Informe de evaluación del Sistema de Control Interno para el ... - Chec
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CHECPRESENTACION DE INFORMES GENERADOS POR ELSUBPROCESO DE AUDITORIA INTERNAFO-EE-01-002-002 Versión 2.0<strong>de</strong> que la entidad opera un sistema <strong>de</strong> control a<strong>de</strong>cuado a las expectativas <strong>de</strong> losdueños y grupos <strong>de</strong> interés.En <strong>el</strong> marco <strong>de</strong> Gestión Integral <strong>de</strong> Riesgos <strong>de</strong>sarrollado por COSO II, existe unar<strong>el</strong>ación directa entre los OBJETIVOS (aqu<strong>el</strong>los que la organización trata <strong>de</strong>alcanzar), los COMPONENTES <strong>de</strong> gestión <strong>de</strong>l riesgo <strong>de</strong> la compañía (representanlas herramientas necesarias <strong>para</strong> <strong>el</strong> logro <strong>de</strong> dichos objetivos), así como con cadauno <strong>de</strong> los NIVELES <strong>de</strong> la organización. La r<strong>el</strong>ación se representa con <strong>el</strong> siguientecubo:Para sustentar esta metodología, <strong>el</strong> Grupo Empresarial EPM, <strong>de</strong>fine <strong>de</strong> manerapuntual que <strong>el</strong> mo<strong>de</strong>lo a adoptar; <strong>el</strong> Mo<strong>de</strong>lo Estándar <strong>de</strong> <strong>Control</strong> <strong>Interno</strong> <strong>para</strong> laGestión Pública MECI: 2005; <strong>el</strong> cual <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la encuesta anual <strong>de</strong> validaciónarroja un niv<strong>el</strong> <strong>de</strong> aceptación <strong>de</strong>l 94.68 % <strong>para</strong> la vigencia que toma comoreferencia la metodología diseñada por <strong>el</strong> DAFP.