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Band II - Dezernat I

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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2017<br />

Ansatz<br />

2018<br />

Ansatz<br />

2019<br />

Plan<br />

2020<br />

Plan<br />

2021<br />

Plan<br />

2022<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -24.668,81 -25.709,00 -22.427,00 -22.651,00 -22.877,00 -23.106,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -2.058,89 -1.992,00 -2.932,00 -2.962,00 -2.992,00 -3.022,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen -1.611,00 -1.611,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -926.021,97 -980.200,00 -925.721,00 -952.788,00 -932.936,00 -981.509,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -954.360,67 -1.009.512,00 -953.228,00 -980.549,00 -960.953,00 -1.009.785,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -954.321,51 -1.009.512,00 -953.228,00 -980.549,00 -960.953,00 -1.009.785,00<br />

19 + Finanzerträge 5.869.007,88 6.207.811,00 5.861.707,00 6.030.348,00 6.227.020,00 6.548.715,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 5.869.007,88 6.207.811,00 5.861.707,00 6.030.348,00 6.227.020,00 6.548.715,00<br />

22<br />

= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

4.914.686,37 5.198.299,00 4.908.479,00 5.049.799,00 5.266.067,00 5.538.930,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

4.914.686,37 5.198.299,00 4.908.479,00 5.049.799,00 5.266.067,00 5.538.930,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-5.846,04 -2.655,00 -2.910,00 -2.940,00 -2.970,00 -3.000,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 4.908.840,33 5.195.644,00 4.905.569,00 5.046.859,00 5.263.097,00 5.535.930,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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