />

Industri<br />

Program Perlindungan<br />

Konsumen dan pengamanan<br />

perdagangan<br />

Program Peningkatan Efisiensi<br />

Perdagangan Dalam Negeri<br />

Program Pembinaan pedagang<br />

kaki lima dan asongan<br />

Program Pengembangan<br />

Industri Kecil dan Menengah<br />

Program Peningkatan<br />

Kemampuan Teknologi Industri<br />

Program Penataan Struktur<br />

Industri<br />

2 Prioritas B<br />

Pemasyarakatan dan internalisasi nilai-nilai budaya Jawa<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengembangan Nilai<br />

Budaya<br />

Program Pengelolaan Kekayaan<br />

Budaya<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Fasilitasi penyelesaian permasalahanpermasalahan<br />

pengaduan konsumen<br />

Peningkatan pengawasan peredaran<br />

barang dan jasa<br />

Pengambangan pasar dan distribusi<br />

barang/produk<br />

Pengembangan kelembagaan<br />

kerjasama kemitraan<br />

Peningkatan sistem dan jaringan<br />

informasi perdagangan<br />

Kegiatan penyuluhan peningkatan<br />

disiplin pedagang kakilima dan asongan<br />

Kegiatan penataan tempat berusaha<br />

bagi pedagang kakilima dan asongan<br />

Pembinaan industri kecil dan menengah<br />

dalam memperkuat jaringan klaster<br />

industri<br />

Pembinaan kemampuan teknologi<br />

industri<br />

Penyediaan sarana maupun prasarana<br />

klaster industri<br />

Pengembangan SDM di bidang<br />

kebudayaan dan pariwisata<br />

bekerjasama dengan lembaga lainnya<br />

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya<br />

daerah<br />

Penyusunan kebijakan tentang budaya<br />

lokal daerah<br />

IV-27<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 th Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

1 th Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

1 keg Dinas Pengelolaan Pasar<br />

1 th Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

1 th Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

1 th Dinas Pengelolaan Pasar<br />

1 th Dinas Pengelolaan Pasar<br />

1 th Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

1 th Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas<br />

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas<br />

Perindustrian dan Perdagangan<br />

1 th Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

3 keg Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

1 th Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Kelurahan<br />

Nusukan; dan Kelurahan Sriwedari<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program Pengelolaan<br />

Keragaman Budaya<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Pemberian dukungan, penghargaan dan<br />

kerjasama di bidang budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam<br />

pengelolaan kekayaan budaya<br />

Pelestarian fisik dan kandungan bahan<br />

pustaka termasuk naskah kuno<br />

Penyusunan kebijakan pengelolaan<br />

kekayaan budaya lokal daerah<br />

Sosialisasi pengelolaan kekayaan<br />

budaya lokal daerah<br />

Pengelolaan dan pengembangan<br />

pelestarian peninggalan sejarah<br />

purbakala, museum dan peninggalan<br />

bawah air<br />

Pengembangan kebudayaan dan<br />

pariwisata<br />

Pengembangan nilai dan geografi<br />

sejarah<br />

Perekaman dan digitalisasi bahan<br />

pustaka<br />

Perumusan kebijakan sejarah dan<br />

purbakala<br />

Pendukungan pengelolaan museum dan<br />

taman budaya di daerah<br />

Pengembangan kesenian dan<br />

kebudayaan daerah<br />

Penyusunan sistem informasi data base<br />

bidang kebudayaan<br />

Fasilitasi perkembangan keragaman<br />

budaya daerah<br />

IV-28<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 th Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota; Kelurahan Sudiroprajan;<br />

Kelurahan Sewu; Kelurahan Kepatihan Wetan;<br />

Kelurahan Joyosuran; Kelurahan Pasar Kliwon;<br />

Kelurahan Gajahan; Kelurahan Baluwarti; Kelurahan<br />

Kampung Baru; Kelurahan Kauman; Kelurahan<br />

Kratonan; Kelurahan Jayengan; Dinas Kebudayaan<br />

dan Pariwisata;<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota dan Dinas Kebudayaan dan<br />

Pariwisata<br />

1 th Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Kecamatan<br />

Jebres; Kelurahan Kadipiro; Kelurahan Kerten; dan<br />

Dinas Tata Ruang Kota<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota dan Dinas Kebudayaan dan<br />

Pariwisata<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota<br />

1 th Dinas Tata Ruang Kota<br />

1 th Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon; Cab. Disdikpora<br />

Kec. Serengan; Kecamatan Banjarsari; Kelurahan<br />

Karangasem; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;<br />

dan UPTD. Kawasan Wisata<br />

1 th Kelurahan Sewu<br />

1 th Kelurahan Danukusuman dan Dinas Kebudayaan<br />

dan Pariwisata


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pemberdayaan<br />

Masyarakat dan Desa<br />

Urusan Pilihan Bidang<br />

Pariwisata<br />

Program Peningkatan<br />

Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Program Pengembangan<br />

Kemitraan<br />

3 Prioritas C<br />

Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar<br />

Pendidikan Dasar Sembilan<br />

Tahun<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Fasilitasi penyelenggaraan festival<br />

budaya daerah<br />

Seminar dalam rangka revitalisasi dan<br />

reaktualisasi budaya lokal<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Pengembangan SDM di bidang<br />

kebudayaan dan pariwisata<br />

bekerjasama dengan lembaga lainnya<br />

SKPD<br />

Target<br />

1 th Kecamatan Banjarsari; Kelurahan Jagalan;<br />

Kelurahan Jebres; Kelurahan Kemlayan; Dinas<br />

Kebudayaan dan Pariwisata;<br />

1 th Kelurahan Sewu<br />

1 th Kelurahan Pajang<br />

3 keg Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

Pembangunan gedung sekolah 1 keg Dinas Dikpora<br />

Pembangunan taman, lapangan<br />

upacara dan fasilitas parkir<br />

4 lokasi Dinas Dikpora<br />

Pembangunan perpusatakaan sekolah 1 keg Dinas Dikpora<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa 8.000 eks Dinas Dikpora<br />

Pengadaan pakaian seragam sekolah 1 keg Cab. Disdikpora Kec. Laweyan<br />

Pengadaaan alat praktik dan peraga<br />

siswa<br />

2 keg Dinas Dikpora<br />

Rehabilitasi sedang/berat bangunan<br />

sekolah<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas<br />

sekolah<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 2 keg Dinas Dikpora<br />

Pelatihan penyusunan kurikulum 1 keg Dinas Dikpora<br />

Pembinaan forum masyarakat peduli<br />

masyarakat<br />

1 keg Kecamatan Banjarsari<br />

IV-29


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Penyediaan bantuan operasional<br />

sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan<br />

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan<br />

satuan pendidikan Non-Islam setara SD<br />

dan SMP<br />

Pembinaan kelembagaan sekolah dan<br />

manajemen sekolah dengan penerapan<br />

manajemen berbasis sekolah (MBS) di<br />

satuan pendidikan dasar<br />

SKPD<br />

Target<br />

1 th Dinas Dikpora; Cab. Disdikpora Kec. Banjarsari; Cab.<br />

Disdikpora Kec. Laweyan; Cab. Disdikpora Kec.Pasar<br />

Kliwon; Cab. Disdikpora Kec. Jebres<br />

1 th Dinas Dikpora; Cab. Disdikpora Kec. Serengan;<br />

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas 11 keg<br />

siswa<br />

Dinas Dikpora; Cab. Disdikpora Kec. Serengan;<br />

Pengembangan comprehensive<br />

teaching and learning (CTL)<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pengembangan materi belajar<br />

mengajar dan metode pembelajaran<br />

dengan menggunakan teknologi<br />

informasi dan komunikasi<br />

1 th Dinas Dikpora<br />

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai 1 th<br />

informasi pendidikan dasar<br />

Dinas Dikpora<br />

Penyelenggaraan akreditasi sekolah<br />

dasar<br />

1 th Dinas Dikpora<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 th Dinas Dikpora<br />

Penyelenggaraan ujian sekolah 1 th Dinas Dikpora dan 5 Cab. Disdikpora Kecamatan<br />

Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi sedang/berat bangunan<br />

sekolah<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pembinaan kelembagaan sekolah<br />

danmanajemen sekolah dengan<br />

penerapan manajemen berbasis<br />

sekolah (MBS)<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Peningkatan kerjasama dengan dunia<br />

usaha dan industri<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 keg Dinas Dikpora<br />

Penerimaan Siswa Baru 1 keg Dinas Dikpora<br />

IV-30


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

Program Pendidikan Non Formal Pemberdayaan tenaga pendidik non<br />

formal<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pemberian bantuan operasional<br />

pendidikan non formal<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1 keg Dinas Dikpora<br />

Pengembangan pendidikan keaksaraan 1 keg Dinas Dikpora<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 keg Dinas Dikpora<br />

Program Pendidikan Luar Biasa Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 keg Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon; Cab. Disdikpora<br />

Program Peningkatan Mutu<br />

Pendidik dan Tenaga<br />

Kependidikan<br />

Program Manajemen Pelayanan<br />

Pendidikan<br />

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik<br />

dan tenaga kependidikan<br />

SKPD<br />

Kec. Jebres<br />

1 keg Dinas Dikpora; Cab. Disdikpora Kec.<br />

Serengan<br />

Pelatihan bagi pendidik untuk<br />

memenuhi standar kompetensi<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 1 th Cab. Disdikpora Kec. Laweyan; Cab. Disdikpora Kec.<br />

Pasar Kliwon; Cab. Disdikpora Kec. Jebres; Cab.<br />

Disdikpora Kec. Serengan<br />

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk 1 keg<br />

memenuhi standar kualifikasi<br />

Dinas Dikpora<br />

Pengembangan mutu dan kualitas<br />

program pendidikan dan pelatihan bagi<br />

pendidik dan tenaga kependidikan<br />

2 keg Dinas Dikpora<br />

Pengembangan sistem pendataan dan<br />

pemetaan pendidik dan tenaga<br />

kependidikan<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pengembangan sistem penghargaan<br />

dan perlindungan terhadap profesi<br />

pendidik<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pengembangan sistem perencanaan<br />

dan pengendalian program profesi<br />

pendidik dan tenaga kependidikan<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 keg Dinas Dikpora<br />

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja<br />

bidang pendidikan<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

IV-31


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Kepemudaan dan<br />

Olahraga<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Perpustakaan<br />

Program Pengembangan dan<br />

Keserasian Kebijakan Pemuda<br />

Program peningkatan peran<br />

serta kepemudaan<br />

Program Pembinaan dan<br />

Pemasyarakatan Olahraga<br />

Program Peningkatan Sarana<br />

dan Prasarana Olahraga<br />

Program Pengembangan<br />

Budaya Baca dan Pembinaan<br />

Perpustakaan<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

SKPD<br />

Pelaksanaan kerjasama secara<br />

kelembagaan di bidang pendidikan<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pelaksanaan kerjasama secara<br />

kelembagaan di bidang pendidikan<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Penerapan sistem dan informasi<br />

1 keg Dinas Dikpora; Cab. Disdikpora Kec. Banjarsari; Cab.<br />

manajemen pendidikan<br />

Disdikpora Kec. Laweyan; Cab. Disdikpora Kec.<br />

Pasar Kliwon; Cab. Disdikpora Kec. Jebres<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 keg Dinas Dikpora<br />

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan<br />

kepemudaan<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pembinaan Organisasi kepemudaan 4 keg Cab. Disdikpora Kec.<br />

Serengan<br />

Pendidikan dan pelatihan dasar<br />

kepemimpinan<br />

150 org Dinas Dikpora<br />

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 2 keg Dinas Dikpora<br />

Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di<br />

kalangan pemuda<br />

3 keg Dinas Dikpora<br />

Peningkatan kesegaran jasmani dan<br />

rekreasi<br />

1 th Badan Kepegawaian Daerah<br />

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 3 keg Dinas Dikpora<br />

Pemassalan olahraga bagi pelajar,<br />

mahasiswa dan masyarakat<br />

1 keg Dinas Dikpora dan 5 Cab. Disdikpora Kecamatan<br />

Pembinaan olahraga yang berkembang<br />

di masyarakat<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Pembinaan olahraga yang berkembang<br />

di masyarakat<br />

12 bln Kecamatan Pasar Kliwon<br />

Peningkatan pembangunan saran dan<br />

prasarana olahraga<br />

1 th Dinas Kebersihan dan Pertamanan<br />

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan<br />

membaca untuk mendorong<br />

terwujudnya masyarakat pembelajar<br />

28 lokasi Kantor Arsip dan Perpusda<br />

Pengembangan minat dan budaya baca 7 lokasi Kantor Arsip dan Perpusda<br />

IV-32


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Supervisi, pembinaan dan stimulasi<br />

pada perpustakaan umum,<br />

perpustakaan khusus, perpustakaan<br />

sekolah dan perpustakaan masyarakat<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 keg Kantor Arsip dan Perpusda<br />

Penyelenggaraan kordinasi<br />

pengembangan budaya baca<br />

1 keg Kantor Arsip dan Perpusda<br />

Publikasi dan sosialisasi minat dan<br />

budaya baca<br />

5 keg Kantor Arsip dan Perpusda<br />

Penyediaan bahan pustaka<br />

perpustakaan umum daerah<br />

9.000 eks Kantor Arsip dan Perpusda<br />

4 Prioritas D<br />

Peningkatan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Kesehatan<br />

Program Obat dan Perbekalan Pengadaaan obat dan perbekalan<br />

1 paket Dinas Kesehatan<br />

Kesehatan<br />

kesehatan<br />

Peningkatan pemerataan obat dan<br />

perbekalan kesehatan<br />

1 keg UPTD. INSTALASI FARMASI<br />

Peningkatan mutu pelayanan farmasi<br />

komunitas dan rumah sakit<br />

4 keg Dinas Kesehatan<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 keg UPTD. INSTALASI FARMASI<br />

Program Upaya Kesehatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 12 bln Dinas Kesehatan; UPTD. Pemeliharaan Kesehatan<br />

Masyarakat<br />

Masyarakat<br />

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan 1 set<br />

sarana dan prasarana puskesmas dan<br />

jaringannya<br />

UPTD. PUSKESMAS PENUMPING<br />

revitalisasi sitem kesehatan 1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS PENUMPING;<br />

UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

PUCANGSAWIT;<br />

Peningkatan kesehatan masyarakat 1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS PAJANG;<br />

UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

KRATONAN; UPTD. PUSKESMAS NGORESAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS SIBELA; UPTD. PUSKESMAS MANAHAN;<br />

UPTD. PUSKESMAS GILINGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR;<br />

Kecamatan Banjarsari; Kelurahan Sewu; Kelurahan<br />

Kedung Lumbu<br />

IV-33


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Peningkatan pelayanan dan<br />

penanggulangan masalah kesehatan<br />

penyediaan biaya operasional dan<br />

pemeliharaan<br />

Penyelenggaraan penyehatan<br />

lingkungan<br />

Program Pengawasan Obat dan Peningkatan pengawasan keamanan<br />

Makanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pengembangan media promosi dan<br />

Pemberdayaan masyarakat informasi<br />

sadar hidup sehat<br />

IV-34<br />

SKPD<br />

Target<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS PAJANG;<br />

UPTD. PUSKESMAS PENUMPING; UPTD.<br />

PUSKESMAS PURWOSARI; UPTD. PUSKESMAS<br />

JAYENGAN; UPTD. PUSKESMAS KRATONAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS GAJAHAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SANGKRAH; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA; UPTD.<br />

PUSKESMAS NUSUKAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR;<br />

UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT; UPTD.<br />

PUSKESMAS GAMBIRSARI<br />

1 th UPTD. PUSKESMAS PAJANG; UPTD. PUSKESMAS<br />

PENUMPING; UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI;<br />

UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

KRATONAN; UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS SANGKRAH; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA; UPTD.<br />

PUSKESMAS NUSUKAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS GILINGAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

BANYUANYAR; UPTD. PUSKESMAS<br />

PUCANGSAWIT; UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI;<br />

UPTD. INSTALASI FARMASI; UPTD. LABORATORIUM<br />

KESEHATAN; Rumah Sakit Umum Daerah<br />

1 th Kecamatan Banjarsari<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS KRATONAN;<br />

UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI;<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA; UPTD.<br />

PUSKESMAS MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR;<br />

UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program Perbaikan Gizi<br />

Masyarakat<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Penyuluhan masyarakat pola hidup<br />

sehat<br />

Peningkatan pemanfaatan sarana<br />

kesehatan<br />

Penyusunan peta informasi masyarakat<br />

kurang gizi<br />

Pemberian tambahan makanan dan<br />

vitamin<br />

Penanggulangan kurang energi protein<br />

(KEP), anemia gizi besi, gangguan<br />

akibat kurang yodium (GAKY), kurang<br />

vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro<br />

lainnya<br />

IV-35<br />

SKPD<br />

Target<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS PAJANG;<br />

UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

GAJAHAN; UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH; UPTD.<br />

PUSKESMAS NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SIBELA; UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

GILINGAN; UPTD. PUSKESMAS SETABELAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS BANYUANYAR; UPTD. PUSKESMAS<br />

GAMBIRSARI<br />

12 bln UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN<br />

1 th UPTD. PUSKESMAS KRATONAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

GAJAHAN; UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH; UPTD.<br />

PUSKESMAS PURWODININGRATAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS GILINGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR;<br />

UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT; UPTD.<br />

PUSKESMAS GAMBIRSARI<br />

1 th UPTD. PUSKESMAS PAJANG; UPTD. PUSKESMAS<br />

PENUMPING; UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI;<br />

UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

KRATONAN; UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS SANGKRAH; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA; UPTD.<br />

PUSKESMAS NUSUKAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS GILINGAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

BANYUANYAR; UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT;<br />

UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI<br />

1 th UPTD. PUSKESMAS PAJANG; UPTD. PUSKESMAS<br />

PENUMPING; UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH; UPTD.<br />

PUSKESMAS NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

GILINGAN; UPTD. PUSKESMAS SETABELAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS BANYUANYAR; UPTD. PUSKESMAS<br />

PUCANGSAWIT; UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program Pengembangan<br />

Lingkungan Sehat<br />

Program Pencegahan dan<br />

Penanggulangan Penyakit<br />

Menular<br />

Program Standarisasi Pelayanan<br />

Kesehatan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Pemberdayaan masyarakat untuk<br />

pencapaian keluarga sadar gizi<br />

Pengkajian pengembangan lingkungan<br />

sehat<br />

SKPD<br />

Target<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN;<br />

UPTD. PUSKESMAS NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SIBELA; UPTD. PUSKESMAS SETABELAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS BANYUANYAR; UPTD. PUSKESMAS<br />

GAMBIRSARI<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS KRATONAN;<br />

UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA; UPTD.<br />

PUSKESMAS NUSUKAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS GILINGAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

BANYUANYAR; UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT;<br />

UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI<br />

Penyuluhan menciptakan lingkungan<br />

sehat<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR<br />

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1 th Dinas Kesehatan<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS; dan<br />

Kelurahan Kepatihan Kulon<br />

Pengadaan alat fogging dan bahanbahan<br />

fogging<br />

Pelayanan pencegahan dan<br />

penanggulangan penyakit menular<br />

IV-36<br />

3 paket UPTD. PUSKESMAS KRATONAN<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS PENUMPING;<br />

UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI; UPTD.<br />

PUSKESMAS JAYENGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

KRATONAN; UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS PURWODININGRATAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SIBELA; UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

GILINGAN; UPTD. PUSKESMAS SETABELAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS BANYUANYAR; UPTD. PUSKESMAS<br />

PUCANGSAWIT; UPTD. PUSKESMAS<br />

GAMBIRSARI


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Pencegahan penularan penyakit<br />

endemik/epidemik<br />

SKPD<br />

Target<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI;<br />

UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SIBELA; UPTD. PUSKESMAS MANAHAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS GILINGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR;<br />

UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI<br />

Pemusnahan/karantina sumber<br />

penyebab penyakit menular<br />

1 th UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR<br />

Peningkatan Imunisasi 1 th Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas<br />

Peningkatan surveillance epideminologi<br />

dan penaggulangan wabah<br />

1 th Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas<br />

Peningkatan komunikasi, informasi dan<br />

edukasi (kie) pencegahan dan<br />

pemberantasan penyakit<br />

13 keg Dinas Kesehatan<br />

Program Standarisasi Pelayanan Penyusunan standar kesehatan 1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS SIBELA;<br />

Kesehatan<br />

UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR; UPTD.<br />

LABORATORIUM KESEHATAN;<br />

Evaluasi dan pengembangan standar<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN;<br />

pelayanan kesehatan<br />

UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA; UPTD.<br />

PUSKESMAS NUSUKAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data<br />

dasar standar pelayanan kesehatan<br />

IV-37<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS<br />

PAJANG; UPTD. PUSKESMAS PENUMPING; UPTD.<br />

PUSKESMAS PURWOSARI; UPTD. PUSKESMAS<br />

JAYENGAN; UPTD. PUSKESMAS KRATONAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS GAJAHAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SANGKRAH; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA; UPTD.<br />

PUSKESMAS GILINGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR;<br />

UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT; UPTD.<br />

PUSKESMAS GAMBIRSARI


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program pengadaan,<br />

peningkatan dan perbaikan<br />

sarana dan prasarana<br />

puskesmas/puskesmas<br />

pembantu dan jaringannya<br />

Program pengadaan,<br />

peningkatan sarana dan<br />

prasarana rumah sakit/rumah<br />

sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah<br />

sakit mata<br />

Program pemeliharaan sarana<br />

dan prasarana rumah<br />

sakit/rumah sakit jiwa/rumah<br />

sakit paru-paru/rumah sakit<br />

mata<br />

Program Kemitraan peningkatan<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program peningkatan pelayanan<br />

kesehatan lansia<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Target<br />

Pembangunan puskesmas 5 keg Dinas Kesehatan<br />

Pembangunan puskesmas pembantu 2 keg Dinas Kesehatan<br />

Pengadaaan puskesmas keliling 1 keg Dinas Kesehatan<br />

Pengadaaan sarana dan prasarana<br />

puskesmas pembantu<br />

2 paket Dinas Kesehatan<br />

Pengadaan alat-alat rumah sakit 1 paket RSUD<br />

Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1 keg RSUD<br />

Pengadaan bahan-bahan logistik rumah 12 bln<br />

sakit<br />

RSUD<br />

Pengembangan tipe rumah sakit 1 keg RSUD<br />

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat<br />

kesehatan rumah sakit<br />

12 bln RSUD<br />

Pemeliharaan rutin/berkala<br />

perlengkapan<br />

rumah sakit<br />

kemitraan asuransi kesehatan<br />

masyarakat<br />

12 bln RSUD<br />

SKPD<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD Puskesmas; dan RSUD<br />

kemitraan pengobatan bagi pasien<br />

kurang mampu<br />

1 th RSUD<br />

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI;<br />

UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH; UPTD. PUSKESMAS<br />

NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA; UPTD.<br />

PUSKESMAS NUSUKAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR;<br />

UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI<br />

Pembangunan pusat-pusat pelayanan<br />

kesehatan<br />

IV-38<br />

1 paket Kelurahan Jagalan


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Program pengawasan dan Pengawasan dan pengendalian<br />

pengendalian kesehatan keamanan dan kesehatan makanan<br />

makanan<br />

restaurant<br />

Program peningkatan<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil<br />

keselamatan ibu melahirkan dan dari keluarga kurang mampu<br />

anak<br />

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil<br />

dari keluarga kurang mampu<br />

IV-39<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD PUSKESMAS BANYUANYAR<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS PAJANG;<br />

UPTD. PUSKESMAS PENUMPING; UPTD.<br />

PUSKESMAS JAYENGAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

GAJAHAN; UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH; UPTD.<br />

PUSKESMAS NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS GILINGAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

GAMBIRSARI<br />

1 th Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Keluarga Berencana dan<br />

Keluarga Sejahtera<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Target<br />

Program Keluarga Berencana Penyediaan Pelayanan KB dan Alat<br />

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin<br />

58.515 org BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Pelayanan KIE 51 kel BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Peningkatan Perlindungan Hak<br />

Reproduksi Individu<br />

2.250 org BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Pembinaan Keluarga Berencana 5 kec BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Program Kesehatan Reproduksi Advokasi dan KIE tentang Kesehatan 400 org BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Remaja<br />

Reproduksi Remaja (KRR)<br />

Memperkuat dukungan dan partisipasi<br />

masyarakat<br />

400 org BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan konseling KB 400 org BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 5 kec BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Pengadaan alat kontrasepsi 1 paket BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Pelayanan KB medis operasi 45 keg BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Program pembinaan peran serta Fasilitasi pembentukan kelompok<br />

150 org BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

masyarakat dalam pelayanan<br />

KB/KR yang madiri<br />

masyarakat peduli KB<br />

Program pengembangan pusat Pendirian pusat pelayanan informasi 51 kel BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

pelayanan informasi dan<br />

konseling KRR<br />

dan konseling KKR<br />

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi<br />

kelompok remaja dan kelompok sebaya<br />

di luar sekolah<br />

400 org BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Program peningkatan<br />

Penyuluhan penanggulangan narkoba, 5 kec BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

penanggulangan narkoba, PMS<br />

termasuk HIV/ AIDS<br />

PMS termasuk HIV/ AIDS<br />

Program penyiapan tenaga Pelatihan tenaga pendamping kelompok 468 org BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

pendamping kelompok bina<br />

keluarga<br />

bina keluarga di kecamatan<br />

IV-40<br />

SKPD


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pemberdayaan<br />

Masyarakat dan Desa<br />

Program peningkatan partisipasi<br />

masyarakat dalam membangun<br />

desa<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Pembinaan kelompok masyarakat<br />

pembangunan desa<br />

Pelaksanaan Program Karya Bhakti<br />

Daerah<br />

Target<br />

SKPD<br />

1.500 rumah BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

1 th Kelurahan Mojosongo<br />

5 Prioritas E<br />

Peningkatan sarana prasarana kota dan pengembangan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan berwawasan budaya<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan Jalan<br />

dan Jembatan<br />

Program Pembangunan saluran<br />

drainase/gorong-gorong<br />

Program Pembangunan<br />

turap/talud/brojong<br />

Program<br />

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan<br />

dan Jembatan<br />

Pembangunan jalan 1 th Dinas Pekerjaan Umum; Kelurahan Gandekan;<br />

Kelurahan Semanggi; Kelurahan Gajahan; Kelurahan<br />

Pajang; Kelurahan Panularan; Kelurahan Kerten<br />

Perencanaan pembangunan jembatan 1 th Dinas Pekerjaan Umum<br />

Pembangunan jembatan 1 th Dinas Pekerjaan Umum dan Kelurahan<br />

Perencanaan Pembangunan saluran<br />

drainase/gorong-gorong<br />

Survei kontur saluran drainase/goronggorong<br />

Pembangunan saluran drainase/goronggorong<br />

Purwodiningratan<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 th Dinas Pekerjaan Umum; Kecamatan Serengan;<br />

Kelurahan Purwodiningratan; Kelurahan Kepatihan<br />

Kulon; Kelurahan Semanggi; Kelurahan Kauman;<br />

Kelurahan Nusukan; Kelurahan Panularan<br />

Perencanaan turap/talud/brojong 1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Survei kemiringan lereng<br />

turap/talud/bronjong<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Pembangunan turap/talud/bronjong 1 th Dinas Pekerjaan Umum<br />

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan<br />

jalan<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan<br />

jembatan<br />

IV-41<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program<br />

rehabilitasi/pemeliharaan<br />

talud/bronjong<br />

Program inspeksi kondisi Jalan<br />

dan Jembatan<br />

Program tanggap darurat Jalan<br />

dan Jembatan<br />

Program peningkatan sarana<br />

dan prasarana kebinamargaan<br />

Program pengembangan dan<br />

pengelolaan jaringan irigasi,<br />

rawa dan jaringan pengairan<br />

lainnya<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

SKPD<br />

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1 th Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kebersihan dan<br />

Pertamanan; Kecamatan Jebres; Kecamatan<br />

Serengan; Kelurahan Sewu; Kelurahan Jebres;<br />

Kelurahan Timuran; Kelurahan Nusukan; Kelurahan<br />

Kratonan; Kelurahan Panularan; Kelurahan<br />

Jayengan<br />

Rehabilitasi/pemeliharaan<br />

talud/bronjong<br />

5 m2 Kelurahan Kepatihan Kulon<br />

Inspeksi kondisi Jalan 1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Inspeksi kondisi Jembatan 1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap 1 keg<br />

darurat<br />

Dinas Pekerjaan Umum<br />

Rehabilitasi jembatan dalam kondisi<br />

tanggap darurat<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Pengadaan alat-alat berat 1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat<br />

berat<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Perencanaan pembangunan pintu air 1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Perencanaan normalisasi saluran sungai 1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Pembangunan pintu air 1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Program pengendalian banjir Peningkatan partisipasi masyarakat<br />

2 keg Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan<br />

dalam penanggulangan banjir<br />

Kelurahan Kratonan<br />

Mengendalikan banjir pada daerah<br />

tangkapan air dan badan-badan sungai<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Program pengembangan<br />

wilayah strategis dan cepat<br />

tumbuh<br />

Peningkatan pembersihan dan<br />

pengerukan sungai/kali<br />

Perencanaan pengembangan<br />

infrastruktur<br />

Pembangunan/peningkatan<br />

infrastruktur<br />

IV-42<br />

3 keg Dinas Pekerjaan Umum; Kecamatan Serengan;<br />

Kelurahan Kedung Lumbu<br />

1 th Dinas Pengelolaan Pasar<br />

1 th Dinas Pekerjaan Umum


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Perumahan<br />

Program pembangunan<br />

infrastruktur perdesaan<br />

Program Pengembangan<br />

Perumahan<br />

Program Lingkungan Sehat<br />

Perumahan<br />

Program Pemberdayaan<br />

komunitas Perumahan<br />

Program peningkatan kesiagaan<br />

dan pencegahan bahaya<br />

kebakaran<br />

Program pengelolaan areal<br />

pemakaman<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

SKPD<br />

Pembangunan pasar perdesaan 2 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

Rehabilitasi/pemeliharaan pasar<br />

pedesaan<br />

Penetapan kebijakan, strategis dan<br />

program perumahan<br />

Pembangunan sarana dan prasarana<br />

rumah sederhana sehat<br />

Penyediaan sarana air bersih dan<br />

sanitasi dasar terutama bagi<br />

masyarakat miskin<br />

Fasilitasi pembangunan prasarana dan<br />

sarana dasar pemukiman berbasis<br />

masyarakat<br />

Pengawasan pelaksanaan kebijakan<br />

pencegahan kebakaran<br />

Kegiatan pendidikan dan pelatihan<br />

pertolongan dan pencegahan<br />

kebakaran<br />

Kegiatan rekruitment tenaga sukarela<br />

pertolongan bencana kebakaran<br />

Kegiatan penyuluhan pencegahan<br />

bahaya kebakaran<br />

Pengadaan sarana dan prasarana<br />

pencegahan bahaya kebakaran<br />

Pemeliharaan sarana dan prasarana<br />

pencegahan bahaya kebakaran<br />

Peningkatan pelayanan<br />

penanggulangan bahaya kebakaran<br />

Penyusunan kebijakan, norma, standar,<br />

pedoman, dan manual pengelolaan<br />

areal pemakaman<br />

Koordinasi pengelolaan areal<br />

pemakaman<br />

Pembangunan sarana dan prasarana<br />

pemakaman<br />

IV-43<br />

1 th Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 th Dinas Pekerjaan Umum; Kelurahan Kepatihan Kulon;<br />

dan Kelurahan Jebres<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

1 keg Dinas Pekerjaan Umum<br />

2 keg Dinas Kebersihan dan Pertamanan<br />

1 keg Dinas Kebersihan dan Pertamanan<br />

2 keg Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan UPTD. Panti<br />

Wredha Dharma Bhakti


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Penataan Ruang<br />

Program Perencanaan Tata<br />

Ruang<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Pemeliharaan sarana dan prasarana<br />

pemakaman<br />

Target<br />

SKPD<br />

2 keg Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Sosial,<br />

Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

Penyusunan kebijakan tentang<br />

penyusunan tata ruang<br />

3 keg Dinas Tata Ruang Kota<br />

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, 2 keg Dinas Tata Ruang Kota; Badan Perencanaan<br />

RTRK, dan RTBL<br />

Pembangunan Daerah<br />

Penyusunan rencana tata ruang wilayah 1 keg Dinas Tata Ruang Kota<br />

Penyusunan rencana detail tata ruang<br />

kawasan<br />

Penyusunan rencana teknis ruang<br />

kawasan<br />

Penyusunan rencana tata bangunan<br />

dan lingkungan<br />

Fasilitasi peningkatan peran serta<br />

masyarakat dalam perencanaan tata<br />

ruang<br />

Fasilitasi peningkatan peran serta<br />

masyarakat dalam perencanaan tata<br />

ruang<br />

Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan norma, standar, dan<br />

kriteria pemanfaatan ruang<br />

Penyusunan kebijakan pengendalian<br />

pemanfaatan ruang<br />

Fasilitasi peningkatan peran serta<br />

masyarakat dalam pemanfaatan ruang<br />

Program Pengendalian<br />

Pemanfaatan Ruang<br />

2 keg Dinas Tata Ruang Kota; Badan Perencanaan<br />

Pembangunan Daerah<br />

2 keg Dinas Tata Ruang Kota<br />

3 keg Dinas Tata Ruang Kota; Badan Perencanaan<br />

Pembangunan Daerah; Bagian Pemerintahan Umum<br />

3 keg Dinas Tata Ruang Kota<br />

4 keg Dinas Tata Ruang Kota<br />

1 kwsn Dinas Tata Ruang Kota<br />

1 kwsn Dinas Tata Ruang Kota<br />

4 kwsn Dinas Tata Ruang Kota<br />

Survey dan pemetaan 1 keg Dinas Tata Ruang Kota<br />

Penyusunan kebijakan pengendalian<br />

2 keg Dinas Tata Ruang Kota; Badan Perencanaan<br />

pemanfaatan ruang<br />

Pembangunan Daerah<br />

Sosialisasi kebijakan pengendalian<br />

pemanfaatan ruang<br />

1 keg Kelurahan Semanggi<br />

Koordinasi Teknis Perijinan 1 keg Dinas Tata Ruang Kota<br />

IV-44


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Perencanaan<br />

Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Perhubungan<br />

Program Kerjasama<br />

Pembangunan<br />

Program Perencanaan<br />

Pengembangan Wilayah<br />

Strategis dan cepat tumbuh<br />

Program Perencanaan<br />

Pengembangan Kota-kota<br />

menengah dan besar<br />

Program peningkatan kapasitas<br />

kelembagaan perencanaan<br />

pembangunan daerah<br />

Program perencanaan<br />

pembangunan daerah rawan<br />

bencana<br />

Program Pembangunan<br />

Prasarana dan Fasilitas<br />

Perhubungan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Target<br />

SKPD<br />

Fasilitasi kerjasama dengan dunia<br />

usaha/lembaga<br />

12 bln Bagian Kerjasama<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 100 % Bagian Administrasi Perekonomian<br />

Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan<br />

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau<br />

100 % Bagian Administrasi Perekonomian<br />

Penyusunan perencanaan<br />

Pengembangan Wilayah Strategis dan<br />

cepat tumbuh<br />

Koordinasi perencanaan penanganan<br />

perumahan<br />

Koordinasi perencanaan pair minum,<br />

drainase dan sanitasi perkotaan<br />

Bimbingan teknis tentang perencanaan<br />

pembangunan daerah<br />

Koordinasi penyusunan profile daerah<br />

rawan bencana<br />

Koordinasi dalam pembangunan<br />

prasarana dan fasilitas perhubungan<br />

Sosialisasi kebijakan di bidang<br />

perhubungan<br />

Peningkatan pengelolaan terminal<br />

angkutan darat<br />

Program Rehabilitasi dan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat<br />

Pemeliharaan Prasarana dan pengujian kendaraan bermotor<br />

Fasilitas LLAJ<br />

Program peningkatan pelayanan Kegiatan penyuluhan bagi para<br />

angkutan<br />

sopir/juru mudi untuk peningkatan<br />

keselamatan penumpang<br />

IV-45<br />

1 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

1 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

2 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

1 keg Bagian Administrasi Pembangunan<br />

1 dok Bagian Administrasi Pembangunan<br />

1 keg Dinas Perhubungan<br />

2 keg Dinas Perhubungan; UPTD. PERPARKIRAN<br />

2 keg UPTD. PERPARKIRAN; UPTD. PERPARKIRAN<br />

1 unit Dinas Perhubungan<br />

1 lump Dinas Perhubungan


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pembangunan Sarana<br />

dan Prasarana Perhubungan<br />

Program peningkatan dan<br />

pengamanan lalu lintas<br />

Program Pengembangan Kinerja<br />

Pengelolaan Persampahan<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

SKPD<br />

Kegiatan peningkatan disiplin<br />

masyarakat menggunakan angkuta<br />

2 keg Dinas Perhubungan; UPTD. PERPARKIRAN<br />

Kegiatan uji kelayakan saran<br />

transportasi guna keselamatan<br />

penumpang<br />

1 keg Dinas Perhubungan<br />

Kegiatan pengendalian disiplin<br />

pengoperasian angkutan umum di jalan<br />

raya<br />

1 keg Dinas Perhubungan<br />

Kegiatan penciptaan keamanan dan<br />

kenyamanan penumpang di lingkungan<br />

terminal<br />

1 keg UPTD. TERMINAL<br />

Kegiatan penciptaan layanan cepat,<br />

tepat, murah dan mudah<br />

1 keg Dinas Perhubungan<br />

Pengumpulan dan analisis data base<br />

3 keg Dinas Perhubungan; UPTD. PERPARKIRAN; UPTD.<br />

pelayanan jasa angkutan<br />

TERMINAL<br />

Pengembangan sarana dan prasarana<br />

pelayanan jasa angkutan<br />

2 keg Dinas Perhubungan; UPTD. TERMINAL<br />

Fasilitasi perijinan di bidang<br />

perhubungan<br />

1 keg Dinas Perhubungan<br />

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu<br />

lintas dan angkutan<br />

2 keg Dinas Perhubungan; UPTD. PERPARKIRAN<br />

Pembangunan gedung terminal 1 lump Dinas Perhubungan<br />

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2 keg Dinas Perhubungan; UPTD. PERPARKIRAN;<br />

Kecamatan Serengan<br />

Pengadaan marka jalan 2 keg Dinas Perhubungan; UPTD. PERPARKIRAN<br />

Penyusunan kebijakan manajemen<br />

pengelolaan sampah<br />

Penyediaan prasarana dan sarana<br />

pengelolaan persampahan<br />

Penyusunan kebijakan kerjasama<br />

pengelolaan persampahan<br />

IV-46<br />

1 th Kelurahan Manahan<br />

1 th Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kebersihan dan<br />

Pertamanan; Kelurahan Gandekan; Kelurahan<br />

Gajahan; Kelurahan Manahan; Kelurahan Sumber;<br />

Kelurahan Kadipiro; Kelurahan Danukusuman;<br />

Kelurahan Tipes; Kelurahan Bumi; Kelurahan<br />

Karangasem; Dinas Pengelolaan Pasar<br />

1 keg Dinas Kebersihan dan Pertamanan


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program Pengendalian<br />

Pencemaran dan Perusakan<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Perlindungan dan<br />

Konservasi Sumber Daya Alam<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan<br />

prasarana dan sarana persampahan<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 th Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 51 kelurahan<br />

Pengembangan teknologi pengolahan<br />

persampahan<br />

1 th Kelurahan Karangasem<br />

Peningkatan kemampuan aparat<br />

pengelolaan persampahan<br />

1 th Dinas Kebersihan dan Pertamanan<br />

Sosialisasi kebijakan pengelolaan<br />

persampahan<br />

1 keg Dinas Kebersihan dan Pertamanan<br />

Peningkatan peran serta masyarakat<br />

1 th Badan Lingkungan Hidup; Kelurahan Kepatihan<br />

dalam pengelolaan persampahan<br />

Kulon; Kelurahan Jebres; Kelurahan Semanggi<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 keg Dinas Kebersihan dan Pertamanan<br />

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 1 th Badan Lingkungan Hidup; Dinas Kebersihan dan<br />

Pertamanan<br />

Pemantauan Kualitas lingkungan 1 keg Badan Lingkungan Hidup<br />

Pengawasan pelaksanaan kebijakan<br />

bidang lingkungan hidup<br />

12 bln Badan Lingkungan Hidup<br />

Pengkajian dampak lingkungan 12 bln Badan Lingkungan Hidup<br />

Peningkatan peringkat kinerja<br />

perusahaan (proper)<br />

4 lokasi Badan Lingkungan Hidup<br />

Koordinasi pengelolaan<br />

Prokasih/Superkasih<br />

2 lokasi Badan Lingkungan Hidup<br />

Penyusunan kebijakan pengendalian<br />

pencemaran dan perusakan lingkungan<br />

hidup<br />

3 keg Badan Lingkungan Hidup<br />

Peningkatan peran serta masyarakat<br />

dalam pengendalian lingkungan hidup<br />

3 keg Badan Lingkungan Hidup<br />

Konservasi Sumber Daya Air dan<br />

Pengendalian Kerusakan Sumber-<br />

Sumber Air<br />

178 unit Badan Lingkungan Hidup<br />

Pengembangan Ekowisata dan Jasa<br />

Lingkungan<br />

1 kwsn Badan Lingkungan Hidup<br />

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 2 kel Badan Lingkungan Hidup<br />

Peningkatan Konservasi Daerah<br />

Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air<br />

IV-47<br />

1 kwsn Badan Lingkungan Hidup


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program Rehabilitasi dan<br />

Pemulihan Cadangan Sumber<br />

daya Alam<br />

Program Peningkatan Kualitas<br />

dan Akses Informasi Sumber<br />

Daya Alam dan Lingkungan<br />

Hidup<br />

Program Peningkatan<br />

Pengendalian Polusi<br />

Program Pengelolaan ruang<br />

terbuka hijau (RTH)<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Perencanaan dan penyusunan program<br />

pembangunan pengendalian sumber<br />

daya alam dan lingkungan hidup<br />

Target<br />

SKPD<br />

2 keg Badan Lingkungan Hidup<br />

Rehabilitasi hutan dan lahan 1 kwsn Badan Lingkungan Hidup<br />

Peningkatan peran serta masyarakat<br />

dalam rehabilitasi dan pemulihan<br />

cadangan SDA<br />

1 kwsn Badan Lingkungan Hidup<br />

Peningkatan edukasi dan komunikasi<br />

masyarakat di bidang lingkungan<br />

2 keg Badan Lingkungan Hidup<br />

Pengembangan data dan informasi<br />

lingkungan<br />

12 bln Badan Lingkungan Hidup<br />

Penyusunan data sumberdaya alam dan 1 kwsn<br />

neraca sumber daya hutan (NSDH)<br />

nasional dan daerah<br />

Badan Lingkungan Hidup<br />

Pengujian emisi udara akibat aktivitas<br />

industri<br />

12 bln Badan Lingkungan Hidup<br />

Pembangunan tempat pembuangan<br />

benda padat/cair yang menimbulkan<br />

polusi<br />

1 unit Badan Lingkungan Hidup<br />

Penyuluhan dan pengendalian polusi<br />

dan pencemaran<br />

1 unit Badan Lingkungan Hidup<br />

Penataan RTH 1 th Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Kecamatan<br />

Jebres; Kecamatan Pasar Kliwon; Kecamatan<br />

Banjarsari; Kelurahan Gandekan; Kelurahan Sewu;<br />

Kelurahan Purwodiningratan; Kelurahan Gajahan;<br />

Kelurahan Keprabon; Kelurahan Manahan;<br />

Kelurahan Kadipiro; Kelurahan Tipes; Kelurahan<br />

Penumping; Kelurahan Purwosari; Kelurahan<br />

Karangasem<br />

IV-48


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

SKPD<br />

Pemeliharaan RTH 1 th Dinas Kebersihan dan Pertamanan; Kecamatan<br />

Jebres; Kecamatan Pasar Kliwon; Kelurahan Sewu;<br />

Kelurahan Pucang Sawit; Kelurahan Kepatihan<br />

Kulon; Kelurahan Kepatihan Wetan; Kelurahan<br />

Tegalharjo; Kelurahan Jebres; Kelurahan Jebres;<br />

Kelurahan Jebres; Kelurahan Joyosuran; Kelurahan<br />

Semanggi; Kelurahan Sangkrah; Kelurahan<br />

Baluwarti; Kelurahan Kampung Baru; Kelurahan<br />

Keprabon; Kelurahan Setabelan; Kelurahan<br />

Punggawan; Kelurahan Mangkubumen; Kelurahan<br />

Manahan; Kelurahan Gilingan; Kelurahan Nusukan;<br />

Kelurahan Ketelan; Kelurahan Sumber; Kelurahan<br />

Banyuanyar; Kelurahan Kratonan; Kelurahan<br />

Kemlayan; Kelurahan Pajang; Kelurahan Laweyan;<br />

Kelurahan Bumi; Kelurahan Panularan; Kelurahan<br />

Penumping; Kelurahan Sriwedari; Kelurahan<br />

Sondakan; Kelurahan Kerten<br />

Pengembangan taman rekreasi 600 m2 Kecamatan Serengan<br />

Peningkatan peran serta masyarakat<br />

dalam pengelolaan RTH<br />

IV-49<br />

1 th Kecamatan Banjarsari; Kelurahan Sudiroprajan;<br />

Kelurahan Jagalan; Kelurahan Mojosongo;<br />

Kelurahan Pasar Kliwon; Kelurahan Kauman;<br />

Kelurahan Kestalan; Kelurahan Joyontakan;<br />

Kelurahan Danukusuman; Kelurahan Serengan;<br />

Kelurahan Kratonan; Kelurahan Jayengan;<br />

Kelurahan Jajar


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Sosial<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pemberdayaan<br />

Masyarakat dan Desa<br />

Program Pelayanan dan<br />

Rehabilitasi Kesejahteraan<br />

Sosial<br />

Program Peningkatan<br />

Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Program peningkatan partisipasi<br />

masyarakat dalam membangun<br />

desa<br />

6 Prioritas F<br />

Optimalisasi kualitas pelayanan publik<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Perencanaan<br />

Pembangunan<br />

Program Pengembangan<br />

data/informasi<br />

Program peningkatan kapasitas<br />

kelembagaan perencanaan<br />

pembangunan daerah<br />

Program perencanaan<br />

pembangunan daerah<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana<br />

dan prasarana rehabilitasi<br />

kesejahteraan sosial bagi PMKS<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Pembinaan kelompok masyarakat<br />

pembangunan desa<br />

Pelaksanaan Program Karya Bhakti<br />

Daerah<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 th Kecamatan Laweyan; Kelurahan Sudiroprajan;<br />

Kelurahan Kepatihan Wetan; Kelurahan Pasar<br />

Kliwon; Kelurahan Baluwarti; Kelurahan Kestalan;<br />

Kelurahan Mangkubumen; Kelurahan Joyontakan;<br />

Kelurahan Serengan; Kelurahan Tipes; Kelurahan<br />

Sondakan<br />

1 th Kelurahan Kestalan<br />

2 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;<br />

Kelurahan Bumi<br />

Penyusunan dan pengumpulan data<br />

informasi kebutuhan penyusunan<br />

dokumen perencanaan<br />

2 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Penyusunan profile daerah 2 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

peningkatan kemampuan teknis aparat<br />

perencana<br />

1 paket Bagian Administrasi Pembangunan<br />

Bimbingan teknis tentang perencanaan<br />

pembangunan daerah<br />

1 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Pengembangan partisipasi masyarakat<br />

dalam perumusan program dan<br />

kebijakan layanan publik<br />

2 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 5<br />

kecamatan; 51 kelurahan<br />

Penetapan RKPD 1 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

IV-50


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Kependudukan dan<br />

Catatan Sipil<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Sosial<br />

Program perencanaan sosial<br />

budaya<br />

Program Penataan Administrasi<br />

Kependudukan<br />

Program Pelayanan dan<br />

Rehabilitasi Kesejahteraan<br />

Sosial<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Kordinasi penyusunan laporan kinerja<br />

pemerintah daerah<br />

Kordinasi penyusunan Laporan<br />

Keterangan Pertanggung Jawaban<br />

(LKPJ)<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan<br />

pelaksanaan rencana pembangunan<br />

daerah<br />

Koordinasi perencanaan pembangunan<br />

bidang sosial dan budaya<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 keg Bagian Pemerintahan Umum<br />

1 keg Bagian Administrasi Pembangunan<br />

1 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Bagian<br />

Pemerintahan Umum; dan Bagian Administrasi<br />

Pembangunan<br />

1 keg Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Pembangunan dan Pengoperasian SIAK 12 bln<br />

secara terpadu<br />

Dinas Penduk dan Capil<br />

Implementasi Sistem Administrasi<br />

Kependudukan (membangun, updating,<br />

dan pemeliharaan)<br />

12 bln Dinas Penduk dan Capil<br />

Koordinasi pelaksanaan kebijakan<br />

Kependudukan<br />

12 bln Dinas Penduk dan Capil<br />

Penyediaan informasi yang dapat<br />

diakses masyarakat<br />

12 bln Kecamatan Banjarsari<br />

Peningkatan pelayanan publik dalam<br />

bidang kependudukan<br />

12 bln Dinas Penduk dan Capil dan Kecamatan Banjarsari<br />

Pengembangan data base<br />

kependudukan<br />

12 bln Dinas Penduk dan Capil<br />

Penyusunan kebijakan kependudukan 12 bln Dinas Penduk dan Capil dan Dinas Sosial, Tenaga<br />

Kerja dan Transmigrasi<br />

Peningkatan kapasitas aparat<br />

kependudukan dan catatan sipil<br />

12 bln Dinas Penduk dan Capil<br />

Sosialisasi kebijakan kependudukan 12 bln Dinas Penduk dan Capil<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 12 bln Dinas Penduk dan Capil<br />

Penyusunan kebijakan pelayanandan<br />

rehabilitasi sosial bagi penyandang<br />

masalah kesejahteraan sosial<br />

IV-51<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Otonomi Daerah,<br />

Pemerintahan Umum,<br />

Administrasi Keuangan<br />

Daerah, Perangkat<br />

Daerah, Kepegawaian<br />

dan Persandian<br />

Program pembinaan panti<br />

asuhan/ panti jompo<br />

Program peningkatan kapasitas<br />

lembaga perwakilan rakyat<br />

daerah<br />

Program peningkatan pelayanan<br />

kedinasan kepala daerah/ wakil<br />

kepala daerah<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

SKPD<br />

Koordinasi perumusan kebijakan dan<br />

sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya<br />

penanggulangan kemiskinan dan<br />

penurunan kesenjangan<br />

1 dok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 th Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

Operasi dan pemeliharaan sarana dan 1 th UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga, UPTD. Panti<br />

prasarana panti asuhan/ jompo<br />

Wredha Dharma Bhakti<br />

Pembahasan rancangan peraturan<br />

daerah<br />

1 th Sekretariat DPRD<br />

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan<br />

pejabat pemerintah daerah dan tokoh<br />

masyarakat/ tokoh agama<br />

1 th Sekretariat DPRD<br />

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1 th Sekretariat DPRD<br />

Rapat-rapat paripurna 1 th Sekretariat DPRD<br />

Kegiatan Reses 1 th Sekretariat DPRD<br />

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota 1 th<br />

DPRD dalam daerah<br />

Sekretariat DPRD<br />

Peningkatan kapasitas pimpinan dan<br />

anggota DPRD<br />

1 th Sekretariat DPRD<br />

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota 1 th<br />

DPRD ke Luar Daerah<br />

Sekretariat DPRD<br />

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan 1 th<br />

Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD<br />

Sekretariat DPRD<br />

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh<br />

masyarakat, pimpinan/ anggota<br />

organisasi sosial dan masyarakat<br />

Penerimaan kunjungan kerja pejabat<br />

negara/departemen/ lembaga<br />

pemerintah non departemen/luar negeri<br />

1 th Bagian Pemerintahan<br />

Umum dan Bagian Umum<br />

1 th Bagian Humas dan Protokol<br />

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1 th Bagian Pemerintahan Umum<br />

IV-52


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program peningkatan dan<br />

Pengembangan pengelolaan<br />

keuangan daerah<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

SKPD<br />

Rapat koordinasi pejabat pemerintah<br />

daerah<br />

1 th Bagian Pemerintahan Umum<br />

Koordinasi dengan pemerintah pusat<br />

1 th Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian<br />

dan pemerintah daerah lainnya<br />

Umum<br />

Penyusunan standar satuan harga 1 th Bagian Organisasi<br />

Penyusunan kebijakan akuntansi<br />

pemerintah daerah<br />

Penyusunan sistem dan prosedur<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Penyusunan rancangan peraturan<br />

daerah tentang APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan KDH<br />

tentang Penjabaran APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan<br />

daerah tentang Perubahan APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan KDH<br />

tentang Penjabaran Perubahan APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan<br />

daerah tentang pertanggungjawaban<br />

pelaksanaan APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan KDH<br />

tentang penjabaran<br />

pertanggungjawaban pelaksanaan<br />

APBD<br />

Penyusunan Sistem informasi<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Bimbingan teknis implementasi paket<br />

regulasi tentang pengelolaan keuangan<br />

daerah<br />

Peningkatan manajemen aset/ barang<br />

daerah<br />

Peningkatan manajemen investasi<br />

daerah<br />

Intensifikasi dan Ekstensifikasi<br />

sumber-sumber pendapatan daerah<br />

IV-53<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Bagian Organisasi dan Dinas Pendapatan,<br />

Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan<br />

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan<br />

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;<br />

dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program peningkatan sistem<br />

pengawasan internal dan<br />

pengendalian pelaksanaan<br />

kebijakan KDH<br />

Program Peningkatan<br />

Profesionalism tenaga<br />

pemeriksa dan aparatur<br />

pengawasan<br />

Program Peningkatan Kerjasama<br />

Antar Pemerintah Daerah<br />

Program Penataan Peraturan<br />

Perundang-undangan<br />

Indikator<br />

Kinerja<br />

Target<br />

SKPD<br />

Penyusunan dan Pengembangan<br />

Pengelolaan Gaji Pegawai<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;<br />

Peningkatan dan Pengelolaan PAD 1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;<br />

dan Dinas Pengelolaan Pasar<br />

Peningkatan dan Pengelolaan PBB 1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

Pendataan Sumber - Sumber<br />

Pendapatan Daerah<br />

Peningkatan dan Pengelolaan Dana<br />

Perimbangan<br />

Pengelolaan Sarana dan Prasarana<br />

Sumber - Sumber Pendapatan Daerah<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;<br />

dan Dinas Pengelolaan Pasa<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

Peningkatan dan pengelolaan BPHTB 1 th Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

Pelaksanaan pengawasan internal<br />

secara berkala<br />

1 th Inspektorat<br />

Penanganan Kasus pengaduan di<br />

lingkungan pemerintah daerah<br />

1 th Inspektorat<br />

Pengendalian manajemen pelaksanaan<br />

kebijakan KDH<br />

1 th Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektorat<br />

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1 th Inspektorat<br />

Evaluasi berkala temuan hasil<br />

pengawasan<br />

Pelatihan pengembangan tenaga<br />

pemeriksa dan aparatur pengawasan<br />

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar<br />

daerah dalam penyediaan pelayanan<br />

publik<br />

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar<br />

daerah dalam penyediaan sarana dan<br />

prasarana publik<br />

Koordinasi kerjasama permasalahan<br />

peraturan perundang-undangan<br />

IV-54<br />

1 th Inspektorat<br />

1 th Inspektorat<br />

1 th Bagian Kerja Sama dan Bagian Organisasi<br />

1 th Bagian Kerja Sama<br />

100 % Bagian Hukum dan HAM


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program Penataan Daerah<br />

Otonomi Baru<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Penyusunan rencana kerja rancangan<br />

peraturan perundang-undangan<br />

Legislasi rancangan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Fasilitasi sosialisasi peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Publikasi peraturan perundangundangan<br />

Kajian peraturan perundang-undangan<br />

daerah terhadap peraturan perundangundangan<br />

yang baru,lebih tinggi dari<br />

keserasian antar peraturan perundangundangan<br />

daerah<br />

Fasilitasi percepatan penyerahan P3D<br />

dari daerah induk ke daerah pemekaran<br />

Target<br />

SKPD<br />

100 % Bagian Hukum dan HAM dan Sekretariat DPRD<br />

100 % Bagian Hukum dan HAM dan Bagian Pemerintahan<br />

Umum<br />

51 kel Bagian Hukum dan HAM<br />

100 % Bagian Hukum dan HAM<br />

1 th Bagian Hukum dan HAM; Sekretariat DPRD; Dinas<br />

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Dinas<br />

Kebudayaan dan Pariwisata<br />

3 kel Bagian Pemerintahan Umum<br />

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah 3 keg<br />

daerah otonom baru<br />

Bagian Organisasi<br />

Program Pendidikan Kedinasan Pendidikan dan pelatihan teknis 1 keg Bagian Organisasi<br />

pendidikan penjenjangan struktural 1 th Badan Kepegawaian Daerah<br />

Program peningkatan kapasitas Pendidikan dan pelatihan prajabatan<br />

1 th Badan Kepegawaian Daerah<br />

sumberdaya aparatur<br />

bagi calon PNS Daerah<br />

Program Pembinaan dan<br />

Pengembangan Aparatur<br />

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas<br />

dan fungsi bagi PNS daerah<br />

1 th Badan Kepegawaian Daerah dan Sekretariat DPRD<br />

Penyusunan rencana pembinaan karir<br />

PNS<br />

1 th Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Organisasi<br />

Seleksi penerimaan calon PNS 1 th Badan Kepegawaian Daerah<br />

Penempatan PNS 1 th Badan Kepegawaian Daerah<br />

Penataan sistem administrasi kenaikan<br />

pangkat otomatis PNS<br />

1 th Badan Kepegawaian Daerah<br />

Pembangunan/Pengembangan sistem<br />

informasi kepegawaian daerah<br />

1 th Badan Kepegawaian Daerah<br />

Penyusunan instrumen analisis jabatan<br />

PNS<br />

1 th Badan Kepegawaian Daerah dan Bagian Organisasi<br />

Proses penanganan kasus-kasus<br />

pelanggaran disiplin PNS<br />

1 th Badan Kepegawaian Daerah<br />

Pemberian bantuan tugas belajar dan<br />

ikatan dinas<br />

1 th Badan Kepegawaian Daerah<br />

IV-55


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pemberdayaan<br />

Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan<br />

Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 th Kecamatan Pasar Kliwon; Kelurahan Sewu;<br />

Kelurahan Pucang Sawit; Kelurahan Jagalan;<br />

Kelurahan Purwodiningratan; Kelurahan Kepatihan<br />

Kulon; Kelurahan Tegalharjo; Kelurahan Jebres;<br />

Kelurahan Mojosongo; Kelurahan Joyosuran;<br />

Kelurahan Sangkrah; Kelurahan Gajahan; Kelurahan<br />

Kampung Baru; Kelurahan Keprabon; Kelurahan<br />

Setabelan; Kelurahan Punggawan; Kelurahan<br />

Manahan; Kelurahan Nusukan; Kelurahan Ketelan;<br />

Kelurahan Sumber; Kelurahan Kadipiro; Kelurahan<br />

Banyuanyar; Kelurahan Kratonan; Kelurahan<br />

Jayengan; Kelurahan Kemlayan; Kelurahan<br />

Laweyan; Kelurahan Bumi; Kelurahan Panularan;<br />

Kelurahan Penumping; Kelurahan Sriwedari;<br />

Kelurahan Purwosari; Kelurahan Kerten; Kelurahan<br />

Jajar<br />

Program pengembangan<br />

lembaga ekonomi pedesaan<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 1 kel BAPERMAS, PP, PA, dan KB<br />

Program peningkatan partisipasi Pembinaan kelompok masyarakat<br />

1 th Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan<br />

masyarakat dalam membangun<br />

desa<br />

pembangunan desa<br />

Kelurahan Kedung Lumbu<br />

Pelaksanaan musyawarah<br />

1 th Kelurahan Jagalan; Kelurahan Kedung Lumbu;<br />

pembangunan desa<br />

Kelurahan Setabelan; Kelurahan Manahan;<br />

Kelurahan Sumber; Kelurahan Laweyan;<br />

Pemberian stimulan pembangunan desa 1 th Dinas Pekerjaan Umum; Kelurahan Jagalan<br />

Pelaksanaan Program Karya Bhakti<br />

Daerah<br />

IV-56<br />

1 th Kelurahan Jagalan dan BAPERMAS, PP, PA, dan KB


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Statistik<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Kearsipan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Komunikasi dan<br />

Informatika<br />

Program pengembangan<br />

data/informasi/statistik daerah<br />

Program perbaikan sistem<br />

administrasi kearsipan<br />

Program penyelamatan dan<br />

pelestarian dokumen/arsip<br />

daerah<br />

Program pemeliharaan<br />

rutin/berkala sarana dan<br />

prasarana kerasipan<br />

Program peningkatan kualitas<br />

pelayanan informasi<br />

Program Pengembangan<br />

Komunikasi, Informasi dan<br />

Media Massa<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Penyusunan dan pengumpulan data<br />

dan statistik daerah<br />

Pengolahan, updating dan analisis data<br />

PDRB<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 th Bagian Administrasi Perekonomian<br />

1 th Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Pembangunan data base informasi<br />

1 paket Kantor Pelayanan Ijin Terpadu dan Kelurahan<br />

kearsipan<br />

Serengan<br />

Pengadaan sarana penyimpanan 2 unit Kelurahan Gajahan;<br />

Pemeliharaan peralatan jaringan<br />

informasi kearsipan<br />

1 paket Kantor Pelayanan Ijin Terpadu<br />

Pengadaan sarana pengolahan dan<br />

penyimpanan arsip<br />

1 keg Kantor Arsip dan Perpusda<br />

Pendataan dan penataan<br />

dokumen/arsip daerah<br />

Penduplikatan dokumen/arsip daerah<br />

dalam bentuk informatika<br />

Pemeliharaan rutin/berkala sarana<br />

pengolahan dan penyimpanan arsip<br />

100 % Bagian Hukum dan HAM<br />

1 keg Bagian Hukum dan HAM; Kantor Arsip dan Perpusda<br />

12 bln Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 6 keg Kecamatan Pasar Kliwon; Kecamatan Banjarsari;<br />

Kantor Arsip dan Perpusda<br />

Penyusunan dan penerbitan naskah<br />

sumber arsip<br />

4 eks Kantor Arsip dan Perpusda<br />

Penyediaan sarana layanan informasi<br />

arsip<br />

100 % Bagian Hukum dan HAM; Kantor Arsip dan Perpusda<br />

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di<br />

lingkungan instansi pemerintah/swasta<br />

3 keg Kantor Arsip dan Perpusda<br />

Pembinaan dan pengembangan<br />

jaringan komunikasi dan informasi<br />

IV-57<br />

1 keg Dinas Komunikasi dan Informasi


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program pengkajian dan<br />

penelitian bidang komunikasi<br />

dan informasi<br />

Program fasilitasi Peningkatan<br />

SDM bidang komunikasi dan<br />

informasi<br />

Program kerjasama informasi<br />

dan media massa<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Pembinaan dan pengembangan sumber<br />

daya komunikasi dan informasi<br />

Pengkajian dan pengembangan sistem<br />

informasi<br />

Perencanaan dan pengembangan<br />

kebijakan komunikasi dan informasi<br />

Pengkajian dan penelitian bidang<br />

informasi dan komunikasi<br />

Pelatihan SDM dalam bidang<br />

komunikasi dan informasi<br />

Penyebarluasan informasi<br />

pembangunan daerah<br />

Penyebarluasan informasi<br />

penyelenggaraan pemerintahan daerah<br />

Penyebarluasan informasi yang bersifat<br />

penyuluhan bagi masyarakat<br />

Penyebarluasan Informasi Kegiatan<br />

Legislasi<br />

IV-58<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 th Bagian Humas dan Protokol; Dinas Komunikasi dan<br />

Informasi<br />

1 keg Dinas Komunikasi dan Informasi<br />

2 keg Dinas Komunikasi dan Informasi<br />

Dinas Komunikasi dan Informasi<br />

1 keg Dinas Komunikasi dan Informasi<br />

12 bln Bagian Humas dan Protokol; Dinas Komunikasi dan<br />

Informasi<br />

11 keg Dinas Komunikasi dan Informasi<br />

9 keg Dinas Komunikasi dan Informasi<br />

1 th Sekretariat DPRD


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

7 Prioritas G<br />

Peningkatan Kondusifitas Daerah<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pertanahan<br />

Program Penataan penguasaan,<br />

pemilikan, penggunaan dan<br />

pemanfaatan tanah<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Kesatuan Bangsa dan<br />

Politik Dalam Negeri<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Penataan penguasaan, pemilikan ,<br />

penggunaan dan pemanfaatan tanah<br />

Program Penyelesaian konflik- Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik<br />

konflik pertanahan<br />

pertanahan<br />

Program Pengembangan Sistem Penyusunan sistem informasi<br />

Informasi Pertanahan<br />

pertanahan yang handal<br />

Program peningkatan keamanan<br />

dan kenyamanan lingkungan<br />

Program pemeliharaan<br />

kantrantibmas dan pencegahan<br />

tindak kriminal<br />

Program pengembangan<br />

wawasan kebangsaan<br />

Penyiapan tenaga kerja pengendali<br />

keamanan dan kenyamanan lingkungan<br />

Target<br />

SKPD<br />

12 bln Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

36 keg Bagian Pemerintahan Umum<br />

12 bln Bagian Pemerintahan Umum; Dinas Pendapatan,<br />

Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

1 th Kelurahan Jebres; Kelurahan Kestalan; Kelurahan<br />

Joyontakan; Kelurahan Serengan; Kelurahan Jajar<br />

Pembangunan pos jaga/ ronda 1 keg Kelurahan Serengan<br />

Pelatihan pengendalian keamanan dan 1 th Kantor Kesbangpol & Linmas; Kelurahan Jagalan;<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Kelurahan Jebres; Kelurahan Baluwarti;<br />

Pengendalian kebisingan dan gangguan 1 th<br />

dari kegiatan masyarakat<br />

Kelurahan Jebres<br />

Pengendalian keamanan lingkungan 1 th Kantor Kesbangpol & Linmas; Satuan Polisi Pramong<br />

Praja; 5 Kecamatan; 51 Kelurahan<br />

Peningkatan kerjasama dengan aparat<br />

keamanan dalam teknik pencegahan<br />

kejahatan<br />

1 th Kantor Kesbangpol & Linmas<br />

Kerjasama pengembangan kemampuan 12 bln<br />

aparat polisi pamong praja dengan TNI/<br />

POLRI dan Kejaksaan<br />

Satuan Polisi Pramong Praja<br />

Peningkatan toleransi dan kerukunan<br />

dalam kehidupan beragama<br />

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan<br />

sosial dikalangan masyarakat<br />

Peningkatan kesadaran masyarakat<br />

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa<br />

IV-59<br />

1 th Kantor Kesbangpol & Linmas<br />

1 th Kantor Kesbangpol & Linmas; Bagian Hukum dan<br />

HAM<br />

1 th Bagian Umum; Kelurahan Serengan


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pemberdayaan<br />

Masyarakat dan Desa<br />

Program kemitraan<br />

pengembangan wawasan<br />

kebangsaan<br />

Program pemberdayaan<br />

masyarakat untuk menjaga<br />

ketertiban dan keamanan<br />

Program peningkatan<br />

pemberantasan penyakit<br />

masyarakat (pekat)<br />

Program pendidikan politik<br />

masyarakat<br />

Program pencegahan dini dan<br />

penanggulangan korban<br />

bencana alam<br />

Program Peningkatan<br />

Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

8 Prioritas H<br />

Pengembangan Kota Layak Anak<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pendidikan<br />

Program Pendidikan Anak Usia<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Kesehatan<br />

Dini<br />

Program Upaya Kesehatan<br />

Masyarakat<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Seminar, talk show, diskusi peningkatan<br />

wawasan kebangasaan<br />

Pentas seni dan budaya, festifat, lomba<br />

cipta dalam upaya peningkatan<br />

wawasan kebangsaan<br />

Pembentukan satuan keamanan<br />

lingkungan di masyarakat<br />

Penyuluhan pencegahan peredaran/<br />

penggunaan minuman keras dan<br />

narkoba<br />

Target<br />

SKPD<br />

1 th Kantor Kesbangpol & Linmas<br />

1 keg Kelurahan Karangasem<br />

1 th Kelurahan Gandekan; Kelurahan Jagalan; Kelurahan<br />

Kauman; Kelurahan Nusukan; Kelurahan Sumber;<br />

Kelurahan Kadipiro; Kelurahan Tipes; Kelurahan<br />

Purwosari<br />

1 th Kantor Kesbangpol & Linmas<br />

Penyuluhan kepada masyarakat 1 th Kelurahan Serengan<br />

Fasilitasi penyelesaian perselisihan<br />

partai politik<br />

Pemantauan dan penyebarluasan<br />

informasi potensi bencana alam<br />

Pengadaan sarana dan prasarana<br />

evakuasi penduduk dari ancaman/<br />

korban bencana alam<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Pengembangan pendidikan anak usia<br />

dini<br />

1 th Kantor Kesbangpol & Linmas<br />

1 th Kantor Kesbangpol & Linmas<br />

1 th Kantor Kesbangpol & Linmas<br />

1 th Kecamatan Jebres; Kelurahan Gandekan; Kelurahan<br />

Semanggi; Kelurahan Kauman; Kelurahan Gilingan;<br />

Kelurahan Danukusuman<br />

1 keg Dinas Dikpora<br />

Peningkatan kesehatan masyarakat 3 keg UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN<br />

IV-60


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Program Pengawasan Obat dan<br />

Makanan<br />

Program Promosi Kesehatan dan<br />

Pemberdayaan masyarakat<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Peningkatan pelayanan dan<br />

penanggulangan masalah kesehatan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Pengembangan media promosi dan<br />

informasi sadar hidup sehat<br />

SKPD<br />

Target<br />

12 bln Rumah Sakit Umum<br />

Daerah<br />

1 th UPTD. PUSKESMAS NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR<br />

7 kali UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI<br />

Program Perbaikan Gizi Pemberian tambahan makanan dan<br />

14 keg Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS<br />

Masyarakat<br />

vitamin<br />

PURWODININGRATAN<br />

Penanggulangan kurang energi protein 20 keg Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN;<br />

(KEP), anemia gizi besi, gangguan<br />

UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN; UPTD.<br />

akibat kurang yodium (GAKY), kurang<br />

vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro<br />

PUSKESMAS SIBELA<br />

lainnya<br />

Program Pengembangan Pengkajian pengembangan lingkungan 8 keg UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN<br />

Lingkungan Sehat<br />

sehat<br />

Program Standarisasi Pelayanan Evaluasi dan pengembangan standar<br />

8 keg UPTD. PUSKESMAS PAJANG<br />

Kesehatan<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program peningkatan pelayanan Penyuluhan kesehatan anak balita 2 keg UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR; UPTD.<br />

kesehatan anak balita<br />

PUSKESMAS GAMBIRSARI<br />

Program pengawasan dan<br />

pengendalian kesehatan<br />

makanan<br />

Program peningkatan<br />

keselamatan ibu melahirkan dan<br />

anak<br />

Pelatihan dan pendidikan perawatan<br />

anak balita<br />

Pengawasan dan pengendalian<br />

keamanan dan kesehatan makanan<br />

hasil produksi rumah tangga<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari<br />

keluarga kurang mampu<br />

IV-61<br />

36 keg Dinas Kesehatan; UPTD. PUSKESMAS PAJANG;<br />

UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI; UPTD.<br />

PUSKESMAS KRATONAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

SANGKRAH; UPTD. PUSKESMAS<br />

PURWODININGRATAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

NGORESAN; UPTD. PUSKESMAS SIBELA; UPTD.<br />

PUSKESMAS NUSUKAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

MANAHAN; UPTD. PUSKESMAS GILINGAN; UPTD.<br />

PUSKESMAS SETABELAN; UPTD. PUSKESMAS<br />

BANYUANYAR<br />

1 keg UPTD. PUSKESMAS GILINGAN<br />

12 bln UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI; UPTD.<br />

PUSKESMAS JAYENGAN


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Perencanaan<br />

Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Kependudukan dan<br />

Catatan Sipil<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pemberdayaan<br />

Perempuan dan<br />

Perlindungan Anak<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Keluarga Berencana dan<br />

Keluarga Sejahtera<br />

Program Kerjasama<br />

Pembangunan<br />

Program perencanaan sosial<br />

budaya<br />

Program Penataan Administrasi<br />

Kependudukan<br />

Program keserasian kebijakan<br />

peningkatan kualitas Anak dan<br />

Perempuan<br />

Program Penguatan<br />

Kelembagaan Pengarusutamaan<br />

Gender dan Anak<br />

Program Peningkatan Kualitas<br />

Hidup dan Perlindungan<br />

Perempuan<br />

Program Peningkatan peran<br />

serta dan kesetaraan jender<br />

dalam pembangunan<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Target<br />

SKPD<br />

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah<br />

daerah<br />

1 dok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 4 dok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

Penyediaan informasi yang dapat<br />

diakses masyarakat<br />

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait<br />

dengan kesetaraan gender,<br />

pemberdayaan perempuan dan<br />

perlindungan anak<br />

Pemetaan potensi organisasi dan<br />

lembaga masyarakat yang berperan<br />

dalam pemberdayaan perempuan dan<br />

anak<br />

Penguatan kelembagaan<br />

pengarusutamaan gender dan anak<br />

Pengembangan sistem informasi<br />

Gender dan Anak<br />

Fasilitasi upaya perlindungan<br />

perempuan terhadap tindak kekerasan<br />

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah<br />

tangga dalam membangun keluarga<br />

sejahtera<br />

12 bln Dinas Penduk & Pencapil<br />

1.325 org Bapermas, PP, PA, dan KB<br />

3 kel Bapermas, PP, PA, dan KB<br />

3 keg Kecamatan Banjarsari; Kelurahan Kadipiro;<br />

Bapermas, PP, PA, dan KB<br />

5 keg Kelurahan Kadipiro; Bapermas, PP, PA, dan KB<br />

400 org Bapermas, PP, PA, dan KB<br />

Bapermas, PP, PA, dan KB<br />

Program Keluarga Berencana Promosi Pelayanan Khiba 595 org Bapermas, PP, PA, dan KB<br />

IV-62


No Prioritas Pembangunan Program/ Pembangunan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Sosial<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Ketenagakerjaan<br />

Urusan Wajib Bidang<br />

Pemberdayaan<br />

Masyarakat dan Desa<br />

Program promosi kesehatan ibu,<br />

bayi dan anak melalui kelompok<br />

kegiatan di masyarakat<br />

Program pengembangan bahan<br />

informasi tentang pengasuhan<br />

dan pembinaan tumbuh<br />

kembang anak<br />

Kinerja<br />

Indikator<br />

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan<br />

anak melalui kelompok kegiatan di<br />

masyarakat<br />

Pengumpulan bahan informasi tentang<br />

pengasuhan dan pembinaan tumbuh<br />

kembang anak<br />

Program Pelayanan dan Pelayanan dan perlindungan sosial,<br />

Rehabilitasi Kesejahteraan hukum bagi korban eksploitasi,<br />

Sosial<br />

perdagangan perempuan dan anak<br />

Program pembinaan anak Pelatihan keterampilan dan praktek<br />

terlantar<br />

belajar kerja bagi anak terlantar<br />

Program pembinaan para Pendayagunaan para penyandang cacat<br />

penyandang cacat dan trauma dan eks trauma<br />

Program Perlindungan<br />

Pengembangan Lembaga<br />

Ketenagakerjaan<br />

Program peningkatan partisipasi<br />

masyarakat dalam membangun<br />

desa<br />

Sosialisasi berbagai peraturan<br />

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan<br />

Pembinaan kelompok masyarakat<br />

pembangunan desa<br />

IV-63<br />

Target<br />

SKPD<br />

595 org Bapermas, PP, PA, dan KB<br />

2 keg Kelurahan Jagalan; Bapermas, PP, PA, dan KB<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 paket Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

1 th Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat


<strong>BAB</strong> V<br />

RENCANA PROGRAM <strong>DAN</strong><br />

KEGIATAN PRIORITAS <strong>DAERAH</strong><br />

Bab ini menyajikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah<br />

yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dan capaian<br />

kinerja yang direncanakan dalam RPJMD tahun pertama, serta kebutuhan<br />

tahun 2012. Rencana Program prioritas tahun 2012 disusun dengan<br />

mempertimbangkan evaluasi dan rancangan teknokratis (sinkronisasi<br />

pusat-provinsi-kota), serta aspirasi dan kepentingan masyarakat, melalui<br />

proses prioritisasi dari yang paling bermanfaat atau memiliki nilai<br />

kegunaan tinggi bagi masyarakat.<br />

Program Prioritas, yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD<br />

yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak<br />

langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau<br />

prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan<br />

pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Sebagaimana<br />

diuraikan dalam bab IV, suatu program prioritas pada prinsipnya dibagi<br />

menjadi (1) Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas<br />

pembangunan daerah; dan (2) Program prioritas yang berhubungan<br />

dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.<br />

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan<br />

daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota<br />

Surakarta Tahun 2010-2015, di mana prioritas program tersebut telah<br />

menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif<br />

selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD<br />

oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan ke<br />

dalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi<br />

perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda<br />

dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu<br />

tersebut maka perlu ada penyesuaian kegiatan. Apabila terjadi kelebihan,<br />

memungkinkan untuk dialokasikan program/kegiatan alternatif dan<br />

program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru, yaitu program dan<br />

kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai<br />

berikut:<br />

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih<br />

besar bagi pemerintah maupun masyarakat.<br />

2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 1


3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang<br />

mendukung percepatan pembangunan daerah.<br />

4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya<br />

belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran<br />

Renstra SKPD.<br />

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan<br />

dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggung<br />

jawab, dengan mempertimbangkan mempertimbangkan keterbatasan<br />

waktu, anggaran, kapasitas, dan sumber daya yang dimiliki daerah.<br />

Ringkasan rencana program dan kegiatan berdasar evaluasi<br />

permasalahan dan sasaran pembangunan sebagai berikut.<br />

A. Urusan Kewenangan Wajib<br />

1. Urusan Pendidikan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Angka rata-rata lama sekolah masih berkisar 10 tahun,<br />

meskipun sudah di atas wajar 9 tahun perlu untuk<br />

ditingkatkan sesuai dengan karateristik sektor basis Kota<br />

Surakarta di sektor tersier, yang mensyaratkan kualitas SDM<br />

tenaga kerja yang berkualitas;<br />

2) Rasio sekolah terhadap siswa menunjukkan trend yang<br />

menurun. Indikasi ini menunjukkan perlunya penguatan<br />

terhadap sarpras untuk pendidikan dasar perlu ditingkatkan;<br />

3) Angka partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan menengah<br />

menunjukkan trend yang menurun. Indikasi terhadap animo<br />

melanjutkan ke jenjang sekolah menengah yang menurun,<br />

sumber masalah apakah berasal dari variabel pendidikan atau<br />

non kependidikan;<br />

4) Angka kelulusan SMA/SMK/MA menunjukkan trend yang<br />

menurun. Indikasi terhadap tingkat keberhasilan sistem<br />

pendidikan (kurikulum) atau faktor permasalahan yang<br />

bersumber dari non kependidikan;<br />

5) Masih terdapat siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak<br />

dapat melanjutkan pendidikan karena faktor biaya;<br />

6) Masih ada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan<br />

formal dan non formal yang belum memenuhi standar<br />

kompetensi dan bersertifikasi.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 2


2) Penyediaan dana BOS;<br />

3) Meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara PAUD dan<br />

insentif bagi Guru-guru TPQ/Madrasah Dinniyah;<br />

4) Meningkatnya kompetensi siswa berprestasi, jumlah sekolah<br />

yang terakreditasi A, dan sekolah yang menerapkan<br />

manajemen berbasis sekolah;<br />

5) Meningkatnya lembaga pendidikan non formal yang<br />

memperoleh bantuan operasional;<br />

6) Meningkatnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pada<br />

pendidikan formal dan non formal yang memenuhi standar<br />

kompetensi dan bersertifikasi;<br />

7) Meningkatnya tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik<br />

dalam penyelenggaraan pendidikan.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan pendidikan tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, difokuskan pada kegiatan<br />

pengembangan pendidikan anak usia dini dan pengadaaan<br />

alat praktik dan peraga siswa.<br />

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun,<br />

difokuskan pada kegiatan penyediaan bantuan operasional<br />

sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta<br />

pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP; penyelenggaraan ujian sekolah; pengadaan<br />

pakaian seragam sekolah; pembinaan minat, bakat dan<br />

kreativitas siswa; pembangunan gedung sekolah;<br />

pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir;<br />

pembangunan perpusatakaan sekolah; pengadaan buku-buku<br />

dan alat tulis siswa; pengadaaan alat praktik dan peraga<br />

siswa; rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; rehabilitasi<br />

sedang/berat ruang kelas sekolah; pelatihan kompetensi siswa<br />

berprestasi; pelatihan penyusunan kurikulum; pembinaan<br />

kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan<br />

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan<br />

pendidikan dasar; pembinaan minat, bakat dan kreativitas<br />

siswa; pengembangan comprehensive teaching and learning<br />

(CTL); pengembangan materi belajar mengajar dan metode<br />

pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan<br />

komunikasi; penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi<br />

pendidikan dasar; penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 3


monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan pembinaan forum<br />

masyarakat peduli masyarakat.<br />

3) Program Pendidikan Menengah, difokuskan pada kegiatan<br />

rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; pembinaan<br />

kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan<br />

penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS); peningkatan<br />

kerja sama dengan dunia usaha dan industri; monitoring,<br />

evaluasi dan pelaporan; dan penerimaan siswa baru.<br />

4) Program Pendidikan Non Formal, difokuskan pada kegiatan<br />

pemberdayaan tenaga pendidik non formal; pemberian<br />

bantuan operasional pendidikan non formal; pengembangan<br />

pendidikan keaksaraan; publikasi dan sosialisasi pendidikan<br />

non formal; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.<br />

5) Program Pendidikan Luar Biasa.<br />

6) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga<br />

Kependidikan, difokuskan pada kegiatan pembinaan kelompok<br />

kerja guru (KKG); pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan<br />

tenaga kependidikan; pelatihan bagi pendidik untuk<br />

memenuhi standar kompetensi; pendidikan lanjutan bagi<br />

pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi; pengembangan<br />

mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi<br />

pendidik dan tenaga kependidikan; pengembangan sistem<br />

pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan;<br />

pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian<br />

program profesi pendidik dan tenaga kependidikan; dan<br />

monitoring, evaluasi dan pelaporan.<br />

7) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, difokuskan pada<br />

kegiatan pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan;<br />

pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan di bidang<br />

pendidikan; pelaksanaan kerja sama secara kelembagaan di<br />

bidang pendidikan; dan penerapan sistem dan informasi<br />

manajemen pendidikan.<br />

2. Urusan Kesehatan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Kecenderungan meningkatnya angka kesakitan demam<br />

berdarah dan HIV/AIDS, penyakit endemik/epidemik dan<br />

penyakit menular lainnya;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 4


2) Tingginya angka kematian ibu (91,36/100.000 KLH, Target<br />

Jateng: 108/100.000 KLH, Target Nasional: 228/100.000<br />

KLH);<br />

3) Meningkatnya angka kematian bayi (dari 5,7 menjadi 6,7;<br />

Target Jateng: 9,7; Target Nasional: 34) dan balita (dari 0,2<br />

menjadi 0,68; Target Jateng: 10,43; Target Nasional: 34);<br />

4) Masih tingginya angka penemuan kasus demam berdarah<br />

(10,19/10.000, Target Jateng: 2, Target Nasional: 2);<br />

5) Tingginya kematian demam berdarah (1,6%; Jateng ≤ 1,<br />

Nasional ≤ 1);<br />

6) Masih ditemukannya kasus HIV/AIDS;<br />

7) Masih ditemukannya kasus gizi kurang pada balita (7,15%);<br />

8) Rasio rumah sakit daerah terhadap jumlah penduduk masih<br />

kecil (0,0002%/1 buah);<br />

9) Standar pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui<br />

Puskesmas belum mengacu pada standar layanan mutu (ISO);<br />

10) Masih ada puskesmas yang belum bersertifikasi ISO 9001-<br />

2008;<br />

11) Masih banyak peredaran obat dan makanan yang tidak riskan<br />

membahayakan kesehatan;<br />

12) Masih ada keluarga tidak mampu yang belum dapat menerima<br />

kemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat.<br />

b. Sasaran<br />

1) Menurunnya angka kesakitan penyakit endemik dan penyakit<br />

menular lainnya.<br />

2) Meningkatnya status gizi bayi, balita, dan ibu hamil.<br />

3) Meningkatnya cakupan rumah tangga PHBS.<br />

4) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas<br />

pembantu.<br />

5) Meningkatnya jumlah puskesmas yang bersertifikasi ISO 9001-<br />

2008.<br />

6) Berkurangnya angka kematian ibu melahirkan, bayi dan balita.<br />

7) Meningkatnya jumlah rumah makan/restoran yang memenuhi<br />

standar mutu kesehatan makanan.<br />

8) Berkurangnya peredaran makanan dan obat-obatan yang<br />

membahayakan kesehatan masyarakat.<br />

9) Meningkatnya jumlah stok persediaan obat dan perbekalan<br />

kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan pemerintah<br />

dan swasta, dan kualitas pelayanan farmasi bagi masyarakat.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 5


10) Meningkatnya cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat,<br />

khususnya keluarga tidak mampu.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan kesehatan tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan<br />

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya,<br />

difokuskan pada kegiatan pembangunan puskesmas;<br />

pembangunan puskesmas pembantu; pengadaan puskesmas<br />

keliling; dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas<br />

pembantu.<br />

2) Program pengadaan peningkatan dan pemeliharaan sarana<br />

dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paruparu/rumah<br />

sakit mata; difokuskan pada kegiatan pengadaan<br />

alat-alat rumah sakit; pengadaan obat-obatan rumah sakit;<br />

pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit; pengembangan<br />

tipe rumah sakit.<br />

3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, difokuskan pada kegiatan<br />

pemberian tambahan makanan dan vitamin; penanggulangan<br />

kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan<br />

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan<br />

kekurangan zat gizi mikro lainnya; pemberdayaan masyarakat<br />

untuk pencapaian keluarga sadar gizi; penyusunan peta<br />

informasi masyarakat kurang gizi; pemberian tambahan<br />

makanan dan vitamin; pemberdayaan masyarakat untuk<br />

pencapaian keluarga sadar gizi.<br />

4) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah<br />

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit<br />

mata, difokuskan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala<br />

alat-alat kesehatan rumah sakit dan pemeliharaan<br />

rutin/berkala perlengkapan rumah sakit.<br />

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular,<br />

difokuskan pada kegiatan penyemprotan/fogging sarang<br />

nyamuk; pelayanan pencegahan dan penanggulangan<br />

penyakit menular; pencegahan penularan penyakit<br />

endemik/epidemik; peningkatan imunisasi; peningkatan<br />

surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah;<br />

peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie)<br />

pencegahan dan pemberantasan penyakit;<br />

pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 6


dan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging.<br />

6) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan,<br />

difokuskan pada kegiatan kemitraan asuransi kesehatan<br />

masyarakat dan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang<br />

mampu melalui asuransi (ASKES).<br />

7) Program upaya kesehatan masyarakat, difokuskan pada<br />

kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan; revitalisasi<br />

sistem kesehatan; peningkatan kesehatan masyarakat;<br />

peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan; dan penyediaan biaya operasional dan<br />

pemeliharaan.<br />

8) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,<br />

difokuskan pada kegiatan pengembangan media promosi dan<br />

informasi sadar hidup sehat; penyuluhan masyarakat pola<br />

hidup sehat; dan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan;<br />

9) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, difokuskan pada<br />

kegiatan penyusunan standar kesehatan; evaluasi dan<br />

pengembangan standar pelayanan kesehatan; dan<br />

pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan melalui pencapaian standar mutu ISO<br />

9001-2008 bagi Puskesmas.<br />

10) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita,<br />

difokuskan pada kegiatan pelatihan dan pendidikan perawatan<br />

anak balita dan penyuluhan kesehatan anak balita.<br />

11) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia, difokuskan<br />

pada kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan; dan<br />

pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan.<br />

12) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak,<br />

difokuskan pada kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu<br />

hamil dari keluarga kurang mampu; perawatan berkala bagi<br />

ibu hamil dari keluarga kurang mampu; dan pertolongan<br />

persalinan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.<br />

13) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; difokuskan pada<br />

kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat;<br />

penyuluhan menciptakan lingkungan sehat; dan sosialisasi<br />

kebijakan lingkungan sehat.<br />

14) Program Pengawasan Obat dan Makanan, difokuskan pada<br />

kegiatan peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya.<br />

15) Program obat dan perbekalan kesehatan, difokuskan pada<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 7


kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;<br />

peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah<br />

sakit; peningkatan pemerataan obat dan perbekalan<br />

kesehatan; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.<br />

16) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan,<br />

difokuskan pada kegiatan pengawasan dan pengendalian<br />

keamanan dan kesehatan makanan restoran dan pengawasan<br />

dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil<br />

produksi rumah tangga.<br />

17) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui<br />

kelompok kegiatan di masyarakat, difokuskan pada kegiatan<br />

penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok<br />

kegiatan di masyarakat.<br />

3. Urusan Pekerjaan Umum<br />

a. Permasalahan<br />

1) Belum optimalnya sarana prasarana/infrastruktur fisik yang<br />

diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan wilayah dan<br />

akselerasi ekonomi di wilayah Surakarta bagian utara untuk<br />

menjawab disparitas pembangunan antara wilayah Surakarta<br />

bagian utara dan selatan.<br />

2) Belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap<br />

pelayanan jalan dan jembatan khususnya di wilayah utara.<br />

3) Belum optimalnya sarana drainase dan prasarana pengendali<br />

banjir.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan dan<br />

jembatan.<br />

2) Tersusunnya sistem informasi/database informasi jalan dan<br />

jembatan.<br />

3) Meningkatnya mutu dan kuantitas layanan air bersih yang<br />

layak pakai bagi masyarakat.<br />

4) Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan.<br />

5) Meningkatnya jumlah saluran drainase yang berfungsi dengan<br />

baik.<br />

6) Meningkatnya jumlah talud yang terbangun.<br />

7) Meningkatnya fungsi prasarana pengendali banjir.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 8


c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan pekerjaan umum tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, difokuskan pada<br />

kegiatan pembangunan jalan. Peningkatan dan pembangunan<br />

jalan diutamakan di wilayah Utara.<br />

2) Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan,<br />

difokuskan pada kegiatan perencanaan rehabilitasi/<br />

pemeliharaan jalan; perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan<br />

jembatan; rehabilitasi/pemeliharaan jalan; dan rehabilitasi/<br />

pemeliharaan jalan.<br />

3) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong,<br />

difokuskan pada kegiatan perencanaan pembangunan saluran<br />

drainase/gorong-gorong; survei kontur saluran drainase/<br />

gorong-gorong; dan pembangunan saluran drainase/goronggorong.<br />

4) Program Pengendalian Banjir, difokuskan pada kegiatan<br />

mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badanbadan<br />

sungai; peningkatan pembersihan dan pengerukan<br />

sungai/kali; dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam<br />

penanggulangan banjir.<br />

5) Program Pembangunan Turap/talud/bronjong, difokuskan<br />

pada kegiatan perencanaan turap/talud/brojong; survei<br />

kemiringan lereng turap/talud/bronjong; dan pembangunan<br />

turap/talud/bronjong.<br />

6) Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.<br />

7) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan, inspeksi<br />

kondisi jalan dan inspeksi kondisi jembatan.<br />

8) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan,<br />

difokuskan pada kegiatan pengadaan dan<br />

rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.<br />

9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,<br />

Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, difokuskan pada<br />

kegiatan perencanaan pembangunan pintu air; perencanaan<br />

normalisasi saluran sungai; dan pembangunan pintu air.<br />

10) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;<br />

difokuskan pada kegiatan penyusunan perencanaan<br />

pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;<br />

pembangunan/peningkatan infrastruktur; dan perencanaan<br />

pengembangan infrastruktur.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 9


11) Program pembangunan infrastruktur perdesaan; difokuskan<br />

pada kegiatan pembangunan pasar perdesaan dan<br />

rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaan.<br />

12) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan, difokuskan<br />

pada kegiatan rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat<br />

dan rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat.<br />

4. Urusan Perumahan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber daya<br />

listrik belum mencapai 100%. Indikasi ini mencerminkan,<br />

belum seluruh kelompok masyarakat Kota Surakarta mampu<br />

mengakses layanan sumber daya listrik;<br />

2) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)<br />

dikarenakan harga rumah kurang terjangkau;<br />

3) Masih ada kekurangan ketersediaan sarana air bersih dan<br />

sanitasi dasar perumahan terutama bagi masyarakat miskin;<br />

4) Masih ada kekurangan sarana dan prasarana pencegahan<br />

kebakaran, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia;<br />

5) Perlu pengelolaan area pemakaman terintegrasi dengan<br />

kebutuhan pengembangan kota.<br />

b. Sasaran<br />

1) Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);<br />

2) Meningkatnya ketersediaan rumah sederhana sehat, terutama<br />

bagi masyarakat berpenghasilan rendah;<br />

3) Meningkatnya ketersediaan sarana air bersih dan sanitasi<br />

dasar perumahan terutama bagi masyarakat miskin;<br />

4) Meningkatnya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran,<br />

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;<br />

5) Meningkatnya jumlah area pemakaman yang terkelola dengan<br />

baik.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan perumahan tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program pengembangan perumahan, difokuskan pada<br />

kegiatan penetapan kebijakan, strategis dan program<br />

perumahan; dan pembangunan sarana dan prasarana rumah<br />

sederhana sehat. Akses bagi masyarakat berpenghasilan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 10


endah untuk perumahan layak huni, Penanganan Rumah<br />

Tidak Layak Huni (RTLH), dan penyusunan Regulasi RTLH.<br />

2) Program lingkungan sehat perumahan, difokuskan pada<br />

kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar<br />

terutama bagi masyarakat miskin.<br />

3) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya<br />

kebakaran, difokuskan pada kegiatan pengawasan<br />

pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran; kegiatan<br />

pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan<br />

kebakaran; kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan<br />

bencana kebakaran; kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya<br />

kebakaran; pengadaan dan pemeliharaan sarana dan<br />

prasarana pencegahan bahaya serta peningkatan pelayanan<br />

penanggulangan bahaya kebakaran.<br />

4) Program pemberdayaan komunitas perumahan; difokuskan<br />

pada kegiatan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana<br />

dasar pemukiman berbasis masyarakat.<br />

5) Program pengelolaan areal pemakaman, difokuskan pada<br />

kegiatan penyusunan kebijakan, norma, standar, pedoman,<br />

dan manual pengelolaan areal pemakaman; koordinasi<br />

pengelolaan areal pemakaman; pembangunan sarana dan<br />

prasarana pemakaman; dan pemeliharaan sarana dan<br />

prasarana pemakaman.<br />

5. Urusan Penataan Ruang<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih perlu peningkatan tertib data pemanfaatan ruang dan<br />

pemahaman bersama stakeholders kota tentang tata ruang<br />

kota;<br />

2) Belum optimalnya penataan kawasan sesuai brand image<br />

Kota, terutama pada wilayah kota bagian utara.<br />

b. Sasaran<br />

1) Tersusunnya dokumen rencana tata ruang kawasan untuk<br />

menunjang brand image kota.<br />

2) Meningkatnya perijinan pemanfaatan ruang dan semakin<br />

tertatanya pemanfaatan ruang.<br />

3) Berkurangnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan<br />

peruntukannya.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 11


c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan penataan ruang tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program perencanaan tata ruang, difokuskan pada kegiatan<br />

penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL;<br />

penyusunan rencana detail tata ruang kawasan; penyusunan<br />

rencana tata bangunan dan lingkungan; penyusunan rencana<br />

tata bangunan dan lingkungan; penyusunan kebijakan tentang<br />

penyusunan tata ruang; penyusunan rencana tata ruang<br />

wilayah; penyusunan rencana detail tata ruang kawasan; dan<br />

penyusunan rencana teknis ruang kawasan; penyusunan<br />

rencana tata bangunan dan lingkungan; dan fasilitasi<br />

peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata<br />

ruang.<br />

2) Program pengendalian pemanfaatan ruang, difokuskan pada<br />

penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang;<br />

kegiatan koordinasi teknis perijinan; dan sosialisasi kebijakan<br />

pengendalian pemanfaatan ruang.<br />

3) Program pemanfaatan ruang, difokuskan pada kegiatan<br />

penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang;<br />

penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; dan<br />

fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pemanfaatan ruang; serta survei dan pemetaan.<br />

pembangunan City Walk Gladag - Pasar Gede dan City Walk<br />

Brengosan – Purwosari.<br />

6. Urusan Perencanaan Pembangunan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan pembangunan<br />

partisipatif antara perencanaan pada level teknokratik dengan<br />

aspirasi dari masyarakat;<br />

2) Keterbatasan sumber daya daerah (kualitas perencanaan,<br />

keuangan daerah dll) terhadap implementasi<br />

program/kegiatan sebagai output dari sistem perencanaan<br />

pembangunan daerah;<br />

3) Keterpaduan program/kegiatan pada sistem perencanaan di<br />

tingkat pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota belum<br />

berjalan optimal;<br />

4) Keterbatasan database perencanaan dalam mendukung sistem<br />

perencanaan pembangunan di daerah yang ditandai dengan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 12


endahnya alokasi anggaran terhadap penyediaan<br />

infrastruktur IT (information technology). Fungsi IT dalam<br />

perencanaan pembangunan masih dianggap sebagai fungsi<br />

pendukung (supporting) bukan dianggap sebagai fungsi<br />

strategis;<br />

5) Masih belum optimalnya koordinasi lintas SKPD terhadap<br />

dalam merespon isu-isu perencanaan pembangunan pada<br />

level kota;<br />

6) Belum terintegrasinya data dan informasi perencanaan<br />

pembangunan daerah yang lengkap dan akurat.<br />

b. Sasaran<br />

1) Tersusunnya data dan informasi untuk keperluan perencanaan<br />

pembangunan daerah.<br />

2) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan<br />

daerah.<br />

3) Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan bidang<br />

ekonomi.<br />

4) Meningkatnya jalinan kerja sama antara daerah kabupaten/<br />

kota dan provinsi dalam pembangunan.<br />

5) Meningkatnya kerja sama dalam penyediaan air minum,<br />

drainase dan sanitasi perkotaan.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan tahun<br />

2012 adalah sebagai berikut:<br />

1) Program pengembangan data/informasi, difokuskan pada<br />

kegiatan penyusunan dan pengumpulan data informasi<br />

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan; penyusunan<br />

profil daerah; pengolahan, updating dan analisis data PDRB;<br />

dan penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.<br />

2) Program perencanaan pembangunan daerah, difokuskan pada<br />

kegiatan koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah<br />

daerah (penyusunan buku LPPD Pemerintah Kota Surakarta);<br />

monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana<br />

pembangunan daerah (Fasilitasi pelaksanaan evaluasi Kinerja<br />

Mandiri EKPPD Pemerintah Kota Surakarta); dan<br />

penyelenggaraan Musrenbang RKPD.<br />

3) Program perencanaan pembangunan ekonomi, difokuskan<br />

pada penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah<br />

dan penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi<br />

masyarakat.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 13


4) Program kerja sama pembangunan, difokuskan pada kegiatan<br />

fasilitasi kerja sama dengan dunia usaha/lembaga; koordinasi<br />

dalam pemecahan masalah-masalah daerah; monitoring,<br />

evaluasi dan pelaporan; koordinasi Pelaksanaan Penggunaan<br />

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan koordinasi kerja<br />

sama wilayah perbatasan.<br />

5) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah<br />

dan besar, difokuskan pada kegiatan koordinasi perencanaan<br />

penanganan perumahan dan koordinasi perencanaan pair<br />

minum, drainase dan sanitasi perkotaan.<br />

6) Program pengembangan wilayah perbatasan, difokuskan pada<br />

kegiatan koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan.<br />

7) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan<br />

cepat tumbuh, difokuskan pada kegiatan penyusunan<br />

perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat<br />

tumbuh.<br />

8) Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana,<br />

difokuskan pada kegiatan koordinasi penyusunan profil<br />

daerah rawan bencana.<br />

9) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan<br />

pembangunan daerah, difokuskan pada kegiatan peningkatan<br />

kemampuan teknis aparat perencana dan bimbingan teknis<br />

tentang perencanaan pembangunan daerah.<br />

10) Program perencanaan sosial budaya, difokuskan pada<br />

kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial<br />

dan budaya dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.<br />

7. Urusan Perhubungan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Potensi kemacetan seiring dengan meningkatnya rasio<br />

pertumbuhan jumlah kendaraan terhadap ruas jalan;<br />

2) Angka kecelakaan lalu lintas baik yang disebabkan oleh<br />

pengendara ataupun belum optimalnya sarana dan prasarana<br />

lalu lintas (baik secara kuantitatif ataupun kualitatif);<br />

3) Trotoar dan jalur lambat ditempati oleh PKL dan parkir<br />

sehingga jalur pedestrian beralih fungsi;<br />

4) Emisi gas buang kendaraan menunjukkan trend yang<br />

meningkat;<br />

5) Sarana angkutan umum massal belum memenuhi standar<br />

pelayanan;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 14


6) Pelayanan terminal Tirtonadi belum memenuhi standar<br />

pelayanan seiring dengan hierarki kota Surakarta sebagai Hub<br />

bagi kawasan Subosukawonosraten dan jalur perlintasan Joglo<br />

semar dan Jawa bagian selatan;<br />

7) Kesadaran tertib lalu lintas masyarakat yang belum baik;<br />

8) Belum maksimalnya standar pelayanan uji kir;<br />

9) Belum tercukupinya SDM bidang transportasi dan<br />

perhubungan dan standar mutu layanan bidang perhubungan;<br />

10) Kurang terpeliharanya keamanan dan kenyamanan terminal<br />

angkutan darat disebabkan masih lemahnya pengelolaan<br />

terminal;<br />

11) Masih banyak prasarana dan sarana lalu lintas angkutan jalan<br />

yang rusak;<br />

12) Masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan<br />

keselamatan berlalu lintas.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya kualitas managemen lalu lintas secara<br />

menyeluruh dan periodik sesuai dengan perkembangan kota.<br />

2) Meningkatnya pengelolaan terminal angkutan darat.<br />

3) Meningkatnya ketertiban pengguna jalan dan keselamatan<br />

penumpang.<br />

4) Meningkatnya keselamatan pengguna jalan.<br />

5) Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lalu lintas<br />

angkutan jalan.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan perhubungan tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan,<br />

difokuskan pada kegiatan koordinasi dalam pembangunan<br />

prasarana dan fasilitas perhubungan; sosialisasi kebijakan di<br />

bidang perhubungan; peningkatan pengelolaan terminal<br />

angkutan darat.<br />

2) Program peningkatan pelayanan angkutan, difokuskan pada<br />

kegiatan-kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk<br />

peningkatan keselamatan penumpang; kegiatan peningkatan<br />

disiplin masyarakat menggunakan angkutan; kegiatan uji<br />

kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang;<br />

kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum<br />

di jalan raya; kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat,<br />

murah dan mudah; pengumpulan dan analisis data base<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 15


pelayanan jasa angkutan; pengembangan sarana dan<br />

prasarana pelayanan jasa angkutan; fasilitasi perijinan di<br />

bidang perhubungan; sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu<br />

lintas dan angkutan; dan kegiatan penciptaan keamanan dan<br />

kenyamanan penumpang di lingkungan terminal.<br />

3) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas, difokuskan<br />

pada kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan<br />

pengadaan marka jalan.<br />

4) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas<br />

LLAJ, difokuskan pada kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan<br />

sarana alat pengujian kendaraan bermotor.<br />

5) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan,<br />

difokuskan pada kegiatan Pembangunan gedung terminal.<br />

8. Urusan Lingkungan Hidup<br />

a. Permasalahan<br />

1) Rasio tempat pembuangan sampah/jumlah penduduk<br />

menunjukkan daya dukung yang menurun. Isu<br />

program/pengelolaan persampahan belum maksimal;<br />

2) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat<br />

dalam mengelola sampah rumah tangga dengan prinsip 3R<br />

(Reduce, Reuse dan Recycle), dan terbatasnya sarana dan<br />

prasarana persampahan.<br />

3) Masih perlu peningkatan cakupan RTH.<br />

4) Masih ditemui tingkat pencemaran industri.<br />

5) Masih diperlukan cakupan ketersediaan air bersih.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya volume sampah yang terangkut, jumlah sarana<br />

dan prasarana persampahan, dan pengelolaan sampah rumah<br />

tangga oleh masyarakat.<br />

2) Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan produksi<br />

bersih dalam mengurangi pencemaran.<br />

3) Meningkatnya jumlah perusahaan (home industri) yang<br />

mempunyai IPAL.<br />

4) Meningkatnya jumlah sumur resapan dan biopori untuk<br />

meningkatkan peresapan air tanah.<br />

5) Meningkatnya akses masyarakat terhadap data dan informasi<br />

sumber daya alam dan lingkungan hidup.<br />

6) Meningkatnya jumlah industri yang memenuhi ketentuan emisi<br />

gas buang.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 16


7) Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau dan jumlah RTH<br />

yang tertata.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan lingkungan hidup tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan,<br />

difokuskan pada kegiatan penyediaan prasarana dan sarana<br />

pengelolaan persampahan; peningkatan peran serta<br />

masyarakat dalam pengelolaan persampahan; penyusunan<br />

kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan; peningkatan<br />

operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana<br />

persampahan; peningkatan kemampuan aparat pengelolaan<br />

persampahan; sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan;<br />

dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.<br />

2) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), difokuskan<br />

pada kegiatan penataan dan pemeliharaan RTH dan<br />

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.<br />

3) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan<br />

Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan Koordinasi<br />

Penilaian Kota Sehat/Adipura.<br />

4) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,<br />

difokuskan pada kegiatan konservasi sumber daya air dan<br />

pengendalian kerusakan sumber-sumber air; pengembangan<br />

ekowisata dan jasa lingkungan; pengendalian dampak<br />

perubahan iklim; dan peningkatan konservasi daerah<br />

tangkapan air dan sumber-sumber air.<br />

5) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya<br />

Alam, difokuskan pada kegiatan perencanaan dan penyusunan<br />

program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan<br />

lingkungan hidup; rehabilitasi hutan dan lahan; dan<br />

peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan<br />

pemulihan cadangan SDA.<br />

6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber<br />

Daya Alam dan Lingkungan Hidup, difokuskan pada kegiatan<br />

peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang<br />

lingkungan; pengembangan data dan informasi lingkungan;<br />

dan penyusunan data sumber daya alam dan neraca sumber<br />

daya hutan (NSDH) nasional dan daerah.<br />

7) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, difokuskan pada<br />

kegiatan pengujian emisi udara akibat aktivitas industri;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 17


pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang<br />

menimbulkan polusi; penyuluhan dan pengendalian polusi dan<br />

pencemaran.<br />

9. Urusan Pertanahan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih dijumpainya konflik-konflik pertanahan dan<br />

pemanfaatan tanah aset daerah disebabkan tingkat kesadaran<br />

hukum yang rendah.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum<br />

agraria, dan berkurangnya konflik-konflik pertanahan.<br />

2) Meningkatnya penerbitan sertifikat tanah pada bidang-bidang<br />

tanah yang belum bersertifikat.<br />

3) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pertanahan bagi<br />

masyarakat.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan pertanahan tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan, difokuskan<br />

pada kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik<br />

pertanahan;<br />

2) Program pengembangan sistem informasi pertanahan,<br />

difokuskan pada kegiatan penyusunan sistem informasi<br />

pertanahan yang handal;<br />

3) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan<br />

pemanfaatan tanah.<br />

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih kurangnya validitas data monografi kependudukan;<br />

2) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan<br />

catatan sipil. Permasalahan standar mutu layanan administrasi<br />

kependudukan terkait dengan komponen software, hardware<br />

dan manware;<br />

3) Kesiapan sumber daya daerah, dalam mengimplementasi<br />

program nasional e-KTP.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 18


. Sasaran<br />

1) Meningkatnya pelayanan Administrasi Kependudukan dan<br />

Catatan Sipil bagi masyarakat.<br />

2) Meningkatnya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan<br />

penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil.<br />

3) Terselenggaranya Sistem Informasi Administrasi<br />

Kependudukan (SIAK) berbasis teknologi informasi.<br />

4) Meningkatnya kapasitas aparat dalam pelayanan administrasi<br />

kependudukan dan catatan sipil berbasis teknologi informasi.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil<br />

tahun 2012, yaitu Program penataan administrasi kependudukan,<br />

difokuskan pada kegiatan pembangunan dan Pengoperasian SIAK<br />

secara terpadu; implementasi Sistem Administrasi Kependudukan<br />

(membangun, updating, dan pemeliharaan); koordinasi<br />

pelaksanaan kebijakan Kependudukan; penyediaan informasi yang<br />

dapat diakses masyarakat; peningkatan pelayanan publik dalam<br />

bidang kependudukan; pengembangan data base kependudukan;<br />

penyusunan kebijakan kependudukan; peningkatan kapasitas<br />

aparat kependudukan dan catatan sipil; dan sosialisasi kebijakan<br />

kependudukan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.<br />

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih terbatasnya kemampuan kaum perempuan dalam<br />

pengembangan usaha perekonomian masyarakat;<br />

2) Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan anak dalam<br />

pembangunan disebabkan belum tersedianya data potensi<br />

kelembagaan perempuan dan anak, belum kuatnya jaringan<br />

kerja sama kelembagaan pemberdayaan perempuan dan<br />

anak, dan belum adanya sistem informasi gender dan anak.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya pemahaman dan komitmen tentang kesetaraan<br />

dan keadilan gender pada seluruh pelaku pembangunan.<br />

2) Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap<br />

perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi<br />

terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bidang<br />

kehidupan.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 19


3) Meningkatnya pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan,<br />

kesehatan, perlindungan dan partisipasi anak.<br />

4) Meningkatnya kemajuan perkembangan Kota Layak Anak di<br />

seluruh kelurahan.<br />

5) Terwujudnya kebijakan dan program yang mengarah pada<br />

kesetaraan dan keadilan gender.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan<br />

perlindungan anak tahun 2012 adalah sebagai berikut:<br />

1) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender<br />

dan anak, difokuskan pada kegiatan pemetaan potensi<br />

organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam<br />

pemberdayaan perempuan dan anak; penguatan kelembagaan<br />

pengarusutamaan gender dan anak; dan pengembangan<br />

sistem informasi Gender dan Anak. Fasilitasi pengembangan<br />

pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2),<br />

dan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan<br />

pemberdayaan perempuan dan anak.<br />

2) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan<br />

perempuan, difokuskan pada kegiatan fasilitasi upaya<br />

perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.<br />

3) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender<br />

dalam pembangunan, difokuskan pada kegiatan-kegiatan<br />

penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun<br />

keluarga sejahtera melalui Peningkatan Program<br />

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender (P2MBG).<br />

4) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan<br />

perempuan, difokuskan pada kegiatan pelaksanaan sosialisasi<br />

yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan<br />

perempuan dan perlindungan anak.<br />

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera<br />

a. Permasalahan<br />

1) Pertumbuhan jumlah anak/keluarga menunjukkan trend yang<br />

meningkat. Konsekuensi jumlah ART terhadap variabel<br />

kependudukan terkait dengan pelayanan publik dan<br />

permasalahannya yang harus disediakan oleh pemerintah<br />

daerah;<br />

2) Kurang memadainya sarana pelayanan kontrasepsi di<br />

Puskesmas;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 20


. Sasaran<br />

1) Meningkatnya pemahaman, kesadaran dan peran masyarakat<br />

dalam pengendalian jumlah penduduk melalui KB.<br />

2) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dan peserta KB baru.<br />

3) Meningkatnya pelayanan pemasangan alat kontrasepsi kepada<br />

masyarakat.<br />

4) Meningkatnya pengetahuan dan kualitas remaja tentang<br />

kesehatan reproduksi, pencegahan dan penanggulangan<br />

NAPZA, PMS dan HIV/AIDS di sekolah dan masyarakat.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan keluarga berencana dan<br />

kesejahteraan keluarga tahun 2012 adalah sebagai berikut:<br />

1) Program keluarga berencana, difokuskan pada kegiatan<br />

penyediaan pelayanan KB dan plat kontrasepsi bagi keluarga<br />

miskin; pelayanan KIE; peningkatan Perlindungan hak<br />

reproduksi individu; promosi pelayanan khiba; pembinaan<br />

Keluarga Berencana.<br />

2) Program kesehatan reproduksi remaja; difokuskan pada<br />

kegiatan advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi<br />

Remaja (KRR); dan memperkuat dukungan dan partisipasi<br />

masyarakat.<br />

3) Program pelayanan kontrasepsi, difokuskan pada kegiatan<br />

pelayanan konseling KB; pelayanan pemasangan kontrasepsi<br />

KB; pengadaan alat kontrasepsi; dan pelayanan KB medis<br />

operasi.<br />

4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan<br />

KB/KR yang mandiri, difokuskan pada kegiatan fasilitasi<br />

pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.<br />

5) Program promosi kesehatan ibu, bayi, dan anak melalui<br />

kelompok kegiatan di masyarakat, difokuskan pada kegiatan<br />

penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok<br />

kegiatan di masyarakat.<br />

6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan<br />

konseling KRR, difokuskan pada kegiatan pendirian pusat<br />

pelayanan informasi dan konseling KKR dan fasilitasi forum<br />

pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di<br />

luar sekolah.<br />

7) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS<br />

termasuk HIV/AIDS; difokuskan pada kegiatan penyuluhan<br />

penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 21


8) Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan<br />

dan pembinaan tumbuh kembang anak, difokuskan pada<br />

kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan<br />

dan pembinaan tumbuh kembang anak.<br />

9) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina<br />

keluarga, difokuskan pada kegiatan pelatihan tenaga<br />

pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan.<br />

13. Urusan Sosial<br />

a. Permasalahan<br />

1) Jumlah penyandang PMKS belum tertangani secara<br />

kompehensif yang disebabkan oleh mutu layanan,<br />

keterbatasan Sarpra rehabilitasi sosial, intervensi kebijakan<br />

penanganan PMKS yang harus lintas sektoral;<br />

2) Keterbatasan sumber daya daerah dalam penanganan panti<br />

asuhan/panti jompo;<br />

3) Masih banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan<br />

sosial (PMKS) disebabkan belum optimalnya pelayanan,<br />

keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial, dan<br />

belum jelasnya kebijakan penanganan PMKS.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya penanganan PMKS baik oleh pemerintah<br />

maupun swasta.<br />

2) Terbinanya anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak<br />

nakal.<br />

3) Meningkatnya jumlah penyandang cacat dan trauma yang<br />

terbina.<br />

4) Meningkatnya pelayanan terhadap penghuni panti<br />

asuhan/panti jompo.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan sosial tahun 2012 adalah sebagai<br />

berikut:<br />

1) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma,<br />

difokuskan pada kegiatan pendayagunaan para penyandang<br />

cacat dan eks trauma.<br />

2) Program pembinaan panti asuhan/panti jompo, difokuskan<br />

pada kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan<br />

prasarana panti asuhan/jompo.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 22


3) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks<br />

narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya),<br />

difokuskan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan<br />

berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial.<br />

4) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial,<br />

difokuskan pada kegiatan koordinasi perumusan kebijakan dan<br />

sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan<br />

kemiskinan dan penurunan kesenjangan; pelayanan dan<br />

perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,<br />

perdagangan perempuan dan anak; peningkatan kualitas<br />

pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan<br />

sosial bagi PMKS; penyusunan kebijakan pelayanan dan<br />

rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan<br />

sosial; dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.<br />

5) Program pembinaan anak terlantar, difokuskan pada kegiatan<br />

pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak<br />

terlantar.<br />

14. Urusan Ketenagakerjaan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih tingginya angka ketergantungan penduduk;<br />

2) Belum sebandingnya kesempatan kerja yang tersedia dengan<br />

jumlah tenaga kerja, serta terbatasnya informasi pasar kerja.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya jumlah Angkatan Kerja Lokal (AKAL), Angkatan<br />

Kerja Antar Daerah (AKAD), dan Angkatan Kerja Antar Negara<br />

(AKAN);<br />

2) Tersusunnya sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses<br />

oleh masyarakat;<br />

3) Meningkatnya kompetensi, produktivitas dan jiwa<br />

kewirausahaan tenaga kerja;<br />

4) Meningkatkan perlindungan dan jaminan kesejahteraan<br />

tenaga kerja.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program peningkatan kesempatan kerja, difokuskan pada<br />

kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja; dan<br />

pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan<br />

kewirausahaan.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 23


2) Program perlindungan dan pengembangan lembaga<br />

ketenagakerjaan, difokuskan pada kegiatan fasilitasi<br />

penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan<br />

jaminan sosial ketenagakerjaan; sosialisasi berbagai peraturan<br />

pelaksanaan tentang ketenagakerjaan; dan peningkatan<br />

pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap<br />

keselamatan dan kesehatan kerja.<br />

3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja,<br />

difokuskan pada kegiatan penyusunan data base tenaga kerja<br />

daerah; dan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi<br />

pencari kerja.<br />

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih rendahnya inovasi yang dikembangkan oleh UMKMK,<br />

sehingga berpengaruh terhadap daya saing dan sustainabilitas<br />

entitas bisnis UMKMK;<br />

2) Belum berjalannya hilirisasi industri melalui konsep value chain<br />

dan cluster yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing<br />

industri UMKMK;<br />

3) Masih minimnya pemanfaatan teknologi dalam pemasaran<br />

produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah.<br />

b. Sasaran<br />

1) Semakin meluasnya pangsa pasar produk UMKM di pasar<br />

domestik maupun internasional.<br />

2) Meningkatnya akses permodalan usaha bagi UMKM,<br />

meningkatnya jumlah UMKM dan kuantitas produk UMKM.<br />

3) Tersedianya tenaga terampil yang memiliki kompetensi di<br />

bidang teknis dan managerial UMKM.<br />

4) Meningkatkan daya saing produk UMKM dalam menghadapi<br />

ACFTA (ASEAN China Free Trade Agreement).<br />

5) Meningkatnya kualitas manajemen kelembagaan Koperasi<br />

sesuai dengan jati diri Koperasi.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan koperasi dan UKM tahun 2012<br />

adalah sebagai berikut:<br />

1) Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang<br />

kondusif, difokuskan pada kegiatan fasilitasi pengembangan<br />

Usaha Kecil Menengah dan fasilitasi kemudahan formalisasi<br />

Badan Usaha Kecil Menengah.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 24


2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha<br />

mikro kecil menengah, difokuskan pada kegiatan sosialisasi<br />

dukungan informasi penyediaan permodalan dan<br />

penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil<br />

Menengah.<br />

3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan<br />

Kompetitif Usaha Kecil Menengah, difokuskan pada kegiatan<br />

memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro<br />

Kecil Menengah; penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan;<br />

Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD; sosialisasi<br />

HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah; fasilitasi<br />

pengembangan inkubator teknologi dan bisnis.<br />

4) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi,<br />

difokuskan pada kegiatan Pembinaan, pengawasan dan<br />

penghargaan koperasi berprestasi.<br />

16. Urusan Penanaman Modal<br />

a. Permasalahan<br />

1) Investasi daerah masih didominasi oleh PMDN, dengan skala<br />

dan volume investasi yang relatif konstan dari tahun ke tahun;<br />

2) Infrastruktur daerah belum sepenuhnya meningkatkan daya<br />

tarik investasi dan mendukung operasionalisasi investasi di<br />

daerah (isu daya dukung jalan, pasokan energi dan faktor –<br />

faktor non teknis lainnya seperti isu keamanan, perijinan dll);<br />

3) Cetak biru/masterplan investasi di daerah belum sepenuhnya<br />

menggambarkan garis kebijakan sektor investasi di daerah;<br />

4) Serapan jumlah tenaga kerja terhadap sektor tersier<br />

mensyaratkan kualifikasi pasar tenaga kerja yang berkualitas<br />

(pengembangan Kota Surakarta sebagai Kota Vokasi);<br />

5) Masih banyaknya persepsi dari masyarakat dan dunia usaha<br />

mengenai sulit (berbelit-belit) serta mahalnya sebuah<br />

perizinan.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya jumlah investor yang mengenal potensi<br />

investasi, tertarik dan menanamkan modalnya di Kota<br />

Surakarta.<br />

2) Meningkatnya iklim investasi yang kondusif.<br />

3) Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur pendukung<br />

investasi.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 25


4) Meningkatnya kemampuan SDM/tenaga kerja untuk investasi<br />

dan kesadaran masyarakat menerima investasi.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan penanaman modal tahun 2012<br />

adalah sebagai berikut:<br />

1) Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi,<br />

difokuskan pada kegiatan peningkatan kualitas SDM guna<br />

peningkatan pelayanan investasi; peningkatan fasilitasi<br />

terwujudnya kerja sama strategis antar usaha besar dan<br />

Usaha Kecil Menengah; peningkatan koordinasi dan kerja<br />

sama di bidang penanaman modal dengan; monitoring,<br />

evaluasi dan pelaporan; dan pengembangan potensi unggulan<br />

daerah.<br />

2) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi,<br />

difokuskan pada kegiatan penyusunan kebijakan investasi bagi<br />

pembangunan fasilitas infrastruktur; kajian kebijakan<br />

penanaman modal; memfasilitasi dan koordinasi kerja sama di<br />

bidang investasi; pengembangan sistem informasi penanaman<br />

modal; penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan<br />

pelayanan penanaman modal; monitoring, evaluasi dan<br />

pelaporan; dan penyusunan kebijakan investasi bagi<br />

pembangunan fasilitas infrastruktur.<br />

3) Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan<br />

prasarana daerah, difokuskan pada kajian potensi sumberdaya<br />

yang terkait dengan investasi.<br />

17. Urusan Kebudayaan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Imbas globalisasi, baik secara fisik dan non fisik yang<br />

mendikte dan mendistorsi nilai-nilai budaya daerah.<br />

2) Hilang/rusak/beralih kepemilikan situs-situs budaya daerah.<br />

3) Masih kurangnya pemanfaatan budaya daerah untuk<br />

menunjang pariwisata daerah.<br />

4) Pelembagaan nilai-nilai sadar wisata belum optimal<br />

dikembangkan di tingkat masyarakat.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya penyelenggaraan pentas seni dan budaya<br />

sebagai daya tarik wisata.<br />

2) Terinventarisasi, tertata dan terpeliharanya aset budaya<br />

daerah dan benda peninggalan sejarah/purbakala.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 26


3) Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur<br />

budaya bangsa.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan kebudayaan tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program pengembangan nilai budaya, difokuskan pada<br />

kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah;<br />

pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang<br />

budaya; dan penyusunan kebijakan tentang budaya lokal<br />

daerah;<br />

2) Program pengelolaan kekayaan budaya, difokuskan pada<br />

kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya; pengelolaan dan pengembangan<br />

pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan<br />

peninggalan bawah air; pengembangan kebudayaan dan<br />

pariwisata; pengembangan nilai dan geografi sejarah;<br />

pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk<br />

naskah kuno; penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan<br />

budaya lokal daerah; pengelolaan dan pengembangan<br />

pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan<br />

peninggalan bawah air; pengembangan kebudayaan dan<br />

pariwisata; perumusan kebijakan sejarah dan purbakala;<br />

fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah; dan<br />

pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di<br />

daerah.<br />

3) Program pengelolaan keragaman budaya, difokuskan pada<br />

kegiatan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah;<br />

penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan;<br />

seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya<br />

lokal; dan pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.<br />

18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga<br />

a. Permasalahan<br />

1) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan,<br />

karena keterbatasan kapasitas dan kualitas kelembagaan<br />

organisasi pemuda.<br />

2) Potensi pengaruh negatif narkoba dan rendahnya jiwa<br />

nasionalisme di kalangan generasi muda Kota Surakarta.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 27


3) Kurangnya kompetisi olahraga dan pembinaan olahraga yang<br />

berimbas pada belum optimalnya prestasi olahraga di<br />

kalangan generasi muda dan masyarakat.<br />

4) Masih rendahnya peran pemuda dalam seni, budaya,<br />

olahraga, dan pembangunan pada umumnya.<br />

5) Masih kurangnya kapasitas dan kualitas kelembagaan<br />

organisasi kepemudaan.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi pemuda dalam<br />

peningkatan nilai kesetiakawanan sosial dan pembangunan.<br />

2) Meningkatnya pengetahuan dan jiwa kewirausahaan pada<br />

pemuda.<br />

3) Meningkatnya daya tangkal pemuda terhadap pengaruh<br />

destruktif.<br />

4) Meningkatnya prestasi olahraga di berbagai cabang olahraga.<br />

5) Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan/organisasi<br />

olahraga dalam peningkatan prestasi olahraga.<br />

6) Meningkatnya motivasi dan partisipasi masyarakat dalam<br />

kegiatan olahraga dan kesegaran jasmani.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun<br />

2012 adalah sebagai berikut:<br />

1) Program pengembangan dan keserasian kebijakan<br />

kepemudaan, difokuskan pada kegiatan peningkatan<br />

keimanan dan ketakwaan kepemudaan.<br />

2) Program peningkatan peran serta kepemudaan, difokuskan<br />

pada kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan; pendidikan<br />

dan pelatihan dasar kepemimpinan; fasilitasi aksi bakti sosial<br />

kepemudaan; dan lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah di<br />

kalangan pemuda.<br />

3) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga,<br />

difokuskan pada kegiatan pembinaan olahraga yang<br />

berkembang di masyarakat; peningkatan kesegaran jasmani<br />

dan rekreasi; dan pemassalan olahraga bagi pelajar,<br />

mahasiswa, dan masyarakat.<br />

4) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.<br />

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

a. Permasalahan<br />

1) Semakin pudarnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 28


2) Masih minimnya pengetahuan akan arti pentingnya<br />

pembauran bagi perekat persatuan dan kesatuan bangsa;<br />

3) Tumbuhnya sifat individualistik di dalam masyarakat;<br />

4) Belum tuntasnya pelaksanaan seluruh tahap-tahap program<br />

ketahanan masyarakat;<br />

5) Belum optimalnya pemeliharaan keamanan, kenyamanan dan<br />

ketertiban masyarakat dan masih terdapat gangguan/tindak<br />

kriminal;<br />

6) Partisipasi dan kesadaran politik masyarakat dalam berbagai<br />

bidang kehidupan belum optimal;<br />

7) Kemampuan pencegahan dini dan penanggulangan korban<br />

bencana alam masih perlu disosialisakan secara luas kepada<br />

masyarakat.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban<br />

masyarakat dan berkurangnya tindak kriminal.<br />

2) Meningkatnya wawasan kebangsaan, dan kemitraan<br />

pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat.<br />

3) Meningkatnya peran Linmas dalam menciptakan keamanan<br />

dan ketertiban di lingkungan masyarakat.<br />

4) Meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat<br />

dalam berbagai bidang kehidupan.<br />

5) Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dan<br />

penanggulangan korban bencana alam.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam<br />

negeri tahun 2012 adalah sebagai berikut:<br />

1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,<br />

difokuskan pada kegiatan pengendalian keamanan lingkungan,<br />

pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan, penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan, dan pengendalian kebisingan dan<br />

gangguan dari kegiatan masyarakat.<br />

2) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban<br />

dan keamanan, difokuskan pada kegiatan pembentukan<br />

satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan pembentukan<br />

satuan keamanan lingkungan di masyarakat.<br />

3) Program pengembangan wawasan kebangsaan, difokuskan<br />

pada kegiatan difokuskan pada kegiatan peningkatan rasa<br />

solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 29


peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur<br />

budaya bangsa; dan peningkatan toleransi dan kerukunan<br />

dalam kehidupan beragama.<br />

4) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan,<br />

difokuskan pada kegiatan seminar, talk show, diskusi<br />

peningkatan wawasan kebangsaan dan pentas seni dan<br />

budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan<br />

wawasan kebangsaan.<br />

5) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban<br />

bencana alam, difokuskan pada kegiatan pemantauan dan<br />

penyebarluasan informasi potensi bencana alam dan<br />

pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari<br />

ancaman/korban bencana alam.<br />

6) Program pendidikan politik masyarakat, difokuskan pada<br />

kegiatan fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik dan<br />

penyuluhan kepada masyarakat.<br />

7) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak<br />

kriminal, difokuskan pada kegiatan kerja sama pengembangan<br />

kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI<br />

dan Kejaksaan.<br />

8) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat<br />

(Pekat); difokuskan pada kegiatan penyuluhan pencegahan<br />

peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.<br />

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,<br />

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br />

Kepegawaian, dan Persandian<br />

a. Permasalahan<br />

1) Belum optimalnya peran DPRD dalam menjalankan fungsi<br />

legislasi, pengawasan dan fungsi budgeting;<br />

2) Masih perlunya peningkatan kapabilitas inovasi dan kreasi<br />

memanfaatkan peluang, mengatasi keterbatasan, dan<br />

menjalin kemitraan dengan pemerintah pusat, pemerintah<br />

daerah lain, dunia usaha, dan masyarakat untuk<br />

meningkatkan kualitas dan kemampuan penyelenggaraan<br />

pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan<br />

masyakarakat;<br />

3) Belum optimalnya kreativitas dan inovasi terhadap mobilisasi<br />

faktor-faktor produksi dalam memperbesar sumber daya<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 30


pendapatan daerah, termasuk kesiapan dukungan SDM bidang<br />

keuangan yang masih perlu dioptimalkan;<br />

4) Masih belum jelasnya cetak biru sistem pengembangan<br />

kualitas aparatur negara dan reformasi birokrasi terkait<br />

dengan tumpang tindihnya regulasi di tingkat pusat yang<br />

membingungkan regulasi di tingkat daerah;<br />

5) Pelayanan publik melalui SKPD yang berinteraksi dengan<br />

layanan langsung kepada masyarakat belum memiliki standar<br />

baku mutu (ISO).<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya peran dan fungsi politik Lembaga Perwakilan<br />

Rakyat Daerah.<br />

2) Meningkatnya pelayanan kedinasan terhadap KDH/WKDH.<br />

3) Meningkatnya sinkronisasi pelaksanaan administrasi<br />

keuangan, meningkatnya tertib administrasi keuangan daerah,<br />

dan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).<br />

4) Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian<br />

pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, dan meningkatnya<br />

profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.<br />

5) Meningkatnya kerja sama antara Pemerintahan Daerah<br />

Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan Luar Negeri dalam<br />

penyelenggaraan pelayanan publik, dan meningkatnya standar<br />

pelayanan bagi masyarakat.<br />

6) Terwujudnya produk hukum daerah yang mendorong<br />

pencapaian akuntabilitas dan kondusifitas penyelenggaraan<br />

pemerintahan, terwujudnya penegakan produk hukum daerah<br />

melalui sosialisasi secara intensif kepada masyarakat.<br />

7) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan<br />

pemerintahan dan pembangunan, penataan kelembagaan dan<br />

ketatalaksanaan.<br />

8) Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan sinergitas<br />

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendukung<br />

penyelenggaraan otonomi daerah.<br />

9) Meningkatnya kapasitas dan penataan kelembagaan<br />

perangkat daerah sesuai dengan Perda tentang SOTK.<br />

10) Meningkatnya kualitas SDM, efektifitas dan profesionalitas<br />

PNS.<br />

11) Meningkatnya kualitas dan transparansi dalam Rekruitmen<br />

CPNS, Mutasi dan Promosi PNS.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 31


c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan<br />

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,<br />

Kepegawaian, dan Persandian tahun 2012 adalah sebagai berikut:<br />

1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala<br />

daerah/wakil kepala daerah, difokuskan pada Kegiatan<br />

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/<br />

lembaga pemerintah non departemen/luar negeri, Rapat<br />

koordinasi unsur MUSPIDA dan mider praja, dan Koordinasi<br />

dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;<br />

2) Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah,<br />

difokuskan pada kegiatan Fasilitasi/pembentukan kerja sama<br />

antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik, dan<br />

Fasilitasi/pembentukan kerja sama antardaerah dalam<br />

penyediaan sarana dan prasarana publik;<br />

3) Program Penataan Perundang-Undangan, difokuskan pada<br />

kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan,<br />

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundangundangan,<br />

Kajian peraturan perundang-undangan daerah<br />

terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih<br />

tinggi dan keserasian antarperaturan perundang-undangan<br />

daerah, Koordinasi permasalahan peraturan perundangundangan,<br />

Publikasi Peraturan Perundang-undangan, dan<br />

Penyediaan Sarana Layanan Informasi;<br />

4) Program Penataan Daerah Otonomi Baru, difokuskan pada<br />

kegiatan fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah<br />

otonom baru dan fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari<br />

daerah induk ke daerah pemekaran.<br />

5) Program pendidikan Kedinasan, difokuskan pada kegiatan<br />

Pendidikan dan pelatihan penjenjangan struktural;<br />

6) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur,<br />

difokuskan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan<br />

bagi calon PNS Daerah, dan Pendidikan dan pelatihan teknis<br />

tugas dan fungsi bagi PNS Daerah;<br />

7) Program pembinaan dan pengembangan aparatur, difokuskan<br />

pada kegiatan Seleksi penerimaan Calon PNS 2012, dan<br />

Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah.<br />

8) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat<br />

daerah, difokuskan pada Kegiatan Penjaringan aspirasi<br />

masyarakat, Rapat-rapat alat kelengkapan dewan, Rapat-rapat<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 32


paripurna, Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota<br />

DPRD, Pembahasan rancangan peraturan daerah.<br />

9) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan<br />

keuangan daerah difokuskan pada Kegiatan Penyusunan<br />

kebijakan akuntansi pemerintah daerah, Penyusunan sistem<br />

informasi pengelolaan keuangan daerah, Pendataan sumbersumber<br />

pendapatan daerah, Peningkatan pendapatan asli<br />

daerah, dan Penyediaan Data Inventarisasi Barang Milik<br />

Daerah.<br />

10) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan<br />

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, difokuskan pada<br />

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala<br />

Daerah, Pemeriksaan Reguler, Monitoring dan Pemeriksaan<br />

Bersama, Pemeriksaan Kasus dan Khusus, Tindak lanjut hasil<br />

temuan pengawasan, Pelaksanaan review LKD, Evaluasi<br />

LAKIP, Pemetaan SPIP untuk unsur penilaian resiko dan<br />

aktivitas pengendalian LARWASDA, dan Rapat koordinasi<br />

pengawasan yang lebih komprehensif.<br />

11) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan<br />

aparatur pengawasan.<br />

12) Program fasilitas pindah/purna tugas PNS; difokuskan pada<br />

kegiatan Pemulangan pegawai yang pensiun.<br />

Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan<br />

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat<br />

Daerah, Kepegawaian dan Persandian<br />

1 Program fasilitas pindah/purna tugas PNS; Pemulangan<br />

pegawai yang pensiun;<br />

2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur<br />

3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru; fasilitasi<br />

pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru dan<br />

fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk ke<br />

daerah pemekaran;<br />

4 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan<br />

5 Program Pendidikan Kedinasan<br />

6 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan<br />

keuangan daerah<br />

7 Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat<br />

8 daerah<br />

9 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 33


10 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah<br />

11 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala<br />

daerah/wakil kepala daerah<br />

12 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan<br />

capaian kinerja dan keuangan<br />

13 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa<br />

dan aparatur pengawasan<br />

14 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan<br />

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH<br />

21. Urusan Ketahanan Pangan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Tingginya inflasi pada vilatile goods, keterbatasan sumber<br />

penghasil pangan di kota.<br />

2) Ada kekurangan (lack) kemampuan persediaan pangan<br />

dibandingkan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.<br />

3) Kesadaran masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan dalam<br />

penyediaan cadangan pangan rumah tangga masih rendah.<br />

4) Kesadaran masyarakat tentang penganekaragaman bahan<br />

pangan menggunakan bahan lokal masih rendah.<br />

b. Sasaran<br />

1) Tersedianya stok bahan pangan yang bermutu, merata, halal<br />

dan terjangkau oleh masyarakat.<br />

2) Meningkatnya pemanfaatan pekarangan dalam penyediaan<br />

cadangan pangan rumah tangga.<br />

3) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang<br />

penganekaragaman bahan pangan menggunakan bahan lokal.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan ketahanan pangan tahun 2012 yaitu<br />

Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan,<br />

difokuskan pada kegiatan pengembangan model distribusi pangan<br />

yang efisien; koordinasi kebijakan perberasan; monitoring,<br />

evaluasi dan pelaporan; penyusunan data base potensi produk<br />

pangan; analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai<br />

pangan; pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;<br />

pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok;<br />

pengembangan cadangan pangan daerah; pengembangan desa<br />

mandiri pangan; peningkatan mutu dan keamanan pangan;<br />

koordinasi kebijakan perberasan; dan penyuluhan sumber pangan<br />

alternatif.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 34


22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

a. Permasalahan<br />

1) Kreativitas dan inovasi pemerintah serta trust dan kreativitas<br />

masyarakat masih perlu ditingkatkan.<br />

2) Peningkatan partisipasi dan perhatian anak dalam<br />

pembangunan menyangkut imbangan antara hak, peran dan<br />

kewajiban anak.<br />

3) Peran ibu rumah tangga dalam pemberdayaan ekonomi<br />

keluarga (terutama warga miskin) melalui program pelatihan<br />

belum berjalan optimal.<br />

4) Belum optimalnya peran kelembagaan di tingkat kelurahan<br />

dan tingkat RT/RW dalam penyebarluasan informasi kepada<br />

masyarakat.<br />

5) BUMD belum digarap optimal.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya keberdayaan kelembagaan di tingkat kelurahan<br />

RT/RW, Karang Taruna, PKK dan LPMK.<br />

2) Meningkatnya kemampuan manajemen dan pelayanan Badan<br />

Usaha Milik Desa.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat dan<br />

desa tahun 2012 adalah sebagai berikut:<br />

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan,<br />

difokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan<br />

Organisasi Masyarakat melalui monitoring DPK;<br />

2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan,<br />

difokuskan pada kegiatan Fasilitasi kemitraan swasta dan<br />

usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan; monitoring,<br />

evaluasi dan pelaporan;<br />

3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam<br />

membangun desa, difokuskan pada pelaksanaan Program<br />

Karya Bhakti Daerah; pelaksanaan musyawarah pembangunan<br />

desa; pemberian stimulan pembangunan desa.<br />

23. Urusan Statistik<br />

a. Permasalahan<br />

Kurangnya ketersediaan data statistik pendukung perencanaan<br />

dan evaluasi pembangunan yang akurat dan up to date terutama<br />

basis data statistik di kelurahan dan kecamatan, disebabkan oleh<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 35


kurangnya kerja sama antar SKPD dalam penyediaan data, dan<br />

kurangnya pemahaman aparat tentang pentingnya data.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya kerja sama dan sinkronisasi dalam penyediaan<br />

data statistik daerah.<br />

2) Meningkatnya ketersediaan data statistik sesuai dengan<br />

kebutuhan perencanaan pembangunan, dan mudah diakses<br />

oleh pihak-pihak yang membutuhkan.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan statistik tahun 2012, yaitu Program<br />

pengembangan data/informasi/statistik daerah, difokuskan pada<br />

kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data PDRB.<br />

24. Urusan Kearsipan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Pengelolaan kearsipan di SKPD yang belum optimal;<br />

2) Masih rendahnya backup peran IT dalam sistem manajemen<br />

kearsipan;<br />

3) Kurang optimalnya penyelenggaraan sistem administrasi dan<br />

sistem informasi kearsipan.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya kualitas sistem administrasi dan informasi<br />

kearsipan.<br />

2) Meningkatnya pengelolaan dokumen/arsip daerah yang<br />

meliputi pendataan, pengolahan dan penataan arsip.<br />

3) Meningkatnya apresiasi aparatur pemerintah daerah dan<br />

masyarakat akan pentingnya arsip.<br />

c. Program<br />

Program dan kegiatan urusan kearsipan tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan, difokuskan<br />

pada kegiatan pembangunan data base informasi kearsipan;<br />

pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan; dan<br />

pengadaan sarana penyimpanan.<br />

2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip<br />

daerah, difokuskan pada kegiatan pengadaan sarana<br />

pengolahan dan penyimpanan arsip; penduplikatan<br />

dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika.<br />

3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 36


kearsipan, difokuskan pada kegiatan Pemeliharaan<br />

rutin/berkala arsip daerah.<br />

4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi, difokuskan<br />

pada kegiatan penyusunan dan penerbitan naskah sumber<br />

arsip; penyediaan sarana layanan informasi arsip; dan<br />

sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi<br />

pemerintah/swasta.<br />

25. Urusan Komunikasi dan Informatika<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih perlu peningkatan cakupan perangkat hardware<br />

teknologi informasi maupun substansi konten informasi yang<br />

mampu menjembatani pemerintah kota dengan pihak di luar<br />

pemerintahan untuk meningkatkan pencitraan kota dan<br />

penarikan capital inflow ke kota Surakarta;<br />

2) Belum optimalnya aplikasi e-Gov, dimana peran IT masih<br />

dianggap sebagai fungsi pendukung;<br />

3) Masih kurangnya media komunikasi dan informasi untuk<br />

meningkatkan pelayanan informasi dan transparansi kepada<br />

masyarakat berbasis internet dan GIS.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya penyebarluasan informasi pembangunan<br />

daerah.<br />

2) Meningkatnya kerja sama dengan media massa dalam<br />

penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan<br />

daerah.<br />

3) Tersusunnya rencana pengembangan bidang informasi dan<br />

komunikasi yang baik dan akurat.<br />

4) Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan<br />

informatika.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika tahun<br />

2012 adalah sebagai berikut:<br />

1) Program kerja sama informasi dengan mass media, difokuskan<br />

pada kegiatan penyebarluasan informasi pembangunan<br />

daerah; penyebarluasan informasi penyelenggaraan<br />

pemerintahan daerah; dan penyebarluasan informasi yang<br />

bersifat penyuluhan bagi masyarakat.<br />

2) Program pengembangan komunikasi, informasi dan media<br />

massa, difokuskan pada kegiatan pembinaan dan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 37


pengembangan jaringan komunikasi dan informasi;<br />

pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan<br />

informasi; pengkajian dan pengembangan sistem informasi;<br />

dan perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi<br />

dan informasi.<br />

3) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan<br />

komunikasi, difokuskan pada kegiatan pengkajian dan<br />

penelitian bidang informasi dan komunikasi.<br />

4) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan<br />

Informasi, difokuskan pada kegiatan Pelatihan SDM dalam<br />

bidang komunikasi dan informasi.<br />

26. Urusan Keperpustakaan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Belum optimalnya pelayanan perpustakaan;<br />

2) Belum optimalnya manajemen perpustakaan;<br />

3) Rendahnya minat baca masyarakat dan terbatasnya koleksi<br />

buku bacaan;<br />

4) Masih kurangnya minat baca disebabkan masih rendahnya<br />

budaya baca pada masyarakat.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat dan<br />

jumlah kunjungan perpustakaan.<br />

2) Terselamatkan koleksi penting perpustakaan dan bernilai<br />

sejarah.<br />

3) Meningkatnya jumlah perpustakaan sekolah dan perpustakaan<br />

masyarakat yang dikelola dengan baik.<br />

4) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan<br />

perpustakaan.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan keperpustakaan tahun 2012, yaitu<br />

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan<br />

Perpustakaan yang difokuskan pada kegiatan pemasyarakatan<br />

minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya<br />

masyarakat pembelajar; pengembangan minat dan budaya baca;<br />

supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,<br />

perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan<br />

masyarakat; penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya<br />

baca; publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca; dan<br />

penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 38


B. Urusan Kewenangan Pilihan<br />

1. Urusan Pertanian<br />

a. Permasalahan<br />

1) Keterbatasan lahan pertanian dan bahan baku untuk produk<br />

olahan pangan.<br />

2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.<br />

3) Rendahnya daya saing produk hasil pertanian.<br />

4) Terbatasnya sumber daya.<br />

5) Terbatasnya sarana/prasarana penunjang produksi.<br />

6) Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam bidang<br />

pertanian di perkotaan.<br />

7) Meningkatnya serangan penyakit yang dapat menyebabkan<br />

kematian dan penurunan produktivitas ternak.<br />

8) Masih kurangnya adopsi teknologi pengembangan peternakan.<br />

9) Masih kurangnya keterampilan petani dalam mengadopsi<br />

teknologi pertanian/perkebunan, dan penganekaragaman<br />

tanaman pertanian.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan, dan berkurangnya<br />

penularan penyakit ternak.<br />

2) Meningkatnya penyediaan bibit ternak ruminansia dalam<br />

meningkatkan produksi hasil-hasil peternakan.<br />

3) Meningkatnya kuantitas pemasaran produksi hasil peternakan.<br />

4) Meningkatnya keterampilan petani dalam mengadopsi<br />

teknologi pertanian/perkebunan, dan penganekaragaman<br />

tanaman pertanian.<br />

5) Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani dalam<br />

mendukung pengembangan usaha untuk meningkatkan<br />

pendapatan petani.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan pertanian tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program peningkatan kesejahteraan petani, difokuskan pada<br />

kegiatan pelatihan petani dan pelaku agribisnis.<br />

2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan, difokuskan pada kegiatan penelitian<br />

dan pengembangan pemasaran hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan, promosi atas hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan unggul daerah, dan pengolahan<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 39


informasi permintaan pasar atas hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan masyarakat.<br />

3) Program peningkatan produksi hasil peternakan, difokuskan<br />

pada kegiatan pembibitan dan perawatan ternak.<br />

4) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan<br />

difokuskan pada kegiatan penelitian dan pengembangan<br />

pemasaran hasil produksi peternakan, fasilitasi kerjasama<br />

regional/nasional/internasional penyediaan hasil produksi<br />

peternakan komplementer, dan pembangunan sarana dan<br />

prasarana pasar produksi hasil peternakan.<br />

5) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak,<br />

difokuskan pada kegiatan pemeliharaan kesehatan dan<br />

pencegahan penyakit menular ternak dan pemusnahan ternak<br />

yang terjangkit penyakit endemik.<br />

6) Program peningkatan penerapan teknologi peternakan,<br />

difokuskan pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana<br />

dan prasarana teknologi peternakan tepat guna.<br />

7) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan,<br />

difokuskan pada kegiatan penyediaan sarana produksi<br />

pertanian/perkebunan.<br />

2. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral<br />

a. Permasalahan<br />

Perlunya pemerataan distribusi LPG 3 KG.<br />

b. Sasaran<br />

Pemerataan distribusi LPG 3 KG<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan energi dan sumber daya mineral<br />

tahun 2012 yaitu Program pembinaan dan pengawasan bidang<br />

pertambangan difokuskan pada kegiatan monitoring, evaluasi dan<br />

pelaporan.<br />

3. Urusan Pariwisata<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih perlu membangun kepercayaan dunia luar untuk<br />

jaminan keamanan wisatawan ke kota Surakarta terkait isu<br />

teroris di Kota Surakarta dan wilayah sekitar Surakarta.<br />

2) Belum profesionalnya pengelolaan objek dan daya tarik<br />

wisata, sumber daya manusia kepariwisataan dan rendahnya<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 40


kemampuan masyarakat untuk dapat terlibat dalam<br />

pembangunan pariwisata.<br />

3) Masih rendahnya tingkat kepedulian dan kesadaran<br />

masyarakat terhadap pengembangan kepariwisataan.<br />

4) Pelaksanaan program pariwisata masih parsial/ego sektoral,<br />

belum adanya hilirisasi terhadap industri pariwisata.<br />

5) Pemanfaatan jaringan informasi dan promosi pariwisata belum<br />

optimal.<br />

6) Belum adanya kesamaan persepsi Kota Solo sebagai kota<br />

tujuan wisata.<br />

7) Masih kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi<br />

pariwisata, baik di dalam negeri maupun luar negeri<br />

disebabkan belum kuatnya jaringan kerja sama dan belum<br />

optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam<br />

pemasaran pariwisata.<br />

b. Sasaran<br />

1) Meningkatnya jumlah kunjungan wisata, lama tinggal dan<br />

pengeluaran belanja wisatawan mancanegara dan wisatawan<br />

nusantara.<br />

2) Meningkatnya daya saing dan daya jual destinasi pariwisata.<br />

3) Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan kepada wisatawan,<br />

serta keberdayaan potensi pariwisata.<br />

4) Meningkatnya sinergitas antara kebijakan pemerintah, dunia<br />

usaha pariwisata dan masyarakat dalam pengembangan<br />

pariwisata daerah.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan pariwisata tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; difokuskan<br />

pada kegiatan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi<br />

dalam pemasaran pariwisata, pengembangan jaringan kerja<br />

sama promosi pariwisata, pelaksanaan promosi pariwisata<br />

nusantara di dalam dan di luar negeri, dan pelatihan pemandu<br />

wisata terpadu.<br />

2) Program Pengembangan destinasi Pariwisata; difokuskan pada<br />

kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan,<br />

pengembangan jenis dan paket wisata unggulan, peningkatan<br />

pembangunan sarana dan prasarana pariwisata; dan<br />

peningkatan bangunan, sarana dan prasarana pariwisata.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 41


3) Program Pengembangan Kemitraan; difokuskan pada kegiatan<br />

pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata<br />

bekerjasama dengan lembaga lainnya, pengembangan sumber<br />

daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, dan<br />

peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan<br />

kemitraan pariwisata.<br />

4. Urusan Perikanan<br />

a. Permasalahan<br />

Tidak sebandingkan jumlah produksi perikanan dengan kebutuhan<br />

konsumsi masyarakat, disebabkan keterbatasan lahan dan masih<br />

rendahnya pengetahuan pembudidaya ikan.<br />

b. Sasaran<br />

Meningkatnya jumlah produksi perikanan budidaya dan produksi<br />

benih ikan Usaha Pembenihan Rakyat (UPR).<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan perikanan tahun 2012, yaitu<br />

Program pengembangan budidaya perikanan; difokuskan pada<br />

kegiatan Pengembangan bibit ikan unggul pembinaan dan<br />

pembinaan dan pengembangan perikanan.<br />

5. Urusan Perdagangan<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih perlu memperluas rantai perdagangan yang melibatkan<br />

sektor usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi;<br />

2) Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor<br />

perdagangan khususnya usaha dagang kecil dan menengah;<br />

3) Tidak ada keberanian untuk mengikuti pameran secara<br />

mandiri baik berskala nasional, maupun internasional;<br />

4) Kurangnya Pengetahuan IT;<br />

5) Daya saing produk masih lemah;<br />

6) Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen dan<br />

pengawasan barang beredar;<br />

7) Masih ditemuinya peredaran barang ilegal dan barang yang<br />

sudah kadaluarsa dan membahayakan bagi kesehatan<br />

masyarakat;<br />

8) Semakin tingginya persaingan pasar modern yang dapat<br />

berdampak negatif bagi pertumbuhan pasar tradisional.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 42


. Sasaran<br />

1) Meningkatnya tertib niaga dalam rangka perlindungan<br />

konsumen dan pengawasan barang beredar di pasaran.<br />

2) Meningkatnya nilai ekspor non migas produk-produk unggulan<br />

daerah ke negara lain di dunia.<br />

3) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi barang<br />

dan jasa untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok dan<br />

penting masyarakat.<br />

4) Meningkatnya perlindungan bagi pelaku pasar tradisional agar<br />

terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern.<br />

5) Meningkatnya ketertiban dan kenyamanan kota dan pasar<br />

tradisional dari pedagang kaki lima dan asongan.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan perdagangan tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor, difokuskan<br />

pada koordinasi program pengembangan ekspor dengan<br />

instansi terkait dan pembangunan promosi perdagangan<br />

internasional.<br />

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri,<br />

difokuskan pada pengembangan pasar dan distribusi<br />

barang/produk, pengembangan kelembagaan kerja sama<br />

kemitraan, dan peningkatan sistem dan jaringan informasi<br />

perdagangan.<br />

3) Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan,<br />

difokuskan pada kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin<br />

pedagang kaki lima dan asongan dan kegiatan penataan<br />

tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.<br />

4) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan<br />

Perdagangan, difokuskan pada kegiatan fasilitasi penyelesaian<br />

permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen dan<br />

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.<br />

6. Urusan Perindustrian<br />

a. Permasalahan<br />

1) Masih perlu memperluas kerja sama industri yang melibatkan<br />

sektor usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi;<br />

2) Daya saing industri masih relatif rendah;<br />

3) Penguasaan teknologi pada IKM belum optimal;<br />

4) Ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan<br />

dunia usaha industri masih rendah;<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 43


5) Sulitnya pemasaran hasil produksi IKM;<br />

6) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi industri untuk<br />

meningkatkan produksi, mengurangi biaya produksi, dan<br />

meningkatkan daya saing produk.<br />

b. Sasaran<br />

1) Semakin berkembangnya IKM dengan kinerja yang efisien dan<br />

kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah pada bahan<br />

baku impor.<br />

2) Menguatnya struktur industri antara industri hulu dan hilir,<br />

dan meningkatnya efisiensi industri-industri unggulan melalui<br />

klaster.<br />

3) Meningkatnya jumlah IKM yang menerapkan teknologi modern<br />

dan terlindungi dari kemungkinan pembajakan HAKI.<br />

c. Program dan Kegiatan<br />

Program dan kegiatan urusan perindustrian tahun 2012 adalah<br />

sebagai berikut:<br />

1) Program peningkatan Kemampuan Teknologi Industri,<br />

difokuskan pada kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi<br />

industri.<br />

2) Program Penataan Struktur Industri, difokuskan pada kegiatan<br />

Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.<br />

3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah,<br />

difokuskan pada Pembinaan industri kecil dan menengah<br />

dalam memperkuat jaringan klaster industri.<br />

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan<br />

capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim<br />

penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:<br />

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa<br />

alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana<br />

telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.<br />

2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.<br />

3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap<br />

program.<br />

4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada<br />

setiap program diverifikasi kebenarannya.<br />

5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi<br />

tanggung jawab SKPD.<br />

Selanjutnya deskripsi program dan kegiatan setiap SKPD, capaian kinerja,<br />

beserta pagu indikatifnya, seperti pada tabel di bawah ini:<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> V- 44


SKPD Badan Kepegawaian Daerah<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terwujudnya kelancaran tugas kedinasan<br />

Program dan Kegiatan SKPD Kota Surakarta<br />

TAHUN 2012<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian perangko, materai dan benda pos BKD Kota Surakarta 1<br />

1.250.000 EB F<br />

2.500.000<br />

lainnya serta pengiriman surat/paket<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan surat kabar, pembelian alat listrik dan BKD Kota Surakarta 1<br />

12.750.000 EB F<br />

6.500.000<br />

elektronik serta jasa jaringan VPN<br />

Th<br />

00.00.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan<br />

BKD Kota Surakarta 100<br />

6.000.000 EB F<br />

372.000.000<br />

kesehatan PNS dan tenaga honorer PP 31 tahun<br />

1954<br />

2. Pemberian bantuan bagi PNS yang sakit<br />

3. Uji kesehatan bagi PNS yang sakit<br />

%<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih BKD Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB F<br />

5.500.000<br />

serta pembayaran tenaga cleaning service<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1. Service AC Kantor<br />

BKD Kota Surakarta 1<br />

13.500.000 EB F<br />

22.000.000<br />

2. Service dan perawatan komputer<br />

3. Service dan perawatan mesin ketik<br />

4. Service dan perawatan mesin fax dan telepon<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor BKD Kota Surakarta 1<br />

12.500.000 EB F<br />

22.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan foto copy rutin kantor BKD Kota Surakarta 1<br />

22.000.000 EB F<br />

36.500.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian komponen listrik dan penerangan BKD Kota Surakarta 1<br />

1.000.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor BKD Kota Surakarta 1 235.000.000 EB F<br />

0<br />

untuk memenuhi kebutuhan operasional<br />

pelaksanaan pekerjaan<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Biaya makan dan minum rapat rutin dan jamuan BKD Kota Surakarta 1<br />

22.509.000 EB F<br />

29.500.000<br />

makan minum<br />

Th<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas BKD Kota Surakarta 1<br />

90.000.000 EB F<br />

121.000.000<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terwujudnya kelancaran tugas-tugas<br />

kedinasan<br />

V -<br />

45<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

2.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan motor dinas guna mendukung<br />

BKD Kota Surakarta 2<br />

40.000.000 EB F<br />

0<br />

pelaksanaan tugas-tugas kedinasan<br />

Unit<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan ruang kantor BKD Kota Surakarta 1<br />

7.000.000 EB F<br />

12.500.000<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas BKD Kota Surakarta 1<br />

42.427.000 EB F<br />

Pemeliharaan ruang kantor BKD Kota Surakarta 1<br />

1.000.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan meja dan kursi kerja BKD Kota Surakarta 1<br />

2.000.000 EB F<br />

6.500.000<br />

00.00.03<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Terwujudnya PNS yang disiplin<br />

00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan ID Card PNS/CPNS di lingkungan BKD Kota Surakarta 10.300 386.500.000 EB F<br />

0<br />

Pemerintah Kota Surakarta<br />

Buah<br />

00.00.04<br />

00.00.04.01<br />

01.18<br />

01.18.20<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

73.000.000<br />

Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Terpenuhinya penghargaan kepada PNSD<br />

dan tenaga honorer di lingkungan<br />

Pemerintah Kota Surakarta<br />

Pemulangan pegawai yang pensiun 1. Pemberian Satya Lancana Karya Satya<br />

BKD Kota Surakarta 1 152.708.000 EB F 4.592.500.000<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

2. Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD<br />

yang akan purna tugas dan pesangon PP 31 Tahun<br />

1954<br />

Th<br />

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan<br />

Olahraga<br />

Terjaganya kesehatan dan kesegaran<br />

jasmani PNS<br />

Latihan dan pembinaan olah raga dan kesenian bagi<br />

PNS Pemkot Surakarta<br />

01.18.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi BKD Kota Surakarta 1 155.660.000 BP.0 C<br />

173.500.000<br />

01.20<br />

01.20.45<br />

01.20.45.02<br />

01.20.46<br />

01.20.46.01<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program Pendidikan Kedinasan<br />

Peningkatan SDM dan pengembangan<br />

perilaku kepemimpinan dan manajemen<br />

pendidikan penjenjangan struktural 1. Pengiriman peserta Diklatpim Tingkat II, <strong>III</strong> dan BKD Kota Surakarta 1 900.000.000 BP.0 F<br />

844.000.000<br />

IV<br />

2. Fit and proper test (assessment) bagi PNSD di<br />

lingkungan Pemerintah Kota Surakarta<br />

Th<br />

Program peningkatan kapasitas sumberdaya<br />

aparatur<br />

Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS<br />

Daerah<br />

Pengembangan perilaku dan etos kerja<br />

Pengiriman peserta Diklat Prajabatan untuk<br />

golongan II dan <strong>III</strong><br />

BKD Kota Surakarta 1 747.900.000 BP.0 F<br />

V -<br />

46<br />

Th<br />

Th<br />

2.000.000<br />

900.000.000


Kode<br />

01.20.46.03<br />

01.20.47<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi<br />

PNS daerah<br />

Program Pembinaan dan Pengembangan<br />

Aparatur<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pengiriman dan penyelenggaraan Diklat Teknis<br />

Fungsional<br />

Terwujudnya etos kerja PNS yang<br />

profesional dan tertib administrasi<br />

kepegawaian<br />

1. Penyelenggaraan sumpah/janji PNSD<br />

2. Perancangan peraturan/produk hukum atau<br />

kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemkot<br />

Surakarta<br />

3. Pengadaan buku administrasi kepegawaian dan<br />

himpunan peraturan kepegawaian<br />

4. Penelitian dan penilaian LP2P gol. <strong>III</strong> ke atas dan<br />

LHKPN<br />

5. Sosialisasi peraturan disiplin PNSD<br />

6. Pembinaan mental dan spiritual<br />

7. Mutasi antar daerah<br />

8. Penyesuaian Masa Kerja (PMK)<br />

1. Pengadaan CPNSD<br />

2. Pengangkatan CPNSD menjadi PNSD<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

BKD Kota Surakarta 1 200.000.000 BP.0 F<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

1.020.000.000<br />

01.20.47.01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS BKD Kota Surakarta 1<br />

86.720.000 BP.0 F<br />

256.500.000<br />

01.20.47.02 Seleksi penerimaan calon PNS BKD Kota Surakarta 1 100.000.000 BP.0 F<br />

631.500.000<br />

01.20.47.03 Penempatan PNS 1. Penyusunan formasi jabatan demi kelancaran BKD Kota Surakarta 1<br />

60.000.000 BP.0 F<br />

260.000.000<br />

tugas-tugas kedinasan<br />

2. Membangun Assessment Center PNSD di<br />

lingkungan Pemkot Surakarta<br />

Th<br />

01.20.47.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat 1. Pelayanan administrasi kepegawaian berupa BKD Kota Surakarta 1 114.000.000 BP.0 F<br />

138.000.000<br />

otomatis PNS<br />

penataan sistem administrasi kenaikan pangkat<br />

otomatis<br />

2. Penetapan keputusan inpassing<br />

Th<br />

01.20.47.05 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi 1. Pengelolaan file/dokumentasi PNS/CPNS secara BKD Kota Surakarta 1 115.040.000 BP.0 F<br />

229.000.000<br />

kepegawaian daerah<br />

elektronik<br />

2. Pengelolaan database CPNS/PNS serta<br />

pengembangan aplikasi SIMPEG<br />

3. Penyusunan profil PNS dalam angka<br />

Th<br />

01.20.47.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 1. Penyusunan formasi pegawai<br />

BKD Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BP.0 F<br />

60.000.000<br />

2. Penyusunan DUK<br />

Th<br />

01.20.47.09<br />

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin<br />

PNS<br />

1. Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin<br />

PNS<br />

2. Membangun klinik psikologi<br />

3. Inspeksi mendadak dan pembinaan disiplin PNSD<br />

ke SKPD<br />

Pemberian bantuan untuk meningkatkan pendidikan<br />

PNSD<br />

BKD Kota Surakarta 1<br />

51.630.000 BP.0 F<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

192.500.000<br />

01.20.47.11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas BKD Kota Surakarta 1 200.000.000 BP.0 F<br />

200.000.000<br />

V -<br />

47<br />

Th


SKPD Badan Kepegawaian Daerah<br />

V -<br />

48<br />

JUMLAH 3.805.094.000


SKPD Badan Lingkungan Hidup<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Terlaksananya pelayanan administrasi<br />

kantor yang baik<br />

Penyediaan jasa surat menyurat - Pembelian benda-benda pos, jasa pengiriman Kota Surakarta 12<br />

3.852.000 EB E<br />

0<br />

paket dan surat dinas<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan sarana komunikasi, surat kabar, Kota Surakarta 12<br />

10.200.000 EB E<br />

0<br />

internet, air dan listrik<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan alat, bahan kebersihan kantor dan Kota Surakarta 12<br />

6.600.000 EB E<br />

0<br />

honor tenaga kebersihan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Biaya servis dan suku cadang peralatan kerja Kota Surakarta 12<br />

10.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor - Pengadaan alat tulis kantor Kota Surakarta 12<br />

30.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta 12<br />

26.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Penyediaan alat-alat listrik dan penerangan Kota Surakarta 12<br />

1.000.000 EB E<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Pengadaan laptop dan AC Kota Surakarta 6<br />

43.920.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

- Pengadaan buku literatur Kota Surakarta 12<br />

4.000.000 EB E<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Biaya konsumsi rapat-rapat Kota Surakarta 12<br />

30.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Biaya perjalanan dinas rapat koordinasi keluar Kota Surakarta 12 120.000.000 EB E<br />

0<br />

daerah<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

- Tersedianya sarana dan prasarana kantor<br />

yang memadai<br />

- Pengadaan almari arsip dan meja kursi Kota Surakarta 12<br />

21.800.000 EB E<br />

Pengadaan mebeleur 0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan ruang kerja Kota Surakarta 12<br />

13.700.000 EB E<br />

0<br />

V -<br />

49<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Unit<br />

bln<br />

bln<br />

Unit<br />

bln<br />

0<br />

0


Kode<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

- Biaya perawatan rutin kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 12<br />

90.000.000 EB E<br />

- Biaya pemeliharaan rutin perlengkapan kantor Kota Surakarta 12<br />

5.000.000 EB F<br />

bln<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Biaya pemeliharaan mebeleur Kota Surakarta 12<br />

5.000.000 EB E<br />

0<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.11<br />

01.08.16<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

persampahan<br />

Program Pengendalian Pencemaran dan<br />

Perusakan Lingkungan Hidup<br />

Meningkatnya peran masyarakat dalam<br />

pengelolaan sampah rumah tangga<br />

- Pelatihan daur ulang sampah (DBHCHT) di sekitar<br />

pabrik rokok<br />

Peningkatan pengendalian pencemaran dan<br />

perusakan lingkungan hidup<br />

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam<br />

pencapaian Adipura<br />

Kota Surakarta 50<br />

60.000.000 BI.0 E<br />

01.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura Kota Surakarta 5<br />

25.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.08.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan - Pemantauan kualitas air dan pengadaan<br />

Kota Surakarta 1 142.745.000 BI.0 E<br />

0<br />

perlengkapan laboratorium (DAK+APBD Kota)<br />

Th<br />

01.08.16.04<br />

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan<br />

hidup<br />

- Penyelesaian kasus aduan masyarakat terkait<br />

permasalahan LH, inventarisasi kegiatan usaha,<br />

pengawasan penaatan perizinan dan perUU<br />

lingkungan<br />

- Komisi Penilai Amdal dan Pengawasan Amdal,<br />

UKL-UPL atau SPPL<br />

Kota Surakarta 12<br />

41.981.000 BI.0 E<br />

01.08.16.07 Pengkajian dampak lingkungan Kota Surakarta 12<br />

20.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.08.16.09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan industri Kota Surakarta 24<br />

24.125.000 BI.0 E<br />

0<br />

dalam proper daerah<br />

lokasi<br />

01.08.16.10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih - Pelaksanaan program padat karya bersih-bersih Kota Surakarta 2 120.550.000 BI.0 E<br />

0<br />

sungai<br />

lokasi<br />

01.08.16.12<br />

01.08.16.14<br />

01.08.17<br />

Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan<br />

perusakan lingkungan hidup<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengendalian lingkungan hidup<br />

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber<br />

Daya Alam<br />

- Penyusunan draf perda Kota Surakarta 1 100.000.000 BI.0 E<br />

- Peringatan hari-hari berkaitan lingkungan hidup<br />

dan pameran<br />

Terwujudnya perlindungan dan konservasi<br />

sumber daya alam<br />

Kota Surakarta 1<br />

94.000.000 BI.21 E<br />

V -<br />

50<br />

bln<br />

Org<br />

Kec<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

Th<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.08.17.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian<br />

Kerusakan Sumber-Sumber Air<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

- Pembuatan sumur resapan Kota Surakarta 90 150.000.000 BI.0 E<br />

Unit<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.08.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim - Pokja Paklim dan pengadaan percontohan Kota Surakarta 1<br />

32.785.000 BI.0 E<br />

0<br />

kalkulator emisi<br />

Th<br />

01.08.17.07<br />

01.08.18<br />

01.08.18.07<br />

01.08.19<br />

01.08.19.01<br />

01.08.19.03<br />

01.08.20<br />

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan<br />

Sumber-sumber Air<br />

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan<br />

Sumber daya Alam<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi<br />

dan pemulihan cadangan SDA<br />

Program Peningkatan Kualitas dan Akses<br />

Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan<br />

Hidup<br />

Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di<br />

bidang lingkungan<br />

Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber<br />

daya hutan (NSDH) nasional dan daerah<br />

Program Peningkatan Pengendalian Polusi<br />

- Pembuatan taman di bantaran sungai Kalianyar<br />

(DAK+APBD Kota)<br />

Taman hijau di bantaran sungai Bengawan<br />

Solo<br />

- Rehabilitasi bantaran sungai Bengawan Solo<br />

(Urban Forest <strong>III</strong>)<br />

Meningkatnya partisipasi dalam upaya<br />

pelestarian lingkungan<br />

- Sosialisasi, pembinaan dan pendampingan<br />

program Adiwiyata di sekolah dasar dan menengah<br />

- Penyusunan status lingkungan hidup daerah<br />

(SLHD) Kota Surakarta<br />

Terkendalinya polusi air dan udara<br />

Kota Surakarta 1 769.300.000 BI.0 E<br />

Kws<br />

Kota Surakarta 1 325.000.000 BI.0 E<br />

Kws<br />

Kota Surakarta 1<br />

28.235.000 BI.0 E<br />

Kota Surakarta 1<br />

53.000.000 BI.0 E<br />

01.08.20.02 Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri - Pemantauan kualitas udara ambient Kota Surakarta 12<br />

21.320.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.08.20.04<br />

01.08.24<br />

Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair<br />

yang menimbulkan polusi<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

- Pembangunan IPAL Komunal UKM (DAK+APBD<br />

Kota)<br />

Meningkatnya kawasan ruang terbuka hijau<br />

Kota Surakarta 1 609.731.000 BI.0 E<br />

01.08.24.05 Penataan RTH - Pengadaan pohon untuk penghijauan Kota Surakarta 1.000 168.490.000 BI.1 E<br />

0<br />

01.20<br />

01.20.17<br />

01.20.17.19<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan dan Pengembangan<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Intensifikasi dan Ekstensifikasi<br />

sumber-sumberpendapatan daerah<br />

Meningkatnya PAD<br />

- Sosialisasi peraturan retribusi ijin gangguan Kota Surakarta 3<br />

26.550.000 BI.0 F<br />

V -<br />

51<br />

Th<br />

Keg<br />

bln<br />

Unit<br />

Buah<br />

Keg<br />

JUMLAH 3.233.884.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatkan pelayanan masyarakat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat materai, perangko Bapermas 1<br />

2.460.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan surat kabar Bapermas 1<br />

5.400.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Service & Spare part AC dan Tustel Bapermas 1<br />

2.010.500 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan serta Bapermas 1<br />

25.404.000 EB F<br />

0<br />

bahan pembersih<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Service dan spare part komputer, printer dan mesin Bapermas 1<br />

9.780.000 EB F<br />

0<br />

ketik<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Bapermas 1<br />

18.473.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak amplop, kop dan fotocopy Bapermas 1<br />

15.269.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat listrik Bapermas 1<br />

2.847.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer, Laptop, Kursi Rapat, rak buku, AC Bapermas 1<br />

42.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman kantor Bapermas 1<br />

13.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas Bapermas 1 102.040.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL THL Bapermas 1<br />

24.050.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatkan pelayanan masyarakat<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Operasional kendaraan dan mobil dinas Bapermas 1 159.666.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Skat ruangan Bapermas 1<br />

4.000.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

52<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

0


Kode<br />

00.00.02.26<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Peralatan kantor Bapermas 1<br />

2.000.000 EB F<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan mebelair Bapermas 1<br />

3.136.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor pembuatan sekat ruangan kantor 1<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

01.04<br />

01.04.18<br />

01.04.18.01<br />

01.11<br />

01.11.15<br />

01.11.15.03<br />

01.11.16<br />

01.11.16.03<br />

01.11.16.05<br />

Perumahan<br />

Program perbaikan perumahan akibat bencana<br />

alam/sosial<br />

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat<br />

bencana alam<br />

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan<br />

Anak<br />

Program keserasian kebijakan peningkatan<br />

kualitas Anak dan Perempuan<br />

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan<br />

gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan<br />

anak<br />

Program Penguatan Kelembagaan<br />

Pengarusutamaan Gender dan Anak<br />

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat<br />

yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan<br />

anak<br />

Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan<br />

anak<br />

Penataan ruang di bantaran sungai<br />

relokasi Hak Milik dan Tanah Negara kota surakarta 800<br />

61.760.000 BS.0 E<br />

Pemenuan dan perlindungan hak-hak bagi<br />

anak serta perlindungan anak<br />

1.Sosialisasi perlindungan anak dan hak-hak anak<br />

(100 org)<br />

2.Sosialisasi UUPA 3.Workshop Forum Anak<br />

(ditingkat kelurahan terkait dengan kegiatan di<br />

SKPD) (100 org)<br />

4.Pelatihan dan sosialisasi bagi penegak hukum,<br />

toma tentang standar pelayanan dan perlindungan<br />

hukum bagi anak yang berhubungan dengan hukum<br />

(50 org)<br />

5.Pelatihan penguatan kapasitas bagi gugus tugas<br />

penghapusan permasalahan anak di Kota Surakarta<br />

(50 org)<br />

6.Sosialisasi tentang ABH (Anak yang Berhadapan<br />

dengan Hukum) (100 org)<br />

7.Sosialisasi penghapusan kekerasan terhadap<br />

anak, ESKA, perdagangan anak di sekolah (500 og)<br />

8.Pelatihan penjangkauan Anjal dan jaringan<br />

kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak<br />

Peningkatan kesetaraan dan keadilan<br />

gender<br />

Peningkaan peranserta Komunitas masyarakat yang<br />

mapan<br />

1.Penyusunan Profil anak (200 buku)<br />

2.Pemetaaan pengembangan kelurahan layak anak<br />

Ska 1.325 141.315.000 BS.0 H<br />

ska 3<br />

55.000.000 BS.0 A<br />

ska 51 800.000.000 BS.0 H<br />

V -<br />

53<br />

Th<br />

Keg<br />

Keg<br />

Org<br />

Kel<br />

Kel<br />

0<br />

0<br />

595.000.000<br />

60.000.000<br />

342.000.000


Kode<br />

01.11.17<br />

01.11.17.08<br />

01.11.18<br />

01.11.18.03<br />

01.12<br />

01.12.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak<br />

(150 buku)<br />

3.Pembentukan Forum Anak di tingkat kecamatan<br />

dan kelurahan (10 kel)<br />

4.Pengadaan papan Ballboard perlindungan anak<br />

Peringatan Hari Anak (2000 org)<br />

6.Pembuatan leaflet Kota Layak Anak (2000 ekpl)<br />

7.Fokus grup diskusi membahas penanganan anak<br />

jalanan (50 org)<br />

8.Penyusunan dan pembahasan Perda<br />

perlindungan anak (400 org)<br />

9.Pelayanan kasus-kasus anak yang di lakukan<br />

PTPAS (25 org)<br />

10.Pembentukan kelurahan layak anak<br />

11. Evaluasi dan monitoring Kelurahan Layak Anak<br />

12.Sosialisasi dan monitoring dan bantuan<br />

peralatan (sirine) GWJB<br />

1.Pembangunan Taman Cerdas : 1 unit<br />

Ska 4 164.685.000 BS.0 H 2.895.000.000<br />

2.Pemeliharaan, pengelolaan dan fasilitasi taman<br />

cerdas : 6 unit<br />

Keg<br />

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan<br />

Perlindungan Perempuan<br />

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap<br />

tindak kekerasan<br />

Program Peningkatan peran serta dan<br />

kesetaraan jender dalam pembangunan<br />

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam<br />

membangun keluarga sejahtera<br />

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera<br />

Program Keluarga Berencana<br />

Peningkatan kesetaraan dan keadilan<br />

gender<br />

Layanan terhadap korban, fasilitasi dan pelatihan<br />

ketrampilan bagi korban, Operasional GYP,<br />

Pelatihan database penanganan korban kekerasan<br />

terhadap perempuan dan anak, Mengevaluasi dan<br />

monitoring penerima bantuan, Raperda<br />

perlindungan perempuan korban kekerasan,<br />

Pelatihan pendamping korban kekerasan,<br />

Peringatan 16 Hari Anti kekerasan<br />

Peningkatan kesetaraan dan keadilan<br />

gender<br />

Sosialisasi Program P2MBG (Peningkatan<br />

Pemberdayaan Masyatakat Berbasis Gender),<br />

Pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan usaha<br />

dan Mengevaluasi penerima bantuan<br />

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana<br />

ska 400 131.000.000 BS.0 H<br />

ska 200 250.000.000 BS.0 A<br />

Org<br />

Org<br />

900.000.000<br />

700.000.000<br />

01.12.15.02 Pelayanan KIE -Pelayanan KB(TMMK, TMMD, Bhakti Sosial, Gerak Ska 51 878.190.000 BS.0 D<br />

170.000.000<br />

PKK, Harganas, Hari Jadi Pemkot) (51 kel)<br />

-Pengadaan Baliho : 5 bh<br />

Kel<br />

01.12.15.03 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu Pembinaan akan pentingnya hak reproduksi bagi Ska 2.250 130.000.000 BS.0 D<br />

140.000.000<br />

calon pengantin<br />

di 5 KUA dan 10 gereja, sosialisasi kesehatan<br />

Org<br />

V -<br />

54


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Promosi Pelayanan Khiba<br />

reproduksi bagi masyarakat di 51 kel<br />

Sosialisasi penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan ska 595<br />

60.000.000 BS.0 H<br />

70.000.000<br />

Anak<br />

Dan sosialisasi KB pasca persalinan & pasca<br />

keguguran<br />

Org<br />

01.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana Pembinaan KB bagi petugas medis teknis, PPKBD, ska 5 263.833.500 BS.0 D<br />

470.000.000<br />

PLKB, Ponpres, Rakor Kota, kecamatan, kelurahan<br />

dan Pengadaan alat-alat kesehatan/ sarana<br />

prasarana<br />

Kec<br />

01.12.16<br />

01.12.16.01<br />

Program Kesehatan Reproduksi Remaja<br />

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi<br />

Remaja (KRR)<br />

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana<br />

Sosialisasi KRR bagi remaja tingkat Kota,<br />

Kecamatan, Kelurahan<br />

ska 400<br />

44.587.000 BS.0 D<br />

01.12.16.02 Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat Penyuluhan KRR bagi kader KB ska 400<br />

70.000.000 BS.0 D<br />

75.000.000<br />

01.12.17<br />

Program pelayanan kontrasepsi<br />

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana<br />

01.12.17.01 Pelayanan konseling KB Konseling pra pelayanan dan pasca pelayanan ska 400<br />

70.000.000 BS.0 D<br />

75.000.000<br />

01.12.17.02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB -Pelayanan Pemasangan dan pencabutan implant ska 5 205.509.000 BS.0 D<br />

360.000.000<br />

(220 kasus)<br />

-Tim Pelayanan KB tk. Kota : 4 keg, Kec : 20 keg<br />

Kec<br />

01.12.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi Tersedianya alat-alat kontrasepsi ska 1<br />

89.174.000 BS.0 D<br />

120.000.000<br />

01.12.17.04 Pelayanan KB medis operasi Pelayanan Medis operasi ska 45<br />

75.000.000 BS.0 D<br />

80.000.000<br />

01.12.18<br />

01.12.18.01<br />

01.12.19<br />

01.12.19.01<br />

01.12.20<br />

01.12.20.01<br />

Org<br />

Org<br />

Org<br />

Paket<br />

kegiatan<br />

60.000.000<br />

Program pembinaan peran serta masyarakat<br />

dalam pelayanan KB/KR yang madiri<br />

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana<br />

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Pembinaan bagi 10 kelompok prio utomo ska 150<br />

30.000.000 BS.0 D<br />

35.000.000<br />

Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak<br />

melalui kelompok kegiatan di masyarakat<br />

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui<br />

kelompok kegiatan di masyarakat<br />

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana<br />

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak di tk. RW ska 595<br />

25.000.000 BS.0 H<br />

Org<br />

Org<br />

30.000.000<br />

Program pengembangan pusat pelayanan<br />

informasi dan konseling KRR<br />

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana<br />

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Pendirian pelayanan informasi dan konseling ska 51<br />

70.000.000 BS.0 D<br />

75.000.000<br />

V -<br />

55<br />

Kel


Kode<br />

01.12.20.02<br />

01.12.21<br />

01.12.21.01<br />

01.12.22<br />

01.12.22.01<br />

01.12.23<br />

01.12.23.01<br />

01.22<br />

01.22.16<br />

01.22.16.06<br />

01.22.16.07<br />

01.22.17<br />

01.22.17.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja<br />

dan kelompok sebaya diluar sekolah<br />

Program peningkatan penanggulangan narkoba,<br />

PMS termasuk HIV/ AIDS<br />

Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk<br />

HIV/ AIDS<br />

Program pengembangan bahan informasi<br />

tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh<br />

kembang anak<br />

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan<br />

pembinaan tumbuh kembang anak<br />

Program penyiapan tenaga pendamping<br />

kelompok bina keluarga<br />

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga<br />

di kecamatan<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program pengembangan lembaga ekonomi<br />

pedesaan<br />

Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan<br />

menengah di pedesaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Sosialisasi PIK KRR bagi remaja di luar sekolah ska 400<br />

65.000.000 BS.0 D<br />

Peningkatan pembinaan Narkoba dan AIDS<br />

Sosilalisasi narkoba bagi remaja (200 org),<br />

Pemetaan populasi kunci (5 kec), Pelatihan warga<br />

peduli AIDS di Desa Siaga (30 org), Pertemuan<br />

kelompok KDS (30 org), Pertemuan : Pokja<br />

Kestalan, Gilingan, Batras, Salon, Pedaringan,<br />

Karyawan Perusahaan (30 org), Pertemuan : Pokja<br />

Pencegahan, Yankes,HR, Pemberdayaan (25 org),<br />

Pertemuan 5 populasi kunci (55 org), Bantuan<br />

perlengkapan kantor (1paket) Transport bagi Tim<br />

Medis (12 keg), Seminar & penyuluhan penyakit<br />

kelamin dan HIV/AIDS (100 org)<br />

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana<br />

Pendataan KB dan KS tk. RT dan penilaian angka<br />

kredit<br />

Peningkatan pembinaan Keluarga Berencana<br />

Tersedianya tenaga pendamping / kader yang<br />

profesional UPPKS, BKB, BKR,BKL,BLK<br />

Peningkatan pemberdayaan masyarakat<br />

ska 5 200.000.000 BS.0 D<br />

ska 2.268 210.000.000 BS.0 D<br />

ska 468 170.000.000 BS.0 D<br />

1.Pembinaan dan pelatihan ketrampilan bagi Warga Ska 200<br />

12.910.000 BS.0 A<br />

Penerima Hibah (Penanganan pasca banjir)<br />

2.Fasilitasi Penciptaan Alat TTG dan mengikuti gelar<br />

TTG<br />

Rumah<br />

1.Lomba Kelurahan (EPMK) (5 kel)<br />

Ska 1 104.150.000 BS.0 F<br />

2.Penyusunan Profil Kelurahan (51 kel)<br />

Kel<br />

Org<br />

Kec<br />

Org<br />

Org<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

70.000.000<br />

184.525.000<br />

220.000.000<br />

180.000.000<br />

450.000.000<br />

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 210.000.000<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Peningkatan pemberdayaan masyarakat<br />

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Sosialisasi hibah bantuan RTLH melalui Pokja dan ska 5<br />

25.600.000 BS.0 D<br />

630.000.000<br />

Perbaikan lingkungan kumuh (3000 rumah) dan<br />

pendampingan relokasi (800 sasaran)<br />

Kec<br />

V -<br />

56


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.22.17.05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah 1.Puncak BBGR (1 kel)<br />

Ska 3 158.205.000 BS.0 F<br />

560.000.000<br />

2.TMMD (2 kel)<br />

Kel<br />

V -<br />

57<br />

JUMLAH 5.007.954.000


SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Kelancaran kegiatan kantor<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat (biaya perangko, Kota Surakarta 12<br />

2.900.000 EB F<br />

4.000.000<br />

materai, dan benda pos lainnya)<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, Kota Surakarta 12<br />

15.660.000 EB F<br />

16.000.000<br />

listrik, dan langganan internet<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaaan jasa kebersihan kantor Kota Surakarta 12<br />

11.004.000 EB F<br />

12.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta 12<br />

27.510.000 EB F<br />

50.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota Surakarta 12<br />

21.536.000 EB F<br />

35.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta 12<br />

25.000.000 EB F<br />

20.000.000<br />

(fotokopi)<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan Kantor<br />

Kota Surakarta 3<br />

3.209.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor (1 Kota Surakarta 8<br />

40.000.000 EB F<br />

60.000.000<br />

Komputer, 2 laptop, 3 monitor, dan 2 printer)<br />

Unit<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Penyediaan buku bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Jenis<br />

Kota Surakarta 12<br />

5.000.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Kota Surakarta 12<br />

37.000.000 EB F<br />

44.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kota Surakarta 12 220.000.000 EB F<br />

250.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Buah<br />

bln<br />

bln<br />

5.000.000<br />

10.000.000<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Kelancaran kegiatan kantor<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaran dinas/operasional roda empat Bappeda Kota Surakarta 1 175.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 12<br />

50.000.000 EB F<br />

55.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dan<br />

pengadaan BBM<br />

Unit<br />

Kota Surakarta 12<br />

59.000.000 EB F<br />

V -<br />

58<br />

bln<br />

bln<br />

70.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Surakarta 3<br />

11.004.000 EB F<br />

13.200.000<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Kota Surakarta 15<br />

2.751.000 EB F<br />

15.000.000<br />

01.04<br />

01.04.18<br />

01.04.18.01<br />

01.05<br />

01.05.15<br />

01.05.15.02<br />

01.05.17<br />

01.05.17.01<br />

01.06<br />

01.06.15<br />

01.06.15.01<br />

01.06.15.02<br />

01.06.15.05<br />

01.06.16<br />

Perumahan<br />

Program perbaikan perumahan akibat bencana<br />

alam/sosial<br />

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah akibat<br />

bencana alam<br />

Penataan Ruang<br />

Terelokasinya warga yang terkena dampak<br />

banjir<br />

1. Verfikasi dan pengukuran Buku Merah<br />

(100.000.000)<br />

2. Apraisal tanah (250.000.000)<br />

3. Administrasi (50.000.000)<br />

Unit<br />

Buah<br />

Kota Surakarta 3 400.000.000 BP.0 E<br />

Program Perencanaan Tata Ruang<br />

Acuan perencanaan pengembangan kawasan<br />

& bangunan Tahun 2012 - 2031<br />

Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Penyusunan RDTRK BWK I Kota Surakarta 1 200.000.000 BP.6 E<br />

0<br />

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang<br />

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan<br />

ruang<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program Pengembangan data/informasi<br />

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi<br />

capaian target kinerja program dan kegiatan<br />

Penyusunan dan pengumpulan data informasi<br />

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan<br />

Konsistensi pemanfaatan ruang dengan<br />

RTRW & RDTRK<br />

1. Forum BKPRD<br />

Kota Surakarta 2<br />

50.000.000 BP.6 E<br />

2. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan<br />

ruang di 5 kecamatan<br />

Keg<br />

Meningkatkan efektivitas perencanaan<br />

Penyusunan software Renja SKPD Tahun 2010-2015 Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BP.0 F<br />

1. Pengelolaan Data Masyarakat Miskin Kota Kota Surakarta 2 180.000.000 BP.3 F<br />

Surakarta (130.000.000)<br />

2. Penyusunan Surakarta Dalam Angka<br />

(50.000.000)<br />

Keg<br />

Pengembangan dan analisa data profil daerah Kota Surakarta 1 100.000.000 BP.1 F<br />

Keg<br />

dok<br />

Paket<br />

Keg<br />

0<br />

150.000.000<br />

0<br />

200.000.000<br />

Penyusunan profile daerah 612.500.000<br />

Program Kerjasama Pembangunan<br />

Terpeliharanya kerjasama antar daerah<br />

01.06.16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Iuran AKOPSI (Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Kota Surakarta 1<br />

15.000.000 BP.0 E<br />

0<br />

Sanitasi)<br />

Keg<br />

01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 1. FEDEP (100.000.000)<br />

Kota Surakarta 2 150.000.000 BP.0 A<br />

250.000.000<br />

2. Forum KKMB Kota Surakarta (50.000.000)<br />

Keg<br />

V -<br />

59


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah RAD MDG's dan Rencana Aksi Pencapaian Inpres Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BP.0 F<br />

100.000.000<br />

No. 3 Tahun 2010<br />

dok<br />

01.06.19<br />

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota<br />

menengah dan besar<br />

Perencanaan perumahan dan permukiman<br />

yang layak huni<br />

Penyusunan dokumen, profil dan analisa Rencana<br />

Pembangunan Pengembangan Perumahan<br />

Permukiman Daerah (RP4D)<br />

1. Perencanaan air minum, drainase dan sanitasi<br />

perkotaan SPAM (Strategi Pengembangan Air<br />

Minum) (350.000.000)<br />

2. Penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kota)<br />

(50.000.000)<br />

01.06.19.07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan Kota Surakarta 1 120.000.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.06.19.09<br />

01.06.20<br />

01.06.20.03<br />

01.06.21<br />

01.06.21.01<br />

Koordinasi perencanaan pair minum, drainase dan<br />

sanitasi perkotaan<br />

Program peningkatan kapasitas kelembagaan<br />

perencanaan pembangunan daerah<br />

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan<br />

daerah<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam<br />

perumusan program dan kebijakan layanan publik<br />

Meningkatkan kualitas perencanaan<br />

Pembangunan masyarakat<br />

Bimbingan teknis Penyusunan Renja sesuai<br />

Permendagri 54 Tahun 2010<br />

Meningkatkan kualitas perencanaan<br />

pembangunan masyarakat<br />

1. Pendampingan Proposal DPK 2012<br />

2. Asistensi/Pembinaan Fasilitator Kelurahan & Tim<br />

Monev DPK<br />

1. Penyusunan Rancangan RKPD Kota Surakarta<br />

Tahun 2013 (60.000.000)<br />

2. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2014<br />

(40.000.000)<br />

Pendampingan Pelaksanaan Musrenbangkel dan<br />

Musrenbangcam, DKT SKPD BAPPEDA, Forum<br />

SKPD, Musrenbangkot, Evaluasi Pelaksanaan<br />

Musrenbang Th. 2012, Penyusunan Juknis<br />

Musrenbang<br />

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surakarta<br />

Tahun 2013<br />

Kota Surakarta 2 400.000.000 BP.6 E<br />

Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BP.0 F<br />

Kota Surakarta 2<br />

75.000.000 BP.3 F<br />

dok<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

100.000.000<br />

01.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD Kota Surakarta 2 100.000.000 BP.1 F<br />

90.750.000<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota Surakarta 6 350.000.000 BP.2 F<br />

423.500.000<br />

01.06.21.10 Penetapan RKPD Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BP.3 F<br />

200.000.000<br />

01.06.21.13<br />

01.06.22<br />

01.06.22.03<br />

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan<br />

rencana pembangunan daerah<br />

Program perencanaan pembangunan ekonomi<br />

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi<br />

masyarakat<br />

Pengendalian pelaksanaan keg. APBD Provinsi, DAK,<br />

dan Tugas Pembantuan<br />

Kota Surakarta 4<br />

50.000.000 BP.3 F<br />

Berkembangnya kegiatan ekonomi<br />

kerakyatan<br />

Pendampingan Fasilitasi BUMM Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BP.0 A<br />

V -<br />

60<br />

dok<br />

Keg<br />

dok<br />

TW<br />

Keg<br />

75.000.000<br />

275.000.000


Kode<br />

01.06.23<br />

01.06.23.03<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program perencanaan sosial budaya<br />

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial<br />

dan budaya<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Mengembangkan program di bidang sosial<br />

budaya<br />

1. Rencana Aksi Daerah (RAD) Lanjut Usia<br />

(40.000.000)<br />

2. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota<br />

Surakarta (200.000.000)<br />

1. Kelangsungan Hidup Perkembangan<br />

Perlindungan Ibu & Anak (KHPPIA) (40.000.000)<br />

2. Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)<br />

(35.000.000)<br />

3. Fasilitasi dan Koordinasi forum menjalankan<br />

Rencana Aksi Daerah (RAD) Pendidikan Untuk<br />

semua (PUS) (45.000.000)<br />

4. Program Linmas (35.000.000)<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

kota Surakarta 2 240.000.000 BP.0 H<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.06.23.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 4 155.000.000 BP.6 H<br />

250.000.000<br />

01.06.24<br />

01.06.24.02<br />

02.07<br />

02.07.17<br />

Program perencanaan prasarana wilayah dan<br />

sumber daya alam<br />

Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian<br />

sumber daya alam dan lingkungan hidup<br />

Industri<br />

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi<br />

Industri<br />

Menyediakan dokumen KLHS sebagai dasar<br />

dalam perencanaan pembangunan<br />

Penyusunan dokumen KLHS (Kajian Lingkungan<br />

Hidup Strategis)<br />

Kelancaran kegiatan operasional STP,<br />

fasilitasi DRD, dan peningkatan penguasaan<br />

dan keterampilan teknologi bagi siswa STP<br />

1. Pengembangan Sarpras (pasang plafond dan<br />

keramik, ruang kelas dan mebeleur)+DED<br />

(1.950.000.000)<br />

2. Pengembangan Layanan STP sebagai pusat<br />

industri kreatif berbasis teknologi (50.000.000)<br />

Pembangunan struktur Gedung Business, Trade,<br />

and Expo Centre<br />

Kota Surakarta 1 250.000.000 BP.6 E<br />

02.07.17.01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Kota Surakarta 2 2.000.000.000 BP.0 A 1.100.000.000<br />

02.07.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Kota Surakarta 1 10.000.000.000 BP.0 A<br />

0<br />

01.13<br />

01.13.16<br />

01.13.16.09<br />

01.16<br />

Sosial<br />

Program Pelayanan dan Rehabilitasi<br />

Kesejahteraan Sosial<br />

Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi<br />

pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan<br />

dan penurunan kesenjangan<br />

Penanaman Modal Daerah<br />

Menurunkan angka kemiskinan<br />

1. Penyempurnaan Strategi Penanggulangan<br />

Kemiskinan Daerah (SPKD) Kota Surakarta<br />

(65.000.000)<br />

2. Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan<br />

bersama TKPKD (65.000.000)<br />

3. Pendamping operasional Program Lingkungan<br />

Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)<br />

(150.000.000)<br />

dok<br />

dok<br />

Keg<br />

Paket<br />

kota Surakarta 3 280.000.000 BP.0 F<br />

V -<br />

61<br />

Keg<br />

50.000.000<br />

0<br />

75.000.000


Kode<br />

01.16.16<br />

01.16.16.01<br />

01.20<br />

01.20.17<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Peningkatan Iklim Investasi dan<br />

Realisasi Investasi<br />

Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan<br />

fasilitas infrastruktur<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan dan Pengembangan<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Mendorong pertumbuhan investasi di Kota<br />

Surakarta<br />

1. Penyunan Pra FS Pasar Klewer (850.000.000)<br />

2. Penyusunan Pra FS investasi Taman Iptek<br />

(400.000.000)<br />

Sinkronisasi program/kegiatan Tahun<br />

Anggaran 2013 dalam perencanaan dan<br />

penganggaran<br />

Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kota Surakarta<br />

TA. 2013<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 2 1.250.000.000 BP.0 A<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

300.000.000<br />

01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kota Surakarta 2<br />

50.000.000 BP.0 F<br />

60.000.000<br />

01.20.17.08<br />

01.22<br />

01.22.17<br />

01.22.17.01<br />

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang<br />

Perubahan APBD<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Penyusunan KUPA dan PPAS - P APBD Kota<br />

Surakarta TA. 2012<br />

Kota Surakarta 2<br />

50.000.000 BP.0 F<br />

dok<br />

dok<br />

60.000.000<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Meningkatnya sarana dan prasarana<br />

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Koordinasi kegiataan TMMD Sengkuyung Tahun Kota Surakarta 2 115.270.000 BP.1 E<br />

105.130.000<br />

2012<br />

lokasi<br />

01.22.17.05 Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah Kegiatan Karya Bhakti daerah Kota Surakarta 1<br />

95.500.000 BP.0 E<br />

95.500.000<br />

01.23<br />

01.23.15<br />

Statistik<br />

Program pengembangan<br />

data/informasi/statistik daerah<br />

Pembaharuan data dan distribusi PDRB ke<br />

instansi terkait<br />

1. PDRB Kota Surakarta Tahun 2011 (100.000.000)<br />

2. Perhitungan tahun dasar PDRB Tahun 2012<br />

(60.000.000)<br />

01.23.15.04 Pengolahan, updating dan analisis data PDRB Kota Surakarta 2 160.000.000 BP.5 A<br />

75.000.000<br />

V -<br />

62<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 17.867.344.000


SKPD Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai, perangko dan benda pos lainya Surakarta 1<br />

458.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan Surakarta 1<br />

1.650.000 EB F<br />

0<br />

langganan surat kabar<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor (alat kebersihan Surakarta 1<br />

3.717.000 EB F<br />

0<br />

Kantor)<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Servis komputer, laptop, mesin ketik, printer, Dll Surakarta 1<br />

5.226.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Surakarta 1<br />

6.877.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Foto Surakarta 1<br />

4.585.000 EB F<br />

0<br />

Copy)<br />

Th<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Surakarta 1<br />

687.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan dan minum rapat Surakarta 1<br />

4.585.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Surakarta 1<br />

36.680.000 EB F<br />

0<br />

daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

tersedianya sarana Pemeliharaan<br />

rutin/berkala gedung kantor<br />

tersedianya sarana Pemeliharaan rutin/berkala<br />

gedung kantor<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Adm. Kesra 1<br />

917.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tersedianya sarana Pemeliharaan rutin/berkala Bagian Adm. Kesra 1<br />

917.000 EB F<br />

0<br />

mebeleur<br />

Th<br />

01.22<br />

01.22.17<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Terlaksananya kegitan keagamaan dan<br />

pemberdayaan kulitas hidup masyarakat<br />

1. Jambore Kerukunan Antar Umat Beragama<br />

2. Operasional Tempat Ibadah<br />

3. Haji<br />

4. Buka Bersama dan Natal Di LP Kelas I Surakarta<br />

01.22.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa surakarta 1 558.814.000 BS.0 H<br />

0<br />

V -<br />

63<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

5. Souvenir Buka Bersama dan Natal Di LP Kelas I<br />

Surakarta<br />

6. MTQ<br />

7. Halal Bil Halal Pemkot Surakarta<br />

8. Pendidikan Pelatihan Ketrampilan Mubaliq<br />

9. Kegiatan Zakat Fitrah Dan Idul Qurban Pemkot<br />

Surakarta<br />

V -<br />

64<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

JUMLAH 625.113.000<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif


SKPD Bagian Administrasi Pembangunan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi<br />

kepada masyarakat<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Materai, perangko dan benda pos lainnya Kota Surakarta 12<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening telepon, air, listrik dan Kota Surakarta 12<br />

1.740.000 EB F<br />

0<br />

langganan surat kabar<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengadaan peralatan kebersihan dan bahan Kota Surakarta 12<br />

2.435.000 EB F<br />

0<br />

pembersih<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Service dan penggantian suku cadang komputer, Kota Surakarta 12<br />

5.700.000 EB F<br />

0<br />

laptop, LCD, mesin ketik dsb<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta 12<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotocopy, cetak blanko Kota Surakarta 12<br />

9.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai<br />

kering, dsb)<br />

Kota Surakarta 12<br />

535.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Mesin fotocopy (1 unit), komputer (2 unit) dan Kota Surakarta 5<br />

91.000.000 EB F<br />

0<br />

printer (2 unit)<br />

Unit<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kota Surakarta 50<br />

2.500.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman rapat koordinasi Kota Surakarta 12<br />

5.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Kota Surakarta 12<br />

50.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya pelayanan administrasi<br />

kepada masyarakat<br />

Penyediaan bahan baku & pemeliharaan gedung<br />

kantor<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 12<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Service dan pergantian suku cadang perlengkapan<br />

kantor<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Jenis<br />

Kota Surakarta 12<br />

8.500.000 EB F<br />

V -<br />

65<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan mebeleur Kota Surakarta 12<br />

1.800.000 EB F<br />

0<br />

00.00.03<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Meningkatkan pelayanan administrasi kantor<br />

00.00.03.01 Pengadaan mesin/kartu absensi Pengadaan Mesin Absensi Pemkot surakarta 1<br />

12.500.000 EB F<br />

0<br />

01.06<br />

01.06.15<br />

01.06.15.01<br />

01.06.16<br />

01.06.16.03<br />

01.06.20<br />

01.06.20.03<br />

01.06.21<br />

01.06.21.12<br />

01.06.21.13<br />

01.20<br />

01.20.16<br />

01.20.16.06<br />

01.20.20<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program Pengembangan data/informasi<br />

Pengumpulan, updating dan analisis data informasi<br />

capaian target kinerja program dan kegiatan<br />

Terwujudnya laporan hasil pelaksanaan<br />

rencana pembangunan daerah yang<br />

akuntabel<br />

Sosialisasi analisis data informasi capaian target<br />

kinerja program dan kegiatan pelaksanaan rencana<br />

pembangunan daerah<br />

bln<br />

Unit<br />

Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BP.0 F<br />

Program Kerjasama Pembangunan<br />

Memperlancar kegiatan pengadaan barang<br />

/jasa<br />

Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Kota Surakarta 12 355.000.000 BP.19 E<br />

0<br />

Program peningkatan kapasitas kelembagaan<br />

perencanaan pembangunan daerah<br />

Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan<br />

daerah<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung<br />

Jawaban (LKPJ)<br />

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan<br />

rencana pembangunan daerah<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan pelayanan kedinasan<br />

kepala daerah/ wakil kepala daerah<br />

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah<br />

daerah lainnya<br />

Program peningkatan sistem pengawasan<br />

internal dan pengendalian pelaksanaan<br />

kebijakan KDH<br />

Meningkanya kualitas pelayanan jasa<br />

konstruksi/konsultasi<br />

Bintek jasa konstruksi/konsultasi Kota Surakarta 1<br />

48.000.000 BP.19 F<br />

Terwujudnya pelaksanaan kegiatan<br />

pembangunan yang efektif dan efisien<br />

Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan<br />

Pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Surakarta<br />

Keg<br />

bln<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1<br />

90.000.000 BP.16 F<br />

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 12 144.000.000 BP.17 F<br />

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan<br />

dengan efisien<br />

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan<br />

pemerintah daerah lainnya<br />

Pengendalian manajemen pelasanaan<br />

kebijakan KDH<br />

Kota Surakarta 150 100.000.000 BP.18 F<br />

V -<br />

66<br />

Keg<br />

bln<br />

eks<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Pengendalian manajemen pelasanaan kebijakan surakarta 1<br />

65.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

KDH<br />

Keg<br />

V -<br />

67<br />

JUMLAH 1.060.210.000


SKPD Bagian Administrasi Perekonomian<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatnya kelancaran operasional kantor<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Bagian Administrasi<br />

12<br />

458.000 EB F<br />

0<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Bagian Administrasi<br />

12<br />

2.040.000 EB F<br />

0<br />

listrik<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Bagian Administrasi<br />

12<br />

4.320.000 EB F<br />

0<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Bagian Administrasi<br />

12<br />

5.226.000 EB F<br />

0<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Bagian Administrasi<br />

12<br />

6.877.000 EB F<br />

0<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Bagian Administrasi<br />

12<br />

4.585.000 EB F<br />

0<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Bagian Administrasi<br />

Perekonomian<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Bagian Administrasi<br />

12<br />

4.585.000 EB F<br />

0<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bagian Administrasi<br />

12<br />

36.680.000 EB F<br />

0<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya kelancaran operasional kantor<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Administrasi<br />

12<br />

458.000 EB F<br />

0<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Bagian Administrasi<br />

12<br />

458.000 EB F<br />

0<br />

Perekonomian<br />

bln<br />

02.03<br />

02.03.15<br />

02.03.15.06<br />

01.06<br />

Energi dan Sumberdaya Mineral<br />

Program pembinaan dan pengawasan bidang<br />

pertambangan<br />

Terdistribusinya LPG 3Kg<br />

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 100<br />

60.000.000 BE.0 A<br />

0<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

V -<br />

68<br />

12<br />

bln<br />

%<br />

687.000<br />

EB F<br />

0


Kode<br />

01.06.16<br />

01.06.16.06<br />

01.06.19<br />

01.06.19.04<br />

01.15<br />

01.15.16<br />

01.15.16.03<br />

01.16<br />

01.16.15<br />

01.16.15.09<br />

01.16.16<br />

01.16.16.07<br />

01.16.17<br />

01.16.17.01<br />

01.21<br />

01.21.15<br />

01.21.15.19<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Kerjasama Pembangunan<br />

Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil<br />

Cukai Hasil Tembakau<br />

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota<br />

menengah dan besar<br />

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat<br />

pertumbuhan ekonomi<br />

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br />

Program Pengembangan Kewirausahaan dan<br />

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah<br />

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha<br />

Mikro Kecil Menengah<br />

Penanaman Modal Daerah<br />

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama<br />

Investasi<br />

Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan<br />

investasi<br />

Program Peningkatan Iklim Investasi dan<br />

Realisasi Investasi<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Penggunaan DBHCHT yang Akuntabel,<br />

berdaya guna dan berhasil guna<br />

Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi<br />

Hasil Cukai Hasil Tembakau<br />

Meningkanya perekonomian masyarakat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 100 150.000.000 BE.0 A<br />

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasar Modern Kota Surakarta 1 100.000.000 BE.0 A<br />

Peningkatan Penyerapan Dana bagi UMKM<br />

Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi<br />

Usaha Mikro Kecil Menengah<br />

Berfungsinya Manajemen dan Meningkatnya<br />

Kinerja serta Akuntabilitas PERUSDA<br />

Peningkatan kualitas SDM guna<br />

peningkatanpelayanan Investasi<br />

Kota Surakarta 100<br />

50.000.000 BE.0 A<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BE.0 A<br />

Terwujudnya landasan hukum penyertaan<br />

modal bagi PERUSDA dan terbentuknya 1<br />

PERDA Penyertaan Modal<br />

Kajian Kebijakan penanaman modal Kota Surakarta 1 100.000.000 BE.0 A<br />

%<br />

Keg<br />

%<br />

Th<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Kajian Kebijakan penanaman modal 0<br />

Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana<br />

dan prasarana daerah<br />

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan<br />

investasi<br />

Ketahanan Pangan<br />

Meningkatnya Kinerja PERUSDA<br />

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan<br />

investasi<br />

Kota Surakarta 100 100.000.000 BE.0 A<br />

Program Peningkatan Ketahanan Pangan<br />

pertanian/perkebunan<br />

Meringankan beban masyarakat miskin<br />

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Pengembangan model distribusi pangan yang Kota Surakarta 51 115.000.000 BE.0 A<br />

0<br />

efisien<br />

Kel<br />

01.21.15.23 Koordinasi kebijakan perberasan Koordinasi kebijakan perberasan Kota Surakarta 1 17.171.530.000 BE.0 A<br />

0<br />

V -<br />

69<br />

%<br />

Th<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.21.15.31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Surakarta 100<br />

50.000.000 BE.0 A<br />

0<br />

V -<br />

70<br />

%<br />

JUMLAH 18.062.904.000


SKPD Bagian Hukum Dan HAM<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi<br />

kepada masyarakat<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat Bag Hukum 100<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terselenggaranya kegiatan komunikasi bag Hukum 100<br />

2.600.000 EB F<br />

2.600.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor terselenggaranya jasa kebersihan kantor bag Hukum 100<br />

2.845.000 EB F<br />

2.500.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja terselenggaranya jasa perbaikan peralatan kerja bag Hukum 100<br />

10.550.000 EB F<br />

10.150.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor bag Hukum 100<br />

20.000.000 EB F<br />

20.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan bag Hukum 100<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

bag Hukum 100<br />

2.500.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor bag Hukum 100<br />

11.530.000 EB F<br />

8.530.000<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

tersedianya bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

bag Hukum dan HAM 100<br />

5.600.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan minuman bag Hukum dan HAM 100<br />

8.640.000 EB F<br />

8.640.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi keluar bag Hukum dan HAM 100 115.000.000 EB F<br />

50.000.000<br />

daerah<br />

%<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya ketersediaan infrastuktur<br />

kantor<br />

Tersedianya mebeleur bag Hukum dan HAM 100<br />

6.000.000 EB F<br />

Pengadaan mebeleur 6.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung/kantor bag Hukum dan HAM 100<br />

