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Conseil municipal du 08-02-2011 - Ville de Saintry-sur-seine

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La dotation <strong>de</strong> coopération <strong>du</strong> SAN <strong>de</strong> Sénart en Essonne :<br />

Cette dotation reste incertaine à ce jour <strong>du</strong> fait <strong>de</strong> l’application effective <strong>de</strong> la suppression <strong>de</strong> la taxe<br />

professionnelle. La contribution <strong>de</strong> l’intercommunalité sera recon<strong>du</strong>ite <strong>sur</strong> l’exercice <strong>2011</strong> à hauteur <strong>de</strong><br />

115 000 euros.<br />

‣ Le résultat <strong>de</strong> l’exercice 2010<br />

Le résultat <strong>de</strong> fonctionnement reporté est <strong>de</strong> 225 612.23 euros.<br />

b. Présentation <strong>de</strong>s dépenses <strong>de</strong> fonctionnement par chapitre<br />

En <strong>2011</strong>, les dépenses communales s’inscriront dans une stratégie <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s dépenses publiques,<br />

intégrant les différentes contraintes macroéconomiques : une reprise <strong>de</strong> la croissance encore faible, une<br />

diminution <strong>de</strong>s dotations <strong>de</strong> l’Etat et <strong>de</strong>s autres partenaires...<br />

‣ Les dépenses <strong>de</strong> fournitures et <strong>de</strong> services (Chap. 011)<br />

Ce chapitre reprend l’ensemble <strong>de</strong>s dépenses courantes pour l’ensemble <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> la commune.<br />

Le service culturel a mis en place un programme culturel <strong>de</strong>puis le mois <strong>de</strong> septembre 2010 ainsi que <strong>de</strong>s<br />

ateliers théâtre au niveau <strong>de</strong>s écoles. Le service jeunesse a redéfini les objectifs au niveau <strong>de</strong> ces actions :<br />

accueil <strong>du</strong> public, projet système solaire, ateliers musique, mini séjours favorisant l’autonomie <strong>de</strong>s jeunes,<br />

sorties…<br />

Ce chapitre doit prendre en compte différentes<br />

variables : les objectifs <strong>de</strong> la <strong>municipal</strong>ité en matière <strong>de</strong><br />

services publics, l’évolution <strong>de</strong>s flui<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s contrats et<br />

une politique <strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s dépenses au vu <strong>de</strong>s<br />

contraintes <strong>du</strong> budget national.<br />

La mise en place <strong>de</strong> différentes étu<strong>de</strong>s et analyses seront<br />

menées afin <strong>de</strong> favoriser la mutualisation et l’efficience<br />

<strong>de</strong>s dépenses, notamment au niveau <strong>du</strong> parc <strong>de</strong><br />

téléphonie.<br />

Les engagements contractuels pluriannuels et <strong>sur</strong>tout les<br />

dépenses d’énergie sont amenés à croître. Les dépenses<br />

d’énergie regroupent les dépenses <strong>de</strong> chauffage,<br />

d’électricité, d’eau et <strong>de</strong> carburant. Elles sont évaluées à<br />

178 550 euros. L’évolution reste contenue en <strong>2011</strong> car<br />

les frais liés au gymnase sont désormais sous la<br />

responsabilité <strong>du</strong> SAN.<br />

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