Haushaltssatzung 2019 (Entwurf) - Band I
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C/011<br />
Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan <strong>2019</strong>:<br />
Ergebnisplan <strong>2019</strong><br />
Lfd. Nr. Gesamtergebnisrechnung Haushaltsjahr<br />
<strong>2019</strong><br />
€<br />
01 Steuern u.ä. Abgaben 10.500.000,00<br />
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 470.447.954,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 12.677.200,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.848.456,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.226.489,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 152.179.280,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.097.944,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 65.500,00<br />
09 +/- Bestandsveränderungen<br />
10 = Ordentliche Erträge 688.042.823,00<br />
11 - Personalaufwendungen -118.822.906,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -1.280.003,00<br />
13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -63.354.528,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.379.181,00<br />
15 - Transferleistungen -486.299.287,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.597.022,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -710.732.927,00<br />
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.690.104,00<br />
19 + Finanzerträge 21.511.948,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.016.241,00<br />
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.495.707,00<br />
22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.194.397,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor ILV -3.194.397,00