1.000.000 EB F<br />

1.000.000<br />

V -<br />

71<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

2.000.000<br />

5.600.000


Kode<br />

00.00.02.26<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

terpeliharanya perlengkapan gedung kantor bag Hukum dan HAM 100<br />

1.000.000 EB F<br />

%<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur pemeliharaan rutin/berkala mebeleur bag Hukum dan HAM 100<br />

1.800.000 EB F<br />

1.800.000<br />

00.00.05<br />

00.00.05.03<br />

01.19<br />

01.19.17<br />

01.19.17.02<br />

01.20<br />

01.20.15<br />

01.20.15.02<br />

01.20.26<br />

01.20.26.01<br />

01.20.26.02<br />

Program peningkatan kapasitas sumber daya<br />

aparatur<br />

Bimbingan teknis implementasi peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program pengembangan wawasan kebangsaan<br />

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial<br />

dikalangan masyarakat<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan kapasitas lembaga<br />

perwakilan rakyat daerah<br />

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat<br />

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh<br />

agama<br />

Program Penataan Peraturan<br />

Perundang-undangan<br />

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Bimbingan teknis implementasi peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Bimbingan teknis implementasi peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Peningkatan perlindungan HAM terhadap<br />

aparat pemerintah Kota Surakarta<br />

Tersedianya bahan informasi dan meningkatnya<br />

kegiatan diseminasi HAM<br />

Peningkatan perlindungan hukum terhadap<br />

aparat pemerintah Kota Surakarta<br />

Terlaksananya publik hearing Raperda dengan<br />

pelaku/obyek<br />

Peningkatan perlindungan hukum terhadap<br />

aparat pemerintah Kota Surakarta<br />

Terselenggaranya koordinasi dalam rangka<br />

penyelesaian permasalahan<br />

Kelurahan Keprabon 1<br />

50.000.000 EB F<br />

Kota Surakarta 100<br />

30.345.000 BP.1 G<br />

Kota Surakarta 100<br />

18.000.000 BP.1 F<br />

Kota Surakarta 100 227.411.000 BP.1 F<br />

Tersusunnya draf raperda Kota Surakarta 100 105.000.000 BP.1 F<br />

%<br />

Keg<br />

%<br />

%<br />

%<br />

%<br />

1.000.000<br />

0<br />

66.000.000<br />

20.000.000<br />

500.000.000<br />

200.000.000<br />

01.20.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Ditetapkannya Perda, diterbitkannya Keputusan Kota Surakarta 100 124.597.000 BP.1 F<br />

120.000.000<br />

walikota, diterbitkannya Keputusan Walikota<br />

dengan persetujuan DPRD<br />

%<br />

01.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya pembinaan kesadaran hukum 51 kelurahan 51 222.725.000 BP.1 F<br />

285.000.000<br />

masyarakat<br />

Kel<br />

01.20.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan Penyebarluasan produk hukum daerah Kota Surakarta 100<br />

59.000.000 BP.1 F<br />

150.000.000<br />

01.20.26.06<br />

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap<br />

peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi<br />

dari keserasian antar peraturan perundang-undangan<br />

daerah<br />

Terevaluasinya produk hukum daerah Kota Surakarta 100<br />

77.420.000 BP.1 F<br />

V -<br />

72<br />

%<br />

%<br />

65.000.000


01.24<br />

Kode<br />

01.24.16<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Kearsipan<br />

Program penyelamatan dan pelestarian<br />

dokumen/arsip daerah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Peningkatan kemampuan pengelolaan pusat<br />

jaringan dokumentasi hukum<br />

Sebagai pusat JDI hukum yang informatif dan<br />

mudah diakses<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.24.16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kota Surakarta 100<br />

40.000.000 BP.1 F<br />

45.000.000<br />

01.24.16.03<br />

01.24.18<br />

01.24.18.02<br />

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk<br />

informatika<br />

Program peningkatan kualitas pelayanan<br />

informasi<br />

Tersediannya data dokumentasi hukum yang<br />

terkomputerisasi dalam bentuk multimedia<br />

Kota Surakarta 100<br />

51.250.000 BP.1 F<br />

Peningkatan pengolahan dokumentasi dan<br />

informasi hukum<br />

Tersedianya koleksi buku produk-produk hukum Kota Surakarta 100<br />

21.700.000 BP.1 F<br />

%<br />

%<br />

%<br />

55.000.000<br />

Penyediaan sarana layanan informasi arsip 25.000.000<br />

V -<br />

73<br />

JUMLAH 1.227.513.000


SKPD Bagian Humas dan Protokol<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko,meterai, dan benda pos lainnya Bagian Humas dan<br />

12<br />

458.000 EB F<br />

650.000<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Surat kabar, majalah,dll Bagian Humas dan<br />

12<br />

840.000 EB F<br />

3.000.000<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sapu, keranjang sampah, dll Bagian Humas dan<br />

1<br />

3.600.000 EB F<br />

4.000.000<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Servis mesin ketik, komputer, Notebook, kamera, Bagian Humas dan<br />

1<br />

4.350.000 EB F<br />

9.000.000<br />

AC<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis,Pressing Perlengkapan Protokol Bagian Humas dan<br />

12<br />

6.877.000 EB F<br />

11.700.000<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Foto copy, pencetakan Bagian Humas dan<br />

12<br />

4.585.000 EB F<br />

5.750.000<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Alat listrik dan elektronik Bagian Humas dan<br />

1<br />

687.000 EB F<br />

1.000.000<br />

bangunan kantor<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan AC Ruang Rapat,perlengkapan ruang Bagian Humas dan<br />

1 200.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

rapat, kamera,komputer dan seperangkat korden<br />

gedung kantor<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman Bagian Humas dan<br />

12<br />

3.000.000 EB F<br />

4.500.000<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas pejabat dan staf Bagian Humas dan<br />

1<br />

38.265.000 EB F<br />

45.000.000<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya kendaraan dinas operasional<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terlaksananya mobilitas petugas protokol Kota Surakarta 1 340.000.000 EB F<br />

20.000.000<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Potinisasi lingkungan kantor Bagian Humas dan<br />

1<br />

500.000 EB F<br />

250.000<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

Th<br />

V -<br />

74<br />

Th


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 1<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Servis mebelair Bagian Humas dan<br />

1<br />

500.000 EB F<br />

500.000<br />

Protokol Setda Kota<br />

Surakarta<br />

Th<br />

00.00.03<br />

00.00.03.02<br />

01.20<br />

01.20.16<br />

01.20.16.02<br />

01.20.16.05<br />

01.25<br />

01.25.15<br />

01.25.15.03<br />

01.25.18<br />

01.25.18.01<br />

01.25.18.02<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Terwujudnya ketertiban pelaksanaan<br />

upacara dan acara-acara resmi<br />

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya upacara dan acara-acara resmi yang Kota Surakarta 1<br />

30.155.000 EB F<br />

44.000.000<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

dilaksanakan di Kota Surakarta secara tertib dan<br />

rapi sesuai protap yang berlaku<br />

Th<br />

Program peningkatan pelayanan kedinasan<br />

kepala daerah/ wakil kepala daerah<br />

Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/<br />

departemen/ lembaga pemerintah non departemen/<br />

luar negeri<br />

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala<br />

daerah<br />

Komunikasi dan Informatika<br />

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi<br />

dan Media Massa<br />

Pembinaan dan pengembangan sumber daya<br />

komunikasi dan informasi<br />

Terselenggaranya pelayanan tamu yang<br />

optimal dan kelancaran kunjungan<br />

kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala<br />

daerah<br />

Pelayanan tamu yang optimal ,kelancaran<br />

pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala<br />

daerah<br />

Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil<br />

kepala daerah<br />

Terwujudnya pengembangan komunikasi,<br />

informasi dan media massa<br />

Pelatihan Public Relations, Forum kehumasan,<br />

Media relations<br />

Kota Surakarta 12 110.010.000 BS.3 F<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BS.0 F<br />

Kota Surakarta 1 235.000.000 BS.3 F<br />

Th<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

415.000.000<br />

0<br />

200.000.000<br />

Program kerjasama informsi dan media massa Terwujudnya kerjasama informasi dengan<br />

media massa<br />

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Layanan dokumentasi,sambutan dan publikasi Kota Surakarta 12<br />

62.121.000 BS.1 F<br />

400.000.000<br />

pembangunan daerah melalui media cetak dan<br />

elektronik<br />

bln<br />

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan<br />

pemerintahan daerah<br />

Layanan kliping,analisis berita,jumpa pers, dialog<br />

interaktif TV dan radio, publikasi LPPD<br />

Kota Surakarta 1 169.585.000 BS.2 F<br />

V -<br />

75<br />

Th<br />

JUMLAH 1.311.533.000<br />

300.000.000


SKPD Bagian Kerja Sama<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat - Pengiriman surat menyurat Kota Surakarta 1<br />

1.500.000 EB A<br />

2.500.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Langganan surat kabar Kota Surakarta 1<br />

1.650.000 EB A<br />

5.000.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Alat kebersihan kantor Kota Surakarta 1<br />

4.000.000 EB A<br />

4.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Servis peralatan kerja Kota Surakarta 1<br />

3.000.000 EB A<br />

6.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor - Alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

8.000.000 EB A<br />

8.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Cetakan dan penggandaan Kota Surakarta 1<br />

3.000.000 EB A<br />

6.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Peralatan listrik Kota Surakarta 1<br />

1.000.000 EB A<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan perlengkapan kantor Kota Surakarta 1<br />

10.000.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Makanan dan minuman Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB A<br />

6.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 EB A<br />

65.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.28<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas<br />

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Servis peralatan gedung Kota Surakarta 1<br />

15.000.000 EB A<br />

1.500.000<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Servis mebeleur Kota Surakarta 1<br />

1.500.000 EB A<br />

1.500.000<br />

01.06<br />

01.06.16<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program Kerjasama Pembangunan<br />

Terwujudnya kerjasama dibidang<br />

pembangunan<br />

V -<br />

76<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

1.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.06.16.01 Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan Rakor kerjasama regional Kota Surakarta 1<br />

55.000.000 BP.1 A<br />

60.000.000<br />

01.06.16.03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga koordinasi kerjasama antara dunia usaha/lembaga Kota Surakarta 1 200.000.000 BP.1 A<br />

390.000.000<br />

dengan pihak luar negeri<br />

Th<br />

01.06.16.04 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Fasilitasi/rakor penyelesaian masalah-masalah Kota Surakarta 1<br />

40.000.000 BP.1 A<br />

45.000.000<br />

daerah<br />

Th<br />

01.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan workshop evaluasi dan laporan kerjasama serta Kota Surakarta 1<br />

30.000.000 BP.1 A<br />

50.000.000<br />

penyusunan potensi kerjasama<br />

Th<br />

01.20<br />

01.20.25<br />

01.20.25.01<br />

01.20.25.04<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program Peningkatan Kerjasama Antar<br />

Pemerintah Daerah<br />

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam<br />

penyediaan pelayanan publik<br />

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam<br />

penyediaan sarana dan prasarana publik<br />

Terwujudnya kerjasama antar<br />

lembaga/daerah<br />

1. Koordinasi kerjasama antar daerah dalam<br />

penyediaan pelayanan publik (55.000.000)<br />

2. Iuran BKAD Subosukawonosraten (50.000.000)<br />

3. Iuran Litbang BKAD Subosukawonosraten<br />

(25.000.000)<br />

4. Iuran APEKSI (25.000.000)<br />

5. Iuran OWHC (10.000.000)<br />

6. Iuran UCLG ASPAC (40.000.000)<br />

7. Iuran ICLEI (5.500.000)<br />

Koordinasi kerjasama teknis dalam penyediaan<br />

sarana dan prasarana publik<br />

Kota Surakarta 1 210.500.000 BP.1 F<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BP.1 F<br />

V -<br />

77<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 740.150.000<br />

60.000.000<br />

210.000.000


SKPD Bagian Organisasi<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta 1<br />

1.500.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 1<br />

5.040.000 EB F<br />

5.040.000<br />

listrik<br />

Keg<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Surakarta 1<br />

5.921.000 EB F<br />

5.921.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB F<br />

6.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

8.753.000 EB F<br />

8.753.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta 1<br />

8.753.000 EB F<br />

8.753.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kota Surakarta 1<br />

340.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 EB F<br />

20.000.000<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Kota Surakarta 1<br />

1.500.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Kota Surakarta 1<br />

7.200.000 EB F<br />

7.200.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Surakarta 1<br />

68.396.000 EB F<br />

68.396.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.26<br />

00.00.06<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Program peningkatan pengembangan sistem<br />

pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Tersusunnya LAKIP, Tersusunnya Pedoman<br />

Penetapan Kinerja<br />

Kota Surakarta 1<br />

1.500.000 EB F<br />

V -<br />

78<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

340.000<br />

1.500.000<br />

1.500.000


Kode<br />

00.00.06.01<br />

01.05<br />

01.05.16<br />

01.05.16.03<br />

01.16<br />

01.16.15<br />

01.16.15.06<br />

01.20<br />

01.20.17<br />

01.20.17.02<br />

01.20.17.15<br />

01.20.25<br />

01.20.25.01<br />

01.20.27<br />

01.20.27.04<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar<br />

realisasi kinerja SKPD<br />

Penataan Ruang<br />

Program Pemanfaatan Ruang<br />

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan<br />

ruang<br />

Penanaman Modal Daerah<br />

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama<br />

Investasi<br />

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang<br />

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan<br />

dunia usaha<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

1. Penyusunan LAKIP (130.500.000);<br />

2. Pedoman Penetapan Kinerja (69.500.000);<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 2 200.000.000 EB F<br />

Terlaksananya pemasangan dinding partisi<br />

kantor<br />

Pemasangan dinding partisi antar kantor Kota Surakarta 1 400.000.000 BP.0 E<br />

Tersedianya sertifikasi ISO di 2 (dua)<br />

Kecamatan, Terselenggaranya penilaian Unit<br />

Pelayanan Publik, Terselenggaranya<br />

Pameran Pelayanan Publik<br />

1. Sertifikasi ISO bagi Unit Pelayanan Publik<br />

(160.000.000);<br />

2. Penilaian Unit Pelayanan Publik (30.000.000);<br />

3. Pameran Pelayanan Publik (10.000.000)<br />

Kota Surakarta 2 200.000.000 BP.0 A<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

520.000.000<br />

0<br />

560.000.000<br />

Program peningkatan dan Pengembangan<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Tersusunnya Buku Standar Biaya<br />

penyusunan standar satuan harga Penyusunan Standar Biaya Kota Surakarta 1 100.000.000 BP.0 F<br />

125.000.000<br />

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Program Peningkatan Kerjasama Antar<br />

Pemerintah Daerah<br />

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam<br />

penyediaan pelayanan publik<br />

Program Penataan Daerah Otonomi Baru<br />

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom<br />

baru<br />

Bintek Analisis Standar Belanja Kota Surakarta 1 100.000.000 BP.0 F<br />

Terselenggaranya forkompanda<br />

Penyelenggaraan FORKOMPANDA Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BP.0 F<br />

Tersusunnya papan nama SKPD,<br />

Tersusunnya Perwali Uraian Tugas dan<br />

Tersusunnya Perwali Unit Layanan<br />

Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan<br />

Pemerintah Kota Surakarta<br />

1. Bagan struktur organisasi SKPD<br />

(141.735.000);Gladi Tata Laksana (40.000.000);<br />

2. Perwali Uraian Tugas (64.635.000);<br />

3. Perwali Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di<br />

Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta<br />

(13.630.000).<br />

Kota Surakarta 3 310.000.000 BP.0 F<br />

V -<br />

79<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

75.000.000<br />

550.000.000


Kode<br />

01.20.45<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pendidikan Kedinasan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terlaksananya bintek<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.20.45.01 Pendidikan dan pelatihan teknis Bintek LAKIP dan Penetapan Kinerja (Rp<br />

Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BP.0 F<br />

50.000.000<br />

50.000.000,-);<br />

Keg<br />

01.20.47<br />

01.20.47.01<br />

Program Pembinaan dan Pengembangan<br />

Aparatur<br />

Tersusunnya standar kompetensi dan kode<br />

etik PNS<br />

Penyusunan standar kompetensi dan Kode Etik PNS Kota Surakarta 1 100.000.000 BP.0 F<br />

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 250.000.000<br />

01.20.47.06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 1. Bintek analisis beban kerja (75.000.000); Kota Surakarta 2 250.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

2. Penyusunan Analisis Beban Kerja di 15 Dinas<br />

(175.000.000)<br />

Keg<br />

01.25 Komunikasi dan Informatika<br />

01.25.15<br />

01.25.15.07<br />

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi<br />

dan Media Massa<br />

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi<br />

dan informasi<br />

Tersedianya aplikasi tata naskah kedinasan<br />

di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta<br />

Belanja konsultan aplikasi tata naskah kedinasan<br />

elektronik<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BP.0 F<br />

V -<br />

80<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 2.004.903.000<br />

0


SKPD Bagian Pemerintahan Umum<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat, materai dll Kota Surakarta 1<br />

700.000 EB A<br />

800.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan jasa komunikasi, Media Massa Kota Surakarta 1<br />

2.000.000 EB A<br />

2.250.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kota Surakarta 1<br />

3.600.000 EB A<br />

4.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta 1<br />

5.000.000 EB A<br />

5.700.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

7.000.000 EB A<br />

7.500.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta 1<br />

4.600.000 EB A<br />

4.800.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kota Surakarta 1<br />

700.000 EB A<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman untuk rapat Kota Surakarta 1<br />

5.000.000 EB A<br />

5.500.000<br />

koordinasi<br />

Th<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kota Surakarta 1<br />

48.000.000 EB A<br />

50.000.000<br />

daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Peningkatan pelayanan pelaksanaan tugas<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bagian Pemerintahan<br />

1<br />

917.000 EB A<br />

1.000.000<br />

Umum<br />

Keg<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kota Surakarfta 12<br />

7.200.000 EB A<br />

7.500.000<br />

Kantor<br />

bln<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Bagian Pemerintahan<br />

1<br />

917.000 EB A<br />

1.000.000<br />

Umum<br />

Keg<br />

01.05<br />

01.05.15<br />

Penataan Ruang<br />

Program Perencanaan Tata Ruang<br />

Penataan bantaran yang seimbang dengan<br />

perkembangan kawasan sungai dan sesuai<br />

RUTRK Kota Surakarta<br />

V -<br />

81<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

800.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.05.15.07 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan Pemetaan penataan bantaran sungai (Fasiblity Kota Surakarta 1<br />

58.500.000 BP.1 E<br />

65.000.000<br />

Study)<br />

Keg<br />

01.05.16<br />

01.05.16.05<br />

01.06<br />

01.06.17<br />

01.06.17.03<br />

01.06.21<br />

01.06.21.11<br />

01.06.21.13<br />

01.09<br />

01.09.17<br />

Program Pemanfaatan Ruang<br />

Penamaan Nama Rupabumi Wilayah<br />

Administrasi Kelurahan<br />

Survey dan pemetaan Penyusunan Nama - nama Rupabumi Kota Surakarta 51<br />

32.000.000 BS.1 E<br />

50.000.000<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Penetapan dan penegasan batas wilayah<br />

kec. dan kel. kota surakarta dan<br />

pemasangan patok tanda batas<br />

Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Lanjutan Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BS.1 F<br />

250.000<br />

perbatasan Kec. dan Kelurahan dan Pemasangan<br />

Pilar tanda Batas<br />

Paket<br />

Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan Penetapan dan Penegasan Batas Kec. dan Kel. dan Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BS.1 F<br />

100.000.000<br />

Pemasangan Pilar Tanda Batas<br />

Paket<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah<br />

daerah<br />

Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah<br />

daerah<br />

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan<br />

rencana pembangunan daerah<br />

Pertanahan<br />

Program Penyelesaian konflik-konflik<br />

pertanahan<br />

Tersusunnya laporan Kinerja Pemerintah<br />

Daerah (LPPD)<br />

Koordinasi penyusunan buku LPPD Pemerintah Kota<br />

Surakarta<br />

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun<br />

2011<br />

Fasilitasi pelaksanaan evaluasi Kinerja Mandiri<br />

EKPPD Pemerintah Kota Surakarta<br />

Diketahuinya data tanah yang akurat dan<br />

sah secara hukum<br />

Fasilitasi penyelesaian konflik/ permasalahan<br />

pertanahan di masyakat<br />

kota surakarta 1<br />

53.000.000 BP.1 F<br />

kota surakarta 1<br />

53.000.000 BP.1 F<br />

kota surakarta 1<br />

47.000.000 BP.1 F<br />

01.09.17.01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan kota surakarta 36<br />

25.000.000 BP.1 F<br />

55.000.000<br />

01.09.18<br />

01.09.18.01<br />

01.20<br />

01.20.16<br />

Program Pengembangan Sistem Informasi<br />

Pertanahan<br />

Optimalnya data tanah yang syah secara<br />

hukum<br />

Pemetaan tanah - tanah negara Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BS.1 F<br />

Kel<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

90.000.000<br />

70.000.000<br />

55.000.000<br />

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal 50.000.000<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan pelayanan kedinasan<br />

kepala daerah/ wakil kepala daerah<br />

Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat<br />

kota<br />

V -<br />

82


Kode<br />

01.20.16.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,<br />

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat<br />

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,<br />

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Refleksi 1 (satu) Tahun Walikota dan Wakil<br />

Walikota Surakarta<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

90.000.000 BS.1 F<br />

Refleksi Tahunan Walikota dan Wakil Walikota kota surakarta 1<br />

90.000.000 BP.1 F<br />

Paket<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

155.000.000<br />

130.000.000<br />

01.20.16.03 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA Koordinasi unsur MUSPIDA Kota Surakarta Kota Surakarta 36 541.866.000 BP.1 F<br />

700.000.000<br />

01.20.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah Rakor camat lurah Se Kota Surakarta Kota Surakarta 36<br />

50.000.000 BP.1 F<br />

56.110.000<br />

01.20.26<br />

01.20.26.02<br />

01.20.27<br />

01.20.27.02<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.22.17<br />

01.22.17.01<br />

Program Penataan Peraturan<br />

Perundang-undangan<br />

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Program Penataan Daerah Otonomi Baru<br />

Fasilitasi percepatan penyerahan P3D dari daerah induk<br />

ke daerah pemekaran<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Peningkatan pelayanan Prima<br />

Penyusunan Draft Raperda Pemekaran Kelurahan<br />

Kadipiro dan Semanggi<br />

Peningkatan pelayanan prima<br />

Terlaksananya Pemekaran kelurahan Kadipiro &<br />

Semanggi<br />

Pelayanan kepada RT/RW Se Kota Surakarta<br />

Kota Surakarta 1<br />

57.445.000 BP.1 F<br />

Keg<br />

kali<br />

Paket<br />

kota surakarta 3<br />

30.000.000 BP.1 F<br />

Pemberian seragam batik RT/RW Se Kota Surakarta Kota Surakarta 3.330 369.450.000 BP.1 A<br />

Kel<br />

RT<br />

75.000.000<br />

550.000.000<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Peningkatan pelayanan publik<br />

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Pembinaan perangkat dan penggandaan buku RT RW se- Kota<br />

1 133.000.000 BP.1 A<br />

133.000.000<br />

administrasi RT/Rw se Kota Surakarta<br />

Surakarta<br />

RT<br />

01.22.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Fasilitasi bantuan operasional RT dan RW se-Kota RT RW se- Kota<br />

3.309<br />

43.510.000 BP.1 A<br />

95.000.000<br />

Surakarta<br />

Surakarta<br />

RT<br />

01.22.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring dan evaluasi<br />

kota surakarta 51<br />

45.000.000 BP.1 A<br />

75.000.000<br />

kegiatan dana<br />

pembangunan di<br />

51 kelurahan<br />

Kel<br />

01.25 Komunikasi dan Informatika<br />

01.25.18<br />

01.25.18.02<br />

Program kerjasama informsi dan media massa<br />

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan<br />

pemerintahan daerah<br />

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Surakarta<br />

penyelenggaraan data ILPPD Pemerintah Kota Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BS.1 A<br />

V -<br />

83<br />

Paket<br />

JUMLAH 2.054.405.000<br />

0<br />

55.000.000


SKPD Bagian Umum<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Kelancaran tertib administrasi perkantoran<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengadaan meterai, perangko, amplop, paket Kota Surakarta 12<br />

5.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran langganan telepon, listrik kantor, PAM Kota Surakarta 12 2.200.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kota Surakarta 12<br />

25.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan untuk Surakarta 2<br />

60.000.000 EB F<br />

0<br />

pimpinan daerah<br />

Org<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat kebersihan dan jasa cleaning Kota Surakarta 12 300.000.000 EB F<br />

0<br />

service<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta 1<br />

17.100.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian kertas, map, buku, bolpoint, karbon, Kota Surakarta 12<br />

20.800.000 EB F<br />

0<br />

tipex, staples, pita tik, tinta komputer dan fotokopi<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pembelian blangko SPJ, bendera, payung, plakat, Kota Surakarta 12 600.000.000 EB F<br />

0<br />

kartu nama, umbul-umbul, cetak buku inventaris<br />

barang, cetak karcis retribusi untuk dinas penghasil<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pembelian alat listrik, lampu di kompleks Balaikota Kota Surakarta 12<br />

30.000.000 EB F<br />

0<br />

bangunan kantor<br />

dan Rumdin Walikota<br />

bln<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian bedcover, bantal, selimut, gordyn dan Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 EB F<br />

0<br />

peralatan jamuan<br />

Keg<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan minum tamu/rapat harian dan Kota Surakarta 12 240.000.000 EB F<br />

0<br />

Kepala Daerah<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kunjungan kerja/tugas kedinasan keluar daerah Kota Surakarta 12 610.000.000 EB F<br />

0<br />

untuk Walikota & Wawali, Sekretaris Daerah, Staf<br />

Ahli Walikota, Asisten, Kabag Umum, Staf Bagian<br />

Umum<br />

bln<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Pembayaran honor THL Kota Surakarta 12<br />

44.540.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.20 Penyediaan Jamuan Tamu Penyelenggaraan Acara Jamuan Tamu Kota Surakarta 1 1.000.000.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

84<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Paket<br />

bln<br />

Keg


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan jasa satpam pada pos jaga kompleks Kota Surakarta 12 324.000.000 EB E<br />

0<br />

balaikota dan rumah dinas<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Kelancaran kinerja aparatur melalui<br />

penyediaan sarana dan prasarana yang<br />

memadai<br />

Pembangunan Gedung KPPT Kota Surakarta Kota Surakarta 1 3.500.000.000 EB E<br />

Pembangunan gedung kantor 0<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pembelian Kendaraan roda dua Kota Surakarta 1<br />

85.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembelian Lift Kota Surakarta 1 900.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pembelian Filling Cabinet, Kursi Rapat, LCD / Kota Surakarta 1 371.000.000 EB E<br />

0<br />

screen, Komputer & server, Laptop, Wireless, right<br />

Keg<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pembelian mebeleur kantor, rumah dinas walikota Kota Surakarta 1 400.000.000 EB F<br />

0<br />

dan wakil walikota<br />

Keg<br />

00.00.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Kota Surakarta 1 350.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Kota Surakarta 1 261.140.000 EB F<br />

0<br />

kompleks balaikota, pembuatan koridor<br />

penghubung gedung Bale Tawang Arum , DPPKA,<br />

dan BAPPEDA<br />

Keg<br />

00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas Kota Surakarta 1 700.000.000 EB F<br />

0<br />

dinas/operasional<br />

operasional<br />

Keg<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan dan perbaikan peralatan gedung Kota Surakarta 1<br />

70.000.000 EB F<br />

0<br />

kantor dan rumah dinas<br />

Keg<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kota Surakarta 1<br />

7.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas Kota Surakarta 1 200.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.03<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Peningkatan performa pemerintah kota<br />

00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pembelian pakaian dinas karyawan / wati Pemkot Kota Surakarta 12.000 2.700.000.000 EB F<br />

0<br />

Surakarta<br />

Stel<br />

02.02<br />

Kehutanan<br />

V -<br />

85<br />

lokasi<br />

Keg<br />

Keg<br />

Paket<br />

Keg<br />

Keg


Kode<br />

02.02.15<br />

02.02.15.02<br />

01.19<br />

01.19.17<br />

01.19.17.03<br />

01.20<br />

01.20.16<br />

01.20.16.01<br />

01.20.16.06<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya<br />

Hutan<br />

Berkembangnya hutan tanaman<br />

Pengembangan hutan tanaman Pengembangan hutan tanaman Kota Surakarta 1 300.000.000 BS.0 E<br />

0<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program pengembangan wawasan kebangsaan<br />

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur<br />

budaya bangsa<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan pelayanan kedinasan<br />

kepala daerah/ wakil kepala daerah<br />

Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,<br />

pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat<br />

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah<br />

daerah lainnya<br />

Terwujudnya masyarakat yang berwawasan<br />

kebangsaan<br />

Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional<br />

dan pemerintah kota<br />

Meningkatnya partisipasi masyarakat<br />

terhadap pembangunan kota<br />

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,<br />

masyarakat, pimpinan dan anggota organisasi<br />

sosial di 5 wilayah kecamatan<br />

Penyelenggaraan koordinasi pimpinan dengan<br />

instansi vertikal baik pusat dan daerah<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 18 600.000.000 BS.9 G<br />

Kota Surakarta 12 100.000.000 BP.13 F<br />

Kota Surakarta 12<br />

25.000.000 BP.5 F<br />

V -<br />

86<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

JUMLAH 16.120.580.000<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD Cab. Disdikpora Kec. Banjarsari<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

tersedianya dana surat menyurat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya administrasi perkantoran yang Dinas 12<br />

1.086.000 EB C<br />

2.500.000<br />

baik<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Listrik Dinas<br />

Cabang DISDIKPORA<br />

12<br />

30.000.000 EB C<br />

35.000.000<br />

Listrik SD Negeri<br />

Telepon Dinas<br />

Telepon SD Plus<br />

PDAM Dinas<br />

PDAM SD Plus<br />

Honor PPTK<br />

Internet<br />

Kec. Banjarsari<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Servise Komputer<br />

Cabang DISDIKPORA<br />

3<br />

3.000.000 EB C<br />

2.000.000<br />

Servise Mesin Ketik<br />

Service AC<br />

Kec. Banjarsari<br />

Keg<br />

00.00.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Pajak STNK Cabang DISDIKPORA<br />

13<br />

800.000 EB C<br />

1.000.000<br />

dinas/operasional<br />

Kec. Banjarsari<br />

Unit<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sapu Rayung<br />

Cabang DISDIKPORA<br />

6<br />

4.611.000 EB C<br />

15.000.000<br />

Kemoceng<br />

Gayung<br />

Pembersih Lantai<br />

Pewangi Ruangan<br />

Keranjang Smpah<br />

Keset 40x120<br />

tenaga kebersihan dan keamanan<br />

Kec. Banjarsari<br />

Jenis<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja ATK Dinas<br />

Cabang DISDIKPORA<br />

12<br />

10.000.000 EB C<br />

15.000.000<br />

Belanja ATK SD Plus<br />

Kec. Banjarsari<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kertas kop<br />

Cabang DISDIKPORA<br />

12<br />

6.000.000 EB C<br />

7.000.000<br />

Amplop kop<br />

Foto copy<br />

Kec. Banjarsari<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Bolam, sekring dll CABANG DINAS DIKPORA<br />

12<br />

200.000<br />

KEC.BANJARSARI<br />

bln<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas 2<br />

15.000.000 EB C<br />

15.000.000<br />

Komputer dan printer<br />

Unit<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Surat Kabar Dinas<br />

Surat Kabar dan Majalah SD Plus<br />

EB C<br />

DINAS 12<br />

1.000.000 EB C<br />

V -<br />

87<br />

bln<br />

300.000<br />

1.200.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat Kantor Cabang DISDIKPORA<br />

1<br />

6.000.000 EB C<br />

7.000.000<br />

Kec. Banjarsari<br />

Keg<br />

00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Belanja jasa keamanan kantor cab. disdikpora kec.<br />

1<br />

3.600.000 EB C<br />

0<br />

banjarsari<br />

kegiatan<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

tersedianya dana untuk pembelian mebelair<br />

Pengadaan mebeleur Mebeleur Cabang DISDIKPORA<br />

1<br />

3.750.000 EB C<br />

0<br />

Kec. Banjarsari<br />

Keg<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan, dll Cabang DISDIKPORA<br />

12<br />

5.000.000 EB C<br />

8.000.000<br />

Kec. Banjarsari<br />

bln<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Perawatan kendaraan dinas<br />

Bensin<br />

Oli<br />

Cabang DISDIKPORA<br />

Kec. Banjarsari<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor rehabilitasi ruang gedung kantor dinas dikpora banjarsari 1<br />

30.000.000 EB C<br />

0<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.15<br />

Pendidikan<br />

11<br />

Unit<br />

Keg<br />

13.320.000<br />

EB C<br />

20.000.000<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

buku dan alat tulis<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa cab. disdikpora kec.<br />

1<br />

6.500.000 BS.0 C<br />

0<br />

banjarsari<br />

Keg<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian seragam siswa cab. disdikpora kec.<br />

1<br />

21.125.000 BS.0 C<br />

0<br />

banjarsari<br />

Keg<br />

01.01.16.63<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS)<br />

Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren<br />

Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

penyelenggaraan UAS<br />

Penyelenggaraan ujian UASBN<br />

SDN Banjarsari 1 5.621.400.000 BS.1 C<br />

Keg<br />

6.000.000.000<br />

01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah kota surakarta 1<br />

12.435.000 BS.2 C<br />

17.000.000<br />

01.01.20<br />

01.01.20.04<br />

01.01.22<br />

01.01.22.07<br />

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan<br />

Tenaga Kependidikan<br />

Pembinaan Kelompok Kerja Guru<br />

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pembinaan Kelompok Kerja Guru cab. disdikpora kec.<br />

1<br />

19.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

banjarsari<br />

Keg<br />

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tersedianya dana untuk penerapan sistem<br />

informasi manajemen pendidikan<br />

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen Dinas 1<br />

5.000.000 BS.3 C<br />

10.000.000<br />

pendidikan<br />

Keg<br />

V -<br />

88<br />

Keg


01.18<br />

Kode<br />

01.18.20<br />

01.18.20.07<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan<br />

Olahraga<br />

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan<br />

masyarakat<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

tersedianya dana POPDA<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

POPDA SD NEGERI 1<br />

2.500.000 BS.3 C<br />

V -<br />

89<br />

Keg<br />

JUMLAH 5.821.327.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

15.000.000


SKPD Cab. Disdikpora Kec. Jebres<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai (120 buah); Perangko (120 buah) Cab. Disdikpora Kec.<br />

240<br />

750.000 EB C<br />

0<br />

Jebres<br />

Buah<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Cab. Disdikpora Kec.<br />

12<br />

16.400.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

Jebres<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor jasa peralatan dan perlengkapan kantor Servis Cab. Disdikpora Kec.<br />

1<br />

2.000.000 EB C<br />

0<br />

komputer ( 2x4x260.000), servis mesin ketik ( 4x<br />

100.000/bln) selama 12 bln<br />

Jebres<br />

Th<br />

00.00.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Cabang Dinas Dikpora<br />

1<br />

1.500.000 EB C<br />

0<br />

dinas/operasional<br />

Kec. Jebres<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa Kebersihan kantor Sapu<br />

Cab. Disdikpora Kec.<br />

1<br />

7.600.000 EB C<br />

0<br />

(6x6x10.000),Kemoceng (6x6x15,000) honor<br />

petugas keamanan<br />

honor ptugas kebersihan<br />

Jebres<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Cab. Disdikpora Kec.<br />

1<br />

8.000.000 EB C<br />

0<br />

Jebres<br />

Th<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cab. Disdikpora Kec.<br />

2<br />

8.000.000 EB C<br />

0<br />

Jebres<br />

Keg<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer/PC Kota Surakarta 1<br />

5.000.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Cab. Disdikpora Kec.<br />

1<br />

4.500.000 EB C<br />

0<br />

Jebres<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pengadaan mebeleur<br />

Pengadaan mebeleur Pengadaan Mebelair Meja (12 x 700.000) Cab. Disdikpora Kec.<br />

24<br />

4.750.000 EB C<br />

0<br />

Pengadaan Kursi kerja ( 12 x 250.000 )1<br />

Jebres<br />

Buah<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Cab. Disdikpora Kec.<br />

1<br />

5.500.000 EB C<br />

0<br />

(Kebersihan Kantor ,Cat dll, 12x800000)/bln Jebres<br />

Th<br />

00.00.02.24<br />

01.01<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pendidikan<br />

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Cab. Disdikpora Kec.<br />

kendaraan,( 10<br />

Jebres<br />

kendaraanx12blx35ltr),Servis(10x12x50000),Oli(10x<br />

12x30000)<br />

V -<br />

90<br />

Unit<br />

1<br />

Th<br />

15.000.000<br />

EB C<br />

0


Kode<br />

01.01.16<br />

01.01.16.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Tersedianyan buku dan alat tulis<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaan buku dan alat tulis Cab. Disdikpora Kec.<br />

1<br />

9.200.000 BS.0 C<br />

0<br />

Jebres<br />

kegiatan<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian seragam siswa Cab. Disdikpora Kec.<br />

1<br />

29.900.000 BS.0 C<br />

0<br />

Jebres<br />

kegiatan<br />

01.01.16.63<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kantor UPTD Dikpora<br />

Kecamatan Jebres<br />

10<br />

Keg<br />

3.799.000.000<br />

01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Kegiatan Ujian Sekolah (UASBN) Cabang Dinas Dikpora<br />

1<br />

8.000.000 BS.2 C<br />

0<br />

Kec. Jebres<br />

Th<br />

01.01.19<br />

Program Pendidikan Luar Biasa<br />

Program Pendidikan Luar Biasa<br />

01.01.19.59 Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Pendataan BPMKS UPTD Dikpora Kec.Jebres 10<br />

2.500.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.20<br />

01.01.20.04<br />

01.01.22<br />

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan<br />

Tenaga Kependidikan<br />

Program Peningkatan Mutu Pendidikan Guru<br />

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Kegiatan KKG<br />

Cabang Dinas Dikpora<br />

1<br />

18.820.000 BS.3 C<br />

0<br />

Honor PPTK<br />

Kec. Jebres<br />

Th<br />

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan<br />

Program Penerapan Manajemen<br />

01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Penerapan sistem dan informasi manajemen UPTD Dikpora Kec.Jebres 1<br />

2.500.000 BS.7 C<br />

0<br />

pendidikan<br />

Th<br />

01.18<br />

01.18.20<br />

01.18.20.07<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan<br />

Olahraga<br />

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan<br />

masyarakat<br />

Program Pemasalan Olahraga<br />

Keg<br />

BS.1 C<br />

-POPDA <strong>DAN</strong> SENI UPTD DIkpora Jebres 1<br />

2.500.000 BS.5 C<br />

V -<br />

91<br />

Th<br />

JUMLAH 3.951.420.000<br />

0<br />

0


SKPD Cab. Disdikpora Kec. Laweyan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat UPTD Dikpora Laweyan 160<br />

750.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan UPTD Dikpora Laweyan 12<br />

18.540.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor UPTD Dikpora Laweyan 5<br />

1.900.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD Dikpora Laweyan 7<br />

750.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor UPTD Dikpora Laweyan 12<br />

6.000.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPTD Dikpora Laweyan 12<br />

4.450.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD Dikpora Laweyan 1<br />

2.000.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Kota Surakarta 1<br />

450.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman UPTD Dikpora Laweyan 1<br />

2.500.000 EB C<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala<br />

gedung kantor<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 12<br />

5.500.000 EB C<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Buah<br />

Unit<br />

Jenis<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 8<br />

15.000.000 EB C<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Surakarta 1<br />

17.550.000 EB C<br />

0<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Ketersediaan buku-buku dan alat tulis siswa<br />

V -<br />

92<br />

Keg<br />

bln<br />

Unit<br />

lokasi<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.01.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Kota Surakarta 1<br />

5.700.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Tersedianya pakaian seragam sekolah lingkup UPTD Dikpora<br />

1<br />

18.525.000 BS.0 C<br />

0<br />

Laweyan<br />

Keg<br />

01.01.16.63<br />

01.01.16.79<br />

01.01.20<br />

01.01.20.04<br />

01.01.22<br />

01.01.22.07<br />

01.18<br />

01.18.20<br />

01.18.20.07<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) Kota Surakarta 1 4.379.000.000 BS.0 C<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Keg<br />

Penyelenggaraan ujian sekolah Kota Surakarta 1<br />

8.615.000 BS.0 C<br />

Penyelenggaraan ujian sekolah 0<br />

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan<br />

Tenaga Kependidikan<br />

Terselenggaranya KKG<br />

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) Kota Surakarta 1<br />

18.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terselenggaranya penerapan sistem &<br />

informasi manajemen pendidikan<br />

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan lingkup UPTD Dikpora<br />

1<br />

2.500.000 BS.0 C<br />

2.500.000<br />

(bantuan provinsi)<br />

Laweyan<br />

kali<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan<br />

Olahraga<br />

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan<br />

masyarakat<br />

Terselenggaranya POPDA<br />

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan<br />

masyarakat<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1<br />

2.500.000 BS.0 C<br />

V -<br />

93<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 4.510.230.000<br />

0<br />

0


SKPD Cab. Disdikpora Kec. Pasar Kliwon<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai Cab. Disdikpora Kec.<br />

150<br />

1.000.000 EB C<br />

900.000<br />

Pasar Kliwon<br />

Buah<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Listrik (150.000/bln)<br />

Cab. Disdikpora Kec.<br />

12<br />

12.700.000 EB C<br />

0<br />

Telepon (750.000/bulan)<br />

Langganan Internet<br />

Surat kabar<br />

Pasar Kliwon<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Service komputer 3(4)(250000)<br />

Cab. Disdikpora Kec.<br />

5<br />

2.850.000 EB C<br />

3.000.000<br />

Service mesin ketik 3 (12(50000)<br />

servis Printer<br />

Pasar Kliwon<br />

Unit<br />

00.00.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan<br />

Cab. Disdikpora Kec.<br />

10<br />

1.000.000 EB C<br />

0<br />

dinas/operasional<br />

Pajak STNK10(200000)<br />

Pasar Kliwon<br />

Unit<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor sapu 3(12)7500<br />

Cabang Dinas Dikpora<br />

12<br />

11.800.000 EB C<br />

14.000.000<br />

Kemoceng2(12)7000<br />

krenjang sampah 2(12)(6000)<br />

Honor jasa pembersih dan penjaga kantor 3<br />

(12)300000<br />

Tunjangan hari khusus 2(100000)<br />

Kec. Pasar Kliwon<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Cabang Dinas Dikpora<br />

12<br />

12.000.000 EB C<br />

10.000.000<br />

Kec. Pasar Kliwon<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penggandaan 6000 lmb,<br />

Cab. Disdikpora Kec.<br />

1<br />

5.300.000 EB C<br />

2.500.000<br />

Amplop Kop 12 dus (50000)<br />

Pasar Kliwon<br />

Th<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer Note Book Kota Surakarta 1<br />

7.000.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman -Rapat Pengawas 8 orang dan staf 12 orang (12 Cab. Disdikpora Kec.<br />

12<br />

3.500.000 EB C<br />

5.000.000<br />

kali)<br />

Pasar Kliwon<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Program Aparatur Sarana dan Prasarana<br />

Pengadaan mebeleur Pembelian mebelair meja Kursi kerja Cab. Disdikpora Kec.<br />

16<br />

5.000.000 EB C<br />

0<br />

Pasar Kliwon<br />

Unit<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kebersihan Kantor cat dll UPTD Dikpora Kec. Pasar<br />

1<br />

7.000.000 EB C<br />

25.000.000<br />

Kliwon<br />

Th<br />

V -<br />

94<br />

Unit


Kode<br />

00.00.02.24<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pendidikan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas<br />

operasional<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Cab. Disdikpora Kec.<br />

Pasar Kliwon<br />

1<br />

kegiatan<br />

17.824.000<br />

Catatan<br />

Penting<br />

EB C<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Tersedianya buku buku dan alat tulis<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaan buku buku dan alat tulis cab. disdikpora kec.<br />

1<br />

7.700.000 BS.0 C<br />

0<br />

pasar kliwon<br />

Keg<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian seragam cab. disdikpora kec.<br />

1<br />

25.025.000 BS.0 C<br />

0<br />

pasar kliwon<br />

Keg<br />

01.01.16.63<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

-Penyelenggaraan Ujian Sekolah UASBN<br />

UPTD Dikpora<br />

Kec.Pasarkliwon<br />

10<br />

Keg<br />

2.115.500.000<br />

BS.1 C<br />

0<br />

2.125.000.000<br />

01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah UPTD Dikpora<br />

10<br />

10.000.000 BS.11 C<br />

0<br />

Kec.Pasarkliwon Kota<br />

Surakarta<br />

Keg<br />

01.01.19<br />

Program Pendidikan Luar Biasa<br />

Program Pendidikan Luar Biasa<br />

01.01.19.59 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Panitia Pendataan BPMKS UPTD Dikpora<br />

1<br />

2.500.000 BS.2 C<br />

3.000.000<br />

Kec.Pasarkliwon<br />

Th<br />

01.01.20<br />

01.01.20.04<br />

01.01.22<br />

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan<br />

Tenaga Kependidikan<br />

Program Peningkatan Mutu Guru<br />

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) -Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)<br />

UPTD Dikpora<br />

1<br />

18.000.000 BS.9 C<br />

0<br />

- Honor PPTK<br />

Kec.Pasarkliwon Kota<br />

Surakarta<br />

Th<br />

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan<br />

dffgfhfbg<br />

01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Pendataan (entri data) UPTD DIKPORA<br />

1<br />

4.500.000 BS.9 C<br />

0<br />

PASARKLIWON<br />

Th<br />

01.17<br />

01.17.17<br />

01.17.17.01<br />

01.18<br />

01.18.20<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan<br />

daerah<br />

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah -Pekan Seni UPTD DIKPORA<br />

1<br />

12.000.000 BS.10 B<br />

0<br />

PASARKLIWON<br />

Th<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan<br />

Olahraga<br />

Pemassalan olahraga bagi pelajar,<br />

mahasiswa dan masyarakat<br />

V -<br />

95


Kode<br />

01.18.20.07<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan<br />

masyarakat<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

POPDA Kota Surakarta 1<br />

2.500.000 BS.6 C<br />

V -<br />

96<br />

Th<br />

JUMLAH 2.284.699.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

0


SKPD Cab. Disdikpora Kec. Serengan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Meterai kantor CABANG DINAS DIKPORA<br />

1<br />

1.000.000 EB C<br />

2.500.000<br />

KEC.SERENGAN<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pajak Telepon kantor<br />

CABANG DINAS DIKPORA<br />

1<br />

18.060.000 EB C<br />

19.000.000<br />

Pajak listrik kantor<br />

Langganan Surat Kabar/Majalah untuk Kantor<br />

Langganan Internet kantor<br />

Honor PPTK (Kegiatan Rutin kantor)<br />

KEC.SERENGAN<br />

Th<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Servis mesin tik, Servis komputer CABANG DINAS DIKPORA<br />

1<br />

1.500.000 EB C<br />

2.000.000<br />

KEC.SERENGAN<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Retribusi sampah,sapu,kemucing,cairan pembersih CABANG DINAS DIKPORA<br />

1<br />

2.000.000 EB C<br />

3.000.000<br />

kaca,cairan pembersih lantai dan Honor petugas<br />

Kebersihan dll<br />

KEC.SERENGAN<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor ATK kantor UPTD. DIKPORA<br />

1<br />

10.000.000 EB C<br />

15.000.000<br />

KEC.SERENGAN<br />

Th<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Foto copy<br />

CABANG DINAS DIKPORA<br />

1<br />

6.000.000 EB C<br />

10.000.000<br />

cetak kertas/Amplop kop dll<br />

KEC.SERENGAN<br />

Th<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Bolam, sekring dll UPTD. DIKPORA<br />

1<br />

1.600.000<br />

KEC.SERENGAN<br />

Th<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Pengadaan Komputer, printer, Filing Cabinet. UPTD. Dikpora Kec.<br />

1<br />

20.300.000 EB C<br />

25.000.000<br />

Serengan<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman rapat Kepala UPTD. DIKPORA<br />

1<br />

3.000.000 EB C<br />

5.000.000<br />

Sekolah/Guru TK/SD dan Pembinaan Penjaga SD KEC.SERENGAN<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung kantor cabang dinas dikpora Cabang Dinas Dikpora<br />

1 100.000.000 EB C<br />

0<br />

kec. serengan<br />

Kec. Serengan<br />

Keg<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

- Pembelian suku cadang 7 kendaraan Dinas (<br />

Pembelian Ban, Onderdil dll)<br />

- Pembelian Oli<br />

- Pembelian Bensin<br />

- Servis 7 Kendaraan Dinas<br />

- Pajak Kendaraan Dinas<br />

UPTD DIKPORA Kec.<br />

Serengan<br />

V -<br />

97<br />

1<br />

Th<br />

14.450.000<br />

EB C<br />

EB C<br />

4.000.000<br />

13.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Meja dan kursi kerja, CABANG DINAS DIKPORA<br />

1<br />

4.500.000 EB C<br />

7.500.000<br />

KEC.SERENGAN<br />

Th<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kota Surakarta 1 100.000.000 EB C<br />

0<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.15<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Tersedianya alat tulis siswa SD plus<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa -Pengadaan alat tulis siswa 2 SD Plus<br />

Cabang Dinas DIKPORA<br />

1<br />

9.375.000 BE.1 C<br />

10.000.000<br />

Kec. Serengan Surakarta<br />

Th<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah -Pengadaan Pakaian Seragam 2 SD Plus Cabang Dinas DIKPORA<br />

1<br />

14.625.000 BE.1 C<br />

15.000.000<br />

Kec. Serengan Surakarta<br />

Th<br />

01.01.16.63<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

- Operasional Kegiatan BOS di UPT Dinas Dikpora<br />

Serengan ( <strong>DAN</strong>A BOS )<br />

Cabang Dinas DIKPORA<br />

Kec. Serengan Surakarta<br />

Paket<br />

1<br />

Th<br />

1.615.400.000<br />

BS.2 C<br />

2.000.000.000<br />

01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah - Panitia Pelaksana Kegiatan<br />

UPTD DIKPORA Kec.<br />

16<br />

10.505.000 BE.1 C<br />

15.000.000<br />

* Ujian Semester, Mid Semester SD Neg./Swasta Serengan Surakarta<br />

( Jan.- Juni ) tk. kec<br />

* Ujian Semester, Mid Semester SD Neg./Swasta<br />

(Juli- Des) tk. Kec<br />

* US, Lath. UN dan UN tk. Kec<br />

Keg<br />

01.01.18<br />

01.01.18.13<br />

01.01.20<br />

01.01.20.04<br />

01.01.22<br />

Program Pendidikan Non Formal<br />

Memperlancar kegiatan pendataan siswa<br />

yang valid<br />

Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Pendataan siswa yang mendapat BPMKS UPTD. DIKPORA Kec.<br />

1<br />

4.000.000 BE.2 C<br />

6.000.000<br />

Serengan Surakarta<br />

Th<br />

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan<br />

Tenaga Kependidikan<br />

Meningkatkan kemampuan guru SD<br />

Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) - Penyelenggaraan KKG SD dan TK Cabang Dinas DIKPORA<br />

10<br />

13.550.000 BE.2 C<br />

17.500.000<br />

Kec. Serengan Surakarta<br />

Keg<br />

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan<br />

Memperlancar pendataan pendidikan<br />

01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan - Pendataan Pendidikan UPTD. DIKPORA Kec.<br />

1<br />

2.500.000 BE.2 C<br />

5.000.000<br />

Serengan Surakarta<br />

Th<br />

01.18<br />

01.18.20<br />

01.18.20.07<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan<br />

Olahraga<br />

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan<br />

masyarakat<br />

Meningkatkan prestasi olahraga siswa<br />

- Pekan Olahraga Pelajar SD Tk. Kec UPTD. DIKPORA Kec.<br />

5<br />

2.687.000<br />

Serengan Surakarta<br />

Keg<br />

V -<br />

98<br />

BE.2 C<br />

5.000.000


SKPD Cab. Disdikpora Kec. Serengan<br />

V -<br />

99<br />

JUMLAH 1.955.052.000


SKPD Dinas Dikpora<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Perangko, Materai, dan Belanja Benda Pos Dinas Dikpora 1<br />

2.400.000 EB C<br />

0<br />

Lainnya<br />

Keg<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Dinas Dikpora 1 155.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

Keg<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Dikpora 1<br />

9.885.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Dikpora 1<br />

16.600.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Dikpora 1<br />

40.620.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Dikpora 1<br />

19.400.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Dinas Dikpora 1<br />

1.800.000 EB C<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Dikpora 1<br />

50.000.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Dikpora 1<br />

39.000.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Dikpora 1 119.727.000 EB C<br />

0<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Dinas Dikpora 1<br />

35.451.000 EB C<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Kelancaran Kegiatan di Dinas Dikpora<br />

Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Dinas Dikpora Tahap I Dinas Dikpora 1 6.100.000.000 EB C<br />

0<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Mobil Dinas dan Sepeda Motor Dinas 1 Dinas Dikpora 21 600.000.000 EB C<br />

0<br />

Unit Mobil, 20 Unit Sepeda Motor<br />

Unit<br />

1 Unit Mobil<br />

20 Unit Sepeda Motor<br />

V -<br />

100<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Gedung Kantor Dinas Dikpora 1<br />

20.000.000 EB C<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Dikpora<br />

Belanja Jasa Service, Belanja Suku cadang, Belanja<br />

BBM/ Gas dan Pelumas, Belanja STNK.<br />

Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas untuk Genset<br />

Dinas Dikpora<br />

Dinas Dikpora 4 105.077.000 EB C<br />

Dinas Dikpora 12<br />

9.300.000 EB C<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Service meubelair Dinas Dikpora 1<br />

1.000.000 EB C<br />

0<br />

00.00.06<br />

00.00.06.02<br />

01.01<br />

01.01.15<br />

01.01.15.58<br />

01.01.16<br />

01.01.16.01<br />

01.01.16.09<br />

Program peningkatan pengembangan sistem<br />

pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br />

Meningkatnya Administrasi Keuangan<br />

Penyusunan laporan keuangan semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas Dikpora 1<br />

75.000.000 EB C<br />

0<br />

Pendidikan<br />

Program Pendidikan Anak Usia Dini<br />

Meningkatnya kualitas pendidikan anak usia<br />

dini<br />

Pengembangan pendidikan anak usia dini Pembinaan Lembaga PAUD Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BS.0 H<br />

0<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar<br />

dan Menengah<br />

Pembangunan Gedung Sekolah SD Kota Surakarta 1 6.019.380.000 BS.0 C<br />

Pembangunan gedung sekolah 0<br />

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas<br />

parkir<br />

Terwujudnya Pagar Hijau Surakarta 4 300.000.000 BS.0 C<br />

01.01.16.12 Pembangunan perpusatakaan sekolah Pembangunan perpusatakaan sekolah Surakarta 1<br />

95.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.15 Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadaan Raport Siswa SMP/MTs Kota Surakarta 8.000 1.906.784.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Surakarta 2 4.208.575.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pendampingan DAK Kota Surakarta 1 27.258.904.000 BS.0 C<br />

0<br />

V -<br />

101<br />

Keg<br />

Keg<br />

bln<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

lokasi<br />

Keg<br />

eks<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Rehab Ruang Kelas<br />

Surakarta 1<br />

60.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

- 60.000.000 dana APBD I<br />

Keg<br />

01.01.16.58 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1. Lomba Kompetensi Akademik Siswa SMP/MTS Kota Surakarta 2 132.490.000 BS.0 C<br />

0<br />

(Olimpiade SAINS)<br />

Keg<br />

2. Lomba Kompetensi Olahraga dan Seni Siswa<br />

SMP/MTs (Olimpiade OOSN)<br />

01.01.16.59 Pelatihan penyusunan kurikulum Pelatihan Penyusunan Kurukulum Surakarta 1<br />

25.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.63<br />

01.01.16.69<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen<br />

sekolah dengan penerapan manajemen berbasis<br />

sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar<br />

- Penyaluran BPMKS<br />

- Tim BPMKS<br />

Kota Surakarta 1<br />

96.480.000 BS.0 C<br />

Lomba Gugus SD/MI Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BS.0 C<br />

01.01.16.70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 1. Kreaso Kota Surakarta 1 100.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.71<br />

01.01.16.72<br />

01.01.16.73<br />

Pengembangan comprehensive teaching and learning<br />

(CTL)<br />

Pengembangan materi belajar mengajar dan metode<br />

pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi<br />

dan komunikasi<br />

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi<br />

pendidikan dasar<br />

1. Workshop Guru Membatik<br />

2. Review, Monitoring dan Evaluasi Kurikulum<br />

Pendidikan Budi Pekerti<br />

Pengembangan materi belajar mengajar dan<br />

metode pembelajaran dengan menggunakan<br />

teknologi informasi dan komunikasi (SD Inklusi)<br />

Kota Surakarta 1<br />

30.000.000 BS.0 C<br />

Surakarta 1<br />

9.000.000 BS.0 C<br />

Kegiatan Wajar Dikdas Sembilan Tahun Kota Surakarta 1<br />

30.000.000 BS.0 C<br />

01.01.16.76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Kota Surakarta 1<br />

20.366.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Bangub UASBN Surakarta 1 150.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

dan UN)<br />

Keg<br />

01.01.16.79 Penyelenggaraan ujian sekolah Pelaksanaan UASBN SD/MI/SDLB Kota Surakarta 1<br />

70.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

V -<br />

102<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.01.17<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pendidikan Menengah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pengadaan alat praktek<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.01.17.18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Pengadaan alat praktek surakarta 1 854.250.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.17.41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Pembangunan Gedung SMK N 4 Surakarta Kota Surakarta 1 600.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.17.64<br />

01.01.17.66<br />

Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n<br />

sekolah dengan penerapan manajemen berbasis<br />

sekolah (MBS)<br />

Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan<br />

industri<br />

Menbinaan Kelembagaan dan Menejemen sekolah Surakarta 1 100.000.000 BS.0 C<br />

dengan penerapan Menejemen Berbasis Sekolah<br />

(MBS)<br />

Keg<br />

Diklat Garmen Kota Surakarta 1 550.000.000 BS.0 C<br />

01.01.17.69 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Lomba Mapel dan Olimpiade SAINS SMA/SMK Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.17.71 Penerimaan Siswa Baru 1. PSB Online<br />

Kota Surakarta 2 250.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

2. SMA Plus<br />

Keg<br />

01.01.18<br />

01.01.18.01<br />

Program Pendidikan Non Formal<br />

Meningkatnya Relevansi dengan Tingkat<br />

Kompetensi yang dibutuhkan Dunia Usaha<br />

Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Pemeberdayaan tenaga pendidik non formal Surakarta 1<br />

30.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.18.02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal Bantuan Operasional PAUD, PKBM, TBM,<br />

Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

Keaksaraan, Kursus<br />

Keg<br />

01.01.18.04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Keaksaraan Fungsional, Kejar Paket A, B dan C Kota Surakarta 1<br />

10.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.18.12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Sosialisasi untuk PAUD, PKBM, TBM, Keaksaraan, Kota Surakarta 1<br />

10.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

Kursus<br />

Keg<br />

01.01.18.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (PNF) Surakarta 1<br />

60.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.20<br />

01.01.20.02<br />

01.01.20.03<br />

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan<br />

Tenaga Kependidikan<br />

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga<br />

kependidikan<br />

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar<br />

kompetensi<br />

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan<br />

Tenaga Kependidikan<br />

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga<br />

Kependidikan<br />

- Seleksi Calon Kepala Sekolah<br />

- Diklat Kepala Sekolah<br />

- Diklat Menejemen Keuangan Kepala Sekolah<br />

Surakarta 1<br />

75.000.000 BS.0 C<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BS.0 C<br />

V -<br />

103<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.01.20.06 Pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan guru (PPPG) Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru surakarta 1<br />

50.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.20.07<br />

01.01.20.08<br />

01.01.20.09<br />

01.01.20.10<br />

01.01.20.11<br />

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi<br />

standar kualifikasi<br />

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan<br />

dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan<br />

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan<br />

pendidik dan tenaga kependidikan<br />

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan<br />

terhadap profesi pendidik<br />

Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian<br />

program profesipendidik dan tenaga kependidikan<br />

Bantuan Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke S1/D4 Kota Surakarta 1<br />

90.000.000 BS.0 C<br />

1. Pemilihan Guru Berprestasi<br />

2. Monitoring Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah<br />

Pendataan PNS dan Non PNS Guru dan Tenaga<br />

Administrasi<br />

Bantuan Kesra Bagi Guru Bantu (GB), Guru Tetap<br />

Yayasan (GTY), Guru Tidak Tetap (GTT), dan<br />

Pegawai Tidak Tetap (PTT) TK, SD,SMP dan SMK<br />

Kota Surakarta 2 100.000.000 BS.0 C<br />

Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BS.0 C<br />

Kota Surakarta 1 2.551.500.000 BS.0 C<br />

Penilaian Angka Kredit (PAK) Kota Surakarta 1<br />

38.881.000 BS.0 C<br />

01.01.20.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Surakarta 1<br />

25.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.22<br />

01.01.22.01<br />

01.01.22.02<br />

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi<br />

Menejemen Pendidikan<br />

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan Perencanaan Kegiatan Dinas, Pendataan Profile Kota Surakarta 1<br />

62.400.000 BS.0 C<br />

0<br />

Dinas dan Evaluasi Pelaporan<br />

Keg<br />

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang<br />

pendidikan<br />

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di<br />

bidang pendidikan<br />

Surakarta 1<br />

25.000.000 BS.0 C<br />

01.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Operasional Lab Dinas dan Jaringan Jardiknas / Kota Surakarta 1 100.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

SIAP<br />

Keg<br />

01.01.22.08<br />

Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya<br />

serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan<br />

Penyelenggaraan pelatihan seminar dan lokakarya<br />

serta diskusi ilmiah<br />

surakarta 1<br />

75.000.000 BS.0 C<br />

01.01.22.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring Evaluasi di Lingkungan Dinas Dikpora/ Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

Penyaluaran Bantuan Sekolah Swasta<br />

Keg<br />

01.18<br />

01.18.15<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program Pengembangan dan Keserasian<br />

Kebijakan Pemuda<br />

Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan<br />

Keolahragaan<br />

Kemah Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Bagi<br />

SMP, SMA dan SMK<br />

01.18.15.05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan Kota Surakarta 1 100.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

V -<br />

104<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.18.16<br />

01.18.16.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program peningkatan peran serta kepemudaan Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan<br />

Keolahragaan<br />

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pembinaan dan pengembangan PASKIBRAKA Kota Surakarta 150 150.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.18.16.03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 1. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan Kota Surakarta 2 100.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

(Kelurahan Vokasi, Pengurangan Pengangguran -<br />

5 Kelurahan<br />

2. Pembinaan Karakter Siswa<br />

Keg<br />

01.18.16.06 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Seleksi TUB/PBB, Debat Bahasa Inggris, Pelajar Kota Surakarta 3<br />

25.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

Teladan<br />

Keg<br />

01.18.20<br />

01.18.20.06<br />

01.18.20.07<br />

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan<br />

Olahraga<br />

Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan<br />

Keolahragaan<br />

POPDA, OOSN, Kompetensi Olahraga Usia Dini Kota Surakarta 3 310.000.000 BS.0 C<br />

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 0<br />

Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan<br />

masyarakat<br />

POSPEDA, Lomba Senam, Lomba Tenis, Hardiknas,<br />

Lomba dalam Rangka HAORNAS PORKOT,<br />

Penataran Kepelatihan dan Perwasitan, Tri Lomba<br />

Juang<br />

Bantuan 10 Club Cabang Olahraga, Bantuan Sarana<br />

dan Prasarana Olahraga, Pemberian Tali Asih<br />

Kepada Atlet dan Pelatih yang Prestasi, Pekan<br />

Olahraga orang - orang cacat, Lomba Grak Ja;n 28<br />

Km, PORRI PKK<br />

Kota Surakarta 1<br />

40.000.000 BS.0 C<br />

01.18.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

V -<br />

105<br />

Org<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 54.674.270.000<br />

0


SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja rutin pemeliharaan PJU Kota; meterisasi DKP Kota Surakarta 12<br />

2.375.000 EB E<br />

0<br />

PJU 9000 titik; konsultan perencanaan meterisasi<br />

PJU; konsultan pengawas meterisasi PJU;<br />

penggantian lampu hemat energy 2400 titik;<br />

revitalisasi PJU di : Jl. Ki Hajar Dewantara, Jl.<br />

Tentara Pelajar, Jl. Transito, Jl. Patimura<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja rekening listrik, air, koran Kantor dan DKP Kota Surakarta 12 26.055.134.000 EB E<br />

0<br />

belanja rekening listrik PJU Kota<br />

bln<br />

00.00.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Belanja makanan, minuman, lembur administrasi DKP Kota Surakarta 1<br />

11.824.000 EB E<br />

0<br />

keuangan<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih DKP Kota Surakarta 12<br />

4.000.000 EB E<br />

0<br />

kantor<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja pemeliharaan meja, kursi, mesin ketik, DKP Kota Surakarta 12<br />

12.000.000 EB E<br />

0<br />

komputer, printer dll.<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor DKP Kota Surakarta 12<br />

12.860.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja penyediaan barang cetakan dan foto copy DKP Kota Surakarta 12<br />

15.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Belanja rutin pemeliharaan isntalasi listrik kantor DKP Kota Surakarta 12<br />

4.585.000 EB E<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Belanja penyediaan 5 unit komputer, 5 unit printer DKP Kota Surakarta 2<br />

50.000.000 EB E<br />

0<br />

dan 3 unit AC ruang<br />

Keg<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja rutin makanan dan minuman rapat-rapat DKP Kota Surakarta 12<br />

8.600.000 EB E<br />

0<br />

kantor<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja rapat-rapat koordinasi dan perjalanan DKP Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 EB E<br />

0<br />

keluar daerah<br />

Th<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Belanja rutin upah tenaga harian<br />

DKP Kota Surakarta 12 4.404.410.000 EB E<br />

0<br />

lepas/honorer/THL, Outsourcing tenaga sopir<br />

kebersihan, persampahan dan kebersihan, dan<br />

pertamanan<br />

bln<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya sarana dan prasarana<br />

kendaraan dinas / operasional<br />

V -<br />

106<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Belanja pengadaan kendaraan : sewa alat berat, 5 DKP Kota Surakarta 4 1.332.600.000 EB E<br />

0<br />

unit dump truk, 2 unit pick-up, dan 10 unit sepeda<br />

motor<br />

Keg<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin gedung kantor dan perbaikan DKP Kota Surakarta 1<br />

38.264.000 EB F<br />

0<br />

pagar TPA yang sebagaian roboh<br />

Keg<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.29<br />

00.00.03<br />

00.00.03.03<br />

01.03<br />

01.03.18<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Belanja rutin pemeliharaan kendaraan<br />

DKP Kota Surakarta 1 3.221.844.000 EB F<br />

dinas/operasional : PPTK, jasa+suku cadang servis<br />

ringan, jasa+suku cadang servis berat, BBM<br />

(oli+premium+solar), ban, KIR, STNK --> untuk 30<br />

unit truk bak/dump/armroll/tangki air/PJU, 4 alat<br />

berat, 9 gerobag motor, 7 pick-up, 1 station<br />

Th<br />

Belanja rutin pemeliharaan mebeleur kantor DKP Kota Surakarta 1<br />

2.751.000 EB F<br />

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Meningkatnya disiplin dan kewibawaan<br />

aparatur<br />

Pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja rutin pengadaan pakaian kerja lapangan DKP Kota Surakarta 1<br />

82.076.000 EB E<br />

0<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan<br />

Jembatan<br />

Terciptanya lingkungan perkotaan yang<br />

terang dan nyaman<br />

Belanja rutin pemeliharaan PJU Kota, meterisasi<br />

PJU 9000 titik, konsultan perencanaan meterisasi<br />

PJU, konsultan pengawas meterisasi PJU,<br />

penggantian lampu hemat energy 2400 titik,<br />

revitalisasi PJU di : Jl. Ki Hajar Dewantara, Jl.<br />

Tentara Pelajar, Jl. Transito, Jl. Patimura<br />

01.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan DKP Kota Surakarta 1 551.842.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.04<br />

01.04.20<br />

Perumahan<br />

Program pengelolaan areal pemakaman<br />

Penataan lingkungan pemukiman<br />

01.04.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Perbaikan pagar dan tamanisasi : TPU Bonoloyo, DKP Kota Surakarta 4 350.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

TPU Purwoloyo, lanjutan pembangunan talud -/+<br />

150m di TPU Daksinoloyo, perbaikan jalan dan<br />

saluran di TPU Pracimaloyo<br />

Keg<br />

01.04.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman Belanja rutin pemeliharaan TPU belanja pegawai, DKP Kota Surakarta 1<br />

99.760.000 BI.0 E<br />

0<br />

belanja peralatan kerja<br />

Th<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Tersedianya sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

V -<br />

107<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

0


Kode<br />

01.08.15.02<br />

01.08.15.03<br />

01.08.15.04<br />

01.08.15.07<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan<br />

persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan<br />

persampahan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Belanja : pembangunan jalan TPA (cor -/+<br />

1300m2), 350 ps tong sampah, 25 unit kontainer<br />

Kegiatan lanjutan Kerjsama Pemerintah Swasta<br />

(KPS) tentang Pengelolaan Sampah<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

DKP Kota Surakarta 3 321.111.000 BI.0 E<br />

DKP Kota Surakarta 1 200.000.000 BI.0 E<br />

Belanja rutin pengelolaan persampahan DKP Kota Surakarta 1 335.000.000 BI.0 E<br />

Belanja rutin asuransi kesehatan THL DKP Kota Surakarta 1<br />

30.000.000 BI.0 E<br />

Keg<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.08.15.10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Belanja sosialisasi kebijakan pengelolaan<br />

DKP Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

persampahan<br />

Keg<br />

01.08.15.12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Belanja invetarisasi data timbulan sampah dari hulu DKP Kota Surakarta 1<br />

17.240.000 BI.0 E<br />

0<br />

ke hilir<br />

Keg<br />

01.08.15.13<br />

01.08.16<br />

01.08.16.01<br />

01.08.24<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana kebersihan<br />

Program Pengendalian Pencemaran dan<br />

Perusakan Lingkungan Hidup<br />

Belanja rutin kebersihan : belanja pegawai,<br />

peralatan kerja, pemeliharaan : 18 transfer depo,<br />

40 TPS, 500 tong sampah, 44 becak sampah, 40<br />

kontainer, P3K<br />

DKP Kota Surakarta 1 400.000.000 BI.0 E<br />

Lomba kebersihan untuk menunjang<br />

Program Adipuran<br />

Belanja lomba kebersihan dan lomba gapura DKP Kota Surakarta 2<br />

18.000.000 BI.0 E<br />

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 0<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Tertatanya taman-taman publik<br />

01.08.24.05 Penataan RTH Belanja penataan taman-taman dan jalur hijau kota DKP Kota Surakarta 1 6.895.830.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Belanja rutin pemeliharaan taman-taman kota DKP Kota Surakarta 1 2.080.275.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.18<br />

01.18.21<br />

01.18.21.02<br />

01.20<br />

01.20.17<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana<br />

Olahraga<br />

Peningkatan pembangunan saran dan prasarana<br />

olahraga<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan dan Pengembangan<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Pemeliharaan lapangan sapak bola<br />

Belanja rutin pemeliharaan lapangan olah raga<br />

(khusus lapangan sepak bola)<br />

Penarikan dan pendataan retribusi<br />

DKP Kota Surakarta 1 100.000.000 BI.0 C<br />

V -<br />

108<br />

Th<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.20.17.19<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Intensifikasi dan Ekstensifikasi<br />

sumber-sumberpendapatan daerah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Belanja rutin retribusi pelayanan persampahan /<br />

kebersihan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

DKP Kota Surakarta 1 500.000.000 BI.0 F<br />

V -<br />

109<br />

Th<br />

JUMLAH 47.227.381.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

0


SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelyanan administrasi<br />

perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat - Perangko<br />

Kota Surakarta 1<br />

2.000.000 EB A<br />

2.500.000<br />

- Jasa pengiriman<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Langganan listrik<br />

Kota Surakarta 12 225.000.000 EB A<br />

350.000.000<br />

- Langganan air<br />

- Langganan telepon dan internet<br />

- Langganan surat kabar<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 1<br />

3.000.000 EB A<br />

3.500.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jasa tenaga kebersihan<br />

Kota Surakarta 12<br />

6.509.000 EB A<br />

7.000.000<br />

- Perlengkapan kebersihan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Jasa servis<br />

Kota Surakarta 1<br />

10.000.000 EB A<br />

18.000.000<br />

- suku cadang<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat-alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

10.000.000 EB A<br />

8.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Fotokopi dan penggandaan<br />

Kota Surakarta 1<br />

15.000.000 EB A<br />

10.000.000<br />

- Cetak blangko<br />

Th<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Lampu, peralatan, dan instalasi listrik Kota Surakarta 1<br />

5.000.000 EB A<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman tamu rapat Kota Surakarta 1<br />

12.000.000 EB A<br />

13.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Kota Surakarta 1 125.000.000 EB A<br />

150.000.000<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Jasa tenaga keamanan dan kebersihan Taman Kota Surakarta 12 249.121.000 EB A<br />

325.000.000<br />

Sriwedari<br />

bln<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

- Bahan bangunan<br />

- Jasa perbaikan gedung<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 1<br />

15.000.000 EB A<br />

16.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

- BBM<br />

- Oli<br />

- Suku cadang<br />

Kota Surakarta 1<br />

40.000.000 EB A<br />

V -<br />

110<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

6.000.000<br />

40.000.000


02.04<br />

Kode<br />

02.04.15<br />

02.04.15.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Pariwisata<br />

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata<br />

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam<br />

pemasaran pariwisata<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

- Jasa servis<br />

- Pajak kendaraan<br />

- Suku cadang<br />

- Jasa servis<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

21.150.000 EB A<br />

Meningkatnya penyebaran informasi<br />

kepariwisataan Kota Surakarta<br />

Pemeliharaan web kepariwisataan Kota Surakarta 12<br />

50.310.000 BS.0 A<br />

Th<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

02.04.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata - Grebeg Sudiro<br />

Kota Surakarta 6 229.761.000 BS.0 A<br />

850.000.000<br />

- Kirab Tumpeng<br />

- Kirab Apem Sewu<br />

- Pengiriman Duta Wisata<br />

- Festival Gethek<br />

- Latihan Baris Prajurit di Kraton dan<br />

Mangkunegaran<br />

Keg<br />

02.04.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam - Promosi pariwisata melalui berbagai media cetak Kota Surakarta 4 501.900.000 BS.0 A<br />

500.000.000<br />

dan di luar negeri<br />

dan elektronik<br />

- Pameran ke luar negeri<br />

- Solo Tourism and Trade<br />

- Bengawan Travel Mart<br />

Keg<br />

02.04.15.08 Pelatihan pemandu wisata terpadu Pelatihan tukang becak, pelayan warung dll. Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BS.0 A<br />

100.000.000<br />

02.04.16<br />

02.04.16.01<br />

02.04.16.02<br />

Keg<br />

7.000.000<br />

80.000.000<br />

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Meningkakan kualitas dan kuantitas sarana,<br />

prasarana dan daya tarik wisata<br />

Pengembangan objek pariwisata unggulan - Operasional kereta kencana<br />

Kota Surakarta 2<br />

50.500.000 BS.0 A<br />

250.000.000<br />

- Tribune karnaval<br />

Keg<br />

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana<br />

pariwisata<br />

- Pemeliharaan Taman Sriwedari<br />

- Pementasan WO setiap malam<br />

- Pementasan wayang untuk pelajar<br />

- Pemeliharaan gedung WO Sriwedari<br />

- Rehab Anjungan Solo di Taman Mini Jawa Tengah<br />

di Maerokoco<br />

- TIC<br />

- Famtrip<br />

- Kerja sama pariwisata Solo Raya<br />

- Operasional Anjungan Solo di Taman Mini Jawa<br />

Tengah di Maerokoco<br />

Kota Surakarta 5 175.000.000 BS.0 E<br />

Keg<br />

200.000.000<br />

02.04.16.03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan Kota Surakarta 4 200.446.000 BS.0 A<br />

350.000.000<br />

02.04.17<br />

Program Pengembangan Kemitraan<br />

Meningkatnya pembinaan dan<br />

pengembangan usaha jasa pariwisata<br />

V -<br />

111<br />

Keg


Kode<br />

02.04.17.03<br />

02.04.17.07<br />

02.04.17.08<br />

01.17<br />

01.17.15<br />

01.17.15.01<br />

01.17.15.05<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.17.16.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan<br />

pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya<br />

Pengembangan sumber daya manusia dan<br />

profesionalisme bidang pariwisata<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengembangan kemitraan pariwisata<br />

Kebudayaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

- Grand Final PPS<br />

Kota Surakarta 5 550.000.000 BS.0 B<br />

- Pengiriman Duta Wisata Jateng<br />

- Solo Batik Carnival<br />

- Solo Batik Fashion<br />

- Pengiriman SBC ke Singapura<br />

Keg<br />

Pembinaan dan pengawasan URHU Kota Surakarta 1 129.511.000 BS.0 A<br />

Rumah Budaya Kelurahan Kota Surakarta 51 510.000.000 BS.0 A<br />

Th<br />

Kel<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

1.100.000.000<br />

250.000.000<br />

510.000.000<br />

Program Pengembangan Nilai Budaya<br />

Meningkatnya pembinaan dan pelestarian<br />

aset budaya<br />

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah - Pemasangan seni instalasi<br />

Kota Surakarta 5 194.655.000 BS.0 B<br />

500.000.000<br />

- Pengecatan becak<br />

- Pengecatan andong<br />

- Sedekah desa Mbah Meyek<br />

- Sedekah desa Gilingan<br />

Keg<br />

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di<br />

bidang budaya<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian<br />

peninggalan sejarah purbakala, museum dan<br />

peninggalan bawah air<br />

Workshop manajerial bagi kelompok seni di<br />

kelurahan<br />

Meningkatkan pembinaan dan pelestarian<br />

aset budaya<br />

- Hadrah/Kupat<br />

- Ting selikuran<br />

- Kirab Syawalan<br />

- Maleman Sriwedari<br />

- Festival Tirtonadi<br />

- International Performing Art Mart<br />

- Buku toponimi<br />

- Buku cagar budaya<br />

- Rehab Sendang Tledhek<br />

- Historian Conference se-Asia<br />

- Festival Teater Jawa<br />

- Festival Kethoprak<br />

- Wayang orang gabungan<br />

- Festival Lawak<br />

- Festival Teater Tradisi<br />

- Wayang kulit ngampung<br />

- Art and Culture Promotion Conference<br />

- Kemah Budaya<br />

- Festival Dolanan Bocah<br />

- Wisata budaya<br />

Kota Surakarta 51 250.000.000 BS.0 B<br />

Kota Surakarta 6 200.000.000 BS.0 B<br />

Kota Surakarta 4 174.055.000 BS.0 B<br />

Kel<br />

Keg<br />

Keg<br />

500.000.000<br />

850.000.000<br />

250.000.000<br />

01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Kota Surakarta 7 248.580.000 BS.0 B<br />

800.000.000<br />

01.17.16.07 Pengembangan nilai dan geografi sejarah Kota Surakarta 3 152.052.000 BS.0 B<br />

350.000.000<br />

V -<br />

112<br />

Keg<br />

Keg


Kode<br />

01.17.17<br />

01.17.17.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatnya pengelolaan aset seni dan<br />

budaya sebagai daya tarik pariwisata<br />

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - Penyelenggaraan pentas-pentas seni Kota Surakarta 1 185.000.000 BS.0 B<br />

250.000.000<br />

01.17.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah - Pekan seni pelajar<br />

Kota Surakarta 3 126.265.000 BS.0 B<br />

350.000.000<br />

- Sarasehan Budaya<br />

- Festival Wayang Bocah<br />

Keg<br />

01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah - Solo Carnival/ Kirab-kirab<br />

Kota Surakarta 12 1.457.200.000 BS.0 B 2.000.000.000<br />

- Solo Menari<br />

- Festival Kuliner<br />

- Solo Kampung Art<br />

- Mangkunegaran Performing Art<br />

- Karaton Art Festival<br />

- Solo Keroncong Festival<br />

- Solo International Ethnical Music<br />

- Festival Sura<br />

- Wayang kulit ngampung<br />

- Javanese Theatre<br />

Keg<br />

JUMLAH 6.174.015.000<br />

V -<br />

113<br />

Th


SKPD Dinas Kesehatan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi<br />

perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat (pembelian Dinas Kesehatan 12<br />

1.800.000 EB D<br />

0<br />

amplop, perangko, materai dan benda pos)<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembiayaan langganan telepon, listrik, air, Kota Surakarta 12<br />

32.960.000 EB D<br />

0<br />

koran/majalah<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan servis dan pembelian suku cadang Kota Surakarta 1<br />

12.000.000 EB D<br />

0<br />

(kipas angin, freezer/kulkas,pompa air,wireles,<br />

telp/fax, dan mesin absensi, dll)<br />

Paket<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa cleaning service DKK dan UPT (28 Kota Surakarta 1 300.000.000 EB D<br />

0<br />

orang); alat dan bahan kebersihan<br />

Paket<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa servis dan suku cadang<br />

Kota Surakarta 1<br />

5.000.000 EB D<br />

0<br />

pemeliharaan peralatan kantor<br />

Paket<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta 12<br />

29.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta 12<br />

22.011.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Pengadaan lampu pijar, battery kering dan alat<br />

listrik lainnya<br />

Pembelian buku ilmu pengetahuan dan teknologi;<br />

pengadaan buku peraturan perundang-undangan<br />

Kota Surakarta 12<br />

3.000.000 EB D<br />

Kota Surakarta 1<br />

1.500.000 EB D<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu Kota Surakarta 12<br />

42.750.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas keluar daerah Kota Surakarta 12 125.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Penyediaan honor, tambahan penghasilan dan Kota Surakarta 13<br />

23.469.000 EB D<br />

0<br />

tunjangan hari khusus<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung kantor DKK dan Rumah dinas Dinas Kesehatan Kota<br />

1 230.040.000 EB D<br />

0<br />

Sorogenen; Pembuatan pagar pengaman Pusk.<br />

Sibela; Pemagaran Instalasi Farmasi; pembuatan<br />

ruang laktasi<br />

Surakarta<br />

Paket<br />

V -<br />

114<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Paket<br />

bln<br />

bln<br />

0<br />

0


Kode<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

pengadaan jasa service dan penggantian suku Kota Surakarta 12 800.000.000 EB D<br />

cadang kendaraan dinas; pengadaan BBM;<br />

Pengadaan jasa KIR; Pengadaan Jasa Sopir (20<br />

orang); Pajak STNK Kendaraan Roda 2, Roda 3 dan<br />

Roda 4<br />

bln<br />

Pemeliharaan korden, karpet dan AC dll Dinas Kesehatan Kota<br />

1<br />

12.000.000 EB D<br />

Surakarta<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pengadaan jasa servis laptop, LCD, Komputer, Kota Surakarta 12<br />

25.661.000 EB D<br />

0<br />

Monitor, Printer, Mesin ketik; Pengadaan<br />

penggantian suku cadang laptop, LCD, Komputer,<br />

Monitor, Printer, Mesin ketik, Mesin Absensi, dll<br />

bln<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja bahan bangunan dan upah tukang dll Kota Surakarta 1<br />

3.336.000 EB D<br />

0<br />

00.00.03<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Meningkatnya kinerja pegawai<br />

00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian Medis dan Paramedis / Fungsional khusus Kota Surakarta 1<br />

90.000.000 EB D<br />

0<br />

01.02<br />

01.02.15<br />

01.02.15.01<br />

Kesehatan<br />

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ketersediaan obat esensial di puskesmas<br />

menjadi 95% pada tahun 2015;<br />

prosentase pengadaan dan ketersediaan<br />

obat generik 100% tahun 2015;<br />

Puskesmas memenuhi syarat pengelolaan<br />

kefarmasian menjadi 95% ditahun 2015;<br />

sarana kefarmasian yang memenuhi<br />

ketentuan perundangan menjadi 95%<br />

ditahun 2015<br />

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Pengadaan obat PKD (APBD); Obat penunjang OAI, Kota Surakarta 2 3.399.871.000 BS.2 D<br />

0<br />

ranap, reagen dan habis pakai (APBD); Pengadaan<br />

obat PKD (DAK)<br />

Paket<br />

V -<br />

115<br />

Paket<br />

Paket<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.16<br />

01.02.16.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

cakupan akseptor KB Aktif 80% th 2015;<br />

Cakupan pelayanan kesh remaja 70% th<br />

2015; Jumlah kelompok remaja per<br />

kalurahan diberi penyuluhan KRR mjd 6 th<br />

2015; Cakupan remaja yang mendapat<br />

konseling KRR di Puskesmas 4% dari jumlah<br />

remaja th 2015;<br />

Presentase cakupan kader kesh remaja SMP<br />

dan SMA 5% th 2015; Cakupan penjaringan<br />

kesh siswa SD 100%; Cakupan SMP yg<br />

melaksanakan penjaringan kesh mjd 25% th<br />

2015;<br />

Cakupan SMA melaksanakan penjaringan<br />

kesh mjd 25% th 2015; Penanganan<br />

pelayanan rawat inap maskin 100% th 2015;<br />

Pelayanan kesh jiwa mjd 10% th 2015;<br />

Prosentase pelayanan transfusi darah 100%<br />

th 2015; Jumlah Puskesmas<br />

menyelenggarakan UKK mjd 50% th 2015;<br />

Tersedianya dokumen perencanaan terpadu<br />

di Dinas Kesehatan 100% th 2015;<br />

Tersedianya laporan akuntabilitas kinerja<br />

100% th 2015; Pencapaian retribusi 100%<br />

dr target th 2015; Dinkes & UPT melakukan<br />

analisa pemanfaatan barang 100%;<br />

Cakupan UPT membuat dokumen<br />

perencanaan 100% th 2015;<br />

Anggaran kesehatan mjd 15% th 2015<br />

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pemeriksaan dan Penyuluhan kesehatan Paru bagi DKK 3<br />

25.000.000 BS.0 D<br />

0<br />

perokok dan keluarganya (DBHCHT)<br />

Keg<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terselenggaranya TOT program kesehatan Kota Surakarta 4<br />

26.715.000 BS.0 D<br />

0<br />

reproduksi untuk guru pondok pesantren;<br />

peningkatan puskesmas PKPR; peningkatan<br />

kapasitas puskesmas santun usila dan revitalisasi<br />

posyandu lansia tk kota<br />

Keg<br />

01.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah PPPK; Bantuan kesehatan kasuistik bagi maskin; Kota Surakarta 10 366.315.000 BS.0 D<br />

0<br />

kesehatan<br />

Pemilihan nakes teladan; Pelaksanaan UKK Di<br />

Puskesmas; Pengadaan perlengkapan PPGD untuk<br />

kelompok; Pengadaan sarana prasarana bencana;<br />

Pelatihan tanggap bencana; Pengadaan HT;<br />

Pengadaan rompi PPPK; Pelatihan USG<br />

Keg<br />

V -<br />

116


Kode<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

distributor makmin yg memenuhi syarat<br />

menjadi 70% pada tahun 2015; IRTP yang<br />

memenuhi syarat kesehatan menjadi 95% th<br />

2015; Pangan yang beredar dipasaran<br />

memenuhi syarat menjadi 85% th 2015;<br />

Cakupan Industri Kecil Obat Tradisional<br />

(IKOT) berijin yg memenuhi CPOTB tetap<br />

100% pada th 2015;<br />

Pembinaan dan pengawasan distributor makmin; Kota Surakarta 3<br />

20.000.000 BS.0 D<br />

pembinaan & pengawasan IRT Pangan; Pengujian<br />

sampel makanan yang diduga mengandung bahan<br />

berbahaya; dll<br />

Keg<br />

Cakupan rumah tangga sehat utama &<br />

paripurna 75% th 2015; Presentase cakupan<br />

SD dengan PHBS tatanan sehat utama dan<br />

paripurna mjd 100% pd th 2015; Presentase<br />

cakupan SLTP dengan PHBS tatanan sehat<br />

utama dan paripurna 40% pada tahun 2015;<br />

Presentase cakupan SLTA dengan PHBS<br />

tatanan sehat utama dan paripurna 35% pd<br />

th 2015<br />

Presentase cakupan penyuluhan P3 NAPZA<br />

mjd 15% pd th 2015; Presentase posyandu<br />

dengan strata mandiri 55% pd th 2015;<br />

Presentase kalurahan siaga aktif 80% pada<br />

tahun 2015;<br />

Cakupan dokter kecil terlatih menjadi 14%<br />

pada tahun 2015<br />

Penyelenggaraan lomba dokter kecil tk kota dan<br />

provinsi; Lomba kader kesehatan remaja; verifikasi<br />

dana stimulan posyandu<br />

Penyelenggaraan advokasi pengembangan KTR dan<br />

KTM; Desiminasi KBM, TOT NAPZA bagi remaja,<br />

Pelatihan petugas promosi bahaya asap rokok,<br />

Pengembangan posbindu, Siaran Radio Interaktif,<br />

Pelatihan Pengembangan KTR/KTM, Pengembangan<br />

KAR, Pengadaan media promosi kesehatan,<br />

Penyelenggaraan pertemuan sebaya KAR,<br />

Kampanye Kesehatan<br />

Kota Surakarta 1<br />

25.000.000 BS.5 D<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kota Surakarta 2 100.000.000 BS.5 D<br />

0<br />

V -<br />

117<br />

Paket<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.20<br />

01.02.20.02<br />

01.02.20.03<br />

01.02.21<br />

01.02.21.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Balita gizi buruk mjd 0,02% th 2015; Balita<br />

gizi kurang mjd 5% th 2015;<br />

Balita naik berat badan mjd 80% th 2015;<br />

Bumil KEK mjd 3% th 2015; Anak SD dgn<br />

gizi baik mjd 80% th 2015; Pemberian<br />

makanan pendamping ASI pada Anak Usia 6<br />

- 24 bln gakin mjd 100% th 2015; Bayi<br />

dapat kapsul vitamin A 100% th 2015; Balita<br />

dapat kapsul Vit A 100% th 2015;<br />

Ibu nifas dapat kapsul Vit A mjd 100% th<br />

2015; Ibu hamil mendapat Fe90 mjd 100%<br />

th 2015;<br />

Garam beredar memenuhi syarat mjd 90%<br />

th 2015; Asi Eksklusif 50% th 2015;<br />

Masyarakat mengkonsumsi yodium mjd 97%<br />

th 2015;<br />

Kalurahan dengan yodium cukup mjd 90%<br />

th 2015<br />

Pemberian tambahan makanan dan vitamin Koordinasi Linsek PMT-AS; Validasi data sasaran Kota Surakarta 10 545.000.000 BS.1 H<br />

0<br />

PMT-AS; Orientasi PMT-AS; Paket PMT-AS;<br />

Pemeriksaan status gizi sasaran PMT-AS; Bintek<br />

PMT-AS; Pemantauan PMT-AS; Evaluasi PMT-AS;<br />

Pengadaan MP-ASI, Pemantauan Kegiatan PMT; dll<br />

Keg<br />

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

pelatihan pembina motivator KP ibu, monitoring Kota Surakarta 4<br />

21.969.000 BS.3 D<br />

pembina KP ibu, pemantauan garam beryodium dan<br />

pemantauan IMD dan ASI ekslusif di RS/RB<br />

Keg<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kepemilikan jamban mjd 90% th 2015;<br />

Kepemilikan SPAL mjd 90% th 2015;<br />

Keluarga dg akses Air Bersih mjd 100% th<br />

2015; Keluarga dg rumah sehat mjd >75%<br />

th 2015; Angka bebas jentik mjd 95% th<br />

2015; TTU Memenuhi Syarat 80% th 2015;<br />

TPM Memenuhi Syarat mjd >90 th 2015; Air<br />

Bersih Memenuhi Syarat bakteriologis mjd<br />

80 th 2015; Jamban Memenuhi Syarat 85%<br />

th 2015<br />

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Renval petugas PL puskesmas; Uji petik AB dan IST Kota surakarta 4<br />

10.350.000 BS.0 D<br />

0<br />

SPT/ SGL/ DAM, LC RS/TTU, Survey Rumah<br />

Keg<br />

V -<br />

118<br />

0


Kode<br />

01.02.22<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Angka kesakitan DBD mjd 4 th 2015; Angka<br />

kematian DBD mjd 1% th 2015; Penanganan<br />

kasus DBD 100% th 2015;<br />

Angka HI nyamuk di pemukiman mjd < 5 th<br />

2015; Angka HI nyamuk di sekolah mjd 0 th<br />

2015; Angka HI Tempat - tempat umum mjd<br />

0 th 2015; Angka penemuan TB Paru mjd 90<br />

th 2015;<br />

Angka kesembuhan TB Paru 98 % th 2015;<br />

Penemuan kasus HIV mjd 1% t 2015;<br />

Dua (2) Puskesmas menyelenggarakan<br />

pelayanan VCT th 2015;<br />

100% puskesmas melakukan sosialisasi PTM<br />

th 2015;<br />

100% puskesmas melakukan deteksi dini<br />

PTM th 2015;<br />

kel UCI 100% th 2015;<br />

Angka penemuan AFP mjd 2 tahun 2015;<br />

Penanganan KLB < 24 jam 100% th 2015<br />

Fogging focus/foging sarang nyamuk; Abatisasi<br />

Selektif massal; Pengadaan alat fogging;<br />

Pengadaan abate; Ceramah klinik " Tatalaksana<br />

DBD" Bagi petugas Medis dan paramedis;<br />

Pertemuan Linsek & linprog utk penanggulangan<br />

DBD; Bintek pelaksanaan Fogging; Monev<br />

penatalaksanaan DBD<br />

Pertemuan PWS Imunisasi; Fastek ke Pusk/ RS/RB;<br />

Monev ke RS/ RB; Monev BIAS Ke SD; Pert. Linsek<br />

dan linprog DKK; Pelatihan petugas imunisasi; Pert.<br />

Evaluasi RS/ RB; Sertifikasi BIAS; Koordinasi<br />

konsultasi ke Prov; Pemeliharaan rantai dingin DKK<br />

Pert. jejaring surveilans; Sosialisasi CBMS;<br />

Sosialisasi PD3I; Fastek ke Pusk; Pelacakan dan<br />

penanggulangan KLB; Pengiriman spesimen kasus<br />

Campak; Tindak lanjut penanggulangan KLB; Pert.<br />

persiapan pemeriksaan kesh haji dan vaksinasi<br />

meningitis CJH; Pemeriksaan kesh haji dan<br />

vaksinasi meningitis CJH; Pert. evaluasi haji ;<br />

Pengambilan dan pengiriman sampel darah kasus<br />

campak;<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Kota Surakarta 9 147.295.000 BS.2 D<br />

0<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Kota Surakarta 11<br />

59.350.000 BS.2 D<br />

0<br />

01.02.22.09<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Kota Surakarta 12<br />

21.857.000 BS.2 D<br />

V -<br />

119<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0


Kode<br />

01.02.23<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Jumlah Puskesmas bersertifikat ISO 100%<br />

tahun 2015; Prosentase cakupan perijinan<br />

nakes dan sarkes 100% pada tahun 2015;<br />

Tersusunnya Perda Jamkesda pada tahun<br />

2015; persentase institusi mengumpulkan<br />

data profil kesehatan secara tepat waktu<br />

90% pada tahun 2015;<br />

Tersedianya sistem informasi kesehatan<br />

yang terintegrasi di Dinas kesehatan pada<br />

tahun 2015;<br />

Persentase pelaporan simkesda secara<br />

on-line 100% pada tahun 2015;<br />

Prosentase capaian SPM untuk tiap indikator<br />

menjadi 80 % tahun 2015<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Penyusunan NA Raperda Jamkesda; Pertemuan Kota Surakarta 4<br />

84.087.000 BS.0 D<br />

0<br />

Evaluasi Capaian SPM; terlaksananya rakerkesda<br />

dan DKT<br />

Keg<br />

01.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Surveilans ISO 9001:2008 Utk 9 Puskesmas; Kota Surakarta 8 387.120.000 BS.0 D<br />

0<br />

kesahtan<br />

Resertifikasi ISO utk 4 Puskesmas; SMM ISO 9001:<br />

2008 3 Pusk; Sertifikasi ISO 3 Pusk; Perijinan<br />

Sarkes dan Nakes; Pengawasan dan pembinaan<br />

sarkes dan nakes; Pembentukan forum komunikasi<br />

dan pertemuan rutin antara Organisasi Profesi<br />

Kesehatan dengan Dinas Kesehatan dan linsek<br />

terkait; Penyusunan Perundangan perijinan bidang<br />

kesehatan<br />

Keg<br />

01.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar Penyusunan buku profil kesehatan; Terlaksananya Kota Surakarta 5<br />

28.720.000 BS.0 D<br />

0<br />

pelayanan kesehatan<br />

pelaporan on-line terintegrasi; Terlaksananya<br />

proses validasi data hasil pelaporan Puskesmas;<br />

Penyediaan data dan informasi terintegrasi (Web);<br />

Terlaksananya kegiatan PSRK<br />

Keg<br />

01.02.25<br />

Program pengadaan, peningkatan dan<br />

perbaikan sarana dan prasarana<br />

puskesmas/puskesmas pembantu dan<br />

jaringannya<br />

Puskesmas yg mengalami peningkatan fisik<br />

mjd 13 pd th 2015;<br />

Puskesmas pembantu yg mengalami<br />

peningkatan fisik mjd 16 th 2015; jumlah<br />

pusling yang berfungsi dengan baik menjadi<br />

27 tahun 2015; puskesmas dengan alkes<br />

sesuai standar 100% tahun 2015<br />

Peningkatan Puskesmas Mampu PONED(Gajahan,<br />

Banyuanyar); DED untuk pembangunan Puskesmas,<br />

Pustu, Rumdin (DAK)<br />

Pembangunan Pustu Gandekan dan Pustu<br />

Mojosongo<br />

01.02.25.01 Pembangunan puskesmas Dinas Kesehatan 2 1.754.050.000 BS.0 D<br />

0<br />

01.02.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu Dinas Kesehatan 2 527.340.000 BS.0 D<br />

0<br />

V -<br />

120<br />

Keg<br />

Keg


Kode<br />

01.02.25.07<br />

01.02.28<br />

01.02.28.01<br />

01.02.29<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas<br />

pembantu<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

pengadaan alat-alat kesehatan Dinas Kesehatan 1 491.941.000 BS.0 D<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Pelayanan dasar ASKES PNS 100 %<br />

kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Pembelian obat-obatan; pembelian sarana dan Kota surakarta 5 774.096.000 BS.0 D<br />

0<br />

prasarana (Komputer, Printer, dll); Sensitivity<br />

Training; Monev; Sarana dan Prasarana Jampersal<br />

Keg<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Angka kematian balita menjadi 0,15 pada<br />

tahun 2015;<br />

Angka kematian bayi menjadi 4 pada tahun<br />

2015; cakupan pelayanan neonatal (KN1)<br />

100% tahun 2015;<br />

Cakupan pelayanan neonatal (KN3) menjadi<br />

100% tahun 2015;<br />

Cakupan deteksi dini tumbuh kembang bayi<br />

menjadi 100 % tahun 2015; Cakupan<br />

penanganan Berat Bayi Lahir Rendah 100%<br />

tahun 2015<br />

Pertemuan penguatan program anak; Kunjungan<br />

DSpA; Monitoring dan evaluasi program anak<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Kota surakarta 3<br />

7.300.000 BS.0 H<br />

0<br />

01.02.31<br />

01.02.31.03<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

Program pengawasan dan pengendalian<br />

kesehatan makanan<br />

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan<br />

kesehatan makanan restaurant<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Cakupan Rumah Makan memenuhi syarat<br />

100% tahun 2015; Cakupan Depot Air<br />

Minum Memenuhi Syarat (DAM MS) menjadi<br />

100% tahun 2015<br />

IST Jabo; RM/WM, sosialisasi penjamah<br />

JABO/RM/WM/ DAM dll<br />

Angka kematian ibu menjadi 50 tahun 2015;<br />

cakupan pelayanan ibu hamil K1 100%<br />

tahun 2015; Cakupan pelayanan ibu hamil<br />

K4 menjadi 100% tahun 2015; cakupan<br />

pertolongan persalinan tenaga kesehatan<br />

100% tabun 2015; cakupan penanganan ibu<br />

hamil risti/ibu bersalin risti 100% tahun<br />

2015.<br />

Pengadaan buku KIA, pertemuan evaluasi PPAKI,<br />

pemantauan program kesehatan ibu, Bintek<br />

pengelola KIA oleh Dokter SPOG, AMP,pengadaan<br />

PONED,rapat teknis program ibu<br />

Kota surakarta 2<br />

19.000.000 BS.0 D<br />

Kota Surakarta 7<br />

95.480.000 BS.4 D<br />

V -<br />

121<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 10.697.383.000<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD Dinas Komunikasi dan Informasi<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

1.375.000 EB F<br />

1.375.000<br />

Informatika<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Dinas Komunikasi dan<br />

12 588.380.000 EB F<br />

348.380.000<br />

Listrik, bandwith internet dan internet gratis untuk<br />

masyarakat<br />

Informatika<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

2.883.600 EB F<br />

2.883.600<br />

Informatika<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

34.084.000 EB F<br />

34.084.000<br />

Informatika<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

7.794.500 EB F<br />

7.794.500<br />

Informatika<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

7.500.000 EB F<br />

7.500.000<br />

Informatika<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Dinas Komunikasi dan<br />

Informatika<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

41.993.000 EB F<br />

41.993.000<br />

Informatika<br />

bln<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Dinas Komunikasi dan<br />

Informatika<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

4.000.000 EB F<br />

4.000.000<br />

Informatika<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

50.000.000 EB F<br />

50.000.000<br />

Informatika<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional Dinas Komunikasi dan<br />

1<br />

17.480.000 EB F<br />

17.480.000<br />

Informatika<br />

Keg<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

14.650.000 EB F<br />

14.650.000<br />

Informatika<br />

bln<br />

V -<br />

122<br />

12<br />

bln<br />

1<br />

Keg<br />

3.549.000<br />

1.500.000<br />

EB F<br />

EB F<br />

3.549.000<br />

1.500.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Dinas Komunikasi dan<br />

Informatika<br />

12<br />

bln<br />

45.922.000<br />

Catatan<br />

Penting<br />

EB F<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Dinas Komunikasi dan<br />

12<br />

1.000.000 EB F<br />

1.000.000<br />

Informatika<br />

bln<br />

01.25<br />

01.25.15<br />

01.25.15.02<br />

01.25.15.03<br />

Komunikasi dan Informatika<br />

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi<br />

dan Media Massa<br />

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi<br />

dan informasi<br />

Pembinaan dan pengembangan sumber daya<br />

komunikasi dan informasi<br />

Terbentuknya Masyarakat Informasi<br />

FO intranet, Penyediaan Hardware dan<br />

Pemeliharaan Jaringan<br />

Pembangunan Pusat Data elektronik, Jambore dan<br />

pemberdayaan TI, Pengelolaan WEB, Pengelolaan<br />

Media Center, Digital Dasboard<br />

Monitoring dan Evaluasi Blue Print jaringan<br />

Terintegrasi Pemkot<br />

Kota surakarta 12 120.500.000 BS.4 F<br />

Kota surakarta 12 265.650.000 BS.1 F<br />

bln<br />

bln<br />

45.922.000<br />

120.500.000<br />

265.650.000<br />

01.25.15.06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Kota surakarta 1<br />

75.000.000 BS.2 E<br />

0<br />

01.25.15.07<br />

01.25.16<br />

01.25.16.01<br />

01.25.17<br />

01.25.17.01<br />

01.25.18<br />

01.25.18.01<br />

01.25.18.02<br />

01.25.18.03<br />

Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi<br />

dan informasi<br />

Program pengkajian dan penelitian bidang<br />

komunikasi dan informasi<br />

Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan<br />

komunikasi<br />

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang<br />

komunikasi dan informasi<br />

Survey , Pembinaan dan Pengawasan Usaha<br />

pertelekomunikasian, Sosialisasi Cukai, Perda<br />

Menara Telekomunikasi<br />

Keterbukaan Informasi Publik<br />

Kota surakarta 12 5.621.400.000 BS.5 G<br />

Evaluasi dan Penguatan Implementasi UU KIP Kota surakarta 12 154.812.500 BS.9 F<br />

