Band II - Dezernat I
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Haushaltsplan der StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 110101 Energieversorgung<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2017<br />
Ansatz<br />
2018<br />
Ansatz<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
Plan<br />
2022<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 39,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -24.668,81 -25.709,00 -22.427,00 -22.651,00 -22.877,00 -23.106,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -2.058,89 -1.992,00 -2.932,00 -2.962,00 -2.992,00 -3.022,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -1.611,00 -1.611,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00 -2.148,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -926.021,97 -980.200,00 -925.721,00 -952.788,00 -932.936,00 -981.509,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -954.360,67 -1.009.512,00 -953.228,00 -980.549,00 -960.953,00 -1.009.785,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -954.321,51 -1.009.512,00 -953.228,00 -980.549,00 -960.953,00 -1.009.785,00<br />
19 + Finanzerträge 5.869.007,88 6.207.811,00 5.861.707,00 6.030.348,00 6.227.020,00 6.548.715,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 5.869.007,88 6.207.811,00 5.861.707,00 6.030.348,00 6.227.020,00 6.548.715,00<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
4.914.686,37 5.198.299,00 4.908.479,00 5.049.799,00 5.266.067,00 5.538.930,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
4.914.686,37 5.198.299,00 4.908.479,00 5.049.799,00 5.266.067,00 5.538.930,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-5.846,04 -2.655,00 -2.910,00 -2.940,00 -2.970,00 -3.000,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 4.908.840,33 5.195.644,00 4.905.569,00 5.046.859,00 5.263.097,00 5.535.930,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der<br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00