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Voranschlag 2012 - Einsiedeln

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1.1 Laufende Rechnung 27<br />

589 ÜBRIGE SOZIALE 693 200 144 600 668 700 112 600 551 361 90 257<br />

WOHLFAHRT<br />

Nettoergebnis 548 600 556 100 461 104<br />

301.00 Besoldungen Personal 458 000 441 000 378 390<br />

303.00 Arbeitgeberbeiträge 36 000 35 000 32 834<br />

AHV/IV/EO/ALV/FAK<br />

304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 45 500 44 000 35 481<br />

305.00 Arbeitgeberbeiträge 3 600 3 500 2 555<br />

Unfallversicherung<br />

307.00 Rentenleistungen 25 500 33 100 9 120<br />

309.00 Übriger Personalaufwand 7 400 4 800 1 992<br />

310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 2 500 1 500 3 032<br />

311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, 1 500 5 500<br />

Geräte, Fahrzeuge<br />

316.00 Mieten, Benützungskosten 3 000 5 000<br />

317.00 Spesenentschädigungen 500 500 768<br />

318.00 Dienstleistungen Dritter, Honorare 58 200 58 200 49 175<br />

365.00 Beiträge an Vereine und Institutionen 9 500 9 500 10 915<br />

390.00 Anteil Personalaufwand 4 000 2 100 2 100<br />

391.00 Anteil Sachaufwand 38 000 25 000 25 000<br />

436.00 Rückerstattungen 9 600 9 600 28 144<br />

452.00 Rückerstattungen 135 000 103 000 62 113<br />

anderer Gemeinden<br />

6 VERKEHR 5 486 600 1 740 000 5 167 400 1 640 000 4 567 532 1 607 161<br />

Nettoergebnis 3 746 600 3 527 400 2 960 371<br />

620 BEZIRKSSTRASSEN 3 634 700 1 110 000 3 637 500 1 010 000 3 100 249 1 028 884<br />

Nettoergebnis 2 524 700 2 627 500 2 071 365<br />

301.00 Besoldungen Personal 600 000 578 000 559 934<br />

303.00 Arbeitgeberbeiträge 46 500 45 000 43 957<br />

AHV/IV/EO/ALV/FAK<br />

304.00 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 49 500 48 000 47 783<br />

305.00 Arbeitgeberbeiträge 20 000 20 000 19 246<br />

Unfallversicherung<br />

307.00 Rentenleistungen 4 500 9 119<br />

309.00 Übriger Personalaufwand 3 700 2 700 11 697<br />

311.00 Anschaffung Mobilien, Maschinen, 138 000 51 000 80 932<br />

Geräte, Fahrzeuge<br />

312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial 85 000 85 000 82 635<br />

313.00 Verbrauchsmaterial 78 600 77 200 72 649<br />

314.00 Winterdienst 475 000 440 000 602 665<br />

314.20 Strassenbeleuchtung und Signale 53 000 201 000 45 657<br />

314.30 Strassenunterhalt 385 000 330 000 230 661<br />

314.40 Übrige Unterhaltskosten 690 000 760 000 789 367<br />

314.50 Geringfügiger Landerwerb 15 000 15 000 1 937<br />

315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, 45 000 45 000 68 948<br />

Geräte, Fahrzeuge<br />

316.00 Mieten, Benützungskosten 2 000 2 000 1 300<br />

317.00 Spesenentschädigungen 2 000 1 500 2 875<br />

589.365.00<br />

Beiträge an 8 Vereine.<br />

<strong>Voranschlag</strong> <strong>2012</strong><br />

Aufwand Ertrag<br />

<strong>Voranschlag</strong> 2011<br />

Aufwand Ertrag<br />

620.314.00<br />

Die Winterdienstkosten werden auf Grund der Durchschnittszahlen der letzten sieben Jahre erhoben, wobei der höchste und der<br />

niedrigste Betrag ausgeschlossen werden.<br />

620.314.40<br />

Sanierungen der Gutenbergstrasse, Mythenstrasse Süd, Luegetenstrasse (Gems) und Guggusstrasse.<br />

Rechnung 2010<br />

Aufwand Ertrag

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