Meningkatnya Kualitas SDM dan Pemahaman<br />

Open Source<br />

Pelatihan IGOS Kota surakarta 1<br />

28.000.000 BS.6 E<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

299.300.000<br />

154.812.500<br />

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 28.500.000<br />

Program kerjasama informsi dan media massa Tersebarluasnya Informasi Kegiatan Pemkot<br />

dan masyarakat, meningkatnya promosi kota<br />

dan Media Trip<br />

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Tabloid "Solo Berseri" dan Promosi Kota Solo lewat Kota surakarta 2 975.340.000 BS.7 C<br />

975.340.000<br />

Media<br />

Keg<br />

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan<br />

pemerintahan daerah<br />

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan<br />

bagi masyarakat<br />

Leaflet, Spanduk, Booklet, Media Luar Ruang, Iklan<br />

TV , Dialog Radio, Iklan Media Cetak, Iklan Layanan<br />

Masyarakat, Film Dokumentasi Kota<br />

Lomba Foto Nasional, Diseminasi, Siaran Keliling,<br />

Pameran, Media Tradisional dan sosialisasi KIP<br />

Kota surakarta 12 1.313.300.000 BS.3 F<br />

Kota surakarta 5 744.770.000 BS.8 C<br />

V -<br />

123<br />

bln<br />

Keg<br />

JUMLAH 10.120.883.600<br />

1.313.300.000<br />

744.770.000


SKPD Dinas Koperasi dan UMKM<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan perangko, meterai dan Kota Surakarta 12<br />

780.000 EB A<br />

1.000.000<br />

benda2 pos<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan komunikasi, surat kabar, Kota Surakarta 12<br />

43.200.000 EB A<br />

900.000<br />

sumber daya air dan listrik<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan lingkungan kantor Kota Surakarta 12<br />

14.700.000 EB A<br />

22.050.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perawatan komputer dan mesin ketik Kota Surakarta 12<br />

14.800.000 EB A<br />

17.020.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kota Surakarta 12<br />

13.300.000 EB A<br />

14.630.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan : kertas kop, amplop, Kota Surakarta 12<br />

8.265.000 EB A<br />

10.138.800<br />

kwitansi, foto copy, jilid dan cetak<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Tersedianya peralatan dan komponen listrik<br />

- Peningkatan daya listrik dari 5.500 KWH menjadi<br />

14.000 KWH<br />

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor :<br />

- Komputer dan Printer<br />

- 5 (lima) buah AC @ Rp.5.000.000,-<br />

- Spiker, Kabel RCA, Kabel TOA, Rol Kabel, Tape,<br />

Amplifier (power), Mixer ( Mix Wireles dan Mix<br />

kabel).<br />

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Kota Surakarta 1<br />

76.090.000 EB A<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 3<br />

18.965.000 EB A<br />

97.105.000<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Kota Surakarta 12<br />

3.250.000 EB A<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman kantor Kota Surakarta 12<br />

15.000.000 EB A<br />

20.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Kota Surakarta 12<br />

75.000.000 EB A<br />

130.000.000<br />

luar daerah<br />

bln<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Tersedianya tenaga honorer / THL Kota Surakarta 12<br />

10.745.000 EB A<br />

11.335.000<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya kendaraan dinas/operasional<br />

untuk meningkatkan mobilitas karyawan<br />

V -<br />

124<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

69.860.000<br />

5.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan<br />

Kota Surakarta 1<br />

41.710.000 EB A<br />

0<br />

dinas/operasional<br />

Keg<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya kebutuhan filling kabinet, lemari file, Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 EB A<br />

0<br />

kursi tamu, dan kursi rapat<br />

Keg<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kota Surakarta 1<br />

17.250.000 EB A<br />

33.250.000<br />

kantor<br />

Keg<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala<br />

kendaraan dinas/operasional<br />

Kota Surakarta 12<br />

33.012.000 EB A<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Surakarta 1<br />

9.668.000 EB A<br />

11.118.200<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Pavingisasi kantor dan terciptanya Kota Surakarta 1 167.760.000 EB A<br />

0<br />

lingkungan kantor yang bersih, rapi, nyaman.<br />

Keg<br />

00.00.06<br />

00.00.06.01<br />

01.15<br />

01.15.15<br />

Program peningkatan pengembangan sistem<br />

pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br />

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar<br />

realisasi kinerja SKPD<br />

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br />

Program penciptaan iklim Usaha Kecil<br />

Menengah yang kondusif<br />

-<br />

- Terlaksananya Penyusunan laporan capaian<br />

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.<br />

- Terlaksananya Penyusunan Laporan Akuntabilitas<br />

Kinerja Pemerintah<br />

Terciptanya palaku UMKM yang mempunyai<br />

kesadaran pengembangan produk lokal dan<br />

berdaya sing sehingga meningkatnya UMKM<br />

yang berkualitas yang mendukung penataan<br />

kota<br />

- Tersusunnya Database UMKM (Rp. 295.350.000,-)<br />

- Terbinanya pelaku UMKM di Night Market<br />

Ngarsopuro (Rp.141.810.000,-)<br />

- Terjalinnya kemitraan UMKM dengan Pengusaha<br />

(Rp.23.980.000,-)<br />

- Fasilitasi Manajemen Akuntansi bagi UMKM<br />

(Rp.28.630.000,-)<br />

Kota Surakarta 12<br />

21.490.000 EB A<br />

01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Kota Surakarta 12 100.000.000 BE.0 A<br />

100.000.000<br />

01.15.16<br />

Program Pengembangan Kewirausahaan dan<br />

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah<br />

Meningkatnya kwalitas SDM UMKM,<br />

meningkatnya manajerial dan jiwa<br />

kewirausahaan dan meningkatnya<br />

pengetahuan tehnologiinformasi (IT),<br />

sehingga mampu menghadapi persaingan<br />

usaha.<br />

V -<br />

125<br />

Keg<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

43.552.000<br />

43.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.15.16.06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Terlaksananya Pelatihan ketrampilan kewirausahaan Kota Surakarta 12 540.000.000 BE.0 A<br />

450.000.000<br />

bagi UMKM, KTI dan Koperasi :<br />

- Pelatihan Handycraft pembuatan manik-manik<br />

(Rp.100.825.000)<br />

- Pelatihan Handycraft Sulaman Pita<br />

(Rp.121.280.000)<br />

- Pelatihan Pembuatan website (IT) bagi pelaku<br />

UMKM (Rp.151.275.000)<br />

- Pelatihan cetak sablon (Rp.94.995.000)<br />

- Pelatihan Servis HP (lanjutan) (Rp.145.725.000)<br />

bln<br />

01.15.16.07 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD Terwujudnya pelatihan dalam Peningkatan SDM Kota Surakarta 100<br />

75.000.000 BE.0 A<br />

100.000.000<br />

bagi Pengelola Koperasi :<br />

- Pelatihan Akuntansi & kelembagaan Koperasi<br />

diikuti<br />

- Bantuan pembinaan Koperasi sebanyak 100<br />

Koperasi @ Rp.600.000,-<br />

Org<br />

01.15.17<br />

Program Pengembangan Sistem Pendukung<br />

Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah<br />

UKM paham dan termotivasi pentingnya<br />

HAKI<br />

Terselenggaranya :<br />

- Fasilitasi akses Permodalan (kredit bergulir) bagi<br />

pelaku UMKM<br />

- Fasilitasi bantuan keuangan untuk BUMM<br />

- Cadangan klaim penjaminan kredit<br />

(Rp.75.000.000,-)<br />

- Jasa Badan Kredit Kecamatan ( Rp.75.000.000,-)<br />

- Terbangunnya Website dan aplikasi data base<br />

Koperasi & UMKM<br />

- Pembuatan Leaflet<br />

Terselenggaranya Pameran dan Promosi Produk<br />

Koperasi dan UMKM di dalam negeri & luar negeri :<br />

- APEKSI<br />

- INACRAFT<br />

- PPE<br />

- SMESCO<br />

- Hari Koperasi<br />

- HARKOPNAS<br />

- Indocraft<br />

- Jateng Fair<br />

01.15.17.01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Kota Surakarta 3 181.900.000 BE.0 A<br />

300.000.000<br />

01.15.17.06<br />

01.15.17.09<br />

01.15.18<br />

Pengembangan sarana pemasaran produk Usaha Mikro<br />

Kecil Menengah<br />

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil<br />

Menengah<br />

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan<br />

Koperasi<br />

Terbentuknya Badan Usaha Milik Masyarakat<br />

(BUMM).<br />

Terwujudnya Sosialisasi tata cara pendirian<br />

koperasi dan peraturan perundangan perkoperasian<br />

Kota Surakarta 2 173.025.000 BE.0 A<br />

Kota Surakarta 9 886.468.000 BE.0 A<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

3.100.000.000<br />

01.15.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Kota Surakarta 1<br />

15.750.000 BE.0 A<br />

25.000.000<br />

V -<br />

126<br />

Keg


Kode<br />

01.15.18.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi<br />

berprestasi<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terselenggaranya :<br />

- Penilaian Kesehatan koperasi<br />

- Pembinaan Administrasi dan kelembagaan<br />

Koperasi - Pengawasan<br />

Koperasi<br />

- Pemberdayaan Koperasi<br />

- Memberikan bantuan sarana prasarana kepada 50<br />

Koperasi berupa filling kabinet, 200 bh buku<br />

perundang-undangan, 200 bh logo koperasi, 100 bh<br />

kalkulator (Rp.119.100.000,-).<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 4<br />

61.992.000 BE.0 A<br />

V -<br />

127<br />

Keg<br />

JUMLAH 2.639.120.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

200.000.000


SKPD Dinas Pekerjaan Umum<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya fasilitas administrasi<br />

perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta 12<br />

1.500.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12 134.000.000 EB E<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Asuransi kecelakaan kerja bagi personil pemadam Kota Surakarta 1<br />

24.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor DPU Kota Surakarta 12 185.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DPU Kota Surakarta 12<br />

22.500.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor DPU Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan DPU Kota Surakarta 12<br />

17.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bengunan kantor<br />

DPU Kota Surakarta 12<br />

3.000.000 EB E<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan komputer (2 unit) dan note book (3 DPU Kota Surakarta 1<br />

25.000.000 EB E<br />

0<br />

unit), printer (3 unit), AC (2 unit), LCD (3 unit),<br />

layar (2 unit), sound system<br />

Keg<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan dan minum DPU Kota Surakarta 12<br />

30.900.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan biaya koordinasi dan konsultasi keluar DPU Kota Surakarta 12 100.000.000 EB E<br />

0<br />

daerah<br />

bln<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Penyediaan jasa Tenaga Honorer DPU Kota Surakarta 12 110.938.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Peningkatan sarana dan prasarna aparatur<br />

yang lebih memadai<br />

Pembangunan Gedung KPPT di komplek Balaikota,<br />

pembangunan gedung Pos Pelayanan PMK Solo<br />

Utara, Rehabilitasi &revitalisasi (Rehabilitasi gedung<br />

DPU, rehabilitasi mesjid komplek Balaikota,<br />

00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Kota Surakarta 1 30.500.000.000 EB E<br />

0<br />

V -<br />

128<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional<br />

revitalisasi mesjid Agung, revitalisasi Gedung<br />

Juang, revitalisai Puro Mangkunegaran, revitalisasi<br />

Kraton Kasunanan, revitalisasi Beteng Vastenberg),<br />

Penaksiran asetdalam rangka penghapusan.<br />

Pengadaan 5 (lima) unit sepeda motor dan 1 (satu) DPU Kota Surakarta 6 430.000.000 EB F<br />

0<br />

unit mobil dinas<br />

Unit<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur ruang rapat, lemari arsip DPU Kota Surakarta 1 200.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor DPU dan Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 EB E<br />

0<br />

Pemadam Kebakaran untuk menunjang kelancaran<br />

operasional<br />

Keg<br />

00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

Pemeliharaan kendaraan dinas / oprasional DPU Kota Surakarta 12 508.500.000 EB E<br />

0<br />

dinas/operasional<br />

dan Pemadam Kebakaran<br />

bln<br />

00.00.02.26<br />

00.00.03<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Pemeliharaan perlengkapan gedung DPU Kota Surakarta 12<br />

15.000.000 EB E<br />

Meningkatnyadisiplin aparatur pemerintah<br />

00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 EB E<br />

0<br />

01.03<br />

01.03.15<br />

01.03.15.03<br />

01.03.15.04<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Meningkatnya kualitasdan kuantitas jalan<br />

dan jembatan bagi masyarakat<br />

Pembangunan jalan Pemnabgunan Jl. Slamet Riyadi, Jl. Gatot Subroto, Kota Surakarta 1 1.000.000.000 BI.1 E<br />

0<br />

Jl. Kerinci, Jl. Ki Hajar Dewantoro, lanjutan<br />

penataan kawasan Jl. Kapten Mulyadi, Fly Over<br />

Joglo, Fly Over Kerinci, Jl. AMD Bayan, akses Jl. ke<br />

RSUD<br />

Keg<br />

Perencanaan pembangunan jembatan Penyusunan FS dan DED jalan, jembatan dan Kota Surakarta 1 200.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

underpass<br />

Keg<br />

01.03.15.05 Pembangunan jembatan Pembangunan 7 (tujuh) buah (jembatan Komplang, Kota Surakarta 1 10.500.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

jembatan Lemah Abang 1, jembatan Lemah Abang<br />

2, underpass Purwosari 1 & 2, underpass Gilingan 1<br />

& 2<br />

Th<br />

01.03.16<br />

01.03.16.01<br />

Program Pembangunan saluran<br />

drainase/gorong-gorong<br />

Perencanaan Pembangunan saluran<br />

drainase/gorong-gorong<br />

Tersedianya sistem drainase yang lebih baik<br />

Penyusunan DED pembangunan drainase primer<br />

kawasan di kota Surakarta, penyusunan data base<br />

saluran di kota Surakarta<br />

Kota Surakarta 1 600.000.000 BI.1 E<br />

V -<br />

129<br />

Keg<br />

bln<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.03.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Normalisasi Kali Pepe Hulu, normalisasi dan Kota Surakarta 1 1.000.000.000 BI.1 E<br />

0<br />

pembangunan bangunan pelengkap Kali Anyar,<br />

pembangunan drainase primer kawasan Semanggi,<br />

pembangunan drainase primer kawasan Jajar<br />

Kerten dan Karangasem, pembangunan drainase<br />

primer kawasan Banyuagung, pembangunan<br />

drainase primer kawasan jl. Adi Sumarmo,<br />

pembangunan drainase primer kawasan Mojosongo,<br />

pembangunan drainase primer kawasan Bayan & jl.<br />

Kerinci, normalisasi saluran jl. Letjen Suprapto,<br />

pembangunan saluran depan Sabar Motor,<br />

normalisasi saluran lingkungan 5 kecamatan @b2<br />

paket (realisasi hasil DKT)<br />

Hasil DKT DPU :<br />

Kecamatan Laweyan<br />

- Normalisasi saluran perbatasan kel Jajar dan kel<br />

Kerten<br />

Kecamatan Jebres<br />

- Pembuatan saluran air dari kantor kel Pucang<br />

Sawit ke uta<br />

Keg<br />

01.03.17<br />

01.03.17.03<br />

01.03.18<br />

01.03.18.01<br />

Program Pembangunan turap/talud/brojong Tersedianya turap/talud/bronjong yang<br />

memadai sebagai upaya penanggulangan<br />

bahay banjir dengan memperkuat dinding<br />

saluran dan dinding penahan tanah<br />

Pembangunan turap/talud/bronjong Lanjutan pembangunan talud Kali Gajah Putih, Kota Surakarta 1 1.000.000.000 BI.1 E<br />

0<br />

perbaikan talud Kali Brojo, pembangunan talud Kali<br />

Pelem Wulung, perbaikan talud Kali Jenes,<br />

perbaikan talud Kali Kedung Jumbleng, lanjutan<br />

perbaikan talud di Kedung Tungkul, perbaikan talud<br />

di Kragilan<br />

Hasil DKT DPU :<br />

Kecamatan Laweyan<br />

- Pembangunan talud Kali Jenes<br />

Kelurahan Gilingan<br />

- Pembuatan talud RW 05, 15, 17, 21<br />

Kelurahan Mangkubumen<br />

- Perbaikan talud jl. DR Cipto Mangunkusumo<br />

Keg<br />

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan<br />

Jembatan<br />

Terpeliharanya fungsi jalan dan jembatan<br />

dengan baik<br />

Penyusunan DED jalan lingkungan Kota Surakarta 1 200.000.000 BI.1 E<br />

Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0<br />

01.03.18.02 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Penyusunan DED jembatan lingkungan Kota Surakarta 1 100.000.000 BI.1 E<br />

0<br />

V -<br />

130<br />

Keg<br />

Keg


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.03.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pemeliharaan jalan di seluruh wilayah kota Kota Surakarta 1 5.457.522.000 BI.0 E<br />

0<br />

Surakarta (150 km)<br />

Keg<br />

01.03.21<br />

01.03.21.01<br />

Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan Terciptanya reaksi yang maksimal dalam<br />

penanggulangan bencana dengan masih<br />

berfungsinya sarana transfortasi yang ada<br />

Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat Perbaikan jalan yang rusak dalam situasi bencana Kota Surakarta 1 600.000.000 BI.1 E<br />

0<br />

01.03.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat Perbaikan jembatan yang rusak akibat bencana Kota Surakarta 1 400.000.000 BI.1 E<br />

0<br />

01.03.23<br />

01.03.23.04<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

kebinamargaan<br />

Tersedianya sarana dan prasarana<br />

kebinamargaan yang lebih baik<br />

Pembelian Exavator, tandem roller Kota Surakarta 1 2.500.000.000 BI.1 E<br />

Pengadaan alat-alat berat 0<br />

01.03.23.10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat bera Pemeliharaan alat-alat berat Kota Surakarta 1<br />

25.000.000 BI.1 E<br />

0<br />

01.03.24<br />

Program pengembangan dan pengelolaan<br />

jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan<br />

lainnya<br />

Tersedianya pintu air sebagai upaya dalam<br />

penanggulangan bencana banjir<br />

01.03.24.08 Pembangunan pintu air Perbaikan gensetpompa catterpillar Kota Surakarta 1 400.000.000 BI.1 E<br />

0<br />

01.03.28<br />

01.03.28.06<br />

Program pengendalian banjir<br />

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan<br />

badan-badan sungai<br />

Terbebas dari banjir ddan genangan<br />

Normalisari saluran :<br />

Kawasan Banjarsari (Monumen 45), Jl. Kapten<br />

Mulyadi (selatan perempatan Baturetno), Kawasan<br />

RRI, Gorong-gorong perempatan Jl. Dr. Cipto, Jl.<br />

Samratulangi, Jl. Basuki Rahmad, Saluran/talud<br />

Samanhudi, Kali Jenes, Kali Anyar, Keduk WaletKali<br />

Gajah Putih, Kawasan Terminal, Jl. Dr Rajiman<br />

(depan Sabar Motor ke selatan), Jl. Jend Sudirman<br />

(depan Kantor Pos), Keduk Walet Kawasan SPBU<br />

Ledok Sari, Jl. Mr Sartono, (barat SMUN 5), Talud<br />

kali Gajah Putih (belakang SMK 5 Sumber),<br />

pembangunan saluran Soropadan Karangasem,<br />

Keduk Walet, inlet perempatan Fajar Indah,<br />

Pembangunan saluran Kampung Belukan RW<br />

Pajang, Saluransekitar pintu air Joyontakan Timur,<br />

Keduk Walet Kali Buntung, Jl MT<br />

Haryonoperempatan ke utara, keduk walet saluran<br />

Jl. Gajah Suranto, keduk walet saluran di Gajahan<br />

Kota Surakarta 1 1.000.000.000 BI.0 E<br />

V -<br />

131<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0


Kode<br />

01.03.29<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program pengembangan wilayah strategis dan<br />

cepat tumbuh<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

(depan Puskesmas)<br />

Pengembangan insfrastruktur di wilayah<br />

strategis dan cepat tumbuh<br />

Pembangunan insfrastruktur Solo Tecnopark<br />

(lanjutan pembangunan gedung R&D, lanjutan<br />

pembangunan gedung STP, sarpras STP),<br />

insfrastruktur kota (penataan koridor Jl. gatot<br />

Subroto, Jl. Veteran, Jl. Bhayangkara, Jl. S Parman,<br />

penataan perempatan Patung Wisnu, Penataan<br />

kawasan manahan, penataan kawasan Monjari)<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.03.29.02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kota Surakarta 1 10.200.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.04<br />

01.04.15<br />

01.04.15.01<br />

01.04.15.07<br />

01.04.16<br />

01.04.16.02<br />

01.04.17<br />

01.04.17.02<br />

01.04.19<br />

01.04.19.04<br />

Perumahan<br />

Program Pengembangan Perumahan<br />

Tersedianya kebijakan yang pasti bidang<br />

perumahan<br />

Penetapan kebijakan, strategu dan program perumahan Penyusunan Master Plan dan DEDKawasan Rumah Kota Surakarta 1 160.000.000 BI.1 E<br />

0<br />

Sederhana Sehat<br />

Keg<br />

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana<br />

sehat<br />

Program Lingkungan Sehat Perumahan<br />

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar<br />

terutama bagi masyarakat miskin<br />

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan<br />

Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar<br />

pemukiman berbasis masyarakat<br />

Program peningkatan kesiagaan dan<br />

pencegahan bahaya kebakaran<br />

Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan<br />

kebakaran<br />

Rehabilitasi Rusunawa kota Surakarta,<br />

pembangunan sarpras lingkungan Rusunawa,<br />

rehabilitasi dan revitalisasi kawasan kumuh<br />

perkotaan, pembangunan rusunawa bagi MBR,<br />

pembangunan Rusunawa bagi pekerja boro,<br />

pembangunan Rusunawa bagi PNS, penyusunan<br />

kebijakan penataan permukiman kumuh kota<br />

Surakarta<br />

Miningkatnya kualitas kesehatan lingkungan<br />

perumahan permukiman<br />

Pembangunan sanitasi lingkungan berbasis<br />

masyarakat, pembangunan MCK Plus (Program<br />

WASAP-D), pembangunan SR air limbah (program<br />

WASAP-D), pembangunan PSU Sanitasi (DAK<br />

Perkim), pembangunan/peningkatan sarana air<br />

bersih, pembangunan PSU air bersih (DAK Perkim),<br />

pembangunan PSU listrik (DAK Perkim)<br />

Terselenggaranya PNPM Mandiri Perkotaan<br />

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),<br />

peningkatan kualitas permukiman<br />

Kota Surakarta 1 150.000.000 BI.1 E<br />

Kota Surakarta 1 1.400.468.000 BI.1 E<br />

Kota Surakarta 1 155.323.000 BI.1 E<br />

Meningkatnya kesiagaan petugas pemadam<br />

dan masyarakat dalam pencegahan bahaya<br />

kebakaran<br />

Biaya cetak dan penggadaan stiker retribusi Kota Surakarrta 1<br />

8.000.000 BI.1 E<br />

V -<br />

132<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.04.19.05<br />

01.04.19.06<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan<br />

pencegahan kebakaran<br />

Kegiatan rekruitment tenaga sukarela pertolongan<br />

bencana kebakaran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pelatihan peningkatan kemampuan personel PMK<br />

dan pengiriman diklat<br />

Pelatihan penanggulangan bencana kebakaran bagi<br />

masyarakat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BI.1 E<br />

Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BI.0 E<br />

Keg<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.04.19.07 Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran Penyuluhan terhadap masyarakat/instansitentang Kota Surakarta 1<br />

25.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran<br />

Keg<br />

01.04.19.08<br />

01.04.19.09<br />

01.04.19.11<br />

01.04.19.12<br />

01.18<br />

01.18.21<br />

01.18.21.02<br />

01.20<br />

01.20.26<br />

01.20.26.02<br />

01.22<br />

01.22.17<br />

01.22.17.03<br />

Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya<br />

kebakaran<br />

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan<br />

bahaya kebakaran<br />

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya<br />

kebakaran<br />

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya<br />

kebakaran<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana<br />

Olahraga<br />

Peningkatan pembangunan saran dan prasarana<br />

olahraga<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program Penataan Peraturan<br />

Perundang-undangan<br />

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Lampu senter tembus asap, emergency lamp,<br />

brandslang, fire truck, mobil rescue, mobil<br />

operasional, sepeda motor, dongkrak buaya,<br />

pesawat telp<br />

jasa service & suku cadang mobil PMK, pengisian<br />

APAR, pengadaan SIM<br />

Pengamanan tamu negara, hari besar keagamaan,<br />

demontrasi, tahun baru, event<br />

lokal/nasional/internasional dan penyelamatan<br />

Pemadaman kebakaran, piket/lembur, makan<br />

minum bulan puasa<br />

Tersedianya sarana dan prasarana olahraga<br />

di kota Surakarta<br />

Pembangunan Wisma Pemuda di kota Surakarta,<br />

pembangunan Youth Center<br />

Tersedianya Peraturan Perundang-undangan<br />

dalam pelaksanaan kegiatan<br />

Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Jasa<br />

Konstruksi<br />

Kota Surakarta 1 2.580.700.000 BI.1 E<br />

Kota Surakarta 1 159.000.000 BI.0 E<br />

Kota Surakarta 1<br />

91.400.000 BI.1 E<br />

Kota Surakarta 1 269.500.000 BI.1 E<br />

Kota Surakarta 1 98.000.000.000 BI.1 E<br />

DPU Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BI.1 F<br />

Meningkatnya bidang insfrastruktur<br />

permukiman dengan peran aktif masyarakat<br />

Pengadaan Semen Kota Surakarta 12 500.000.000 BI.1 F<br />

Pemberian stimulan pembangunan desa 0<br />

V -<br />

133<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

bln<br />

JUMLAH 171.307.251.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset<br />

00.00<br />

Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran yang<br />

tertib dan efisien<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian perangko, amplop, kertas fax, biaya Dinas Pendapatan<br />

12<br />

8.253.000 EB E<br />

0<br />

pos/porto<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Biaya telephone , koran, air, listrik Dinas Pendapatan<br />

12<br />

30.497.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan<br />

Dinas Pendapatan<br />

12 698.370.000 EB E<br />

0<br />

(pengelolaan bantuan dan pinjaman daerah) Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Biaya cleaning service dan alat kebersihan Dinas Pendapatan<br />

12<br />

69.760.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Service komputer, mesin tik, FC, Printer,<br />

Dinas Pendapatan<br />

12 226.700.000 EB E<br />

0<br />

pemeliharaan jaringan LAN, Software keuangan Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas Pendapatan<br />

12 281.760.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Biaya foto copy dan cetak Dinas Pendapatan<br />

12 302.760.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pembelian lampu, perbaikan instalasi, kabel roll Dinas Pendapatan<br />

12<br />

19.170.000 EB E<br />

0<br />

bangunan kantor<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan komputer, Meja komputer, kalkulator, Dinas Pendapatan<br />

12<br />

54.600.000 EB E<br />

0<br />

mesin ketik, printer, jaringan LAN<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Biaya makan minum rapat rutin, rapat kerja dan Dinas Pendapatan<br />

12<br />

95.000.000 EB E<br />

0<br />

tamu<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset Kota Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat Dinas Pendapatan<br />

12 357.686.000 EB E<br />

0<br />

koordinasi<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset Kota Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL -Penyediaan jasa Tenaga Honorer / THL Dinas Pendapatan<br />

12 230.376.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya Sarana dan prasarana aparatur<br />

yang memadai<br />

V -<br />

134


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor UPTD <strong>III</strong> Dinas Pendapatan<br />

1 682.470.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Unit<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sarana dan Prasarana SKPD / Dinas Dinas Pendapatan<br />

6 5.200.000.000 EB E<br />

0<br />

Terkait<br />

Pemgelolaan Keuangan<br />

dan Aset Kota Surakarta<br />

Unit<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan 8 Unit AC Dinas Pendapatan<br />

8<br />

58.000.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Unit<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan 28 Meja dan 28 Kursi, 1 Almari Dinas Pendapatan<br />

57<br />

75.000.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset Kota Surakarta<br />

Unit<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor Dinas Pendapatan<br />

12 145.000.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

Biaya BBM, service suku cadang kendaraan dinas Dinas Pendapatan<br />

12 400.000.000 EB E<br />

0<br />

dinas/operasional<br />

operasional 2 mobil & 7 Spd motor<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan gedung kantor, perbaikan AC, telepon Dinas Pendapatan<br />

12<br />

50.000.000 EB E<br />

0<br />

kantor<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan meja dan kursi Dinas Pendapatan<br />

12<br />

20.000.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

00.00.05<br />

00.00.05.02<br />

00.00.06<br />

Program peningkatan kapasitas sumber daya<br />

aparatur<br />

Tersosialisasinya Peraturan Perundang -<br />

Undangan<br />

Sosialisasi peraturan perundang-undangan Dinas Pendapatan<br />

12<br />

50.000.000<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

Sosialisasi peraturan perundang-undangan EB E<br />

0<br />

Program peningkatan pengembangan sistem<br />

pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br />

Tersusunnya Pelaporan Capaian Kerja dan<br />

Keuangan<br />

Penyusunan laporan keuangan Triwulan,<br />

Semesteran dan Tahunan<br />

00.00.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Dinas Pendapatan<br />

410 200.000.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset Kota Surakarta<br />

Buah<br />

00.00.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Dinas Pendapatan<br />

12<br />

85.000.000 EB E<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Keg<br />

01.09 Pertanahan<br />

01.09.16<br />

Program Penataan penguasaan, pemilikan,<br />

penggunaan dan pemanfaatan tanah<br />

Terkelolanya Penataan, Penguasaan,<br />

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan<br />

tanah Pemkot<br />

V -<br />

135


Kode<br />

01.09.16.01<br />

01.09.18<br />

01.09.18.01<br />

01.20<br />

01.20.17<br />

01.20.17.03<br />

01.20.17.04<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan<br />

pemanfaatan tanah<br />

Program Pengembangan Sistem Informasi<br />

Pertanahan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pensertifikasian Tanah Pemerintah Kota Surakarta<br />

dengan adanya kejelasan status kepemilikan tanah<br />

aset Pemerintah Kota Surakarta<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

12<br />

bln<br />

374.400.000<br />

Terkelolanya Informasi Pertanahan melalui<br />

Sistem Informasi Pertanahan<br />

Penyusunan Data Nilai Aset Daerah Dinas Pendapatan<br />

12<br />

75.000.000<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

Catatan<br />

Penting<br />

BP.3 F<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal BP.3 F<br />

0<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan dan Pengembangan<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Terkelolanya Pengelolaan Keuangan Daerah<br />

yang tertib dan Efisien<br />

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah Dinas Pendapatan<br />

150<br />

50.000.000<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

eks<br />

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah BP.3 F<br />

0<br />

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan<br />

daerah<br />

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan<br />

keuangan daerah<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

01.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang<br />

200 363.855.000 BP.1 F<br />

0<br />

APBD<br />

eks<br />

01.20.17.07<br />

01.20.17.08<br />

01.20.17.09<br />

01.20.17.10<br />

01.20.17.11<br />

01.20.17.13<br />

01.20.17.15<br />

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang<br />

Penjabaran APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang<br />

Perubahan APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang<br />

Penjabaran Perubahan APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang<br />

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang<br />

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD<br />

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan<br />

daerah<br />

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang<br />

Penjabaran APBD, Penyusunan SK UP dan SPD<br />

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang<br />

Perubahan APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang<br />

Penjabaran Perubahan APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang<br />

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD<br />

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Dinas Pendapatan<br />

penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Penyusunan Sistem informasi pengelolaan<br />

keuangan daerah<br />

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi<br />

tentang pengelolaan keuangan daerah<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

V -<br />

136<br />

200<br />

eks<br />

12<br />

bln<br />

200<br />

eks<br />

200<br />

eks<br />

200<br />

eks<br />

200<br />

eks<br />

1<br />

Set<br />

200<br />

Org<br />

75.000.000<br />

278.985.000<br />

195.800.000<br />

187.700.000<br />

200.000.000<br />

100.000.000<br />

450.000.000<br />

100.000.000<br />

BP.1 F<br />

BP.1 F<br />

BP.1 F<br />

BP.1 F<br />

BP.1 F<br />

BP.1 F<br />

BP.1 F<br />

BP.1 F<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.20.17.16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah Peningkatan manajemen aset/barang daerah Dinas Pendapatan<br />

12 400.000.000 BP.3 F<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.17 Peningkatan manajemen investasi daerah Peningkatan manajemen investasi daerah Dinas Pendapatan<br />

12<br />

80.000.000 BP.1 F<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi<br />

Intensifikasi dan Ekstensifikasi<br />

Dinas Pendapatan<br />

12 756.260.000 BP.2 F<br />

0<br />

sumber-sumberpendapatan daerah<br />

sumber-sumberpendapatan daerah<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.20 Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Penyusunan dan Pengembangan Pengelolaan Gaji Dinas Pendapatan<br />

12 123.130.000 BP.1 F<br />

0<br />

Pegawai<br />

Pegawai<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.21 Peningkatan dan Pengelolaan PAD Terlaksananya Peningkatan dan Pengelolaan PAD Dinas Pendapatan<br />

12 358.720.000 BP.2 F<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.22 Peningkatan dan Pengelolaan PBB Terlaksananya Peningkatan dan Pengelolaan PBB Dinas Pendapatan<br />

12 956.147.000 BP.2 F<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.23 Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan<br />

12 100.000.000 BP.2 F<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.24 Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan Peningkatan dan Pengelolaan Dana Perimbangan Dinas Pendapatan<br />

12<br />

43.800.000 BP.1 F<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.26 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sumber - Sumber Penertiban Reklame dan Tersedianya data WP yang Dinas Pendapatan<br />

12 310.000.000 BP.3 F<br />

0<br />

Pendapatan Daerah<br />

akurat<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.27 Peningkatan dan pengelolaan BPHTB Peningkatan dan Pengelolaan BPHTB Dinas Pendapatan<br />

12 319.400.000 BP.2 F<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.17.28 Pengurusan Restitusi PPH Pasal 21 PNS Pengurusan Restitusi PPh Pasal 21 PNS Dinas Pendapatan<br />

12<br />

83.817.000 BP.0 F<br />

0<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

01.20.26<br />

01.20.26.04<br />

01.20.26.06<br />

01.24<br />

Program Penataan Peraturan<br />

Perundang-undangan<br />

Tertatanya peraturan perundang - undangan<br />

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi peraturan Dinas Pendapatan<br />

12 260.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

perundang - undangan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap<br />

peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi<br />

dari keserasian antar peraturan perundang-undangan<br />

daerah<br />

Kearsipan<br />

Kajian peraturan perundang-undangan daerah<br />

terhadap peraturan perundang-undangan yang<br />

baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan<br />

perundang-undangan daerah<br />

Dinas Pendapatan<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

V -<br />

137<br />

1<br />

Perda<br />

487.200.000<br />

BP.1 F<br />

0


Kode<br />

01.24.17<br />

01.24.17.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan<br />

prasarana kerasipan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan<br />

penyimpanan arsip<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terpeliharanya Sarana Pengolahan dan<br />

Penyimpanan Arsip<br />

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan<br />

penyimpanan arsip<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Dinas Pendapatan<br />

12<br />

87.000.000 BP.3 E<br />

Pengelolaan Keuangan<br />

dan Aset<br />

bln<br />

JUMLAH 16.156.616.000<br />

V -<br />

138<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

0


SKPD Dinas Penduk & Pencapil<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat KOTA SURAKARTA 12<br />

2.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KOTA SURAKARTA 12<br />

32.160.000 EB E<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor KOTA SURAKARTA 12<br />

1.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor KOTA SURAKARTA 12<br />

19.592.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KOTA SURAKARTA 12<br />

13.755.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyedian Alat Tulis kantor KOTA SURAKARTA 12<br />

7.336.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan serta KOTA SURAKARTA 12 1.500.000.000 EB E<br />

0<br />

form kependudukan<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan Komponen instalasi listrik / penerangan<br />

bangunan kantor<br />

KOTA SURAKARTA 12<br />

1.500.000 EB E<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KOTA SURAKARTA 12<br />

47.049.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga KOTA SURAKARTA 12<br />

2.500.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang<br />

- undangan<br />

KOTA SURAKARTA 12<br />

2.000.000 EB E<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman KOTA SURAKARTA 12<br />

7.500.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar KOTA SURAKARTA 12<br />

80.000.000 EB E<br />

0<br />

daerah<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan kendaraan dinas/operasional KOTA SURAKARTA 12<br />

21.898.000 EB E<br />

0<br />

V -<br />

139<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor KOTA SURAKARTA 12<br />

21.898.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /<br />

operasional<br />

Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

KOTA SURAKARTA 12<br />

70.000.000 EB E<br />

KOTA SURAKARTA 12<br />

9.000.000 EB E<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur KOTA SURAKARTA 12<br />

5.000.000 EB E<br />

0<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan<br />

Penataan Administrasi Kependudukan<br />

01.10.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Pemeliharaan jaringan SIAK secara terpadu KOTA SURAKARTA 12 125.000.000 BS.0 F<br />

0<br />

01.10.15.03<br />

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan<br />

(membangun, updating, dan pemeliharaan)<br />

- Pendamping aplikasi KTP ber NIK Nasional /<br />

E-KTP<br />

- Petugas entry data KK dan KTP<br />

Koordinas antara Dinas, Kecamatan, Kelurahan<br />

dalam pelaksanaan pembuatan dokumen<br />

kependudukan dan catatan sipil<br />

- Tersedianya WeB ,internet konsolidasi dan<br />

pendaftaran penduduk dan Capil - Cetak<br />

formulir dan kartu KIA ( untuk pendukung Kartu<br />

Insentif Anak ( KIA) ). - Back Up Kependudukan<br />

( Server Back Up)<br />

- Terlaksananya pelayanan akta pencapil dan<br />

dokumen kependudukan serta tersedianya tempat<br />

pelayanan yang memadai -<br />

Bebas materai dalam proses Akta Kelahiran untuk<br />

warga miskin<br />

- Bantuan biaya perkara penetapan permohonan<br />

akta bagi warga miskin - Biaya<br />

permohonan dan jawaban pengumuman<br />

perkawinan<br />

- Pemeliharaan Database dokumen dengan<br />

digitalisasi<br />

- Penambahan Sarana dan Prasarana dokumen<br />

- Pendataan , Identifikasi (Maping) data<br />

kependudukan pada rencana Pemekaran ( Kadipiro<br />

dan Semanggi )<br />

KOTA SURAKARTA 12 400.000.000 BS.0 F<br />

01.10.15.05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan KOTA SURAKARTA 12 169.810.000 BS.0 F<br />

0<br />

01.10.15.07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat KOTA SURAKARTA 12 106.333.000 BS.0 H<br />

0<br />

01.10.15.08<br />

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang<br />

kependudukan<br />

KOTA SURAKARTA 12 163.889.000 BS.0 F<br />

01.10.15.09 Pengembangan data base kependudukan KOTA SURAKARTA 12 147.930.000 BS.0 F<br />

0<br />

01.10.15.10 Penyusunan kebijakan kependudukan KOTA SURAKARTA 12<br />

50.000.000 BS.0 F<br />

0<br />

V -<br />

140<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.10.15.11<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan<br />

catatan sipil<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan<br />

pencatatan Sipil pada petugas :<br />

- Kelurahan : 51 Orang<br />

- Kecamatan : 5 Orang<br />

- Dinas dan Stakeholders<br />

- Sosialisasi Perda Administrasi Kependudukan ,<br />

Perwali dan retribusi<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

KOTA SURAKARTA 12<br />

75.000.000 BS.0 F<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.10.15.12 Sosialisasi kebijakan kependudukan KOTA SURAKARTA 12<br />

25.000.000 BS.0 F<br />

0<br />

01.10.15.14 Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Tersedianya data IKM<br />

KOTA SURAKARTA 12<br />

70.000.000 BS.0 F<br />

0<br />

- Pengadaan Sarana dan Prasarana untuk<br />

penunjang data IKM<br />

bln<br />

JUMLAH 3.177.150.000<br />

V -<br />

141<br />

bln<br />

0


SKPD Dinas Pengelolaan Pasar<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi kantor dan<br />

peningkatan pelayanan<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat KOTA SURAKARTA 1<br />

2.200.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kelancaran informasi KOTA SURAKARTA 1<br />

34.000.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Terpenuhinya sewa tanah PT.KAI, retribusi APAR, KOTA SURAKARTA 1 247.500.000 EB A<br />

0<br />

pengisian APAR 454 tabung dan pemeliharaan<br />

tabung APAR hydrant<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa kebersihan kantor KOTA SURAKARTA 1<br />

30.800.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja KOTA SURAKARTA 1<br />

38.500.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor KOTA SURAKARTA 1<br />

60.000.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan KOTA SURAKARTA 1<br />

80.020.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Terpenuhinya alat listrik bangunan kantor, dan<br />

terpenuhinya pembayaran rekening listrik pasar -<br />

pasar tahun 2012<br />

Pengadaan meja, kursi, filling kabinet, almari,<br />

printer, komputer PC<br />

KOTA SURAKARTA 1 4.300.000.000 EB A<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 1<br />

30.300.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makan - minum rapat KOTA SURAKARTA 1<br />

40.000.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya akomodasi perjalanan ke luar daerah KOTA SURAKARTA 1 107.000.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Terpenuhinya upah tenaga kerja honorer /THL KOTA SURAKARTA 1 917.247.000 EB A<br />

0<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya sarana dan prasarana<br />

kebutuhan kantor<br />

- Pengadaan motor untuk setiap bidang 5 unit<br />

- Pengadaan mobil untuk operasional1 unit<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota Surakarta 6 275.000.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

142<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

kegiatan<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Unit<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Penggantian pintu kantor<br />

Kota Surakarta 1<br />

54.000.000 EB F<br />

0<br />

- Perbaikan mushola<br />

- Perbaikan gudang kantor<br />

- Selep lantai<br />

kegiatan<br />

00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional KOTA SURAKARTA 1 618.665.000 EB A<br />

0<br />

dinas/operasional<br />

Th<br />

01.03<br />

01.03.29<br />

01.03.29.01<br />

01.03.30<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program pengembangan wilayah strategis dan<br />

cepat tumbuh<br />

Meningkatnya kualitas fasilitas pasar<br />

Perencanaan pengembangan infrastruktur Meningkatkan dan memelihara fasilitas pasar KOTA SURAKARTA 1 1.971.775.000 BE.1 E<br />

0<br />

Program pembangunan infrastruktur<br />

perdesaaan<br />

Peningkatan kualitas bangunan,<br />

saranaprasarana dan fasilitas pasar<br />

Pembangunan pasar Kliwon, Pasar Depok, Pasar<br />

Ayu tahap <strong>III</strong>, Pasar Turisari, Pasar Ngemplak,<br />

Pasar Legi, DED Klewer, Study Kelayakan Pasar<br />

Klewer, pendamping legi & Ngemplak, pendamping<br />

turisari, pendamping Pasar Depok, Rehab Pasar<br />

Panggungrejo, Rehab Pasar Kembang, Rehab<br />

Lanjutan Pasar Ngarsopuro<br />

Rehabilitasi atap, lantai, pintu, talang, pengecatan,<br />

plafon, pavin pada pasar - pasar, rehab pasar gede<br />

01.03.30.04 Pembangunan pasar perdesaaan KOTA SURAKARTA 5 16.350.000.000 BE.1 E<br />

0<br />

01.03.30.07 Rehabilitasi/pemeliharaan pasar pedesaaan KOTA SURAKARTA 1 1.177.000.000 BE.1 E<br />

0<br />

02.06<br />

02.06.18<br />

02.06.18.03<br />

02.06.19<br />

02.06.19.02<br />

02.06.19.03<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

Perdagangan<br />

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan<br />

Dalam Negri<br />

Peningkatan penerimaan retribusi<br />

Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk Promosi pasar - pasar KOTA SURAKARTA 1 170.525.000 BE.1 A<br />

0<br />

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan<br />

asongan<br />

Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang<br />

kakilima dan asongan<br />

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang<br />

kakilima dan asongan<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Terciptanya lokasi berjualan yang rapi<br />

Th<br />

kegiatan<br />

Th<br />

kegiatan<br />

Penyuluhan pedagang kakilima KOTA SURAKARTA 1 114.140.000 BE.1 A<br />

Pembangunan selter Jl. Mentri Supeno, pengadaan<br />

gerobak, meja, payung PKL<br />

Peningkatan sarana dan prasarana<br />

pengelolaan persampahan di pasar - pasar<br />

KOTA SURAKARTA 1 500.000.000 BE.1 E<br />

V -<br />

143<br />

Th<br />

Th<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.08.15.02<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pengadaan bin sampah, gerobak sampah, tenaga<br />

cleaning servise pasar - pasar, pengadaan dump<br />

truck<br />

Terciptanya keamanan dan ketertiban<br />

lingkungan pasar<br />

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

KOTA SURAKARTA 1 803.600.000 BE.1 E<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan KOTA SURAKARTA 1 1.591.702.000 BE.1 G<br />

0<br />

01.20<br />

01.20.17<br />

01.20.17.21<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan dan Pengembangan<br />

pengelolaan keuangan daerah<br />

Peningkatan penerimaan retribusi<br />

Peningkatan dan Pengelolaan PAD verifikasi data obyek /subyek retribusi pasar, lelang KOTA SURAKARTA 1 150.000.000 BE.1 F<br />

0<br />

reklame pasar dan optimalisasi pendapatan<br />

Th<br />

01.20.17.23 Pendataan Sumber - Sumber Pendapatan Daerah Verifikasi data PKL KOTA SURAKARTA 1<br />

50.000.000 BE.1 F<br />

0<br />

V -<br />

144<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 29.713.974.000<br />

0


SKPD Dinas Perhubungan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Peningkatan pelayanan aparatur<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan kinerja Kota Surakarta 1<br />

4.875.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Peningkatan kinerja Kota Surakarta 1 195.048.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor terjaga Kota Surakarta 1<br />

2.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peningkatan kinerja Kota Surakarta 1<br />

58.844.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan alat-alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

46.795.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan kantor yang maksimal Kota Surakarta 1 412.050.000 EB F<br />

0<br />

dan buku uji serta plat uji<br />

Lump<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Tersedianya komponen listrik dan penerapan<br />

bangunan kantor<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Kota Surakarta 1<br />

8.549.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor Kota Surakarta 1<br />

82.740.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum rapat dan tamu Kota Surakarta 1<br />

53.745.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi yang baik antar instansi baik dari dalam Kota Surakarta 1 174.000.000 EB F<br />

0<br />

maupun luar<br />

Lump<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Peningkatan kinerja petugas Kota Surakarta 1 645.397.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya prasarana dan fasilitas<br />

perhubungan<br />

Terwujudnya gedung kantor Kota Surakarta 1 4.171.600.000 EB F<br />

Pembangunan gedung kantor 0<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor Kota Surakarta 1<br />

35.680.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pembelian mebeleur Surakarta 1<br />

65.000.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

145<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Unit<br />

Lump<br />

Paket<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya gedung kantor Kota Surakarta 1 135.250.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

00.00.03<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Terawatnya kendaraan dinas Kota Surakarta 1 515.162.000 EB F<br />

Peningkatan pelayanan aparatur<br />

00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan pakaian dinas Kota Surakarta 1 102.256.000 EB F<br />

0<br />

00.00.06<br />

00.00.06.01<br />

01.07<br />

01.07.15<br />

01.07.15.03<br />

Program peningkatan pengembangan sistem<br />

pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br />

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar<br />

realisasi kinerja SKPD<br />

Perhubungan<br />

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas<br />

Perhubungan<br />

Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan<br />

fasilitas perhubungan<br />

Peningkatan pengembangan sistem dan<br />

pelaporan capaian kinerja<br />

Tersusunnya laporan kinerja, evaluasi, monotoring<br />

Dishub<br />

Lump<br />

Lump<br />

Kota Surakarta 1<br />

27.510.000 EB F<br />

Tersedianya prasarana dan fasilitas<br />

perhubungan<br />

Terwujudnya dan terpeliharanya kereta uap wisata Kota Surakarta 1 798.000.000 BE.0 E<br />

01.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Peningkatan kwalitas SDM , Kota Surakarta 1 100.000.000 BE.0 E<br />

0<br />

01.07.16<br />

01.07.16.01<br />

01.07.17<br />

01.07.17.01<br />

01.07.17.02<br />

01.07.17.05<br />

01.07.17.10<br />

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan<br />

Prasarana dan Fasilitas LLAJ<br />

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian<br />

kendaraan bermotor<br />

Program peningkatan pelayanan angkutan<br />

Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk<br />

peningkatan keselamtan penumpang<br />

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan<br />

angkutan<br />

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan<br />

umum di jalan raya<br />

Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan<br />

mudah<br />

Kelancaran,kenyamanan dan keselamatan<br />

berlalu lintas<br />

Terpeliharanya peralatan uji :head light trester, pit<br />

lift, kalibrasi, tera, solar,oli, genset<br />

Peningkatan dan perbaikan pelayanan di<br />

bidang transportasi<br />

Peningkatan tata tertib lalu lintas dan angkutan<br />

jalan bagi awak kendaraan angkutan umum<br />

Penyediaan sarana dan prasarana bus angkutan<br />

massal<br />

(Pelaksanaan pengendalian,penertiban dan<br />

kelancaran serta pengawalan lalu lintas )<br />

Meningkatnya kinerja petugas lalu lintas<br />

(Pengendalian,pengawasan dan pemeliharaan sub<br />

terminal dan pos TPR ) kemudahan masyarakat<br />

dalam pengurusan perijinan<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BE.0 E<br />

Set<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Unit<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BE.1 E<br />

Lump<br />

Kota Surakarta 1 9.942.330.000 BE.0 E<br />

Lump<br />

Kota Surakarta 1 451.500.000 BE.0 E<br />

Kota Surakarta 1 135.735.000 BE.0 E<br />

V -<br />

146<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.07.17.11<br />

01.07.17.12<br />

01.07.17.13<br />

01.07.17.14<br />

01.07.19<br />

01.07.19.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa<br />

angkutan<br />

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa<br />

nagkutan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Kajian dan analisis manajemen lalu lintas dan<br />

pengumpulan data base<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BI.0 E<br />

Terpeliharanya/tersediannya pengadaan sarana dan Kota Surakarta 1 634.310.000 BE.0 E<br />

prasarana lalu lintas berupa APILL, rambu, traffic<br />

cone dan flashing serta alat komunikasi.<br />

Keg<br />

(Cat samping) pengelolaan tanda uji kendaraan Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BE.0 E<br />

Lump<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 0<br />

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan<br />

angkutan<br />

Zona Selamat Sekolah dan Wahana Tata Nugraha,<br />

serta sosialisasi ketertiban lalu lintas<br />

Kota Surakarta 1<br />

90.000.000 BE.0 E<br />

Program peningkatan dan pengamanan lalu<br />

lintas<br />

Keselamatan dan terkendalinya lalu lintas<br />

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Tersedianya APILL ATCS dn terintegrasi Kota Surakarta 1 1.000.000.000 BE.0 E<br />

0<br />

01.07.19.02 Pengadaan marka jalan Terwujudnya marka jalan Kota Surakarta 1 1.442.489.400 BE.0 E<br />

0<br />

V -<br />

147<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 21.656.365.400<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Perangko, materai, benda pos dan paket Kota Surakarta 12<br />

3.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja listrik, telpon, air, surat kabar dan retribusi Kota Surakarta 1<br />

53.400.000 EB F<br />

0<br />

sampah,modem dan biaya langganan internet<br />

Th<br />

00.00.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan - Terbentuknya Tim Anggaran tahun 2012 Kota Surakarta 12<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

- Pembuatan RKA tahun 2012<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Belanja Alat Kebersihan<br />

Kota Surakarta 12<br />

94.420.000 EB F<br />

0<br />

- Belanja Tenaga kebersihan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan AC, Komputer, Mesin ketik dan peralatan Kota Surakarta 1<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

kerja lainnya<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja ATK Kota Surakarta 1<br />

12.775.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan Kota Surakarta 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Belanja alat listrik dan elektronik Kota Surakarta 1<br />

3.000.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -pembelian satu paket laptop dan i-pad kota surakarta 1<br />

30.000.000 EB F<br />

30.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makan dan minum Kota Surakarta 1<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Perjalanan dinas, Study Banding, Sosialisasi Kota Surakarta 1 125.000.000 EB F<br />

0<br />

dan konsultasi<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan Kursi Kota Surakarta 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pengecatan, Renovasi dan pemeliharaan gedung Kota Surakarta 1<br />

98.000.000 EB F<br />

0<br />

kantor<br />

Th<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pembelian BBM, Suku Cadang, Service/perawatan,<br />

Olie sepeda motor dan mobil<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1<br />

64.725.000 EB F<br />

V -<br />

148<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan meja dan kursi kerja Kota Surakarta 1<br />

3.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.05<br />

00.00.05.03<br />

02.06<br />

02.06.15<br />

02.06.15.02<br />

Program peningkatan kapasitas sumber daya<br />

aparatur<br />

Bimbingan teknis implementasi peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Perdagangan<br />

Program Perlindungan Konsumen dan<br />

pengamanan perdagangan<br />

Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan<br />

pengaduan konsumen<br />

masyarakat mengetahui dan paham<br />

peraturan perundang undangan<br />

perlindungan Konsumen<br />

Sosialisasi Undang Undang Perlindungan Konsumen kota Surakarta 1<br />

75.000.000 EB F<br />

-<br />

- Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan<br />

pelaku usaha(operasional)<br />

- Renovasi Kantor BPSK<br />

- Pengawasan peredaran barang dan atau jasa<br />

barang expired, non SNI dan minuman beralkohol<br />

Kota Surakarta 1 150.000.000 BE.1 F<br />

02.06.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Kota Surakarta 1 100.000.000 BE.1 F<br />

0<br />

02.06.15.04<br />

02.06.17<br />

02.06.17.09<br />

operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian<br />

daerah<br />

Program Peningkatan dan Pengembangan<br />

Ekspor<br />

Koordinasi program pengembangan ekspor dengan<br />

instansi terkait<br />

-Pengadaan alat ukur tera ulang kota Surakarta 1 1.000.000.000 BE.0 F<br />

-<br />

- Peningkatan pelayanan ekspor impor<br />

- sosialisasi prosedur ekspor impor<br />

- Penyuluhan kebijakan Perdagangan Luar Negeri<br />

- Pengembangan informasi peluang pasar<br />

perdagangan Luar Negeri<br />

- Pameran PPE<br />

- Pameran IFFINA<br />

- Pameran INACRAFT<br />

- Pameran Klaster Industri<br />

- pameran TITEX<br />

- Pameran APEKSI<br />

- Pameran Luar negeri (ASEAN, ASIA, EROPA )<br />

Kota Surakarta 1<br />

80.000.000 BE.1 F<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

50.000.000<br />

0<br />

1.000.000.000<br />

02.06.17.12 Pembangunan promosi perdagangan internasional Kota Surakarta 1 500.000.000 BE.1 A<br />

0<br />

02.06.18<br />

02.06.18.04<br />

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan<br />

Dalam Negri<br />

-Peningkatan PAD<br />

Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan -Pekerjaan persiapan (16,625,000)<br />

Kota Surakarta 1 2.500.000.000 BE.1 A<br />

0<br />

-Pekerjaan Pedestrian ( 99,330.140 )<br />

-Pekerj Penutup saluran(117,876,784)<br />

-Pekerj Normalisasi saluran(30,800,059)<br />

-Pekerj Lanskep / taman(70,600,000)<br />

- Pekerjaan Tenda (3,390,034,801)<br />

-Pekerj Stage 3x5,3unit(114,358,934)<br />

Th<br />

V -<br />

149<br />

Th<br />

0


02.07<br />

Kode<br />

02.07.16<br />

02.07.16.02<br />

02.07.16.03<br />

02.07.17<br />

02.07.17.01<br />

02.07.18<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Peningkatan sistem dan jaringan informasi<br />

perdagangan<br />

Industri<br />

Program Pengembangan Industri Kecil dan<br />

Menengah<br />

Pembinaan industri kecil dan menengah dalam<br />

memperkuat jaringan klaster industri<br />

Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri<br />

penunjang industri kecil dan menengah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

-Pekerjaan elektrikal ( 122,951,200 )<br />

-Pekerjaan Pengadaan ( 456,500,000 )<br />

-pekerjaan Air bersih ( 33,200,000 )<br />

-Pemantauan Perkembangan Galabo<br />

-Jasa hiburan Galabo<br />

- Monitoring harga sembako<br />

- Monitoring LPG<br />

- Monitoring distributor<br />

- Monitoring stock BBM<br />

- Pasar murah 5 lokasi menjelang hari Raya Idul<br />

Fitri<br />

-<br />

- Pendataan Industri dan penyusunan profil industri<br />

- Bantuan Fasilitasi pendaftaran dan sosialisasi<br />

HAKI<br />

- Bantuan Sarana dan Prasarana penunjang BUMM<br />

-Lomba rancang busana<br />

-pameran dekranasda<br />

-Pelatihan industri kreatif<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BE.1 F<br />

Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BE.1 A<br />

kota Surakarta 1 255.000.000 BE.0 A<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

0<br />

0<br />

134.300.000<br />

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi<br />

Industri<br />

-<br />

Pembinaan kemampuan teknologi industri -Pelatihan pembatikan<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BE.1 A<br />

0<br />

-pelatihan pembuatan cap batik dan canting<br />

-Pelatihan desain fashion<br />

-pelatihan internet marketing<br />

-Pelatihan Limbah(kain perca,kain batik,kertas<br />

Th<br />

koran) -Pelatihan AMT<br />

-Pelatihan kerajinan (pelepah pisang)<br />

Program Penataan Struktur Industri<br />

-<br />

02.07.18.02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri Bantuan peralatan industri :<br />

Surakarta 1 275.000.000 BE.0 A<br />

0<br />

- Peralatan batik(cap,bak celup<br />

fiber,grengseng,kenceng,kompor gas,kompor listrik<br />

canting,meja cap)<br />

- peralatan konveksi/garment(m jahit,m obras,m<br />

itik,m bordir,m gunting listrik)<br />

- peralatan mebeul(genset,kompresor,bor<br />

mesin,serut,pasha,gerinda,m profil,m pembuat ruji<br />

sangkar burung)<br />

- Peralatan masak (m kemasan,oven,mixer,kompor<br />

Th<br />

V -<br />

150


01.15<br />

Kode<br />

01.15.16<br />

01.15.16.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

gas,tabung LPG,m pres tutup botol, m prews cup,m<br />

gilingan mi,timbangan digital)<br />

- Monitoring dan evaluasi bantuan peralatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pengembangan Kewirausahaan dan<br />

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah<br />

-Dana bagi hasil cukai<br />

Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis - penguatan inkubator(peserta lulusan angkatan Kota Surakarta 1 125.000.000 BE.1 A<br />

0<br />

I,II)- 50jt<br />

- Pelatihan kewirausahaan-25jt<br />

- Pelatihan Pengemasan Produk-25jt<br />

- Pelatihan Industri Makanan-25jt<br />

- Pelatihan fashion-25jt<br />

- pengadaan bantuan alat untuk peserta<br />

pelatihan125jt<br />

- Penyusunan profil/pemetaan industri rokok-50jt<br />

- Temu bisnis IKM-45jt,penguatan kelembagaan<br />

organisasi rokok-30jt<br />

- periklanan,penerbitan & percetakan-100jt<br />

Th<br />

JUMLAH 5.807.820.000<br />

V -<br />

151


SKPD Dinas Pertanian<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat -Pembelian perangko dan materai Kota Surakarta 1<br />

5.050.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Pembayaran telepon, faks, internet, listrik, air Kota Surakarta 1<br />

25.310.000 EB F<br />

0<br />

bersih dan terbitan berkala selama 1 tahun<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor -Honor PPTK, Honor tim pengadaan barang dan Kota Surakarta 1<br />

50.720.000 EB F<br />

0<br />

jasa, ATK, dan penyediaan jasa kebersihan kantor<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -Servis dan perbaikan alat-alat kantor Kota Surakarta 1<br />

8.698.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor -Pengadaan alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

9.170.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Pembelian barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta 1<br />

6.924.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

-Pembelian peralatan listrik Kota Surakarta 1<br />

2.140.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Pengadaan almari, filling kabinet, notebook, meja Kota Surakarta 1<br />

8.660.000 EB F<br />

0<br />

kerja dan kursi kerja<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman -Penyediaan makanan dan minuman Kota Surakarta 1<br />

9.428.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Fasilitasi akomodasi rakor ke luar daerah dan Kota Surakarta 1<br />

55.850.000 EB F<br />

0<br />

honor PPTK<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Honor PPTK<br />

Kota Surakarta 1 103.188.000 EB F<br />

0<br />

-Perbaikan gedung kantor<br />

-Perbaikan Aula<br />

-Pengadaan Tandon air<br />

Th<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

-Perawatan rutin kendaraan dinas/operasional Kota Surakarta 1<br />

55.000.000 EB F<br />

0<br />

dinas/operasional<br />

Th<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur -Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan mebeleur Kota Surakarta 1<br />

4.500.000 EB F<br />

0<br />

kantor (meja, kursi, dll)<br />

Th<br />

02.01<br />

Pertanian<br />

V -<br />

152<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

0


Kode<br />

02.01.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatnya keterampilan petani<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

02.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis -Pelatihan petani/masyarakat di bidang tanaman KOTA SURAKARTA 2 150.000.000 BE.1 A<br />

105.000.000<br />

pangan/horti, peternakan, perikanan<br />

-Sekolah lapang bagi kelompok tani<br />

Keg<br />

02.01.17<br />

02.01.17.01<br />

02.01.17.07<br />

02.01.17.10<br />

02.01.19<br />

Program peningkatan pemasaran hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan<br />

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil<br />

produksi pertanian/perkebunan<br />

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan<br />

unggul daerah<br />

pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil<br />

produksi pertanian/perkebunan masyarakat<br />

Program peningkatan produksi<br />

pertanian/perkebunan<br />

-Terwujudnya hasil produksi pertanian yang<br />

aman<br />

-Mendeteksi/meneliti residu pestisida yang KOTA SURAKARTA 1<br />

30.000.000 BE.1 A<br />

terkandung pada hasil produksi<br />

pertanian/perkebunan<br />

Keg<br />

Pameran Soropadan Agro expo KOTA SURAKARTA 3<br />

50.000.000 BE.1 A<br />

-Pengolahan informasi harga pasar atas produksi<br />

pertanian<br />

Tersedianya sarana produksi<br />

pertanian/perkebunan<br />

-Pemeliharaan kebun dinas<br />

-Pengadaan bibit tanaman (buah, sayur, tanaman<br />

hias)<br />

-Pelaksanaan vertikultur dan tabulapot<br />

-Pengadaan peralatan pertanian dan pasca panen<br />

-Obat-obatan tanaman dan pupuk<br />

-Pengawasan peredaran pestisida dan pupuk<br />

-Pengadaan alat pembuatan pupuk organik<br />

KOTA SURAKARTA 1<br />

20.000.000 BE.1 A<br />

Keg<br />

Keg<br />

30.000.000<br />

450.000.000<br />

02.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan KOTA SURAKARTA 7 200.000.000 BE.1 E<br />

380.000.000<br />

02.01.21<br />

02.01.21.02<br />

Program pencegahan dan penanggulangan<br />

penyakit ternak<br />

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit<br />

menular ternak<br />

Tercegahnya penyebaran penyakit hewan<br />

menular dan zoonosa<br />

-Vaksinasi, desinfeksi, surveilance<br />

-Pengadaan obat dan peralatan kesehatan hewan<br />

-Sosialisasi dan pembinaan kesehatan hewan<br />

-Pemeriksaan hewan qurban<br />

-mish blower<br />

-Kompensasi pemusnahan ternak yang terjangkit<br />

penyakit endemik Brucella dan Newcastle Disease<br />

KOTA SURAKARTA 4 200.000.000 BE.1 D<br />

Keg<br />

Keg<br />

20.000.000<br />

495.000.000<br />

02.01.21.03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik KOTA SURAKARTA 2<br />

45.000.000 BE.1 D<br />

45.000.000<br />

02.01.21.04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah -Pengambilan sampel darah 600 sampel<br />

KOTA SURAKARTA 1 100.000.000 BE.1 D<br />

100.000.000<br />

-Desinfektan<br />

-Blower 1 unit<br />

Keg<br />

02.01.22<br />

Program peningkatan produksi hasil peternakan<br />

Terwujudnya budidaya ternak<br />

02.01.22.02 Pembibitan dan perawatan ternak -Bantuan kandang pada peternak, kandang jepit, KOTA SURAKARTA 3 310.000.000 BE.1 A<br />

260.000.000<br />

pos keswan<br />

-Monitoring dan redistribusi ternak pemerintah<br />

-Bantuan bibit sapi, kambing, ayam buras, itik<br />

Keg<br />

V -<br />

153<br />

Keg


Kode<br />

02.01.23<br />

02.01.23.01<br />

02.01.23.02<br />

02.01.23.03<br />

02.01.24<br />

02.01.24.03<br />

02.05<br />

02.05.20<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan pemasaran hasil produksi<br />

peternakan<br />

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil<br />

produksi peternakan<br />

Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil<br />

produksi peternakan<br />

Fasilitasi Kerjasama regional/nas'ronai/intemasional<br />

penyediaan hash produksi petemakan komplementer.<br />

Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi<br />

hash peternakan<br />

Program peningkatan penerapan teknologi<br />

petemakan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana<br />

teknologi peternakan tepat guna<br />

Kelautan dan Perikanan<br />

Program pengembangan budidaya perikanan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Terpantaunya kualitas hasil produksi<br />

peternakan<br />

-Penelitian residu logam berat pada sapi KOTA SURAKARTA 1 250.000.000 BE.1 D<br />

-Pengaruh Penetral logam berat pada sapi potong<br />

dan pakan sampah<br />

-Yustisi tiap bulan<br />

-Pengambilan dan analisa sampel PPAH<br />

-Koordinasi SKPD antar daerah<br />

-Sarana prasarana Yustisi<br />

-Sosialisasi pemotongan hewan yang Halal dan<br />

ASUH<br />

-Sosialisasi Perda No 7/2 2011<br />

-Pembangunan Pasar Hewan Semanggi<br />

-Penyediaan sarpras RPH/RPU dan kios daging<br />

KOTA SURAKARTA 1 250.000.000 BE.1 F<br />

KOTA SURAKARTA 1 200.000.000 BE.1 D<br />

KOTA SURAKARTA 3 12.300.000.000 BE.1 A<br />

Terpeliharanya sarana dan prasarana<br />

teknologi tepat guna peternakan<br />

-Pembangunan sarana prasarana RPH Kambing KOTA SURAKARTA 1 500.000.000 BE.1 D<br />

Meningkatnya produksi perikanan<br />

Keg<br />

Keg<br />

Th<br />

Keg<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

0<br />

0<br />

450.000.000<br />

300.000.000<br />

500.000.000<br />

02.05.20.01 Pengembangan bibit ikan unggul -Pengadaan benih lele dan bibit ikan<br />

KOTA SURAKARTA 3<br />

70.000.000 BE.1 A<br />

424.000.000<br />

-Pengadaan sarana prasarana BBI<br />

-Pengadaan peralatan sarana produksi budidaya<br />

ikan<br />

-Pakaian kerja<br />

Keg<br />

02.05.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan -Peningkatan sarana dan prasarana pasar ikan dan KOTA SURAKARTA 1 1.521.875.000 BE.1 E<br />

0<br />

depo ikan<br />

-1 unit mobil station<br />

-1 unit mobil pick up<br />

-Saluran air kolam<br />

-Tandon air PIH satu paket<br />

Keg<br />

JUMLAH 16.541.513.000<br />

V -<br />

154


SKPD Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

terlaksanya surat menyurat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya surat menyurat kota surakarta 3.000<br />

1.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

92.180.000 EB F<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor kota surakarta 12<br />

40.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa kebersihan kantor kota surakarta 12 103.960.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor kota surakarta 12<br />

14.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor penyediaan alat tulis kantor kota surakarta 12<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan kota surakarta 12<br />

7.900.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Buah<br />

kota surakarta 12<br />

4.750.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 1<br />

25.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga penyediaan peralatan rumah tangga kota surakarta 12<br />

6.950.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

kota surakarta 12<br />

2.500.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman penyediaan makanan dan minuman kota surakarta 12<br />

11.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah kota surakarta 12<br />

97.273.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL penyediaan jasa tenaga honorer/THL kota surakarta 12<br />

47.232.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

V -<br />

155<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kota surakarta 12<br />

75.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

kota surakarta 12<br />

49.177.000 EB F<br />

kota surakarta 12<br />

6.000.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur pemeliharaan rutin/berkala mebeler kota surakarta 12<br />

4.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.05<br />

00.00.05.03<br />

01.03<br />

01.03.28<br />

01.03.28.05<br />

01.04<br />

01.04.20<br />

Program peningkatan kapasitas sumber daya<br />

aparatur<br />

Bimbingan teknis implementasi peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program pengendalian banjir<br />

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam<br />

penaggulangan banjir<br />

Perumahan<br />

Program pengelolaan areal pemakaman<br />

-<br />

bimbingan teknis implementasi peraturan<br />

perundang-undangan<br />

terlaksananya penanggulangan banjir<br />

kota surakarta 1<br />

10.000.000 EB F<br />

-Penanggulangan banjir kota surakarta 1<br />

37.000.000 BS.0 E<br />

terpeliharanya makam pahlawan<br />

01.04.20.07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman -Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman kota surakarta 1 141.485.000 BS.0 E<br />

150.000.000<br />

02.07<br />

02.07.17<br />

Industri<br />

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi<br />

Industri<br />

terlaksananya pelatihan bagi tenaga kerja<br />

dilingkungan perush.rokok<br />

-Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja<br />

khususnya dilingkungan rokok<br />

02.07.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri surakarta 1 242.840.000 BS.0 A<br />

250.000.000<br />

02.07.17.05 Pembinaan industri Pembinaan industri surakarta 1<br />

50.000.000 BS.0 A<br />

0<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan<br />

terlaksananya sosialisasi letransmigrasian<br />

01.10.15.10 Penyusunan kebijakan kependudukan -sosialisasi dan ketransmigrasian surakarta 1 150.000.000 BS.0 F<br />

150.000.000<br />

01.13<br />

01.13.16<br />

Sosial<br />

Program Pelayanan dan Rehabilitasi<br />

Kesejahteraan Sosial<br />

terlaksananya rasia anak<br />

V -<br />

156<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

Paket<br />

Paket<br />

Paket<br />

Paket<br />

Paket<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.13.16.02<br />

01.13.16.07<br />

01.13.16.08<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban<br />

eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak<br />

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana<br />

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS<br />

Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial<br />

bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

-Pelayanan dan perlindungan sosial,hukum bagi<br />

korban eksploitasi dan razia anak<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

kota surakarta 1<br />

40.000.000 BS.0 H<br />

-Rasia PGOT dan kegiatan insidentil kota surakarta 1 266.960.000 BS.0 F<br />

-Pendataan PMKS di kota surakarta kota surakarta 1<br />

48.041.000 BS.0 F<br />

Paket<br />

Paket<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

50.000.000<br />

180.000.000<br />

01.13.16.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring evaluasi dan pelaporan panti sosial dan kota surakarta 1<br />

75.000.000 BS.0 F<br />

80.000.000<br />

KUBE<br />

Paket<br />

01.13.17<br />

01.13.17.02<br />

01.13.18<br />

01.13.18.04<br />

01.13.20<br />

01.13.20.01<br />

01.14<br />

01.14.15<br />

01.14.15.01<br />

01.14.15.06<br />

01.14.16<br />

Program pembinaan anak terlantar<br />

Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi<br />

anak terlantar<br />

Program pembinaan para penyandang cacat dan<br />

trauma<br />

terlaksananya pelatihan dan praktek belajar<br />

bg anak terlantar<br />

-pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja<br />

bagi anak terlantar<br />

kota surakarta 1<br />

50.000.000 BS.0 H<br />

terlaksanany pelatihan bagi penyandang<br />

cacat<br />

-Pendidikan dan pelatihan bagi anak cacat surakarta 1<br />

41.605.000 BS.0 H<br />

Paket<br />

Paket<br />

90.000.000<br />

150.000.000<br />

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 60.000.000<br />

Program pembinaan eks penyandang penyakit<br />

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan<br />

penyakit sosial lainnya)<br />

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi<br />

eks penyandang penyakit sosial<br />

Ketanagakerjaan<br />

terlaksananya pelatihan pelatihan bag<br />

wanita rawan sosial<br />

-Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan sosial kota surakarta 1<br />

85.110.000 BS.0 A<br />

Paket<br />

95.000.000<br />

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tersusunnya data base ketenagakerjaan<br />

Tenaga Kerja<br />

Penyusunan data base tenaga kerja daerah -Penyusunan data base ketenagakerjaan surakarta 100<br />

56.146.000 BS.0 A<br />

60.000.000<br />

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari<br />

kerja<br />

Program Peningkatan Kesempatan Kerja<br />

-pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari<br />

kerja<br />

terlaksananya kegiatan Job Marketing<br />

surakarta 8 273.110.000 BS.0 A<br />

bk<br />

Paket<br />

260.000.000<br />

01.14.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja -Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja surakarta 1<br />

90.000.000 BS.0 A<br />

160.000.000<br />

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja -Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dan Kota surakarta 1<br />

90.000.000 BS.0 A<br />

100.000.000<br />

pendataan pengangguran.<br />

Paket<br />

V -<br />

157<br />

Paket


Kode<br />

01.14.16.05<br />

01.14.17<br />

01.14.17.03<br />

01.14.17.04<br />

01.14.17.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan<br />

pelatihan kewirausahaan<br />

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga<br />

Ketenagakerjaan<br />

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian<br />

perlindungan hukum dan jaminan sosial<br />

ketenagakerjaan<br />

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang<br />

ketenagakerjaan<br />

Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan<br />

hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

-Pelatihan Wirausaha baru bagi tenaga kerja surakarta 1<br />

83.790.000 BS.0 A<br />

terlaksananya kegiatan survey KHL dewan<br />

pengupahan dan pembinaan HI<br />

-Fsilitasi penyelesaian prosedur pemberian<br />

perlindungan hukum dan jamsostek<br />

-Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang<br />

ketenagakerjaan dan pelatihan bagi orang tua anak<br />

terpuruk<br />

-peningkatan pengawasan,perlindungan terhadap<br />

K3<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Paket<br />

surakarta 1 248.249.000 BS.0 A<br />

Paket<br />

kota surakarta 1 131.710.000 BS.0 A<br />

Paket<br />

surakarta 1 125.200.000 BS.0 A<br />

Paket<br />

surakarta 1 155.675.000 BS.0 F<br />

V -<br />

158<br />

Th<br />

JUMLAH 3.095.843.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

80.000.000<br />

250.000.000<br />

180.000.000<br />

100.000.000<br />

0


SKPD Dinas Tata Ruang Kota<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat -Penyediaan jasa surat menyurat DTRK 12<br />

1.250.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air DTRK 12<br />

80.654.000 EB E<br />

0<br />

dan listrik.<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor -Penyediaan jasa kebersihan kantor DTRK 12<br />

24.100.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja DTRK 12<br />

20.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor -Penyediaan alat tulis kantor DTRK 12<br />

15.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan DTRK 12<br />

15.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

-Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

DTRK 12<br />

6.000.000 EB E<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman -Penyediaan makanan dan minuman DTRK 12<br />

15.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar DTRK 12 100.000.000 EB E<br />

0<br />

daerah<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional -Pengadaan kendaraan dinas/operasional DTRK 1 400.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Pengadaan perlengkapan gedung kantor DTRK 12<br />

10.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor -Pengadaan peralatan gedung kantor DTRK 1<br />

25.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur -Pengadaan meubelair DTRK 1<br />

5.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor DTRK 12<br />

20.000.000 EB E<br />

0<br />

V -<br />

159<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

Keg<br />

Keg<br />

bln<br />

0


Kode<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

-Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

DTRK 12 100.000.000 EB E<br />

DTRK 12<br />

7.700.000 EB E<br />

Keg<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur -Pemeliharaan rutin/berkala meubelair DTRK 12<br />

3.000.000 EB E<br />

0<br />

01.05<br />

Penataan Ruang<br />

01.05.15 Program Perencanaan Tata Ruang<br />

Tersedianya panduan pembangunan Kota<br />

Surakarta<br />

01.05.15.01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang 1. Pembangunan Solo citywalk segmen Brengosan Brengosan s/d Purwosari;<br />

1 100.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

s/d Purwosari (2.000.000.000) (APBN).<br />

2. Pekerjaan pemeliharaan koridor kota (citywalk<br />

dan Ngarsopuro) (100.000.000) (APBD Kota).<br />

Koridor kota (citywalk<br />

dan Ngarsopuro)<br />

Kws<br />

01.05.15.05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Pekerjaan pembuatan contoh toilet publik Kota Surakarta 1 100.000.000 BI.3 E<br />

0<br />

01.05.15.06 Penyusunan rencana teknis ruang kawasan 1. Penataan koridor kawasan Pasar Gede<br />

Kota Surakarta 1 451.500.000 BI.0 E 1.000.000.000<br />

(5.205.000.000) (APBN).<br />

2. Pengawasan dan pendampingan penataan<br />

koridor kawasan Pasar Gede (500.000.000) (APBD<br />

Kota).<br />

Kws<br />

01.05.15.07 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan -RTBL kawasan RSUD Ngipang + Joglo Kadipiro Kawasan RSUD Ngipang<br />

1 125.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

+ Joglo Kadipiro<br />

Keg<br />

01.05.15.09<br />

01.05.16<br />

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

perencanaan tata ruang<br />

Program Pemanfaatan Ruang<br />

1. Pekerjaan pembentukan galeri simulasi kota<br />

(225.000).<br />

2. Pekerjaan Lomba Rancang Tata Ruang<br />

Lingkungan (400.000.000).<br />

Terwujudnya penataan jalan Kota Surakarta<br />

Kota Surakarta 1 573.500.000 BI.0 E<br />

01.05.16.05 Survey dan pemetaan -Inventarisasi dan review rencana jalan Kota Kota Surakarta<br />

1 300.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

Surakarta tahap II (1 kecamatan)<br />

(Kecamatan Jebres)<br />

kegiatan<br />

01.05.17<br />

01.05.17.01<br />

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang<br />

Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan<br />

ruang<br />

Terwujudnya data bangunan di Kota<br />

Surakarta<br />

-Inventarisasi database bangunan di Kota Surakarta<br />

(Kawasan Pasar Kliwon)<br />

Kawasan Pasar Kliwon<br />

Kota Surakarta<br />

bln<br />

Keg<br />

Keg<br />

1<br />

Kws<br />

200.000.000<br />

01.05.17.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan -Dokumen monitoring dan pengendalian<br />

Kota Surakarta 1 300.000.000 BI.0 E<br />

100.000.000<br />

pemanfaatan ruang<br />

kegiatan<br />

V -<br />

160<br />

BI.0 E<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.05.17.09 Koordinasi Teknis Perijinan -Koordinasi Teknis Perijinan Kota Surakarta 1 346.867.000 BI.0 E<br />

250.000.000<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.05<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian<br />

peninggalan sejarah purbakala, museum dan<br />

peninggalan bawah air<br />

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian<br />

peninggalan sejarah purbakala, museum dan<br />

peninggalan bawah air<br />

kegiatan<br />

Terpeliharanya bangunan cagar budaya yang<br />

memiliki corak arsitektur khas di Kota<br />

Surakarta<br />

-Rehabilitasi Gedung Eks Brigif 6 Surakarta Kota Surakarta 1 2.000.000.000 BI.0 B<br />

Labeling bangunan dan kawasan cagar budaya Kota Surakarta 1 350.000.000 BI.0 B<br />

01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1. Pekerjaan penataan Puro Mangkunegaran Tahap Kota Surakarta 1 100.000.000 BI.0 B<br />

0<br />

II (2.500.000) (APBN).<br />

2. Pengawasan pekerjaan penataan Puro<br />

Mangkunegaran (100.000.000) (APBD Kota).<br />

kegiatan<br />

01.17.16.09 Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1. Grand design Penataan Kraton Kasunanan Kota Surakarta 1 1.000.000.000 BI.0 B<br />

0<br />

(500.000.000).<br />

2. Penyusunan naskah akademis dan Perda<br />

Heritage (500.000.000).<br />

kegiatan<br />

01.17.16.10 Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Rehabilitasi Gedung Eks Brigif 6 Surakarta Kota Surakarta 1 100.000.000 BI.3 B<br />

0<br />

pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya (2.000.000.000) (APBN).<br />

2. Pengawasan rehabilitasi Gedung Eks Brigif 6<br />

Surakarta (100.000.000) (APBD Kota).<br />

kegiatan<br />

01.17.16.13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah -Database bangunan dan kawasan cagar budaya di Kota Surakarta 1 300.000.000 BI.0 B<br />

0<br />

purbakala<br />

Kota Surakarta<br />

kegiatan<br />

V -<br />

161<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 7.194.571.000<br />

0<br />

0


SKPD Inspektorat<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan<br />

administrasi perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pengiriman surat dan benda-benda Kota Surakarta 1<br />

1.700.000 EB F<br />

0<br />

pos<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran listrik, air, telepon, internet dan surat Kota Surakarta 1<br />

60.000.000 EB F<br />

0<br />

kabar<br />

Th<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan tabung gas elpiji Kota Surakarta 1<br />

1.200.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.06<br />

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pembayaran STNK kendaraan dinas Kota Surakarta 1<br />

1.700.000 EB F<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan bahan pembersih dan retribusi Kota Surakarta 1<br />

2.600.000 EB F<br />

0<br />

kebersihan<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan komputer, mesin fotocopy, laptop, Kota Surakarta 1<br />

4.900.000 EB F<br />

0<br />

printer, dan AC<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan kop surat,buku kendali surat,amplop Kota Surakarta 1<br />

11.500.000 EB F<br />

0<br />

dan map serta penggandaan<br />

Th<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan alat-alat instalasi listrik Kota Surakarta 1<br />

18.000.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan komputer dan printer Kota Surakarta 7<br />

30.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Penyediaan buku-buku peraturan Kota Surakarta 1<br />

1.000.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaaan makanan dan minuman untuk rapat Kota Surakarta 1<br />

11.900.000 EB F<br />

0<br />

dan tamu<br />

Th<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas luar untuk koordinasi dan rapat Kota Surakarta 1<br />

90.000.000 EB F<br />

0<br />

rapat tingkat regional<br />

Th<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Pembayaran honorarium tenaga honorer Kota Surakarta 1<br />

11.735.000 EB E<br />

0<br />

V -<br />

162<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Unit<br />

Th<br />

Th<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Meningkatnya kecepatan, kenyamanan, dan<br />

keamanan kerja aparatur<br />

Penydeiaan mobil dinas 5 buah Kota Surakarta 5 875.000.000 EB F<br />

Unit<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan AC portable KOTA SURAKARTA 4 185.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung kantor Kota Surakarta 1<br />

30.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

01.20<br />

01.20.20<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program peningkatan sistem pengawasan<br />

internal dan pengendalian pelaksanaan<br />

kebijakan KDH<br />

Unit<br />

kegiatan<br />

Pemeliharaan kendaraan dinas dan penyediaan BBM Kota Surakarta 1<br />

61.000.000 EB F<br />

Meningkatnya kualitas sistem pengawasan<br />

internal dan pengendalian pelaksanaan<br />

kebijakan KDH<br />

Pemeriksaan Reguler. Monitoring kegiatan APBD<br />

dan pemeriksaan bersama BPKP<br />

01.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Kota Surakarta 1 400.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

01.20.20.02<br />

Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan<br />

pemerintah daerah<br />

Pemeriksaan khusus dan kasus Kota Surakarta 1<br />

47.340.000 BP.0 F<br />

01.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Review Laporan Keuangan, Gelar Pengawasan Kota Surakarta 1 150.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

Daerah dan Penilaian Resiko SPIP<br />

Keg<br />

01.20.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Tindak lanjut temuan hasil pengawasan Kota Surakarta 1 186.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

01.20.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Rapat Koordinasi pengawasan Kota Surakarta 1<br />

12.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

01.20.21<br />

01.20.21.01<br />

01.20.24<br />

01.20.24.01<br />

Program Peningkatan Profesionalism tenaga<br />

pemeriksa dan aparatur pengawasan<br />

Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan<br />

aparatur pengawasan<br />

Program Mengintensifkan penanganan<br />

pengaduan masyarakat<br />

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan<br />

masyarakat<br />

Meningkatnya kualitas aparat pengawasan<br />

Pelatihan kantor sendiri (PKS) Kota Surakarta 1<br />

40.000.000 BP.0 F<br />

Pelayanan pengaduan masayarkat terpenuhi<br />

Pengadaan software pengaduan masayarakat kota surakarta 1<br />

25.000.000 BP.1 F<br />

V -<br />

163<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Keg<br />

JUMLAH 2.307.575.000<br />

0<br />

0<br />

22.000.000<br />

0


SKPD Kantor Arsip dan Perpusda<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengiriman surat dan penyediaan benda<br />

Kota surakarta 800<br />

350.000 EB F<br />

0<br />

pos/meterai<br />

Jenis<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan listrik, air, telepon, surat kabar/majalah Kota surakarta 12<br />

55.501.000 EB F<br />

0<br />

dan internet<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan tenaga cleaning service dan peralatan Kota surakarta 12<br />

28.000.000 EB F<br />

0<br />

kebersihan untuk kantor Arpusda dan 18<br />

perpustakaan kampung<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan dan penyediaan suku cadang peralatan Kota surakarta 12<br />

9.170.000 EB F<br />

0<br />

kantor<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Kota surakarta 12<br />

22.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak kertas kop, amplop, map dan Foto copy Kota surakarta 12<br />

4.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Tersedianya kebutuhan listrik kantor Kota surakarta 12<br />

917.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan kantor (Komputer server dan Kota surakarta 2<br />

70.000.000 EB F<br />

0<br />

jaringan )<br />

Keg<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya biaya makan minum rapat kantor dan Kota surakarta 12<br />

7.991.000 EB F<br />

8.500.000<br />

tamu kunjungan<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Mesediakan biaya rapat-rapat keluar daerah dan Kota surakarta 12<br />

30.008.000 EB F<br />

0<br />

studi banding ke luar daerah<br />

bln<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Gedung arsip yang nyaman dan representatif<br />

dan depo arsip yang layak dan aman<br />

Pembangunan gedung kantor Arsip dan<br />

Perpustakaan Kota Surakarta dan Pembengunan<br />

Depo Arsip Kota Surakarta<br />

Pengadaan kendaraan roda dua untuk pembinaan<br />

dan monitoring kelurahan kampung<br />

00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Kota Surakarta 2 8.450.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kota surakarta 2<br />

40.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan lemari penyimpan inventaris kantor Kota surakarta 3<br />

12.000.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

164<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Unit<br />

Unit<br />

Unit<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan gedung Kantor, depo arsip dan gedung Kota surakarta 20<br />

27.340.000 EB F<br />

0<br />

perpustakaan kampung, perbaikan kerusakan<br />

gedung kantor, depo arsip dan perpustakaan<br />

kampung<br />

Keg<br />

00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

Penyediaan BBM, suku cadang, service dan pajak Kota surakarta 7<br />

58.750.000 EB F<br />

0<br />

dinas/operasional<br />

kendaraan<br />

Unit<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Service dan penyediaan suku cadang AC Kota surakarta 7<br />

5.000.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan dan pemlituran mebeleur Kota surakarta 3<br />

917.000 EB F<br />

0<br />

01.24<br />

01.24.15<br />

01.24.15.01<br />

01.24.16<br />

Kearsipan<br />

Program perbaikan sistem administrasi<br />

kearsipan<br />

tersedianya data base informasi kearsipan<br />

Pembangunan data base informasi kearsipan Pembangunan data base informasi kearsipan kota surakarta 1<br />

50.000.000 BS.0 F<br />

0<br />

Program penyelamatan dan pelestarian<br />

dokumen/arsip daerah<br />

Arsip dapat tertata dan terawat sesuai<br />

standar kearsipan<br />

Pengadaan sarana prasarana kearsipan di Kantor<br />

Arpusda dan Sekolah<br />

01.24.16.01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BS.5 F<br />

100.000.000<br />

01.24.16.03<br />

01.24.17<br />

Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk<br />

informatika<br />

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan<br />

prasarana kerasipan<br />

Pendokumentasian kegiatan-kegiatan dilingkungan<br />

kota Surakarta dan alih media arsip<br />

Arsip dan koleksi perpustakaan dapat<br />

diselamatkan dan mudah ditemukan<br />

Pengolahan, penyimpanan dan pelestarian arsip,<br />

konversi buku perpustakaan serta penataan koleksi<br />

perpustakaan sesuai sistem<br />

Unit<br />

Keg<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1<br />

30.000.000 BS.2 B<br />

01.24.17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Kota Surakarta 4<br />

50.000.000 BS.1 F<br />

275.000.000<br />

01.24.18<br />

Program peningkatan kualitas pelayanan<br />

informasi<br />

Tersusunnya pedoman<br />

kearsipanberdasarkan UU RI No. 43 Tahun<br />

2009 tentang kearsipan<br />

Menyusun pedoman kearsipan/perwali berdasarkan<br />

UU RI No. 43 Tahun 2009<br />

01.24.18.01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip Kota Surakarta 4<br />

50.000.000 BS.1 F<br />

50.000.000<br />

01.24.18.02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Pengadaan jaringan informasi kearsipan Kota Surakarta 2<br />

50.000.000 BS.1 F<br />

50.000.000<br />

01.24.18.03<br />

01.26<br />

Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi<br />

pemerintah/swasta<br />

Perpustakaan<br />

Bintek dan pelatihan kearsipan pada instansi<br />

pemerintah dan swasta<br />

Kota Surakarta 3<br />

50.000.000 BS.1 F<br />

V -<br />

165<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

eks<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

65.000.000<br />

100.000.000


Kode<br />

01.26.15<br />

01.26.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pengembangan Budaya Baca dan<br />

Pembinaan Perpustakaan<br />

Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk<br />

mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Minat baca masyarakat tinggi<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Piket dan perpustakaan keliling Kota Surakarta 28 185.725.000 BS.1 F<br />

lokasi<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

150.000.000<br />

01.26.15.02 Pengembangan minat dan budaya baca Pembangunan perpustakaan kampung/kelurahan Kota Surakarta 7 980.000.000 BS.1 F<br />

980.000.000<br />

01.26.15.03<br />

01.26.15.06<br />

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan Bintek pengelola perpustakaan Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BS.1 F<br />

125.000.000<br />

umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan<br />

perpustakaan masyarakat<br />

Keg<br />

Penyelenggaraan kordinasi pengembangan budaya baca Pertemuan KPI wilayah Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta 1 150.000.000 BS.1 F<br />

0<br />

01.26.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Cetak Pamflet, cetak kalender, lomba cerita, Kota Surakarta 5 200.000.000 BS.1 C<br />

300.000.000<br />

penulisan artikel dan sosialisasi tentang<br />

perpustakaan<br />

Keg<br />

01.26.15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Pengadaan/penambahan buku koleksi perpustakaan Kota Surakarta 9.000 100.000.000 BS.1 F<br />

600.000.000<br />

untuk perpustakaan kota, perpustakaan kampung<br />

dan perpustakaan keliling<br />

eks<br />

JUMLAH 10.818.169.000<br />

V -<br />

166<br />

lokasi<br />

Keg


SKPD Kantor Kesbangpol & Linmas<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Surakarta 12<br />

1.000.000 EB G<br />

1.000.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Surakarta 12<br />

2.160.000 EB G<br />

2.160.000<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Surakarta 1<br />

5.600.000 EB G<br />

5.600.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Surakarta 1<br />

10.000.000 EB G<br />

7.500.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Surakarta 1<br />

10.000.000 EB G<br />

10.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Surakarta 1<br />

10.000.000 EB G<br />

10.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Surakarta 1<br />

800.000 EB G<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Surakarta 1<br />

25.000.000 EB G<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Surakarta 1<br />

5.000.000 EB G<br />

5.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Surakarta 1<br />

70.500.000 EB G<br />

64.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur Surakarta 1<br />

10.000.000 EB G<br />

10.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Surakarta 1<br />

7.500.000 EB G<br />

7.500.000<br />

00.00.02.24<br />

01.19<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Surakarta 1<br />

50.000.000 EB G<br />

V -<br />

167<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

800.000<br />

65.000.000


Kode<br />

01.19.15<br />

01.19.15.03<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)<br />

2. Koordinir KOMINDA (Komunitas Intelejen<br />

Daerah)<br />

3. Penyuluhan dan rasia pelajar<br />

1. Pembinaan Anggota Hansip/Linmas Se Kota<br />

Surakarta<br />

2. Santunan Anggota Hansip/ linmas Meninggal<br />

Dunia Dalam Tugas<br />

3. Pengiriman Anggota Hansip/ Linmas Mengikuti<br />

Upacara HUT Linmas Tk Prop.Jateng<br />

4. Pengiriman Anggota Hansip/ Linmas Mengikuti<br />

Upacara dan Pam Kota Surakarta<br />

5. Latihan Gabungan Paskibraka Tahun 2012<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Surakarta 1 100.000.000 BP.7 G<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

150.000.000<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Surakarta 1 342.877.000 BP.7 G<br />

342.877.000<br />

01.19.16<br />

01.19.16.02<br />

01.19.17<br />

01.19.17.01<br />

01.19.17.02<br />

01.19.18<br />

01.19.18.01<br />

01.19.18.02<br />

01.19.20<br />

01.19.20.01<br />

Program pemeliharaan kantrantibmas dan<br />

pencegahan tindak kriminal<br />

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam<br />

teknik pencegahan kejahatan<br />

Program pengembangan wawasan kebangsaan<br />

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan<br />

beragama<br />

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial<br />

dikalangan masyarakat<br />

Program kemitraan pengembanganwawasan<br />

kebangsaan<br />

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum<br />

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan<br />

kebangasaan<br />

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan<br />

kebangasaan<br />

Program peningkatan pemberantasan penyakit<br />

masyarakat (pekat)<br />

Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan<br />

minuman keras dan narkoba<br />

Terpeliharanya kondusifitas dan<br />

kantramtibmas dari tindak kriminal<br />

Inventarisasi, Evaluasi dan Monitoring Aktivitas<br />

Orang Asing di Kota Surakarta<br />

Meningkatnya rasa kerukunan,saling hormat<br />

menghormati antara sesama warga<br />

masyarakat<br />

1. Fasilitasi Kegiatan-Kegiatan FKUB<br />

2. Bantuan Keuangan pada Ormas, LSM dan<br />

Paguyuban<br />

Fasilitasi kegiatan-kegiatan Forum Persaudaraan<br />

Bangsa Indonesia (FPBI) Kota Surakarta<br />

Kota Surakarta 1<br />

55.000.000 BP.7 G<br />

Surakarta 1 300.000.000 BP.7 G<br />

Surakarta 1<br />

75.000.000 BP.7 G<br />

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai<br />

forum keagamaan lainnya dalam upaya<br />

peningkatan wawasan kebangsaan<br />

Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum kebngpollinmas 1 100.000.000 BS.0 G<br />

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan<br />

wawasan kebangsaan<br />

Keg<br />

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Surakarta 1<br />

50.000.000 BP.7 G<br />

Terciptanya masyarakat yang bebas dari<br />

penyakit masyarakat<br />

Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan<br />

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)<br />

Surakarta 1 200.000.000 BP.7 G<br />

V -<br />

168<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

60.000.000<br />

400.000.000<br />

260.000.000<br />

0<br />

120.000.000<br />

200.000.000


Kode<br />

01.19.21<br />

01.19.21.02<br />

01.19.22<br />

01.19.22.01<br />

01.19.22.03<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program pendidikan politik masyarakat<br />

Terciptanya suasana politik yang santun,<br />

sehat dan berbudaya<br />

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Bantuan Keuangan Partai Politik Pemenang Pemilu Surakarta 1<br />

11.303.000 BP.7 G<br />

11.303.000<br />

2009 Berdasarkan Proporsi Anggota DPRD II<br />

Th<br />

Program pencegahan dini dan penanggulangan<br />

korban bencana alam<br />

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi<br />

bencana alam<br />

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk<br />

dari ancaman/ korban bencana alam<br />

Terciptanya keamanan dan kewaspadaan<br />

masyarakat dalam Penanggulangan<br />

Bencana Alam<br />

1. Piket Awas Siaga<br />

2. Gladi Posko dan Lapang Satlak PB<br />

Kegiatan pengadaan sarana dan Prasarana Satlak<br />

PB<br />

Kota Surakarta 1<br />

41.467.000 BP.7 G<br />

Kota Surakarta 1 317.375.000 BP.7 G<br />

V -<br />

169<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 1.800.582.000<br />

125.222.000<br />

0


SKPD Kantor Ketahanan Pangan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Fasilitasi jasa surat menyurat kantor kantor ketahanan pangan 1<br />

2.889.000 EB F<br />

3.360.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Fasilitasi jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik kantor ketahanan pangan 1<br />

11.749.000 EB F<br />

14.000.000<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Fasilitasi jasa peralatan dan perlengkapan kantor kantor ketahanan pangan 1<br />

5.495.000 EB F<br />

7.350.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengadaan jasa kebersihan kantor kantor ketahanan pangan 1<br />

12.905.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor kantor ketahanan pangan 1<br />

5.140.000 EB F<br />

8.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor ketahanan pangan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

7.500.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

kantor ketahanan pangan 1<br />

2.300.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Ketahanan Pangan 1<br />

20.000.000 EB F<br />

55.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman kantor ketahanan pangan 1<br />

3.898.000 EB F<br />

7.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Fasilitasi rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah kantor ketahanan pangan 1<br />

27.510.000 EB F<br />

35.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

01.21<br />

01.21.15<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Lancarnya peningkatan sarana dan<br />

prasarana aparatur<br />

Perbaikan rutin/berkala gedung kantor Kantor Ketahanan Pangan 1<br />

9.500.000 EB F<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.500.000<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Ketahanan Pangan<br />

Program Peningkatan Ketahanan Pangan<br />

pertanian/perkebunan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Meningkatnya ketahanan pangan di Kota<br />

Surakarta.<br />

kantor ketahanan pangan 1<br />

40.000.000 EB F<br />

V -<br />

170<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

3.150.000<br />

52.500.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.21.15.02 Penyusunan data base potensi produk pangan Pendataan / mapping olahan pangan rumah tangga. Kota Surakarta 1 100.000.000 BE.1 A<br />

100.000.000<br />

01.21.15.03<br />

01.21.15.09<br />

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai<br />

pangan<br />

Pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan<br />

pangan<br />

Survey analisis PPH (Pola Pangan Harapan) Kota Surakarta 1<br />

40.000.000 BE.1 A<br />

Survey lokasi lumbung pangan rumah tangga dan<br />

penyediaan bantuan bibit tanaman buah,<br />

empon-empon untuk lumbung pangan rumah<br />

tangga.<br />

Pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan<br />

pokok dan harga pangan pokok.<br />

Rapat koordinasi distribusi pangan se solo raya<br />

Fasilitasi pengadaan cadangan pangan daerah pada<br />

15 kelurahan pernah bencana banjir (rawan pangan<br />

transien)<br />

Pendampingan pembinaan desa (kelurahan)<br />

mandiri pangan melalui Pelatihan pemberdayaan<br />

kemampuan kelompok usaha dan bantuan alat<br />

usaha olahan pangan.<br />

- Fasilitasi lomba cipta menu berbasis B2SA.<br />

- Pemantauan mutu keamanan pangan olahan di<br />

warung sekolah dan pedagang pasar tradisional<br />

secara terpadu tiap bulan.<br />

Penguatan kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan<br />

untuk Penegembangan Ketahanan Pangan Daerah.<br />

Kota Surakarta 1 110.000.000 BE.1 A<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

50.000.000<br />

550.000.000<br />

01.21.15.11 Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Kota Surakarta 12<br />

62.650.000 BE.1 A<br />

100.000.000<br />

01.21.15.13 Pengembangan cadangan pangan daerah Kota Surakarta 3 300.000.000 BE.1 A<br />

360.000.000<br />

01.21.15.14 Pengembangan desa mandiri pangan Kota Surakarta 2 145.000.000 BE.1 A<br />

160.000.000<br />

01.21.15.22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Kota Surakarta 2 142.458.000 BE.1 A<br />

330.000.000<br />

01.21.15.23 Koordinasi kebijakan perberasan Kota Surakarta 1<br />

40.000.000 BE.1 A<br />

100.000.000<br />

01.21.15.30 Penyuluhan sumber pangan alternatif - Pelatihan dan Penyediaan bantuan alat olahan Kota Surakarta 3<br />

61.750.000 BE.1 A<br />

600.000.000<br />

pangan pada kelompok usaha pangan.<br />

- Sosialisasi sumber pangan bersumber daya lokal.<br />

- Fasilitasi Pelaksanaan Hari Pangan Sedunia dan<br />

pameran olahan pangan lokal ke luar daerah.<br />

Keg<br />

JUMLAH 1.149.244.000<br />

V -<br />

171<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg


SKPD Kantor Pelayanan Ijin Terpadu<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja perangko, Materai dan benda pos lainnya Pemerintah Kota<br />

12<br />

2.200.000 EB F<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja surat kabar dan servise telepon Pemerintah Kota<br />

12<br />

19.800.000 EB F<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian peralatan bahan pembersih dan honor Pemerintah Kota<br />

12<br />

14.000.000 EB F<br />

0<br />

cleaning servise<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja servise dan penggantian suku cadang mesin ketik, Pemerintah Kota<br />

12<br />

30.000.000 EB F<br />

0<br />

komputer dan peralatan lain<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor dan perlengkapan kota SKA 12<br />

90.000.000 EB F<br />

0<br />

komputer<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pemenuhan kebutuhan biaya cetak, fotokopi dan kota SKA 12 150.000.000 EB F<br />

0<br />

jilid<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pemenuhan kebutuhan belanja Alat Listrik dan<br />

Elektronik (Lampu TL, MCB, dl )<br />

Pemerintah Kota<br />

Surakarta<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan Penyediaan peralatan dan kota surakarta 12<br />

65.000.000 EB F<br />

0<br />

perlengkapan kantor<br />

bln<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Pemerintah Kota<br />

Surakarta<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Makan dan Minuman Rapat Pemerintah Kota<br />

12<br />

46.000.000 EB F<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kota<br />

12<br />

80.000.000 EB F<br />

0<br />

Keluar Daerah<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemerintah Kota<br />

12<br />

12.500.000 EB F<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan Rutin /<br />

Berkala Kendaraan Dinas / Operasional<br />

Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin /<br />

berkala perlengkapan gedung kantor<br />

Pemerintah Kota<br />

Surakarta<br />

12<br />

bln<br />

1<br />

Keg<br />

12<br />

bln<br />

1.250.000<br />

5.000.000<br />

75.000.000<br />

EB F<br />

EB F<br />

EB F<br />

kota Surakarta 12<br />

15.000.000 EB F<br />

V -<br />

172<br />

bln<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


01.01<br />

Kode<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.02<br />

01.16<br />

01.16.15<br />

01.16.15.01<br />

01.16.15.06<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Peningkatan / Penyediaan sarana prasarana<br />

pendidikan melalui optimaliasi pemanfaatan<br />

fasilitas-fasilitas yang ada, dukungan,<br />

peningkatan mutu pendidik dan tenaga<br />

kependidikan, penyediaan biaya operasional<br />

pendidikan serta mendorong partisipasi<br />

masyarakat<br />

Pencetakan kartu BPMKS Kota Surakarta 1 125.000.000 BP.0 C<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Fasilitasi dan Pengembangan kelembagaan<br />

sosial masyarakat dalam meningkatkan<br />

pelayanan kesehatan<br />

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Operasionalisasi pencetakan kartu PKMS Kota Surakarta 1 184.000.000 BP.0 D<br />

