Voranschlag 2012 - Einsiedeln
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1.1 Laufende Rechnung 27<br />
589 ÜBRIGE SOZIALE 693 200 144 600 668 700 112 600 551 361 90 257<br />
WOHLFAHRT<br />
Nettoergebnis 548 600 556 100 461 104<br />
301.00 Besoldungen Personal 458 000 441 000 378 390<br />
303.00 Arbeitgeberbeiträge 36 000 35 000 32 834<br />
AHV/IV/EO/ALV/FAK<br />
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 45 500 44 000 35 481<br />
305.00 Arbeitgeberbeiträge 3 600 3 500 2 555<br />
Unfallversicherung<br />
307.00 Rentenleistungen 25 500 33 100 9 120<br />
309.00 Übriger Personalaufwand 7 400 4 800 1 992<br />
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 2 500 1 500 3 032<br />
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, 1 500 5 500<br />
Geräte, Fahrzeuge<br />
316.00 Mieten, Benützungskosten 3 000 5 000<br />
317.00 Spesenentschädigungen 500 500 768<br />
318.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare 58 200 58 200 49 175<br />
365.00 Beiträge an Vereine und Institutionen 9 500 9 500 10 915<br />
390.00 Anteil Personalaufwand 4 000 2 100 2 100<br />
391.00 Anteil Sachaufwand 38 000 25 000 25 000<br />
436.00 Rückerstattungen 9 600 9 600 28 144<br />
452.00 Rückerstattungen 135 000 103 000 62 113<br />
anderer Gemeinden<br />
6 VERKEHR 5 486 600 1 740 000 5 167 400 1 640 000 4 567 532 1 607 161<br />
Nettoergebnis 3 746 600 3 527 400 2 960 371<br />
620 BEZIRKSSTRASSEN 3 634 700 1 110 000 3 637 500 1 010 000 3 100 249 1 028 884<br />
Nettoergebnis 2 524 700 2 627 500 2 071 365<br />
301.00 Besoldungen Personal 600 000 578 000 559 934<br />
303.00 Arbeitgeberbeiträge 46 500 45 000 43 957<br />
AHV/IV/EO/ALV/FAK<br />
304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 49 500 48 000 47 783<br />
305.00 Arbeitgeberbeiträge 20 000 20 000 19 246<br />
Unfallversicherung<br />
307.00 Rentenleistungen 4 500 9 119<br />
309.00 Übriger Personalaufwand 3 700 2 700 11 697<br />
311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, 138 000 51 000 80 932<br />
Geräte, Fahrzeuge<br />
312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 85 000 85 000 82 635<br />
313.00 Verbrauchsmaterial 78 600 77 200 72 649<br />
314.00 Winterdienst 475 000 440 000 602 665<br />
314.20 Strassenbeleuchtung und Signale 53 000 201 000 45 657<br />
314.30 Strassenunterhalt 385 000 330 000 230 661<br />
314.40 Übrige Unterhaltskosten 690 000 760 000 789 367<br />
314.50 Geringfügiger Landerwerb 15 000 15 000 1 937<br />
315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, 45 000 45 000 68 948<br />
Geräte, Fahrzeuge<br />
316.00 Mieten, Benützungskosten 2 000 2 000 1 300<br />
317.00 Spesenentschädigungen 2 000 1 500 2 875<br />
589.365.00<br />
Beiträge an 8 Vereine.<br />
<strong>Voranschlag</strong> <strong>2012</strong><br />
Aufwand Ertrag<br />
<strong>Voranschlag</strong> 2011<br />
Aufwand Ertrag<br />
620.314.00<br />
Die Winterdienstkosten werden auf Grund der Durchschnittszahlen der letzten sieben Jahre erhoben, wobei der höchste und der<br />
niedrigste Betrag ausgeschlossen werden.<br />
620.314.40<br />
Sanierungen der Gutenbergstrasse, Mythenstrasse Süd, Luegetenstrasse (Gems) und Guggusstrasse.<br />
Rechnung 2010<br />
Aufwand Ertrag