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Finanzierung der Tätigkeiten - Stadt Greven

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Kin<strong>der</strong>- und Jugendför<strong>der</strong>plan <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Greven</strong> 2010 – 2014 Finanzen<br />

Die dargestellte Finanzplanung bringt erhebliche Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> künftigen För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />

Jugendverbandsarbeit. Sie kürzt die institutionelle För<strong>der</strong>ung („Gießkannenprinzip“) und verstärkt<br />

die Maßnahmen-, Veranstaltungs- und Projektför<strong>der</strong>ung. Damit wirkt sie gezielter und<br />

transparenter und kann verschiedenen Schwerpunkten angepasst werden.<br />

Die bisherigen Aufwendungen für die Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienkiste etc.) bleiben<br />

aufgrund <strong>der</strong> Haushaltslage auch weiterhin „gedeckelt“.<br />

Kin<strong>der</strong>- und Jugendarbeit in Einrichtungen:<br />

Positionen Positionen Positionen<br />

Haushaltsjahre Haushaltsjahre Haushaltsjahre / / Ansätze Ansätze<br />

Ansätze<br />

2009 2010 2011 2012 2013/14<br />

Zuschüsse für Kin<strong>der</strong>- und Jugendarbeit<br />

Reckenfeld<br />

105.000 € 105.000 € 108.000 € 110.000 € 112.000 €<br />

Dienstleistungen BEG 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €<br />

Fortbildungskosten 1.400 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €<br />

Post- und Fernmeldegebühren 2.000 € 2.000€ 2.000€ 2.000 € 2.000 €<br />

Sonstige Betriebsausgaben 19.500 € 19.500 € 19.500 € 19.500 € 19.500 €<br />

Honoraraufwendungen 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 €<br />

Kosten Material und Ausstattung ( 60 –<br />

410 € )<br />

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €<br />

Kosten Bildungsmaßnahmen des FSJ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €<br />

Gesamtausgaben: Gesamtausgaben:<br />

139.900 139.900 € € 140.000 140.000 € € 143.000 143.000 € € 145.000 145.000 € € 147.000 147.000 €<br />

€<br />

Betriebskostenzuschüsse des Landes 30.340 € 30.340 € 30.340 € 30.340 € 30.340 €<br />

Bundeszuschüsse für FSJ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €<br />

Teilnehmerbeiträge 8.000 € 5.000 € 5.000 €<br />

1.500 €<br />

5.000 € 5.000 €<br />

Nutzungsentgelte Räume 1.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500€ 2.500€<br />

Gesamtbudg Gesamtbudget:<br />

Gesamtbudg Gesamtbudg et: 98.560 98.560 € € 100.660 100.660 € € 103.660 103.660 € € 105.660 105.660 € € 107.660 107.660 €<br />

€<br />

Vergleichszahlen Vergleichszahlen Haushalt Haushalt 2009: 2009: 2009: 98.560 € 98.560 98.560 € € 98.560 98.560 98.560 € € 98.560 98.560 € € 98.560 98.560 €<br />

€<br />

Die Zuschüsse für die Kin<strong>der</strong>- und Jugendarbeit Reckenfeld sind bis zum 31.12.2010 vertraglich<br />

fixiert. Bisher passen sie sich den jährlichen Personalkostensteigerungen an. Im Laufe des Jahres<br />

2010 muss <strong>der</strong> Vertrag neu ausgehandelt werden.<br />

Die Betriebskostenzuschüsse des Landes sind abhängig von den Verän<strong>der</strong>ungen im Kin<strong>der</strong>- und<br />

Jugendför<strong>der</strong>plan des Landes NRW. Veranschlagt werden die Zuschüsse <strong>der</strong> vergangenen Jahre.<br />

Die beiden städtischen Einrichtungen GSJ in <strong>der</strong> Kar<strong>der</strong>ie und Mobile Jugendarbeit Hansaviertel<br />

sind 2009 personell zusammengelegt worden. Das „Team Jugendarbeit“ ist für beide Einrichtungen<br />

zuständig. Die Ausgaben und Einnahmen werden daher künftig zusammen dargestellt.<br />

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