0<br />

Penanaman Modal Daerah<br />

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama<br />

Investasi<br />

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis<br />

antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah<br />

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang<br />

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan<br />

dunia usaha<br />

Peningkatan fasilitas terwujudnya<br />

kerjasama strategi antara usaha besar dan<br />

UKM<br />

Pengadaan Touchreen Informasi Perizinan di 5<br />

Kecamatan<br />

Sarasehan dan pertemuan dengan BKPM, asosiasi<br />

pengusaha dan SKPD terkait<br />

Kota Surakarta 1 250.000.000 BP.0 A<br />

Th<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 6<br />

60.000.000 BP.0 A<br />

01.16.15.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Evaluasi ISO 9001 : 2008 Kota Surakarta 2<br />

50.000.000 BP.0 A<br />

0<br />

01.16.16<br />

01.16.16.02<br />

Program Peningkatan Iklim Investasi dan<br />

Realisasi Investasi<br />

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang<br />

investasi<br />

Meningkatkan jumlah investasi dan investor<br />

di Kota Surakarta<br />

Sosialisasi dengan asosiasi Pengusaha (kadin,<br />

hipmi, asmindo, dll)<br />

Keg<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 5<br />

91.000.000 BP.0 A<br />

01.16.16.04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal Pengembangan aplikasi sistem informasi perizinan Kota Surakarta 10<br />

75.000.000 BP.0 A<br />

0<br />

01.16.16.06<br />

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan<br />

pelayanan penanaman modal<br />

Intensifikasi peningkatan pelayanan perizinan Kota Surakarta 3.500 154.000.000 BP.0 A<br />

V -<br />

173<br />

kali<br />

Set<br />

eks<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.16.16.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Indek Kepuasan Masyarakat meningkat Kota Surakarta 80<br />

67.000.000 BP.0 A<br />

0<br />

01.20<br />

01.20.23<br />

01.20.23.01<br />

01.24<br />

01.24.15<br />

01.24.15.01<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi<br />

informasi<br />

Penyusunan sistem informasi terhadap<br />

layanan publik<br />

Pembangunan SPIPISE Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BP.0 F<br />

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 0<br />

Kearsipan<br />

Program perbaikan sistem administrasi<br />

kearsipan<br />

Penyusunan sistem informasi terhadap<br />

pelayanan publik<br />

Pembangunan sistem E-dokument Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 BP.0 F<br />

Pembangunan data base informasi kearsipan 0<br />

01.24.15.07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsifan Pemeliharaan peralatan jaringan informasi Kota Surakarta 1<br />

53.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

kearsipan<br />

Paket<br />

01.24.16<br />

01.24.16.02<br />

Program penyelamatan dan pelestarian<br />

dokumen/arsip daerah<br />

Pendataan dan penataan dokumen/arsip<br />

daerah<br />

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 BP.0 F<br />

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 0<br />

V -<br />

174<br />

%<br />

Paket<br />

Paket<br />

Paket<br />

JUMLAH 1.914.750.000


SKPD Kantor Penanaman Modal<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian Perangko, Meterai, benda Pos Lainnya Kota Surakarta 1<br />

3.000.000 EB A<br />

3.630.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon, listrik, air dan surat kabar Kota Surakarta 1<br />

45.000.000 EB A<br />

52.030.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih, Kota Surakarta 1<br />

12.342.000 EB A<br />

13.576.200<br />

honor cleaning service<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan jasa AC, komputer, mesin ketik dan Kota Surakarta 1<br />

5.214.000 EB A<br />

5.735.400<br />

peralatan kerja lainnya<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

7.700.000 EB A<br />

8.470.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan Kota Surakarta 1<br />

4.400.000 EB A<br />

4.840.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Belanja alat listrik dan elektronik Kota Surakarta 1<br />

1.650.000 EB A<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian printer, almari perpus, TV. Kota Surakarta 1<br />

23.595.000 EB A<br />

25.954.500<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makan dan minum Kota Surakarta 1<br />

6.600.000 EB A<br />

7.260.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas, study banding, sosialisasi dan Kota Surakarta 1<br />

44.000.000 EB A<br />

48.400.000<br />

koordinasi<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembelian filling kabinet, almari perpus, lemari Kota Surakarta 1<br />

27.500.000 EB A<br />

30.250.000<br />

kayu<br />

Th<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penciptaan gedung kantor yang nyaman, bersih dan Kota Surakarta 1<br />

13.007.500 EB A<br />

14.308.250<br />

memadai<br />

Th<br />

00.00.02.24<br />

01.16<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Penanaman Modal Daerah<br />

Pembelian suku cadang, perawatan dan belanja<br />

BBM mobil (1 unit) dan sepeda motor<br />

Kota Surakarta 1<br />

21.978.000 EB A<br />

V -<br />

175<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

1.815.000<br />

24.175.800


Kode<br />

01.16.15<br />

01.16.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama<br />

Investasi<br />

Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis<br />

antar usaha besar dan Usaha Kecil Menengah<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

- Sosialisasi kepada usaha besar, kecil, dan<br />

menengah<br />

- Gathering investor (sinergitas industri wisata,<br />

perdagangan, dan jasa).<br />

Penyelenggaraan dan keikutsertaan pameran dan<br />

pembuatan media promosi penunjang (booklet,<br />

leaflet, CD interaktif, dll).<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

91.831.150 BE.0 A<br />

kali<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.16.15.02 Pengembangan potensi unggulan daerah Kota Surakarta 3 614.895.000 BE.0 A<br />

625.000.000<br />

01.16.16<br />

01.16.16.04<br />

01.16.16.06<br />

01.16.16.07<br />

kali<br />

94.490.075<br />

Program Peningkatan Iklim Investasi dan<br />

Realisasi Investasi<br />

-<br />

Pengembangan System Informasi Penanaman Modal - Updating profil investasi<br />

Kota Surakarta 1<br />

78.822.300 BE.0 A<br />

84.607.600<br />

- Pendataan investasi<br />

Th<br />

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan<br />

pelayanan penanaman modal<br />

Penerapan Standar Operasi Pelayanan (SOP) dalam Kota Surakarta 1 125.277.500 BE.0 A<br />

Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi<br />

Secara Elektronik (SPIPISE)<br />

Th<br />

Kajian dokumen RAPERDA Penanaman Modal Kota Surakarta 1<br />

57.619.500 BE.0 A<br />

Th<br />

127.500.000<br />

Kajian Kebijakan penanaman modal 59.500.000<br />

V -<br />

176<br />

JUMLAH 1.184.431.950


SKPD Kecamatan Banjarsari<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terpenuhinya biaya jasa surat menyurat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat biaya perangko, materai, dan benda pos lainnya Banjarsari 12<br />

1.440.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pembayaran rekening listrik, koran, telepon dan Banjarsari 12<br />

52.000.000 EB F<br />

40.000.000<br />

speedy<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kenyamanan dan hieginitas kantor, Banjarsari 12<br />

12.750.000 EB F<br />

27.000.000<br />

lingkungan dan fasilitas penunjang<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terwujudnya kinerja peralatan kerja yang optimal Banjarsari 12<br />

6.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor dalam rangka Banjarsari 12<br />

5.500.000 EB F<br />

8.000.000<br />

pelayanan publik<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan Banjarsari 12<br />

3.600.000 EB F<br />

7.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Terpenuhinya kinerja sarana penerangan kantor dan<br />

lingkungan<br />

Banjarsari 12<br />

1.200.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan mesin antrian KTP , Megaphone , laptop kantor Kecamatan<br />

1<br />

48.500.000 EB F<br />

0<br />

Banajrasri<br />

Keg<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman belanja makan-minum rapat kantor Kecamatan<br />

1<br />

4.600.000 EB F<br />

7.000.000<br />

Banajrasri<br />

Keg<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya reverensi pelaksanaan tugas dan Banjarsari 12<br />

12.000.000 EB F<br />

13.000.000<br />

koordinasi vertikal dan lintas wilayah<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terpenuhinya sarana prasarana kantor<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan gorden aula, penutup selokan, kecamatan Banjarsari 1<br />

46.099.000 EB F<br />

0<br />

perbaikan kamar mandi<br />

Keg<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja pemeliharaan rumah dinas Banjarsari 1<br />

6.000.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan gedung kantor Kecamatan banjarsari 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas /operasional Banjarsari 12<br />

25.000.000 EB F<br />

V -<br />

177<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

Keg<br />

bln<br />

3.000.000<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya pemeliharaan mebeler Banjarsari 12<br />

3.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.24<br />

01.08.24.05<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terlaksananya Penyelenggaraan<br />

musrenbang RKPD<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam Kc. Banjarsari 1<br />

28.144.000 BP.0 F<br />

26.000.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terwujudnya area yang hijau ,segar dan<br />

nyaman<br />

Penataan RTH Pengadaan pagar hijau Kc. Banjarsari 1<br />

55.250.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Perawatan dan pemeliharaan taman kantor kec. Banjarsari 1<br />

3.600.000 BP.0 E<br />

5.000.000<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

01.10.15.03<br />

01.10.15.08<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.06<br />

01.17.17<br />

01.17.17.01<br />

01.18<br />

01.18.17<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan<br />

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan<br />

(membangun, updating, dan pemeliharaan)<br />

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang<br />

kependudukan<br />

Kebudayaan<br />

Up date data kependudukan yang valid,<br />

terpeliharanya aplikasi SIAK ,sarana<br />

prasarana pendukung penerbitan KTP<br />

Elektrik (Chip) Entry data KK dan KTP<br />

Pemeliharaan aplikasi pendukung SIAK,<br />

Pendamping Aplikasi KTP dan NIK Nasional/ E-KTP,<br />

Petugas entry data KK dan KTP<br />

- Re- Sertifikasi ISO 9001-2008 pada Kec.<br />

Banjarsari<br />

kecamatan Banjarsari 1 281.158.000 BP.0 F<br />

Kecamatan banjarsari 1<br />

37.440.000 BP.0 F<br />

bln<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

280.000.000<br />

47.820.125<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Terwujudnya papan nama kampung se<br />

Kecamatan Banjarsari<br />

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pengadaan papan nama kampung Kecamatan Banjarsari 1<br />

28.872.000 BP.0 B<br />

0<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Berkembangnya kesenian budaya jawa di<br />

masyarakat<br />

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Menghidupkan kelompok-kelompok seni budaya Kecamatan Banjarsari 1<br />

41.500.000 BP.0 B<br />

0<br />

tradisional jawa di masyarakat<br />

Keg<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program peningkatan upaya penumbuhan<br />

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda<br />

Terwujudnya pelatihan kewirausahaan<br />

V -<br />

178<br />

Keg


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.18.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda Pelatihan kewirausahaan kantor kec. banjarsari 1<br />

10.000.000 BP.0 A<br />

10.000.000<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.24<br />

01.24.17<br />

01.24.17.02<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terciptanya kondosifitas lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan - Koordinasi Penjagaan keamanan wilayah Banjarsari 1 133.200.000 BP.0 G<br />

133.200.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

kecamatan<br />

- Penjagaan keamanan kantor<br />

- penanggulangan bencana dan kerja bakti<br />

Keg<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Kearsipan<br />

Terwujudnya pembinaan kewilayahan<br />

Pemantauan dan pembinaan kewilayahan<br />

,monitoring dana pembangunan kelurahan<br />

Banjarsari 1<br />

24.928.000 BP.0 G<br />

Keg<br />

Keg<br />

30.000.000<br />

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Tertatanya arsip<br />

prasarana kerasipan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Pemeliharaan arsip Banjarsari 1<br />

7.500.000 BP.0 F<br />

7.500.000<br />

V -<br />

179<br />

Keg<br />

JUMLAH 889.281.000


SKPD Kecamatan Jebres<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terwujudnya sarana dan prasarana kerja<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya Kecamatan Jebres 12<br />

750.000 EB F<br />

250.000<br />

(perangko). Pembelian dan Cetak amplop<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening listrik, telepon, air dan Kecamatan Jebres 12<br />

43.800.000 EB F<br />

32.500.000<br />

surat kabar selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja tenaga kebersihan dan Peralatan-bahan Kecamatan Jebres 12<br />

14.000.000 EB F<br />

8.875.000<br />

pembersih (sapu, pembersih lantai, kain pel,<br />

ember, keset<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor, alat rumah tangga Kecamatan Jebres 12<br />

5.500.000 EB F<br />

4.000.000<br />

dan komputer (servis mesin ketik, komputer dan<br />

sound system )<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor (kertas HVS, ballpoint, karbon, Kecamatan Jebres 12<br />

7.500.000 EB F<br />

2.750.000<br />

tinta printer, buku ekspedisi, buku folio/ agenda,<br />

pita tik, tinta stempel, spidol, klip, stappler,<br />

stopmap, dll)<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan, penjilidan dan penggandaan/ Kecamatan Jebres 12<br />

7.800.000 EB F<br />

2.250.000<br />

fotokopi<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan/ listrik (lampu, sekering, kabel,<br />

stop kontak, dll); Penambahan lampu penerangan<br />

jalan<br />

Pengadaan PC, Printer, Mesin Faximile dan Meja<br />

komputer<br />

Kecamatan Jebres 12<br />

7.000.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kecamatan Jebres 1<br />

10.250.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minuman rapat / tamu Kecamatan Jebres 12<br />

8.400.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah Kecamatan Jebres 12<br />

15.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terwujudnya kenyamanan kerja<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Tower & instalasi air, Tirai/ Gorden, Kecamatan Jebres 1<br />

64.500.000 EB F<br />

0<br />

Filling kabinet/ lemari arsip, Televisi, AC dan Kipas<br />

angin<br />

Keg<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya Pemeliharaan rumah dinas (biaya tukang dan Kecamatan Jebres 12<br />

3.000.000 EB F<br />

1.750.000<br />

bahan bangunan); Penambahan filter air PDAM<br />

bln<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Jebres 12<br />

5.000.000 EB F<br />

5.250.000<br />

V -<br />

180<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

2.000.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kecamatan Jebres 12<br />

38.000.000 EB F<br />

dan BBM (servis dan penggantian suku cadang,<br />

BBM dan pajak STNK untuk 1 mobil dinas dan 3<br />

sepeda motor & BBM Genset)<br />

bln<br />

Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Kecamatan Jebres 12<br />

1.500.000 EB F<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota Surakarta 12<br />

1.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya Pemeliharaan mebeleur (ongkos tukang dan Kecamatan Jebres 12<br />

1.200.000 EB F<br />

750.000<br />

pembelian vernis, amplas, cat, kuas, dll)<br />

bln<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Penggantian sekat ruangan dengan alumunium Kecamatan Jebres 1<br />

63.000.000 EB F<br />

0<br />

ruangan kantor Kecamatan Jebres<br />

Th<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.24<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

bln<br />

37.500.000<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Kelancaran pelaksanaan perencanaan<br />

pembangunan di kota Surakarta<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kec Jebres 1<br />

20.000.000 BP.1 F<br />

30.000.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Terwujudnya kenyamanan lingkungan<br />

01.08.24.05 Penataan RTH Rehab Pintu gerbang Kantor Kecamatan Jebres 1<br />

20.000.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Jebres 1<br />

2.000.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

01.10.15.03<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.06<br />

01.19<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan<br />

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan<br />

(membangun, updating, dan pemeliharaan)<br />

Kebudayaan<br />

Mencegah timbulnya ktp ganda, tersedianya<br />

data kependudukan yang valid<br />

Perekaman data kependudukan wajib e ktp<br />

Kecamatan Jebres<br />

Kecamatan Jebres 4 156.060.000 BP.0 F<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Meningkatnya akses terhadap potensi<br />

kebudayaan dan wisata di Kota Surakarta<br />

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Pendataan potensi wisata dan budaya Kecamatan Jebres 1<br />

10.000.000 BP.0 B<br />

0<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

V -<br />

181<br />

Keg<br />

Keg<br />

Th<br />

bln<br />

Keg<br />

1.250.000<br />

0


Kode<br />

01.19.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terciptanya keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Pengendalian keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kecamatan Jebres 1 109.013.000 BP.0 G<br />

130.000.000<br />

01.20<br />

01.20.47<br />

01.20.47.09<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Program Pembinaan dan Pengembangan<br />

Aparatur<br />

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin<br />

PNS<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya Apratur Pemerintah yang<br />

Displin dan Nasionalis<br />

Kegiatan Latihan Upacara Bendera Kecamatan<br />

Jebres<br />

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan<br />

pemerintahan<br />

Monitoring DPK, Penyerahan Simbolis Bantuan RT<br />

RW LPMK, Pelantikan LPMK<br />

Kecamatan Jebres 1<br />

1.200.000 BP.0 F<br />

Kecamatan Jebres 1<br />

24.500.000 BP.0 G<br />

V -<br />

182<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 640.473.000<br />

0<br />

0


SKPD Kecamatan Laweyan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat TERPENUHINYA SARANA <strong>DAN</strong> PRASARANA SURAT KECAMATAN LAWEYAN 1<br />

250.000 EB F<br />

0<br />

MENYURAT (perangko, meterai) selama 12 bulan<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik TERBAYARNYA REKENING TELEPON , SURAT KECAMATAN LAWEYAN 12<br />

41.980.000 EB F<br />

0<br />

KABAR, AIR <strong>DAN</strong> LISTRIK, SELAMA 12 BULAN<br />

kali<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor kec. laweyan 1<br />

5.700.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan alat-alat kantor, komputer dan rumah KECAMATAN LAWEYAN 1<br />

2.000.000 EB F<br />

0<br />

tangga lainnya<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor kecamatan laweyan 1<br />

3.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor kec. laweyan 1<br />

3.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponn instalasi listrik/ penerangan<br />

bangunan kantor<br />

kecamatan laweyan 1<br />

750.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian 1 PC komputer, Laptop, printer dan TV Kecamatan laweyan 1<br />

30.785.000 EB F<br />

0<br />

Plasma<br />

Keg<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga pengadaan korden kecamatan laweyan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan dan minum kecamatan laweyan 12<br />

4.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat rapat keluar dan konsultasi daerah kecamatan laweyan 1<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Penyediaan Jasa tenaga Kerja Honorer/THL kecamatan Laweyan 1<br />

11.734.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya pelayanan kerja yang optimal<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembelian pompa air kecamatan laweyan 1<br />

2.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Mebeleur ruang input KTP Kantor Kec. Laweyan 1<br />

4.400.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

183<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Keg<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Set<br />

Paket<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin rumah dinas kecamatan laweyan 1<br />

4.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung gedung kecamatan laweyan 1<br />

7.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

terselenggaranya servis rutin dan pengantian suku<br />

cadang BBM<br />

kecamatan laweyan 1<br />

24.290.000 EB F<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin peralatan gedung kecamatan laweyan 1<br />

1.750.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur pemeliharaan rutin mebeler kecamatan laweyan 1<br />

850.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehab rumah dinas Camat Laweyan Kecamatan laweyan 1<br />

29.853.000 EB F<br />

0<br />

00.00.06<br />

00.00.06.01<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

01.10.15.03<br />

01.19<br />

Program peningkatan pengembangan sistem<br />

pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br />

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar<br />

realisasi kinerja SKPD<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Tersusunnya dokumen pelaporan<br />

penyusunan dan Laporan : Renja, Renstra, Lakip,<br />

kepegawaian serta keuangan<br />

kecamatan laweyan 100<br />

3.000.000 EB F<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terselenggarannya Musrenbangcam tahun<br />

2012<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD kecamatan laweyan 1<br />

25.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terwujudnya keindahan dan kesejukan<br />

kantor<br />

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman kantor kecamatan dan Kecamatan Laweyan 1<br />

3.000.000 BP.9 E<br />

0<br />

revitalisasi taman kantor kecamatan<br />

Th<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan<br />

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan<br />

(membangun, updating, dan pemeliharaan)<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Update data kependudukan yang valid,<br />

terpeliharanya aplikasi SIAK, sarana dan<br />

prasarana pendukung penertiban KTP<br />

Elektronik (chip) entry data KK dan KTP<br />

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan<br />

(membangun, updating, dan pemeliharaan)<br />

Kecamatan Laweyan 6 184.343.000 BP.0 F<br />

V -<br />

184<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Keg<br />

%<br />

Keg<br />

bln<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.24<br />

01.24.15<br />

01.24.15.01<br />

01.24.17<br />

01.24.17.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terpenuhinya kebutuhan linmas<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan kecamatan laweyan 1 112.355.000 BP.0 G<br />

0<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Kearsipan<br />

Program perbaikan sistem administrasi<br />

kearsipan<br />

Pelantikan LPMK, monitoring dan<br />

Pemantauaan DPK kelurahan se-Kecamatan<br />

Laweyan<br />

Pelantikan LPMK dan Monitoring DPK kecamatan laweyan 1<br />

25.205.000 BP.0 E<br />

Terwujudnya pengelolaan kearsipan dg<br />

Simardi<br />

pengadaan satu unit laptop simardi Kecamatan Laweyan 1<br />

6.500.000 BP.0 F<br />

Pembangunan data base informasi kearsipan 0<br />

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan Tertibnya administrasi kearsipan<br />

prasarana kerasipan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kecamatan laweyan 100<br />

5.500.000 BP.0 F<br />

0<br />

kearsipan<br />

%<br />

V -<br />

185<br />

Th<br />

Keg<br />

Buah<br />

JUMLAH 569.745.000<br />

0


SKPD Kecamatan Pasar Kliwon<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lancarnya proses komunikasi dan distribusi<br />

pekerjaan<br />

Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan prangko,meterai dan benda pos Kecamatan Pasarkliwon 1<br />

250.000 EB F<br />

250.000<br />

lainnya selama 12 bulan sejumlah 36 lbr<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terbayarnya biaya rekening telepon, rekening Kecamatan Pasarkliwon 12<br />

50.000.000 EB F<br />

40.000.000<br />

listrik, rekening air, langganan speedy, tambah<br />

daya listrik<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa kebersihan kantor belanja Kecamatan Pasarkliwon 12<br />

7.519.000 EB F<br />

8.000.000<br />

peralatan kebersihan ( sapu,sulak,keset,ember dan<br />

bahan pembersih lainnya<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja ( jasa Kecamatan Pasarkliwon 12<br />

2.500.000 EB F<br />

4.500.000<br />

service , pembelian spareparts / peralatan kerja )<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan alat tulis kantor ( beli buku, kertas Kecamatan Pasarkliwon 12<br />

3.000.000 EB F<br />

2.500.000<br />

HVS,ballpoint, tinta printer, tipex,stofmap, kertas<br />

buram )<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Pasarkliwon 12<br />

5.000.000 EB F<br />

2.500.000<br />

(foto copy dan biaya penggandaan cetakan )<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Pembelian alat penerangan listrik (lampu,<br />

sekreng dsb )<br />

Kecamatan Pasarkliwon 12<br />

1.500.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Laptop dan komputer Kecamatan Pasarkliwon 1<br />

21.000.000 EB F<br />

25.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Sajian makanan dan minuman rapat dan tamu Kecamatan Pasarkliwon 12<br />

6.000.000 EB F<br />

6.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Biaya perjalanan dinas luar daerah Kecamatan Pasarkliwon 1<br />

17.500.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya dana pengadaan meubeleur<br />

Pengadaan mebeleur - Meja Tamu Ruang Camat, - Meja dan Kursi Ruang Kec Pasar Kliwon 3<br />

40.000.000 EB F<br />

0<br />

Rapat, - Lemari Arsip, dan Peralatan Perlengkapan<br />

Kantor Lainnya<br />

Keg<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kecamatan Pasarkliwon 12<br />

2.000.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB F<br />

7.000.000<br />

V -<br />

186<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

Th<br />

bln<br />

Unit<br />

1.500.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

- Biaya pemeliharaan alat kendaraan dinas /<br />

operasional<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kecamata Pasarkliwon 12<br />

23.344.000 EB F<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kota Surakarta 12<br />

2.500.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Rehab Gedung Kantor - Cat Ulang Gedung Kantor Kantor Kecamatan 6<br />

98.300.000 EB F<br />

0<br />

- Rehab Atap Aula - Pembuatan Sekat Ruang<br />

Persiapan SMM ISO 9001:2008<br />

bln<br />

01.06 Perencanaan Pembangunan<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.24<br />

01.08.24.05<br />

bln<br />

30.000.000<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam<br />

proses perencanaan pembangunan<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangcam Tahun 2012 Kec Pasar Kliwon 1<br />

23.000.000 BP.0 F<br />

23.000.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terwujudnya lingkungan yang berseri, rapi<br />

dan indah<br />

Penataan RTH Pembuatan Taman Kecamatan Pasarkliwon 1<br />

80.000.000 BP.0 E<br />

80.000.000<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman Kecamatan Pasarkliwon 1<br />

2.500.000 BP.0 E<br />

2.000.000<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

01.10.15.03<br />

01.10.15.08<br />

01.18<br />

01.18.20<br />

01.18.20.14<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan<br />

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan<br />

(membangun, updating, dan pemeliharaan)<br />

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang<br />

kependudukan<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Update Data Kependudukan yang Valid<br />

Tindak lanjut Program Implementasi Sistem<br />

Administrasi Kependudukan<br />

Surakarta 12<br />

79.400.000 BP.0 F<br />

Penyelenggaraan Program SMM ISO 9001:2008 Surakarta 12<br />

98.000.000 BP.0 F<br />

Keg<br />

Keg<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

0<br />

65.000.000<br />

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan<br />

Olahraga<br />

Tersedianya operasional kegiatan<br />

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat Kec Pasar Kliwon 12<br />

25.000.000 BP.0 C<br />

25.000.000<br />

Tim Inti Kecamatan<br />

bln<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Keamanan dan kenyamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan Upah tenaga kerja pengendali keamanan dan Kec. Pasar Kliwon 1<br />

92.138.000 BP.0 G<br />

95.000.000<br />

kenyamanan lingkungan dan biaya pelatihan linmas<br />

Th<br />

V -<br />

187


01.22<br />

Kode<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.23<br />

01.23.15<br />

01.23.15.01<br />

01.24<br />

01.24.17<br />

01.24.17.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Statistik<br />

Program pengembangan<br />

data/informasi/statistik daerah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

se-Kecamatan Pasarkliwon<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Terwujudnya hu-bungan timbal balik yang<br />

harmonis dan dinamis antara aparat<br />

pengampu wilayah dan masyarakat<br />

kelurahan serta tertib administrsi<br />

kelembagaan tingkat kelurahan<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Kec. Pasar Kliwon 1<br />

27.000.000 BP.0 F<br />

Tersusunnya Data Base Potensi Wilayah<br />

Kecamatan Pasarkliwon<br />

Penyusunan Data Base Kecamatan Pasarkliwon Surakarta 6<br />

10.000.000 BP.0 F<br />

Th<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

27.000.000<br />

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 0<br />

Kearsipan<br />

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan<br />

prasarana kerasipan<br />

Terwujudnya tempat penyimpanan arsip<br />

yang tertata dan rapi<br />

Penataan arsip kantor, Pembelian lemari arsip Kec Pasar Kliwon 1<br />

20.000.000 BP.0 F<br />

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 20.000.000<br />

V -<br />

188<br />

Keg<br />

JUMLAH 743.451.000


SKPD Kecamatan Serengan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kwalitas pelayanan<br />

administrasi perkantoran.<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya biaya perangko, meterei, dan benda Kecamatan Serengan<br />

1<br />

300.000 EB F<br />

0<br />

pos lainnya.<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya biaya pembayaran rekening telefon, Kecamatan Serengan<br />

1<br />

41.500.000 EB F<br />

0<br />

surat kabar, air bersih dan listrik<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan, bahan Kecamatan Serengan<br />

1<br />

17.760.000 EB F<br />

0<br />

pembersih, jasa kebersihan dan keamanan kantor Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kantor, rumah tangga, Kecamatan Serengan<br />

1<br />

1.250.000 EB F<br />

0<br />

dan komputer<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya biaya pembelian ATK Kecamatan Serengan<br />

1<br />

2.750.000 EB F<br />

0<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan, penjilidan dan Kecamatan Serengan<br />

1<br />

3.350.000 EB F<br />

0<br />

penggandaan<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan instalasi<br />

listrik<br />

Kecamatan Serengan<br />

Kota Surakarta<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan :<br />

Kecamatan Serengan<br />

1<br />

23.495.000 EB F<br />

0<br />

- 1 unit laptop, 1 unit komputer dan 1 printer ;<br />

- 1 set sound system ;<br />

- 2 set telepon central ;<br />

- 15 buah kursi lipat.<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makanan dan minuman rapat Kecamatan Serengan<br />

1<br />

2.500.000 EB F<br />

0<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar kota Kecamatan Serengan<br />

1<br />

12.000.000 EB F<br />

0<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

1<br />

Th<br />

600.000<br />

EB F<br />

Meningkatnya kecepatan, kenyamanan dan<br />

keamanan kerja aparatur.<br />

Pengadaan tiang pancang spanduk. Kecamatan Serengan 1<br />

9.000.000 EB F<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur Kota Surakarta 1<br />

9.750.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

189<br />

Keg<br />

kegiatan<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya biaya pemeliharaan rumah dinas Kecamatan Serengan<br />

1<br />

8.000.000 EB F<br />

0<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya perawatan gedung kantor Kecamatan Serengan<br />

1<br />

28.642.000 EB F<br />

0<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Tersedianya biaya BBM, minyak pelumas/oli dan<br />

servis kendaraan operasional kantor dan mobil<br />

dinas camat<br />

Kecamatan Serengan<br />

Kota Surakarta<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya biaya pemeliharaan mebeleur Kecamatan Serengan<br />

1<br />

350.000 EB F<br />

0<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.06<br />

00.00.06.01<br />

01.03<br />

01.03.16<br />

01.03.16.03<br />

02.04<br />

02.04.15<br />

02.04.15.04<br />

01.05<br />

01.05.17<br />

01.05.17.05<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

Program peningkatan pengembangan sistem<br />

pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br />

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar<br />

realisasi kinerja SKPD<br />

Pekerjaan Umum<br />

1<br />

Th<br />

17.180.000<br />

Terwujudnya akuntabilitas penyelenggaraan<br />

administrasi pemerintahan.<br />

Tersedianya biaya penyusunan LAKIP dan LKPD Kecamatan Serengan<br />

2<br />

1.800.000<br />

Kota Surakarta<br />

Keg<br />

Program Pembangunan saluran<br />

drainase/gorong-gorong<br />

Meningkatkan kelancaran pembuangan air<br />

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Perbaikan saluran air. Kecamatan Serengan<br />

1<br />

15.000.000 BP.0 E<br />

0<br />

Kota Surakarta<br />

lokasi<br />

Pariwisata<br />

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Meningkatnya wisatan domestik dan<br />

mancanegara<br />

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Terselenggaranya koordinasi dengan sektor Kecamatan Serengan<br />

1<br />

5.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

pendukung pariwisata<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

Penataan Ruang<br />

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terwujudnya Data Hunian Liar pada Tanah<br />

Negara dan bangunan tak berijin di Kec.<br />

Serengan tahun 2012.<br />

Pengawasan pemanfaatan ruang Pendataan hunian liar pada tanah negara dan Kecamatan Serengan<br />

1<br />

2.600.000 BP.0 E<br />

0<br />

bangunan tak berijin.<br />

Kota Surakarta<br />

Keg<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya Program Kegiatan<br />

Pembangunan RKPD 2013<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Musrenbangcam tahun 2012 Kecamatan Serengan<br />

1<br />

14.000.000 BP.0 F<br />

13.500.000<br />

Kota Surakarta<br />

Keg<br />

Lingkungan Hidup<br />

V -<br />

190<br />

EB F<br />

EB F<br />

0<br />

2.000.000


Kode<br />

01.08.24<br />

01.08.24.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terwujudnya Taman dan Penghijauan<br />

dilingkungan Kantor Kec. Serengan.<br />

Penataan RTH Tersedianya biaya pembuatan taman dan<br />

Kecamatan Serengan<br />

1<br />

27.642.000 BP.0 E<br />

0<br />

penghijauan kantor kecamatan<br />

Kota Surakarta<br />

Unit<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Tersedianya biaya perawatan dan pemeliharaan Kecamatan Serengan<br />

1<br />

3.000.000 BP.0 E<br />

5.000.000<br />

taman kecamatan<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

01.10.15.03<br />

01.10.15.08<br />

01.15<br />

01.15.15<br />

01.15.15.06<br />

01.17<br />

01.17.15<br />

01.17.15.01<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan<br />

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan<br />

(membangun, updating, dan pemeliharaan)<br />

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang<br />

kependudukan<br />

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br />

Program penciptaan iklim Usaha Kecil<br />

Menengah yang kondusif<br />

Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha<br />

Kecil Menengah<br />

Kebudayaan<br />

Terpenuhi implementasi Sistem Administrasi<br />

Kependudukan (membangun, updating, dan<br />

pemeliharaan)<br />

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan<br />

(membangun, updating, dan pemeliharaan)<br />

- Peningkatan kwalitas pelayanan publik kepada<br />

masyarakat yang berstandard ISO = Rp.<br />

70.000.000,00. dan E-KTP (lanjutan) = Rp.<br />

250.000.000,00.<br />

Tersedianya data UMKM dan PKL diwliayah<br />

Kec. Serengan dan terjalinnya hubungan<br />

baik dengan Pemerintah.<br />

- Pendataan UMKM<br />

- Pendataan dan pemantauan terhadap Pedagang<br />

Kaki Lima (PKL)<br />

- Pembinaan dan koordinasi UMKM<br />

Kota Surakarta 1 127.424.000 BP.0 F<br />

Kecamatan Serengan<br />

Kota Surakarta<br />

Kecamatan Serengan<br />

Kota Surakarta<br />

kegiatan<br />

1<br />

Th<br />

1<br />

Th<br />

320.000.000<br />

Program Pengembangan Nilai Budaya<br />

Terwujudnya kelestarian bahasa jawa dan<br />

adat jawa pada masyarakat di wilayyah kec.<br />

Serengan<br />

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah -Pelatihan Penggunaan bahasa jawa dan adat-adat Kecamatan Serengan<br />

100<br />

10.000.000 BP.0 B<br />

0<br />

jawa<br />

Kota Surakarta<br />

Org<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Pembinaan Sanggar Seni Budaya dan<br />

Pokdarwis di wilayah Kec. Serengan<br />

Pembinaan Sanggar Seni Budaya dan Pokdarwis di<br />

wilayah Kec. Serengan<br />

5.200.000<br />

BP.0 F<br />

BP.0 A<br />

Kecamatan Serengan 4<br />

4.200.000 BP.0 B<br />

01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Tersedianya papan nama Kampung Kec. Serengan Kecamatan Serengan<br />

55<br />

84.500.000 BP.0 B<br />

0<br />

dengan tulisan jawa<br />

Kota Surakarta<br />

Buah<br />

V -<br />

191<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.17.17<br />

01.17.17.01<br />

01.18<br />

01.18.16<br />

01.18.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.03<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pelaksanaan pertemuan antar kelompok<br />

kesenian se-Kec. Serengan.<br />

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pembinaan kesenian yang dimiliki masyarakat kec, Kecamatan Serengan<br />

1<br />

5.000.000 BP.0 B<br />

0<br />

Serengan<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program peningkatan peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Karang<br />

Taruna di Wilayah Kec. Serengan<br />

Pembinaan Organisasi kepemudaan Pembinaan Organisasi kepemudaan Karang Taruna Kecamatan Serengan 1<br />

2.000.000 BP.0 C<br />

0<br />

di Wilayah Kec. Serengan<br />

Th<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Meningkatnya kondisi keamanan yang<br />

kondusif dan terkendali diwilayah Kec.<br />

Serengan.<br />

Pelatihan Hansip Linmas se-Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan<br />

1<br />

6.060.000<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Penyediaan biaya operasional dan perlengkapan Kecamatan Serengan<br />

1<br />

65.700.000 BP.0 G<br />

68.160.000<br />

(HT, RIC, jas hujan dan sepatu boot) Linmas untuk<br />

pengamanan lingkungan kecamatan.<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

01.19.17<br />

01.19.17.02<br />

01.19.21<br />

01.19.21.03<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.23<br />

01.23.15<br />

Program pengembangan wawasan kebangsaan<br />

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial<br />

dikalangan masyarakat<br />

BP.0 G<br />

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan<br />

sosial dikalangan masyarakat di wilayah<br />

Kecamatan Serengan<br />

Pembinaan Ormas di wilayah Kecamatan Serengan Kecamatan Serengan 1<br />

4.500.000 BP.0 G<br />

Program pendidikan politik masyarakat<br />

Terwujudnya kondisi politik yang kondusif di<br />

wilayah Kecematan Serengan<br />

koordinasi forum-forum diskusi politik Penyelenggaraan forum-forum diskusi politik Kecamatan Serengan 1<br />

4.500.000 BP.0 G<br />

0<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Statistik<br />

Program pengembangan<br />

data/informasi/statistik daerah<br />

Terwujudnya hubungan yang harmonis<br />

antara pemerintah Kecamatan dengan<br />

Lembaga Kemasyarakatan dan<br />

terlaksananya monitoring DPK 2012<br />

Pembinaan hubungan kemitraan Pemerintah dan<br />

Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan Monitoring<br />

DPK Tahun 2012 se-Kecamatan Serengan<br />

Laporan monografi secara berkala di Kec.<br />

Serengan<br />

Kecamatan Serengan<br />

Kota Surakarta<br />

V -<br />

192<br />

Th<br />

Th<br />

12<br />

bln<br />

15.180.000<br />

BP.0 F<br />

0<br />

0<br />

28.500.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.23.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Pembuatan buku laporan monografi Kecamatan Serengan<br />

12<br />

1.800.000 BP.0 F<br />

2.000.000<br />

Kota Surakarta<br />

bln<br />

01.24<br />

01.24.16<br />

Kearsipan<br />

Program penyelamatan dan pelestarian<br />

dokumen/arsip daerah<br />

Tersusunnya data tempat-tempat ibadah di<br />

wilayah Kec. Serengan.<br />

Pendataan tempat-tempat ibadah di wilayah Kec.<br />

Serengan.<br />

01.24.16.02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Kecamatan Serengan 1<br />

1.450.000 BP.0 F<br />

0<br />

01.24.17<br />

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan<br />

prasarana kerasipan<br />

Tersusunnya arsip/dokumen kantor secara<br />

tertib<br />

Tersedianya biaya pemeliharaan arsip/dokumen<br />

kantor<br />

01.24.17.02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Kecamatan Serengan<br />

12<br />

3.240.000 BP.0 F<br />

5.880.000<br />

Kota Surakarta<br />

bln<br />

V -<br />

193<br />

Th<br />

JUMLAH 908.223.000


SKPD Kelurahan Baluwarti<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Baluwarti 1<br />

200.000 EB F<br />

300.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Baluwarti 1<br />

18.840.000 EB F<br />

29.040.000<br />

Listrik<br />

Th<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Baluwarti 1<br />

8.000.000 EB F<br />

8.000.000<br />

Kantor<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Baluwarti 1<br />

1.600.000 EB F<br />

1.600.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Baluwarti 1<br />

3.600.000 EB F<br />

3.600.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Baluwarti 1<br />

2.000.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan Komponen instalasi Listrik /<br />

Penerangan Bangunan Kantor<br />

Baluwarti 1<br />

1.000.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Baluwarti 1<br />

6.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Baluwarti 1<br />

4.200.000 EB F<br />

4.200.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Baluwarti 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

Daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.09<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan peralatan gedung kantor -Pengadaan Mebeleur Baluwarti 1<br />

30.000.000 EB F<br />

30.000.000<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas -Pemeliharaan rutine / Berkala Rumah Dinas Baluwarti 1<br />

1.200.000 EB F<br />

1.200.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Pemeliharaan Rutine / Berkala Gedung Kantor Baluwarti 1<br />

1.200.000 EB F<br />

1.200.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

-Pemeliharaan Rutine / Berkala Kendaraan Dinas /<br />

Operasional<br />

Baluwarti 1<br />

11.004.000 EB F<br />

V -<br />

194<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

1.200.000<br />

15.481.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -Rehabilitasi Sedang / Berat rumah Dinas Baluwarti 1 197.000.000 EB F<br />

197.000.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor -Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Kelurahan Baluwarti 1<br />

97.000.000 EB F<br />

0<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terselenggaranya Musrenbangkel<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD -Penyelenggaraan Musrebang RKPD Kelurahan Baluwarti 1<br />

5.700.000 BP.0 F<br />

5.700.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Tersedianya Fasilitas Persampahan<br />

-Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana<br />

dan Sarana Persampahan<br />

Terpeliharanya Ruang Lingkungan Hidup<br />

Kelurahan Baluwarti 1<br />

38.090.000 BP.0 E<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH -Program Pemeliharaan RTH Kelurahan Baluwarti 1<br />

2.000.000 BP.0 E<br />

3.000.000<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.03<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Terselenggaranya Program Kekayaan<br />

Budaya<br />

-Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

Kekayaan Budaya<br />

Tercapainya Pelatihan Pengendalian<br />

Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan<br />

-Pelatihan Pengendalian Keamanan dan<br />

Kenyamanan Lingkungan<br />

Kelurahan Baluwarti 1<br />

10.000.000 BP.0 B<br />

Kelurahan Baluwarti 1<br />

2.000.000 BP.0 G<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan -Program Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Baluwarti 1<br />

81.330.000 BP.0 G<br />

81.330.000<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Tercapainya Peningkatan Keberdayaan<br />

Masyarakat Perdesaan<br />

-Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Kelurahan Baluwarti 1<br />

4.500.000 BP.0 F<br />

V -<br />

195<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 536.464.000<br />

42.500.000<br />

20.000.000<br />

2.000.000<br />

4.500.000


SKPD Kelurahan Banyuanyar<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kel. Banyuanyar 1<br />

300.000 EB F<br />

700.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya rekening telepon, surat kabar, air, listrik dan KELURAHAN 12<br />

17.280.000 EB F<br />

20.000.000<br />

langganan Telkom Speedy (internet)<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

dan Pengadaan komputer untuk data kearsipan<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kenyamanan dan higienis kantor, Kelurahan 1<br />

8.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

lingkungan dan fasilitas penunjangnya<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja banyuanyar 1<br />

8.000.000 EB F<br />

8.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat tulis kantor KELURAHAN 12<br />

5.000.000 EB F<br />

7.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan 1<br />

2.654.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kelurahan 1<br />

900.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan 1<br />

6.862.000 EB F<br />

9.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

20.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pembangunan gedung kantor<br />

Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor banyuanyar 1 2.000.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan 1<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan 1<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Kel. Banyuanyar 1<br />

15.159.000 EB F<br />

V -<br />

196<br />

Th<br />

Keg<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

2.000.000<br />

20.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan 1<br />

500.000 EB F<br />

700.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Banyuanyar 1<br />

7.200.000 F<br />

10.000.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan operasi dan pemel.prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Kelurahan Banyuanyar 1<br />

68.740.000 E<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Kelurahan Banyuanyar 1<br />

2.400.000 E<br />

4.000.000<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

74.000.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Banyuanyar 1<br />

83.700.000 G<br />

89.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat<br />

pedesaan<br />

Kelurahan Banyuanyar 1<br />

500.000 F<br />

V -<br />

197<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 2.246.195.000<br />

8.000.000


SKPD Kelurahan Bumi<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelurahan Bumi 1<br />

150.000 EB F<br />

150.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Kelurahan Bumi 1<br />

17.700.000 EB F<br />

18.000.000<br />

Listrik<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Peralatan Kantor Kelurahan Bumi 1<br />

8.500.000 EB F<br />

8.500.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Jasa Peralatan Kerja Kelurahan Bumi 1<br />

1.000.000 EB F<br />

1.250.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Bumi 1<br />

1.900.000 EB F<br />

2.200.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kelurahan Bumi 1<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br />

Bangunan Kantor<br />

Kelurahan Bumi 1<br />

1.000.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Bumi 1<br />

6.000.000 EB F<br />

8.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan Dan Minuman Kelurahan Bumi 1<br />

2.600.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat - rapat dan koordinasi dan konsultasi keluar Kelurahan Bumi 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

daerah<br />

kegiatan<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Bumi 1<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Bumi 1<br />

500.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan<br />

Dinas/Operasional<br />

Kelurahan Bumi 1<br />

6.600.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin berkala mebeler Kelurahan Bumi 1<br />

1.000.000 EB F<br />

1.500.000<br />

V -<br />

198<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

1.500.000<br />

7.000.000


01.04<br />

Kode<br />

01.04.20<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Perumahan<br />

Program pengelolaan areal pemakaman<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Tersedianya dana untuk pemindahan makam<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.04.20.04 Koordinasi penataan areal pemakaman Pembebasan Tanah Makam Batikan Kelurahan Bumi 1<br />

90.000.000 BP.1 E<br />

0<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.02<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.13<br />

01.13.16<br />

01.13.16.05<br />

01.13.20<br />

01.13.20.01<br />

01.15<br />

01.15.16<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya data perencanaan<br />

pembangunan daerah<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan Bumi 1<br />

5.500.000 BP.1 F<br />

6.000.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Peningkatan operasi pengnagkutan sampah<br />

Penyediaan sarana dan prasarana persampahan Kelurahan Bumi 1<br />

46.580.000 BP.1 E<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

46.580.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terciptanya lingkungan yg bersih ,sehat, rapi<br />

dan indah<br />

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Kelurahan Bumi 1<br />

2.000.000 BP.1 E<br />

5.000.000<br />

Sosial<br />

Program Pelayanan dan Rehabilitasi<br />

Kesejahteraan Sosial<br />

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre<br />

termasuk bagi korban bencana<br />

Program pembinaan eks penyandang penyakit<br />

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan<br />

penyakit sosial lainnya)<br />

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi<br />

eks penyandang penyakit sosial<br />

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br />

Program Pengembangan Kewirausahaan dan<br />

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah<br />

Meningkatkan derajat kesehatan rohani<br />

Pendampingan Anak Yang Bermasalah dengan<br />

Hukum<br />

Meningkatkan ekonomi produktif bagi PMS<br />

kegiatan<br />

Kelurahan Bumi 1<br />

3.000.000 BP. H<br />

Pelatihan Ketrampilan Bagi Keluarga Miskin Kelurahan Bumi 1<br />

3.000.000 BE. A<br />

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi<br />

kerakyatan<br />

Penyelenggaraan Pasar Malam Khusus Batik<br />

Ngarso Bawono<br />

01.15.16.05 Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi Kelurahan Bumi 3<br />

15.000.000 BE. A<br />

7.000.000<br />

01.17<br />

Kebudayaan<br />

V -<br />

199<br />

Th<br />

kegiatan<br />

kegiatan<br />

5.000.000<br />

7.000.000


Kode<br />

01.17.17<br />

01.17.17.03<br />

01.18<br />

01.18.21<br />

01.18.21.02<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.22.17<br />

01.22.17.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya mewujudkan dialog kebudayaan bagi<br />

komunitas<br />

Penyelenggaraan dialog kebudayaan Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan Kelurahan Bumi 1<br />

3.000.000 BS. B<br />

3.000.000<br />

Penyelenggaraan dialog kebudayaan Pengembangan Kesenian Dan Keragaman Budaya Kelurahan Bumi 3<br />

3.000.000 BS. B<br />

3.000.000<br />

Melalui Sarasehan Dan Dialog<br />

kegiatan<br />

Kepemudaan dan Olah Raga<br />

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana<br />

Olahraga<br />

Peningkatan pembangunan saran dan prasarana<br />

olahraga<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

kegiatan<br />

tersedianya tempat belajar untuk anak -<br />

anak<br />

Pembangunan Taman Cerdas Kelurahan Bumi 1 250.000.000 BP. C<br />

Paket<br />

50.000.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

terwujudnya keamanan wilayah<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pengedalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Bumi 1<br />

65.000.000 BP.1 G<br />

65.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

terwujudnya kelancaran organisasi<br />

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Kelurahan Bumi 1<br />

4.500.000 BP.1 F<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

meningkatkan kelancaran saluran irigasi<br />

Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah Pengerukan sedimen kali jenes Kelurahan Bumi 1<br />

25.000.000 BP.1 E<br />

0<br />

V -<br />

200<br />

Th<br />

kegiatan<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 575.530.000<br />

7.000.000


SKPD Kelurahan Danukusuman<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Kelancaran pelayanan masyarakat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat jasa surat menyurat Kelurahan 1<br />

200.000 EB F<br />

200.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik jasa komunikasi(telp & speedy), air dan listrik Kelurahan 1<br />

15.000.000 EB F<br />

17.000.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor jasa kebersihan kantor Kelurahan 1<br />

7.800.000 EB F<br />

7.800.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan 1<br />

2.000.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kelurahan 1<br />

3.500.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan jasa penggandaan Kelurahan 1<br />

1.783.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

komponen listrik/penerangan Kelurahan 1<br />

300.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 12<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman rapat Kelurahan 1<br />

8.800.000 EB F<br />

9.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah biaya jasa rapat kordinasi ke luar daerah Kelurahan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

6.500.000<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terbangunnya pendopo dan prasarana<br />

gedung kantor<br />

Pembangunan pendopo dan prasarana gedung<br />

kantor<br />

00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Kelurahan Danukusuman 1 350.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur Kantor Kelurahan 5<br />

50.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas jasa pemeliharaan rutin rumah dinas Kelurahan 1<br />

900.000 EB F<br />

700.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jasa pemeliharaan rutin gedung kantor Kelurahan 1<br />

1.000.000 EB F<br />

700.000<br />

V -<br />

201<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Unit<br />

Jenis<br />

Th<br />

Th<br />

350.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kelurahan 3<br />

12.540.000 EB F<br />

Unit<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur jasa pemeliharaan mebelair Kelurahan 1<br />

320.000 EB F<br />

300.000<br />

01.03<br />

01.03.15<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan<br />

Terbangunnya jembatan Kali Jenes<br />

01.03.15.05 Pembangunan jembatan Pembangunan jembatan Kali Jenes Kelurahan Danukusuman 10<br />

59.800.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.03.16<br />

01.03.16.03<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Program Pembangunan saluran<br />

drainase/gorong-gorong<br />

Terbangunnya saluran air<br />

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran RW 14 840<br />

37.690.000 BP.0 E<br />

0<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

penyelenggaraan musrenbangkel<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan Danukusuman 1<br />

8.700.000 BP.0 F<br />

10.000.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.02<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan operasional pengangkutan<br />

sampah<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Penataan RTH<br />

Kelurahan Danukusuman 1<br />

47.540.000 BP.0 E<br />

01.08.24.05 Penataan RTH Penataan RTH Kota Surakarta 1<br />

2.000.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.08.24.09<br />

01.17<br />

01.17.17<br />

01.17.17.04<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Kebudayaan<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengelolaan RTH<br />

Th<br />

m2<br />

m2<br />

Th<br />

Th<br />

Paket<br />

Kelurahan Danukusuman 1<br />

2.000.000 BP.0 E<br />

Th<br />

0<br />

42.740.000<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Fasilitasi pertisipasi masyarakat dalam<br />

pengelolaan kekayaan budaya<br />

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Kelurahan Danukusuman 1<br />

5.000.000 BP.0 B<br />

0<br />

kekayaan budaya<br />

Th<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Keamanan lingkungan terjaga<br />

V -<br />

202<br />

3.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Kelurahan Danukusuman 1<br />

81.212.000 BP.0 G<br />

90.000.000<br />

masyarakat<br />

Th<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.25<br />

01.25.15<br />

01.25.15.02<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Komunikasi dan Informatika<br />

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi<br />

dan Media Massa<br />

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi<br />

dan informasi<br />

pemberdayaan lembaga dan organisasi<br />

masyarakat<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat<br />

pedesaan<br />

Tersedianya sistem informasi<br />

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan<br />

publik<br />

Kelurahan Danukusuman 1<br />

4.500.000 BP.0 F<br />

Kelurahan 1<br />

2.500.000 BP.0 F<br />

V -<br />

203<br />

Th<br />

Keg<br />

JUMLAH 721.085.000<br />

6.000.000<br />

0


SKPD Kelurahan Gajahan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Beaya Perangko meterai dan<br />

benda pos lainya selama 12 bulan<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Beaya Perangko meterai dan benda pos lainya Kelurahan Gajahan 12<br />

100.000 EB F<br />

200.000<br />

selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening listrik, telepon, air, Kelurahan Gajahan 12<br />

15.840.000 EB F<br />

22.000.000<br />

langganan speedy dan surat kabar selama 12 bulan<br />

bln<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pengadaan pesawat Telepon Kelurahan Gajahan 2<br />

15.840.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Honor tenaga kebersihan Kantor,Peralatan Kelurahan Gajahan 12<br />

10.800.000 EB F<br />

15.600.000<br />

kebersihan dan bahan pembersih :<br />

sapu, sulak, pembersilantai, pembersih kaca<br />

pengharum ruangan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Beaya pemeliharaan alat kantor rumah tangga dan Kelurahan Gajahan 12<br />

2.612.000 EB F<br />

1.000.000<br />

komputer selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian ATK selama 12 bulan Kelurahan Gajahan 12<br />

3.329.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan penjilitan dan penggandaan selama Kelurahan Gajahan 12<br />

1.585.000 EB F<br />

3.000.000<br />

12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik selama 12 bulan Kelurahan Gajahan 12<br />

719.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Komputer/ PC Kelurahan Gajahan 2<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan Mesin Pompa air dan Tandon air Kelurahan Gajahan 1<br />

2.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minuman rapat selama 12 Kelurahan Gajahan 12<br />

2.817.000 EB F<br />

4.000.000<br />

bulan<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Beaya perjalanan dinas Kelurahan Gajahan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya Sepeda Motor<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sepeda Motor Kelurahan Gajahan 1<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

204<br />

Unit<br />

bln<br />

bln<br />

Unit<br />

Set<br />

Keg<br />

Unit<br />

500.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/ berkala rumdin selama 12 Kelurahan Gajahan 12<br />

550.000 EB F<br />

1.500.000<br />

bulan<br />

bln<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Gajahan 1<br />

700.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/<br />

operasional<br />

kegiatan<br />

Kelurahan Gajahan 3<br />

10.971.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terwuudnya kenyamanan Kantor dlm rangka Kelurahan Gajahan 12<br />

300.000 EB F<br />

1.000.000<br />

pelayanan publik<br />

bln<br />

01.03<br />

01.03.15<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan<br />

Terpenuhinya kelancaran transportasi<br />

01.03.15.03 Pembangunan jalan Pengaspalan jalan Jl Singolodro RW IV Kel.<br />

60<br />

25.000.000 BI.1 E<br />

26.000.000<br />

Gajahan<br />

m2<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Penyelenggarakan Musrenbangkel SKPD<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggarakan Musrenbangkel SKPD Kelurahan Gajahan 1<br />

6.125.000 BP.6 F<br />

6.200.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.02<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Tersedianya Gerobak sampah<br />

Pengadaan Gerobak sampah RW I s/d IX 9<br />

41.600.000 BP. E<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Tercptanya lingkungan yang indah<br />

Buah<br />

Th<br />

Unit<br />

Kelurahan Gajahan 1<br />

41.600.000 BP. E<br />

01.08.24.05 Penataan RTH Penataan RTH Kelurahan Gajahan 1<br />

2.000.000 BP. E<br />

2.000.000<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Kelurahan Gajahan 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Terpeliharanya kekayaan budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Th<br />

Th<br />

kegiatan<br />

Kelurahan Gajahan 1<br />

5.000.000 BP. B<br />

V -<br />

205<br />

Th<br />

13.000.000<br />

0<br />

92.000.000<br />

6.000.000


Kode<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.24<br />

01.24.15<br />

01.24.15.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Terwujutnya lingkungan yang aman dan<br />

tentram<br />

Pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Gajahan 1<br />

73.912.000 BP. G<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

pengendalian keamanan lingkungan 85.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Kearsipan<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi<br />

masyarakat pedesaan<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat<br />

pedesaan<br />

Kelurahan Gajahan 1<br />

4.920.000 BP. F<br />

Program perbaikan sistem administrasi<br />

kearsipan<br />

Terpenuhinya Felling kabinet<br />

Pengadaan sarana penyimpanan Pengadaan Felling kabinet Kelurahan Gajahan 2<br />

4.000.000 BP. F<br />

4.000.000<br />

Pengadaan sarana penyimpanan Pengadaan Almari Kelurahan Gajahan 2<br />

4.000.000 BP. G<br />

4.000.000<br />

Pengadaan sarana penyimpanan Pengadaan rak buku Kelurahan Gajahan 2<br />

4.000.000 BP. F<br />

4.000.000<br />

V -<br />

206<br />

Th<br />

Buah<br />

Buah<br />

Unit<br />

JUMLAH 313.620.000<br />

7.500.000


SKPD Kelurahan Gandekan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Gandekan 1<br />

210.000 EB F<br />

130.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi Kelurahan Gandekan 1<br />

24.000.000 EB F<br />

17.350.000<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Gandekan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

11.000.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gandekan 1<br />

7.850.000 EB F<br />

9.500.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Gandekan 1<br />

550.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gandekan 1<br />

2.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan pernggandaan Kelurahan Gandekan 1<br />

1.949.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kelurahan Gandekan 1<br />

252.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyedaiaan makanan dan minuman Kelurahan Gandekan 1<br />

3.169.000 EB F<br />

6.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Raapt-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Kelurahan Gandekan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

12.000.000<br />

daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terbangunan rumah dinas<br />

Pembangunan rumah dinas Pembangunan rumah dinas Kelurahan Gandekan 1 250.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.08 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dias Kelurahan Gandekan 1<br />

750.000 EB F<br />

3.500.000<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebelair Kelurahan Gandekan 1<br />

20.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

V -<br />

207<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Paket<br />

Th<br />

Paket<br />

Th<br />

Th<br />

3.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung kantor Kelurahan Gandekan 1<br />

1.000.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operaional<br />

Kelurahan Gandekan 1<br />

9.500.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala membelair Kelurahan Gandekan 1<br />

350.000 EB F<br />

550.000<br />

01.03<br />

01.03.15<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan<br />

Peningkatan Sarana dan rasarana jalan<br />

01.03.15.03 Pembangunan jalan Peninggian dan Plesterisasi jalan setapak kelurahan 100<br />

50.000.000 BP.1 E<br />

0<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.02<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

m<br />

11.000.000<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Perencanaan pembangunan secara<br />

bermusyawarah<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musyawarah warga masyarakat Kelurahan 1<br />

5.400.000 BP.1 F<br />

6.900.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Kelancaran dlam pengelolaan sampah<br />

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Pemeliharaan taman<br />

kegiatan<br />

kelurahan 1<br />

55.000.000 BP.1 E<br />

kel.gadekan 1<br />

47.140.000 BP.0 E<br />

01.08.24.05 Penataan RTH Pembuatan dan pemeliharaan taman kelurahan 1<br />

1.800.000 BP.1 E<br />

5.000.000<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Lingkaungan menjadi lebih aman dan<br />

kondusif<br />

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga<br />

ketertiban dan keamanan<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan kelurahan 1<br />

86.225.000 BP.1 G<br />

110.000.000<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Lingkungan menjadi aman<br />

V -<br />

208<br />

Th<br />

Paket<br />

Th<br />

Th<br />

57.000.000<br />

0


Kode<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

kelurahan 1<br />

4.500.000 BP.1 G<br />

V -<br />

209<br />

Th<br />

JUMLAH 598.145.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

10.000.000


SKPD Kelurahan Gilingan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan perangko, materai<br />

dan benda pos lainnya<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Gilingan 12<br />

324.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kelurahan Gilingan 12<br />

18.150.000 EB F<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan Perkantoran gilingan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Gilingan 12<br />

8.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Gilingan 12<br />

1.100.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Gilingan 12<br />

2.940.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Gilingan 12<br />

2.700.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kelurahan Gilingan 12<br />

1.100.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Gilingan 12<br />

9.744.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan Gilingan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terwujudnya rumah dinas yang nyaman dan<br />

layak<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Gilingan 12<br />

1.100.000 EB F<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Gilingan 12<br />

2.200.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Kelurahan Gilingan 12<br />

9.009.000 EB F<br />

V -<br />

210<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan Gilingan 12<br />

1.100.000 EB F<br />

0<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.03<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terciptanya Kesejahteraan di wilayah<br />

Kelurahan<br />

Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Kelurahan Gilingan 1<br />

16.800.000 BP.0 F<br />

0<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Peningkatan operasi pengangkutan sampah<br />

di wilayah kelurahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Kelurahan Gilingan 12 124.240.000 BP.0 E<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Tertata dan terpeliharanya taman-taman<br />

kelurahan<br />

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Kelurahan Gilingan 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

0<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pengendalian keamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Gilingan 12 120.498.000 BP.0 G<br />

0<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya hubnungan timbal bailk yang<br />

harmonis antara aparat pengampu wilayah<br />

dg masyarakat<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Kelurahan Gilingan 1<br />

4.500.000 BP.0 G<br />

V -<br />

211<br />

bln<br />

Th<br />

bln<br />

Th<br />

bln<br />

Th<br />

JUMLAH 341.305.000<br />

0<br />

0


SKPD Kelurahan Jagalan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan perangko,meterai<br />

dan benda pos lainnya<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Biaya perangko, materai dan benda pos lainnya Kel. Jagalan 12<br />

300.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening telepon, surat kabar, Kel. Jagalan 12<br />

18.140.000 EB F<br />

19.000.000<br />

air, listrik dan speedy<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kel. Jagalan 12<br />

7.800.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor dan komputer Kel. Jagalan 12<br />

1.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Kel Jagalan 12<br />

5.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan, penjilidan dan penggandaan / foto Kel Jagalan 12<br />

2.370.500 EB F<br />

0<br />

copy<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik Kel Jagalan 12<br />

800.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan laptop dan printer Kelurahan Jagalan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minuman rapat Kel Jagalan 12<br />

5.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas Kel Jagalan 12<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan mebeleur Pengadaan almari kaca / perpustakaan & SJDI Kelurahan Jagalan 2<br />

11.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeliharaan rumah dinas Kel. Jagalan 12<br />

2.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor Kel. Jagalan 12<br />

2.000.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

212<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Paket<br />

bln<br />

bln<br />

Unit<br />

bln<br />

bln<br />

0


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Biaya pemeliharaan alat kendaraan dinas /<br />

operasional & BBM<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kel. Jagalan 12<br />

7.930.000 EB F<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya pemeliharaan mebeleur Kel. Jagalan 12<br />

300.000 EB F<br />

0<br />

01.02<br />

01.02.30<br />

01.02.30.04<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Kesehatan<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

Meningkatnya SDM kader Posyandu<br />

Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan Pelatihan kader POSYANDU Balita dan Lansia Kelurahan Jagalan 1<br />

2.000.000 BS.0 F<br />

0<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terpenuhinya pelaksanaan Musrenbangkel<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbangkel Kel. Jagalan 150<br />

9.450.000 BP.0 F<br />

0<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.11<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.08.24.09<br />

01.12<br />

01.12.22<br />

01.12.22.01<br />

01.15<br />

01.15.15<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

persampahan<br />

Peningkatan kinerja pengangkutan sampah<br />

diwilayah Kelurahan<br />

Penunjang operasional petugas pengangkut<br />

sampah kelurahan dan biaya servis kendaraan<br />

pengangkut sampah<br />

bln<br />

Paket<br />

Kel. Jagalan 12<br />

71.890.000 BP.0 E<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terwujudnya alat / armada sampah yang<br />

layak pakai<br />

Pemeliharaan RTH Pengadaan Gerobak Sampah Kelurahan Jagalan 3<br />

1.800.000 BI.0 E<br />

0<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera<br />

Program pengembangan bahan informasi<br />

tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh<br />

kembang anak<br />

Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan<br />

pembinaan tumbuh kembang anak<br />

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br />

Program penciptaan iklim Usaha Kecil<br />

Menengah yang kondusif<br />

Terwujud dan terawatnya taman /penghijauan se<br />

wilayah kelurahan<br />

Terlindungi dan terwujudnya hak dan<br />

kebutuhan hidup anak<br />

Org<br />

bln<br />

Unit<br />

Kelurahan Jagalan 6<br />

15.000.000 BI.0 E<br />

Pembentukan Forum Anak/KLA Kelurahan Jagalan 1<br />

10.000.000 BP.0 H<br />

Terbentuknya usaha kecil di wilayah<br />

kelurahan<br />

V -<br />

213<br />

Unit<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.15.15.08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah Pembentukan KUBE - Kelurahan Jagalan 1<br />

6.000.000 BE.0 A<br />

0<br />

01.17<br />

01.17.17<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya<br />

Terselenggaranya kesenian budaya lokal<br />

01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Terselenggaranya event budaya Kel. Jagalan 1<br />

10.000.000 BP.0 B<br />

0<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.03<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Meningkatnya SDM Linmas dalam<br />

penanggulangan bencana<br />

Diklat LINMAS Kelurahan Jagalan 1<br />

3.000.000 BS.0 G<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Pembentukan satuan keamanan lingkungan di Kel. Jagalan 12<br />

73.912.500 BP.0 G<br />

0<br />

masyarakat<br />

bln<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya hubungan timbal balik yang<br />

harmonis antara aparat pengampu wilayah<br />

dengan masyarakat<br />

Hubungan harmonis aparat pengampu wilayah<br />

dengan masyarakat dan ormas<br />

Unit<br />

Keg<br />

Paket<br />

Kel. Jagalan 12<br />

5.400.000 BP.0 F<br />

V -<br />

214<br />

bln<br />

JUMLAH 289.093.000<br />

0<br />

0


SKPD Kelurahan Jajar<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Jajar 1<br />

300.000 EB F<br />

350.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kelurahan Jajar 1<br />

15.700.000 EB F<br />

18.000.000<br />

listrik<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Jajar 1<br />

8.000.000 EB F<br />

9.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Jajar 1<br />

2.000.000 EB F<br />

2.500.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Jajar 1<br />

3.500.000 EB F<br />

4.500.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Jajar 1<br />

2.500.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kelurahan Jajar 1<br />

500.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan mesin foto copy Kelurahan Jajar 1<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan LCD LPMK Kelurahan Jajar 1<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Jajar 1<br />

6.000.000 EB F<br />

9.500.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Jajar 1<br />

2.500.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kelurahan Jajar 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Biaya pemeliharaan rumah dinas<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Jajar 1<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Jajar 1<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

V -<br />

215<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Unit<br />

Unit<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

600.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kelurahan Jajar 1<br />

10.000.000 EB F<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan Jajar 1<br />

300.000 EB F<br />

500.000<br />

01.01<br />

01.01.15<br />

Pendidikan<br />

Program Pendidikan Anak Usia Dini<br />

Pembangunan Gedung TK LPMK Marsudisiwi<br />

01.01.15.42 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Renovasi TK Marsudisiwi LPMK Kelurahan Jajar RW I / Kelurahan Jajar 170<br />

90.000.000 BI.1 C<br />

0<br />

01.01.15.48 Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga Rehab dan pengerasan lapangan olahraga RT 07 RW 07 1<br />

1.500.000 BP.1 E<br />

0<br />

01.01.18<br />

Program Pendidikan Non Formal<br />

Tercapainya ketrampilan memasak<br />

01.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pelatihan Ketrampilan memasak / roti RW I s/d RW V<strong>III</strong> 48<br />

9.600.000 BE.1 A<br />

0<br />

02.04<br />

02.04.16<br />

02.04.16.02<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Pariwisata<br />

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata<br />

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana<br />

pariwisata<br />

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana<br />

pariwisata<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terpenuhinya peralatan keroncong<br />

Pengadaan alat keroncong RW <strong>III</strong> 1<br />

30.000.000 BS.1 B<br />

Pengadaan gamelan RW <strong>III</strong> 1<br />

75.000.000 BS.1 B<br />

Tercapainya hasil musrenbangkel<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan Jajar 1<br />

6.750.000 BP.1 F<br />

9.000.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.09<br />

01.13<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Sosial<br />

Peningkatan operasi pengangkutan sampah<br />

diwilayah Kelurahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Terwujudnya lingkungan bersih hijau tertata<br />

rapi<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengelolaan RTH<br />

Th<br />

m<br />

lokasi<br />

Kelurahan Jajar 1<br />

46.550.000 BP.1 E<br />

Kelurahan Jajar 1<br />

1.800.000 BP.1 E<br />

V -<br />

216<br />

Org<br />

Set<br />

Set<br />

Th<br />

Th<br />

Keg<br />

12.000.000<br />

0<br />

0<br />

48.000.000<br />

5.000.000


Kode<br />

01.13.21<br />

01.13.21.03<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.01<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pemberdayaan Kelembagaan<br />

Kesejahteraan Sosial<br />

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial<br />

masyarakat<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terpenuhinya seragam KTI<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Pengadaan seragam KTI RT 01 s/d 06 RW IV 60<br />

2.400.000 BS.1 C<br />

Terlaksananya pengamanan wilayah<br />

sehingga informasi terdeteksi secara dini<br />

Penyiapan Tenaga pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terwujudnya hub ungan timbal balik yang<br />

harmonis antara aparat pengampu w ilayah<br />

dengan masyarakat<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat<br />

pedesaan<br />

Buah<br />

Kelurahan Jajar 1<br />

98.550.000 BP.1 G<br />

Kelurahan Jajar 1<br />

4.500.000 BP.1 F<br />

V -<br />

217<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 460.950.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

0<br />

115.000.000<br />

5.000.000


SKPD Kelurahan Jayengan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya meterai dan benda pos lainnya Kel Jayengan 12<br />

200.000 EB F<br />

300.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya rekening listrik, air, telepon, internet dan Kel Jayengan 12<br />

18.660.000 EB F<br />

22.000.000<br />

surat kabar<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Lap Top Kel. Jayengan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Aplikasi pengadaan barang dan jasa Kel. Jayengan 1<br />

2.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Upah petugas kebersihan dan keamanan kantor Kel Jayengan 12<br />

7.700.000 EB F<br />

8.500.000<br />

serta pengadaan peralatan kebersihan dan bahan<br />

pembersih<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor, rumah tangga dan Kel Jayengan 12<br />

1.800.000 EB F<br />

1.500.000<br />

komputer<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat Tulis Kantor Kel Jayengan 12<br />

2.100.000 EB F<br />

2.750.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Biaya barang cetakan, penjilidan dan penggandaan Kel Jayengan 12<br />

2.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pengadaan alat penerangan listrik Kel Jayengan 12<br />

250.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 12<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minum rapat Kel Jayengan 12<br />

2.880.000 EB F<br />

3.500.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas Kel Jayengan 12<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terwujudnya efektifitas kinerja sarana dan<br />

prasarana aparatur dalam rangka pelayanan<br />

publik<br />

Biaya pemeliharaan rumah dinas Kel Jayengan 12<br />

600.000 EB F<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.000.000<br />

V -<br />

218<br />

bln<br />

Buah<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

450.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor Kel Jayengan 12<br />

700.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Kel Jayengan 12<br />

10.702.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya pemeliharaan mebeleur Kel Jayengan 12<br />

300.000 EB F<br />

800.000<br />

01.03<br />

01.03.18<br />

01.03.18.04<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan<br />

Jembatan<br />

Terwujudnya lalulintas jalan yang nyaman<br />

dan lancar<br />

Pavingisasi jalan Kel. Jayengan 1<br />

49.000.000 BP.1 E<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

12.000.000<br />

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 0<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terlaksananya Musrenbangkel<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelaksanaan Musrenbangkel Kel Jayengan 1<br />

5.037.000 BP.1 F<br />

6.000.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.09<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Meningkatnya operasi pengangkutan<br />

sampah di wilayah Kelurahan<br />

Biaya upah petugas sampah dan pemeliharaan<br />

kendaraan sampah<br />

Terwujudnya kingkungan hijau berseri<br />

Biaya Pembuatan dan pemeliharaan taman serta<br />

penghijauan<br />

Kel. Jayengan 1<br />

42.600.000 BP.1 E<br />

Kel. Jayengan 1<br />

5.000.000 BP.1 E<br />

Terselenggaranya pelaksanaan kegiatan<br />

prajurit Sorogeni<br />

Biaya operasional prajurit Sorogeni Kel. Jayengan 1<br />

5.000.000 BP.1 B<br />

Terwujudnya lingkungan yang tertib dan<br />

aman<br />

Biaya upah petugas Linmas dan tersedianya sarana<br />

prasarana keamanan dan biaya pemeliharaan<br />

peralatan keamanan<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kel. Jayengan 1<br />

75.912.000 BP.1 G<br />

85.000.000<br />

01.22<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

V -<br />

219<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

50.000.000<br />

5.000.000<br />

5.000.000


Kode<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terwujudnya hubungan timbal balik yang<br />

harmonis antar aparat pengampu wilayah<br />

dengan masyarakat<br />

Biaya kegiatan antar aparat, lembaga dan<br />

organisasi masyarakat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kel. Jayengan 1<br />

3.580.000 BP.1 F<br />

V -<br />

220<br />

Th<br />

JUMLAH 262.521.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

6.000.000


SKPD Kelurahan Jebres<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya perangko, materai, dan benda pos lainnya Kelurahan Jebres 1<br />

210.000 EB F<br />

210.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon, langganan speedy, air, listrik dan Kelurahan Jebres 12<br />

15.738.000 EB F<br />

20.000.000<br />

majalah<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja jasa kebersihan kantor dan peralatan Kelurahan Jebres 12<br />

8.253.000 EB F<br />

8.500.000<br />

kebersihan dan bahan pembersih<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan Kelurahan Jebres 1<br />

1.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

kantor<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Kelurahan Jebres 12<br />

3.600.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan Kelurahan Jebres 12<br />

3.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian bohlam, lampu, sekering dll Kelurahan Jebres 12<br />

700.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Jebres 12<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman rapat Kelurahan Jebres 12<br />

12.288.000 EB F<br />

12.288.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Kelurahan Jebres 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Belanja Pemeliharaan rumah dinas kelurahan Jebres 1<br />

1.000.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pemeliharaan gedung kantor kelurahan Jebres 1<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Belanja perawatan kendaraan bermotor, jasa<br />

service, penggantian suku cadang, BBM,<br />

perpanjangan STNK<br />

Kelurahan Jebres 1<br />

12.000.000 EB F<br />

V -<br />

221<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

1.000.000<br />

12.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja jasa service meubeler Kelurahan Jebres 1<br />

1.000.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.02.41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kelurahan Jebres 1<br />

97.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab mushola Kelurahan Jebres kelurahan Jebres 1<br />

52.400.000 EB F<br />

0<br />

01.03<br />

01.03.18<br />

01.03.18.03<br />

01.04<br />

01.04.15<br />

01.04.15.07<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.15.11<br />

01.08.24<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan<br />

Jembatan<br />

Meningkatnya sarana dan prasarana jalan<br />

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Pavingisasi Jalan Kelurahan Jebres 600<br />

98.500.000 BI. E<br />

0<br />

Perumahan<br />

Program Pengembangan Perumahan<br />

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana<br />

sehat<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Meningkatnya kelayakan rumah wrga miskin<br />

Kegiatan Pendataan RTLH Kelurahan Jebres 1<br />

2.000.000 BP. E<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya penyelenggaraan<br />

Musrenbangkel RKPD<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Jebres 1<br />

19.200.000 BP.0 F<br />

19.200.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Bertambahnya sarana dan prasarana<br />

persampahan<br />

Pengadaan Gerobag Sampah Kelurahan Jebres 2<br />

4.000.000 BP. E<br />

Belanja upah 19 orang petugas sampah dan belanja<br />

perawatan kendaraan tidak bermotor<br />

bertambahnya Ruang Terbuka Hijau<br />

Th<br />

Keg<br />

Keg<br />

m2<br />

Keg<br />

Keg<br />

Unit<br />

Kelurahan Jebres 1 110.000.000 BP.0 E<br />

Th<br />

0<br />

0<br />

110.000.000<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Jebres 2<br />

3.740.000 BI. E<br />

0<br />

01.15<br />

01.15.15<br />

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br />

Program penciptaan iklim Usaha Kecil<br />

Menengah yang kondusif<br />

Terciptanya iklim usaha kecil menengah<br />

V -<br />

222<br />

lokasi


Kode<br />

01.15.15.03<br />

01.17<br />

01.17.17<br />

01.17.17.05<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.01<br />

01.19.15.03<br />

01.19.15.04<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil<br />

Menengah<br />

Kebudayaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pembentukan Badan Usaha Milik Masyarakat<br />

(BUMM) - (KEGIATAN UNGGULAN)<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

RT se- Kelurahan Jebres 128 102.400.000 BE. A<br />

Buah<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya fasilitasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Penyelenggaraan Event Budaya Tahunan Kelurahan Jebres 1<br />

10.000.000 BS. B<br />

10.000.000<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan<br />

masyarakat<br />

Pengendalian keamanan lingkungan<br />

Pengadaan seragam Linmas anggota baru Kelurahan Jebres 20<br />

8.000.000 BP.0 G<br />

Belanja upah dan pengadaan minum Linmassus Kelurahan Jebres 1<br />

77.513.000 BP.0 G<br />

Pengadaan sarana dan prasarana LINMAS berupa<br />

HT = 4 bh dan sepeda = 5 unit<br />

LINMAS KELURAHAN<br />

JEBRES<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Tali asih anggota linmas purna tugas KS Linmas 25<br />

77.513.000 BP. G<br />

0<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Belanja honor panitia, honor tim<br />

pendamping Block Grant, Belanja ATK,<br />

belanja dokumen<br />

Belanja honor panitia, honor ti pendamping Block<br />

Grand, belanja ATK, belanja dokumen dan belanja<br />

makanan dan minuman<br />

Keg<br />

Set<br />

Th<br />

1<br />

Keg<br />

Org<br />

11.000.000<br />

BP.0 G<br />

Kelurahan Jebres 1<br />

4.500.000 BP.0 F<br />

V -<br />

223<br />

Keg<br />

JUMLAH 754.055.000<br />

0<br />

0<br />

77.513.000<br />

0<br />

4.500.000


SKPD Kelurahan Joyontakan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Penyediaan jasa surat menyurat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa surat menyurat Kel Joyotakan 1<br />

325.000 EB F<br />

250.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kel Joyotakan 1<br />

22.210.000 EB F<br />

28.000.000<br />

listrik<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa kebersihan kantor Kel Joyotakan 1<br />

8.200.000 EB F<br />

8.250.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kel Joyotakan 1<br />

2.500.000 EB F<br />

1.800.000<br />

kantor<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan alat tulis kantor Kel Joyotakan 1<br />

3.001.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan barang cetakan dan pengagandaan Kel Joyotakan 1<br />

1.375.000 EB F<br />

1.750.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kel Joyotakan 1<br />

650.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 12<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makanan dan minuman rapat Kel Joyotakan 1<br />

3.878.000 EB F<br />

4.250.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kel Joyotakan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

11.000.000<br />

daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pengadaan mebeleur<br />

Pengadaan mebeleur - Pengadaan barang mebeleur Kel Joyotakan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin.berkala rumah dinas Kel Joyotakan 1<br />

750.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor Jl. Rebab No. 18<br />

1<br />

750.000 EB F<br />

7.000.000<br />

Joyotakan , Serengan ,<br />

Surakarta<br />

Unit<br />

V -<br />

224<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

750.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kel Joyotakan 1<br />

11.228.000 EB F<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kel Joyotakan 1<br />

500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD Kelurahan Joyotakan 1<br />

4.050.000 BP. F<br />

5.000.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.09<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

01.10.15.08<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.01<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan<br />

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang<br />

kependudukan<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan<br />

prasarana dan sarana persampahan<br />

- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengelolaan RTH<br />

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengelolaan RTH<br />

Penyelenggaraan sarana dan prasarana<br />

peningkatan aplikasi pelayanan<br />

- Penyelenggaraan sarana dan prasarana<br />

peningkatan aplikasi pelayanan<br />

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan dan pengamanan<br />

Pilkada<br />

- Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan dan pengamanan Pilkada<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi<br />

masyarakat perdesaan<br />

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi<br />

masyarakat perdesaan<br />

Kelurahan Joyotakan 1<br />

43.490.000 BP. E<br />

Kelurahan Joyotakan 1<br />

1.800.000 BP. E<br />

kel. joyotakan 1<br />

2.500.000 BP. F<br />

Kelurahan Joyotakan 183<br />

77.512.000 BP. G<br />

Kelurahan Joyotakan 1<br />

4.500.000 BP. A<br />

V -<br />

225<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 215.219.000<br />

13.000.000<br />

47.000.000<br />

2.500.000<br />

0<br />

80.000.000<br />

5.000.000


SKPD Kelurahan Joyosuran<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kualitas pelayanan publik dan<br />

administrasi perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Joyosuran 12<br />

100.000 EB F<br />

120.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Kelurahan Joyosuran 12<br />

20.228.000 EB F<br />

20.228.000<br />

listrik, langganan speedy<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan, peralatan dan bahan Kelurahan Joyosuran 12<br />

7.015.000 EB F<br />

8.000.000<br />

pembersih<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Joyosuran 12<br />

458.000 EB F<br />

650.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis Kantor Kelurahan Joyosuran 12<br />

2.200.000 EB F<br />

2.700.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Joyosuran 12<br />

825.000 EB F<br />

1.200.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instanlasi listrik /<br />

penerangan bangunan kantor<br />

Kelurahan Joyosuran 12<br />

275.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Joyuosuran 1<br />

6.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman rapat Kelurahan Joyosuran 12<br />

7.500.000 EB F<br />

8.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan koordinasi dan konsoltasi keluar daerah Kelurahan Joyosuran 12<br />

10.000.000 EB F<br />

6.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.09<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana<br />

apartur<br />

Pengadaan peralatan gedung kantor Kelurahan Joyosuran 1<br />

15.000.000 EB F<br />

Pengadaan peralatan gedung kantor 0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Kelurahan Joyosuran 12<br />

850.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kelurahan Joyosuran 12<br />

1.000.000 EB F<br />

1.500.000<br />

V -<br />

226<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Unit<br />

bln<br />

bln<br />

Unit<br />

bln<br />

bln<br />

750.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemeliharan rutin / berkala kendaraan dinas /<br />

operasional<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kelurahan Joyosuran 12<br />

11.081.000 EB F<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur Kelurahan Joyosuran 12<br />

500.000 EB F<br />

750.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terselenggaranya Musrenbankel<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD Kelurahan Joyosuran 1<br />

8.250.000 BP.0 F<br />

8.250.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Meningkatnya operasi dan pemeliharaan<br />

sarana dan prasarana persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Kelurahan Joyosuran 1<br />

71.500.000 BP.0 E<br />

bln<br />

Keg<br />

Th<br />

12.000.000<br />

71.500.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terciptanya ruang terbuka hijau yang<br />

nyaman dan asri<br />

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Kelurahan Joyosuran 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

1.800.000<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terbayarnya upah pengamanan kegiatan<br />

dan terpenuhinya sarana pendukung<br />

kegiatan<br />

Pengelolaan kebudayaan daerah Kelurahan Joyosuran 1<br />

5.000.000 BP.0 B<br />

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan / wilayah yang kondusif<br />

Peningkatan keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Joyosuran 1<br />

77.512.000 BP.0 G<br />

77.512.500<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Meningkatnya hubungan timbal balik antara<br />

masyarakat dengan aparat pengampu<br />

wilayah<br />

Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Kelurahan Joyosuran 1<br />

4.500.000 BP.0 F<br />

V -<br />

227<br />

Th<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 251.594.000<br />

5.000.000<br />

6.000.000


SKPD Kelurahan Kadipiro<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja Materai , Perangko dan Benda Pos Lainya Kel. Kadipiro 12<br />

250.000 EB F<br />

350.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya rekening telpon,Air PAM , listrik, surat kabar Kel. Kadipiro 12<br />

18.220.000 EB F<br />

20.300.000<br />

dan Speedy<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Upah Jasa Petugas Kebersihan Kantor , Upah Jasa Kel. Kadipiro 12<br />

7.920.000 EB F<br />

8.000.000<br />

Penjaga Kantor dan Belanja alat alat dan Bahan<br />

Pembersih Kantor<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja Jasa Servis dan Pergantian Suku Cadang Kel. Kadipiro 12<br />

3.917.000 EB F<br />

4.000.000<br />

Peralatan Kerja Kantor<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian kertas HVS 70 gr ;kertas buram;tinta Kel. Kadipiro 12<br />

3.500.000 EB F<br />

4.000.000<br />

komputer;pita mesin ketik ;boardmarker ;buku tulis<br />

besar ;buku tulis kecil ;tipex ;isi staples ;lem kertas<br />

kecil ;bolpoin ;isi pena ;tinta stempel ;dll.<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Cetak (Spanduk , Undangan dll) dan Belanja Kel. Kadipiro 12<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

Penggandaan / Foto Copy<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian alat alat listrik , lampu dan perbaikan<br />

intalasi listrik<br />

Kel. Kadipiro 12<br />

1.500.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kadipiro 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Biaya makan dan minum rapat Kel. Kadipiro 12<br />

11.000.000 EB F<br />

12.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Kel. Kadipiro 1<br />

10.000.000 EB F<br />

12.000.000<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya fasilitas tempat duduk yang<br />

nyaman untuk tamu dan penetaan arip arsip<br />

kantor yang rapi<br />

Belanja / Pangadaan Sofa Tamu dan 2 unit Lemari<br />

kayu 2 pintu<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor kel Kadipiro 1<br />

27.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja 1 unit Komputer PC , 1 unit Laptop , 2 unit Kel.Kadipiro 1<br />

2.546.000 EB F<br />

0<br />

Mesin Ketik Listrik<br />

kegiatan<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pembelian cat, kuas, kran air, eternit, paku, semen, Kel. Kadipiro 12<br />

500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

pasir, honor tukang dll.<br />

bln<br />

V -<br />

228<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

Th<br />

kegiatan<br />

2.000.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.26<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Belanja jasa servis , pergantian Suku Cadang , BBM<br />

, Oli dan Perpanjanga n STNK untuk 2 unit<br />

Kendaraan Dinas<br />

Belanja Bahan Bangunan untuk perbaikan Gedung<br />

Kantor<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kel. Kadipiro 12<br />

8.390.000 EB F<br />

Kelurahan Kadipiro 1<br />

1.000.000 EB F<br />

bln<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja Bahan Bangunan untuk perbaikan Mebel Kantor Kelurahan<br />

1<br />

300.000 EB F<br />

1.000.000<br />

Kantor<br />

Kadipiro<br />

Th<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terselenggaranya Musrenbangkel 2012<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Rapat MUSRENBANGKEL Tahun Kelurahan Kadipiro 1<br />

30.595.000 BP.0 F<br />

31.000.000<br />

2012<br />

Th<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.02<br />

01.08.24<br />

01.08.24.05<br />

01.19<br />

01.19.19<br />

01.19.19.01<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Terwujudnya kebersihan lingkungan<br />

Upah Jasa Petugas Sampah (48 Orang) , Belanja<br />

Pergantian Suku Candang / Servis 48 Gerobak<br />

Sampah dan Pembelian Pakaian / Seragam untuk<br />

48 Petugas<br />

Kel. Kadipiro 1 260.360.000 BP.0 E<br />

Th<br />

11.000.000<br />

3.000.000<br />

275.000.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Trewujudnya kawasan hijau di ingkungan<br />

kelurahan<br />

Penataan RTH Biaya Perawatan untuk Ruang Terbuka Hijau dan Kelurahan kadipiro 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

6.000.000<br />

Pembelian Tanaman<br />

Th<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program pemberdayaan masyarakat untuk<br />

menjaga ketertiban dan keamanan<br />

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di<br />

masyarakat<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya kondisifitas lingkungan<br />

Upah Jasa Petugas Keamanan / LINMAS / Satgas<br />

Kelurahan , Biaya Pergantian Suku Cadang / Servis<br />

Peralatan Kerja Linmas dan Pengadaan Sepeda dan<br />

HT<br />

Terpenuhinya dana pendamping DPK<br />

Kel. Kadipiro 1<br />

82.875.000 BP.0 G<br />

Dana Pendamping DPK 2012 Kelurahan Kadipiro 1<br />

4.740.000 BP.1 F<br />

V -<br />

229<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 483.913.000<br />

100.000.000<br />

7.000.000


SKPD Kelurahan Kampung Baru<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya prangko, meterai dan benda pos lainnya Kelurahan Kampungbaru 12<br />

250.000 EB F<br />

250.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening telepon, surat kabar , Kelurahan Kampungbaru 12<br />

18.379.000 EB F<br />

25.000.000<br />

air, listrik dan langganan Speedy<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan Kelurahan Kampungbaru 12<br />

7.500.000 EB F<br />

15.000.000<br />

pembersih selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor dan komputer Kelurahan Kampungbaru 12<br />

1.625.000 EB F<br />

4.000.000<br />

selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor Kantor Kelurahan 12<br />

2.250.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan, penjilidan dan penggadaan/foto Kelurahan Kampungbaru 12<br />

1.311.000 EB F<br />

2.750.000<br />

copy selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik Kelurahan Kampungbaru 12<br />

750.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Kampung Baru 12<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya sajian makanan dan minuman untuk Kelurahan Kampungbaru 12<br />

4.000.000 EB F<br />

7.000.000<br />

rapat<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi dengan daerah lain lebih baik Kelurahan Kampungbaru 1<br />

10.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan mebeleur Pembelian meja kursi kerja, almari arsip dan meja Kelurahan Kampungbaru 1<br />

50.000.000 EB F<br />

0<br />

pelayanan<br />

Set<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeliharaan rumah dinas Kelurahan Kampungbaru 12<br />

500.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Kampungbaru 12<br />

1.500.000 EB F<br />

7.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya pemeliharaan alat kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Kelurahan Kampungbaru 12<br />

10.485.000 EB F<br />

V -<br />

230<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

1.000.000<br />

17.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya pemeliharaan mebeleur Kelurahan Kampungbaru 12<br />

500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

-<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel Kelurahan kampungbaru 1<br />

3.300.000 BP.1 F<br />

8.000.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

-<br />

Peningkatan operasi pengangkutan sampah di<br />

wilayah kelurahan<br />

-<br />

Kelurahan kampungbaru 1<br />

36.340.000 BP.1 E<br />

01.08.24.05 Penataan RTH Pembuatan taman dan penanaman pohon Kelurahan Kampungbaru 1<br />

50.000.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman lingkungan Kantor Kelurahan<br />

1<br />

2.500.000 BI.1 E<br />

2.500.000<br />

Kampungbaru<br />

Th<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

-<br />

Terbayarnya pengamanan kegiatan dan<br />

terpenuhinya sarana pendukung kegiatan<br />

Kelurahan kampungbaru 1<br />

5.000.000 BP.1 B<br />

bln<br />

Keg<br />

Th<br />

Keg<br />

Th<br />

65.000.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

-<br />

pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan keamanan dan kenyamanan<br />

Kelurahan kampungbaru 1 110.362.000 BP.1 G<br />

130.000.000<br />

lingkungan<br />

Th<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

-<br />

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kelurahan kampungbaru 1<br />

5.000.000 BP.1 F<br />

V -<br />

231<br />

Th<br />

JUMLAH 327.552.000<br />

6.000.000<br />

8.500.000


SKPD Kelurahan Karangasem<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

kelancaran administrasi perkantoran<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Materai (70bh ),Perangko (20 bh),1 Paket jasa Kalurahan Karangasem 90<br />

600.000 EB F<br />

0<br />

surat menyurat<br />

Buah<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya telepon (12 bl),Biaya rekening Air (12 Kalurahan Karangasem 5<br />

29.315.000 EB F<br />

0<br />

bl),Belanja listrik (12 bl ) , Belanja surat<br />

kabar/majalah (12 bl), Speedy 12 bln<br />

Unit<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor -Pembelian alat kebersihan kantor Kelurahan Karangasem 12<br />

7.800.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perlindungan Masyarakat (Linmas) pengadaan Kelurahan 1<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

Peralatan Komunikasi dan operasional Linmas,<br />

pelatihan baris Berbaris<br />

Keg<br />

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja FKPM dengan kegiatan Pengadaan Alat Komunikasi Kelurahan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

dan Operasional FKPM<br />

Keg<br />

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa pemeliharaan peralatan kerja Kelurahan Karangasem 12<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor Kelurahan Karangasem 12<br />

3.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan barang cetakan, penggandaan dan Kelurahan Karangasem 12<br />

3.000.000 EB F<br />

0<br />

penjilitan<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian komponen instalasi listrik Kelurahan Karangasem 12<br />

1.200.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Visual Monografi, Peta Wilayah, Struktur Organisasi Kelurahan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian alat dan perlengkapan kantor Kelurahan Karangasem 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian alat rumah tangga Kelurahan Karangasem 12<br />

2.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Pembelian hidangan rapat dan tamu Kelurahan Karangasem 12<br />

2.993.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hidangan rapat dan tamu & konsultasi keluar Kelurahan Karangasem 12<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

daerah<br />

bln<br />

V -<br />

232<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

Set<br />

bln<br />

bln<br />

0


Kode<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

tersedianya bahan bangunan kantor<br />

Pembangunan gedung kantor Pembangunan joglo kelurahan Kelurahan Karangasem 1 100.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Karangasem 12<br />

4.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeliharaan rumah dinas Kelurahan Karangasem 12<br />

2.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Gedung Kelurahan 1<br />

2.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Biaya servis sepeda motor dan suku cadang Kelurahan Karangasem 12<br />

14.651.000 EB F<br />

Terapresiasinya aspirasi dari masyarakat<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel Kel. Karangasem 1<br />

5.220.000 BP.0 F<br />

0<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.02<br />

01.08.15.04<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Unit<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

kegiatan<br />

tersedianya sarana dan prasarana<br />

persmapahan<br />

Pengadaan Gerobak Sampah Kelurahan 2<br />

52.540.000 BP. E<br />

Sarana Prasarana Persampahan Kelurahan 1<br />

52.540.000 BP. E<br />

01.08.15.05 Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan Pelatihan Daur Ulang Sampah Plastik Kelurahan Karangasem 45<br />

20.000.000 BE. E<br />

0<br />

01.08.24<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

tersedianya bahan untuk penataan RTH<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH RTH Kelurahan 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.17<br />

01.17.17<br />

01.17.17.01<br />

01.19<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya tersedianya dana pengembangan kesenian<br />

dan kebudayaan<br />

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Pengiriman Duta Seni ke Tingkat Kota Kelurahan 1<br />

10.000.000 BS. B<br />

0<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

V -<br />

233<br />

Unit<br />

Keg<br />

Org<br />

Unit<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.19.18<br />

01.19.18.03<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Terciptanya keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungabn<br />

Operasional Linmas Kel. Karang asem 1 108.492.000 BP.0 G<br />

kegiatan<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

pengendalian keamanan lingkungan 0<br />

Program kemitraan pengembanganwawasan<br />

kebangsaan<br />

Pentas seni dan budaya, festifat, lomba cipta dalam<br />

upaya peningkatan wawasan kebangsaan<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

tersedianya dana untuk pentas seni<br />

Pembinaan Kesenian Kelurahan Karangasem 1<br />

10.000.000 BS. B<br />

Meningkatnya peranan lembaga<br />

kemasyarakatan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Kel. Karangasem 1<br />

4.500.000 BP.0 F<br />

V -<br />

234<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 472.151.000<br />

0<br />

0


SKPD Kelurahan Kauman<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan<br />

administrasi perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, Meterai dan benda Pos lainnya Kelurahan Kauman 1<br />

120.000 EB F<br />

120.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya telpon dan spedi, Biaya air minum, Biaya Kelurahan Kauman 12<br />

16.080.000 EB F<br />

17.580.000<br />

listrik dan Biaya surat kabar<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - sapu rayung, sulak dll<br />

Kelurahan Kauman 12<br />

8.000.000 EB F<br />

8.000.000<br />

- Penjaga kantor<br />

- Petugas Kebersihan Kantor<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja servis komputer<br />

Kelurahan Kauman 8<br />

1.000.000 EB F<br />

1.200.000<br />

servis mesin tik<br />

servis sound sistem dll<br />

Unit<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Kertas HVS, buku tulis, spedol, lem stop map, Kelurahan Kauman 12<br />

3.025.000 EB F<br />

3.200.000<br />

Falling kabinet dll<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotocopy dan penjilitan Kelurahan Kauman 1<br />

1.200.000 EB F<br />

1.400.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Lampu Listrik dll. Kelurahan Kauman 1<br />

400.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan komputer kegiatan komunikasi dan kelurahan kauman 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

informasi<br />

Buah<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman biaya rapat 35 orang x 12 x 8.000 Kelurahan Kauman 12<br />

2.970.000 EB F<br />

3.360.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rakor dan konsultasi ke luar daerah Kelurahan kauman 12<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatkan pelayanan kepada<br />

masyarakat<br />

Pengadaan kendaraan dinas untuk operasional<br />

kelurahan<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Kelurahan Kauman 1<br />

16.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan komputer kegiatan komunikasi dan Kelurahan Kauman 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

informasi<br />

Set<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumdin Kelurahan kauman 12<br />

1.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

V -<br />

235<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

Unit<br />

bln<br />

500.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan kauman 12<br />

9.500.000 EB F<br />

900.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

biaya service, suku cadang, BBm sepeda motor +<br />

Oli dan Pajak Kendaraan.<br />

Kelurahan Kauman 12<br />

12.515.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan Meja, Kursi, Almari dll. Kelurahan Kauman 10<br />

800.000 EB F<br />

800.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

bln<br />

bln<br />

Buah<br />

12.515.000<br />

Program perencanaan pembangunan daerah terintegrasinya pelayanan program<br />

pembangunan secara efektif dan efisien<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel Kelurahan 1<br />

3.300.000 BI.0 F<br />

3.300.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Meningkatnya operasi pengangkutan<br />

sampah secara keseluruhan<br />

honor petugas sampah 12 x 5 x 450.000 = Kelurahan Kauman 12<br />

30.940.000 BP.0 E<br />

27.000.000<br />

tambahan penghasilan 1 x 5 x 100.000 =<br />

500.000<br />

perbaikan las gerobak sampah =<br />

940.000<br />

pakaian kerja lapangan<br />

= 1.150.000<br />

service kendaraan tak bermotor =<br />

300.000<br />

suku cadang sampah<br />

= 1.050.000<br />

bln<br />

Th<br />

30.940.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengelolaan RTH<br />

Pemeliharaan RTH Pengadaan Tanaman, pupuk dan pot dll Kelurahan Kauman 30<br />

2.000.000 BP.0 E<br />

3.000.000<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

tercapainya penyelenggaran festifal budaya<br />

jawa<br />

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah<br />

(1 Muharam )<br />

Buah<br />

kelurahan kauman 1<br />

5.000.000 BP.0 B<br />

V -<br />

236<br />

Keg<br />

5.000.000


Kode<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Peningkatan keberdayaan masyarakat<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pembentukan satuan keamanan Kel. kauman 12 106.762.000 BP.0 G<br />

114.975.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Peningkatan keberdayaan masyarakat<br />

pedesaan<br />

- Biaya Pelaksanaan kegiatan Dana Pembangunan<br />

Kelurahan (DPK) dan Honorarium PPTK<br />

Kelurahan Kauman 12<br />

5.000.000 BS.0 G<br />

V -<br />

237<br />

bln<br />

bln<br />

JUMLAH 252.112.000<br />

5.000.000


SKPD Kelurahan Kedung Lumbu<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

500.000 EB F<br />

1.200.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

30.360.000 EB F<br />

15.300.000<br />

listrik<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersian kantor Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

7.700.000 EB F<br />

7.450.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

3.100.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

2.300.000 EB F<br />

2.300.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetak dan penggadaan Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

2.000.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

1.000.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

6.000.000 EB F<br />

25.900.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan dan minuman Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

3.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeler Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

20.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

750.000 EB F<br />

750.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

1.000.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

10.981.000 EB F<br />

V -<br />

238<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

1.000.000<br />

10.900.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

750.000 EB F<br />

750.000<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.09<br />

01.03<br />

01.03.28<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Terealisasinya penyuluhan kesehatan bagi<br />

masyarakat<br />

Peningkatan kesehatan masyarakat Terselenggaranya penyuluhan kesehatan Kelurahan Kedunglumbu 100<br />

1.000.000 BE.- D<br />

1.000.000<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program pengendalian banjir<br />

Terwujudnya sungai/kali yang bersih<br />

01.03.28.07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

45.000.000 BI.- E<br />

45.000.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terselenggaranya musrenbang RKPD<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kedung Lumbu 1<br />

4.500.000 BP.0 F<br />

0<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Tersedianya prasarana dan sarana<br />

persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Terpeliharanya RTH<br />

Kelurahan Kedung Lumbu 1<br />

58.000.000 BP.0 E<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Kelurahan Kedung Lumbu 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terwujudnya sosialisasi kekayaan budaya<br />

lokal daerah<br />

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

5.000.000 BS.- B<br />

Terwujudnya lingkungan yang aman dan<br />

terkendali<br />

pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Kedung Lumbu 1 116.857.000 BP.0 G<br />

pengendalian keamanan lingkungan 0<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

V -<br />

239<br />

Th<br />

Org<br />

Keg<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

0<br />

1.000.000


Kode<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.22.17<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terciptanya pemberdayaan lembaga yang<br />

harmonis<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat<br />

pedesaan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kelurahan Kedung Lumbu 1<br />

4.500.000 BP.0 F<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.22.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

5.000.000 BI.- F<br />

5.000.000<br />

01.22.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan musyawarah perencanaan<br />

Kelurahan Kedunglumbu 1<br />

6.000.000 BI.- F<br />

60.000.000<br />

pembangunan kelurahan<br />

Keg<br />

V -<br />

240<br />

Keg<br />

JUMLAH 347.098.000<br />

0


SKPD Kelurahan Kemlayan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terbayarnya kebutuhan Perangko,Materai<br />

dan benda pos lainya<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan administrasi perkantoran kel.Kemlayan 12<br />

150.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan administrasi perkantoran kel.Kemlayan 12<br />

12.200.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pelayanan administrasi Perkantoran kel.Kemlayan 12<br />

4.600.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pelayanan administrasi Perkantoran kel.Kemlayan 12<br />

1.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pelayanan administrasi Perkantoran kel.Kemlayan 12<br />

2.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pelayanan administrasi Perkantoran kel.Kemlayan 12<br />

2.280.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pelayanan administrasi Perkantoran kel.Kemlayan 12<br />

500.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan Perlengkapan Kantor KelurahanKemlayan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Pelayanan administrasi Perkantoran kel.Kemlayan 12<br />

3.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pelayanan administrasi Perkantoran kel.Kemlayan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terciptanya pelayanan publik yang<br />

representatif<br />

Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan KelurahanKemlayan 450 2.000.000.000 EB F<br />

Pembangunan gedung kantor 0<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Kendaraan Dinas KelurahanKemlayan 1<br />

17.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur kel.Kemlayan 12<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

241<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

m2<br />

Unit<br />

bln<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur kel.Kemlayan 12<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur kel.Kemlayan 12<br />

14.500.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur kel.Kemlayan 12<br />

500.000 EB F<br />

0<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terlaksananya Musrenbangkel<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan Kemlayan 1<br />

4.800.000 BP.1 F<br />

0<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Terpenuhinya peningkatan operasi<br />

pengangkutan sampah di wilayah Kelurahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan (terbayarnya upah<br />

petugas sampah & pemeliharaan gerobbag<br />

sampah)<br />

Terwujudnya lingkungan Hijau berseri<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

kegiatan<br />

Kelurahan Kemlayan 10<br />

57.940.000 BP.1 E<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemelirahaan ruang terbuka hijau (Pembelian bibit Kelurahan kemlayan 1<br />

1.800.000 BI.1 E<br />

0<br />

tanaman dan upah Tukang )<br />

Th<br />

01.17<br />

01.17.17<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya<br />

Terlaksanya festival budaya Daerah<br />

01.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pengelolaan keragaman Budaya kel.Kemlayan 1<br />

5.500.000 BP.1 B<br />

0<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terwujudnya Lingkunan yang Kondosif<br />

pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan Keamanan dan kenyamanan<br />

Kelurahhan Kemlayan 24 127.750.000 BP.1 G<br />

0<br />

lingkungan (terbayarnya upah tenaga LINMAS)<br />

Org<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya huungan timbal balik yang<br />

Harmonis antara apart Pengampu wilayah<br />

dan dengan Masyarakat<br />

Peningkatan keberdayaan masyarakat Pedesaan kel.Kemlayan 12<br />

5.000.000 BP.1 F<br />

V -<br />

242<br />

Org<br />

Keg<br />

bln<br />

0<br />

0<br />

0


01.25<br />

Kode<br />

01.25.15<br />

01.25.15.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Komunikasi dan Informatika<br />

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi<br />

dan Media Massa<br />

Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi<br />

dan informasi<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terbayarnya pengembangan Jaringan<br />

