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Haushaltssatzung 2019 (Entwurf) - Band I

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C/011<br />

Auf dieser Basis ergeben sich folgende Erträge und Aufwendungen für den Gesamtergebnisplan <strong>2019</strong>:<br />

Ergebnisplan <strong>2019</strong><br />

Lfd. Nr. Gesamtergebnisrechnung Haushaltsjahr<br />

<strong>2019</strong><br />

€<br />

01 Steuern u.ä. Abgaben 10.500.000,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 470.447.954,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 12.677.200,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.848.456,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.226.489,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 152.179.280,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.097.944,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 65.500,00<br />

09 +/- Bestandsveränderungen<br />

10 = Ordentliche Erträge 688.042.823,00<br />

11 - Personalaufwendungen -118.822.906,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -1.280.003,00<br />

13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -63.354.528,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.379.181,00<br />

15 - Transferleistungen -486.299.287,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.597.022,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -710.732.927,00<br />

18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.690.104,00<br />

19 + Finanzerträge 21.511.948,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.016.241,00<br />

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.495.707,00<br />

22 = Ordentliches Jahresergebnis -3.194.397,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor ILV -3.194.397,00

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