* nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten Stand 03.12.2009
(Teil-) Projekt Kostenentwicklung Blatt 5 von 16 Prj.Nr.:12HI.001913 (Teil-) Projekt: Gesamtsanierung der Städtischen Galerie im Lenbachhaus Straße: Luisenstaße 33 Frau Backhaus :Sachb. Genehmigungsschritt Projektauftrag Projektgenehmigung Ausführungsgenehmigung Projektabschluss Kostenentwicklung nach DIN 276 Kosten-Schätzung Kosten-Berechnung Kosten-Anschlag (Ergebnis Kosten-Feststellung (Ergebnis der Vorplanung) (Ergebnis der Entwurfsplanung) der Ausführungsplanung) Schlussabrechnung Euro % Euro % Euro % Euro % 1.0.0.0 Baugrundstück 102.500 0,2 1.393.609 2,9 109.200 0,2 0,2 0,0 2.0.0.0 Erschließung 217.000 0,5 943.905 1,9 297.200 0,5 0,0 3.0.0.0 Bauwerk 24.060.000 54,8 24.614.607 50,4 29.455.100 54,2 0,00 0,0 3.1.0.0 Baukonstruktion 13.941.600 31,7 13.661.658 28,0 18.870.400 0,0 34,7 0,0 3.2.0.0 Installationen (HLS, E, K, M) 4.443.000 10,1 5.228.380 10,7 7.778.700 14,3 0,0 3.3.0.0 Zentr. Betriebst. (HLS, E, K, M) 4.105.200 9,3 4.327.261 8,9 2.071.400 3,8 0,0 3.4.0.0 Betr. Einbauten 721.900 1,6 509.708 1,0 357.600 0,7 0,0 3.1 - 3.4 Zwischensumme 23.211.700 52,8 23.727.007 48,6 29.078.100 53,5 0,00 0,0 3.5.1-3.5.4 Bes.Bauausführung 367.300 0,8 510.600 1,0 0 0,0 0,0 3.5.5.0 Kunst am Bau 481.000 1,1 377.000 0,8 377.000 0,7 0,0 4.1.0.0 Gerät 1.628.000 3,7 1.870.772 3,8 1.782.100 3,3 0,0 4.2.0.0 Ersteinrichtung (EEK) 2.144.000 4,9 1.535.025 3,1 1.604.000 2,9 0,0 5.0.0.0 Außenanlagen 1.002.000 2,3 1.232.804 2,5 1.793.400 3,3 0,0 6.0.0.0 Zus.Maßnahmen 4.975.000 11,3 5.985.625 12,3 5.627.100 10,3 0,0 7.0.0.0 Baunebenkosten 9.802.000 22,3 11.270.906 23,1 13.724.500 25,2 0,0 Baukosten (Summe 1.0 - 7.0 auf tsd. gerundet) Reserve (für Planungsrisiken) Projektkosten (marktbereinigte Kostenobergrenze) Fortschreibung über Indexbeschluss vom 09.12.2008 (Index Mai 08 mit 115,9 Pkte, Basis 2000) 43.931.000 100,0 48.848.000 100,0 54.393.000 100,0 0,00 100,0 7.269.000 17,5 3) 7.216.000 16,3 4) 3.855.000 7,5 51.200.000 117,5 56.064.000 116,3 58.248.000 107,5 57.671.000 Bemerkungen: In den Baukosten 1-7, KGr. 6 Zus. Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung Maßnahmen enthalten sind Umzugskosten welche aus Baukosten (aus Kostenanschlag) 54.393.000 Euro dem Verwaltungshaushalt finanziert werden. Auf Reserve (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %) 3.855.000 € 7,5% diese Kosten ist keine Risikoreserve angesetzt. Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus) 249.000 Euro Zur PG und AG betragen diese ca. 4,741 Mio Euro Projektkosten (neue Kostenobergrenze) 58.497.000 Euro Index (Basis 2000 = 100 Pkte) (Textbeispiel: Nov 04 101,7) Feb 06 mit 102,7 Pkte Aug 07 mit 112,5 Pkte Aug. 09 mit 114,4 Pkte Pkte Index- / Marktänderung (in %) 2) Basis 2000 Basis 2000 9,5% Basis 2005 1,0% 1) Bei Teilprojekten Blatt 5 kopieren und mit 5.1, 2) 5.2 usw. unterbezeichnen ) 3) Differenz aus marktbereinigter Kostenobergrenze und Kostenberechnung Stand 03.12.2009