Komunikasi<br />

Pengembangan Sumber daya Infomasi dan Media<br />

masa<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

KelurahanKemlayan 1<br />

2.500.000 BI.1 F<br />

V -<br />

243<br />

Th<br />

JUMLAH 2.282.020.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

0


SKPD Kelurahan Kepatihan Kulon<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat KOTA SURAKARTA 1<br />

91.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan KOTA SURAKARTA 1<br />

13.867.000 EB F<br />

0<br />

listrik<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor KOTA SURAKARTA 1<br />

4.034.000 EB F<br />

7.634.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja KOTA SURAKARTA 1<br />

774.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor KOTA SURAKARTA 1<br />

2.505.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan KOTA SURAKARTA 1<br />

983.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

KOTA SURAKARTA 1<br />

272.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan komputer jinjing (laptop) dan LCD Kelurahan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

Proyector<br />

Set<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman KOTA SURAKARTA 1<br />

3.913.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah penyediaan dana untuk rapat-rapat kordinasi dan KOTA SURAKARTA 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

konsultasi ke luar daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur (meja dan kursi kerja) Kelurahan 5<br />

9.253.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan 1<br />

605.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Kelurahan 1<br />

806.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Kelurahan 1<br />

9.010.000 EB F<br />

V -<br />

244<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Set<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan 1<br />

500.000 EB F<br />

500.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terselenggaranya Musrenbangkel 2012<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Kepatihan<br />

1<br />

3.000.000 BP.0 F<br />

0<br />

Kulon<br />

Keg<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

meningkatnya operasional pengangkutan<br />

sampah di wilayah kelurahan<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengelolaan persampahan<br />

Terlaksananya pemeliharaan RTH<br />

Kelurahan Kepatihan<br />

Kulon<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Kelurahan Kepatihan<br />

1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

0<br />

Kulon<br />

Th<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Th<br />

1<br />

Th<br />

29.000.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terkendalinya keamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan Kelurahan Kepatihan<br />

1<br />

83.725.000 BP.0 G<br />

0<br />

Kulon<br />

Th<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Hubungan yang harmonis dan baik antara<br />

aparat pemerintah kota dengan lembaga<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

perdesaan<br />

Kelurahan Kepatihan<br />

Kulon<br />

V -<br />

245<br />

12<br />

bln<br />

4.000.000<br />

JUMLAH 184.138.000<br />

BP.0 E<br />

BP.0 F<br />

0<br />

0


SKPD Kelurahan Kepatihan Wetan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian perangko, materai dan benda pos Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

130.000 EB F<br />

145.200<br />

lainnya.<br />

Wetan.<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening telepon dan internet Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

21.660.000 EB F<br />

21.500.000<br />

speedy, surat kabar, air & listrik selama 12 bulan. Wetan.<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian Peralatan kebersihan, bahan<br />

Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

3.996.000 EB F<br />

7.825.000<br />

pembersihan serta terbayarnya Jasa Petugas<br />

Kebersihan Kantor selama 12 bulan.<br />

Wetan.<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan alat kantor & komputer. Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

1.925.000 EB F<br />

826.000<br />

Wetan.<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor selama 12 bulan. Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

3.190.000 EB F<br />

4.250.000<br />

Wetan.<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan, penjilidan & penggandaan/foto Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

800.000 EB F<br />

1.500.000<br />

copy selama 12 bulan.<br />

Wetan.<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik selama 12 bulan. Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

530.000<br />

Wetan.<br />

bln<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan peralatan kantor (1 unit CPU, 1 unit Kelurahan Kepatihan<br />

1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

monitor LCD, 1 unit printer)<br />

Wetan<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minuman rapat selama 12 Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

4.500.000 EB F<br />

5.500.000<br />

bulan.<br />

Wetan.<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas luar daerah. Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

Wetan.<br />

bln<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya kwalitas pelayanan<br />

administrasi perkantoran<br />

Pembelian mebeleur meja dan kursi, sofa dan<br />

filingcabinet<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Kelurahan Kepatihan<br />

28<br />

9.000.000 EB F<br />

0<br />

Wetan<br />

Buah<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rumah dinas. Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

726.000 EB F<br />

1.000.000<br />

Wetan.<br />

bln<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor. Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

847.000 EB F<br />

1.000.000<br />

Wetan.<br />

bln<br />

V -<br />

246<br />

EB F<br />

600.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Pemeliharaan alat kendaraan dinas/operasional. Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

8.442.000<br />

Wetan.<br />

bln<br />

Catatan<br />

Penting<br />

EB F<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan mebeleur. Kelurahan Kepatihan<br />

12<br />

342.000 EB F<br />

500.000<br />

Wetan.<br />

bln<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kota Surakarta 12<br />

2.700.000 BP.0 F<br />

2.700.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Terwujidnya lingkungan bersih dan sehat<br />

Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Kelurahan Kepatihan<br />

Penunjang operasioanl petugas pengangkut sampah Wetan<br />

kelurahan (5 orang X12 bulan).<br />

bln<br />

12<br />

bln<br />

31.766.000<br />

BP.0 E<br />

13.500.000<br />

35.265.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terwujudnya lingkungan bersih, asri dan<br />

sejuk.<br />

Pemeliharaan RTH Terciptanya lingkungan hijau. Kelurahan Kepatihan<br />

1<br />

2.000.000 BI.0 E<br />

1.800.000<br />

Wetan<br />

Keg<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terpeliharanya Budaya Daerah<br />

Penyelenggaraan event budaya Babad Kepatihan Kelurahan Kepatihan<br />

1<br />

20.000.000<br />

Wetan<br />

Th<br />

BP.0 B<br />

Meningkatnya keamanan dan kondusisifitas<br />

wilayah<br />

Pengendalian keamanan lingkungan Kota Surakarta 12 102.090.000 BP.0 G<br />

pengendalian keamanan lingkungan 109.586.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya hubungan baik pemerintah dan<br />

kelembagaan pemasyarakatan<br />

Terciptanya kesatuan kegiatan warga masyarakat<br />

(pemberdayaan LPMK dan PKK).<br />

Kelurahan Kepatihan<br />

Wetan<br />

V -<br />

247<br />

bln<br />

12<br />

bln<br />

4.500.000<br />

JUMLAH 235.144.000<br />

BP.0 E<br />

0<br />

4.500.000


SKPD Kelurahan Keprabon<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terlaksananya Kegiatan Surat menyurat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Keprabon 12<br />

600.000 EB F<br />

600.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening telepon, listrik, air dan Kelurahan Keprabon 12<br />

14.940.000 EB F<br />

16.140.000<br />

surat kabar, - Langganan Spedy selama 1 tahun<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelurahan Keprabon 12<br />

8.125.000 EB F<br />

8.450.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor dan komputer Kelurahan Keprabon 12<br />

2.400.000 EB F<br />

2.400.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kelurahan Keprabon 12<br />

2.100.000 EB F<br />

2.400.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan, penjilidan dan penggandaan / poto Kelurahan Keprabon 12<br />

900.000 EB F<br />

900.000<br />

copy<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik Kelurahan Keprabon 12<br />

600.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Keprabon 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman rapat Kelurahan Keprabon 12<br />

3.000.000 EB F<br />

3.300.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Koordinasi keluar daerah Kelurahan Keprabon 12<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur<br />

Pembangunan rumah dinas Pembangunan Rumah Dinas, Pendopo dan Fisik Kelurahan Keprabon 1 250.000.000 EB F<br />

0<br />

Prasarana<br />

Keg<br />

00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor keprabon 1 350.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan AC Split Kelurahan Keprabon 1<br />

9.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas keprabon 1<br />

600.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

248<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

kegiatan<br />

bln<br />

kali<br />

kegiatan<br />

Unit<br />

Keg<br />

450.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Keprabon 12<br />

600.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya pemeliharaan alat kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Kelurahan Keprabon 12<br />

6.630.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan Keprabon 12<br />

500.000 EB F<br />

500.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terlaksananya Musrenbangkel<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan Keprabon 1<br />

3.900.000 BP.5 F<br />

5.200.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Terbayarnya Petugas Penarik Sampah<br />

Program pengembangan kinerja pengelolaan<br />

persampahan<br />

Terlaksananya Penataan Taman<br />

Kelurahan Keprabon 12<br />

41.500.000 BP.7 E<br />

01.08.24.05 Penataan RTH Penataan Taman RW RW. 03 dan RW. 06 2<br />

1.800.000 BI.1 E<br />

0<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Kelurahan Keprabon 3<br />

1.800.000 BP.5 E<br />

1.800.000<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengendali<br />

keamanan<br />

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan kelurahan keprabon 12<br />

69.860.000 BP.0 G<br />

68.840.000<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terlaksananya hubungan yang harnonis<br />

antara aparat pengampu wilayah dengan<br />

masyarakat<br />

Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat<br />

Perdesaan<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

Unit<br />

lokasi<br />

Kelurahan Keprabon 12<br />

6.840.000 BP.0 F<br />

V -<br />

249<br />

bln<br />

bln<br />

JUMLAH 791.695.000<br />

7.630.000<br />

41.500.000<br />

6.840.000


SKPD Kelurahan Kerten<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya Perangko. meterai dan benda pos lainnya Kel.Kerten 12<br />

500.000 EB F<br />

500.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.Terbayarnya biaya rekening telepon, surat kabar Kel.Kerten 12<br />

13.350.000 EB F<br />

15.000.000<br />

dan listrik<br />

2.Langganan speedy selama 1 tahun<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan dan bahan pembersih serta upah tenaga Kel.Kerten 12<br />

7.800.000 EB F<br />

8.000.000<br />

kebersihan dan penjaga malam kantor<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya Pemeliharaan alat kantor, komputer dan Kel.Kerten 12<br />

2.500.000 EB F<br />

2.500.000<br />

penggantian suku cadang<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kel.Kerten 12<br />

4.500.000 EB F<br />

4.500.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan, penjilidan dan penggandaan / Kel.Kerten 12<br />

3.084.000 EB F<br />

4.500.000<br />

fotocopy<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik dan elektronik Kel.Kerten 12<br />

500.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan LCD dan Screen Kel. Kerten 1<br />

6.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minuman rapat Kel.Kerten 12<br />

5.000.000 EB F<br />

7.250.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas Kel.Kerten 12<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Kelancaran Pelayanan kepada masyarakat<br />

Pembangunan gedung kantor Pembangunan Kantor dan Rumah dinas serta Kel. Kerten 1 1.600.000.000 EB F<br />

0<br />

Kantor Pendukung (LPMK,PKK, KTI, Koperasi dll)<br />

Kel. Kerten<br />

Paket<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeliharaan rumah dinas Kel.Kerten 12<br />

2.000.000 EB F<br />

2.250.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor / ruang Kel.Kerten 12<br />

2.000.000 EB F<br />

7.500.000<br />

komputer<br />

bln<br />

V -<br />

250<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Set<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

600.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan alat kendaraan dinas / operasional<br />

dan pembelian BBM<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kel.Kerten 12<br />

11.000.000 EB F<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya Pemeliharaan Mebeleur kantor Kel.Kerten 10<br />

500.000 EB F<br />

600.000<br />

01.03<br />

01.03.15<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan<br />

Pembangunan jalan<br />

01.03.15.03 Pembangunan jalan Pavingisasi Jalan Gg. Siwalan <strong>III</strong> dan Gg. Anggur I Jl. Siwalan <strong>III</strong> dan Gg.<br />

660<br />

45.000.000 BI.2 E<br />

0<br />

Rw. XIV Kel. Kerten<br />

Anggur I RW.XIV, Kel.<br />

Kerten<br />

m2<br />

01.06 Perencanaan Pembangunan<br />

01.06.21<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD Kel. Kerten 1<br />

7.200.000 BP.4 F<br />

10.000.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan<br />

Prasarana dan sarana Persampahan<br />

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana<br />

dan sarana Persampahan<br />

Pemeliharaan RTH<br />

Buah<br />

Kel. Kerten 1<br />

64.560.000 BP.1 E<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Kel. Kerten 1<br />

2.000.000 BP.5 E<br />

2.500.000<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Papan Nama Jalan Berhuruf Jawa<br />

01.17.16.06 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Penulisan Papan Nama Jalan Berhuruf Jawa Kel. Kerten 100<br />

10.000.000 BI.2 B<br />

0<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Set<br />

12.000.000<br />

80.000.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pengendalian Keamanan Lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian Keamanan Lingkungan kel. Kerten 1 102.800.000 BP.2 G<br />

110.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Perdesaan<br />

V -<br />

251<br />

Th


Kode<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Perdesaan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kel. Kerten 1<br />

3.780.000 BP.3 F<br />

V -<br />

252<br />

Th<br />

JUMLAH 1.904.074.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

5.000.000


SKPD Kelurahan Kestalan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya perangko, meterai dan benda pos lainnya Kelurahan Kestalan 1<br />

150.000 EB F<br />

150.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelurahan Kestalan 1<br />

22.000.000 EB F<br />

22.000.000<br />

Biaya Rekening Telepon, Listrik, Air dan surat kabar<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelurahan Kestalan 1<br />

9.750.000 EB F<br />

10.250.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor dan komputer Kelurahan Kestalan 1<br />

1.500.000 EB F<br />

1.100.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor Kelurahan Kestalan 1<br />

1.925.000 EB F<br />

2.500.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan penjilidan dan penggandaan/foto Kelurahan Kestalan 1<br />

1.000.000 EB F<br />

1.200.000<br />

Copy<br />

Th<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

alat penerangan listrik Kelurahan Kestalan 1<br />

500.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan 1 Unit sound system dan orgen Kelurahan Kestalan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman sajian makanan dan minuman rapat Kelurahan Kestalan 1<br />

4.000.000 EB F<br />

3.750.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya Perjalanan Dinas Kelurahan Kestalan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terlaksananya pembangunan gedung<br />

kantor,Rumah dinas dan Balai Kelurahan<br />

Rehab Gedung Kantor,rumah dinas dan Balai<br />

Kelurahan<br />

00.00.02.03 Pembangunan gedung kantor Kelurahan kestalan 400 2.000.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya Pemeliharaan alat kendaraan<br />

dinas/Operasional<br />

Kelurahan Kestalan 1<br />

11.000.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya pemeliharaan mebeleur Kelurahan Kestalan 1<br />

1.000.000 EB F<br />

1.000.000<br />

01.08<br />

Lingkungan Hidup<br />

V -<br />

253<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Set<br />

Th<br />

Th<br />

m2<br />

Th<br />

Th<br />

600.000<br />

11.500.000


Kode<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.09<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.01<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.22.17<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terlaksnaya operasi pengelolaan dan<br />

pemelihraan sarana prasarana smpah<br />

Pengelolaan dan pemelihraraan sarana prasarana<br />

persampahan<br />

Terlaksanya peranserta dan partrisipasi<br />

masyarakat dalam pengelolaan RTH<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengelolaan RTH<br />

Meningkatnya keamana dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terlaksnanya pemberdayanan lembaga dan<br />

organisai masyarakat membangun desa<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat<br />

pedesaan<br />

Terlaksanya partisipasi masyarakat dalam<br />

mengun desa<br />

Peingkatan partisipasi masyarakat dalam<br />

membangun desa<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kelurahan Kestalan 1<br />

36.500.000 BI.0 E<br />

Kelurahan kestalan 1<br />

5.000.000 BP.0 E<br />

kelurahan kestalan 1<br />

84.532.000 BP.0 G<br />

kelurahan kestalan 1<br />

4.500.000 BP.0 E<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.22.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa kelurahan kestalan 1<br />

4.000.000 BP.0 E<br />

4.000.000<br />

V -<br />

254<br />

Th<br />

JUMLAH 2.203.357.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD Kelurahan Ketelan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terlaksananya administari perkantoran<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya Prangko, Metrai & benda Pos lainnya selama Kota Surakarta 1<br />

275.000 EB F<br />

300.000<br />

12 bulan<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening Telepon, Air, Listrik, Surat Kelurahan Ketelan 1<br />

14.420.000 EB F<br />

18.500.000<br />

Kabar dan langganan Holspot<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan & bahan pembersih selama 12 Kelurahan Ketelan 12<br />

7.450.000 EB F<br />

10.000.000<br />

bulan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya Pemeliharaan alat kantor alat rumah tangga Kelurahan Ketelan 1<br />

3.479.000 EB F<br />

3.750.000<br />

& selama 12 bulan<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Biaya Alat Tulis Kantor Kelurahan Ketelan 1<br />

3.040.000 EB F<br />

3.400.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan ketelan 12<br />

2.750.000 EB F<br />

3.250.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Ketelan 1<br />

400.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ketelan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makan & minum rapat selama 12 bulan Kelurahan Ketelan 12<br />

3.338.000 EB F<br />

4.100.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas luar selama 12 bulan Kelurahan Ketelan 12<br />

10.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pengadaan mebeleur<br />

Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur ketelan 1<br />

4.800.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya Pemeliharaan rumah dinas Kelurahan Ketelan 12<br />

450.000 EB F<br />

1.200.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya Pemeliharaan gedung Kantor Kelurahan Kelurahan Ketelan 12<br />

2.850.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional<br />

selama 12 bulan<br />

Unit<br />

Kelurahan Ketelan 12<br />

7.690.000 EB F<br />

V -<br />

255<br />

bln<br />

Th<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

600.000<br />

9.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan Ketelan 12<br />

400.000 EB F<br />

700.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Terpenuhinya musyawarah pembangunan<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelengaraan musrenbankel RPJD Kelurahan Ketelan 1<br />

4.650.000 BP. F<br />

6.200.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan<br />

prasarana dan sarana persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Kelurahan Ketelan 1<br />

25.870.000 BP.. E<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terpenuhinya linkungan yang sehat dan<br />

segar<br />

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan dan pengembangan taman Kelurahan Ketelan 1<br />

6.800.000 BI... E<br />

7.500.000<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Tepenuhinya keamanan lingkungan yang<br />

kondusif<br />

Pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Ketelan 1<br />

65.700.000 BP.. G<br />

pengendalian keamanan lingkungan 80.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terpenuhinya hubungan harmonis antar<br />

lembaga<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat<br />

pedesaan<br />

bln<br />

Keg<br />

Th<br />

Paket<br />

Kelurahan Ketelan 1<br />

4.500.000 BP. F<br />

V -<br />

256<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 174.862.000<br />

0<br />

5.500.000


SKPD Kelurahan Kratonan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya Pembelian materai, perangko dan benda pos Kelurahan Kratonan 12<br />

100.000 EB F<br />

120.000<br />

lainnya<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya langganan telepon, air, listrik, surat kabar dan Kelurahan Kratonan 12<br />

15.400.000 EB F<br />

18.000.000<br />

speedy<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian alat Kebersihan kantor<br />

Kelurahan Kratonan 12<br />

7.500.000 EB F<br />

8.500.000<br />

Honor Kebersihan Kantor<br />

Honor Penjaga malam<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pembelian Cartridge,Pita Mesin Ketik dan Refill Kelurahan Kratonan 12<br />

880.000 EB F<br />

950.000<br />

Tinta<br />

Service Alat-Alat Kantor dan service komputer<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian atk Kelurahan Kratonan 12<br />

2.300.000 EB F<br />

2.520.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan foto copy Kelurahan Kratonan 12<br />

660.000 EB F<br />

720.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian alat-alat listrik,elektronik dan lampu,<br />

kabel,dll<br />

Kelurahan Kratonan 12<br />

330.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 12<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan Minuman rapat Kelurahan Kratonan 12<br />

3.500.000 EB F<br />

3.850.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya Perjalanan Dinas dan Koordinasi Kelurahan Kratonan 12<br />

10.000.000 EB F<br />

12.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rumDin,Bahan Material dan Tukang Kelurahan Kratonan 12<br />

700.000 EB F<br />

720.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor, Material dan Tukang Kelurahan Kratonan 12<br />

800.000 EB F<br />

850.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya jasa service<br />

Biaya Penggantian suku cadang<br />

BBM Sepeda motor<br />

BBM Gerobak motor sampah<br />

Olie<br />

Kelurahan Kratonan 12<br />

14.000.000 EB F<br />

V -<br />

257<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

350.000<br />

14.500.000


01.03<br />

Kode<br />

01.03.18<br />

01.03.18.03<br />

01.03.28<br />

01.03.28.05<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.08.24.09<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

01.10.15.09<br />

01.17<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur<br />

Pajak kendaraan<br />

Biaya bahan material dan upah tukang Kelurahan Kratonan 12<br />

400.000 EB F<br />

360.000<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan<br />

Jembatan<br />

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan<br />

pengguna jalan setapak<br />

Pemasangan paving Blok di jalan setapak RT 1,2 RW 3 200<br />

13.000.000 BI. E<br />

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 15.000.000<br />

Program pengendalian banjir<br />

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam<br />

penaggulangan banjir<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Meningkatnya fungsi drainase untuk<br />

mencegah banjir<br />

Perbaikan dan penutupan saluran / drainase RT 1,2,3,4,6,7 RW 1<br />

900<br />

81.000.000<br />

RT 2,3 RW 6<br />

m<br />

bln<br />

m2<br />

BI. E<br />

89.000.000<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya peran serta masyarakat dalam<br />

perencanaan pembangunan<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbangkel RW 1 s/d 6 Kelurahan<br />

1<br />

6.500.000 BP. F<br />

7.000.000<br />

Kratonan<br />

kali<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Meningkatnya kebersihan dan keindahan<br />

lingkungan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan<br />

prasarana pengelolaan persampahan<br />

RW 1 s/d 6 12<br />

45.162.000 BI. E<br />

bln<br />

66.000.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkanya fungsi RTH sebagai paru-paru<br />

lingkungan<br />

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH) Kelurahan Kratonan 12<br />

1.800.000 BI.. E<br />

3.300.000<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Pembuatan taman RT 2,5 RW 2 1<br />

5.000.000 BI. E<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang<br />

kependudukan<br />

Pengembangan data base kependudukan Pengadaan software data base kependudukan kelurahan kratonan 1<br />

2.500.000 BP.0 F<br />

0<br />

Kebudayaan<br />

V -<br />

258<br />

bln<br />

Buah<br />

Lump<br />

5.500.000


Kode<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatnya peran serta masayarakat<br />

dalam melestarikan kebudayaan<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kelurahan Kratonan 1<br />

5.500.000 BP.0 B<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Menciptakan suasana kondusif<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan RW 1 s/d 6 12<br />

70.000.000 BS. G<br />

77.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Meningkatnya peran serta masayarakat<br />

dalam pelaksanaan pembangunan<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat<br />

pedesaan<br />

Kelurahan Kratonan 12<br />

3.500.000 BP.0 F<br />

V -<br />

259<br />

bln<br />

bln<br />

JUMLAH 296.532.000<br />

6.000.000<br />

5.500.000


SKPD Kelurahan Laweyan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

200.000 EB F<br />

240.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

17.734.000 EB F<br />

15.000.000<br />

Listrik<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

8.500.000 EB F<br />

7.900.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

917.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

2.751.000 EB F<br />

3.600.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

1.100.000 EB F<br />

1.200.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan<br />

dan bangunan Kantor<br />

SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

412.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 12<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan Dan Minuman SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

2.640.000 EB F<br />

2.640.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat - rapat Konsultasi Keluar Daerah SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pembangunan gedung kantor<br />

Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Laweyan SKPD Kantor Kelurahan<br />

1 2.000.000.000 EB F 3.000.000.000<br />

Laweyan<br />

Paket<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin Rumah Berkala Dinas SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

550.200 EB F<br />

550.200<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

917.000 EB F<br />

917.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

7.725.000 EB F<br />

V -<br />

260<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

600.000<br />

7.725.725


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeler SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

229.000 EB F<br />

500.000<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi Berat Ringan Gedung Kantor SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Penyelenggaraan musrenbang RPJPD<br />

01.06.21.03 Penyelenggaraan musrenbang RPJPD Penyelenggaraan musrenbang RPJPD SKPD Kantor Kelurahan<br />

1<br />

1.500.000 BP.1 F<br />

0<br />

Laweyan<br />

Paket<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.17<br />

01.17.15<br />

01.17.15.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Tersedianya Anggaran Guna Peningkatan<br />

Operasi Dan Pemeliharaan Dan Sarana<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

SKPD Kelurahan Laweyan 12<br />

20.140.000 BI.1 E<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

20.181.336<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Tersedianya Anggaran Guna Pemeliharaan<br />

RTH di Kelurahan Laweyan<br />

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH SKPD Kelurahan Laweyan 1<br />

1.800.000 BI.1 E<br />

1.834.000<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengembangan Nilai Budaya<br />

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya<br />

daerah<br />

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah SKPD Kantor Kelurahan<br />

1<br />

10.000.000 BP.1 B<br />

0<br />

Laweyan<br />

Paket<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Tersedianya Anggaran Guna Pengendalian<br />

Keamanan Lingkungan<br />

Pengendalian Keamanan Lingkungan SKPD Kelurahan Laweyan 12 112.117.000 BI.1 G<br />

pengendalian keamanan lingkungan 115.562.500<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Tersedianya anggaran guna pelaksanaan<br />

pemberdayaan lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

SKPD Kelurahan Laweyan 1<br />

4.500.000 BI.1 F<br />

V -<br />

261<br />

Keg<br />

bln<br />

Keg<br />

14.956.500


Kode<br />

01.22.17<br />

01.22.17.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Tersedianya Anggaran Guna Pelaksanaan<br />

Musyawarah Pembangunan Desa<br />

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa SKPD Kelurahan Laweyan 1<br />

4.500.000 BI.1 F<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 4.500.000<br />

V -<br />

262<br />

JUMLAH 2.224.232.200


SKPD Kelurahan Manahan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Biaya perangko meterai dan benda pos<br />

lainnya selama 12 bulan<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Biaya perangko meterai dan benda pos lainnya Kelurahan Manahan 12<br />

200.000 EB F<br />

250.000<br />

selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayarnya biaya rekening lelpon,surat<br />

kelurahan Manahan 12<br />

21.440.000 EB F<br />

25.000.000<br />

kabar,air,listrik dan langganan speedy selama 12<br />

bulan.<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor peralatan kebersihan kantor danbahan pembersih kelurahan Manahan 12<br />

7.675.000 EB F<br />

10.000.000<br />

dan honor tenaga pembersih selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor dan Komputer kelurahan Manahan 12<br />

3.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor selama 12 bulan kelurahan Manahan 12<br />

2.500.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetekan dan penggandaan foto copy selama kelurahan Manahan 12<br />

2.500.000 EB F<br />

4.000.000<br />

12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik selama 12 bulan kelurahan Manahan 12<br />

300.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KOTA SURAKARTA 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman sajian makanan dan minuman rapat selama 12 kelurahan Manahan 12<br />

5.502.000 EB F<br />

8.500.000<br />

bulan<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah rapat-rapat kordinasi dan kansultasi ke luar daerah kelurahan Manahan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

13.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya Kendaraan Operasional demi<br />

kelancaran pelayanan publik dan kelancaran<br />

koordinasi antar SKPD Pemerintah Kota<br />

Surakarta<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional KOTA SURAKARTA 1<br />

15.000.000 EB F<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeriharaan Rumah Dinas selama 12 bulan kelurahan Manahan 12<br />

750.000 EB F<br />

3.000.000<br />

V -<br />

263<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

Th<br />

kegiatan<br />

bln<br />

1.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor selama 12 kelurahan Manahan 12<br />

750.000 EB F<br />

3.000.000<br />

bulan<br />

bln<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya Pemeliharaan alat kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

kelurahan Manahan 12<br />

11.300.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya pemeliharaan rutin/berkala mebeller kelurahan Manahan 1<br />

500.000 EB F<br />

1.000.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Penyusunan kebijakan manajemen<br />

pengelolaan sampah<br />

Kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan<br />

prasarana persampahan<br />

01.08.15.01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah Kelurahan 1<br />

79.540.000 BP.1 E<br />

99.400.000<br />

01.08.15.02<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.22.17<br />

01.22.17.02<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

pengadaan gerobak sampah RW.1 s/d 13 13<br />

26.000.000 BP. E<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Buah<br />

12.500.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terciptanya lingkungan yang indah dan<br />

sehat<br />

Pemeliharaan RTH pembuatan taman RW. 2 1<br />

1.800.000 BP. E<br />

0<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan Program pelatihan pengenmdalian keamanan dan Kelurahan 1 104.190.000 BP. G<br />

105.000.000<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Th<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Kegiatan pemberdayaan Lembaga dan organisasi<br />

masyarakat pedesaan<br />

Kelurahan 1<br />

4.500.000 BP. F<br />

Terlaksananya musyawarah pembangunan<br />

desa<br />

Kegiatan MUSRENBANGKEL Kelurahan 1<br />

9.150.000 BP. F<br />

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 1.000.000<br />

V -<br />

264<br />

Th<br />

Th<br />

kali<br />

JUMLAH 312.597.000<br />

0<br />

0


SKPD Kelurahan Mangkubumen<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya Perangko, materai & benda pos lainya selama Kelurahan Mangkubumen 12<br />

200.000 EB F<br />

500.000<br />

12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening telpon, surat kabar, Kelurahan Mangkubumen 12<br />

16.400.000 EB F<br />

20.000.000<br />

listrik dan langganan speedy<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kelurahan Mangkubumen 12<br />

8.100.000 EB F<br />

12.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor dan komputer Kelurahan Mangkubumen 12<br />

1.560.000 EB F<br />

2.500.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Mangkubumen 12<br />

2.800.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Mangkubumen 12<br />

1.907.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik Kelurahan Mangkubumen 12<br />

750.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan CPU Kelurahan Mangkubumen 1<br />

6.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan & minuman rapat / tamu Kelurahan Mangkubumen 12<br />

5.000.000 EB F<br />

8.352.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah Kelurahan Mangkubumen 12<br />

10.000.000 EB F<br />

11.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeliharaan rumah dinas lurah Kelurahan Mangkubumen 12<br />

1.000.000 EB F<br />

1.800.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kel mangkubumen 12<br />

700.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.02.24<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Kelurahan Mangkubumen 12<br />

12.000.000 EB F<br />

Terselenggaranya musrenbang RKPD<br />

V -<br />

265<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

1.000.000<br />

16.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pemberdayaan masyarakat kelurahan SKPD Kelurahan<br />

1<br />

8.700.000 F<br />

12.000.000<br />

Mangkubumen<br />

Th<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

SKPD Kelurahan<br />

Mangkubumen<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH SKPD Kelurahan<br />

1<br />

1.800.000 E<br />

50.000.000<br />

Mangkubumen<br />

Th<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

1<br />

Th<br />

47.245.000<br />

E<br />

65.000.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan SKPD Kelurahan<br />

1<br />

65.700.000 G<br />

90.000.000<br />

Mangkubumen<br />

Th<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat<br />

pedesaan<br />

SKPD Kelurahan<br />

Mangkubumen<br />

V -<br />

266<br />

1<br />

Th<br />

5.000.000<br />

JUMLAH 194.862.000<br />

E<br />

16.000.000


SKPD Kelurahan Mojosongo<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya biaya perangko, meterei dan benda Kel. Mojosongo 12<br />

210.000 EB F<br />

250.000<br />

pos lainnya<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening telepon, air, listrik, Kel. Mojosongo 12<br />

18.200.000 EB F<br />

17.500.000<br />

surat kabar, langganan speedy selama 1 tahun<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian peralatan kebersihan dan honor piket Kel. Mojosongo 12<br />

7.900.000 EB F<br />

12.000.000<br />

penjaga kantor & pembersih kantor selama 1 tahun<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya biaya servis mesin ketik dan servis Kel. Mojosongo 12<br />

1.200.000 EB F<br />

2.000.000<br />

komputer selama 1 tahun<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian ATK selama 1 tahun Kel. Mojosongo 12<br />

3.900.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terbayarnya biaya cetak amplop, cetak kertas kop, Kel. Mojosongo 12<br />

1.800.000 EB F<br />

2.500.000<br />

cetak stempel , fotocopy<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian lampu TL, lampu neon, sambungan T,<br />

stop kontak, dll<br />

Kel. Mojosongo 12<br />

300.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan laptop guna menambah pelayanan Kel. Mojosongo 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

administrasi perkantoran<br />

Unit<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terbayarnya Biaya makan dan minum rapat selama Kel. Mojosongo 12<br />

12.000.000 EB F<br />

17.000.000<br />

1 tahun<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terbayarnya biaya perjalanan dinas luar daerah Kel. Mojosongo 1<br />

10.000.000 EB F<br />

6.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terwujudnya kelancaran pelaksanaan<br />

kegiatan<br />

Pembangunan gedung kantor kelurahan Kel. Mojosongo 1 2.000.000.000 EB F<br />

Pembangunan gedung kantor 0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur Kel. Mojosongo 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terbayarnya biaya pemeliharaan rumah dinas Kel. Mojosongo 12<br />

600.000 EB F<br />

1.200.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Teerbayarnya biaya pemeliharaan gedung kantor Kel. Mojosongo 12<br />

800.000 EB F<br />

1.200.000<br />

kelurahan<br />

bln<br />

V -<br />

267<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

lokasi<br />

Keg<br />

bln<br />

500.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.29<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Pembelian BBM motor dinas, gerobak motor Kel. Mojosongo 12<br />

15.043.000 EB F<br />

sampah, jasa servis, penggantian suku cadang,<br />

perpanjangan STNK<br />

bln<br />

Terbayarnya biaya pemeliharaan mebeleur kantor Kel. Mojosongo 12<br />

300.000 EB F<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

16.000.000<br />

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 600.000<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terintegrasinya rencana program<br />

pembangunan secara efektif dan efisien<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelaksanaan musrenbangkel bagi 179 RT dan 35 Kel. Mojosongo 1<br />

26.550.000 BP.1 F<br />

26.550.000<br />

RW<br />

Keg<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengelolaan persampahan<br />

Operasional 17 orang petugas sampah dan<br />

pemeliharaan gerobak sampah dorong<br />

Terciptanya lingkungan hijau royo-royo<br />

Kel. Mojosongo 1<br />

94.740.000 BP.2 E<br />

Th<br />

105.300.000<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pembelian dan pemeliharaan tanaman perdu dan Kel. Mojosongo 1<br />

1.800.000 BP.3 E<br />

30.000.000<br />

hias<br />

Keg<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam<br />

pengelolaan kekayaan budaya<br />

Terwujudnya Kegiatan Budaya "Merti Desa"<br />

Kelurahan Mojosongo<br />

Kelurahan Mojosongo 1<br />

67.700.000 BP.0 B<br />

Keg<br />

67.700.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terciptanya keamanan dan ketertiban<br />

pengendalian keamanan lingkungan Operasional bagi petugas Linmas dan pemeliharaan Kelurahan Mojosongo 1<br />

82.625.000 BP.5 G<br />

89.325.000<br />

sepeda dan HT<br />

Th<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya hubungan timbal balik yang<br />

harmonis dan dinamis antara aparat<br />

pengampu wilayah dan masyarakat<br />

kelurahan<br />

Pendamping DPK. Kel. Mojosongo 1<br />

4.500.000 BP.6 F<br />

V -<br />

268<br />

Th<br />

15.055.000


Kode<br />

01.22.17<br />

01.22.17.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Terwujudnya lingkungan yang bersih melalui<br />

pemberdayaan masyarakat sekitar<br />

Kegiatan padat karya membersihkan waled sungai. Kel. Mojosongo 1<br />

37.835.000 BP.7 D<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Pelaksanaan Program Karya Bhakti Daerah 0<br />

V -<br />

269<br />

JUMLAH 2.404.003.000


SKPD Kelurahan Nusukan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terpenuhinya perlengkapan kantor<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya perangko,materai dan benda pos lainnya. Kelurahan Nusukan 12<br />

100.000 EB F<br />

300.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya rekening telepon, surat kabar, air , Kelurahan Nusukan 12<br />

16.050.000 EB F<br />

17.500.000<br />

listrik dan speedy/internet<br />

kali<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan, bahan pembersih dan jasa Kelurahan Nusukan 12<br />

7.650.000 EB F<br />

10.200.000<br />

kebersihan<br />

kali<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor, alat rumah tangga Kelurahan Nusukan 12<br />

4.400.000 EB F<br />

6.000.000<br />

& komputer<br />

kali<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kelurahan Nusukan 12<br />

3.500.000 EB F<br />

4.600.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan,penjilidan & penggandaan Kelurahan Nusukan 12<br />

3.750.000 EB F<br />

7.500.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik Kelurahan Nusukan 12<br />

475.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Nusukan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

12.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan & minuman rapat Kelurahan Nusukan 12<br />

7.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas luar daerah Kelurahan Nusukan 2<br />

10.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terpenuhinya sarana & prasarana aparatur<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeliharaan rumah dinas lurah Kelurahan Nusukan 12<br />

4.000.000 EB F<br />

7.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor<br />

Kelurahan Nusukan 1<br />

3.000.000 EB F<br />

5.000.000<br />

kelurahan/Renovasi plafon<br />

kali<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas Kelurahan Nusukan 12<br />

7.500.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya Mebelair Kantor Kelurahan Nusukan 2<br />

2.000.000 EB F<br />

2.500.000<br />

V -<br />

270<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

600.000<br />

15.000.000


01.03<br />

Kode<br />

01.03.16<br />

01.03.16.03<br />

01.03.18<br />

01.03.18.03<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.06.22<br />

01.06.22.03<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan saluran<br />

drainase/gorong-gorong<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Terciptanya saluran/drainase yang baik dan<br />

lancar<br />

Rehabilitasi saluran/drainase Kelurahan Nusukan 1<br />

80.000.000 BP.0 E<br />

kali<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0<br />

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan<br />

Jembatan<br />

Adanya jalan yang baik & menunjang<br />

kegiatan masyarakat<br />

Perbaikan jalan jenggolo Kelurahan Nusukan 1 100.000.000 BP.0 E<br />

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Tercapainya pembangunan bagi masyarakat<br />

kelurahan<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel 2012 Keluarahan Nusukan 1<br />

21.450.000 BP.0 F<br />

27.500.000<br />

Program perencanaan pembangunan ekonomi<br />

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi<br />

masyarakat<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan<br />

masyarakat<br />

Pelatihan Manajemen Wirausaha dan Home Industri<br />

menuju rumah tangga mandiri dan produktif<br />

Tercapainya sarana dan prasarana serta<br />

operasional persampahan<br />

Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Terpeliharanya lingkungan yang BERSERI<br />

Kelurahan Nusukan 2<br />

20.000.000 BE.1 A<br />

Kelurahan Nusukan 12 161.700.000 BP.0 E<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

0<br />

175.000.000<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH Kel. Nusukan 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

35.000.000<br />

01.17<br />

01.17.15<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengembangan Nilai Budaya<br />

Terciptanya budaya jawa yang lestari<br />

01.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pelestarian budaya jawa & paguyuban Kel. Nusukan 1<br />

20.000.000 BP.0 B<br />

0<br />

01.19<br />

01.19.19<br />

01.19.19.01<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program pemberdayaan masyarakat untuk<br />

menjaga ketertiban dan keamanan<br />

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di<br />

masyarakat<br />

Terciptanya keamanan yang menunjang<br />

pembangunan<br />

Pembentkn satuan keamanan lingkungn di masy Kel Nusk 12<br />

76.115.000 BP.1 G<br />

V -<br />

271<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

102.000.000


01.22<br />

Kode<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terwujudnya hubungan timbal balik yang<br />

harmonis antar pengampu dengan<br />

masyarakat<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kel. Nusukan 2<br />

2.160.000 BP.0 F<br />

V -<br />

272<br />

kali<br />

JUMLAH 558.650.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

10.500.000


SKPD Kelurahan Pajang<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Pajang 1<br />

200.000 EB F<br />

200.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kelurahan Pajang 1<br />

17.800.000 EB F<br />

20.000.000<br />

listrik.<br />

Th<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan laptop kel. Laweyan 1<br />

5.115.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor. Kelurahan Pajang 1<br />

5.115.000 EB F<br />

7.400.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Kelurahan Pajang 1<br />

1.375.000 EB F<br />

2.500.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tullis kantor. Kelurahan Pajang 1<br />

4.554.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Kelurahan Pajang 1<br />

1.467.000 EB F<br />

1.800.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor.<br />

Th<br />

Unit<br />

Kelurahan Pajang 1<br />

450.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Laptop dan Printer. Kelurahan Pajang 2<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman rapat. Kelurahan Pajang 1<br />

5.000.000 EB F<br />

5.500.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kelurahan Pajang 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

daerah.<br />

Th<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Peningkatan kenyamanan rumah dinas dan<br />

pengguna Balai Kelurahan Pajang<br />

Pembangunan Rumah Dinas Lurah dan Bangunan<br />

Pelengkap Balai Kelurahan Pajang<br />

00.00.02.02 Pembangunan rumah dinas Kelurahan Pajang 2 250.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Pajang 1<br />

550.000 EB F<br />

750.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Kelurahan Pajang 1<br />

2.475.000 EB F<br />

2.500.000<br />

V -<br />

273<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Unit<br />

Th<br />

Paket<br />

Th<br />

Th<br />

600.000


Kode<br />

00.00.02.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kelurahan Pajang 1<br />

7.734.000 EB F<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur. Kelurahan Pajang 1<br />

250.000 EB F<br />

250.000<br />

01.03<br />

01.03.15<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan<br />

Peningkatan kelancaran lalu lintas.<br />

01.03.15.03 Pembangunan jalan Pembangunan paving jalan. RW XVI 600<br />

42.000.000 BI. E<br />

45.000.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya kesesuaian rencana<br />

pembangunan dan kebutuhan masyarakat.<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan. Kelurahan Pajang 1<br />

13.050.000 BI.1 F<br />

13.050.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Terpenuhinya kebutuhan pengangkut<br />

sampah.<br />

Pengadaan gerobak motor pengangkut sampah. Kelurahan Pajang 3<br />

97.640.000 BI. E<br />

Peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan sarana<br />

dan prasarana persampahan.<br />

Peningkatan ruang terbuka hijau.<br />

Th<br />

m2<br />

kali<br />

Unit<br />

Kelurahan Pajang 1<br />

97.640.000 BI. E<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pembangunan taman dan peningkatan ruang Kelurahan Pajang. 2<br />

1.800.000 BI. E<br />

30.000.000<br />

terbuka hijau.<br />

Paket<br />

01.17<br />

01.17.15<br />

01.17.15.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

Kebudayaan<br />

Th<br />

8.500.000<br />

0<br />

99.000.000<br />

Program Pengembangan Nilai Budaya<br />

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya<br />

daerah<br />

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kelurahan Pajang 1<br />

10.000.000 BI.1 B<br />

0<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terwujudnya keamanan dan ketertiban<br />

lingkungan.<br />

Pengendalian keamanan lingkungan. Kelurahan Pajang 1 121.335.000 BS. G<br />

pengendalian keamanan lingkungan 125.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

V -<br />

274<br />

Keg<br />

Th


Kode<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Meningkatnya peranan lembaga<br />

kemasyarakatan dalam internalisasi budaya<br />

jawa.<br />

Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Kelurahan Pajang 1<br />

4.500.000 BS. B<br />

V -<br />

275<br />

Th<br />

JUMLAH 706.050.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

10.000.000


SKPD Kelurahan Panularan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya pelayanan prima bagi<br />

masyarakat kelurahan<br />

Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa surat-menyurat Kelurahan Panularan 1<br />

320.000 EB F<br />

217.800<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kelurahan Panularan 12<br />

17.642.500 EB F<br />

21.710.425<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Panularan 12<br />

8.000.000 EB F<br />

9.680.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Panularan 12<br />

2.500.000 EB F<br />

1.210.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan alat tulis kantor Kelurahan Panularan 12<br />

2.340.000 EB F<br />

2.420.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Panularan 12<br />

1.250.000 EB F<br />

1.512.500<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Penyediaan komponen instalasi listrik /<br />

penerangan bangunan kantor<br />

Kelurahan Panularan 12<br />

600.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Pengadaan laptop kel. panularan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Panularan 12<br />

4.500.000 EB F<br />

5.445.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kelurahan Panularan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

12.100.000<br />

daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terpeliharanya sarana dan prasarana<br />

pemerintah / aparatur di wilayah kelurahan<br />

- Pemeliharan rutin / berkala rumah dinas Kelurahan Panularan 1<br />

1.500.000 EB F<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 605.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kelurahan Panularan 1<br />

1.500.000 EB F<br />

907.500<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /<br />

operasional<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Unit<br />

Kelurahan Panularan 1<br />

9.500.000 EB F<br />

V -<br />

276<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

726.000<br />

8.336.900


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Kel. Panularan 1<br />

1.500.000 EB F<br />

1.500.000<br />

01.03<br />

01.03.15<br />

01.03.15.03<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Terwujudnya sarana dan prasarana yang<br />

memadai bagi masyarakat Kelurahan<br />

panularan<br />

Pembangunan jalan - Pavingisasi Jalan Kampung di RW IV Kelurahan Panularan 350<br />

40.000.000 BP.0 E<br />

0<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya perencanaan pembangunan<br />

yang bersifat bottom up<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kelurahan Panularan 2<br />

7.000.000 BP.0 F<br />

8.470.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Terwujudnya kelurahan yang bersih dan<br />

nyaman<br />

- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Th<br />

m2<br />

kegiatan<br />

Kelurahan Panularan 12<br />

57.475.000 BP.0 E<br />

bln<br />

63.222.500<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terciptanya kelurahan yang nyaman, hijau<br />

dan asri<br />

Pemeliharaan RTH - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Panularan 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

2.178.000<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terciptanya kondisi wilayah kelurahan yang<br />

aman dan kondusif<br />

- Pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Panularan 12 110.412.500 BP.0 G<br />

pengendalian keamanan lingkungan 133.599.125<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya hubungan yang harmonis<br />

antara pamong kelurahan dengan lembaga /<br />

organisasi kemasyarakatan<br />

- Pemberdayaan lembaga dan organisasi<br />

masyarakat pedesaan<br />

Kelurahan Panularan 1<br />

5.000.000 BP.0 F<br />

V -<br />

277<br />

Th<br />

bln<br />

Kel<br />

JUMLAH 288.840.000<br />

6.050.000


SKPD Kelurahan Pasar Kliwon<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya Perangko materai benda pos lainnya Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

200.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya rekening Telpon, Surat kabar, air dan Listrik Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

13.900.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa kebersihan kantor Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

7.840.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terwujudnya kinerja pelayanan kerja yang optimal Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

412.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian ATK Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

2.100.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Biaya penjilidan dan penggandaan /fotocopy Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

1.326.000 EB F<br />

0<br />

Belanja cetak<br />

Kertas kop<br />

Amplop Kop<br />

Foto copy<br />

Penjilidan<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Alat Penerangan Listrik<br />

Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

825.000 EB F<br />

0<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian Lampu TL, stop kontak, kabel listrik,<br />

saklar.<br />

bln<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Peralatan Kantor Kelurahan Pasarkliwon 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja Makan Minum Rapat Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

3.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terwujudnya Optimalisasi Kerja Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pembangunan rumah dinas Pembangunan Rumah dinas dan gedung kantor Kelurahan Pasarkliwon 1 2.000.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeler yang memadai Kelurahan Pasarkliwon 1<br />

15.000.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

278<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

Keg


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin berkala rumah dinas Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

1.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Pasarkliwon 1<br />

750.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas<br />

/operasional<br />

Belanja jasa servis 12 bulan<br />

Belanja pengganti suku cadang 12 bulan<br />

BBM kendaraan dinas 12 bl<br />

BBM Kendaraan sampah 12 bl<br />

oli 12 bl<br />

Belanja STNK<br />

Pemeliharaan Rutin berkala mebelair<br />

Pembelian cat, pernis dan kain lap<br />

Kelurahan Pasarkliwon 2<br />

10.706.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Kelurahan Pasarkliwon 12<br />

400.000 EB F<br />

0<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.09<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terselenggaranya Musrenbangkel tahun<br />

2013<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel Kelurahan 1<br />

5.400.000 BP.2 F<br />

0<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Honorarium Non PNS 6 orang belanja<br />

peratan kebersihan belanja pakaian kerja<br />

belanja servis dan suku cadang<br />

Honorarium Non PNS 6 Orang<br />

Belanja peralatan kebersihan<br />

Belanja Pakaian Kerja<br />

Belanja servis dan sukucadang<br />

Terciptanya Ruang Terbuka Hijau di wilayah<br />

Kelurahan Pasarkliwon<br />

perawatan / pemeliharaan, pengadaan taman dan<br />

Pembuatan RTH<br />

Terbayarnya upah pengamanan kegiatan<br />

dan terpenuhinya sarana pendukung<br />

kegiatan<br />

Operasional Petugas pengamanan,dekorasi<br />

sepanjang jalan dan kegiatan kesenian<br />

bln<br />

Th<br />

Buah<br />

Buah<br />

Kelurahan 1<br />

30.940.000 BP.1 E<br />

Kelurahan Pasarkliwon 1<br />

20.000.000 BP.4 E<br />

Kelurahan Pasarkliwon 1<br />

6.645.000 BP.8 B<br />

V -<br />

279<br />

Th<br />

Th<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

25.000.000<br />

11.000.000


Kode<br />

01.19.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terciptanya Lingkungan yang aman dan<br />

kondusif<br />

Honoraium LINMAS<br />

Pengadaan Hand Talk/HF FM 2 unit, seragam dan<br />

atribut<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Pasarkliwon 1<br />

82.125.000 BP.5 G<br />

0<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya kinerja yang selaras antara<br />

masyarakat dan aparatur kelurahan<br />

Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Mayarakat<br />

Pedesaan<br />

KELURAHAN<br />

PASARKLIWON<br />

V -<br />

280<br />

Th<br />

12<br />

bln<br />

4.500.000<br />

JUMLAH 2.223.569.000<br />

BP.6 E<br />

0


SKPD Kelurahan Penumping<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kelancaran dan kenyamanan<br />

dalam pelayanan publk<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat kelurahan Penumping 1<br />

350.000 EB F<br />

250.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air kelurahan Penumping 1<br />

18.320.000 EB F<br />

19.500.000<br />

danlistrik<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor kelurahan Penumping 1<br />

8.050.000 EB F<br />

8.500.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Penumping 1<br />

2.000.000 EB F<br />

1.600.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor kelurahan Penumping 1<br />

3.250.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan kelurahan Penumping 1<br />

2.900.000 EB F<br />

1.750.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan<br />

Bangunan Kantor<br />

kelurahan Penumping 1<br />

700.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan laptop dan printer kelurahan Penumping 1<br />

6.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman penyediaan makanan dan minuman kelurahan Penumping 1<br />

3.000.000 EB F<br />

3.250.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar kelurahan Penumping 1<br />

10.000.000 EB F<br />

12.000.000<br />

Daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya tempat kerja yang nyaman<br />

dan terjaga kelayakannya<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Penumping 1<br />

1.750.000 EB F<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.000.000<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /<br />

operasional<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Unit<br />

Th<br />

Unit<br />

Kelurahan Penumping 2<br />

7.700.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala Mebelair Kelurahan Penumping 5<br />

500.000 EB F<br />

500.000<br />

01.06<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

V -<br />

281<br />

Unit<br />

Unit<br />

750.000<br />

6.500.000


Kode<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terciptanya perencanaan pembangunan<br />

bottom up yg representatif<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Penyelenggaraan Musrenbangkel - Kelurahan Penumping 1<br />

4.200.000 BP.1 F<br />

5.400.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Meningkatnya operasi pengangkutan<br />

persamapahan di wilayah kelurahan<br />

- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana<br />

dan Sarana Persampahan<br />

- Kelurahan Penumping 1<br />

46.426.000 BP.1 E<br />

Keg<br />

Th<br />

50.000.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatnya ruang terbuka hijau yang asri<br />

dan nyaman<br />

Pemeliharaan RTH - Pemeliharaan RTH - Kelurahan Penumping 1<br />

1.800.000 BP.1 E<br />

7.000.000<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Meningkatnya keamanan lingkungan yang<br />

kondusif<br />

- Pengendalian Keamanan Lingkungan - Kelurahan Penumping 1 128.000.000 BP.1 G<br />

pengendalian keamanan lingkungan 19.500.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Meningkatnya hubungan timbal balik yang<br />

harmonis antara aparat pengampu wilayah<br />

kelurahan dan masyarakat kelurahan<br />

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi<br />

Masyarakat Pedesan<br />

- Kelurahan Penumping 1<br />

6.500.000 BP.1 E<br />

V -<br />

282<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 251.446.000<br />

6.500.000


SKPD Kelurahan Pucang Sawit<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat. Kelurahan Pucangsawit 1<br />

100.000 EB F<br />

150.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & Kelurahan Pucangsawit 1<br />

23.428.000 EB F<br />

23.500.000<br />

listrik.<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor. Kelurahan Pucangsawit 1<br />

9.600.000 EB F<br />

10.300.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Kelurahan Pucangsawit 1<br />

1.000.000 EB F<br />

1.400.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor. Kelurahan Pucangsawit 1<br />

2.751.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan & penggandaan. Kelurahan Pucangsawit 1<br />

550.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan<br />

bangunan kantor.<br />

Kelurahan Pucangsawit 1<br />

229.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Pucang Sawit 12<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan & minuman. Kelurahan Pucangsawit 1<br />

5.000.000 EB F<br />

51.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah. Kelurahan Pucangsawit 1<br />

10.000.000 EB F<br />

11.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas. Kelurahan Pucangsawit 1<br />

550.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor. Kelurahan Pucangsawit 1<br />

641.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.02.24<br />

01.06<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas<br />

/operasional.<br />

Kelurahan Pucangsawit 1<br />

16.636.000 EB F<br />

V -<br />

283<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

bln<br />

Th<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

500.000<br />

17.000.000


Kode<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan<br />

pembangunan RKPD.<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD. Kelurahan Pucangsawit. 1<br />

8.400.000 BP.- F<br />

8.500.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Lingkungan bersih & nyaman.<br />

Peningkatan operasi & pemeliharaan prasarana &<br />

sarana persampahan.<br />

Peningkatan kenyamanan lingkungan hidup.<br />

Kelurahan Pucangsawit. 1 117.340.000 BP.- E<br />

Keg<br />

Th<br />

120.000.000<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH. Kelurahan Pucangsawit. 1<br />

1.800.000 BP.- E<br />

1.800.000<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Kondusivitas lingkungan sosial yang aman.<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pengendalian keamanan lingkungan. Kelurahan Pucangsawit. 1<br />

76.072.000 BP.- G<br />

77.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Peningkatan partisipasi lembaga &<br />

organisasi masyarakat pedesaan dlm<br />

pembangunan.<br />

Pemberdayaan lembaga & organisasi masyarakat<br />

pedesaan.<br />

Kelurahan Pucangsawit. 1<br />

4.500.000 BP.- F<br />

V -<br />

284<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 284.597.000<br />

4.500.000


SKPD Kelurahan Punggawan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat - Biaya perangko,materai dan benda pos lainnya Kelurahan Punggawan 1<br />

300.000 EB F<br />

330.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terbayarnya rekening telepon,surat<br />

Kelurahan Punggawan 1<br />

17.018.000 EB F<br />

17.500.000<br />

kabar,air,listrik dan speedy<br />

Th<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor punggawan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan Jasa kebersihan kantor Kelurahan Punggawan 1<br />

7.650.000 EB F<br />

8.350.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Punggawan 1<br />

4.700.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor - Alat tulis kantor Kelurahan Punggawan 1<br />

3.000.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Barang cetakan ,penjilitan dan penggandaan/foto Kelurahan Punggawan 1<br />

3.000.000 EB F<br />

4.000.000<br />

copy<br />

Th<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Alat penerangan listrik Kelurahan Punggawan 1<br />

300.000 EB F<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Sajian makanan dan minuman rapat / tamu Kelurahan Punggawan 1<br />

3.500.000 EB F<br />

6.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Biaya perjalanan dinas keluar daerah Kelurahan Punggawan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Biaya pemeliharaan rumah dinas lurah Kelurahan Punggawan 1<br />

1.000.000 EB F<br />

3.500.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Biaya pemeliharaan gedung kantor kelurahan Kelurahan Punggawan 1<br />

1.000.000 EB F<br />

3.500.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

- Biaya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional Kelurahan Punggawan 1<br />

12.906.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Belanja bahan baku bangunan , pembelian Kelurahan Punggawan 1<br />

500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

cat,pernis,kain pel dan lain-lain<br />

Th<br />

V -<br />

285<br />

Th<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

1.000.000<br />

15.000.000


01.06<br />

Kode<br />

01.06.21<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD - Penyelenggaraan Musren Bangkel Kel.Punggawan 1<br />

6.000.000 BP.0 F<br />

7.750.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Terwujudnya Lingkungan yang bersih dan<br />

sehat<br />

- Peningkatan Operasi pengangkutan sampah<br />

diwilayah kelurahan<br />

kelurahan Punggawan 1<br />

36.040.000 BP.0 E<br />

Keg<br />

Th<br />

40.840.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terwujudnya Lingkungan yang Indah dan<br />

Nyaman<br />

Pemeliharaan RTH - Pemeliharaan taman kelurahan Punggawan 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

3.000.000<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terwujudnya keamanan dan ketertiban<br />

lingkungan<br />

- Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan<br />

ketertiban dan keamanan untuk penjagaan rutin<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kel.Punggawan 1<br />

65.700.000 BP.0 G<br />

73.000.000<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Berfungsinya lembaga kemasyarakatan<br />

tingkat Kelurahan<br />

- Berfungsinya lembaga kemasyarakatan tingkat<br />

kelurahan<br />

Kel.Punggawan 2<br />

5.000.000 BP.0 F<br />

V -<br />

286<br />

Keg<br />

Th<br />

Keg<br />

JUMLAH 185.414.000<br />

45.000.000


SKPD Kelurahan Purwodiningratan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Tersedianya dana jasa surat menyurat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyedian jasa surat menyurat (pembelian Meterai Kantor 1<br />

91.000 EB F<br />

200.000<br />

)<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran langganan listrik, telpon, air.<br />

Kel. purwodiningratan 12<br />

16.000.000 EB F<br />

20.000.000<br />

langganan spedy<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian bahan pembersih dan pembayaran Kel. purwodiningratan 12<br />

7.615.000 EB F<br />

7.650.000<br />

honor tenaga pembersih dan piket penjaga<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja perbaikan jasa perlengkapan kantor ( komputer ) Kel. purwodiningratan 12<br />

458.000 EB F<br />

1.000.000<br />

dan mesin ketik , mesin absensi<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor Kel. purwodiningratan 12<br />

2.787.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan cetak dan penggandaan- Kel. purwodiningratan 12<br />

1.100.000 EB F<br />

2.500.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian perlengkapan penerangan bangunan Kel. purwodiningratan 12<br />

458.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan<br />

1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

Purwodiningratan<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Pembelian makan dan minum rapat Kel. purwodiningratan 12<br />

3.081.000 EB F<br />

5.500.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan keluar daerah. Kel. purwodiningratan 12<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor pengecatan , Kel. purwodiningratan 1<br />

1.500.000 EB F<br />

5.000.000<br />

pembenahan atap , penggantian saluran air minum<br />

(PDAM )<br />

Th<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

Biaya operasional kendaraan dinas. Kel. purwodiningratan 12<br />

9.842.000 EB F<br />

12.000.000<br />

dinas/operasional<br />

bln<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pembelian bahan pemeliharaan mebeleur. Kel. purwodiningratan 12<br />

500.000 EB F<br />

500.000<br />

01.06<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

V -<br />

287<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

1.000.000


Kode<br />

01.06.21<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

tersedianya dana pemberdayaan masyarakat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Honor Panitia , rapat makan dan minum , atk, Kel. Purwodiningratan 1<br />

5.250.000 BP.0 F<br />

0<br />

penggandaan , dokumentasi.<br />

Keg<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Tersedianya dana persampahan<br />

Penyuluhan hukum bagi masyarakat - RW 8 12<br />

41.740.000 BP.1 E<br />

Tersedianya dana Ruang terbuka hijau<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Penanaman pohon Wilayah Kelurahan 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

0<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

bln<br />

Unit<br />

45.000.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Tersedianya dana keamanan LINMAS<br />

pengendalian keamanan lingkungan Honor Linmas , pembelian HT ,sepeda. , seragam Kel. Purwodiningratan 1 116.175.000 BP.0 G<br />

120.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

. dan penambahan personil Linmas di Kampung ,<br />

Honor Linmas dalam rangka PILKADA 2010<br />

Kel<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Tersedianya dana pemberdayaan<br />

masyarakat.<br />

Honor PPTK, honor pendamping DPK , Honor<br />

Panitia DPK , ATK , rapat , penggandaan ,<br />

pelantikan 35 RT dan 10 RW ( ketua, sekretaris<br />

bendahara )<br />

Kel.Purwodiningratan 12<br />

4.500.000 BP.0 F<br />

V -<br />

288<br />

bln<br />

JUMLAH 228.897.000<br />

15.000.000


SKPD Kelurahan Purwosari<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya efektifitas administrasi kantor<br />

dalam rangka pelayanan publik<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Belanja prangko meterai dan benda pos lainnya Kelurahan Purwosari 12<br />

250.000 EB F<br />

150.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening telepohone, air dan Kelurahan Purwosari 12<br />

16.253.000 EB F<br />

18.253.000<br />

listrik serta langganan koran selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan, bahan pembersih dan Kelurahan Purwosari 12<br />

6.600.000 EB F<br />

9.000.000<br />

honor tenaga kebersihan/ penjaga malam<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja perbaikan alat kantor, alat rumah tangga Kelurahan Purwosari 12<br />

2.292.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Purwosari 12<br />

5.502.000 EB F<br />

7.500.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Cetak dan Penggandaan Kelurahan Purwosari 12<br />

2.751.000 EB F<br />

4.751.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Belanja alat listrik dan eletronik ( lampu pijar,<br />

battery kering)<br />

Kelurahan Purwosari 12<br />

787.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor purwosari 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman Kelurahan Purwosari 12<br />

6.827.000 EB F<br />

8.827.982<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Kelurahan Purwosari 12<br />

10.000.000 EB F<br />

12.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terwujudnya efektifitas administrasi kantor<br />

dalam rangka pelayanan publik<br />

Biaya pemeliharaan rumah dinas Kelurahan Purwosari 12<br />

1.000.000 EB F<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 3.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Purwosari 12<br />

1.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Belanja perawatan Kendaraan bermotor Kelurahan Purwosari 12<br />

10.000.000 EB F<br />

V -<br />

289<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

987.000<br />

11.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Belanja pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur Kelurahan Purwosari 12<br />

400.000 EB F<br />

658.500<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.05<br />

01.19<br />

01.19.19<br />

01.19.19.01<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terselenggaranya musrenbangkel sesuai<br />

DSP yang dibutuhkan<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel Kelurahan Purwosari 150<br />

7.650.000 BP.6 F<br />

9.650.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Peningkatan operasi pengangkutan sampah<br />

di wilayah kelurahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

Kel Purwosari 12<br />

68.740.000 BP.5 E<br />

bln<br />

Org<br />

bln<br />

73.740.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatkan sarana dan prasarana<br />

kebersihan dan keindahan lingkungan<br />

Penataan RTH Pemeliharaan Taman hijau Kota Kel. Purwosari 250<br />

1.800.000 BI.5 E<br />

4.000.000<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program pemberdayaan masyarakat untuk<br />

menjaga ketertiban dan keamanan<br />

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di<br />

masyarakat<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Meningkatnya keamanan dan ketertiban<br />

lingkungan dan masyarakat<br />

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di<br />

masyarakat<br />

Terwujudnya hubungan timbal balik yang<br />

harmonis dan dinamis antara aparat<br />

pengampu wilayah dengan masyarakat<br />

Hubungan timbal balik yang harmonis dan dinamis<br />

antara aparat pengampu wilayah dengan<br />

masyarakat<br />

Kel. Purwosari 12 118.935.000 BP.5 G<br />

Kel Purwosari 1<br />

5.000.000 BP.5 F<br />

V -<br />

290<br />

m2<br />

bln<br />

Keg<br />

JUMLAH 271.787.000<br />

123.935.000<br />

6.500.000


SKPD Kelurahan Sangkrah<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan adminstrasi<br />

aparatur<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kelurahan Sangkrah 1<br />

150.000 EB F<br />

150.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan Kelurahan Sangkrah 1<br />

15.964.000 EB F<br />

20.000.000<br />

listrik, langganan speedy<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Kelurahan Sangkrah 1<br />

7.628.000 EB F<br />

8.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelurahan Sangkrah 1<br />

799.000 EB F<br />

600.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Kelurahan Sangkrah 1<br />

2.525.000 EB F<br />

2.500.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sangkrah 1<br />

1.899.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kelurahan Sangkrah 1<br />

452.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Sangkrah 1<br />

6.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Kelurahan Sangkrah 1<br />

5.105.000 EB F<br />

6.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kelurahan Sangkrah 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Kel. Sangkrah 12<br />

1.000.000 EB F<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kel. Sangkrah 12<br />

1.000.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /<br />

operasional<br />

Kel. Sangkrah 12<br />

14.349.000 EB F<br />

V -<br />

291<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

bl<br />

bl<br />

bl<br />

500.000<br />

16.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin / berkala meubeleur Kel. Sangkrah 12<br />

400.000 EB F<br />

400.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Penyelenggaraan murenbang RKPD<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Perencanaan pembangunan daerah Kelurahan Sangkrah 1<br />

8.700.000 BP.0 F<br />

8.700.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan<br />

sarana dan prasarana persampahan<br />

Pengembangan kinerja pegelolaan persampahan Kelurahan Sangkrah 1<br />

42.640.000 BP.0 E<br />

bl<br />

Keg<br />

Th<br />

60.490.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan ruang terbuka hijau yang asri<br />

dan nyaman<br />

Pemeliharaan RTH Pengelolaan ruang terbuka hijau Kelurahan Sangkrah 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

2.500.000<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Peningkatan keamanan dan lingkungan yang<br />

kondusif<br />

Peningkatan keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Sangkrah 1<br />

85.475.000 BP.0 G<br />

86.725.000<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Peningkatan keberdayaan lembaga dan<br />

aparat pengampu dengan masyarakat<br />

Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Kelurahan Sangkrah 1<br />

4.500.000 BP.0 F<br />

V -<br />

292<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 210.386.000<br />

6.500.000


SKPD Kelurahan Semanggi<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Tersedianya benda pos<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat kelurahan semanggi 1<br />

91.000 EB F<br />

150.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kelurahan semanggi 12<br />

21.725.000 EB F<br />

30.000.000<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor kelurahan semanggi 12<br />

7.650.000 EB F<br />

11.250.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kelurahan semanggi 1<br />

2.800.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor kelurahan semanggi 1<br />

5.160.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kelurahan semanggi 1<br />

2.034.000 EB F<br />

2.500.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

kelurahan semanggi 1<br />

300.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor KELURAHAN SEMANGGI 1<br />

6.000.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman kelurahan semanggi 1<br />

11.532.000 EB F<br />

12.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah kelurahan semanggi 1<br />

10.000.000 EB F<br />

17.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya prasarana kantor<br />

Pembangunan gedung kantor Pembangunan gedung kantor Kelurahan Semanggi 1 2.000.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kelurahan semanggi 1<br />

687.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kelurahan semanggi 1<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kelurahan semanggi 1<br />

18.075.000 EB F<br />

V -<br />

293<br />

Th<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Keg<br />

Th<br />

Keg<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

500.000<br />

24.378.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kelurahan semanggi 1<br />

300.000 EB F<br />

300.000<br />

01.03<br />

01.03.15<br />

Pekerjaan Umum<br />

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan<br />

lancarnya transportasi kampung<br />

01.03.15.03 Pembangunan jalan Pavingisasi jalan kampung RT 03 RW VI 1.500<br />

99.000.000 BI.0 E<br />

112.500.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

terselenggaranya musrenbangkel RKPD<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD KELURAHAN SEMANGGI 1<br />

19.650.000 BS.0 F<br />

19.650.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

meningktnya operasi dan pemeliharaan<br />

prasarana dan sarana persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan<br />

terpeliharanya RTH<br />

KELURAHAN SEMANGGI 12 142.200.000 BS.0 E<br />

Th<br />

m2<br />

Keg<br />

bln<br />

172.880.000<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Pemeliharaan RTH KELURAHAN SEMANGGI 1<br />

2.000.000 BS.0 E<br />

20.000.000<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

terkendalinya keamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan pengendalian keamanan lingkungan Anggota Linmas 12<br />

75.150.000 BP.0 G<br />

166.645.500<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

meningkatnya hubungan timbal balik<br />

aparatur pemerintah dan lembaga<br />

masyarakat<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

KELURAHAN SEMANGGI 1<br />

4.500.000 BS.0 F<br />

V -<br />

294<br />

Keg<br />

bln<br />

Th<br />

JUMLAH 2.430.354.000<br />

5.300.000


SKPD Kelurahan Serengan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersimpannya data kependudukan yang<br />

optimal<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat kelurahan Serengan 1<br />

200.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan Kelurahan Serengan 12<br />

15.540.000 EB F<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kelurahan serengan 1<br />

7.700.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja Kelurahan serengan 1<br />

4.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja Alat tulis kerja Kelurahan serengan 1<br />

4.200.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang Cetakan Kelurahan serengan 1<br />

1.200.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kelurahan serengan 1<br />

500.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan kerja LAPTOP, Printer dan Kelurahan serengan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

satu Podium<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makan dan minum Rapat Kelurahan serengan 1<br />

5.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Kelurahan serengan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

terperliharanya rumah dinas yang optimal<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas Kelurahan serengan 1<br />

600.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Kelurahan serengan 1<br />

700.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan<br />

Dinas/Operasional<br />

Kelurahan serengan 1<br />

11.862.000 EB F<br />

V -<br />

295<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur Kelurahan serengan 1<br />

500.000 EB F<br />

0<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.09<br />

01.10<br />

01.10.15<br />

01.10.15.08<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.01<br />

01.19.15.02<br />

01.19.17<br />

01.19.17.03<br />

01.19.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Rencana kegiatan Pembangunan diwilayah<br />

Kelurahan serengan<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan Musrenbangkel RKPD kelurahan Serengan 1<br />

10.520.000 BI.4 F<br />

0<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Kependudukan dan Catatan Sipil<br />

Program Penataan Administrasi Kependudukan<br />

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang<br />

kependudukan<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

terwujudnya kebersihan dan keindahan<br />

wilayah<br />

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan<br />

prasarana dan sarana persampahan ( Suku Cadang<br />

, pengadaan Gerobak )<br />

Terpeliharanya lingkungan yang indah dan<br />

nyaman<br />

Pengelolaan Ruang terbuka Hijau (RTH) ,<br />

pavingisasi sebagian halaman dan penataan taman<br />

peningkatan pelayanan kepada masyarakat<br />

Penyediaan sarana prasarana peningkatan aplikasi<br />

pelayanan<br />

Kelurahan serengan 3<br />

60.500.000 BP.4 E<br />

Kelurahan Serengan 3<br />

1.800.000 BI.4 E<br />

Kelurahan Serengan 1<br />

2.500.000 BP.1 F<br />

lancarnya kegiatan/partisipasi masyarakat<br />

dalam keamanan dan ketertiban lingkungan<br />

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan kelurahan Serengan 2<br />

82.125.000 BP.4 G<br />

Kenyamanan Lingkungan dan Pengadaan seragam<br />

Linmas<br />

Keg<br />

Pembangunan Pos jaga Linmas Kelurahan serengan 1<br />

19.900.000 BI.4 G<br />

Pembangunan pos jaga/ ronda 0<br />

Program pengembangan wawasan kebangsaan<br />

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur<br />

budaya bangsa<br />

Program pendidikan politik masyarakat<br />

Terwujudnya sarana dan prasarana budaya<br />

tradisional<br />

Rehab tempat latihan/ Sanggar Pedalangan<br />

Serengan dan Raung Rias di Gedung Panti sarojo<br />

Kelurahan Serengan<br />

Terwujudnya Masyarakat tentang Hukum<br />

Th<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Paket<br />

kelurahan Serengan 1<br />

74.450.000 BI.4 B<br />

V -<br />

296<br />

Keg<br />

lokasi<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.19.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat pengadaan Penyuluhan Hukum dan Peraturan Kelurahan Serengan 1<br />

10.000.000 BP.0 G<br />

0<br />

daerah pada masyarakat<br />

Keg<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.24<br />

01.24.15<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Kearsipan<br />

Program perbaikan sistem administrasi<br />

kearsipan<br />

Terwujudnya Hub.imbal balik yang harminis<br />

antara aparat wilayah dengan masyarakat<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organesasi<br />

Masyarakat Pedesaan<br />

Tersimpannya data kependudukan yang<br />

optimal<br />

Pengadaan Pelatihan System administrasi RT dan<br />

RW<br />

kelurahan Serengan 1<br />

4.500.000 BI.4 E<br />

01.24.15.01 Pembangunan data base informasi kearsipan kelurahan Serengan 2<br />

10.000.000 BP.4 F<br />

0<br />

V -<br />

297<br />

Keg<br />

kali<br />

JUMLAH 344.797.000<br />

0


SKPD Kelurahan Setabelan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

300.000 EB F<br />

500.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

16.340.000 EB F<br />

25.000.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Program Pelayanan Administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

7.775.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

2.400.000 EB F<br />

3.500.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

2.100.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

900.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

5.450.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

3.000.000 EB F<br />

4.500.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Setabelan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terwujudnya kenyamanan dan kebersihan<br />

rumah dinas<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Setabelan 1<br />

1.500.000 EB F<br />

2.500.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Setabelan 1<br />

1.350.000 EB F<br />

2.000.000<br />

aparatur<br />

Th<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Kelurahan Setabelan 1<br />

7.630.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan sarana dan prasarana Kelurahan Setabelan 1<br />

750.000 EB F<br />

1.000.000<br />

aparatur<br />

Th<br />

V -<br />

298<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

750.000<br />

10.000.000


01.08<br />

Kode<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terpenuhinya kesejahteraan petugas<br />

sampah dan terpeliharanya kendaraan<br />

pengangkut sampah<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kelurahan Setabelan 1<br />

49.000.000 BP.1 E<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

65.000.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terpeliharanya ruang terbuka hijau yang<br />

nyaman dan asri<br />

Pemeliharaan RTH Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Setabelan 1<br />

1.800.000 BP.1 E<br />

4.000.000<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terjaganya keamanan dan ketertiban<br />

lingkungan di wilayah Kelurahan Setabelan<br />

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan<br />

Lingkungan<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Setabelan 1<br />

82.640.000 BP.1 G<br />

100.000.000<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.22.17<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Terwujudnya hubungan timbal balik yang<br />

harmonis antara aparat pengampu wilayah<br />

dengan masyarakat<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Perdesaan<br />

Terwujudnya hubungan timbal balik yang<br />

harmonis antara aparat pengampu wilayah<br />

dan masyarakat<br />

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam<br />

Membangun Desa<br />

Kelurahan Setabelan 1<br />

4.565.000 BP.1 F<br />

01.22.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Kelurahan Setabelan 1<br />

3.900.000 BP.1 F<br />

5.500.000<br />

V -<br />

299<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 207.400.000<br />

10.000.000


SKPD Kelurahan Sewu<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan perangko,meterai<br />

dll<br />

Penyediaan jasa surat menyurat penyediaan jasa surat menyurat kelurahan sewu 1<br />

200.000 EB F<br />

300.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan kelurahan sewu 1<br />

14.780.000 EB F<br />

16.000.000<br />

listrik<br />

Th<br />

00.00.01.06<br />

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas<br />

operasional<br />

kelurahan sewu 1<br />

2.500.000 EB F<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor penyediaan jasa kebersihan kantor kelurahan sewu 1<br />

7.932.000 EB F<br />

8.500.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kelurahan sewu 1<br />

4.350.000 EB F<br />

20.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor penyediaan alat tulis kantor kelurahan sewu 1<br />

4.500.000 EB F<br />

4.500.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan penyediaan barang cetakan dan pengandaan kelurahan sewu 1<br />

1.864.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

kelurahan sewu 1<br />

275.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja kelurahan sewu 2<br />

6.000.000 EB F<br />

20.000.000<br />

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelurahan Sewu 12<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman penyediaaan makanan dan minuman kelurahan sewu 1<br />

4.500.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah kelurahan sewu 1<br />

10.300.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Rumah Dinas terpelihara baik dan nyaman<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas kelurahan sewu 1<br />

917.000 EB F<br />

2.500.000<br />

V -<br />

300<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Buah<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

9.000.000<br />

750.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor kelurahan sewu 1<br />

5.000.000 EB F<br />

5.500.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Kelurahan Sewu 12<br />

7.478.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur pemeliharaan rutin /berkala mebeler kelurahan sewu 1<br />

500.000 EB F<br />

1.000.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Tersedinya daftar rencana pembangunan di<br />

tingkat kelurahan<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Pelaksanaan musrenbangkel kelurahan sewu 1<br />

5.250.000 BP. F<br />

7.000.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Terciptanya lingkungan yang bersih,dan<br />

terangkutnya sampah ke TPS<br />

Peningkatan operasional persampahan kelurahan sewu 12<br />

27.290.000 BP. E<br />

Terciptanya lingkungan yang asri dan hijau<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH pemeliharaan RTH kelurahan sewu 1<br />

1.800.000 BP. E<br />

2.500.000<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terwujudnya kelurahan wisata budaya<br />

fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Terciptanya keamanan dan kenyamanan<br />

,ketertiban di lingkungan kelurahan sewu<br />

Peningkatan keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

kelurahan sewu 5<br />

30.000.000 BS. B<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan kelurahan sewu 12<br />

82.125.000 BP. G<br />

95.000.000<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Lembaga kemasyarakatan efesien dan<br />

efektif dan profesional<br />

Pemberdayaan kelembagaan masyarakat kelurahan sewu 1<br />

4.470.000 BP. F<br />

V -<br />

301<br />

Th<br />

bln<br />

Th<br />

Keg<br />

bln<br />

Th<br />

kali<br />

bln<br />

Keg<br />

JUMLAH 228.031.000<br />

0<br />

90.000.000<br />

35.000.000<br />

7.500.000


SKPD Kelurahan Sondakan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas pelayanan<br />

administrasi publik<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian meterai Kelurahan Sondakan 30<br />

150.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya rekening telepon, air, listrik dan langganan Kelurahan Sondakan 12<br />

17.000.000 EB F<br />

0<br />

surat kabar serta langganan speedy<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta Kelurahan Sondakan 12<br />

7.560.000 EB F<br />

0<br />

upah petugas kebersihan dan keamanan kantor<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor, komputer dan suku Kelurahan Sondakan 1<br />

1.192.000 EB F<br />

0<br />

cadang<br />

thn<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor (kertas HVS, tinta printer, buku, Kelurahan Sondakan 12<br />

2.751.000 EB F<br />

0<br />

pita, tippex, stof map, snelhecter dll)<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan, penjilidan dan<br />

Kelurahan Sondakan 12<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

penggandaan/fotocopy<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik (lampu TL, bolam, batteray<br />

dll)<br />

Buah<br />

Kelurahan Sondakan 12<br />

300.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian filing kabinet, laptop, printer, almari, Kelurahan Sondakan 9<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

kipas angin, AC<br />

Unit<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minuman rapat Kelurahan Sondakan 12<br />

4.077.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pejalanan dinas Lurah ke luar daerah Kelurahan Sondakan 1<br />

10.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pengadaan Sepeda Motor Honda Kelurahan Sondakan 1<br />

20.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeliharaan rumah dinas Kelurahan Sondakan 12<br />

700.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor Kelurahan Sondakan 12<br />

733.000 EB F<br />

0<br />

V -<br />

302<br />

bln<br />

bln<br />

th<br />

Unit<br />

bln<br />

bln<br />

0


Kode<br />

00.00.02.24<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kelurahan Sondakan 12<br />

11.500.000 EB F<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Meningkatnya kualitas pembangunan dan<br />

partisipasi masyarakat<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Musrenbangkel 2012 Kelurahan Sondakan 200<br />

7.800.000 BP.0 F<br />

0<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat<br />

Pengadaan seragam kerja petugas penarik sampah,<br />

operasional petugas sampah dan pemeliharaan<br />

sarana dan prasarana persampahan serta<br />

pengadaan gerobak sampah<br />

Kelurahan Sondakan 1<br />

86.690.000 BP.- E<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terciptanya lingkungan yang bersih, sehat,<br />

rapi dan indah<br />

Pemeliharaan RTH Pemeliharaan taman Kelurahan Sondakan 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

0<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Terwujudnya Kelurahan Sondakan sebagai<br />

kampung wisata<br />

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Kegiatan budaya Napak Budaya Samanhoedi (kirab Kelurahan Sondakan 1<br />

40.000.000 BP.0 B<br />

0<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

budaya, ceramah budaya, pentas seni budaya,<br />

bazar dll)<br />

Keg<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terciptanya keamanan kampung<br />

pengendalian keamanan lingkungan Kegiatan Linmas dan pembelian seragam Linmas Kelurahan Sondakan 1<br />

90.338.000 BP.0 G<br />

0<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Meningkatnya kelancaran kegiatan DPK dan<br />

terciptanya hubungan harmonis aparat dan<br />

lembaga<br />

Hubungan harmonis antara aparat pengampu<br />

wilayah dengan masyarakat<br />

Kelurahan Sondakan 1<br />

4.500.000 BP.0 E<br />

V -<br />

303<br />

Org<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 314.091.000<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD Kelurahan Sriwedari<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat -Penyediaan jasa surat menyurat. Kantor Kelurahan<br />

12<br />

200.000 EB F<br />

400.000<br />

Sriwedari<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air, Kelurahan Sriwedari 12<br />

16.100.000 EB F<br />

18.000.000<br />

listrik dan langganan Speedy.<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan Kantor Kelurahan Sriwedari 12<br />

7.706.000 EB F<br />

9.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. Kelurahan Sriwedari 12<br />

1.375.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor -Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelurahan Sriwedari 12<br />

2.384.000 EB F<br />

5.300.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelurahan Sriwedari 12<br />

2.062.000 EB F<br />

4.500.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

-Penyediaan komponen instalasi listrik /<br />

penerangan bangunan Kantor.<br />

Kelurahan Sriwedari 12<br />

275.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor Kelurahan Sriwedari 2<br />

6.000.000 EB F<br />

20.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman -Penyediaan makanan dan minuman rapat Kelurahan Sriwedari 12<br />

4.101.000 EB F<br />

7.700.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah -Rapat - rapat koordinasi dan konsulyasi ke luar Kelurahan Sriwedari 12<br />

10.000.000 EB F<br />

12.000.000<br />

daerah<br />

bln<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tertatanya dan kenyamanan lingkungan<br />

gedung kantor<br />

Pavingisasi halaman gedung kantor dan pembuatan<br />

tempat parkir<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelurahan Sriwedari 1<br />

20.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas -Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kelurahan Sriwedari 12<br />

650.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelurahan Sriwedari 12<br />

700.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

-Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /<br />

operasional<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Buah<br />

Kelurahan Sriwedari 12<br />

12.000.000 EB F<br />

V -<br />

304<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

1.000.000<br />

15.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur -Pemeliharaan rutin/berkala mebeler Kelurahan Sriwedari 12<br />

500.000 EB F<br />

700.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.15<br />

01.15.18<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Terwujudnya pembangunan berdasarkan<br />

sekala preoritas di wilayah kelurahan<br />

Sriwedari.<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD -Penyelenggaraan Musrenbangkel Sriwedari. Kelurahan Sriwedari 2<br />

3.750.000 BP.1 F<br />

5.000.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Terwujudnya lingkungan bersih dan nyaman.<br />

-Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana<br />

dan sarana persampahan.<br />

Kelurahan Sriwedari 12<br />

46.700.000 BP.1 E<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

60.000.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau di<br />

wilayah Sriwedari.<br />

Pemeliharaan RTH -Biaya Perawatan RTH RW. I s/d VI Kelurahan<br />

100<br />

1.800.000 BP.1 E<br />

2.000.000<br />

Sriwedari<br />

Buah<br />

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah<br />

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan<br />

Koperasi<br />

Terwujudnya pemahaman prinsip-prinsip<br />

perkoperasian bagi warga masyarakat.<br />

-Pelatihan pengelolaan koperasi bagi warga<br />

masyarakat.<br />

01.15.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Kelurahan Sriweadri 1<br />

25.000.000 BP.1 A<br />

0<br />

01.17<br />

01.17.15<br />

01.17.15.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengembangan Nilai Budaya<br />

Terwujudnya pengembangan seni budaya<br />

keroncong & tari jawa di wilayah Sriwedari.<br />

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah -Pengembangan seni budaya pada seni keroncong Kelurahan Sriwedari 2<br />

10.000.000 BS.1 B<br />

10.000.000<br />

& Tari Jawa di Wilayah Kelurahan Sriwedari.<br />

Kel<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terciptanya kondisi yang kondusif, aman dan<br />

terkendali.<br />

- Pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Sriwedari 12 106.762.000 BP.1 G<br />

pengendalian keamanan lingkungan 120.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya hubungan yang harmonis<br />

antara aparat kelurahan dengan warga<br />

masyarakat.<br />

V -<br />

305<br />

Keg<br />

bln


Kode<br />

01.22.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

-Pemberdayaan lembaga & Organisasi masyarakat<br />

pedesaan.<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kelurahan Sriwedari 12<br />

5.000.000 BP.1 F<br />

V -<br />

306<br />

bln<br />

JUMLAH 283.065.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

10.000.000


SKPD Kelurahan Sudiroprajan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi<br />

perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Belanja prangko, materai dan benda pos lainnya kel. sudiroprajan 12<br />

120.000 EB F<br />

150.000<br />

selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya rekening telepon dan internet speedy, surat kel. sudiroprajan 12<br />

20.900.000 EB F<br />

23.896.000<br />

kabar, air dan listrik selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih kel. sudiroprajan 12<br />

7.658.000 EB F<br />

8.429.500<br />

serta terbayarnya jasa penjaga kebersihan kantor<br />

dan penjaga malam kantor<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan alat kantor dan komputer. kel. sudiroprajan 12<br />

438.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor kel. sudiroprajan 12<br />

3.000.000 EB F<br />

3.500.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja barang cetakan, penjilidan dan<br />

kel. sudiroprajan 12<br />

1.824.000 EB F<br />

2.000.000<br />

penggandaan/foto copy selama 12 bln<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Biaya alat penerangan listrik selama 12 bulan kel. sudiroprajan 12<br />

275.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan komputer (laptop) kel. sudiroprajan 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman makanan dan minuman rapat selama 12 bln kel. sudiroprajan 12<br />

3.320.000 EB F<br />

4.500.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas luar daerah kel. sudiroprajan 12<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terpeliharanya prasarana dan sarana kantor<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rumah dinas kel. sudiroprajan 12<br />

600.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor. kel. sudiroprajan 12<br />

700.000 EB F<br />

1.050.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan alat kendaraan dinas/operasional. kel. sudiroprajan 12<br />

9.500.000 EB F<br />

V -<br />

307<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Buah<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

530.000<br />

11.500.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan mebeleur kel. sudiroprajan 12<br />

250.000 EB F<br />

500.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kelurahan Sudiroprajan 1<br />

5.250.000 BP.0 F<br />

5.250.000<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.09<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan<br />

RTH<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terwujudnya lingkungan yang bersih dan<br />

sehat<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Kelurahan Sudiroprajan 1<br />

29.850.000 BP.0 E<br />

Terwujudnya lingkungan yang bersih, asri<br />

dan sejuk<br />

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Sudiroprajan 1<br />

1.800.000 BP.0 E<br />

Terpeliharanya kelestarian budaya daerah<br />

Penyelenggaran Event Budaya Grebeg Sudiro Kelurahan Sudiroprajan 1<br />

30.000.000 BP.0 B<br />

Terwujudnya lingkungan yang aman dan<br />

kondusif<br />

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan<br />

Lingkungan<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kelurahan Sudiroprajan 1 107.355.000 BP.0 G<br />

110.000.000<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Meningkatnya hubungan baik antara<br />

pemerintah dan kelembagaan<br />

pemasyarakatan<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Kelurahan Sudiroprajan 1<br />

4.500.000 BP.0 E<br />

V -<br />

308<br />

bln<br />

Keg<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 243.340.000<br />

31.000.000<br />

1.800.000<br />

0<br />

4.500.000


SKPD Kelurahan Sumber<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhinya kebutuhan perangko, meterai<br />

dan benda pos lainnya<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sumber 1<br />

140.000 EB F<br />

300.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sumber 1<br />

22.580.000 EB F<br />

27.000.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sumber 1<br />

12.364.000 EB F<br />

13.500.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sumber 1<br />

2.442.000 EB F<br />

5.400.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sumber 1<br />

4.000.000 EB F<br />

4.500.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Program pelayanan administrasi perkantoran Kelurahan Sumber 1<br />

2.000.000 EB F<br />

3.500.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Program Pelayanan administrasi Perkantoran Kelurahan Sumber 1<br />

1.127.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sumber 1<br />

6.000.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Kelurahan Sumber 1<br />

7.200.000 EB F<br />

8.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Kelurahan Sumber 1<br />

10.000.000 EB F<br />

11.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terpenuhinya pengadaan mebeleur<br />

Pengadaan mebeleur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber 1<br />

25.000.000 EB F<br />

25.000.000<br />

Aparatur-<br />

Th<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber 1<br />

1.500.000 EB F<br />

850.000<br />

Aparatur<br />

Th<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana<br />

Aparatur<br />

Kelurahan Sumber 1<br />

13.433.000 EB F<br />

V -<br />

309<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

800.000<br />

15.500.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber 1<br />

650.000 EB F<br />

500.000<br />

Aparatur<br />

Th<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.02<br />

01.08.24<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan operasi pengangkutan sampah<br />

dan terjaganya kinerja dan kelaikan<br />

kendaraan pengangkut sampah di wilayah<br />

Program pengembangan kinerja pengelolaan<br />

persampahan<br />

Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau<br />

Kelurahan Sumber 1<br />

93.840.000 BP.1 E<br />

Th<br />

110.000.000<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Sumber 1 218.600.000 BP.1 E<br />

3.500.000<br />

01.19<br />

01.19.19<br />

01.19.19.01<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.22.17<br />

01.22.17.02<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program pemberdayaan masyarakat untuk<br />

menjaga ketertiban dan keamanan<br />

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di<br />

masyarakat<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Terwujudnya keamanan dan ketertiban<br />

wilayah Kelurahan Sumber<br />

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan<br />

lingkungan<br />

Terwujudnya hubungan timbal balik yang<br />

harmonis antara aparat pengampu wilayah<br />

dengan masyarakat<br />

Program peningkatan keberdayaan masyarakat<br />

perdesaan<br />

Kelurahan Sumber 1<br />

75.762.000 BP.1 G<br />

Kelurahan Sumber 1<br />

3.860.000 BP.1 F<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

95.000.000<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Program perencanaan pembangunan daerah Kelurahan Sumber 1<br />

12.250.000 BP.0 E<br />

14.500.000<br />

V -<br />

310<br />

Th<br />

JUMLAH 512.748.000<br />

7.500.000


SKPD Kelurahan Tegalharjo<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

pemberdayaan sosial<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya biaya meterai, perangko dan benda kelurahan Tegalharjo 1<br />

150.000 EB F<br />

150.000<br />

pos lainnya<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhinya rekening listrik, biaya speedy, air, kelurahan Tegalharjo 1<br />

20.000.000 EB F<br />

20.000.000<br />

telepon dan surat kabar<br />

Th<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor biaya pemeliharaan alat kantor rumah tangga dan kelurahan Tegalharjo 1<br />

1.500.000 EB F<br />

1.000.000<br />

komputer<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan, bahan pembersih dan jasa kelurahan Tegalharjo 1<br />

7.800.000 EB F<br />

8.000.000<br />

kebersihan kantor<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta 12<br />

800.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor kebutuhan Alat Tulis Kantor kelurahan Tegalharjo 1<br />

2.000.000 EB F<br />

2.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kelurahan Tegalharjo 1<br />

2.000.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat penerangan listrik kelurahan Tegalharjo 1<br />

803.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan komputer PC, Laptop dan printer Kota Surakarta 3<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minuman rapat kelurahan Tegalharjo 1<br />

3.000.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas kelurahan Tegalharjo 1<br />

10.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pemberdayaan sosial<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeliharaan rumah dinas kelurahan Tegalharjo 1<br />

550.000 EB F<br />

1.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor biaya pemeliharaan gedung kantor kelurahan Tegalharjo 1<br />

650.000 EB F<br />

1.500.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

biaya pemeliharaan kendaraan dinas kelurahan Tegalharjo 1<br />

9.852.000 EB F<br />

V -<br />

311<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Unit<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

1.000.000<br />

10.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Biaya pemeliharaan mebeleur kelurahan Tegalharjo 1<br />

300.000 EB F<br />

700.000<br />

01.06<br />

01.06.21<br />

01.06.21.09<br />

01.08<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

01.08.24.06<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam<br />

perencanaan pembangunan<br />

Penyelenggaraan musrenbang RKPD Penyelenggaraan musrenbang SKPD kelurahan Tegalharjo 1<br />

4.950.000 BP.1 F<br />

4.950.000<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

peningkatan peran serta masyarakat dalam<br />

pengolahan persampahan<br />

Terbayarnya honor petugas sampah, pemeliharaan kelurahan Tegalharjo 1<br />

34.040.000 BP.2 E<br />

kendaraan sampah dan pengadaan gerobag sampah<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

45.000.000<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Merubah kesan kumuh menjadi indah dan<br />

asri<br />

Pemeliharaan RTH terciptanya lingkungan yang sejuk dan nyaman kelurahan Tegalharjo 1<br />

1.800.000 BP.1 E<br />

2.000.000<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan<br />

kota<br />

Terbayarnya honor LINMAS kelurahan Tegalharjo 1 107.200.000 BP.3 G<br />

pengendalian keamanan lingkungan 110.000.000<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

memberikan stimulan untuk peningkatan<br />

pelayanan publik<br />

Hubungan harmonis aparat pengampu wilayah<br />

dengan masyarakat<br />

kelurahan Tegalharjo 1<br />

6.000.000 BP.4 F<br />

V -<br />

312<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 219.395.000<br />

6.000.000


SKPD Kelurahan Timuran<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

lancarnya adm kantor<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Biaya prangko, materai dan benda pos lainnya kelurahan timuran 12<br />

300.000 EB F<br />

300.000<br />

selama 12 bulan<br />

kali<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayarnya biaya rekening telepon, surat kabar air kelurahan timuran 12<br />

25.000.000 EB F<br />

26.000.000<br />

dan listrik kantor dan pengadaan speedy<br />

kali<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama kelurahan timuran 1<br />

4.199.000 EB F<br />

8.500.000<br />

12 bulan dan 1 orang tenaga<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor dan computer kelurahan timuran 12<br />

1.500.000 EB F<br />

2.000.000<br />

selama 12 bulan<br />

kali<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor pengadaan alat tulis kantor kelurahan timuran 1<br />

4.000.000 EB F<br />

4.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pengadaan barang cetakan, penjilidan dan kelurahan timuran 12<br />

1.800.000 EB F<br />

1.800.000<br />

pengadaan/foto copy<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat Penerangan Listrik kelurahan timuran 12<br />

1.000.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penggadaan laptop dan camera digital dan kel. Timuran 1<br />

6.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

Pembelian Kendaraan Roda Dua<br />

Buah<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minuman rapat kantor kelurahan timuran 12<br />

5.000.000 EB F<br />

6.000.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah kegiatan koordinasi masyarakat & antar instansi kelurahan timuran 12<br />

10.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Biaya pemeliharaan rumah dinas kelurahan timuran 12<br />

1.000.000 EB F<br />

10.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan rutin gedung kantor kelurahan timuran 12<br />

3.851.000 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Biaya pemeliharaan alat kendaraan dinas/opersional kelurahan timuran 12<br />

11.265.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan Rutin/berkala mebeleur kelurahan timuran 12<br />

600.000 EB F<br />

1.000.000<br />

V -<br />

313<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

1.500.000<br />

15.000.000


01.08<br />

Kode<br />

01.08.15<br />

01.08.15.04<br />

01.08.24<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Lingkungan Hidup<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan<br />

sarana persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

terwujudnya kebersihan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Pemberian Honor Petugas Sampah Kel. Timuran 1<br />

34.690.000 BP.1 E<br />

terwujudnya penghijauan wilayah<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.08.24.06 Pemeliharaan RTH pemelihara taman Kel. Timuran 1<br />

1.800.000 BS.1 E<br />

7.000.000<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

01.22.17<br />

01.22.17.02<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Th<br />

40.000.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

terwujudnya keamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan Peningkatan peranserta masyarakat untuk Kel. Timuran 12<br />

77.480.000 BP.1 G<br />

85.000.000<br />

keamanan lingkungan<br />

bln<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

terwujudnya pemberdayaan lembaga<br />

pemberdayaan kelembagaan kota surakarta 12<br />

5.070.000 BP.4 A<br />

Program peningkatan partisipasi masyarakat<br />

dalam membangun desa<br />

biaya penyelenggaraan Musrenbangkel<br />

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Pelaksanaan Musrenbangkel Kel. Timuran 1<br />

3.500.000 BP.5 A<br />

4.500.000<br />

V -<br />

314<br />

bln<br />

kali<br />

JUMLAH 198.055.000<br />

7.000.000


SKPD Kelurahan Tipes<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya kebutuhan perangko,meterai dan kelurahan tipes 1<br />

183.000 EB F<br />

400.000<br />

benda pos lainny<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya rekening listrik,air,telpon,surat kabar kelurahan tipes 1<br />

17.170.000 EB F<br />

17.500.000<br />

dan speedy<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Petugas kebersihan dan jaga malam kantor dan alat kelurahan tipes 1<br />

7.615.000 EB F<br />

7.800.000<br />

pembersih<br />

Th<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemeliharaan komputer,alat rumah tangga dan alat kelurahan tipes 1<br />

1.050.000 EB F<br />

1.500.000<br />

komputer,mesin ketik dll.<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terwujutnya kebutuhan ATK kelurahan tipes 1<br />

2.750.000 EB F<br />

3.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan kelurahan tipes 1<br />

1.375.000 EB F<br />

1.750.000<br />

penggandaan<br />

Th<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat Penerangan listrik/bahan alat listrik kelurahan tipes 1<br />

700.000 EB F<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terwujutnya sarana dan prasarana perlengkapan kelurahan tipes 1<br />

6.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

kantor Pengadaan Lactop<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman sajian makan minum rapat kelurahan tipes 1<br />

9.237.000 EB F<br />

9.500.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi keluar kelurahan tipes 1<br />

10.000.000 EB F<br />

15.000.000<br />

daerah<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.21<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan Rumah Dinas Kelurahan Tipes 1<br />

550.000 EB F<br />

600.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Kelurahan Tipes 1<br />

550.000 EB F<br />

700.000<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan Kendaraan Dinas Kelurahan Tipes 1<br />

10.346.000 EB F<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan Mebeleur Kelurahan Tipes 1<br />

550.000 EB F<br />

600.000<br />

V -<br />

315<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

900.000<br />

13.000.000


01.06<br />

Kode<br />

01.06.21<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Perencanaan Pembangunan<br />

Program perencanaan pembangunan daerah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terselenggaranya musrenbangkel<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya musrenbangkel Penyusunan Kelurahan Tipes 1<br />

11.400.000 BP.0 F<br />

12.500.000<br />

RKPD honor,panitia,ATK,fotocopy,sewa<br />

gedung/meja kursi/soun system dan makan minum<br />

Th<br />

01.08 Lingkungan Hidup<br />

01.08.15<br />

01.08.15.02<br />

01.08.24<br />

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan<br />

Persampahan<br />

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan<br />

persampahan<br />

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)<br />

Peningkatan operasi Pengangkut sampah<br />

Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan<br />

prasarana persampahan Honor PPTK,Upah petugas<br />

sampah,pengadaan gerobag dorong<br />

Penataan RTH<br />

Kelurahan Tipes 1<br />

82.740.000 BP.0 E<br />

01.08.24.05 Penataan RTH Pembuatan taman Hijau. kelurahan tipes 1<br />

1.800.000 BI. E<br />

0<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

01.19.15.05<br />

01.19.19<br />

01.19.19.01<br />

01.22<br />

01.22.15<br />

01.22.15.01<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Th<br />

kegiatan<br />

87.000.000<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan<br />

pengendalian keamanan lingkungan Pembentukan satuan keamanan lingkungan: Upah Kelurahan Tipes 1<br />

76.342.000 BP.0 G<br />

81.500.000<br />

petugas linmas<br />

Th<br />

Program pemberdayaan masyarakat untuk<br />

menjaga ketertiban dan keamanan<br />

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di<br />

masyarakat<br />

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br />

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat<br />

Pedesaan<br />

Penunjang operasional petugas linmas dan<br />

pengamanan lingkungan<br />

Pembentukan satuan keamanan lingkungan<br />

masyarakat upah keamanan linmas,pakaian kerja<br />

lapangan<br />

Pendamping lembaga/organisasi<br />

masyarakat DPK,LPMK<br />

Pendamping DPK dan LPMK,ATK,Penggandaan dan<br />

makan minum<br />

Kelurahan Tipes 1<br />

76.342.000 BP.0 G<br />

Kelurahan Tipes 1<br />

4.500.000 BP.0 E<br />

V -<br />

316<br />

Th<br />

Th<br />

JUMLAH 321.200.000<br />

78.500.000<br />

4.700.000


SKPD Rumah Sakit Umum Daerah<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian materai dan benda pos RSUD 12<br />

1.360.000 EB D<br />

1.500.000<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian benda-benda pos, materai dan jasa RSUD 12<br />

1.360.000 EB D<br />

2.250.000<br />

administrasi surat<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya tagihan telp, PDAM, Listrik, Koran dan RSUD SURAKARTA 12 270.000.000 EB D<br />

300.000.000<br />

internet di RSUD 100% selama 12 bln<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya pemeliharaan peralatan &<br />

RSUD 12<br />

50.000.000 EB D<br />

40.000.000<br />

perlengkapan kantor selama 12 bln<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya jasa pelayanan persampahan (RKK), RSUD KOTA SURAKARTA 12 301.840.000 EB D<br />

500.000.000<br />

analisa air-limbah dan jasa outsourching cleaning<br />

service RSUD selama 12 bln<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya ATK RSUD 100% selama 12 bln RSUD KOTA SURAKARTA 12<br />

48.000.000 EB D<br />

50.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan terpenuhinya blangko-blangko cetakan dan RSUD KOTA SURAKARTA 12<br />

56.000.000 EB D<br />

55.000.000<br />

fotocopy hingga 100% selama 12 bln<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Terpenuhinya alat-alat listrik 100% selama 12 bln RSUD KOTA SURAKARTA 12<br />

18.000.000 EB D<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya reel korden, korden, pengadaan RSUD KOTA SURAKARTA 1 500.000.000 EB D<br />

300.000.000<br />

papan nama penunjuk unit/ruangankantor,<br />

pengadaan printer 3 in 1, pembelian handycam,<br />

papan nama dokter/dokter spesialis dan penyediaan<br />

peralatan dan perlengkapan kantor lainnya selama<br />

12 bulan<br />

Th<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga dan instalasi RSUD KOTA SURAKARTA 12<br />

95.000.000 EB D<br />

104.000.000<br />

dapur RSUD selama 1 tahun<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya konsumsi rapat karyawan selama 12 RSUD KOTA SURAKARTA 12<br />

15.000.000 EB D<br />

17.000.000<br />

bln<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya pembiayaan tugas kedinasan keluar RSUD KOTA SURAKARTA 12<br />

50.000.000 EB D<br />

60.000.000<br />

daerah selama 12 bln<br />

bln<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Terpenuhinya honor tenaga THL RSUD dan tenaga RSUD KOTA SURAKARTA 12<br />

23.634.000 EB D<br />

241.794.000<br />

kontrak BLUD RSUD selama 1 th<br />

bln<br />

V -<br />

317<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

21.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Penyediaan jasa outsourching keamanan/security RSUD Kota Surakarta 1 415.600.000 EB F<br />

205.500.000<br />

kantor<br />

Paket<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tercapainya peningkatan rawat inap dan<br />

rawat jalan hingga mencapai BOR = 71,23%<br />

; LOS = 3 hari ; TOI = 1 kali; BTO = 100<br />

pembelian 2 sepeda motor untuk operasional<br />

kegiatan RSUD<br />

00.00.02.05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional RSUD KOTA SURAKARTA 1<br />

