Finanzierung der Tätigkeiten - Stadt Greven
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Kin<strong>der</strong>- und Jugendför<strong>der</strong>plan <strong>der</strong> <strong>Stadt</strong> <strong>Greven</strong> 2010 – 2014 Finanzen<br />
Die dargestellte Finanzplanung bringt erhebliche Verän<strong>der</strong>ungen in <strong>der</strong> künftigen För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
Jugendverbandsarbeit. Sie kürzt die institutionelle För<strong>der</strong>ung („Gießkannenprinzip“) und verstärkt<br />
die Maßnahmen-, Veranstaltungs- und Projektför<strong>der</strong>ung. Damit wirkt sie gezielter und<br />
transparenter und kann verschiedenen Schwerpunkten angepasst werden.<br />
Die bisherigen Aufwendungen für die Veranstaltungen des Jugendamtes (Ferienkiste etc.) bleiben<br />
aufgrund <strong>der</strong> Haushaltslage auch weiterhin „gedeckelt“.<br />
Kin<strong>der</strong>- und Jugendarbeit in Einrichtungen:<br />
Positionen Positionen Positionen<br />
Haushaltsjahre Haushaltsjahre Haushaltsjahre / / Ansätze Ansätze<br />
Ansätze<br />
2009 2010 2011 2012 2013/14<br />
Zuschüsse für Kin<strong>der</strong>- und Jugendarbeit<br />
Reckenfeld<br />
105.000 € 105.000 € 108.000 € 110.000 € 112.000 €<br />
Dienstleistungen BEG 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €<br />
Fortbildungskosten 1.400 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €<br />
Post- und Fernmeldegebühren 2.000 € 2.000€ 2.000€ 2.000 € 2.000 €<br />
Sonstige Betriebsausgaben 19.500 € 19.500 € 19.500 € 19.500 € 19.500 €<br />
Honoraraufwendungen 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 €<br />
Kosten Material und Ausstattung ( 60 –<br />
410 € )<br />
2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €<br />
Kosten Bildungsmaßnahmen des FSJ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €<br />
Gesamtausgaben: Gesamtausgaben:<br />
139.900 139.900 € € 140.000 140.000 € € 143.000 143.000 € € 145.000 145.000 € € 147.000 147.000 €<br />
€<br />
Betriebskostenzuschüsse des Landes 30.340 € 30.340 € 30.340 € 30.340 € 30.340 €<br />
Bundeszuschüsse für FSJ 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 €<br />
Teilnehmerbeiträge 8.000 € 5.000 € 5.000 €<br />
1.500 €<br />
5.000 € 5.000 €<br />
Nutzungsentgelte Räume 1.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500€ 2.500€<br />
Gesamtbudg Gesamtbudget:<br />
Gesamtbudg Gesamtbudg et: 98.560 98.560 € € 100.660 100.660 € € 103.660 103.660 € € 105.660 105.660 € € 107.660 107.660 €<br />
€<br />
Vergleichszahlen Vergleichszahlen Haushalt Haushalt 2009: 2009: 2009: 98.560 € 98.560 98.560 € € 98.560 98.560 98.560 € € 98.560 98.560 € € 98.560 98.560 €<br />
€<br />
Die Zuschüsse für die Kin<strong>der</strong>- und Jugendarbeit Reckenfeld sind bis zum 31.12.2010 vertraglich<br />
fixiert. Bisher passen sie sich den jährlichen Personalkostensteigerungen an. Im Laufe des Jahres<br />
2010 muss <strong>der</strong> Vertrag neu ausgehandelt werden.<br />
Die Betriebskostenzuschüsse des Landes sind abhängig von den Verän<strong>der</strong>ungen im Kin<strong>der</strong>- und<br />
Jugendför<strong>der</strong>plan des Landes NRW. Veranschlagt werden die Zuschüsse <strong>der</strong> vergangenen Jahre.<br />
Die beiden städtischen Einrichtungen GSJ in <strong>der</strong> Kar<strong>der</strong>ie und Mobile Jugendarbeit Hansaviertel<br />
sind 2009 personell zusammengelegt worden. Das „Team Jugendarbeit“ ist für beide Einrichtungen<br />
zuständig. Die Ausgaben und Einnahmen werden daher künftig zusammen dargestellt.<br />
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