40.000.000 EB D<br />

45.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya pemeliharaan bangunan gedung RSUD KOTA SURAKARTA 12<br />

30.000.000 EB D<br />

40.000.000<br />

Rumah Sakit Selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.02.24<br />

00.00.05<br />

00.00.05.01<br />

01.02<br />

01.02.15<br />

01.02.15.01<br />

01.02.16<br />

01.02.16.12<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Terpenuhinya servis, penggantian suku cadang,<br />

bahan bakar, administrasi kendaraan<br />

dinas/operasional dan jasa out sourching<br />

pengemudi selama 12 bln<br />

RSUD KOTA SURAKARTA 12 179.264.000 EB D<br />

Keg<br />

bln<br />

187.000.000<br />

Program peningkatan kapasitas sumber daya<br />

aparatur<br />

-<br />

Pendidikan dan pelatihan formal Terfasilitasinya peningkatan SDM Nakes (PPGD, RSUD KOTA SURAKARTA 12 100.000.000 EB D<br />

165.000.000<br />

Kesehatan<br />

ATLS, BTLS, diklat medis, Diklat ICU/ICCU, quality<br />

assurance, dan diklat nakes lainnya) RSUD<br />

Surakarta selama 12 bulan<br />

bln<br />

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya Pelayanan kesehatan<br />

masyarakat<br />

Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan Penyediaan reagen, bahan habis pakai medis dan RSUD Kota Surakarta 1 150.000.000 BS.3 F<br />

572.000.000<br />

bahan laboratorium<br />

Paket<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

Tercapainya peningkatan rawat inap dan<br />

rawat jalan hingga mencapai BOR = 71,23%<br />

; LOS = 3 hari ; TOI = 1 kali; BTO = 100<br />

Tersedianya MoU dengan dokter Spesialis (Obsgyn,<br />

Anak, Radiologi, Bedah, Anastesi) dari luar RSUD<br />

selama 12 bln<br />

Terpenuhinya jasa pelayanan medis, honor PPTK,<br />

Honor P3K,uang lembur, pelengkapan kebersihan,<br />

bahan bakar incinerator dan genset, pengisian<br />

pemadam kebakaran/CO2 dan O2, serta biaya<br />

operasional dan pemeliharaan lainnya selama 12<br />

bulan<br />

RSUD 12 208.000.000 BS.9 D<br />

bln<br />

230.000.000<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan RSUD KOTA SURAKARTA 12 622.035.000 BS.2 D<br />

609.404.400<br />

01.02.19<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Meningkatnya pelayanan kesehatan RSUD<br />

V -<br />

318<br />

bln


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.19.05 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Pengadaan booklet, leaflet, banner, poster, dan RSUD Kota Surakarta 1<br />

25.000.000 BS.3 G<br />

0<br />

media promosi lainnya untuk pemasaran/promosi<br />

pelayanan serta fasilitas RSUD serta<br />

Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit<br />

(PKMRS)<br />

Th<br />

01.02.26<br />

Program pengadaan, peningkatan sarana dan<br />

prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah<br />

sakit paru-paru/rumah sakit mata<br />

Meningkatnya pelayanan kesehatan<br />

masyarakat<br />

01.02.26.01 Pembangunan rumah sakit Pembangunan RSUD tahap II, Pengadaan instalasi RSUD Kota Surakarta 1 27.838.740.000 BS.3 F<br />

0<br />

gas medis, instalasi IPAL, pengadaan PDAM,<br />

Konsultan pengawas Pembangunan RSUD (dana<br />

pinjaman PIP dan APBD Kota)<br />

Paket<br />

01.02.26.18 Pengadaan alat-alat rumah sakit Pengadaan mobile pemeriksaaan paru dan jantung; RSUD 1 4.082.780.000 BS.10 D 6.250.000.000<br />

pengadaan alat-alat kesehatan ( dana DBHCT,<br />

APBD Kota dan Pinjaman PIP) RSUD<br />

Paket<br />

01.02.26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Terpenuhinya pengadaan obat-obatan RSUD selama RSUD Kota Surakarta 1 1.015.290.000 BS.1 D 1.500.000.000<br />

12 bln<br />

Keg<br />

01.02.26.22<br />

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit<br />

(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan<br />

lain-lain)<br />

Pembelian sarana dan prasarana, JARINGAN<br />

instalasi listrik, SIM RS, Pemasangan daya listrik<br />

PLN 354 KVA Rumah Sakit Umum Daerah (dana<br />

pinjaman PIP dan APBD Kota)<br />

Pengadaan tenaga outsourching untuk jasa boga<br />

dan penyediaan logistik untuk pasien rawat inap<br />

(makan, minum dan bahan lainnya)<br />

di RSUD selama 12 bulan<br />

Terpenuhinya ijin operasional dan pendampingan<br />

tenaga ahli pembentukan BLUD RSUD Kota<br />

Surakarta<br />

RSUD Kota Surakarta 12 3.125.650.000 BS.3 D<br />

bln<br />

3.250.000.000<br />

01.02.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit RSUD Kota Surakarta 12 255.750.000 BS.3 D<br />

550.000.000<br />

01.02.26.25 Pengembangan tipe rumah sakit RSUD Kota Surakarta 1 175.000.000 BS.4 D<br />

0<br />

01.02.27<br />

01.02.27.17<br />

Program pemeliharaan sarana dan prasarana<br />

rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit<br />

paru-paru/rumah sakit mata<br />

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah<br />

sakit<br />

Tercapainya peningkatan rawat inap dan<br />

rawat jalan hingga mencapai BOR = 71,23%<br />

; LOS = 3 hari ; TOI = 1 kali; BTO = 100<br />

Terpenuhinya perawatan alat-alat kesehatan<br />

/Kalibrasi alat alat kedokteran dan alat alat<br />

laboratorium ; servise dan suku cadang alat alat<br />

kedokteran dan alat-alat laboratorium RSUD<br />

selama 12 bln<br />

Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan rumah<br />

tangga rumah sakit /Servise dan suku cadang<br />

perlengkapan Rumah Sakit (antara lain :tempat<br />

tidur pasien, kursi roda, brangkad dorong, trolley<br />

bed dll)<br />

selama 12 bln<br />

RSUD 12<br />

60.900.000 BS.6 D<br />

01.02.27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit RSUD 12<br />

25.000.000 BS.5 D<br />

25.000.000<br />

V -<br />

319<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

bln<br />

40.000.000


Kode<br />

01.02.28<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Tercapainya peningkatan rawat inap dan<br />

rawat jalan hingga mencapai BOR = 71,23%<br />

; LOS = 3 hari ; TOI = 1 kali; BTO = 100<br />

Terpenuhinya jasa sarana dan jasa pelayanan<br />

ASKES selama 12 bulan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat RSUD KOTA SURAKARTA 12 168.000.000 BS.8 D<br />

250.000.000<br />

01.02.28.07 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Terpenuhinya jasa pelayanan, sarana, kegiatan RSUD 12 1.454.400.000 BS.7 D 1.454.500.000<br />

operasional dan pemeliharaan bagi pelayanan<br />

kesehatan program jamkesmas<br />

bln<br />

JUMLAH 41.401.603.000<br />

V -<br />

320<br />

bln


SKPD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan SKB Surakarta 1<br />

16.000.000 EB C<br />

16.000.000<br />

listrik<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor SKB Surakarta 1<br />

7.200.000 EB C<br />

9.600.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dan SKB Surakarta 1<br />

6.800.000 EB C<br />

7.500.000<br />

perlengkapan kantor<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor SKB Surakarta 1<br />

7.000.000 EB C<br />

9.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKB Surakarta 1<br />

3.850.000 EB C<br />

4.500.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

SKB Surakarta 1<br />

1.500.000 EB C<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor SKB Surakarta 1<br />

7.000.000 EB C<br />

11.000.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman SKB Surakarta 1<br />

4.126.000 EB C<br />

4.300.000<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah SKB Surakarta 1<br />

1.800.000 EB C<br />

2.500.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

00.00.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKB Surakarta 1<br />

6.000.000 EB C<br />

20.000.000<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Program peningkatan kapasitas sumber daya<br />

aparatur<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Terwujudnya Tutor/Instruktur yang<br />

berkualitas<br />

1.Pelatihan/kursus komputer bagi Tutor/Instruktur<br />

dan Pengelola Kejar Paket B dan Paket C.<br />

2. Pelatihan/kursus Menjahit, Tata Rias Pengantin,<br />

KBO Bulutangkis.<br />

SKB Surakarta 1<br />

10.000.000 EB C<br />

00.00.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal SKB Surakarta 75<br />

25.000.000 EB C<br />

25.000.000<br />

2. Pelatihan/kursus Menjahit, Tata Rias Pengantin,<br />

V -<br />

321<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Org<br />

1.700.000<br />

12.000.000


01.01<br />

Kode<br />

01.01.18<br />

01.01.18.03<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pendidikan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

KBO Bulutangkis ( Rp 15.000.000 ).<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pendidikan Non Formal<br />

terlaksananya pendidikan kursus dan<br />

kelembagaan<br />

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan kota surakarta 1<br />

11.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

V -<br />

322<br />

Paket<br />

JUMLAH 107.276.000


SKPD Satuan Polisi Pramong Praja<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Lancarnya administrasi kantor<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Belanja meterai,benda pos dan jasa pengiriman Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

500.000 EB G<br />

600.000<br />

surat<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja surat kabar, majalah dan abonemen Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

5.992.000 EB G<br />

15.500.000<br />

internet<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor belanja bahan habis pakai kebersihan kantor dan Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

6.800.000 EB G<br />

7.500.000<br />

jasa kebersihan kantor<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja peralatan kantor, suku cadang dan servis Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

8.100.000 EB G<br />

17.000.000<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Belanja barang habis pakai kantor Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

8.508.000 EB G<br />

10.250.000<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak, pengandaan dan FC Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

4.000.000 EB G<br />

5.000.000<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Belanja alat listrik dan elektronik Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

1.000.000<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

Penyediaan bahan bacaan peraturan<br />

perundang-undangan,buku saku dan leaflet Satpol<br />

dan PPNS<br />

Kantor Satuan Polisi<br />

Pamong Praja<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja perjalanan dinas Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

67.500.000 EB G<br />

95.500.000<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

00.00.01.20 Penyediaan Jamuan Tamu Jamuan makan tamu Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

10.000.000 EB G<br />

7.000.000<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

1.000<br />

eks<br />

10.500.000<br />

Tersedianya kebutuhan motor patroli dan<br />

motor dinas<br />

Pengadaan motor patroli 1 dan motor dinas 2 Kantor Satuan Polisi<br />

3<br />

54.000.000<br />

Pamong Praja<br />

Unit<br />

EB G<br />

EB G<br />

1.200.000<br />

11.500.000<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional EB G<br />

64.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor Kantor Satuan Polisi<br />

12<br />

3.152.000 EB G<br />

3.152.000<br />

Pamong Praja<br />

bln<br />

00.00.02.24<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan<br />

dinas,penyediaan BBM operasional<br />

Kantor Satuan Polisi<br />

Pamong Praja<br />

V -<br />

323<br />

12<br />

bln<br />

174.224.000<br />

EB G<br />

209.500.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan Mebeleur Kantor Satuan Polisi<br />

3<br />

1.500.000 EB G<br />

2.000.000<br />

Pamong Praja<br />

kali<br />

00.00.03<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

-<br />

00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan Pakaian PDL II, PDH, Atribut dan Kantor Satuan Polisi<br />

100 376.000.000 EB G<br />

195.000.000<br />

kelengkapanya<br />

Pamong Praja<br />

Stel<br />

01.19<br />

01.19.15<br />

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri<br />

Program peningkatan keamanan dan<br />

kenyamanan lingkungan<br />

Terciptanya Konduktifitas Kemanan dan<br />

Ketertiban Kota<br />

Penegakan Perda, patroli dan monitoring Kawasan<br />

Tertib dan wilayah steril PKL, Pam Obvit, Pam<br />

Budaya, Pam hari jadi Kota Solo,Pam HUT RI,Pam<br />

H-7 H+7 lebaran, Pam Natal dan Tahun Baru, Pam<br />

lain-lain/ insidental, Operasional Sekretariat PPNS<br />

dan Operasi Yustisi / PPNS<br />

01.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan Kota Surakarta 12 650.000.000 BS.0 G 1.350.000.000<br />

01.19.16<br />

01.19.16.03<br />

Program pemeliharaan kantrantibmas dan<br />

pencegahan tindak kriminal<br />

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi<br />

pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan<br />

Terciptanya koordinasi dan kerjasama<br />

Satuan Polisi Pamong Praja dengan<br />

TNI/POLRI dan Kejaksaan.<br />

Pengawasan barang kena cukai hasil tembakau<br />

ilegal<br />

Kota Surakarta 12<br />

90.000.000 BS.0 G<br />

V -<br />

324<br />

bln<br />

bln<br />

JUMLAH 1.471.776.000<br />

90.000.000


SKPD Sekretariat DPRD<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi<br />

perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Jasa Surat Menyurat Sekretariat DPRD 1<br />

2.751.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan Air, Listrik, Telepon, Internet Sekretariat DPRD 12 434.845.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD 1 130.550.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Sekretariat DPRD 1<br />

94.964.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sekretariat DPRD 1<br />

83.206.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Alat-alat Listrik dan Penerangan Sekretariat DPRD 1<br />

21.500.000 EB E<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Sekretariat DPRD 1 208.615.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat DPRD 1<br />

33.310.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan<br />

Perundang-undangan & buku rislah rapat<br />

Sekretariat DPRD 1<br />

98.835.000 EB E<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD 1<br />

77.810.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya Rapat-Rapat dan Konsultasi Sekretariat DPRD 1 263.401.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Tersedianya jasa tenaga honorer / THL Sekretariat DPRD 6 110.064.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.20 Penyediaan Jamuan Tamu Penyediaan jamuan tamu Sekretariat DPRD 1 226.500.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.21 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terciptanya keamanan lingkungan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD 1 165.440.000 EB F<br />

0<br />

Sekretariat DPRD Kota Surakarta serta Rumah Dinas<br />

Pimpinan DPRD<br />

Th<br />

V -<br />

325<br />

Th<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Org<br />

Th<br />

0<br />

0


Kode<br />

00.00.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Tersedianya sarana dan prasarana yang<br />

memadai<br />

Pembangunan Gardu Pos Jaga Rumah Jabatan<br />

Pimpinan DPRD<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.01 Pembangunan rumah jabatan Sekretariat DPRD 1<br />

61.080.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan Mebelair Sekretariat DPRD 1<br />

12.500.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02.20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terselenggaranya pemeliharaan rumah<br />

Surakarta 12 159.719.000 EB E<br />

0<br />

jabatan/dinas secara rutin<br />

bln<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor Sekretariat DPRD 12 149.549.000 EB E<br />

0<br />

secara rutin<br />

bln<br />

00.00.02.23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Sekretariat DPRD 1 190.990.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02.24<br />

00.00.02.25<br />

00.00.02.26<br />

00.00.02.27<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah<br />

jabatan/dinas<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah<br />

jabatan/dinas<br />

Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD 1 283.337.000 EB E<br />

Tersedianya pemeliharaan perlengkapan rumah<br />

jabatan / dinas secara rutin<br />

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan<br />

gedung kantor secara rutin<br />

Terselenggaranya pemeliharaan peralatan rumah<br />

jabatan/dinas secara rutin<br />

Unit<br />

Sekretariat DPRD 12<br />

22.000.000 EB E<br />

Sekretariat DPRD 12<br />

46.850.000 EB E<br />

Surakarta 12<br />

12.600.000 EB E<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terlaksananya service / perbaikan peralatan gedung Sekretariat DPRD 94<br />

77.620.000 EB E<br />

0<br />

kantor<br />

Buah<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya perbaikan mebeler Sekretariat DPRD 12<br />

44.755.000 EB E<br />

0<br />

00.00.03<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Meningkatnya disiplin aparatur<br />

00.00.03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Anggota DPRD dan PSL Sekretariat DPRD 200 158.720.000 EB E<br />

0<br />

Anggota DPRD Periode 2009-2014<br />

Buah<br />

00.00.06<br />

00.00.06.01<br />

01.20<br />

Program peningkatan pengembangan sistem<br />

pelaporan capaian kinerja dan keuangan<br />

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar<br />

realisasi kinerja SKPD<br />

Otda, Pem Umum, Adm Keu Dae, Perangkat Dae,<br />

Kepegawaian dan Persandian<br />

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian<br />

Kinerja dan Keuangan<br />

Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan,<br />

Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br />

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Surakarta<br />

Surakarta 6<br />

42.322.000 EB E<br />

V -<br />

326<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Jenis<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.20.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan kapasitas lembaga<br />

perwakilan rakyat daerah<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatnya Kinerja DPRD sesuai dengan<br />

Fungsi dan Wewenangnya<br />

Terselenggaranya Pembahasan 27<br />

Perda/Permit/Raperda Inisiatif<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.20.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Sekretariat DPRD 27 4.101.959.000 BP.0 F<br />

0<br />

01.20.15.02<br />

Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat<br />

pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh<br />

agama<br />

Terselenggaranya Hearing/ dialog dan koordinasi<br />

dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh<br />

masyarakat/ tokoh agama<br />

Terselenggaranya rapat-rapat kelengkapan dewan<br />

dan fraksi<br />

Sekretariat DPRD Kota<br />

Surakarta<br />

Buah<br />

1<br />

Th<br />

37.500.000<br />

BS.0 F<br />

200.000.000<br />

01.20.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Sekretariat DPRD 551 175.585.000 BP.0 F<br />

0<br />

01.20.15.04 Rapat-rapat paripurna Terselenggaranya rapat Paripurna Istimewa DPRD, Sekretariat DPRD 5<br />

93.577.000 BP.0 F<br />

0<br />

PAW dan kegiatan lainnya<br />

kali<br />

01.20.15.05 Kegiatan Reses Terselenggaranya Reses bagi Pimpinan dan Sekretariat DPRD 3 1.356.495.000 BP.0 F<br />

0<br />

Anggota DPRD di 4 Daerah Pemilihan yaitu Dapil I<br />

Kec. Laweyan, Dapil II Kec. Serengan & Pasar<br />

Kliwon, Dapil <strong>III</strong> Kec. Banjarsari, Dapil IV Kec.<br />

Jebres yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun di<br />

akhir masa persidangan<br />

kali<br />

01.20.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam Terselenggaranya kunjungan kerja dan sidak Sekretariat DPRD 12<br />

16.800.000 BP.0 F<br />

0<br />

daerah<br />

Pimpinan dan Anggota DPRD<br />

bln<br />

01.20.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Terselenggaranya kursus, diklat dan pelatihan bagi Sekretariat DPRD 1 2.408.634.000 BP.0 F<br />

0<br />

pimpinan dan anggota DPRD<br />

Th<br />

01.20.15.08 Sosialisasi perturan perundang-undangan Terselenggaranya Sosialisasi peraturan<br />

Sekretariat DPRD Kota<br />

1<br />

82.500.000 BS.0 F<br />

200.000.000<br />

perundang-undangan<br />

Surakarta<br />

Th<br />

01.20.15.09<br />

01.20.15.10<br />

01.20.25<br />

01.20.25.01<br />

01.20.26<br />

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar<br />

Daerah<br />

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan<br />

Pimpinan dan Anggota DPRD<br />

Program Peningkatan Kerjasama Antar<br />

Pemerintah Daerah<br />

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam<br />

penyediaan pelayanan publik<br />

Program Penataan Peraturan<br />

Perundang-undangan<br />

Terselenggaranya Kunjungan Kerja ke luar daerah<br />

(Luar Jawa) dalam rangka menambah wawasan<br />

dan menggali potensi di daerah Luar Jawa<br />

Terselenggaranya Jaminan Asuransi Kesehatan bagi<br />

40 Anggota DPRD beserta keluarga ( 1 istri/suami<br />

dan max 2 orang anak yang masih menjadi<br />

tanggungannya )<br />

Terselenggaranya kerjasama antar daerah<br />

dalam penyediaan pelayanan publik<br />

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah<br />

dalam penyediaan pelayanan publik<br />

Tertatanya Perauran Per-Undang-undangan<br />

Jenis<br />

Sekretariat DPRD 2 2.843.587.000 BP.0 F<br />

Sekretariat DPRD 12 410.247.000 BP.0 F<br />

Kota Surakarta 1<br />

41.000.000 BS.0 F<br />

V -<br />

327<br />

kali<br />

bln<br />

Th<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.20.26.02<br />

01.20.26.06<br />

01.20.46<br />

01.20.46.03<br />

01.25<br />

01.25.18<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap<br />

peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi<br />

dari keserasian antar peraturan perundang-undangan<br />

daerah<br />

Program peningkatan kapasitas sumberdaya<br />

aparatur<br />

Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dasn fungsi bagi<br />

PNS daerah<br />

Komunikasi dan Informatika<br />

Program kerjasama informsi dan media massa<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terselenggaranya Penyusunan Naskah Akademik<br />

untuk Perda Inisiatif Dewan<br />

Terselenggaranya Kajian Penyusunan Peraturan<br />

Per-Undang-undangan<br />

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya<br />

Aparatur<br />

Terselenggaranya kursus, diklat & pelatihan bagi<br />

Sekretariat DPRD<br />

Informasi ke Masyarakat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Surakarta 3 191.935.000 BS.0 F<br />

Jenis<br />

Surakarta 3<br />

50.130.000 BS.0 F<br />

Jenis<br />

Surakarta 1 200.000.000 BS.0 F<br />

Th<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.25.18.04 Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Penyebarluasan informasi kegiatan dan produk Sekretariat DPRD 1 233.557.000 BS.0 F<br />

0<br />

DPRD melalui buletin media trip, leaflet, media<br />

elektronik, dialog interaktif, spesial event dan iklan<br />

layanan masyarakat.<br />

Th<br />

JUMLAH 15.457.339.000<br />

V -<br />

328<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD SMA N 1 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12 120.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

329<br />

JUMLAH 120.000.000


SKPD SMA N 2 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersediannya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

67.200.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

330<br />

JUMLAH 67.200.000


SKPD SMA N 3 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya komunikasi, sumber daya air<br />

dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12 120.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

331<br />

JUMLAH 120.000.000


SKPD SMA N 4 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Surakarta 12<br />

52.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

332<br />

JUMLAH 52.000.000


SKPD SMA N 5 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

57.852.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

333<br />

JUMLAH 57.852.000


SKPD SMA N 6 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

60.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

334<br />

JUMLAH 60.000.000


SKPD SMA N 7 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terbayarnya biaya jasa telepon, air dan<br />

listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Penyediaan Biaya jasa telepon, air dan listrik SMA NEGERI 7<br />

12<br />

60.000.000 EB C<br />

80.000.000<br />

SURAKARTA<br />

bln<br />

V -<br />

335<br />

JUMLAH 60.000.000


SKPD SMA N 8 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

50.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

336<br />

JUMLAH 50.000.000


SKPD SMK N 1 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

52.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

337<br />

JUMLAH 52.000.000


SKPD SMK N 2 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12 120.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

338<br />

JUMLAH 120.000.000


SKPD SMK N 3 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12 105.600.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

339<br />

JUMLAH 105.600.000


SKPD SMK N 4 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

88.890.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

340<br />

JUMLAH 88.890.000


SKPD SMK N 5 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya penyediaan jasa komuniksi,<br />

sumber daya air dan listrik selama 1 tahun<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan SMK Negeri 5 Surakarta 1 120.000.000 EB C<br />

150.000.000<br />

listrik<br />

Th<br />

V -<br />

341<br />

JUMLAH 120.000.000


SKPD SMK N 6 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan SMKN 6 4 120.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

Keg<br />

01.01<br />

01.01.17<br />

01.01.17.15<br />

Pendidikan<br />

Program Pendidikan Menengah<br />

Terpenuhinya sarana dan prasarana<br />

penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa SMKN 6 2<br />

13.000.000 BS.0 C<br />

13.000.000<br />

01.01.17.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian seragam sekolah SMKN 6 3 110.500.000 BS.0 C<br />

110.500.000<br />

V -<br />

342<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 243.500.000


SKPD SMK N 7 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

60.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

343<br />

JUMLAH 60.000.000


SKPD SMK N 8 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

56.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

344<br />

JUMLAH 56.000.000


SKPD SMK N 9 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan kota surakarta 12<br />

60.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

V -<br />

345<br />

JUMLAH 60.000.000


SKPD SMP N 1 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 1<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

Paket<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 334.650.000 BS.0 C<br />

V -<br />

346<br />

Paket<br />

JUMLAH 352.650.000<br />

0


SKPD SMP N 10 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 12 380.075.000 BS.0 C<br />

V -<br />

347<br />

bln<br />

JUMLAH 398.075.000<br />

0


SKPD SMP N 11 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 320.275.000 BS.0 C<br />

V -<br />

348<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 338.275.000<br />

0


SKPD SMP N 12 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 392.725.000 BS.0 C<br />

V -<br />

349<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 410.725.000<br />

0


SKPD SMP N 13 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 368.575.000 BS.0 C<br />

V -<br />

350<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 386.575.000<br />

0


SKPD SMP N 14 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 342.125.000 BS.0 C<br />

V -<br />

351<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 360.125.000<br />

0


SKPD SMP N 15 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 439.300.000 BS.0 C<br />

V -<br />

352<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 457.300.000<br />

0


SKPD SMP N 16 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 312.800.000 BS.0 C<br />

V -<br />

353<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 330.800.000<br />

0


SKPD SMP N 17 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian seragam sekolah Kota Surakarta 1<br />

65.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.63<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

kegiatan<br />

kegiatan<br />

Kota Surakarta 1 373.175.000 BS.0 C<br />

V -<br />

354<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 476.175.000<br />

0


SKPD SMP N 18 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 385.250.000 BS.0 C<br />

V -<br />

355<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 403.250.000<br />

0


SKPD SMP N 19 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 402.500.000 BS.0 C<br />

V -<br />

356<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 420.500.000<br />

0


SKPD SMP N 2 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 507.150.000 BS.0 C<br />

V -<br />

357<br />

Paket<br />

JUMLAH 525.150.000<br />

0


SKPD SMP N 20 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian seragam sekolah Kota Surakarta 1<br />

65.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.63<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Paket<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1 372.600.000 BS.0 C<br />

V -<br />

358<br />

Paket<br />

JUMLAH 475.600.000<br />

0


SKPD SMP N 21 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 301.875.000 BS.0 C<br />

V -<br />

359<br />

Paket<br />

JUMLAH 319.875.000<br />

0


SKPD SMP N 22 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian seragam sekolah Kota Surakarta 1<br />

65.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.63<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Paket<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1 368.000.000 BS.0 C<br />

V -<br />

360<br />

Paket<br />

JUMLAH 471.000.000<br />

0


SKPD SMP N 23 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 366.850.000 BS.0 C<br />

V -<br />

361<br />

Paket<br />

JUMLAH 384.850.000<br />

0


SKPD SMP N 24 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian seragam sekolah Kota Surakarta 1<br />

65.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.63<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Paket<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1 373.175.000 BS.0 C<br />

V -<br />

362<br />

Paket<br />

JUMLAH 476.175.000<br />

0


SKPD SMP N 25 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan<br />

SMPPenyediaan bantuan operasional<br />

sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan<br />

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan<br />

satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan<br />

SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 435.850.000 BS.0 C<br />

V -<br />

363<br />

Paket<br />

JUMLAH 453.850.000<br />

0


SKPD SMP N 26 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.15<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa<br />

Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Pengadan buku-buku dan alat tulis siwa Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.16 Pengadaan pakaian seragam sekolah Pengadaan pakaian seragam sekolah Kota Surakarta 1<br />

65.000.000 BS.0 C<br />

0<br />

01.01.16.63<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

kegiatan<br />

kegiatan<br />

Kota Surakarta 1 401.925.000 BS.0 C<br />

V -<br />

364<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 504.925.000<br />

0


SKPD SMP N 27 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 316.250.000 BS.0 C<br />

V -<br />

365<br />

Paket<br />

JUMLAH 334.250.000<br />

0


SKPD SMP N 3 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Menyediakan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 1<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

Paket<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Menyediakan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

kota Surakarta 1 470.350.000 BS.0 C<br />

V -<br />

366<br />

Paket<br />

JUMLAH 488.350.000<br />

0


SKPD SMP N 4 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 1<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

Paket<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 453.675.000 BS.0 C<br />

V -<br />

367<br />

Paket<br />

JUMLAH 471.675.000<br />

0


SKPD SMP N 5 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 385.825.000 BS.0 C<br />

V -<br />

368<br />

Th<br />

JUMLAH 403.825.000<br />

0


SKPD SMP N 6 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Tersedianya bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

SMP Negeri 6 Surakarta 1 398.475.000 BS.0 C<br />

V -<br />

369<br />

Keg<br />

JUMLAH 416.475.000<br />

0


SKPD SMP N 7 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 380.075.000 BS.0 C<br />

V -<br />

370<br />

Keg<br />

JUMLAH 398.075.000<br />

0


SKPD SMP N 8 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah<br />

(BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS<br />

serta pesantren Salafiyah dan satuan<br />

pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)<br />

jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren<br />

Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

Kota Surakarta 1 385.825.000 BS.0 C<br />

V -<br />

371<br />

kegiatan<br />

JUMLAH 403.825.000<br />

0


SKPD SMP N 9 SURAKARTA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

01.01<br />

01.01.16<br />

01.01.16.63<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya<br />

air dan listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Surakarta 12<br />

18.000.000 EB C<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

Pendidikan<br />

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar<br />

Sembilan Tahun<br />

Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang<br />

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah<br />

dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP<br />

Bantuan dana BOS meringankan siswa<br />

-Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)<br />

Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren<br />

salawiyah dan satuan pendidikan non - Islam setara<br />

SD dan SMP<br />

SURAKARTA 12 501.400.000 BS.0 C<br />

V -<br />

372<br />

bln<br />

JUMLAH 519.400.000<br />

0


SKPD TK N PEMBINA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya fungsi sarana komunikasi &<br />

listrik<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya biaya rekening telepon dan listrik TK Negeri Pembina<br />

12<br />

30.000.000 EB C<br />

0<br />

selama 12 bln<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya pemeliharaan alat kantor, AC dan komputer TK Negeri Pembina<br />

12<br />

8.000.000 EB C<br />

0<br />

selama 12 bln<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor selama 12 bln TK Negeri Pembina<br />

12<br />

3.500.000 EB C<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Sajian makanan dan minuman rapat dan tamu TK Negeri Pembina<br />

12<br />

2.400.000 EB C<br />

0<br />

selama 12 bln<br />

Surakarta<br />

bln<br />

01.01<br />

01.01.15<br />

01.01.15.07<br />

Pendidikan<br />

Program Pendidikan Anak Usia Dini<br />

Terpenuhinya alat praktik dalam rangka<br />

kelancaran kegiatan belajar mengajar<br />

Pembangunan saranan dan prasarana bermain Alat Tulis Penyelenggara Pendidikan / KBM selama TK Negeri Pembina<br />

12<br />

33.000.000 BP.0 C<br />

0<br />

12 bln<br />

Surakarta<br />

bln<br />

01.01.15.23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah Biaya pemeliharaan gedung sekolah selama 12 bln TK Negeri Pembina<br />

12<br />

9.500.000 BP.0 C<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

01.01.15.38 Pemeliharaan rutin/berkala meneluer sekolah Biaya pemeliharaan mebelair selama 12 bulan TK Negeri Pembina<br />

12<br />

8.600.000 BP.0 C<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

V -<br />

373<br />

JUMLAH 95.000.000


SKPD UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I<br />

00.00<br />

Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran<br />

Secara Tertib dan Efisien<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya Telephone Koran, Koran, Air, Listrik UPTD I - Dinas<br />

12<br />

5.340.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Biaya Cleaning Service dan alat Kebersihan UPTD I - Dinas<br />

12<br />

8.930.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Service Komputer, Mesin Ketik, Printer,<br />

UPTD I - Dinas<br />

12<br />

10.200.000 EB E<br />

0<br />

Pemeliharaan Jaringan LAN, Software Keuangan Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD I - Dinas<br />

12<br />

8.300.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Biaya Fotocopy dan cetak serta penggandaan UPTD I - Dinas<br />

12<br />

4.925.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pembelian Lampu, Perbaikan Instalasi, Kabel Roll UPTD I - Dinas<br />

12<br />

1.280.000 EB E<br />

0<br />

bangunan kantor<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Biaya Makan minum rapat rutin, rapat kerja dan UPTD I - Dinas<br />

12<br />

3.100.000 EB E<br />

0<br />

tamu<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kerja<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya Pemeliharaan Gedung UPTD I - Dinas<br />

12<br />

7.540.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan Gedung kantor, Perbaikan AC, UPTD I - Dinas<br />

12<br />

1.000.000 EB E<br />

0<br />

kantor<br />

Telepon<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaiakan Meja dan Kursi, Rak Kaca dsb UPTD I - Dinas<br />

12<br />

2.000.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

JUMLAH 52.615.000<br />

V -<br />

374


SKPD UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II<br />

00.00<br />

Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran<br />

secara tertib dan efisien<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya Telephone, Koran, Air dan Listrik UPTD II - Dinas<br />

12<br />

7.500.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Biaya Cleaning Service dan alat kebersihan UPTD II - Dinas<br />

12<br />

8.930.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Service Komputer, Mesin Tik, Fotocopy, Printer, UPTD II - Dinas<br />

12<br />

8.700.000 EB E<br />

0<br />

Pemeliharaan Jaringan LAN, Software keuangan Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor UPTD II - Dinas<br />

12<br />

9.300.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Biaya Copy Cetak dan Penggandaan UPTD II - Dinas<br />

12<br />

4.925.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pembelian Lampu Perbaikan Instalasi, Kabel Roll UPTD II - Dinas<br />

12<br />

2.280.000 EB E<br />

0<br />

bangunan kantor<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Biaya Makan minum rapat rutin, rapat kerja dan UPTD II - Dinas<br />

12<br />

3.100.000 EB E<br />

0<br />

tamu<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD II - Dinas<br />

12<br />

7.500.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan Gedung Kantor, Perbaikan AC, UPTD II - Dinas<br />

12<br />

1.000.000 EB E<br />

0<br />

kantor<br />

Telepon<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan Meja dan Kursi, Rak Kaca dsb UPTD II - Dinas<br />

12<br />

2.000.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

JUMLAH 55.235.000<br />

V -<br />

375


SKPD UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah <strong>III</strong><br />

00.00<br />

Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Pelayanan Perkantoran<br />

Secara Tertib dan Efisien<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Biaya Telephone, Koran, Air, Listrik UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

7.500.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Biaya Cleaning Service dan Alat Kebersihan UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

8.930.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Service Komputer, Mesin Ketik, Fotocopy, Printer, UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

8.700.000 EB E<br />

0<br />

Pemeliharaan Jaringan LAN, Software Keuangan Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

8.300.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Biaya Fotocopy dan Cetak serta Penggandaan UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

4.925.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pembelian Lampu Perbaikan Instalasi, Kabel Roll UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

2.280.000 EB E<br />

0<br />

bangunan kantor<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Biaya Makan Minum Rapat Rutin, Rapat kerja dan UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

3.100.000 EB E<br />

0<br />

Tamu<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02 Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya Pemeliharaan Gedung/Kantor UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

8.200.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Pemeliharaan Gedung Kantor, Perbaikan AC, UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

1.000.000 EB E<br />

0<br />

kantor<br />

Telepon<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan Meja dan Kursi, Rak Kaca dsb UPTD <strong>III</strong> - Dinas<br />

12<br />

2.000.000 EB E<br />

0<br />

Pendapatan Pengelolaan<br />

Keuangan dan Aset<br />

bln<br />

JUMLAH 54.935.000<br />

V -<br />

376


SKPD UPTD. Aneka Usaha Pertanian<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya kegiatan di bidang<br />

administrasi perkantoran yang baik dan<br />

berkesinambungan<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian materai 6000, materai 3000 UPTD Aneka Usaha<br />

2<br />

270.000 EB A<br />

0<br />

Pertanian<br />

Jenis<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Pembayaran telepon, air, listrik dan surat kabar UPTD Aneka Usaha<br />

12<br />

41.900.000 EB A<br />

0<br />

- Pemasangan instalasi air bersih<br />

Pertanian<br />

bln<br />

00.00.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Pembayaran RKK dan PBB Depo Ikan Segar Jl. Setia<br />

1<br />

5.000.000 EB A<br />

0<br />

Budi 95 Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD Aneka Usaha<br />

12<br />

47.160.000 EB A<br />

0<br />

Pertanian<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Servis dan perbaikan peralatan UPT AUP UPTD Aneka Usaha<br />

1<br />

15.010.000 EB A<br />

0<br />

Pertanian<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan ATK (Kertas HVS, buku tulis,<br />

UPTD Aneka Usaha<br />

46<br />

3.500.000 EB A<br />

0<br />

ballpoint,dll)<br />

Pertanian<br />

Jenis<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan UPTD Aneka Usaha<br />

7<br />

2.000.000 EB A<br />

0<br />

Pertanian<br />

Jenis<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pengadaan komponen instalasi listrik dan<br />

penerangan (lampu,isolasi,kabel,dll)<br />

UPTD Aneka Usaha<br />

Pertanian<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Pengadaan 1 unit mesin ketik.<br />

UPTD Aneka Usaha<br />

3<br />

10.000.000 EB A<br />

0<br />

- Pengadaan 1 unit almari kantor.<br />

- Pengadaan 1 unit laptop.<br />

Pertanian<br />

Jenis<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga - Pengadaan almari 1 buah. UPTD Aneka Usaha<br />

1<br />

1.500.000 EB A<br />

0<br />

Pertanian<br />

Jenis<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makan minum rapat<br />

UPTD Aneka Usaha<br />

150<br />

1.320.000 EB A<br />

0<br />

- Makan 50 orang<br />

- Snack 150 orang<br />

Pertanian<br />

Org<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan gedung dan pagar UPTD Aneka Usaha<br />

1<br />

15.490.000 EB A<br />

0<br />

Pertanian<br />

Paket<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab gedung kantor UPTD AUP UPTD Aneka Usaha<br />

1 175.000.000 EB A<br />

0<br />

Pertanian<br />

Keg<br />

V -<br />

377<br />

9<br />

Jenis<br />

1.200.000<br />

EB A<br />

0


SKPD UPTD. Aneka Usaha Pertanian<br />

V -<br />

378<br />

JUMLAH 319.350.000


SKPD UPTD. INSTALASI FARMASI<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% pelayanan kepada masyarakat<br />

terpenuhi<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya surat-menyurat selama 12 bulan UPT Instalasi Farmasi 12<br />

200.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan UPT Instalasi Farmasi 12<br />

18.000.000 EB D<br />

0<br />

listrik selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja selama UPT Instalasi Farmasi 12<br />

4.500.000 EB D<br />

0<br />

12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan UPT Instalasi Farmasi 12<br />

3.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan UPT Instalasi Farmasi 12<br />

1.800.000 EB D<br />

0<br />

selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Terlaksananya perbaikan instalasi listrik dan<br />

terpenuhinya komponen instalasi listrik selama 12<br />

bulan<br />

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor<br />

selama 12 bulan<br />

UPT Instalasi Farmasi 12<br />

500.000 EB D<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor UPT Instalasi Farmasi 1<br />

6.200.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga selama 12 UPT Instalasi Farmasi 12<br />

1.000.000 EB D<br />

0<br />

bulan<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman selama 12 UPT Instalasi Farmasi 12<br />

5.600.000 EB D<br />

0<br />

bulan<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

100% pelayanan kepada masyarakat<br />

terpenuhi<br />

Terlaksananya pengadaan meja dan kursi kerja UPT Instalasi Farmasi 1<br />

800.000 EB D<br />

Pengadaan mebeleur 0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya 1 unit gedung kantor UPT Instalasi UPT Instalasi Farmasi 1<br />

13.200.000 EB D<br />

0<br />

Farmasi<br />

Unit<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dari<br />

serangan tikus, serangga dan rayap<br />

UPT Instalasi Farmasi 1<br />

4.000.000 EB D<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebelair di UPT Instalasi Farmasi UPT Instalasi Farmasi 1<br />

1.000.000 EB D<br />

0<br />

01.02<br />

Kesehatan<br />

V -<br />

379<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

Set<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.15<br />

01.02.15.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan<br />

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

100% pelayanan kepada masyarakat<br />

terpenuhi<br />

Terlaksananya distribusi obat untuk 17 Puskesmas,<br />

1 Labkes<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

UPT Instalasi Farmasi 1<br />

5.500.000 BS.1 D<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.15.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pengawasan pengelolaan obat di 17 UPT Instalasi Farmasi 1<br />

1.500.000 BS.2 D<br />

0<br />

Puskesmas, 25 Puskesmas Pembantu<br />

Keg<br />

01.02.16<br />

01.02.16.13<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

100% pelayanan kepada masyarakat<br />

terpenuhi<br />

penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya honor untuk 1 orang PPTK dan Tim UPT Instalasi Farmasi 1<br />

7.000.000 BS.3 D<br />

0<br />

Pengendalian Resiko Kerja<br />

Keg<br />

V -<br />

380<br />

JUMLAH 73.800.000<br />

0


SKPD UPTD. Kawasan Wisata<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya kualitas administrasi<br />

perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat - Perangko<br />

Kota Surakarta 1<br />

500.000 EB A<br />

550.000<br />

- Jasa pengiriman<br />

Th<br />

Penyediaan jasa surat menyurat - Perangko<br />

Kota Surakarta 1<br />

480.000 EB F<br />

600.000<br />

- Jasa pengiriman<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Langganan listrik<br />

Kota Surakarta 12<br />

80.000.000 EB A<br />

85.000.000<br />

- Langganan air<br />

- Langganan telepon<br />

bln<br />

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Langganan air, listrik dan telepon Kota Surakarta 12<br />

70.400.000 EB F<br />

90.000.000<br />

00.00.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - PBB<br />

Kota Surakarta 1<br />

15.000.000 EB A<br />

15.000.000<br />

- Sewa pesil<br />

Th<br />

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - PBB dan Sewa persil Kota Surakarta 1<br />

1.200.000 EB F<br />

20.000.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jasa kebersihan Taman Balekambang<br />

Kota Surakarta 12 150.000.000 EB A<br />

150.000.000<br />

- Peralatn kebersihan<br />

bln<br />

Penyediaan jasa kebersihan kantor - Jasa kebersihan taman Balekambang<br />

Kota Surakarta 12 145.681.000 EB F<br />

350.000.000<br />

- Jasa keamana taman Balekambang<br />

- Peralatan kebersihan<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Alat-alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

4.000.000 EB A<br />

4.500.000<br />

Penyediaan alat tulis kantor - Alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

3.632.500 EB F<br />

5.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto kopi dan penggandaan<br />

Kota Surakarta 1<br />

7.000.000 EB A<br />

7.500.000<br />

- Cetak blanko<br />

Th<br />

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Foto kopi dan penggandaan<br />

Kota Surakarta 1<br />

11.300.000 EB F<br />

10.000.000<br />

- Cetak blanko<br />

- Cetak MMT, baliho, flyer, brosur<br />

Th<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Lampu, peralatan dan instalasi listrik Kota Surakarta 1<br />

30.000.000 EB A<br />

35.000.000<br />

bangunan kantor<br />

Th<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Lampu, peralatan dan instalasi listrik<br />

- Spot, par, halogen, dll<br />

Kota Surakarta 1<br />

39.000.000 EB F<br />

V -<br />

381<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

Th<br />

60.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 12<br />

34.950.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman tamu dan rapat Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB A<br />

6.000.000<br />

Penyediaan makanan dan minuman - Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB F<br />

7.000.000<br />

dan rapat<br />

Th<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Perjalanan dinas ke luar daerah Kota Surakarta 1<br />

7.000.000 EB A<br />

7.500.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Perjalanan dinas luar daerah Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB F<br />

8.000.000<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional - BBM<br />

Kota Surakarta 1<br />

14.000.000 EB A<br />

14.000.000<br />

- Oli<br />

- Suku cadang<br />

- Jasa servis<br />

- Pajak kendaraan<br />

Th<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Mobil pick up operasional<br />

Kota Surakarta 2 150.000.000 EB F<br />

0<br />

- Sepeda Motor<br />

Unit<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Suku cadang<br />

Kota Surakarta 1<br />

9.000.000 EB A<br />

9.500.000<br />

- Jasa servis<br />

Th<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Bahan baku bangunan<br />

Kota Surakarta 1<br />

16.480.000 EB A<br />

25.000.000<br />

- Jasa perbaikan gedung kantor<br />

Th<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Bahan bangunan<br />

Kota Surakarta 1<br />

26.000.000 EB F<br />

30.000.000<br />

- Jasa perbaikan gedung kantor<br />

- Pengecatan bangunan<br />

- Perbaikan tata panggung<br />

- Perbaikan kolam, air mancur, dll<br />

Th<br />

00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

- BBM<br />

Kota Surakarta 1<br />

13.960.000 EB F<br />

17.000.000<br />

dinas/operasional<br />

- Oli<br />

- Suku cadang<br />

- Jasa servis<br />

- Pajak kendaraan<br />

Th<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Suku cadang<br />

Kota Surakarta 1<br />

16.480.000 EB F<br />

10.000.000<br />

- Jasa servis<br />

Th<br />

02.04<br />

Pariwisata<br />

V -<br />

382<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Th


Kode<br />

02.04.16<br />

02.04.16.02<br />

02.04.16.08<br />

01.17<br />

01.17.16<br />

01.17.16.01<br />

01.17.17<br />

01.17.17.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata<br />

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana<br />

pariwisata<br />

Peningkatan bangunan, sarana dan prasarana<br />

pariwisata<br />

Kebudayaan<br />

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatkan pembinaan dan pelestarian<br />

aset budaya<br />

- Pemeliharaan taman Balekambang<br />

- Pengadaan gamelan Gedung Kethoprak<br />

- Pengadaan sound system dan lighting system<br />

open stage<br />

- Pengembangan wisata (out bond, dll)<br />

- Alat Peraga Edukatif (APE)<br />

- Landscaping ulang Taman Balekambang<br />

- Pembangunan tahap II Taman Reptil<br />

- Rehab tiang open stage<br />

- Pembangunan ringin kurung<br />

- Pagar pengaman open stage<br />

- Pembangunan dan rehab toilet<br />

- Instalasi penjernih kolam<br />

- Pemasangan batu alam di gedung kesenian dan<br />

open stage<br />

- Sumur<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam<br />

pengelolaan kekayaan budaya<br />

Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan<br />

kekayaan budaya<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 5 1.500.000.000 BS.0 E<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 5 216.797.500 BS.0 E<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 12 129.000.000 BS.0 B<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

500.000.000<br />

250.000.000<br />

Program Pengelolaan Keragaman Budaya Meningkatkan pembinaan dan pelestarian<br />

aset budaya<br />

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - Pentas Padhang Bulan<br />

Kota Surakarta 5 300.000.000 BS.0 B<br />

300.000.000<br />

- Pasar seni<br />

- Semarak Balekambang<br />

- Festival Ketoprak<br />

- Pesona Balekambang (Pameran Flora dan Fauna)<br />

Keg<br />

JUMLAH 3.009.861.000<br />

V -<br />

383<br />

0


SKPD UPTD. LABORATORIUM KESEHATAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya surat kabar, telepon, air dan listrik UPTD Laboratorium<br />

12<br />

10.800.000 EB D<br />

0<br />

selama 12 bulan<br />

Kesehatan<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya peralatan komputer, printer dan UPTD Laboratorium<br />

12<br />

5.000.000 EB D<br />

0<br />

kulkas selama 12 bulan<br />

Kesehatan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan laboratorium<br />

UPTD Laboratorium<br />

12<br />

6.000.000 EB D<br />

0<br />

(spektrofotometer, oven, autoclave dll) selama 12<br />

bulan<br />

Kesehatan<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (kertas HVS, tinta UPTD Laboratorium<br />

1<br />

7.000.000 EB D<br />

0<br />

cartridge dll) selama 12 bulan<br />

Kesehatan<br />

Paket<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya amplop, blangko permintaan dll selama UPTD Laboratorium<br />

12<br />

7.175.000 EB D<br />

0<br />

12 bulan<br />

Kesehatan<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

UPT LABORATORIUM<br />

KESEHATAN<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga (sapu, UPTD Laboratorium<br />

1<br />

2.000.000 EB D<br />

0<br />

pengharum ruangan, pembersih lantai dll) selama<br />

12 bulan<br />

Kesehatan<br />

Paket<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan UPTD Laboratorium<br />

12<br />

2.000.000 EB D<br />

0<br />

tamu selama 12 bulan<br />

Kesehatan<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

1<br />

Paket<br />

400.000<br />

100 % pelayanan kepada masyarakat<br />

terpenuhi<br />

Tersedianya pantry UPTD Laboratorium<br />

2<br />

3.700.000<br />

Kesehatan<br />

Buah<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor EB D<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik UPTD Laboratorium<br />

12<br />

12.160.000 EB D<br />

0<br />

Kesehatan<br />

bln<br />

00.00.02.26<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.13<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Kesehatan<br />

Terpeliharanya Perlengkapan gedung kantor dengan<br />

baik<br />

UPTD Laboratorium<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

100 % pelayanan kepada masyarakat<br />

terpenuhi<br />

penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya jasa pelayanan kepada petugas UPTD Laboratorium<br />

1<br />

48.560.000 BS.0 D<br />

0<br />

laboratorium (10 orang), honor panitia pengambil<br />

sampel, honor PPTK, pengelolaan<br />

limbah,pengadaan komputer dan printer,dan<br />

Kesehatan<br />

Paket<br />

V -<br />

384<br />

1<br />

Paket<br />

1.000.000<br />

EB D<br />

EB D<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.19<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

belanja bahan kimia<br />

100% pelayanan kepada masyarakat<br />

terpenuhi<br />

Terpenuhinya sarana promosi Laboratorium<br />

Kesehatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.19.05 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan UPTD Laboratorium<br />

12<br />

7.350.000 BS.0 D<br />

0<br />

Kesehatan<br />

bln<br />

01.02.23<br />

01.02.23.01<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100% pelayanan kepada masyarakat<br />

terpenuhi<br />

Penyusunan standar kesehatan Terkalibrasinya alat-alat dan terpantaunya kualitas UPTD Laboratorium<br />

1<br />

1.500.000 BS.0 D<br />

0<br />

hasil pemeriksaan laboratorium kesehatan Kesehatan<br />

Paket<br />

V -<br />

385<br />

JUMLAH 114.645.000


SKPD UPTD. Panti Asuhan Pamardi Yoga<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat - Terpenuhinya jasa surat menyurat Kota Surakarta 12<br />

1.650.000 EB A<br />

2.100.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya ai dan Kota Surakarta 12<br />

14.000.000 EB A<br />

15.600.000<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Terpenuhinya jasa perbaikan peralatan kerja Kota Surakarta 12<br />

2.100.000 EB A<br />

2.500.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor - Terpenuhinya alat tulis kantor Kota Surakarta 12<br />

1.320.000 EB A<br />

2.100.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan Kota Surakarta 12<br />

1.320.000 EB A<br />

2.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Terpenuhinya komponen instalasi listrik /<br />

penerangan bangunan kantor<br />

Kota Surakarta 12<br />

4.000.000 EB A<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 1<br />

10.040.000 EB A<br />

9.750.000<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga - Tersedianya alat - alat romah tangga Kota Surakarta 1<br />

4.500.000 EB A<br />

4.750.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Tersedianya makanan dan minuman rapat dan Kota Surakarta 12<br />

1.750.000 EB A<br />

2.750.000<br />

tamu<br />

bln<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Tersedianya akomodasi rakor dan konsultasi Kota Surakarta 12<br />

4.000.000 EB A<br />

4.800.000<br />

keluar daerah<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

- Terwujudnya kelancaran kegiatan kantor<br />

dan pelayanan terhadap klien<br />

- Pengadaan kendaraan dinas / operasional Kota Surakarta 1 250.000.000 EB A<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor PA. Pamardi Yoga<br />

1<br />

34.738.000 EB A<br />

45.000.000<br />

Surakarta<br />

Th<br />

01.13<br />

01.13.19<br />

Sosial<br />

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo<br />

terpeliharanya kebutuhan jasmani dan<br />

rokhani bagi anak panti asuhan<br />

V -<br />

386<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Unit<br />

4.000.000


Kode<br />

01.13.19.03<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti<br />

asuhan/ jompo<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

- Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasaran<br />

panti asuhan / jompo<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

PA. Pamardi Yoga<br />

Surakarta<br />

V -<br />

387<br />

12<br />

bln<br />

601.000.000<br />

JUMLAH 930.418.000<br />

Catatan<br />

Penting<br />

BS.0 F<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

650.000.000


SKPD UPTD. Panti Wredha Dharma Bhakti<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terpenuhinya jasa surat menyurat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat Panti Wredha 12<br />

1.510.000 EB A<br />

1.996.975<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan Panti Wredha 12<br />

36.900.000 EB A<br />

48.800.250<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor kANTOR 12<br />

48.460.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan Panti Wredha 12<br />

1.200.000 EB A<br />

1.587.000<br />

kantor<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Panti Wredha 12<br />

1.000.000 EB A<br />

1.322.500<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Panti Wredha 12<br />

925.000 EB A<br />

1.202.500<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Panti Wredha 12<br />

5.960.000 EB A<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Panti Wredha 12<br />

2.100.000 EB A<br />

2.777.250<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kenyamanan warga panti Panti Wredha 12<br />

15.000.000 EB A<br />

19.837.500<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Panti Wredha 12<br />

1.250.000 EB A<br />

1.653.125<br />

dan tamu<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

01.04<br />

01.04.20<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Panti Wredha 12<br />

50.000.000 EB A<br />

66.125.000<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Perumahan<br />

Program pengelolaan areal pemakaman<br />

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas Panti Wredha 12<br />

8.750.000 EB A<br />

Pembangunan pagar makam Panti Wredha<br />

01.04.20.06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Pembangunan pagar makam Panti Wredha Makam Panti Wredha 1<br />

50.000.000 BS.0 E<br />

57.500.000<br />

V -<br />

388<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

7.882.100<br />

11.571.875


01.13<br />

Kode<br />

01.13.19<br />

01.13.19.03<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Sosial<br />

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo<br />

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti<br />

asuhan/ jompo<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan<br />

prasarana panti jompo<br />

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana<br />

panti jompo<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Panti Wredha 1 829.440.000 BS. E<br />

V -<br />

389<br />

kali<br />

JUMLAH 1.052.495.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

793.500.000


SKPD UPTD. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian amplop besar, amplop kecil, materai tiga UPT PKMS Kota Surakarta 12<br />

750.000 EB D<br />

0<br />

ribuan, dan materai enam ribuan selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan telepon, surat kabar/majalah selama 12 UPT PKMS Kota Surakarta 12<br />

3.000.000 EB D<br />

0<br />

bulan<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian pengharum ruangan, sabun, kapur barus UPT PKMS Kota Surakarta 1<br />

400.000 EB D<br />

0<br />

dll selama 12 bulan<br />

Paket<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa service dan suku cadang alat kerja UPT PKMS Kota Surakarta 1<br />

8.000.000 EB D<br />

0<br />

lainnya (Laptop, LCD, komputer, monitor, printer,<br />

mesin ketik, jaringan & software SIM PKMS)<br />

Paket<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan UPT PKMS Kota Surakarta 1<br />

7.750.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pengadaan barang cetakan dan penggandaan UPT PKMS KOTA<br />

1<br />

7.500.000 EB D<br />

0<br />

selama 12 bulan<br />

SURAKARTA<br />

Paket<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pengadaan lampu pijar,dan alat listrik lainnya UPT PKMS KOTA<br />

1<br />

500.000<br />

SURAKARTA<br />

Paket<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan printer dan laptop UPT PKMS KOTA<br />

1<br />

5.400.000 EB D<br />

0<br />

SURAKARTA<br />

Paket<br />

00.00.01.15<br />

00.00.02<br />

00.00.02.26<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.02<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Kesehatan<br />

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Penyediaan jasa AC<br />

UPTD Pemeliharaan<br />

Kesehatan Masyarakat<br />

Paket<br />

1<br />

Paket<br />

500.000<br />

EB D<br />

EB D<br />

Pemeliharaan AC (yang menemnpel digedung) UPT PKMS Kota Surakarta 1<br />

2.000.000 EB D<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Meningkatnya cakupan pelayanan rujukan di<br />

rumah sakit<br />

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Pembayaran klaim peserta PKMS di Rumah Sakit UPT PKMS Kota Surakarta 12 23.999.600.000 BS.1 D<br />

0<br />

rujukan Tingkat <strong>III</strong> dan kekurangan klaim tahun<br />

2011<br />

bln<br />

JUMLAH 24.035.400.000<br />

V -<br />

390<br />

Paket<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD UPTD. PERPARKIRAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Tertib dan lancar administrasi Kota Surakarta 1<br />

4.585.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik Kota Surakarta 1<br />

12.600.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor Kota Surakarta 1<br />

1.800.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kantor Kota Surakarta 1<br />

6.500.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan Kota Surakarta 1<br />

8.100.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan Kota Surakarta 1<br />

24.735.000 EB F<br />

0<br />

kantor<br />

Lump<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

rapat<br />

Lump<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Terpenuhinya kesejahteraan THL Kota Surakarta 1<br />

82.141.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.05<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatakan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

tersedianya kendaraan operasional Kota Surakarta 1<br />

60.000.000 EB F<br />

Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan pendukung fasilitas kantor Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur tercukupinya kebutuhan mebeleur Surakarta 1<br />

10.000.000 EB F<br />

75.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kota Surakarta 1<br />

50.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.05<br />

Program peningkatan kapasitas sumber daya<br />

aparatur<br />

Meningkatkan kapasitas sumber daya<br />

aparatur<br />

V -<br />

391<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Paket<br />

Lump


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.05.02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Sosialisasi perda parkir Kota Surakarta 1<br />

75.000.000 EB F<br />

0<br />

01.07<br />

01.07.15<br />

Perhubungan<br />

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas<br />

Perhubungan<br />

Peningkatan dan perbaikan pelayanan di<br />

bidang trasnportasi<br />

Terlaksananya survey lelang pengusahaan<br />

pangkalan parkir dan tersedianya papan parkir (<br />

survey lelang parkir )<br />

Penataan dan pengelolaan potensi parkir dan<br />

pengembangan potensi parkir<br />

01.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan Kota Surakarta 1 150.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat Kota Surakarta 1 195.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.07.17<br />

01.07.17.02<br />

01.07.17.14<br />

01.07.19<br />

01.07.19.01<br />

Program peningkatan pelayanan angkutan<br />

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan<br />

angkutan<br />

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan<br />

angkutan<br />

Peningkatan pelayanan di bidang<br />

transportasi<br />

Peserta pembinaan penertiban parkir (operasi<br />

gabungan penertiban parkir )<br />

Pelatihan dan pembinaan teknis pengelola dan<br />

petugas parkir di wilayah Kota Surakarta<br />

Lump<br />

Kota Surakarta 1 194.000.000 BI.0 E<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BI.0 E<br />

Program peningkatan dan pengamanan lalu<br />

lintas<br />

Keselamatan dan terkendalinya lalu lintas<br />

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pembuatan papan pengumuman perda parkir Kota Surakarta 1<br />

30.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

01.07.19.02 Pengadaan marka jalan Terawatnya marka parkir Kota Surakarta 1<br />

60.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

V -<br />

392<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 1.082.461.000<br />

0<br />

0


SKPD UPTD. Pusat Kesehatan Hewan<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian meterai Kota Surakarta 1<br />

330.000 EB A<br />

500.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening listrik, air, telepon Kota Surakarta 12<br />

27.600.000 EB A<br />

30.000.000<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Pembelian peralatan kebersihan kantor 1 paket. Kota Surakarta 2<br />

21.142.000 EB A<br />

40.000.000<br />

- Biaya jasa kebersihan<br />

Keg<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya servis mesin ketik, komputer, printer Kota Surakarta 12<br />

2.000.000 EB A<br />

2.500.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian ATK 1 paket Kota Surakarta 1<br />

7.106.000 EB A<br />

10.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Biaya cetak dan penggandaan Kota Surakarta 12<br />

3.614.000 EB A<br />

3.500.000<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan Rotatiter HA-HI Test UPTD Pusat Kesehatan<br />

1 325.000.000 EB A<br />

10.000.000<br />

Hewan<br />

Set<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga - Pembelian alat listrik<br />

Kota Surakarta 6<br />

76.550.000 EB A<br />

110.000.000<br />

- Honor<br />

- Pembeian bahan percontohan<br />

- Pembelian bahan kimia<br />

- Pembelian bibit straw<br />

- Pengisian gas<br />

Keg<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Belanja makanan dan minuman Kota Surakarta 120<br />

1.800.000 EB A<br />

2.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas<br />

Pembangunan gedung kantor - Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Dinas Pertanian Kota<br />

1 102.960.000 EB A<br />

0<br />

Surakarta<br />

Keg<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Honor Panitia pelaksana kegiatan<br />

Kota Surakarta 1<br />

23.000.000 EB A<br />

60.000.000<br />

- Honor Tim pengadaan barang dan jasa<br />

- Pemeliharaan gedung kantor<br />

kali<br />

00.00.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

- Servis kendaraan roda empat 2 unit<br />

Kota Surakarta 5<br />

26.770.000 EB A<br />

40.000.000<br />

dinas/operasional<br />

- Servis kendaraan roda dua 1 unit<br />

- Penggantian suku cadang,<br />

- Bahan bakar<br />

Keg<br />

V -<br />

393<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

Org


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

- Pajak STNK<br />

V -<br />

394<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

JUMLAH 617.872.000<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif


SKPD UPTD. PUSKESMAS BANYUANYAR<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Lancarnya administrasi perkantoran<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan meterai, amplop, perangko, dan benda UPT Puskesmas<br />

1<br />

600.000 EB D<br />

450.000<br />

pos lainnya<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telepon, listrik, air, dan koran UPT Puskesmas<br />

1<br />

22.500.000 EB D<br />

28.900.000<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Servis dan suku cadang kipas angin, freezer, AC, UPT Puskesmas<br />

4<br />

2.100.000 EB D<br />

3.400.000<br />

telepon, kipas angin, dll<br />

Banyuanyar<br />

kali<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Servis dan suku cadang jaringan / software SIMPUS UPT Puskesmas<br />

6<br />

8.750.000 EB D<br />

8.400.000<br />

/ SIK, LCD, monitor, laptop, alkes, dll<br />

Banyuanyar<br />

kali<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor UPT Puskesmas<br />

1<br />

3.600.000 EB D<br />

9.000.000<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan biaya cetak rawat jalan, family folder, UPT Puskesmas<br />

1<br />

7.200.000 EB D<br />

14.440.000<br />

KTPK, etiket obat, kop surat, amplop instansi, Banyuanyar<br />

blangko laborat, papan petunjuk, dan penggandaan<br />

laporan kegiatan<br />

Th<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pembelian bolam, lampu neon, kabel stop kontak, UPT Puskesmas<br />

1<br />

1.800.000 EB D<br />

3.000.000<br />

bangunan kantor<br />

sekering, dan alat listrik lainnya<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian unit komputer, kipas angin, Air UPT Puskesmas<br />

5<br />

8.100.000 EB D<br />

6.300.000<br />

conditioner, pesawat telepon, dan mesin ketik<br />

manual<br />

Banyuanyar<br />

Jenis<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pembelian jam dinding, taplak meja rapat, dan UPT Puskesmas<br />

3<br />

600.000 EB D<br />

4.300.000<br />

lemari es obat<br />

Banyuanyar<br />

Jenis<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Pembelian makan minum untuk tamu dan rakor, UPT Puskesmas<br />

1<br />

500.000 EB D<br />

4.000.000<br />

minuman untuk karyawan<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya sarana prasarana aparatur<br />

puskesmas<br />

Pembelian kanopi untuk ruang parkir mobil dinas<br />

dan ambulance<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPT Puskesmas<br />

1<br />

4.995.000 EB D<br />

0<br />

Banyuanyar<br />

Set<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pembelian meja kerja, kursi, lemari arsip keuangan, UPT Puskesmas<br />

4<br />

6.372.125 EB D<br />

2.000.000<br />

dan lemari media promosi<br />

Banyuanyar<br />

Jenis<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan puskesmas rawat inap UPT Puskesmas<br />

1<br />

9.000.000 EB D<br />

12.100.000<br />

Banyuanyar<br />

kali<br />

V -<br />

395


Kode<br />

00.00.02.26<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Pemasangan talang dan papan petunjuk UPT Puskesmas<br />

2<br />

4.900.000<br />

Banyuanyar<br />

Jenis<br />

Catatan<br />

Penting<br />

EB D<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pembelian slot pintu, gembok, kunci, dll UPT Puskesmas<br />

1<br />

1.400.000 EB D<br />

1.500.000<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan kursi, meja, tempat tidur, almari, dll UPT Puskesmas<br />

1<br />

3.000.000 EB D<br />

4.300.000<br />

Banyuanyar<br />

kegiatan<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Terpenuhinya pelayanan kesehatan<br />

penduduk miskin dipuskesmas dan<br />

jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Kota Surakarta 1<br />

64.321.875 BS.0 D<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Penyediaan biaya dalam rangka peningkatan KRR UPT Puskesmas<br />

3<br />

4.618.000 BS.15 D<br />

5.500.000<br />

bagi Karang Taruna dan siswa SMP, SMA serta<br />

penyelenggaraan minilokakarya<br />

Banyuanyar<br />

kegiatan<br />

01.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Penyediaan biaya operasional PPPK UPT Puskesmas<br />

20<br />

3.300.000 BS.9 D<br />

8.250.000<br />

kesehatan<br />

Banyuanyar<br />

kali<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan honor PPTK, jasa pelayanan rawat inap UPT Puskesmas<br />

1<br />

87.100.000 BS.14 D<br />

110.000.000<br />

dan rawat jalan, belanja peralatan kebersihan dan<br />

bahan pembersih, gas elpiji, bahan obat-obatan,<br />

mamin petugas jaga malam ranap, mamin pasien<br />

ranap, jasa laundry<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Meningkatnya pengawasan terhadap<br />

keamanan jajanan anak sekolah<br />

Penyediaan biaya dalam rangka pemeriksaan<br />

sampel jajanan anak sekolah<br />

Meningkatnya pengetahuan, sikap, dan<br />

perilaku masyarakat tentang kesehatan<br />

Penyediaan biaya cetak dan penggandaan leaflet,<br />

booklet, MMT, pamflet, dll, pembelian alat peraga<br />

penyuluhan, serta pemasangan figura media<br />

promosi<br />

Penyediaan biaya pendataan PHBS, screening<br />

murid, penyuluhan kesehatan, dokter kecil, UKGSD,<br />

dan BOGE<br />

UPT Puskesmas<br />

Banyuanyar<br />

UPT Puskesmas<br />

Banyuanyar<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPT Puskesmas<br />

17<br />

10.332.500 BS.17 D<br />

12.500.000<br />

Banyuanyar<br />

kegiatan<br />

01.02.20<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Meningkatnya kualitas gizi masyarakat<br />

V -<br />

396<br />

Paket<br />

14<br />

Sekolah<br />

3<br />

kegiatan<br />

560.000<br />

2.000.000<br />

BS.12 H<br />

BS.18 D<br />

0<br />

0<br />

3.400.000<br />

5.200.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Penyediaan biaya pemetaan balita gibur, girang, UPT Puskesmas<br />

1<br />

435.000 BS.19 D<br />

435.000<br />

dan bumil KEK<br />

Banyuanyar<br />

kegiatan<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Penyediaan biaya untuk perbaikan gizi masyarakat UPT Puskesmas<br />

3<br />

27.324.500 BS.1 D<br />

28.500.000<br />

dan pemantauan status gizi balita dan bumil serta<br />

penyediaan bintek kader pendampingan PMT<br />

Banyuanyar<br />

kegiatan<br />

01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia Penyediaan biaya pelatihan pemantauan<br />

UPT Puskesmas<br />

7<br />

1.515.000 BS.7 D<br />

6.000.000<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

pertumbuhan bagi kader, konsultasi ibu balita gibur Banyuanyar<br />

dan girang dengan dokter puskesmas, distribusi<br />

dan sweeping vitamin A, pemeriksaan garam<br />

yodium di posyandu dan SD<br />

kegiatan<br />

01.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga Penyediaan biaya pembelajaran ASI Eksklusif bagi UPT Puskesmas<br />

2<br />

684.000 BS.16 D<br />

6.000.000<br />

sadar gizi<br />

bumil dan kader, KP Ibu<br />

Banyuanyar<br />

kegiatan<br />

01.02.21<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat<br />

Meningkatnya kesehatan lingkungan<br />

01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Penyediaan biaya pengumpulan data dasar sanitasi, UPT Puskesmas<br />

12<br />

672.000 BS.13 D<br />

4.850.000<br />

survei rumah sehat, uji petik SAB, SGL, SPT,<br />

DAMIU, TTU serta pengambilan dan pemeriksaan<br />

sampel air<br />

Banyuanyar<br />

bln<br />

01.02.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Penyediaan biaya penyuluhan kesehatan lingkungan UPT Puskesmas<br />

2<br />

310.000 BS.20 D<br />

2.350.000<br />

Banyuanyar<br />

kegiatan<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Menurunkan angka kesakitan akibat<br />

penyakit menular<br />

Penyediaan biaya fogging foccus UPT Puskesmas<br />

4<br />

3.986.000<br />

Banyuanyar<br />

kegiatan<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk BS.1 D<br />

9.965.000<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

Penyediaan biaya penanggulangan penyakit TB<br />

Paru, PMO , dan PMT pasien TB<br />

UPT Puskesmas<br />

Banyuanyar<br />

01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Penyediaan biaya pelaksanaan PE, PJB, abatisasi UPT Puskesmas<br />

1<br />

1.126.000 BS.6 D<br />

9.936.000<br />

massal, pembinaan tim pokjanal DBD<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

01.02.22.07<br />

Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit<br />

menular<br />

1<br />

Th<br />

18.000.000<br />

BS.4 D<br />

Penyediaan biaya pembakaran sampah medis UPT Puskesmas<br />

1<br />

1.440.000 BS.11 D<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Penyediaan biaya pelaksanaan BIAS campak dan UPT Puskesmas<br />

14<br />

4.161.000 BS.5 D<br />

2.131.000<br />

TT/DT pada murid SD<br />

Banyuanyar<br />

Sekolah<br />

01.02.22.09<br />

01.02.23<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Penyediaan biaya pelacakan dan penyuluhan<br />

kesehatan calon jamaah haji<br />

Meningkatnya kualitas Puskesmas ISO<br />

UPT Puskesmas<br />

Banyuanyar<br />

01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan Review SOP UPT Puskesmas<br />

3<br />

800.000 BS.22 D<br />

1.600.000<br />

Banyuanyar<br />

kali<br />

V -<br />

397<br />

2<br />

kegiatan<br />

1.970.000<br />

BS.8 D<br />

42.100.000<br />

2.500.000<br />

2.650.000


Kode<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Penyediaan honor tim ISO, audit internal, audit<br />

eksternal, manajemen review, kalibrasi alkes,<br />

sapras sertifikasi<br />

Penyediaan biaya operasional SIMPUS dan<br />

pelacakan AV<br />

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan<br />

di puskesmas<br />

Penyediaan honor jasa pelayanan dan jasa sarana<br />

ASKES, rapat evaluasi program, dan service<br />

excellent<br />

UPT Puskesmas<br />

Banyuanyar<br />

UPT Puskesmas<br />

Banyuanyar<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

1<br />

Th<br />

1<br />

Th<br />

11.315.000<br />

5.440.000<br />

Catatan<br />

Penting<br />

BS.3 D<br />

BS.10 D<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat UPT Puskesmas<br />

1<br />

31.800.000 BS.23 D<br />

22.350.000<br />

Banyuanyar<br />

Th<br />

01.02.29<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Meningkatnya kesehatan anak balita dan pra<br />

sekolah<br />

Penyediaan biaya penyelenggaraan lomba balita<br />

sehat<br />

01.02.29.01 Penyuluhan kesehatan anak balita UPT Puskesmas<br />

1<br />

3.550.000 BS.27 H<br />

4.250.000<br />

Banyuanyar<br />

kali<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Penyediaan biaya pembinaan dan pemeriksaan UPT Puskesmas<br />

5<br />

5.586.000 BS.25 H<br />

6.500.000<br />

murid TK,DDTK murid TK dan balita di posyandu,<br />

refreshing kader posyandu balita<br />

Banyuanyar<br />

kegiatan<br />

01.02.30<br />

01.02.30.01<br />

01.02.31<br />

01.02.31.03<br />

01.02.32<br />

01.02.32.02<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

Meningkatnya kesehatan pada masyarakat<br />

usia lanjut<br />

Penyediaan biaya pembinaan kader poslansia UPT Puskesmas<br />

1<br />

890.000<br />

Banyuanyar<br />

kali<br />

15.615.000<br />

Pelayanan pemeliharaan kesehatan BS.26 D<br />

890.000<br />

Program pengawasan dan pengendalian<br />

kesehatan makanan<br />

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan<br />

kesehatan makanan restaurant<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

Peningkatan kesehatan makanan di<br />

lingkungan warung makan/restaurant<br />

Penyediaan biaya IST warung makan/restaurant UPT Puskesmas<br />

10<br />

150.000<br />

Banyuanyar<br />

lokasi<br />

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan<br />

Penyediaan biaya kunjungan ibu hamil risiko tinggi<br />

dan ibu nifas, rujukan ibu hamil risiko tinggi kepada<br />

DSOG, dan kelas ibu hamil<br />

UPT Puskesmas<br />

Banyuanyar<br />

V -<br />

398<br />

3<br />

kegiatan<br />

1.220.000<br />

JUMLAH 380.024.000<br />

BS.21 D<br />

BS.24 D<br />

6.690.000<br />

300.000<br />

2.600.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS GAJAHAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya program administrasi<br />

perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat PUSKESMAS GAJAHAN 12<br />

900.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan PUSKESMAS GAJAHAN 12<br />

38.400.000 EB D<br />

0<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja PUSKESMAS GAJAHAN 12<br />

1.500.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor PUSKESMAS GAJAHAN 12<br />

4.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan PUSKESMAS GAJAHAN 12<br />

5.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Terpenuhinya pelayanan kesehatan<br />

penduduk miskin dipuskesmas dan<br />

jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

PUSKESMAS GAJAHAN 12<br />

1.500.000 EB D<br />

Kota Surakarta 1 101.200.000 BS.0 D<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Tim KIA KB (pelayanan bumil,bulin dan<br />

PUSKESMAS GAJAHAN 2<br />

10.160.000 BS.08 H<br />

0<br />

neonatus,bayi,balita) 4 kali<br />

Tim KIA KB ( Upaya kesehatan anak sekolah )<br />

- Screning murid TK ,SD,SLTP dan SLTA<br />

Keg<br />

01.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Tersedianya dana kegiatan P3K sebanyak 20 PUSKESMAS GAJAHAN 20<br />

2.750.000 BS.10 D<br />

0<br />

kesehatan<br />

Kegiatan dalam satu tahun<br />

Keg<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana untuk PUSKESMAS GAJAHAN 12 185.192.000 BS.01 D<br />

0<br />

kegiatan Puskesmas dan PPTK untuk 12 bln<br />

jasa pelayanan medis, jasa tindakan untuk rawat<br />

jalan dan rawat inap<br />

makan minum pasien rawat inap,belanja plastik<br />

obat,belanja pengisian tabung oksigen,belanja<br />

pengisian tabung gas elpiji,makan minum rakor<br />

Puskesmas, lembur PNS<br />

Persalinan gakin 1 tahun<br />

bln<br />

V -<br />

399<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Paket<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.02<br />

01.02.20<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatnya pengawasan keamanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

2.460.000 BS.0 D<br />

tercapainya promosi kesehatan rumah<br />

tangga<br />

Tim promosi kesehatan rumah tangga ber PHBS Puskesmas Gajahan 4<br />

1.720.000 BS.11 D<br />

Paket<br />

kali<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Meningkatnya pelayanan ibu hamil<br />

01.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pengembangan kelompok pendukung ibu hamil PUSKESMAS GAJAHAN 1<br />

2.650.000 BS.08 D<br />

0<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian tambahan makanan dan vitamin PUSKESMAS GAJAHAN 3<br />

5.400.000 BS.03 D<br />

0<br />

Belanja PMT balita Girang 6 balita x 90 hari<br />

Belanja PMT balita Gibur 2 balita x 90 hari<br />

Belanja PMT Bumil KEK 3 Bumil x 90 hari<br />

Keg<br />

01.02.22<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Tersedianya fasilitas pencegahan penyakit<br />

endemik/epidemik<br />

Tim Pengendalian penyakit 8 kali<br />

( PE,Fogging Fokus,penanggulangan KLB )<br />

01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk PUSKESMAS GAJAHAN 2<br />

4.663.000 BS.04 D<br />

0<br />

01.02.22.05<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

Transportasi dan akomodasi PMO<br />

Belanja makan minum PMT Penderita TB Paru 5<br />

orang<br />

Belanja makan minum Petugas TB Paru 3 orang<br />

Tim Pelayanan imunisasi (Pelaksanaan Bias campak<br />

DT dan TT murid SD kelas I,II dan <strong>III</strong> )<br />

PUSKESMAS GAJAHAN 4<br />

3.750.000 BS.05 D<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi PUSKESMAS GAJAHAN 1<br />

4.000.000 BS.07 D<br />

0<br />

01.02.23<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

01.02.28.01<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Tersedianya fasilitas penyusunan standart<br />

kesehatan<br />

Operasional Simpus/Simkesda 8 kali x 5 orang<br />

Honor katua AV 1 org x 8 kali<br />

Honor anggota AV 6 org x 8 kali<br />

Operasional AV/SMPK 100 kasus x 1 orang selama<br />

1 tahun<br />

Puskesmas Gajahan 2<br />

6.720.000 BS.07 D<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan<br />

kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Jasa Pelayanan dan jasa sarana askes PNS selama 1 PUSKESMAS GAJAHAN 1<br />

45.500.000 BS.06 D<br />

0<br />

tahun<br />

Keg<br />

V -<br />

400<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

01.02.32.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Tercapainya pengembangan kelompok<br />

pendukung ibu hamil<br />

Kegiatan kelas hamil<br />

2 kelompok x 6 pertemuan 10 ibu hamil<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Puskesmas Gajahan 1<br />

3.000.000 BS.02 D<br />

Kota Surakarta 1<br />

1.500.000 BS.0 D<br />

V -<br />

401<br />

Keg<br />

Paket<br />

JUMLAH 431.965.000<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

0<br />

0


SKPD UPTD. PUSKESMAS GAMBIRSARI<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan biaya langganan listrik, telpon. air, Pusk Gambirsari 12<br />

15.240.000 EB D<br />

16.000.000<br />

pemasangan telepon kabel, pemasangan modem<br />

internet, biaya langganan internet<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan Pusk Gambirsari 12<br />

2.400.000 EB D<br />

2.500.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pusk Gambirsari 1<br />

5.000.000 EB D<br />

6.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan biaya belanja ATK Pusk Gambirsari 12<br />

3.600.000 EB D<br />

4.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan biaya cetak dan penggandaan Pusk Gambirsari 12<br />

8.400.000 EB D<br />

8.700.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan biaya penggantian bohlam, stop kontak,<br />

dll<br />

bln<br />

Paket<br />

Pusk Gambirsari 6<br />

900.000 EB D<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pusk Gambirsari 1<br />

5.000.000 EB D<br />

5.500.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Pusk Gambirsari 12<br />

4.110.000 EB D<br />

5.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pusk Gambirsari 1<br />

4.900.000 EB D<br />

5.500.000<br />

00.00.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor pusk gambirsari 1<br />

4.990.000 EB D<br />

5.000.000<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan sofa tamu dan meja rapat pusk gambirsari 1<br />

4.633.000 EB D<br />

5.000.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Penyediaan biaya perbaikan dan pemeliharaan rutin Pusk Gambirsari 1<br />

2.900.000 EB D<br />

3.000.000<br />

gedung kantor<br />

Paket<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

terpenuhinya pelayanan rawat jalan pasien<br />

lebih dari 20%<br />

V -<br />

402<br />

bln<br />

bln<br />

kali<br />

Paket<br />

bln<br />

Paket<br />

Th<br />

Th<br />

1.500.000


Kode<br />

01.02.16.01<br />

01.02.16.12<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

-Jasa pelayanan Jamkesmas dan jasa sarana<br />

Jamkesmas<br />

Peningktan pelayanan dan penanggulangan maslah<br />

kesehatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

pusk. Gambirsari 1<br />

31.172.000 BS.1 D<br />

Puskesmas Gambirsari 12<br />

5.565.000 BS.0 D<br />

Th<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Gambirsari 12<br />

72.059.000 BS.0 D<br />

92.000.000<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.02<br />

01.02.20<br />

01.02.20.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Meningkatnya cakupan keamanan pangan<br />

yang beredar<br />

Peningkatan pengawasa keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Puskesmas Gambirsari 13<br />

560.000 BS.0 D<br />

bln<br />

lokasi<br />

31.172.000<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Meningkatnya cakupan PHBS<br />

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyluhan masyarakat pola hidup sehat untuk Puskesmas Gambirsari 18<br />

8.910.000 BS.0 D<br />

16.000.000<br />

menurunkan IR DBD<br />

kali<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Menurunkan gizi buruk, gizi kurang dan<br />

balita BGM<br />

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Puskesmas Gambirsari 40<br />

280.000 BS.0 D<br />

1.000.000<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian tambahan makanan dan vitamin Puskesmas Gambirsari 40<br />

6.130.000 BS.0 D<br />

6.000.000<br />

01.02.20.03<br />

01.02.20.04<br />

01.02.21<br />

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga<br />

sadar gizi<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat<br />

Konsultasi ibu Balita Gibur dan Girang dengan Pusk Gambirsari 12<br />

580.000 BS.0 D<br />

dokter di Puskesmas, distribusi vitamin A,<br />

pemantauan : garam yodium di Posyandu, SD,<br />

status gizi di Posyandu dan SD, perawatan Balita<br />

Gibur, Girang dan Bumil KEK<br />

bln<br />

Pelatiahn dan sosialisasi KP IBU Pusk Gambirsari 4<br />

3.240.000 BS.0 D<br />

Meningkatnya rumah sehat<br />

01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Rehab jamban, SAB, penyuluhan lingkungan sehat Pusk Gambirsari 12<br />

4.080.000 BS.0 D<br />

2.500.000<br />

dan pemeriksaan sampel air<br />

bln<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

lokasi<br />

lokasi<br />

kali<br />

5.000.000<br />

1.500.000<br />

700.000<br />

30.000.000<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Menurunkan angka kesakitan karena DBD<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Pelaksanaan fogging fokus Pusk Gambirsari 8<br />

7.450.000 BS.0 D<br />

11.000.000<br />

V -<br />

403<br />

kali


Kode<br />

01.02.22.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemeriksaan sputum, konversi, pemantauan<br />

penderita TB paru, pengendalian keteraturan<br />

minum obat, pengawas minum obat, peningkatan<br />

stamina petugas TB, evaluasi program TB,<br />

kunjungan rumah penderita Kusta, PMO Kusta<br />

Pelaksanaan PE, PJB SD, PJB rumah, evaluasi PJB tk<br />

Kelurahan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Pusk Gambirsari 12<br />

5.880.000 BS.0 D<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Pusk Gambirsari 12<br />

1.700.000 BS.0 D<br />

3.000.000<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Pelaksanaan BIAS Pusk Gambirsari 1<br />

2.800.000 BS.0 D<br />

3.430.000<br />

01.02.23<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

01.02.28.01<br />

01.02.29<br />

01.02.29.01<br />

01.02.30<br />

01.02.30.01<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

01.02.32.02<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Menudahkan untuk menemukan informasi<br />

Operasional Simpus dan Autopsi Verbal Pusk Gambirsari 12<br />

1.600.000 BS.0 D<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Meningkatkan pelayanan anggota ASKES<br />

kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Penyediaan biaya jasa pelayanan dan jasa sarana Pusk Gambirsari 12<br />

12.000.000 BS.0 D<br />

12.000.000<br />

ASKES<br />

bln<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Meningkatkan DDTK anak Balita<br />

Penyuluhan kesehatan anak balita Pembinaan dan pemeriksaan murid TK, pelatihan Pusk Gambirsari 1<br />

280.000 BS.0 H<br />

1.000.000<br />

DDTK guru TK dan kader Posyandu, DDTK di TK<br />

dan Posyandu, lomba Balita sehat dan Bumil tk<br />

Puskesmas, pertemuan MTBS<br />

Keg<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

Meningkatkan pelayanan kesehatan pra<br />

usila dan usila<br />

Pelatihan kader Lansia, penyuluhan Panti Wreda Pusk Gambirsari 1<br />

900.000 BS.0 D<br />

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 900.000<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

Menurunkan angka kematian ibu<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluraga<br />

kurang mampu<br />

UPTD. Pusk. Gambirsari 1<br />

2.330.000 BS.0 D<br />

Pusk Gambirsari 2<br />

560.000 BS.0 D<br />

V -<br />

404<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

Keg<br />

Keg<br />

kali<br />

JUMLAH 230.149.000<br />

8.300.000<br />

2.000.000<br />

2.500.000<br />

700.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS GILINGAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan & kelancaran surat<br />

menyurat<br />

Penyediaan jasa surat menyurat -Pembelian perangko, materaI dan benda pos UPT Puskesmas Gilingan 12<br />

348.000 EB D<br />

500.000<br />

lainnya<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Langganan Telepon, PDAM, Listrik, dan Koran UPT Puskesmas Gilingan 12<br />

13.800.000 EB D<br />

18.000.000<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor -Biaya jasa servis dan suku cadang AC & telepon UPT Puskesmas Gilingan 4<br />

1.138.500 EB D<br />

1.500.000<br />

paralel<br />

Keg<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Pembelian bahan pembersih & pewangi ruangan UPT Puskesmas Gilingan 1<br />

2.000.000 EB D<br />

2.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -Biaya servis & suku cadang komputer, printer, UPT Puskesmas Gilingan 4<br />

950.000 EB D<br />

15.000.000<br />

dental unit, mesin fogging, LCD<br />

Paket<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor -Belanja alat tulis kantor (Pembeian kertas HVS, CD UPT Puskesmas Gilingan 12<br />

2.400.000 EB D<br />

7.000.000<br />

Salam, Tinta printer, stop map, buku folio, buku<br />

kwarto dll )<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Biaya Cetak Register, cetak amplop, dll, dan biaya UPT Puskesmas Gilingan 12<br />

3.700.000 EB D<br />

9.000.000<br />

penggandaan laporan, jilid laporan dll.<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

-Belanja alat -alat listrik yaitu lampu pijar, battery<br />

kering.<br />

UPT Puskesmas Gilingan 12<br />

2.300.000 EB D<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Pembelian komputer , printer, AC dan mic UPT Puskesmas Gilingan 3<br />

9.500.000 EB D<br />

10.000.000<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga - Pembelian korden dan hiasan dinding, cangkir & UPT Puskesmas Gilingan 1<br />

9.000.000 EB D<br />

9.000.000<br />

jumbo stainles<br />

Paket<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman -Penyediaan makanan & minuman rapat UPT Puskesmas Gilingan 12<br />

1.605.000 EB D<br />

7.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan mebeleur -Pembelian meja kerja (2 bh), kursi chitos (10 bh) UPT Puskesmas Gilingan 1<br />

4.500.000 EB D<br />

5.000.000<br />

00.00.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Kota Surakarta 1<br />

6.420.000 EB D<br />

0<br />

V -<br />

405<br />

bln<br />

Keg<br />

bln<br />

Buah<br />

Keg<br />

Paket<br />

Paket<br />

3.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Pembelian bahan & ongkos tukang pengecatan UPTD Puskesmas<br />

1<br />

9.500.000 EB D<br />

10.000.000<br />

gedung kantor, perbaikan kamar mandi,<br />

pemeliharaan taman<br />

Gilingan<br />

Paket<br />

01.02 Kesehatan<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Ternuhinya pelayanan kesehatan penduduk<br />

miskin dipuskesmas dan jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Kota Surakarta 1<br />

94.759.000 BS.0 D<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat - Koord. linsek dg BPS, RS, RS bersalin, pembinaan UPT Puskesmas Gilingan 10<br />

9.645.000 BS.15 D<br />

10.000.000<br />

kader (SKD), lomba<br />

balita sehat, pendataan PHBS, stimulan pelatihan<br />

doktr kecil, pelatihan<br />

guru pemb.doktr kecil, lomba diktr kecil, KRR<br />

SLTA, SLTP, karang taruna<br />

sosialisasi HIV, AIDS<br />

Keg<br />

01.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Kota Surakarta 1<br />

10.385.000 BS.0 D<br />

0<br />

kesehatan<br />

masalah kesehatan<br />

Paket<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan -Biaya Jasa Pelayanan Rawat Jalan & Tindakan UPT Puskesmas Gilingan 12<br />

87.340.000 BS.5 D<br />

120.000.000<br />

Medis Pasien Umum & PKMS, JamKesMas,<br />

Pembelian Kertas Puyer & PLastik Obat, Honor<br />

PPTK,Honor Tim P3K, Honor lembur penyusunan<br />

renja, Honor lembur piket lebaran, Honor lembur<br />

Jaga Sore, pengisian tabung gas O2<br />

bln<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Meningkatnya pengawasan keamanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Berkembangnya media promosi dan<br />

informasi sadar hidup sehat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1<br />

500.000 BS.0 D<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1<br />

5.500.000 BS.0 D<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat -Screening TK, SD, SMP,SMA, Pelaksanaan MMD, UPT Puskesmas Gilingan 2<br />

6.830.000 BS.7 D<br />

9.000.000<br />

pelaksanaan kegiatan BUGE<br />

Keg<br />

01.02.20<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Menurunnya persentase balita gizi buruk<br />

01.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi -Biaya pelaksanaan KP IBU, pelacakan balita gibur, UPT Puskesmas Gilingan 3<br />

1.410.000 BS.2 D<br />

1.500.000<br />

pemantauan status<br />

gizi balita<br />

Keg<br />

V -<br />

406<br />

Paket<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin -Biaya PMT Blt Gibur, Girang & Bumil KEK, Honor UPT Puskesmas Gilingan 4<br />

8.100.000 BS.3 D<br />

15.000.000<br />

kader pendampingan balita penerima PMT, PMT<br />

pemulihan, bintek kader pantau pemulihan PMT,<br />

pemantauan PMT, KP Ibu<br />

Keg<br />

01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia - Pemantauan & distr. pemb. vit A, pemantauan UPT Puskesmas Gilingan 4<br />

475.000 BS.14 D<br />

7.500.000<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

garam beryodium, pelatihan<br />

Keg<br />

01.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Kota Surakarta 1<br />

1.360.000 BS.0 D<br />

0<br />

sadar gizi<br />

keluarga sadar gizi<br />

Paket<br />

01.02.21<br />

01.02.21.01<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Meningkatnya keluarga dengan akses air<br />

bersih & rumah sehat<br />

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Pengkajian pengembangan lingkungan sehat UPT Puskesmas Gilingan 1<br />

1.090.000 BS.15 D<br />

3.000.000<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Menurunnya kasus penyakit menular<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk -Honor Tim Fogging Focus & Pembelian BBM untuk UPT Puskesmas Gilingan 10<br />

5.587.500 BS.10 D<br />

20.000.000<br />

Fogging Focus<br />

Paket<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

-Biaya Penyuluhan TB di Daerah Kantong TB,<br />

Transport PMO Penderita TB,<br />

PMT bagi penderita TB, Pemantauan PMT TB,<br />

Pelacakan kasus TB, pembelajaran penyakt kusta,<br />

pemantauan penderita kusta<br />

-Biaya pelaksanaan PE, pertemuan linsek DBD,<br />

pemantauan abatesasi, transport kader PPJ,<br />

pembelian plastik pembungkus abatesasi<br />

-Pertemuan linsek guru UKS, BIAS Campak, DT/TT,<br />

Sweeping BIAS Campak, DT/TT, pendataan sasaran<br />

BIAS SD, crash prog. campak, sweeping imunisasi,<br />

pemeliharaan cold chain<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

UPT Puskesmas Gilingan 5<br />

1.020.000 BS.4 D<br />

01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik UPT Puskesmas Gilingan 1<br />

7.710.000 BS.1 D<br />

7.000.000<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPT Puskesmas Gilingan 7<br />

3.700.000 BS.6 D<br />

13.000.000<br />

01.02.22.09<br />

01.02.23<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Kota Surakarta 1<br />

1.750.000 BS.0 D<br />

Tersedianya sistem informasi kesehatan<br />

yang terintegrasi di Dinas Kesehatan<br />

-Biaya Pelaksanaan Autopsy Verbal UPT Puskesmas Gilingan 1<br />

2.400.000 BS.8 D<br />

Mempertahankan pelayanan dasar ASKES<br />

PNS 100 %<br />

-Biaya Jasa Pelayanan, ATK 10% Jasa Pelayanan &<br />

Jasa Saranan ASKES untuk pengadaan 1 buah<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat UPT Puskesmas Gilingan 4<br />

22.609.000 BS.9 D<br />

17.000.000<br />

V -<br />

407<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Paket<br />

Keg<br />

Keg<br />

12.000.000<br />

0<br />

3.000.000


Kode<br />

01.02.29<br />

01.02.29.04<br />

01.02.31<br />

01.02.31.02<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

01.02.32.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

laptop, perbaikan ruang kerja laborat<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Meningkatnya cakupan DDTK<br />

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita - Deteksi dini tumbang balita, pelatihan DDTK & UPT Puskesmas Gilingan 2<br />

1.700.000 BS.2 H<br />

2.500.000<br />

masalah kesehatan bagi guru TK & PAUD<br />

Keg<br />

Program pengawasan dan pengendalian<br />

kesehatan makanan<br />

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan<br />

kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

Meningkatnya cakupan beredarnya makanan<br />

dipasaran<br />

- Pemantauan jajanan anak sekolah UPT Puskesmas Gilingan 1<br />

175.000 BS.16 H<br />

Mempertahankan cakupan penanganan ibu<br />

hamil<br />

-Pelaksanaan Class hamil bagi bumil, pelacakan<br />

kematian perinatal bayi, balita<br />

- Pemantauan bumil resti, rujukan bumil resti,<br />

kunjungan klas hamil, peremuan evaluasi PWS KIA<br />

Gizi<br />

UPT Puskesmas Gilingan 2<br />

2.760.000 BS.2 D<br />

UPT Puskesmas Gilingan 3<br />

655.000 BS.2 D<br />

V -<br />

408<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 344.622.000<br />

300.000<br />

3.000.000<br />

750.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS JAYENGAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat a. Pengadaan benda pos, meterai, buku ekspedisi Puskesmas Jayengan 1<br />

360.000 EB D<br />

360.000<br />

dll<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik a. Penyediaan jasa komunikasi telpon selama 12 Puskesmas Jayengan 4<br />

12.840.000 EB D<br />

12.840.000<br />

bulan<br />

b. Penyediaan jasa air selama 12 bulan<br />

c. Penyediaan jasa listrik selama 12 bulan<br />

d. Penyediaan jasa surat kabar / majalah<br />

Keg<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor a. Penyediaan jasa servis peralatan (TV, tape, UPTD Pusk.Jayengan 2<br />

600.000 EB D<br />

600.000<br />

OHP, Jam dll) selama 12 bulan<br />

b. Pengadaan suku cadang peralatan dan<br />

perlengkapan kantor dalam 12 bulan<br />

Keg<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja a.Pengadaan jasa servis peralatan kerja (komputer, Puskesmas Jayengan 2<br />

7.000.000 EB D<br />

8.000.000<br />

mesin ketik, mesin fogging, alkes seperti dental<br />

unit, dll)<br />

b.Pengadaan suku cadang peralatan kantor<br />

(printer, cartride, pir mesin ketik, suku cadang alkes<br />

tensimeter,dental unit, stetoskop dll)<br />

Keg<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor a.Pengadaan alat tulis kantor selama 12 bulan UPTD Pusk.Jayengan 12<br />

1.800.000 EB D<br />

9.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a. Pengadaan barang-barang cetakan (karcis form, UPTD Pusk.Jayengan 2<br />

1.937.500 EB D<br />

10.000.000<br />

kartu, brosur, leaflet dan spanduk) selama 12 bulan<br />

b. Belanja penggandaan fotocopi dan penjilidan<br />

selama 12 bulan<br />

Keg<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan a. Pengadaan komponen listrik dan elektronik UPTD Pusk.Jayengan 1<br />

700.000 EB D<br />

1.000.000<br />

bangunan kantor<br />

(lampu, neon, kabel, batu baterei, steker, stavol dll)<br />

selama 1 tahun .<br />

Keg<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor a.Pengadaan kursi rapat Puskesmas Jayengan 1<br />

4.500.000 EB D<br />

9.500.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman a.Konsumsi tamu Puskesmas<br />

Puskesmas Jayengan 2<br />

2.300.000 EB D<br />

2.300.000<br />

b.Minilokakarya Puskesmas<br />

Keg<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

V -<br />

409<br />

Paket<br />

Keg


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor a. Pengadaan teralis gedung kantor<br />

Puskesmas Jayengan 2<br />

6.000.000 EB D<br />

10.000.000<br />

b.Pengadaan wastafel<br />

Keg<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur a.Pengadaan almari<br />

UPTD Pusk.Jayengan 2<br />

5.584.000 EB D<br />

9.500.000<br />

b.Pengadaan meja<br />

Keg<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor a.Pengecatan gedung Puskesmas<br />

Puskesmas jayengan 3<br />

13.329.000 EB D<br />

15.000.000<br />

b.Perbaikan atap Puskesmas<br />

c.Pembuatan IPAL<br />

Keg<br />

00.00.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung a. Penggantian selang,pipa PVC,keni,kran air , UPTD Pusk.Jayengan 3<br />

4.490.000 EB D<br />

1.000.000<br />

kantor<br />

kunci,gembok,slot,gerendel yang rusak<br />

b.Biaya loundrey handuk,sprei, urung bantal dll<br />

c.Penggantian pintu Puskesmas<br />

Keg<br />

01.02 Kesehatan<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

-<br />

a.Jasa pelayanan pasien jamkesmas<br />

b.ATK<br />

c.Cetak<br />

d.Penggandaan<br />

e.Pembelian plastik obat<br />

f.Pengisian tabung oksigen<br />

g.Pembelian peralatan dan bahan habis pakai medis<br />

a.Pembinaan KRR<br />

b.Screening KRR<br />

c.Sosialisasi KDRT<br />

a. Kegiatan PPPK selama satu tahun<br />

b. Lembur piket hari raya<br />

Puskesmas Jayengan 7<br />

56.911.000 BS.3 D<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Puskesmas Jayengan 3<br />

2.380.000 BS.0 D<br />

2.380.000<br />

01.02.16.12<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

Kota surakarta 2<br />

6.580.000 BS.10 D<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan a. Honor PPTK<br />

Puskesmas Jayengan 1<br />

80.370.000 BS.1 D<br />

101.910.000<br />

b. Pembayaran Jasa pelayanan kesehatan pasien<br />

umum & PKMS<br />

c. Pembayaran Jasa pelayanan tindakan , haji,<br />

capeng, laborat<br />

d. Uang Lembur petugas pelayanan sore hari<br />

e. Penyediaan jasa retribusi kebersihan kantor<br />

Th<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

-<br />

a.Pembelian sampel makanan<br />

b.Biaya pengujian sampel makanan<br />

Terlaksananya promosi kesehatan pada<br />

masyarakat<br />

Puskesmas Jayengan 2<br />

410.000 BS.3 D<br />

V -<br />

410<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

56.911.000<br />

7.955.000<br />

410.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat a. Sarasehan kesehatan jumat wage / boge wilayah puskesmas<br />

1<br />

1.500.000 BS.2 D<br />

2.500.000<br />

Jayengan<br />

Keg<br />

01.02.20<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

status gizi masyarakat meningkat<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin a.PMT bumil dan balita Puskesmas Jayengan 1<br />

16.200.000 BS.3 D<br />

13.500.000<br />

01.02.20.03<br />

01.02.20.04<br />

01.02.21<br />

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga<br />

sadar gizi<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat<br />

a.Pemantauan garam beryodium<br />

b.distribusi vit A dosis tinggi<br />

c.Pemantauan status gisi anak sekolah<br />

a.PMT penderita TB Paru<br />

b.Pemantauan status gizi balita<br />

terciptanya lingkungan sehat<br />

Puskesmas Jayengan 3<br />

2.280.000 BS.3 H<br />

Puskesmas Jayengan 2<br />

7.695.000 BS.3 D<br />

01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat a. Pengambilan sempel air bersih<br />

Puskesmas Jayengan 8<br />

4.959.000 BS.5 H<br />

4.959.000<br />

b. Pemeriksaan air bersih<br />

c. Pengawasan dan pemeriksaan TTU, TPM dan TPS<br />

d. Klinik sanitasi<br />

e. Kapurisasi sumur gali<br />

f. IST<br />

g. Penilaian rumah sehat<br />

h. Pemusnahan limbah medis<br />

i. Pengawasan jajanan anak sekolah<br />

j. Pembelian sampel JAS<br />

k. Pemeriksaan sampel JAS<br />

Keg<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

terciptanya lingkungan sehat<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk a.Fogging fokus (1 kasus)<br />

Puskesmas Jayengan 2<br />

2.262.500 BS.4 D<br />

4.725.000<br />

b.Penyelidikan Epidemiologis (30 kasus)<br />

Keg<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

a.Uang saku PMO penderita TB Paru<br />

Puskesmas Jayengan 7<br />

17.425.000 BS.5 D<br />

b.PJB sekolah<br />

c.PJB pemukiman<br />

d.MMD<br />

e.chase survey kusta<br />

f.Pertemuan evaluasi program penyakit menular<br />

g.Pelacakan haji<br />

Keg<br />

a.PMO( 10 orng ) Puskesmas Jayengan 1<br />

960.000 BS.6 D<br />

01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik a.MMD Puskesmas Jayengan 1<br />

600.000 BS.1 D<br />

600.000<br />

V -<br />

411<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Th<br />

2.280.000<br />

7.695.000<br />

17.425.000<br />

1.200.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi a.Pendataan bias<br />

Puskesmas Jayengan 4<br />

3.315.000 BS.5 D<br />

3.415.000<br />

b.Bias campak<br />

c.Bias DT, TT<br />

d.Technical meeting Bias<br />

Keg<br />

01.02.23<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

terlaksananya standarisasi pelayanan<br />

kesehatan<br />

a.Kalibrasi Alkes<br />

b.Honor tim SMM/ISO<br />

c.Konsumsi pertemuan team ISO<br />

a.Honor petugas Pelacakan kematian<br />

b.Honor petugas resume kematian<br />

meningkatnya pelayanan kesehatan pada<br />

masyarakat<br />

a. Honorarium jasa pelayanan petugas ASKES<br />

tenaga medis<br />

b. Honorarium jasa pelayanan petugas ASKES<br />

tenaga non medis<br />

c. Pembelian ATK<br />

d.Pembelian laptop<br />

e.Pembelian mesin panggil pasien<br />

f.Pembelian komputer<br />

Puskesmas Jayengan 3<br />

16.420.000 BS.6 D<br />

Puskesmas Jayengan 2<br />

2.640.000 BS.7 D<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Puskesmas Jayengan 6<br />

28.700.000 BS.8 D<br />

28.700.000<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

01.02.32.02<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

meningkatnya kesehatan ibu hamil<br />

a.Pembinaan desa siaga wilayah puskesmas<br />

1<br />

1.600.000<br />

Jayengan<br />

kali<br />

a.Rujukan Bumil Risti<br />

b.Evaluasi Kesehatan ibu & anak<br />

c.DDTK<br />

d.Kelas hamil<br />

e.Pertemuan mitra informasi<br />

f.Pembentukan KP Ibu<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

BS.2 D<br />

Puskesmas Jayengan 6<br />

24.600.000 BS.0 H<br />

V -<br />

412<br />

Keg<br />

JUMLAH 339.248.000<br />

18.380.000<br />

3.240.000<br />

1.600.000<br />

24.600.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS KRATONAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Kelancaran kegiatan kantor<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Kota Surakarta 12<br />

1.500.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya dana untuk pembayaran rekening Puskesmas Kratonan 12<br />

24.259.000 EB D<br />

20.200.000<br />

telepon, listrik,air dan langganan internet.<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya dana untuk servis kipas angin, Puskesmas Kratonan 12<br />

1.500.000 EB D<br />

1.810.000<br />

kulkas/freser, pompa air dll.<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pembelian alat kebersihan (keset, serbet,tempat Puskesmas Kratonan 12<br />

2.500.000 EB D<br />

3.990.000<br />

sampah, tissue ) dan bahan pembersih ( lisol,<br />

pengharum ruang, sabun,dll )<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya dana untuk servis dan pembelian suku Puskesmas Kratonan 12<br />

13.000.000 EB D<br />

9.750.000<br />

cadang alat kesehatan, SIK, SIMPUS, komputer,<br />

printer,dll<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis Kantor. Puskesmas Kratonan 12<br />

5.360.000 EB D<br />

6.400.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dana untuk cetak rawat jalan, kartu Puskesmas Kratonan 12<br />

5.930.000 EB D<br />

7.350.000<br />

stok obat, disposisi surat, dll dan penggandaan<br />

SPJ,laporan, form pemeriksaan, kartu kendali dll.<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Pembelian komponen instalasi listrik / penerangan Puskesmas Kratonan 4<br />

1.500.000 EB D<br />

1.375.000<br />

bangunan kantor<br />

kantor<br />

Keg<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 12<br />

3.500.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya dana untuk konsumsi rapat,<br />

Puskesmas Kratonan 12<br />

4.170.000 EB D<br />

8.720.000<br />

minilokakarya, tamu dinas, BMS BOGE.<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.26<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana pemeliharaan rutin gedung Puskesmas Kratonan 1<br />

13.500.000 EB D<br />

20.000.000<br />

Puskesmas Induk dan Pustu.<br />

Keg<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pemeliharaan AC, Karpet, Korden. Puskesmas Kratonan 4<br />

1.200.000 EB D<br />

Terpenuhinya pelayanan kesehatan<br />

penduduk miskin dipuskesmas dan<br />

jaringannya<br />

V -<br />

413<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

kali<br />

1.250.000


Kode<br />

01.02.16.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

95.743.000 BS.0 D<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Tersedianya dana pertemuan jejaring PKPR dan Puskesmas Kratonan 1<br />

7.230.000 BS.0 D<br />

0<br />

pelatihan Konselor sebaya<br />

Keg<br />

01.02.16.12<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

Tersedianya dana untuk pelaksanaan PPPK,<br />

piket/posko hari libur, hari Raya dan tahun baru.<br />

Puskesmas Kratonan 12<br />

5.425.000 BS.0 D<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Tersedianya honor PPTK, lembur petugas jaga sore, Pusk Kratonan 7<br />

90.668.000 BS.1 D<br />

120.000.000<br />

pengisian tabung O2, belanja medis habis pakai,<br />

jasa pelayanan umum, PKMS & Jamkesmas, Alkes,<br />

jasa tindakan DKK 10% dan RKK.<br />

Keg<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

01.02.20<br />

01.02.20.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Terlaksananya kegiatan pengawasan<br />

keamanan pangan dan bahan berbahaya<br />

Tersedianya dana untuk pengambilan dan<br />

pemeriksaan sample makanan, minuman<br />

Terlaksananya pengembangan media<br />

promosi dan informasi sadar hidup sehat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Pusk Kratonan 1<br />

560.000 BS.1 D<br />

Kota Surakarta 1<br />

1.500.000 BS.0 D<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Terlaksananya kegiatan suveilance status<br />

gizi Balita di Posyandu<br />

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Tersedianya dana untuk surveilance status gizi Pusk Kratonan 2<br />

520.000 BS.1 D<br />

650.000<br />

balita di Posyandu.<br />

Keg<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Tersedianya dana untuk PMT Balita girang,gibur, Pusk Kratonan 1<br />

7.350.000 BS.1 D<br />

7.500.000<br />

dan Bumil KEK.<br />

Keg<br />

01.02.21<br />

01.02.21.01<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Terlaksanya kegiatan survey rumah, IST,<br />

Klinik Sanitasi dan uji petik air bersih<br />

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Tersedianya dana suvey rumah sehat, IST, Klinik Pusk Kratonan 4<br />

1.974.000 BS.1 D<br />

2.100.000<br />

Saniasi, dan uji petik air bersih.<br />

Keg<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Terlaksananya kegiatan fogging fokus<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Tersedianya dana untuk kegiatan fogging fokus Pusk Kratonan 3<br />

800.000 BS.1 D<br />

3.000.000<br />

01.02.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Pembelian bahan bakar untuk fogging fokus ( Pusk Kratonan 3<br />

2.925.000 BS.1 D<br />

4.387.500<br />

Premium dan solar )<br />

Paket<br />

V -<br />

414<br />

bln<br />

Keg<br />

Paket<br />

Paket<br />

0<br />

5.950.000<br />

500.000<br />

0


Kode<br />

01.02.22.05<br />

01.02.22.09<br />

01.02.23<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Tersedianya dana untuk pelacakan kasus TB Paru<br />

Kontak Survey TB Paru, dan Transport PMO<br />

Tersedianya dana untuk pelacakan kasus pasca haji<br />

dan penyakit menular lainnya.<br />

Terlaksananya kegiatan Autopsi Verbal<br />

Tersedianya dana untuk Autopsi Verbal, Kegiatan<br />

QA<br />

Tersedianya dana untuk kegiatan kemitraan<br />

asuransi kesehatan masyarakat<br />

Tercapainya program kemitraan masyarakat berupa<br />

jasa pelayanan, ATK, cetak, bahan obat-obatan,<br />

pembelian laptop.<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Pusk Kratonan 11<br />

1.020.000 BS.1 D<br />

Pusk Kratonan 30<br />

1.000.000 BS.1 D<br />

Pusk Kratonan 80<br />

10.000.000 BS.1 D<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Pusk Kratonan 12<br />

28.923.000 BS.1 D<br />

22.350.000<br />

01.02.29<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Terlaksanya kegiatan DDTK, Pengawasan<br />

gangguan tumbang dan rujukan bayi/balita<br />

dengan tumbang<br />

Tersedianya dana untuk kegiatan DDTK,<br />

pengawasan gangguan tumbang dan rujukan<br />

bayi/balita dengan gangguan tumbang<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Pusk Kratonan 2<br />

500.000 BS.1 H<br />

500.000<br />

01.02.32<br />

01.02.32.02<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

Terlaksananya kegiatan kelas Ibu hamil dan<br />

Pertemuan PWS KIA<br />

Tersedianya dana untuk kegiatan kelas hamil dan<br />

pertemuan PWS KIA<br />

Pusk Kratonan 2<br />

2.808.000 BS.1 D<br />

V -<br />

415<br />

bln<br />

Keg<br />

Paket<br />

JUMLAH 336.865.000<br />

1.500.000<br />

650.000<br />

6.540.000<br />

2.808.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS MANAHAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pengadaan materai<br />

dan benda pos lainnya<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Puskesmas Manahan 6<br />

600.000 EB D<br />

1.200.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Puskesmas Manahan 12<br />

15.000.000 EB D<br />

15.000.000<br />

listrik<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jasa service dan penggantian suku cadang Puskesmas Manahan 2<br />

1.600.000 EB D<br />

4.000.000<br />

peralatan dan perlengkapan kantor<br />

Keg<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa service dan penggantian suku Puskesmas Manahan 2<br />

6.600.000 EB D<br />

8.000.000<br />

cadang peralatan kerja<br />

Keg<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor Puskesmas Manahan 12<br />

9.600.000 EB D<br />

10.000.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang-barang cetakan dan photo copy Puskesmas Manahan 12<br />

10.800.000 EB D<br />

12.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian instalasi listrik/penerangan bangunan<br />

kantor<br />

Puskesmas Manahan 12<br />

700.000 EB D<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan Laptop Puskesmas Manahan 1<br />

5.000.000 EB D<br />

5.000.000<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan peralatan rumah tangga : alat-alat Puskesmas Manahan 12<br />

2.400.000 EB D<br />

2.500.000<br />

kebersihan<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan mkanan minuman rapat dan tamu Puskesmas Manahan 12<br />

5.790.000 EB D<br />

5.000.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Bangunan gedung kantor dapat digunakan<br />

dengan aman dan nyaman<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Puskesmas Manahan 2<br />

10.500.000 EB D<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.000.000<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan jaringan telepon dan jaringan LAN Puskesmas Manahan 2<br />

1.650.000 EB D<br />

3.000.000<br />

komputer puskesmas<br />

Paket<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Terpenuhinya pelayanan kesehatan<br />

penduduk miskin dipuskesmas dan<br />

jaringannya<br />

V -<br />

416<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Buah<br />

bln<br />

Paket<br />

1.500.000


Kode<br />

01.02.16.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

33.768.000 BS.0 D<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Penyuluhan KRR Puskesmas Manahan 3<br />

1.115.000 BS.2 D<br />

8.000.000<br />

01.02.16.12<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

Operasional PPPK Puskesmas Manahan 15<br />

4.400.000 BS.3 D<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan bahan habis pakai : Kertas puyer, Puskesmas Manahan 12<br />

76.638.900 BS.1 D<br />

100.000.000<br />

plastik obat, handscoon, masker, pengisian gas<br />

LPG, Honor PPTK, jasa pelayanan klinik umum dan<br />

gigi,jasa pelayanan jamkesmas,klaim persalinan<br />

jamkesmas dan uang lembur puskesmas sore<br />

bln<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Meningkatnya pengawasan keamanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Tersedianya biaya untuk promosi dan<br />

informasi sadar hidup sehat<br />

Pembuatan papan nama PKPR, spanduk, leaflet dan<br />

brosur<br />

Kota Surakarta 1<br />

595.000 BS.0 D<br />

Keg<br />

kali<br />

Paket<br />

Puskesmas Manahan 3<br />

700.000 BS.5 D<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Pelatihan dan lomba dokter kecil, Bincang<br />

Puskesmas Manahan 2<br />

3.890.000 BS.6 D<br />

3.500.000<br />

Masyarakat Sehat JUGE<br />

Keg<br />

01.02.20<br />

01.02.20.02<br />

01.02.21<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Meningkatkan derajat kesehatan<br />

masyarakat<br />

Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pembelian paket PMT, Pendampingan PMT Puskesmas Manahan 3<br />

3.790.000 BS.8 D<br />

7.000.000<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat<br />

Meningkatnya kualitas lingkungan<br />

01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat IST SAB, survei rumah Puskesmas Manahan 2<br />

490.000 BS.11 D<br />

2.500.000<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Terlaksananya pelaksanaan fogging fokus<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Fogging fokus Puskesmas Manahan 4<br />

3.565.000 BS.12 D<br />

7.130.000<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

PMT Petugas dan PMO Puskesmas Manahan 2<br />

900.000 BS.14 D<br />

V -<br />

417<br />

Paket<br />

Keg<br />

Keg<br />

kali<br />

Keg<br />

0<br />

3.000.000<br />

0<br />

2.500.000<br />

4.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Penyelidikan Epidemiologi Puskesmas Manahan 1<br />

400.000 BS.15 D<br />

800.000<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Peningkatan Imunisasi Kota Surakarta 1<br />

500.000 BS.0 D<br />

0<br />

01.02.23<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Meningkatnya kualitas mutu dan pelayanan<br />

kesehatan di Puskesmas<br />

Rakor Tim ISO, audit eksternal ISO,Honor tim<br />

ISO,IMS,PTRM,dan Sertifikasi AV<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar<br />

standar pelayanan kesehatan<br />

Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada<br />

peserta asuransi kesehatan<br />

Jasa pelayanan dan jasa sarana Askes<br />

PNS(cetak,peggandaan,ATK,jasa service<br />

kelengkapan komputer)<br />

Keg<br />

Paket<br />

Puskesmas Manahan 6<br />

14.180.000 BS.17 D<br />

Kota Surakarta 1<br />

800.000 BS.0 D<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Puskesmas Manahan 12<br />

37.410.100 BS.1 D<br />

30.000.000<br />

01.02.29<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Meningkatnya derajat kesehatan anak balita<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita rujukan balita yang mengalami gangguan tumbang Puskesmas Manahan 6<br />

420.000 BS.19 H<br />

500.000<br />

ke dokter spesialis<br />

kali<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Meningkatnya derajat kesehatan khususnya<br />

ibu hamil<br />

rujukan dokter spesialis,pertemuan kelas bumil,KP<br />

Ibu<br />

Keg<br />

Paket<br />

Puskesmas Manahan 3<br />

4.260.000 BS.20 D<br />

V -<br />

418<br />

bln<br />

Keg<br />

JUMLAH 258.062.000<br />

17.920.000<br />

0<br />

4.260.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS NGORESAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian meterai untuk 12 bulan Puskesmas Ngoresan 12<br />

750.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening listrik, telepon, air, langganan Puskesmas Ngoresan 12<br />

19.968.000 EB D<br />

0<br />

koran dan internet<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Service dan ganti suku cadang komputer, printer, Puskesmas Ngoresan 12<br />

4.300.000 EB D<br />

0<br />

laptop, LCD, mesin ketik, mesin fogging, dental<br />

unit, kompresor, alkes, kulkas vaksin<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian ATK utk operasional Puskesmas selama Puskesmas Ngoresan 12<br />

1.800.000 EB D<br />

0<br />

12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak form, stempel dan biaya penggandaan utk Puskesmas Ngoresan 12<br />

4.880.000 EB D<br />

0<br />

operasional Puskesmas selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian lampu/alat-alat listrik dan perbaikan<br />

instalasi listrik 2 kali/th<br />

Puskesmas Ngoresan 2<br />

1.000.000 EB D<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian 1 unit monitor, 1 unit CPU, dan 1 unit Puskesmas Ngoresan 3<br />

4.100.000 EB D<br />

0<br />

printer<br />

Unit<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Pengadaan 1 paket korden, 1 buah kipas angin Puskesmas Ngoresan 2<br />

1.250.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makan/minum utk 20 org tamu dinas Puskesmas Ngoresan 20<br />

260.000 EB D<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pembelian 1 unit AC Puskesmas Ngoresan 1<br />

4.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur Pengadaan 5 buah kursi rapat, 2 buah meja Puskesmas Ngoresan 3<br />

4.550.000 EB D<br />

0<br />

komputer, 1 buah meja rapat<br />

Keg<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung 1 pusk. induk dan 1 pustu Puskesmas Ngoresan 2<br />

4.900.000 EB D<br />

0<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Service dan ganti suku cadang AC 5 kali/th, laundry<br />

korden 4 kali/th<br />

bln<br />

kali<br />

Keg<br />

Org<br />

Unit<br />

Puskesmas Ngoresan 2<br />

760.000 EB D<br />

V -<br />

419<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perbaikan mebeler Puskesmas 1 kali/th Puskesmas Ngoresan 1<br />

1.200.000 EB D<br />

0<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Meningkatnya prosentase cakupan<br />

pelayanan rawat jalan Puskesmas 20%<br />

Pembayaran honor jasa pelayanan pasien<br />

Jamkesmas utk 12 bulan, biaya cetak form,<br />

pembelian ATK dan bhn habis pakai utk 12 bulan,<br />

pengadaan alkes sederhana, pemeliharaan alkes<br />

Minilokakarya awal tahun 1 kali dan Rakor bulanan<br />

11 kali/th<br />

Puskesmas Ngoresan 6<br />

50.000.000 BS.2 D<br />

01.02.16.06 revitalisasi sitem kesehatan Puskesmas Ngoresan 12<br />

4.394.000 BS.2 D<br />

0<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Skreening murid di 12 SD, 5 SMP/SMA, Refreshing Puskesmas Ngoresan 2<br />

2.060.000 BS.15 D<br />

0<br />

guru UKS SD/SMP/SMA 1 kali<br />

Keg<br />

01.02.16.12<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

PPPK 20 keg, Autopsi Verbal 12 bulan Puskesmas Ngoresan 2<br />

8.140.000 BS.16 D<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Pembayaran honor jasa pelayanan Umum/PKMS, Puskesmas Ngoresan 12<br />

54.610.000 BS.1 D<br />

0<br />

PPTK, Isi gas O2/Elpiji/pemadam kebakaran, Makan<br />

minum piket sore/hari raya, pembelian alat/bhn<br />

pembersih, pemusnahan sampah medis untuk 12<br />

bulan<br />

bln<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Cakupan rumah makan memenuhi syarat<br />

100%, cakupan jasa boga memenuhi syarat<br />

100%<br />

Pemeriksaan sampel makanan minuman 20 kali,<br />

pemantauan jajanan anak sekolah di 5 SD<br />

Meningkatnya prosentase rumah tangga<br />

sehat utama dan paripurna 65%, prosentase<br />

dokter kecil terlatih 15%, cakupan<br />

penyuluhan P3 Napza 30%, prosentase SD<br />

sehat utama dan paripurna 100%<br />

Cetak spanduk/banner 5 buah, cetak leaflet 500<br />

lembar, cetak VCD 1 paket<br />

Puskesmas Ngoresan 2<br />

560.000 BS.17 H<br />

Puskesmas Ngoresan 3<br />

2.200.000 BS.21 D<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Sarasehan Juge/Boge 1 kali, Pelatihan kader Napza Puskesmas Ngoresan 4<br />

7.820.000 BS.14 D<br />

0<br />

sekolah 1 kali, Pelatihan kader UKGMD 1 kali,<br />

Lomba dokter kecil 1 kali<br />

Keg<br />

V -<br />

420<br />

kali<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.20<br />

01.02.20.02<br />

01.02.20.03<br />

01.02.20.04<br />

01.02.21<br />

01.02.21.01<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Menurunnya prosentase Balita Gibur


Kode<br />

01.02.23<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Sertifikasi ISO 9001 100%, terlaksananya<br />

SIMPUS di Puskesmas 100%<br />

Pemberian honor utk tim sertifikasi ISO selama 12<br />

bln, biaya penggandaan ISO utk 12 bln, Rapat ISO<br />

utk 12 bln, biaya kalibrasi alkes 2 kali<br />

Operasional SIMPUS selama 12 bln dan<br />

pemeliharaan jaringan SIMPUS/SIK 2 kali<br />

Meningkatnya pelayanan kesehatan kepada<br />

peserta ASKES 100%<br />

Pembayaran honor jasa pelayanan ASKES selama<br />

12 bln, ATK ASKES utk 12 bln, Cetak form 2 kali,<br />

pembelian 2 buah UPS, 1 buah printer, 1 buah<br />

lemari obat, 2 buah buah doppler<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Puskesmas Ngoresan 4<br />

17.345.000 BS.11 D<br />

Puskesmas Ngoresan 2<br />

3.400.000 BS.22 D<br />

Keg<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Puskesmas Ngoresan 6<br />

31.180.000 BS.19 D<br />

0<br />

01.02.29<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Cakupan DDTK anak Balita 93%, Pelayanan<br />

Puskesmas Ramah Anak 100%<br />

Pengadaan sarana & prasarana pusk. ramah anak 1<br />

paket<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Puskesmas Ngoresan 1<br />

1.039.000 BS.13 H<br />

0<br />

01.02.30<br />

01.02.30.01<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan<br />

lansia 60%<br />

Pertemuan linsek dgn kader posyandu lansia 1 kali Puskesmas Ngoresan 1<br />

520.000 BS.20 D<br />

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Meningkatnya K1 100%, K4 95%, persalinan<br />

nakes 98%, KN1 100%, KN2 98%, angka<br />

BBLR


SKPD UPTD. PUSKESMAS NUSUKAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan kualitas administrasi<br />

perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Belanja materai, perangko, dan benda pos Puskesmas Nusukan 12<br />

360.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Belanja telephone, air, listrik, dan surat kabar Puskesmas Nusukan 12<br />

19.380.000 EB D<br />

0<br />

selama 1 tahun<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Belanja jasa servis dan suku cadang komputer, Puskesmas Nusukan 12<br />

8.450.000 EB D<br />

0<br />

printer, mesin panggil, mesin absensi , server dan<br />

jaringannya<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor RKK Puskesmas Puskesmas Nusukan 12<br />

360.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya servis dan suku cadang Mesin tik, fog, dental Puskesmas Nusukan 12<br />

2.250.000 EB D<br />

0<br />

unit, AC, cold chain )<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Biaya ATK Puskesmas Nusukan 12<br />

7.200.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Biaya cetak dan penggandaan Puskesmas Nusukan 12<br />

6.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Belanja komponen instalasi listrik, telephone, air Puskesmas Nusukan 12<br />

1.800.000 EB D<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Belanja makanan dan minuman rapat Puskesmas Nusukan 12<br />

6.240.000 EB D<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.03<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Kelancaran pengolahan air limbah<br />

Pembangunan gedung kantor Pembangunan IPAL Kota Surakarta 1<br />

8.600.000 EB D<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota Surakarta 1<br />

20.490.000 EB D<br />

0<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Pemeliharaan gedung puskesmas Puskesmas Nusukan 2<br />

12.000.000 EB D<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan mebeleur Puskesmas Nusukan 2<br />

5.000.000 EB D<br />

0<br />

01.02<br />

Kesehatan<br />

V -<br />

423<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Paket<br />

Paket<br />

kali<br />

kali<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

01.02.16.12<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terpenuhinya pelayanan kesehatan<br />

penduduk miskin dipuskesmas dan<br />

jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

70.960.000 BS.0 D<br />

Pelaksanaan P3K Puskesmas Nusukan 1<br />

6.875.000 BS.0 D<br />

Paket<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Belanja Bahan obat-obatan, belanja Aqua Galon, Puskesmas Nusukan 7<br />

89.040.000 BS.0 D<br />

0<br />

Belanja Tabung gas elpiji, Honor PPTK, Jasa<br />

pelayanan umum dan pkms, jasa pelayanan<br />

jamkesmas, Honor jaga sore<br />

Keg<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Meningkatnya pengawasan keamanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Tercapainya cakupan rumah tangga dg PHBS<br />

Utama dan paripurna 65%, Cakupan<br />

Penyuluhan P3 NAPZA 30%, Cakupan<br />

skreening SD 65%, Cakupan UKS SD 100%,<br />

Cakupan SD dengan PHBS sehat utama dan<br />

paripurna 100%, cakupan SLTP dengan<br />

sehat utama dan paripurna 50%, cakupan<br />

SLTA dengan sehat utama dan paripurna<br />

40%, cakupan dokter kecil terlatih 15%,<br />

Cakupan posyandu mandiri 50%, dan<br />

cakupan balita datang di posyandu 80%<br />

Obsema Juge, Refresing kader balita , Refresing<br />

kader lansia, MMD, Penyuluhan kesehatan,<br />

pertemuan desa siaga, telaah kemandirian<br />

posyandu, screening SD, Screening SLTP-SLTA,<br />

Rapat koordinasi Team Pembina UKS, Pertemuan<br />

penjaga sekolah, Stimulan pertemuan dokter kecil,<br />

pelatihan kader kesehatan remaja<br />

Kota Surakarta 1<br />

560.000 BS.0 D<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Puskesmas Nusukan 13<br />

2.500.000 BS.0 D<br />

0<br />

01.02.20<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Meningkatnya balita dengan naik BB 80%,<br />

Menurunnya balita gibur


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin PMT Balita Girang, PMT Balita Gibur, Pendampingan Puskesmas Nusukan 6<br />

3.150.000 BS.0 D<br />

0<br />

dan pemantauan balita girang, gibur, bumil KEK,<br />

Rapat koord ibu Asuh balita girang dan gibur,<br />

pemantauan garam yodium, pemantauan status gizi<br />

di posyandu<br />

Keg<br />

01.02.21<br />

01.02.21.01<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat meningkatnya cakupan rumah bebas jentik<br />

96%, meningkatnya cakupan air bersih yg<br />

memenuhi syarat 80%, Meningkatnya<br />

cakupan TTU yg memenuhi syarat 80%,<br />

Meningkatnya cakupan TPM yg memenuhi<br />

syarat 90%<br />

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pembinaan Industri rumah tangga dan TPM, Puskesmas Nusukan 4<br />

3.625.000 BS.0 D<br />

0<br />

Survey rumah sehat, Pembuangan limbah cair dan<br />

padat, Pemantauan jajana sekolah<br />

Keg<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Menurunnya IR DBD < 4, CFR DB,1%,<br />

Meningkatnya CDR TB 80%, Meningkatnya<br />

angka kesembuhan TB 99%, Meningkatkan<br />

cakupan UCI 100%, Meningkatnya<br />

penanganan KLB < 24 jam 100%<br />

Pelaksanaan Fogging Puskesmas Nusukan 1<br />

3.525.000 BS.0 D<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

PE DBD Perumahan, PJB Perumahan, PJB sekolah<br />

dan TTU institusi, kontak survei penderita TB,<br />

kunjungan TB mangkir, pelacakan kasus TB,<br />

pelacakan Haji<br />

Pelaksanan BIAS dan sweeping BIAS, pengadaan<br />

safety box<br />

Puskesmas Nusukan 7<br />

3.600.000 BS.0 D<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Puskesmas Nusukan 3<br />

1.950.000 BS.0 D<br />

0<br />

01.02.22.09<br />

01.02.23<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

01.02.28.01<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Kota Surakarta 1<br />

1.000.000 BS.0 D<br />

Meingkatnya cakupan pelayanan rawat jalan<br />

20%<br />

Honor Team ISO, Rapat ISO, Kaliberasi alkes Puskesmas Nusukan 3<br />

11.430.000 BS.0 D<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar<br />

standar pelayanan kesehatan<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1<br />

930.000 BS.0 D<br />

Meningkatnya cakupan pelayanan rawat<br />

jalan 20%<br />

Jasa pelayanan askes PNS Puskesmas Nusukan 1<br />

45.100.000 BS.0 D<br />

kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 0<br />

V -<br />

425<br />

Keg<br />

Paket<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.29<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal<br />

( KN2 ) 97,8%, meningkatnya DDTK balita<br />

dan apras 92,5%, meningkatnya cakupan<br />

penanganan BBLR 100%<br />

Pemantauan DDTK balita apras di TK dan Posyandu,<br />

Pertemuan linsek PWS KIA<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Puskesmas Nusukan 2<br />

4.140.000 BS.0 H<br />

0<br />

01.02.30<br />

01.02.30.01<br />

01.02.32<br />

01.02.32.02<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

Cakupan pelayanan kesehatan usila dan pra<br />

usila 60%<br />

Pelaksanaan Posyandu lansia sore dan Minggu Puskesmas Nusukan 1<br />

840.000 BS.0 D<br />

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 0<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

Meningkatnya cakupan pemeriksaan bumil<br />

(K4) 95%, Cakupan persalinan NAKES<br />

97,9%, Cakupan penangan bumil resti 100%<br />

Pelaksanaan kelas ibu hamil, KP Ibu, Rapat Puskesmas Nusukan 5<br />

1.822.000 BS.0 D<br />

koordinasi jejaring KIA - KB, Pelacakan kematian<br />

maternal dan neonatal, Sweeping bumil resti<br />

Keg<br />

JUMLAH 349.177.000<br />

V -<br />

426<br />

Keg<br />

Keg<br />

0


SKPD UPTD. PUSKESMAS PAJANG<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

terbelinya meterai<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat -beli meterai Puskesmas 12<br />

936.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -rekening telp,pulsa PKPR,listrik,PDAM,pasang LAN Puskesmas 12<br />

25.440.000 EB D<br />

0<br />

internet,langganan internet,koran/majalah<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor -laundry,retribusi kebersihan,beli alat & bhn Puskesmas 12<br />

6.842.000 EB D<br />

0<br />

pembersih yg tidak ada di pihak ke tiga<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -kaliberasi alkes,servis alkes & non alkes Puskesmas 10<br />

15.000.000 EB D<br />

15.000.000<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor -belanja ATK Puskesmas 12<br />

7.365.000 EB D<br />

9.600.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -penyediaan barang cetakan & fotokopi Puskesmas 12<br />

11.700.000 EB D<br />

24.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

-beli kabel,olor,stop kontak,bolam, dll Puskesmas 1<br />

2.000.000 EB D<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -beli komputer,kran,selot dll Puskesmas 2<br />

2.000.000 EB D<br />

6.500.000<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman -penyediaan konsumsi rakor,minilok,tamu (monev Puskesmas 3<br />

1.260.000 EB D<br />

13.260.000<br />

DKK,prop,irjen dll)<br />

Keg<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.26<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Puskesmas Pajang 1<br />

14.000.000 EB D<br />

0<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

-pemeliharaan wastafel,perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

kali<br />

Paket<br />

Paket<br />

Paket<br />

Puskesmas 1<br />

4.000.000 EB D<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor -pemeliharaan, pengecatan,pembuatan<br />

Puskesmas 6<br />

20.000.000 EB D<br />

20.000.000<br />

IPAL,background rapat<br />

Keg<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin<br />

dipuskesmas dan jaringannya<br />

V -<br />

427<br />

Paket<br />

2.000.000<br />

4.000.000


Kode<br />

01.02.16.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Puskesmas Pajang 1<br />

66.198.000 BS.0 D<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat -pertemuan kemitraan Bidan praktek<br />

pusk dan wilayah binaan 2<br />

750.000 BS.8 D<br />

4.025.000<br />

swasta,pembinaan BATRA<br />

Keg<br />

01.02.16.12<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

-operasional P3K pusk dan wilayah<br />

20<br />

5.225.000<br />

Operasional P3K<br />

Keg<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan -operasional rajal,ranap,japel,extrafooding,makmin pusk dan wilayah binaan 8 122.660.000 BS.1 D<br />

166.760.000<br />

pasien,bahan habis pakai poli gigi,farmasi,poli<br />

umum,KIA,incenerator,sanitasi<br />

Keg<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan<br />

dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

-juge,refreshing guru UKS,penataran &<br />

lomba dokter kecil,penyuluhan,TOT<br />

NAPZA,screening,PKPR<br />

-juge,refreshing guru UKS,penataran & lomba<br />

dokter kecil,penyuluhan,TOT NAPZA,screening,PKPR<br />

BS.7 D<br />

Puskesmas Pajang 1<br />

4.095.000 BS.0 D<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat pusk dan wilayah binaan 7<br />

12.757.000 BS.9 D<br />

16.575.000<br />

01.02.20<br />

01.02.20.02<br />

01.02.20.03<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

-PMT gibur,rang,bumil KEK,anemi,honor<br />

kader<br />

Pemberian tambahan makanan dan vitamin -PMT gibur,rang,bumil KEK,anemi,honor kader pusk dan wilayah binaan 5<br />

14.985.000 BS.4 D<br />

25.965.000<br />

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

-distribusi vit A,pemantauan status gizi,pemantauan<br />

PMT,dll33<br />

Paket<br />

pusk dan wilayah binaan 3<br />

1.025.000 BS.10 D<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

pemberantasan nyamuk DB<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk -10 kali fogging pusk dan wilayah binaan 10<br />

11.580.000 BS.5 D<br />

19.300.000<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi -Sweeping,BIAS DT/TT,Campak pusk dan wilayah binaan 4<br />

2.665.000 BS.14 D<br />

1.100.000<br />

01.02.22.09<br />

01.02.23<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

-rakor linsek,penyuluhan TB,PJB,PE,PMT tb<br />

paru,pertemuan jejaring TB<br />

pelayanan berkualitas berdasar ISO 9001:<br />

2008 dan puskesmas ramah anak<br />

pusk dan wilayah binaan 6<br />

6.965.000 BS.6 D<br />

V -<br />

428<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

0<br />

5.850.000<br />

0<br />

3.300.000<br />

12.925.000


Kode<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

-Kegiatan ISO,rapat tinjauan manajemen,persiapan<br />

audit external,audit internal,penyediaan sarpras<br />

puskesmas ramah anak<br />

-pelacakan & resume penyebab kematian penduduk<br />

yang meninggal di rumah<br />

peningkatan pelayanan yang berkualitas dg<br />

kemitraan ASKES<br />

-jasa pelayanan,jasa sarana : pembuatan taman PP<br />

Laweyan,tempat parkir induk,IPAL induk<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

pusk dan wilayah binaan 8<br />

23.350.000 BS.3 H<br />

pusk dan wilayah binaan 2<br />

2.255.000 BS.11 D<br />

Keg<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat pusk dan wilayah binaan 4<br />

42.340.000 BS.2 D<br />

48.100.000<br />

01.02.29<br />

01.02.29.04<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

diketahuinya data tumbuh kembang anak<br />

dan pembinaan posyandu<br />

-DDTK,posyandu pusk dan wilayah binaan 2<br />

820.000 BS.12 H<br />

Keg<br />

Keg<br />

22.570.000<br />

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 3.300.000<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

mengurangi angka kematian ibu melahirkan<br />

-Kelas Hamil,KP Ibu pusk dan wilayah binaan 2<br />

3.785.000 BS.13 D<br />

V -<br />

429<br />

Keg<br />

JUMLAH 431.998.000<br />

3.840.000<br />

2.475.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS PENUMPING<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Lancarnya program administrasi perkantoran<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pembelian benda pos<br />

Puskesmas Penumping 12<br />

600.000 EB D<br />

0<br />

- Pembelian materai, perangko<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran rekening telepon, listrik, air dan Puskesmas Penumping<br />

12<br />

18.500.000 EB D<br />

0<br />

abonemen koran<br />

- Belanja telepon<br />

- Belanja air<br />

- Belanja listrik<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Service dan suku cadang peralatan dan<br />

Puskesmas Penumping<br />

12<br />

1.500.000 EB D<br />

0<br />

perlengkapan kantor<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa service dan suku cadang peralatan kerja Puskesmas Penumping<br />

12<br />

2.000.000 EB D<br />

0<br />

[service comp. dan jaringan, kursi gigi, mesin<br />

fogging, cold chain, tensimeter dll]<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian ATK = 12 bl Puskesmas Penumping<br />

12<br />

4.500.000 EB D<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan beaya cetak dan penggandaan Puskesmas Penumping<br />

12<br />

9.000.000 EB D<br />

0<br />

- Cetak rawat jalan, KTPK, laporan obat<br />

- Penggandaan<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Puskesmas Penumping<br />

12<br />

1.000.000 EB D<br />

0<br />

bangunan kantor<br />

kantor [bolam lampu, kabel dll]<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Pembelian alat dan perlengkapan kantor Puskesmas Penumping<br />

12<br />

1.500.000 EB D<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.15<br />

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan<br />

perundang-undangan<br />

Abonemen koran dan majalah Puskesmas Penumping<br />

12<br />

1.500.000<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan beaya makan minum tamu Puskesmas Penumping<br />

12<br />

900.000 EB D<br />

0<br />

Surakarta<br />

bln<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya program sarana dan<br />

prasarana aparatur<br />

Pemeliharaan bangunan puskesmas induk dan<br />

Pustu dan rumdin<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Puskesmas Penumping<br />

1<br />

6.900.000 EB D<br />

0<br />

Surakarta<br />

lokasi<br />

00.00.02.26<br />

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung<br />

kantor<br />

Perbaikan alat komputer<br />

- Service komputer scan virus<br />

- Service dan suku cadang komputer<br />

Puskesmas Penumping<br />

Surakarta<br />

V -<br />

430<br />

1<br />

Set<br />

4.000.000<br />

EB D<br />

EB D<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penggantian selot pintu, kaca jendela, nako, Puskesmas Penumping<br />

1<br />

1.500.000 EB D<br />

0<br />

gembok pintu, pembelian awning dan pemeliharaan Surakarta<br />

jaringan internet Simpus dan SIK dll.<br />

Unit<br />

01.02 Kesehatan<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

01.02.16.03<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan<br />

prasarana puskesmas dan jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin<br />

dipuskesmas dan jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Pembelian handy cam digital dan printer laptop<br />

untuk penyuluhan dan operasional Puskesmas<br />

Puskesmas Penumping 1<br />

52.195.000 BS.0 D<br />

Puskesmas Penumping<br />

Surakarta<br />

01.02.16.06 revitalisasi sitem kesehatan - Rakor Puskesmas = 12 kl<br />

Puskesmas Penumping<br />

3<br />

3.000.000 BS.0 D<br />

0<br />

- Minilokakarya<br />

- Evaluasi kinerja petugas<br />

Surakarta<br />

Keg<br />

01.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Penyediaan dana untuk petugas PPPK dan Piket Hari Puskesmas Penumping<br />

2<br />

4.700.000 BS.0 D<br />

0<br />

kesehatan<br />

Besar<br />

- Petugas PPPK<br />

- Piket Hari Besar<br />

Surakarta<br />

Keg<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Penyediaan beaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Penumping<br />

15<br />

84.638.000 BS.0 D<br />

0<br />

puskesmas<br />

- Bahan habis pakai [kertas puyer, plastik obat,<br />

botol syrup, handscoon, jarum, benang, dll]<br />

- Pembelian gas elpiji = 12 kl<br />

- Kalibrasi alkes<br />

- Honor PPTK [12 bulan]<br />

- Penambahan daya listrik 5500 Watt<br />

- Jasa Pelayanan pemeriksaan medis umum dan<br />

gigi<br />

- Jasa Pelayanan tindakan Umum/PKMS<br />

- Jasa Pelayanan JAMKESMAS.<br />

- Uang lembur jaga sore<br />

Surakarta<br />

Keg<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.02<br />

01.02.20<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan<br />

dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Paket<br />

1<br />

Set<br />

20.000.000<br />

BS.0 D<br />

Puskesmas Penumping 1<br />

560.000 BS.0 D<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat<br />

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Puskesmas Penumping 1<br />

1.500.000 BS.0 D<br />

0<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Lancarnya program perbaikan gizi<br />

masyarakat<br />

V -<br />

431<br />

kegiatan<br />

kegiatan<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin - 5 Balita girang dapat PMT pemulihan<br />

Puskesmas Penumping<br />

4<br />

6.750.000 BS.0 D<br />

0<br />

- 5 Bumil KEK dapat PMT pemulihan<br />

- Pembelian PMT<br />

Surakarta<br />

Keg<br />

01.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia - Bintek kader pendamping PMT Puskesmas Penumping<br />

10<br />

600.000 BS.0 D<br />

0<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

Surakarta<br />

Keg<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Lancarnya program pencegahan dan<br />

penanggulangan penyakit menular<br />

- Penyemprotan sarang nyamuk Puskesmas Penumping<br />

1<br />

1.757.000<br />

Surakarta<br />

Keg<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk BS.0 D<br />

0<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

- Pemberian PMO Penderita TB Paru Puskesmas Penumping<br />

5<br />

600.000<br />

Surakarta<br />

Keg<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi - Penyelidikan Epidemiologi Puskesmas Penumping<br />

50<br />

2.000.000 BS.0 D<br />

0<br />

Surakarta<br />

Org<br />

01.02.22.09<br />

01.02.23<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

01.02.28.01<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Evaluasi dan pengembangan standar<br />

pelayanan kesahtan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Operasional simpus dan data kematian<br />

- Operasional management simpus, SIK dan<br />

Penyusunan SOP, Surveilance ISO<br />

9001-2000.kalibrasi<br />

- Autopsi verbal/pelacakan kematian<br />

- Validasi resume AV [SMPK]<br />

- Konsumsi rakor masyarakat program BUGE<br />

BS.0 D<br />

Puskesmas Penumping 1<br />

600.000 BS.0 D<br />

kegiatan<br />

Puskesmas Penumping 1<br />

5.209.210 BS.0 D<br />

Puskesmas Penumping<br />

Surakarta<br />

kegiatan<br />

6<br />

Keg<br />

12.015.000<br />

Lancarnya program kemitraan peningkatan<br />

pelayanan kesehatan<br />

Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana ASKES PNS Puskesmas Penumping<br />

12<br />

46.485.790<br />

Surakarta<br />

bln<br />

kemitraan asuransi kesehatan masyarakat BS.0 D<br />

0<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Terpenuhinya program pelayanan kesehatan<br />

ibu hamil<br />

- Upaya penurunan AKI<br />

Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil<br />

Puskesmas Penumping<br />

Kota Surakarta<br />

V -<br />

432<br />

2<br />

kali<br />

2.500.000<br />

JUMLAH 298.510.000<br />

BS.0 D<br />

BS.0 D<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD UPTD. PUSKESMAS PUCANGSAWIT<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

-<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Pengadaan materai untuk legalisasi SPJ sebanyak Puskesmas Pucangsawit 2<br />

900.000 EB D<br />

900.000<br />

200 lembar @Rp.3000,- dan 50 lembar@Rp.6000,-<br />

Jenis<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan pembayaran rekening Puskesmas Pucangsawit 12<br />

12.700.000 EB D<br />

17.500.000<br />

listrik, telepn , air dan koran selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Biaya service dan spare part alat kerja Puskesmas Induk dan<br />

2<br />

3.000.000 EB D<br />

5.600.000<br />

Pustu<br />

Keg<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK selama 1 tahun Puskesmas Induk dan<br />

12<br />

9.000.000 EB D<br />

8.400.000<br />

Pustu<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan penggandaan laporan dan Puskesmas Induk dan<br />

2<br />

7.500.000 EB D<br />

13.450.000<br />

barang cetakan penunjang kegiatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Pustu<br />

Jenis<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Ongkos tukang dan bahan / alat listrik untuk Puskesmas Induk dan<br />

3<br />

2.000.000 EB D<br />

2.000.000<br />

bangunan kantor<br />

penerangan bangunan kantor<br />

Pustu<br />

lokasi<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan<br />

di puskesmas<br />

a. pengadaan sound system TOA pemanggil pasien<br />

b. pengadaan 20 papan nama ruang klinik di 2<br />

pustu<br />

c. pengadaan papan nama untuk informasi<br />

pelayanan kes di puskesmas<br />

a. pengadaan 10 bh meja kerja<br />

b. pengadaan 10 bh kursi kerja<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 puskesmas induk dan 2<br />

3<br />

3.000.000 EB D<br />

7.000.000<br />

pustu<br />

lokasi<br />

00.00.02.10 Pengadaan mebeleur 1 Puskemas Induk dan 2<br />

2<br />

7.000.000 EB D<br />

7.000.000<br />

Pustu ( sewu dan<br />

Sorogenen)<br />

Jenis<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor a. ongkos tukang pemeliharaan bangunan pusk. 1 puskesmas induk dan 2<br />

3<br />

6.500.000 EB D<br />

18.000.000<br />

induk/pustu<br />

b. material untuk pemeliharaan bangunan psuk.<br />

induk/ pustu<br />

c. pembangunan IPAL di puskesmas induk<br />

pustu<br />

Keg<br />

00.00.02.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung a. Servis AC, kipas angin dll<br />

Puskesmas Induk dan<br />

4<br />

2.000.000 EB D<br />

2.000.000<br />

kantor<br />

b. Spare part AC, kipas angin dst<br />

Pustu<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Penyediaan ongkos tukang dan pemeliharaan Puskesmas Induk dan<br />

1<br />

1.600.000 EB D<br />

1.600.000<br />

mebeleur puskesmas selama 1 th<br />

Pustu<br />

Th<br />

01.02<br />

Kesehatan<br />

V -<br />

433<br />

kali


Kode<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terlayaninya kesehatan penduduk miskin<br />

dipuskesmas dan jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

81.675.000 BS.0 D<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.06 revitalisasi sitem kesehatan a. Pengadaan konsumsi rakor bulanan dan Puskesmas Pucangsawit 12<br />

6.750.000 BS.4 D<br />

6.750.000<br />

minilokakarya puskesmas selama 12 bulan<br />

b. Pengadaan konsumsi rakor Minilokakarya<br />

tahunan<br />

bln<br />

01.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Honorarium petugas PPPK event-event , Posko 3 kalurahan dan lokasi<br />

12<br />

7.540.000 BS.10 D<br />

4.725.000<br />

kesehatan<br />

Banjir dan pengobatan gratis selama 12 bulan event<br />

bln<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan a. Pengadaan bahan habis pakai pelayanan Puskesmas Induk dan<br />

12<br />

60.245.500 BS.1 D<br />

112.057.000<br />

kesehatan,<br />

b. jaspel umum dan PKMS serta tindakan lainnya,<br />

jaspel JAMKESMAS, Honorarium PPTK<br />

c. Lembur PNS Piket sore,<br />

d.Honorarium SIMPUS,<br />

e.pengadaan 1 bh almari arsip,<br />

f. pengadaan 3 bh rak apotek<br />

g.pengadaan 2 bh rak kartu rawat jalan pasien<br />

h.pengadaan 2 bh doopler elektrik<br />

Puskesmas pembantu<br />

bln<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

01.02.20<br />

01.02.20.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Meningkatnya pengawasan keamanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Terselenggaranya pelaksanaan JUGE<br />

sebanyak 1 kali<br />

Penyelenggaraan Bincang Masyarakat Sehat dgn<br />

kepala dinas ( JUGE )<br />

Kota Surakarta 1<br />

560.000 BS.0 D<br />

Paket<br />

Kalurahan Sewu 1<br />

4.500.000 BS.12 D<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

terselenggaranya kegiatan KP-Ibu di<br />

Kaluarahan Jagalan<br />

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi terselenggaranya kegiatan KP-Ibu di 1 kalurahan Kalurahan Jagalan 1<br />

3.500.000 BS.14 D<br />

5.600.000<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin a. Pengadaan PMT Balita Gizi Buruk/ Sedang selama Puskesmas Induk dan<br />

6<br />

9.950.000 BS.3 D<br />

30.000.000<br />

90 hari untuk 20 balita<br />

b. PMT Bumil KEK/Anemia selama 90 hari untuk 20<br />

bumil<br />

c. Honorarium petugas pemantauan PMT Bumil dan<br />

Balita<br />

d. Honorarium petugas distrubusi vit A<br />

e. Uang saku kader : Bintek dan pendampingan<br />

Puskesmas pembantu<br />

Keg<br />

V -<br />

434<br />

Jenis<br />

lokasi<br />

0<br />

0<br />

1.500.000


Kode<br />

01.02.21<br />

01.02.21.01<br />

01.02.22<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

PMT Bumil/ balita/Bumil<br />

f. Konsumsi bintek pelatihan kader pendamping<br />

PMT<br />

pelaksanaan pemantauan garam iodium di<br />

posyandu dan sekolah<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Puskesmas Induk dan<br />

Puskesmas pembantu<br />

2<br />

Keg<br />

1.560.000<br />

Catatan<br />

Penting<br />

BS.11 D<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terpantaunya sarana DAMIU / Depot Air<br />

Minum Isi Ulang<br />

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat terlaksananya pengawasan 6 sarana DAMIU Kalurahan Pucangsawit,<br />

6<br />

7.800.000 BS.13 D<br />

960.000<br />

Sewu dan Jagalan<br />

lokasi<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

terselenggaranya 1 kali fogging focus dan 60<br />

kali pelacakan kasus PE<br />

a. Penyediaan BBM sebanyak 1 kasus<br />

b. Honor penyemprot, dan pengawas pelaksanaan<br />

fogging focus sebanyak 1 kasus<br />

c. Honorarium petugas PE<br />

01.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Puskesmas Induk dan<br />

2<br />

3.064.500 BS.8 D<br />

3.064.500<br />

Puskesmas pembantu<br />

Keg<br />

01.02.22.05<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

a.Pemberian PMT 2 orang pasien TB Paru selama<br />

90 hari<br />

b. Honor petugas contack survey<br />

c.Honor petugas pengiriman suspect TB ke<br />

puskesmas satelit<br />

a. Honorarium petugas pelaksana BIAS BIAS DT/TT<br />

b. Honorariub. Honorarium petugas sweeping BIAS<br />

DT/TT<br />

c. Honorarium petugas pendataan sasaran BIAS<br />

DT/TT<br />

d. Konsumsi rakor persiapan BIAS<br />

Kalurahan Pucangsawit,<br />

Sewu dan Jagalan<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Kalurahan Pucangsawit,<br />

4<br />

3.435.000 BS.9 D<br />

3.435.000<br />

Sewu dan Jagalan<br />

Keg<br />

01.02.23<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

01.02.28.01<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Terlaksananya evaluasi dan pengembangan<br />

standar pelayanan kesehatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

a. Pelaksanaan AV, Honorarium Panitia AV,<br />

b. servis dan ganti spare part Pemeliharaan LAN<br />

SIMPUS<br />

c. Pengadaan 1 bh PC untuk server SIMPUS dan<br />

SIK<br />

d. Penyelenggaraan outbound<br />

3<br />

Keg<br />

2.900.000<br />

BS.9 D<br />

Kota Surakarta 1<br />

24.760.000 BS.0 D<br />

Kalurahan Pucangsawit,<br />

Sewu dan Jagalan<br />

Paket<br />

4<br />

Keg<br />

9.960.000<br />

BS.5 D<br />

1.560.000<br />

3.960.000<br />

0<br />

15.990.000<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

terlayaninya pasien dengan ASKES PNS<br />

kemitraan asuransi kesehatan masyarakat a. Penyediaan jasa pelayanan dan jasa sarana Puskesmas Induk dan<br />

12<br />

4.200.000 BS.6 D<br />

3.960.000<br />

peserta ASKES di Puskesmas selama 12 bulan<br />

b. ATK Askes<br />

Puskesmas pembantu<br />

V -<br />

435<br />

bln


Kode<br />

01.02.32<br />

01.02.32.02<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

c. Pengadaan soundsystem untuk aula<br />

terlaksananya penyelanggaraan kelas ibu<br />

hamil<br />

a. Honorarium petugas pemantauan Bumil resti<br />

b. Operasional pelaksanaan penyelenggaraan kelas<br />

hamil<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Puskesmas Induk dan<br />

Puskesmas pembantu<br />

V -<br />

436<br />

2<br />

Keg<br />

1.440.000<br />

JUMLAH 289.040.000<br />

Catatan<br />

Penting<br />

BS.7 D<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

3.240.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS PURWODININGRATAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya materai untuk kebutuhan<br />

administrasi perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat -Belanja materai Puskesmas 12<br />

600.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -Rekening telepon, air, listrik, langganan surat Puskesmas 4<br />

18.720.000 EB D<br />

0<br />

kabar ( 12 bulan )<br />

Keg<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor -Servis CPU, Printer, suku cadang komputer, Puskesmas 5<br />

1.050.000 EB D<br />

0<br />

printer, servis AC 1 tahun<br />

Keg<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor -Retribusi kebersihan, Laundre Korden Puskesmas 2<br />

540.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja -Servis dental unit Puskesmas 1<br />

5.575.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor -Penyediaan Alat tulis kantor Puskesmas 1<br />

3.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -Belanja cetakan dan penggandaan (1 tahun ) Puskesmas 2<br />

7.500.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

00.00.02<br />

00.00.02.07<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

-Penyediaan peralatan listrik (1 tahun) Puskesmas 1<br />

1.500.000 EB D<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya dana untuk pengadaan korden<br />

Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Pengadaan korden Puskesmas 1<br />

5.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Pemeliharaan gedung Puskesmas<br />

Puskesmas 2<br />

18.000.000 EB D<br />

0<br />

Purwodiningratan (1 unit ) dan rumah dinas ( 3 unit<br />

)<br />

Keg<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur -Pemeliharaan kursi tunggu pasien (4 unit), Almari Puskesmas 3<br />

2.200.000 EB D<br />

0<br />

(4 unit ), meja kerja ( 4 unit )<br />

Keg<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Terpenuhinya pelayanan kesehatan<br />

penduduk miskin dipuskesmas dan<br />

jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Kota Surakarta 1<br />

63.881.500 BS.0 D<br />

V -<br />

437<br />

kali<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Paket<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.06 revitalisasi sitem kesehatan -Mini lokakarya puskesmas (2 hari), Rakor Puskesmas 2<br />

1.350.000 BS.0 D<br />

0<br />

Puskesmas ( 11 bulan )<br />

Keg<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat -Screening anak SD Puskesmas 1<br />

1.100.000 BS.0 H<br />

0<br />

01.02.16.12<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

-Tim P3K (15 kali) Puskesmas 1<br />

4.545.000 BS.0 D<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan -Belanja LPG (12 kali), Jasa pelayanan Pasien Puskesmas 10<br />

75.660.000 BS.0 D<br />

0<br />

umum dan PKMS ( 12 bulan ), Honor PPTK ( 12<br />

bulan ), Belanja plastik obat, hanscound, masker,<br />

kertas puyer , batu bateray (12 bulan ), uang<br />

lembur jaga sore ( 12 bulan ), Pembelian Laptop ( 1<br />

unit )<br />

Keg<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Meningkatnya pengawasan keamanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Tersedianya dana untuk penyediaan media<br />

promosi kesehatan<br />

-Pembuatan spanduk (10 paket), Leaflet (1000 lbr),<br />

stiker ( 1500 lbr ), sarasehan Boge ( 1 paket )<br />

Kota Surakarta 1<br />

560.000 BS.0 D<br />

Keg<br />

Keg<br />

Paket<br />

Puskesmas 4<br />

4.000.000 BS.0 D<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Kota Surakarta 1<br />

4.700.000 BS.0 D<br />

0<br />

01.02.20<br />

01.02.20.01<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Meningkatkan penanggulangan kelurahan<br />

rawan gizi<br />

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi -Pendataan balita gizi buruk, kurang dan ibu hamil Puskesmas 1<br />

2.520.000 BS.0 D<br />

0<br />

KEK ( 38 posyandu )<br />

Keg<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin - PMT balita Gibur (2 anak), balita Girang (10 Puskesmas 3<br />

9.000.000 BS.0 H<br />

0<br />

anak), Ibu Hamil KEK (10 org)<br />

Keg<br />

01.02.20.03<br />

01.02.21<br />

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat<br />

-Pemantauan garam yodium anak SD (11 SD),<br />

Pemantauan garam yodium Posyandu ( 38<br />

posyandu ), Pendataan sasaran Vit A ( 38 Posyandu<br />

), Pendistribusian Vit A ( 38 posyandu )<br />

Meningkatkan kualitas kesehatn lingkungan<br />

Keg<br />

Paket<br />

Puskesmas 4<br />

4.240.000 BS.0 H<br />

01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat -Pemeriksaan sampel air bersih (27 kali),<br />

Puskesmas 3<br />

600.000 BS.0 D<br />

0<br />

pembakaran sampah medis ( 12 bulan ),<br />

pemeriksaan sampel makanan industri rumah<br />

tangga ( 10 kali )<br />

Keg<br />

V -<br />

438<br />

Keg<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Meningkatkan pencegahan dan<br />

penanggulangan penyakit menular<br />

-Foging Focus (10 kali) Puskesmas 1<br />

2.552.500 BS.0 D<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 0<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

-Pemberian PMT pasien TB Paru (10 orang), PMT<br />

petugas TB Paru ( 2 orang ), Kontak survay<br />

penderita TB paru ( 1 tahun )<br />

-PJB daerah endemis (4 kali), PJB daerah non<br />

endemis ( 4 kali )<br />

Puskesmas 3<br />

2.250.000 BS.0 D<br />

01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik Puskesmas 2<br />

1.440.000 BS.0 D<br />

0<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi -Pendataan BIAS (11 SD), BIAS Campak (11 SD), Puskesmas 4<br />

2.400.000 BS.0 D<br />

0<br />

BIAS DTTT ( 11 SD ), Pertemuan PWS Imunisasi (<br />

11 bulan )<br />

Keg<br />

01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

-Pertemian calon jamaah Haji (1 kali), Pelacakan Puskesmas 2<br />

280.000 BS.0 D<br />

0<br />

penaggulangan wabah<br />

haji (10 haji )<br />

Keg<br />

01.02.23<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Meningkatkan standar pelayanan kesehatan<br />

kepada masyarakat<br />

-ISO Puskesmas 1<br />

12.420.000 BS.0 D<br />

-Operasional SIMPUS (12 bulan), Tim SMPK (12<br />

bulan)<br />

Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan<br />

perorangan dan masyarakat<br />

-Jasa pelayanan (12 bulan), ATK (12 bulan), AC (2<br />

unit), Meja kerja ( 2 unit ), Almari kayu ( 1 unit ),<br />

Mesin ketik ( 1 unit )<br />

Puskesmas 2<br />

3.840.000 BS.0 D<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Puskesmas 6<br />

53.810.000 BS.0 D<br />

0<br />

01.02.29<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Meningkatnya pengetahuan tentang<br />

perawatan dan pendidikan bagi anak balita<br />

-Pertemuan MTBS (2 kali), DDTK anak balita (2<br />

kali), DDTK anak prasekolah (2 kali)<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Puskesmas 3<br />

2.840.000 BS.0 H<br />

0<br />

01.02.32<br />

01.02.32.03<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

-Penjaringan ibu hamil risti (38 posyandu),<br />

pertemuan GSI/ MI ( 4 kali ), Kelas ibu hamil ( 6<br />

kelurahan )<br />

Puskesmas 3<br />

1.295.000 BS.0 D<br />

V -<br />

439<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 318.969.000<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD UPTD. PUSKESMAS PURWOSARI<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Kelancaran administrasi perkantoran<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat - Belanja meterai dan benda pos lainnya UPT Puskesmas<br />

12<br />

300.000 EB D<br />

300.000<br />

Purwosari<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Belanja telpon<br />

UPT Puskesmas<br />

12<br />

14.400.000 EB D<br />

14.400.000<br />

- Belanja listrik<br />

Purwosari<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan UPT Puskesmas<br />

12<br />

3.600.000 EB D<br />

3.600.000<br />

kantor<br />

- Belanja penggantian suku cadang peralatan dan<br />

perlengkapan kantor<br />

Purwosari<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Belanja jasa service peralatan kerja<br />

UPT Puskesmas<br />

12<br />

3.000.000 EB D<br />

3.000.000<br />

- Belanja jasa service peralatan kerja ( Simpus )<br />

- Belanja penggantian suku cadang peralatan kerja<br />

- Belanja penggantian suku cadang peralatan kerja (<br />

Simpus )<br />

Purwosari<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor - Belanja alat tulis kantor UPT Puskesmas<br />

12<br />

6.000.000 EB D<br />

6.000.000<br />

Purwosari<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Belanja cetak<br />

UPT Puskesmas<br />

12<br />

7.200.000 EB D<br />

7.200.000<br />

- Belanja penggandaan<br />

Purwosari<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Belanja alat listrik dan elektronik UPT Puskesmas<br />

12<br />

300.000<br />

Purwosari<br />

bln<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Belanja komputer<br />

UPT Puskesmas<br />

1<br />

4.500.000 EB D<br />

4.500.000<br />

- Belanja printer<br />

Purwosari<br />

kali<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - Belanja makanan dan minuman tamu UPT Puskesmas<br />

12<br />

300.000 EB D<br />

1.000.000<br />

Purwosari<br />

bln<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terpeliharanya sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

- Perbaikan Puskesmas Induk<br />

- Perbaikan Pustu<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPT Puskesmas<br />

2<br />

5.800.000 EB D<br />

5.800.000<br />

Purwosari<br />

kali<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin<br />

dipuskesmas dan jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

UPT Puskesmas<br />

Purwosari<br />

V -<br />

440<br />

1<br />

Paket<br />

50.248.000<br />

EB D<br />

BS.2 D<br />

300.000<br />

0


Kode<br />

01.02.16.12<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

- Honor Tim P3K UPT Puskesmas<br />

12<br />

5.500.000<br />

Purwosari<br />

bln<br />

Catatan<br />

Penting<br />

BS.2 D<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan - Belanja peralatan kebersihan dan bahan<br />

UPT Puskesmas<br />

12<br />

72.993.000 BS.2 D<br />

88.180.000<br />

pembersih<br />

- Retribusi kebersihan<br />

- Belanja pengisian gas<br />

- Honor PPTK<br />

- Honor lembur Puskesmas Sore<br />

- Honor piket hari besar<br />

- Jasa pelayanan Jamkesmas<br />

- Jasa pelayanan Umum dan PKMS<br />

Purwosari<br />

bln<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

01.02.20<br />

01.02.20.02<br />

01.02.21<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Peningkatan Promosi kesehatan masyarakat<br />

- Biaya konsumsi Boge<br />

- Sosialisasi kekerasan terhadap perempuan dan<br />

anak<br />

- Siaran keliling<br />

- Penyuluhan KRR, Napza dan HIV AIDS<br />

- Pendataan PHBS TTU, SD dan Rumah tangga<br />

- Cetak poster<br />

- Screening SD<br />

UPT Puskesmas<br />

Purwosari<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Meningkatnya status gizi balita gizi buruk,<br />

gizi kurang dan ibu hamil KEK<br />

Pemberian tambahan makanan dan vitamin - Pendataan balita gibur, girang dan bumil KEK UPT Puskesmas<br />

3<br />

5.400.000 BS.1 D<br />

8.260.000<br />

- Pengukuran perkembangan status gizi sasaran<br />

PMT<br />

- Distribusi dan pemantauan PMT<br />

- Belanja PMT balita gibur, girang dan bumil KEK<br />

Purwosari<br />

bln<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat<br />

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat<br />

01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Kota Surakarta 1<br />

1.502.000 BS.0 D<br />

0<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Putusnya rantai penularan penyakit DBD<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk - Belanja BBM fogging fokus<br />

UPT Puskesmas<br />

12<br />

10.712.500 BS.1 D<br />

10.712.500<br />

- PE, Pengawas dan petugas fogging fokus Purwosari<br />

bln<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

- Pemeriksaan kontak penderita TB paru<br />

- Kunjungan penderita TB mangkir<br />

- PMT penderita TB<br />

- Honor PMO<br />

UPT Puskesmas<br />

Purwosari<br />

V -<br />

441<br />

7<br />

kali<br />

kegiatan<br />

12<br />

bln<br />

1.500.000<br />

6.720.000<br />

BS.2 H<br />

BS.2 D<br />

2.750.000<br />

7.720.000<br />

7.800.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik - PJB pemukiman, TTU dan Sekolah UPT Puskesmas<br />

12<br />

1.320.000 BS.2 D<br />

1.320.000<br />

Purwosari<br />

bln<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi - Bias campak dan DT TT<br />

UPT Puskesmas<br />

3<br />

2.400.000 BS.2 D<br />

2.400.000<br />

- Sweeping BIAS<br />

- Pertemuan tehnikal meeting BIAS<br />

Purwosari<br />

kali<br />

01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

- Pelacakan haji<br />

UPT Puskesmas<br />

12<br />

800.000 BS.2 D<br />

800.000<br />

penaggulangan wabah<br />

- Surveylance penyakit<br />

Purwosari<br />

bln<br />

01.02.23<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Lancarnya pencatatan dan pelaporan<br />

sertifikasi medis penyebab kematian<br />

- Honor Tim AV<br />

- Pelacakan kasus kematian<br />

- Honor operasional Simpus dan simkesda<br />

Meningkatnya pelayanan kesehatan pasien<br />

Askes<br />

- Jasa pelayanan Askes<br />

- ATK Askes<br />

- Pengecatan Puskesmas Induk dan Pustu<br />

- Belanja cetak<br />

- Belanja penggandaan<br />

UPT Puskesmas<br />

Purwosari<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat UPT Puskesmas<br />

12<br />

40.936.500 BS.2 D<br />

27.713.500<br />

Purwosari<br />

bln<br />

01.02.29<br />

01.02.29.04<br />

01.02.30<br />

01.02.30.01<br />

01.02.32<br />

01.02.32.02<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Peningkatan kesehatan anak balita<br />

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita - Pelaksanaan Lomba Balita UPT Puskesmas<br />

1<br />

1.900.000 BS.2 H<br />

1.900.000<br />

Purwosari<br />

kali<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

meningkatnya kesehatan Lansia<br />

Pelayanan pemeliharaan kesehatan - Pembinaan posyandu lansia UPT Puskesmas<br />

12<br />

240.000 BS.2 D<br />

240.000<br />

Purwosari<br />

bln<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

Peningkatan kesehatan ibu dan anak<br />

- Kunjungan bumil risti<br />

- Pembinaan SKD<br />

- Pelaksanaan DDTK di Posyandu<br />

- Pelaksanaan DDTK anak TK<br />

- Klas Hamil<br />

- PMT Bumil Anemia<br />

UPT Puskesmas<br />

Purwosari<br />

V -<br />

442<br />

12<br />

bln<br />

12<br />

bln<br />

4.800.000<br />

2.400.000<br />

JUMLAH 254.772.000<br />

BS.2 D<br />

BS.2 H<br />

5.160.000<br />

8.230.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS SANGKRAH<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningktanya pelayanan administrasi di<br />

Puskesmas<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Belanja meterai selama 12 bulan Puskesmas Sangkrah 12<br />

600.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pembayaran rekening telepon,listrik,air,majalah Puskesmas Sangkrah 12<br />

15.720.000 EB D<br />

0<br />

selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Servis dan penggantian suku cadang peralatan dan Puskesmas Sangkrah 12<br />

4.000.000 EB D<br />

0<br />

perlengkapan kantor selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Belanja servis alkes/kalibrasi dan penggantian suku Puskesmas Sangkrah 12<br />

8.000.000 EB D<br />

0<br />

cadang perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian ATK selama 12 bulan Puskesmas sangkrah 12<br />

4.800.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja cetak dan penggandaan selama 12 bulan Puskesmas sangkrah 12<br />

5.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Belanja komponen instalasi listrik selama 12 bulan Puskesmas sangkrah 12<br />

900.000 EB D<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman rakor Puskesmas sangkrah 12<br />

4.200.000 EB D<br />

0<br />

puskesmas selama 12 bulan<br />

bln<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Belanja pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor<br />

selama 12 bulan<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Puskesmas sangkrah 1<br />

4.000.000 EB D<br />

0<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemeliharaan mebeleur selama 1 tahun Puskesmas sangkrah 1<br />

2.000.000 EB D<br />

0<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

01.02.16.12<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

Terpenuhinya pelayanan kesehatan<br />

penduduk miskin dipuskesmas dan<br />

jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Kota Surakarta 1 140.020.000 BS.0 D<br />

Operasional PPPK/TGC Puskesmas Sangkrah 12<br />

6.875.000 BS.0 D<br />

V -<br />

443<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

Th<br />

Paket<br />

bln<br />

0<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan honor jasa pelayanan,honor PPTK,lembur, bahan Puskesmas Sangkrah 12 106.637.000 BS.0 D<br />

0<br />

pakai habis12<br />

bln<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.02<br />

01.02.20<br />

01.02.20.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Meningkatnya pengawasan keamanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Kota Surakarta 1<br />

560.000 BS.0 D<br />

Terlaksananya penyuluhan kesehatan di<br />

masyarakat<br />

bincang sehat JUGE/BUGE Puskesmas Sangkrah 1<br />

2.500.000 BS.0 D<br />

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

100% kelurahan bebas rawan gizi, balita<br />

gibur


Kode<br />

01.02.23<br />

01.02.23.02<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

01.02.28.01<br />

01.02.29<br />

01.02.29.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Meningkatnya pelayanan kesehatan di<br />

Puskesmas<br />

Rakor ISO, Audit internal ISO, Audit eksternal ISO,<br />

honor tim ISO, ATK dan penggandaan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Puskesmas Sangkrah 1<br />

18.000.000 BS.0 D<br />

Operasional AV, Operasional SIMPUS Puskesmas Sangkrah 12<br />

6.500.000 BS.0 D<br />

Meningkatnya pelayanan kesehatan di<br />

Puskesmas<br />

Jasa pelayanan ASKES, jasa sarana ASKES Puskesmas Sangkrah 12<br />

24.036.000 BS.0 D<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 0<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Terlaksananya penyuluhan kesehatan anak<br />

balita<br />

Penyuluhan kesehatan anak balita Kota Surakarta 1<br />

1.000.000 BS.0 H<br />

Penyuluhan kesehatan anak balita 0<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Pelaksanaan DDTK di Posyandu dan TK Puskesmas Sangkrah 2<br />

1.250.000 BS.0 H<br />

0<br />

01.02.30<br />

01.02.30.01<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

Pelayanan kesehatan USILA 60%<br />

Pelayanan pemeliharaan kesehatan Refreshing kader lansia Puskesmas Sangkrah 1<br />

1.500.000 BS.17 D<br />

0<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Cakupan K1 100%, K4 95%, Persalinan<br />

Nakes 97,9%, Penanganan Bumil Resti<br />

100%<br />

Kelas ibu hamil Puskesmas Sangkrah 1<br />

1.000.000 BS.0 D<br />

V -<br />

445<br />

Paket<br />

Keg<br />

Keg<br />

Keg<br />

JUMLAH 393.713.000<br />

0<br />

0<br />

0


SKPD UPTD. PUSKESMAS SETABELAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan dan Kelancaran<br />

Administrasi Perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Materai dan benda pos lainnya UPT Puskesmas<br />

12<br />

660.000 EB D<br />

720.000<br />

Setabelan<br />

bln<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan Telephon, Air, Listrik dan Surat Kabar UPT Puskesmas<br />

12<br />

15.120.000 EB D<br />

16.000.000<br />

Setabelan<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jasa Servis dan suku cadang Komputer, Printer, UPT Puskesmas<br />

12<br />

9.750.000 EB D<br />

11.000.000<br />

Mesin Tik, LCD, Telephon, AC dan Jasa Laundray Setabelan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa Servis dan Pengantian Suku Cadang Dental UPT Puskesmas<br />

12<br />

2.900.000 EB D<br />

6.000.000<br />

Unit, Tensi, dan Mesin Fogging<br />

Setabelan<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor UPT Puskesmas<br />

12<br />

3.968.000 EB D<br />

9.000.000<br />

Setabelan<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak Register Rawat jalan, Register KIA, BP, UPT Puskesmas<br />

12<br />

8.000.000 EB D<br />

13.000.000<br />

Rujukan, Kwitansi, Lembar disposisi, Stop map<br />

rawat jalan dll dan Biaya Penggandaan<br />

Setabelan<br />

bln<br />

00.00.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Penyediaan Alat - alat Listrik dan elektronik UPT Puskesmas<br />

12<br />

800.000 EB D<br />

700.000<br />

bangunan kantor<br />

Setabelan<br />

bln<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Laptop UPT Puskesmas<br />

1<br />

5.000.000 EB D<br />

9.000.000<br />

Setabelan<br />

Buah<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan Peralatan Pembersih, Pengisian Gas UPT Puskesmas<br />

12<br />

5.000.000 EB D<br />

5.000.000<br />

Elpiji, Jasa Retribusi sampah, Penyediaan Sendok,<br />

panci dan alat rumah tangga lainnya<br />

Setabelan<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Rapat koordinasi lintas program, Minilokakarya, UPT Puskesmas<br />

12<br />

6.840.000 EB D<br />

7.000.000<br />

Rapat Penyusunan POA, Evaluasi Kinerja dan<br />

Penyediaan Mak. Min. Tamu<br />

Setabelan<br />

bln<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

-<br />

Pengadaan mebeleur Penyediaan Rak Arsip UPT Puskesmas<br />

1<br />

3.000.000 EB D<br />

5.000.000<br />

Setabelan<br />

Buah<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan dan Perbaikan Plafon Ruang KIA, KB & UPT Puskesmas<br />

1<br />

5.850.000 EB D<br />

9.500.000<br />

BP<br />

Setabelan<br />

Paket<br />

01.02<br />

Kesehatan<br />

V -<br />

446


Kode<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Terpenuhinya pelayanan kesehatan<br />

penduduk miskin dipuskesmas dan<br />

jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1<br />

51.135.000 BS.0 D<br />

Paket<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat Pelaksanaan P3K tingkat Kota, Pelaks. P3K UPT Puskesmas<br />

12<br />

5.150.000 BS.0 D<br />

3.000.000<br />

Pengamanan Lebaran, Perawatan Kesehatan<br />

Masyarakat ( PERKESMAS )<br />

Setabelan<br />

kali<br />

01.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah Peningkatan pelayanan dan penanggulangan Kota Surakarta 1<br />

6.125.000 BS.0 D<br />

0<br />

kesehatan<br />

masalah kesehatan<br />

Paket<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Jasa Pelayanan Rawat jalan pasien Umum & PKMS, UPT Puskesmas<br />

7<br />

83.020.000 BS.0 D<br />

104.000.000<br />

Operasional PPTK, Operasional petugas Puskesmas<br />

sore hari, Jasa pelayanan pasien Jamkesmas,<br />

Pengadaan Plastik obat, pot salep, botol 30cc,<br />

bahan habis pakai medis, pengisian gas O2 Dental<br />

Unit.<br />

Setabelan<br />

Keg<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Meningkatnya keamanan pangan dari bahan<br />

berbahaya<br />

Pengawasan/Pemeriksaan Sample Jajanan Anak<br />

Sekolah<br />

Meningkatnya pengetahuan masyarakat<br />

tetang pola hidup sehat<br />

Pembuatan Leaflet PHBS, Spanduk, Pembuatan<br />

Stiker, Siaran keliling, Cetak kartu jentik<br />

rumah/bangunan, Obrolan Masyarakat sehat<br />

(OBSEMA BOGE)<br />

Penyuluhan PHBS Institusi Pendidikan, Pelatihan<br />

UPT Puskesmas<br />

Setabelan<br />

UPT Puskesmas<br />

Setabelan<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat UPT Puskesmas<br />

10<br />

26.741.000 BS.0 D<br />

27.000.000<br />

Dokter Kecil, Penyuluhan Napza SLTP & SLTA,<br />

Evaluasi PHBS Th 2011 & Sosialisasi PHBS Th.2012<br />

pada kader Posy, Pemeriksaan Kesh. pd murid SD,<br />

SMP,SMA, Penyuluhan Kelompok Remaja, Pelatihan<br />

Kader Kesehatan Remaja, Penyuluhan Kader Posy.<br />

Pemantauan peserta KB.<br />

Setabelan<br />

kegiatan<br />

01.02.20<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

Meningkatnya status gizi masyarakat<br />

01.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Pemantauan status gizi balita di Posy. &<br />

UPT Puskesmas<br />

2<br />

680.000 BS.0 D<br />

680.000<br />

Pengukuran TB ABS<br />

Setabelan<br />

kegiatan<br />

01.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin PMT Balita Girang & Bumil KEK, Pendampingan PMT UPT Puskesmas<br />

1<br />

1.980.000 BS.0 D<br />

9.000.000<br />

oleh kader<br />

Setabelan<br />

kegiatan<br />

V -<br />

447<br />

2<br />

lokasi<br />

6<br />

Keg<br />

560.000<br />

2.100.000<br />

BS.0 H<br />

BS.0 D<br />

0<br />

500.000<br />

11.000.000


Kode<br />

01.02.20.03<br />

01.02.20.04<br />

01.02.21<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga<br />

sadar gizi<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Pemeriksaan kadar Hb siswa SD Penerima PMT AS,<br />

Distribusi kapsul vit A, Pemeriksaan garam yudium<br />

Pembelajaran ASI Ekslusif, Refresing kader posy,<br />

Pojok Gizi, Kelas Tumbuh Kembang<br />

Meningkatnya kwalitas lingkungan sehat<br />

UPT Puskesmas<br />

Setabelan<br />

UPT Puskesmas<br />

Setabelan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

3<br />

kegiatan<br />

4<br />

kegiatan<br />

1.620.000<br />

2.175.000<br />

Catatan<br />

Penting<br />

BS.0 D<br />

BS.0 D<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Pengawasan & Pembinaan TTU, IRT, Inspeksi UPT Puskesmas<br />

12<br />

580.000 BS.0 D<br />

4.000.000<br />

Sanitasi Sarana Air Bersih, Survey rumah,<br />

Kunjungan Tindak lanjut klinik sanitasi<br />

Setabelan<br />

bln<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

Menurunnya kasus penyakit menular<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Penyemprotan Fogging sarang nyamuk UPT Puskesmas<br />

4<br />

1.880.000 BS.0 D<br />

7.770.000<br />

Setabelan<br />

kali<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

Operasional PMO, Kunjungan rumah penderita TB<br />

Paru, Orientasi PMO & Penderita di Pusk, PMT<br />

Penderita TB Paru, PMT Petugas TB & Lab,<br />

Penyuluhan TB di daerah rawan kasus TB,<br />

Penyuluhan HIV/AIDS pada karang taruna<br />

PJB Pemukiman, Sekolah & TTU, Monitoring PSN,<br />

Abatisasi masal selektif, MMD tentang DBD.<br />

UPT Puskesmas<br />

Setabelan<br />

01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik UPT Puskesmas<br />

4<br />

400.000 BS.0 D<br />

8.000.000<br />

Setabelan<br />

Keg<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi Pendataan BIAS, Pertemuan Guru UKS persiapan UPT Puskesmas<br />

3<br />

2.390.000 BS.0 D<br />

4.000.000<br />

BIAS, Pelaksanaan BIAS Campak, BIAS DT / TT,<br />

Sweping BIAS, Sweping Immunisasi Bayi & TT WUS<br />

Setabelan<br />

Keg<br />

01.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

P.E. Kasus DBD, Surveylans KLB UPT Puskesmas<br />

2<br />

160.000 BS.0 D<br />

1.440.000<br />

penaggulangan wabah<br />

Setabelan<br />

Keg<br />

01.02.23<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Meningkatnya Prosentase Pelaporan<br />

SIMKESDA & SIMPUS secara online<br />

Operasional SIMPUS & SIMKESDA, Autopsi verbal<br />

(AV) & Resume<br />

Meningkatkan Kwalitas Pelayanan<br />

Kesehatan & mempertahankan pelayanan<br />

dasar ASKES PNS 100 %<br />

Jasa Pelayanan Rawat Jalan ASKES, ATK,<br />

Peralatan Kebersihan, Mak. Min. Tamu, Cetak Stop<br />

map Rawat jalan Pustu, Pengadaan kursi kerja,<br />

Penggantian Gorden Ruang Pelayanan & Kantor,<br />

Pembuatan Taman.<br />

UPT Puskesmas<br />

Setabelan<br />

01.02.28.01 kemitraan asuransi kesehatan masyarakat UPT Puskesmas<br />

7<br />

35.379.000 BS.0 D<br />

25.160.000<br />

Setabelan<br />

kegiatan<br />

01.02.29<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Meningkatkan cakupan deteksi dini tumbuh<br />

kembang anak<br />

V -<br />

448<br />

7<br />

Keg<br />

2<br />

Keg<br />

240.000<br />

2.400.000<br />

BS.0 D<br />

BS.0 D<br />

2.500.000<br />

3.000.000<br />

9.160.000<br />

6.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Pelatihan Kader DDTK, Pelaksanaan DDTK di Posy UPT Puskesmas<br />

2<br />

2.295.000 BS.0 H<br />

3.000.000<br />

Setabelan<br />

kegiatan<br />

01.02.30<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

Pembinaan Posyandu Lansia, Pembinaan Lansia<br />

Resti, Kunjungan rumah pada lansia resti.<br />

01.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan UPT Puskesmas<br />

3<br />

3.000.000 BS.0 D<br />

3.000.000<br />

Setabelan<br />

kegiatan<br />

01.02.32<br />

01.02.32.01<br />

01.02.32.02<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Perawatan berkala bagi ibu hamil dari keluarga kurang<br />

mampu<br />

Menurunkan angka kematian Ibu<br />

Pelaksanaan Kelas Ibu 4 kelompok, Pengembangan<br />

Kelompok Pendukung Ibu 1 kelompok baru.<br />

UPT Puskesmas<br />

Setabelan<br />

2<br />

kegiatan<br />

1.200.000<br />

ANC & PNC UPT Puskesmas<br />

2<br />

5.640.000<br />

Setabelan<br />

kegiatan<br />

V -<br />

449<br />

JUMLAH 303.738.000<br />

BS.0 D<br />

BS.0 D<br />

8.060.000<br />

5.640.000


SKPD UPTD. PUSKESMAS SIBELA<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Lancarnya administrasi perkantoran<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat - Belanja Materai, amplop surat,benda pos lainnya UPT PUSKESMAS SIBELA 12<br />

900.000 EB D<br />

1.200.000<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Belanja Listrik, telepon, PDAM, langganan UPT PUSKESMAS SIBELA 12<br />

32.040.000 EB D<br />

41.184.000<br />

internet, pembelian koran/buku /majalah kesehatan<br />

bln<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Service komputer, printer, LCD, laptop, AC, kulkas UPT PUSKESMAS SIBELA 1<br />

3.900.000 EB D<br />

9.000.000<br />

dll dan suku cadangnya<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor - Belanja peralatan, bahan kebersihan UPT PUSKESMAS SIBELA 1<br />

2.400.000 EB D<br />

4.000.000<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Service dental unit, EKG,USG, Autoclav, mesin UPT PUSKESMAS SIBELA 1<br />

8.000.000 EB D<br />

11.000.000<br />

fogging dll dan pembelian suku cadang, kalibrasi<br />

alat kesehatan, verifikasi laboratorium<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor - Belanja ATK : HVS, Tinta komputer, dll UPT PUSKESMAS SIBELA 12<br />

9.600.000 EB D<br />

9.600.000<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Belanja cetak rekam medik, formulir C5,dll UPT PUSKESMAS SIBELA 12<br />

9.000.000 EB D<br />

10.000.000<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

- Belanja alat listrik,lampu, dll UPT Puskesmas Sibela 1<br />

1.500.000 EB D<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Pembelian komputer dan perlengkapannya, UPT PUSKESMAS SIBELA 2<br />

2.000.000 EB D<br />

8.000.000<br />

pembelian kamera<br />

Paket<br />

00.00.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga -Pengadaan sprei dan sarung bantal untuk rawat UPT Puskesmas Sibela 2<br />

1.500.000 EB D<br />

5.000.000<br />

inap,korden dan perlengkapannya<br />

Paket<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman - rapat koordinasi UPT Puskesmas Sibela 8<br />

5.160.000 EB D<br />

5.500.000<br />

00.00.02<br />

00.00.02.10<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Meningkatnya kenyamanan pelayanan di<br />

Puskesmas<br />

- pembelian almari, kursi UPT PUSKESMAS SIBELA 2<br />

4.950.000 EB D<br />

Pengadaan mebeleur 5.500.000<br />

00.00.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan gedung puskesmas Induk PP I ,PP II UPT PUSKESMAS SIBELA 1<br />

10.000.000 EB D<br />

16.000.000<br />

dan Pemeliharaan taman,pupuk, pembuatan pagar<br />

pengaman untuk pasien, perbaikan saluran air<br />

Th<br />

V -<br />

450<br />

bln<br />

Th<br />

bln<br />

bln<br />

Th<br />

kali<br />

Paket<br />

2.000.000


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur - Pembelian plitur, amplas, cat dan ongkos tukang UPT PUSKESMAS SIBELA 1<br />

3.000.000 EB D<br />

4.500.000<br />

01.02<br />

01.02.16<br />

01.02.16.01<br />

Kesehatan<br />

Program Upaya Kesehatan Masyarakat<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Terpenuhinya pelayanan kesehatan<br />

penduduk miskin dipuskesmas dan<br />

jaringannya<br />

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas<br />

dan jaringannya<br />

Kota Surakarta 1<br />

41.406.000 BS.0 D<br />

01.02.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat -TOT KRR, TOT NAPZA, Evaluasi PMTCT, Refreshing UPTD PUSKESMAS<br />

5<br />

8.370.000 BS.14 D<br />

9.000.000<br />

PONED, skrinning murid TK,SD,SMP,SMU<br />

SIBELA<br />

Keg<br />

01.02.16.12<br />

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah<br />

kesehatan<br />

- Operasional P3K UPTD PUSKESMAS<br />

20<br />

2.750.000 BS.20 D<br />

SIBELA<br />

kali<br />

01.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan - Japel, PPTK, bahan habis pakai, mak-min UPTD PUSKESMAS<br />

12 148.150.000 BS.5 D<br />

210.000.000<br />

pasien,snack jaga malam,O2,BBM Incenerator,<br />

LPG,laundry<br />

SIBELA<br />

bln<br />

01.02.17<br />

01.02.17.02<br />

01.02.19<br />

01.02.19.01<br />

Program Pengawasan Obat dan Makanan<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan<br />

berbahaya<br />

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan<br />

masyarakat<br />

Pengembangan media promosi dan informasi sadar<br />

hidup sehat<br />

Meningkatnya pengawasan keamanan<br />

pangan dan bahan berbahaya<br />

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan<br />

bahan berbahaya<br />

Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran<br />

masyarakat di bidang kesehatan<br />

-cetak spanduk, leaflet, poster, pengadan papan<br />

informasi<br />

Th<br />

Paket<br />

Kota Surakarta 1<br />

560.000 BS.0 D<br />

UPTD PUSKESMAS<br />

SIBELA<br />

01.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat -Pertemuan BOGE/JUGE, Kampanye Kesehatan, UPTD PUSKESMAS<br />

11<br />

3.900.000 BS.15 D<br />

18.000.000<br />

Siaran Keliling, Penyuluhan, Pendataan PHBS<br />

Rumah Tangga dan Sekolah, Refreshing kader<br />

posyandu, Penilaian strata posyandu, capacity<br />

building bagi petugas, Pembinaan Dokter Kecil dan<br />

Guru UKS<br />

SIBELA<br />

Keg<br />

01.02.20<br />

01.02.20.02<br />

Program Perbaikan Gizi Masyarakat<br />

balita naik BB 80%, balita gibur 0.02%,<br />

balita girang 5%<br />

Pemberian tambahan makanan dan vitamin -90 hari Pemberian PMT (20 balita dan 10 Bumil dg UPTD Puskesmas Sibela 7<br />

11.835.000 BS.1 D<br />

30.000.000<br />

masalah gizi), Pengukuran perkembangan Status<br />

gizi penerima PMT, Pendampingan PMT oleh kader,<br />

Bintek PMT, Pemantauan PMT AS, Penyuluhan Ibu<br />

dengan balita masalah gizi<br />

Keg<br />

V -<br />

451<br />

Paket<br />

2<br />

Keg<br />

4.500.000<br />

BS.20 D<br />

0<br />

6.000.000<br />

0<br />

5.000.000


Kode<br />

01.02.20.03<br />

01.02.20.04<br />

01.02.21<br />

01.02.21.01<br />

01.02.22<br />

01.02.22.01<br />

01.02.22.05<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia<br />

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),<br />

kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya<br />

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga<br />

sadar gizi<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

- Pemantuan garam yodium di 16 SD, 43<br />

UPTD Puskesmas Sibela 5<br />

5.235.000 BS.9 H<br />

Posyandu, Surveilance Status gizi, Pemantauan<br />

Tinggi Badan Anak baru Sekolah, Distribusi vit A di<br />

43 Posyandu<br />

Keg<br />

-Pelatihan Kadarzi bagi kader, pembentukan KP Ibu UPTD Puskesmas Sibela 2<br />

3.700.000 BS.10 D<br />

Keg<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pengembangan Lingkungan Sehat meningkatnya keluarga dengan akses air<br />

bersih, keluarga dengan rumah sehat dan<br />

TTU yang memenuhi syarat<br />

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat - Pengambilan sampel air bersih, sampel makanan UPTD Puskesmas Sibela 8<br />

1.200.000 BS.12 D<br />

6.000.000<br />

minuman, Inspeksi Sanitasi SAB, Pengawasan<br />

TPM/TTU, Perumling, sanitasi sekolah, Klinik<br />

sanitasi<br />

Keg<br />

Program Pencegahan dan Penanggulangan<br />

Penyakit Menular<br />

IR DBD 4/10000 penduduk,Angka kematian<br />

DBD 1%<br />

- 10 Fogging Focus, 70 Penyelidikan epidemiologi UPTD Puskesmas Sibela 2<br />

3.800.000 BS.2 D<br />

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 24.000.000<br />

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit<br />

menular<br />

- Pembelian PMT TB Paru , kunjungan rumah<br />

penderita TB baru, Pengawasan Minum Obat,<br />

kunjungan rumah penderita kusta,pemantauan<br />

kontak serumah penderita kusta<br />

- PJB SD, TK, Perumling, abatisasai selektif,<br />

Monitoring PSN, Rapat evaluasi PJB Perumling,SD<br />

dan pertemuan Linsek, Capacity Building kader<br />

posyandu<br />

-Pelaksanaan BIAS DT/TT, Campak, Penyuluhan<br />

PD3I, Sosialisasi LIL<br />

UPTD PUSKESMAS<br />

SIBELA<br />

01.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik UPTD PUSKESMAS<br />

10<br />

1.040.000 BS.3 D<br />

12.000.000<br />

SIBELA<br />

Keg<br />

01.02.22.08 Peningkatan Imunisasi UPTD PUSKESMAS<br />

4<br />

2.925.000 BS.8 D<br />

3.500.000<br />

SIBELA<br />

Keg<br />

01.02.22.09<br />

01.02.22.10<br />

01.02.23<br />

Peningkatan surveillance epideminologi dan<br />

penaggulangan wabah<br />

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie)<br />

pencegahan dan pemberantasan penyakit<br />

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan<br />

Keg<br />

5<br />

Keg<br />

640.000<br />

BS.4 D<br />

- Pertemuan sosialisasi PD3I, pelacakan haji UPTD PUSKESMAS<br />

2<br />

1.250.000 BS.13 D<br />

SIBELA<br />

Keg<br />

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi<br />

(kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit<br />

Tersedianya SOP pelayanan di Puskesmas<br />

Kota Surakarta 1<br />

1.000.000 BS.0 D<br />

01.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan - Penyusunan SOP dan Review SOP, Penyusunan UPTD PUSKESMAS<br />

3<br />

3.080.000 BS.19 D<br />

3.500.000<br />

POA<br />

SIBELA<br />

Keg<br />

01.02.23.02<br />

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan<br />

kesahtan<br />

-Rapat Tinjauan Manajemen,Audit Internal,audit<br />

surveilance, Honor Team ISO<br />

UPTD PUSKESMAS<br />

SIBELA<br />

V -<br />

452<br />

Paket<br />

4<br />

Keg<br />

8.915.000<br />

BS.16 D<br />

5.750.000<br />

4.000.000<br />

18.000.000<br />

1.500.000<br />

0<br />

11.000.000


Kode<br />

01.02.23.03<br />

01.02.28<br />

01.02.28.01<br />

01.02.29<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar<br />

pelayanan kesehatan<br />

Program Kemitraan peningkatan pelayanan<br />

kesehatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

- Pelacakan AV dan Honor Tim SPMK UPTD PUSKESMAS<br />

12<br />

3.840.000 BS.18 D<br />

SIBELA<br />

bln<br />

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan<br />

peserta ASKES<br />

- Jasa pelayanan dan jasa sarana ASKES UPTD PUSKESMAS<br />

12<br />

46.844.000<br />

SIBELA<br />

bln<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

kemitraan asuransi kesehatan masyarakat BS.11 D<br />

30.000.000<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

anak balita<br />

Cakupan balita datang ke posyandu 80%,<br />

cakupan pelayanan neonatal ( KN 1) 100%<br />

- DDTK Balita, Pembinaan APRAS, Pembinaan Guru<br />

TK, Pembinaan Posyandu<br />

01.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita UPTD PUSKESMAS<br />

4<br />

6.430.000 BS.7 H<br />

7.000.000<br />

SIBELA<br />

Keg<br />

01.02.30<br />

01.02.30.01<br />

01.02.32<br />

01.02.32.03<br />

Program peningkatan pelayanan kesehatan<br />

lansia<br />

Cakupan pelayanan kesehatan lansia 60%<br />

Pelayanan pemeliharaan kesehatan - Refreshing kader lansia, pembinaan posyandu UPTD PUSKESMAS<br />

2<br />

4.060.000 BS.17 D<br />

4.500.000<br />

lansia<br />

SIBELA<br />

Keg<br />

Program peningkatan keselamatan ibu<br />

melahirkan dan anak<br />

Pertolongan persalinan bagi ibu hamil dari keluarga<br />

kurang mampu<br />

Cakupan pelayanan ibu hamil K1 100%,<br />

persentase pertolongan persalinan oleh<br />

tenaga kesehatan 100%, persentase<br />

penanganan ibu hamil/ibu bersalin risti<br />

- Penjaringan Bumil resti, Kelas Hamil, Pertemuan<br />

Validasi data,pelatihan deteksi resti Bumil,<br />

Pertemuan kader GSI<br />

UPTD PUSKESMAS<br />

SIBELA<br />

V -<br />

453<br />

5<br />

Keg<br />

8.060.000<br />

JUMLAH 417.440.000<br />

BS.6 D<br />

4.500.000<br />

9.000.000


SKPD UPTD. RUMAH POTONG HEWAN<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya pelayanan administrasi<br />

perkantoran<br />

Penyediaan jasa surat menyurat penyediaan surat menyurat Kecamatan Jebres 12<br />

180.000 EB A<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan UPTD RPH Dinas<br />

12<br />

67.500.000 EB A<br />

0<br />

listrik<br />

Pertanian Kota Surakarta<br />

bln<br />

00.00.01.05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah UPTD Rumah Potong<br />

12<br />

5.000.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

bln<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor UPTD Rumah Potong<br />

12<br />

67.000.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

bln<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Servis dan perbaikan alat-alat kantor UPTD Rumah Potong<br />

12<br />

9.000.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

bln<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor UPTD Rumah Potong<br />

12<br />

5.000.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

bln<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Pembelian barang cetakan dan penggandaan UPTD Rumah Potong<br />

12<br />

2.000.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

bln<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Pembelian komponen instalasi listrik dan<br />

penerangan bangunan kantor<br />

UPTD Rumah Potong<br />

Hewan<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD Rumah Potong<br />

12<br />

56.000.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

bln<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan Minuman UPTD Rumah Potong<br />

1<br />

2.000.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

Th<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

00.00.02.24<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Terawatnya Fasilitas gedung kantor dan RPH<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor UPTD Rumah Potong<br />

12 100.000.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

bln<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan<br />

dinas/operasional<br />

UPTD Rumah Potong<br />

Hewan<br />

00.00.02.29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan mebeleur UPTD Rumah Potong<br />

1<br />

3.000.000 EB A<br />

0<br />

Kantor (meja,kursi,Almari,dll)<br />

Hewan<br />

Th<br />

V -<br />

454<br />

bln<br />

12<br />

bln<br />

12<br />

bln<br />

3.000.000<br />

4.500.000<br />

EB A<br />

EB A<br />

0<br />

0


Kode<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi Gedung UPTD Rumah Potong Hewan UPTD Rumah Potong<br />

100 250.000.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

%<br />

00.00.03<br />

Program peningkatan disiplin aparatur<br />

Pengadaan pakaian kerja lapangan<br />

00.00.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pengadaan pakaian kerja lapangan UPTD Rumah Potong<br />

1<br />

10.900.000 EB A<br />

0<br />

Hewan<br />

Paket<br />

V -<br />

455<br />

JUMLAH 585.080.000


SKPD UPTD. Rumah Sewa<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

00.00.01.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Dana Penyediaan Jasa Surat<br />

Menyurat<br />

Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPTD Rumah Sewa DPU<br />

1<br />

1.250.000 EB E<br />

1.750.000<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan Surat Kabar / Majalah UPTD Rumah Sewa DPU<br />

1<br />

1.200.000 EB E<br />

1.300.000<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan Alat Kebersihan, Bahan Pembersih dan UPTD Rumah Sewa DPU<br />

1<br />

5.860.000 EB E<br />

6.000.000<br />

Jasa Kebersiahan Kantor<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Rumah Sewa DPU<br />

1<br />

5.500.000 EB E<br />

6.000.000<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan UPTD.Rumah Sewa 1<br />

1.000.000 EB F<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Penyediaan Lampu dan Perlengkapan instalasi listrik UPTD Rumah Sewa DPU<br />

1<br />

5.000.000<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan Makan dan Minum Rapat, Sosialisasi, UPTD Rumah Sewa DPU<br />

1<br />

2.000.000 EB E<br />

2.500.000<br />

Konsulidasi dan Koordinasi<br />

Kota Surakarta<br />

Th<br />

00.00.02<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Tersedianya Dana dalam menunjang<br />

peningkatan sarana dan prasarana<br />

lingkungan Rusunawa<br />

Pembuatan Pos Satpam Rusunawa Jurug dan<br />

Kerkov, Pembuatan Playground Rusunawa jurug<br />

dan Kerkov, Pembuatan Sumur Dalam dan<br />

Perlengkapannya Kerkov, Pengadaan<br />

Penyambungan Listirk 50 KVA Rusunawa Kerkov<br />

Perbaikan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung<br />

Rusunawa Begalon II dan Rusunawa Semanggi<br />

00.00.02.07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor UPTD Rumah Sewa DPU<br />

5 400.000.000 EB E<br />

650.000.000<br />

Kota Surakarta<br />

Keg<br />

00.00.02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor UPTD Rumah Sewa DPU<br />

1 398.800.000 EB E<br />

400.000.000<br />

Kota Surakarta<br />

Keg<br />

V -<br />

456<br />

Th<br />

JUMLAH 820.610.000<br />

EB E<br />

5.750.000


SKPD UPTD. TERMINAL<br />

00.00<br />

Kode<br />

00.00.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pada Setiap SKPD<br />

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Peningkatan pelayanan aparatur<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

00.00.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan kinerja Kota Surakarta 1<br />

1.500.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Peningkatan kinerja Kota Surakarta 1 103.220.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan kinerja kantor terminal Kota Surakarta 1<br />

20.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan kantor terjaga Kota Surakarta 1 243.640.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Peningkatan kinerja Kota Surakarta 1<br />

14.672.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan kinerja kantor terminal Kota Surakarta 1<br />

24.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningakatan kinerja Kota Surakarta 1<br />

24.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.12<br />

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Tersedianya komponen listrik dan penerangan<br />

bangunan kantor<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Kota Surakarta 1<br />

7.000.000 EB E<br />

00.00.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan peralatan dan perlengkapan kantor Kota Surakarta 1<br />

25.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.17 Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan kinerja pegawai Kota Surakarta 1<br />

62.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan kinerja Kota Surakarta 1<br />

6.000.000 EB E<br />

0<br />

00.00.01.19 Penyediaan jasa tenaga honorer / THL Peningkatan kinerja pegawai Kota Surakarta 1 891.822.000 EB E<br />

0<br />

00.00.02<br />

00.00.02.22<br />

01.07<br />

Program peningkatan sarana dan prasarana<br />

aparatur<br />

Peningkatan sarana dan prasarana<br />

transportasi<br />

Terawatnya bangunan terminal Kota Surakarta 1 113.300.000 EB E<br />

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0<br />

Perhubungan<br />

V -<br />

457<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

0


Kode<br />

01.07.15<br />

01.07.15.01<br />

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah<br />

dan Program/Kegiatan<br />

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas<br />

Perhubungan<br />

Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas<br />

perhubungan<br />

Indikator Kinerja Program/Kegiatan<br />

Tersedianya prasana dan fasilitas<br />

perhubungan<br />

Pembuata DED untuk perluasan dan pembangunan<br />

terminal<br />

Rencana Tahun 2012<br />

Lokasi Target Capaian Kebutuhan Dana /<br />

Kinerja Pagu Indikatif<br />

Catatan<br />

Penting<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BI.0 E<br />

Lump<br />

Prakiraan Maju<br />

Tahun 2013<br />

Kebutuhan Dana /<br />

Pagu Indikatif<br />

01.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat ( Penertiban kelengkapan bus dalam dan luar Kota Surakarta 1 263.160.000 BI.0 E<br />

0<br />

terminal serta pengelolaan pendapatan LBM ( Loket<br />

Bus Malam )<br />

Keg<br />

01.07.17<br />

01.07.17.06<br />

01.07.17.11<br />

01.07.17.12<br />

01.07.18<br />

Program peningkatan pelayanan angkutan<br />

Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan<br />

penumpang dilingkungan treminal<br />

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa<br />

angkutan<br />

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa<br />

nagkutan<br />

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana<br />

Perhubungan<br />

Peningkatan dan perbaikan pelayanan di<br />

bidang transportasi<br />

Operasi keamanan dan ketertiban di lingkungan<br />

terminal<br />

Terwujudnya survey potensi retribusi jasa usaha<br />

terminal dan konsultan<br />

Kota Surakarta 1<br />

59.680.000 BI.0 E<br />

Kota Surakarta 1 100.000.000 BI.0 E<br />

Terawatnya CCTV Kota Surakarta 1<br />

57.212.000 BI.0 E<br />

Peningkatan pelayanan di bidang<br />

transportasi<br />

Terbangunnya terminal yang memenuhi kebutuhan<br />

pelayanan terminal type A<br />

01.07.18.01 Pembangunan gedung terminal Kota Surakarta 1 16.000.000.000 BI.0 E<br />

0<br />

Keg<br />

Lump<br />

Lump<br />

Lump<br />

JUMLAH 18.116.206.000<br />

JUMLAH PAGU INDIKATIF 2012 681.908.061.150<br />

V -<br />

458<br />

WALIKOTA SURAKARTA<br />

JOKO WIDODO<br />

0<br />

0<br />

0<br />

0


NO PROGRAM/ KEGIATAN SUB KEGIATAN<br />

1 DINAS KOMUNIKASI <strong>DAN</strong> INFORMATIKA<br />

Program Pelaynanan<br />

Administrasi<br />

Perkantoransarana Aparatur<br />

Penyediaan jasa komunikasi,<br />

sumber daya air dan listrik<br />

TOTAL<br />

2 DINAS PENGELOLAAN PASAR<br />

Program Pembinaan<br />

Pedagang Kaki Lima dan<br />

Asongan<br />

Kegiatan penataan tempat<br />

berusaha bagi pedagang kaki<br />

lima dan asongan<br />

TOTAL<br />

TOTAL<br />

SUMBER PEN<strong>DAN</strong>AAN LAIN<br />

Penyediaan bandwidth<br />

internet selama 5 tahun dari<br />

Kleco sampai Panggung<br />

(WHUZZ Net/PT. Indomaya)<br />

Pembangunan shelter Jl.<br />

Menteri Supeno, pengadaan<br />

gerobak, meja, payung PKL<br />

(PT. SOSRO)<br />

V-459<br />

JUMLAH<br />

ANGGARAN<br />

SUMBER ANGGARAN<br />

APBD CSR<br />

240,000,000 0 240,000,000<br />

240,000,000 0 240,000,000<br />

660,000,000 100,000,000 560,000,000<br />

660,000,000 100,000,000 560,000,000<br />

900,000,000 100,000,000 800,000,000


<strong>BAB</strong> VI<br />

PENUTUP<br />

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun<br />

2012 merupakan acuan bagi instansi pemerintah daerah, dunia usaha dan<br />

masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Agar tercapai sinergitas<br />

dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun kaidah<br />

pelaksanaan sebagai berikut:<br />

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh stakeholders<br />

pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha<br />

berkewajiban untuk melaksanakan program – program RKPD Tahun<br />

2012 dengan sebaik-baiknya.<br />

2. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum<br />

Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)<br />

APBD Tahun Anggaran 2012 untuk disepakati bersama antara<br />

Pemerintah Kota dan DPRD Kota Surakarta sebagai pedoman<br />

menyusun RAPBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2012.<br />

3. Agar tercapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program<br />

dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta maupun<br />

dari APBD Provinsi Jawa Tengah, APBN/BLN dan Coorporate Social<br />

Responsibility (CSR), maka setiap SKPD agar menyusun Rencana Kerja<br />

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2012 dengan<br />

mengacu pada RKPD 2012.<br />

4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam<br />

perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah.<br />

Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan<br />

dunia usaha juga dapat berperan serta dalam pembangunan yang<br />

direncanakan melalui program – program pembangunan sesuai dengan<br />

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat<br />

luas juga dapat berperan serta untuk melakukan monitoring terhadap<br />

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai<br />

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<br />

5. Dalam membuat Renja SKPD, SKPD wajib melakukan penjaringan<br />

aspirasi masyarakat dan dunia dunia usaha dalam forum – forum<br />

konsultasi, dengar pendapat publik (public hearing), dan forum lintas<br />

pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<br />

6. Pada akhir tahun anggaran 2012, setiap SKPD wajib melakukan<br />

evaluasi pelaksanaan kegiatan, meliputi evaluasi terhadap pencapaian<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> VI- 1


sasaran kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2012 dan RPJMD<br />

Kota Surakarta Tahun 2010 – 2015, maupun kesesuaiannya dengan<br />

rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD/APBD<br />

Provinsi/APBN, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan<br />

perundang-undangan yang berlaku.<br />

7. Guna terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja<br />

Pemerintah Daerah Tahun 2012, Badan Perencanaan Pembangunan<br />

Daerah (Bappeda) berkewajiban untuk melakukan pemantauan<br />

terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2012 ke dalam<br />

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD),<br />

Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran<br />

Sementara (PPAS) APBD tahun 2012 yang memuat prioritas dan pagu<br />

indikatif SKPD Tahun 2012.<br />

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN <strong>DAERAH</strong> KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 <strong>BAB</strong> VI- 2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!