VIE MUNICIPALELe compte administratif(CA) présente lesrésultats comptables del’exercice.Il est donc le reflet del’exécution réelle desdépenses et des recettesd’une année.Le CA d’une communedoit être conforme aucompte de gestion de <strong>la</strong>Trésorerie principaledont elle dépend. Il estensuite validé par leTrésorier principal.Le compte administratif 2011Beaucoup de choses ont été dites ou écrites, par des tiers, sur l’évolution desdépenses de <strong>la</strong> commune. Elles ont été faites en comparant notamment duprévisionnel avec du réalisé. Or, en comptabilité publique, <strong>la</strong> seule vérité est lerapprochement entre deux CA, car ces chiffres sont vérifiés et entérinés par <strong>la</strong>Trésorerie principale.Vous constaterez, dans les éléments qui vous sont présentés ci-après, que <strong>la</strong> communegarde toutes ses marges de manœuvre, et qu’elle continue d’offrir des services dequalité, voire de proposer de nouveaux services.Évolution des dépenses et recettes réelles de fonctionnementEn €Dépenses réelles defonctionnement (DF)DF réelles sans FNGIR*Recettes réelles defonctionnement (RF)RF réelles sans FNGIR*Excédent de fonctionnement2010 Variation 2 0115 237 803 27,03% 6 653 7625 237 803 4,77% 5 487 5706 463 795 25,49% 8 111 3076 463 795 7,45% 6 945 1151 225 992 18,89% 1 457 545En €Dépenses de fonctionnementréelles(hors FNGIR*)Recettes de fonctionnementréelles(hors FNGIR *)Excédent de fonctionnementPrécédente équipe <strong>municipal</strong>e2004 Variation 20074 057 703 17,10% 4 751 4645 264 835 13,94% 5 998 9221 207 132 3,34% 1 247 458Majorité <strong>municipal</strong>e actuelle2008 Variation 20115 164 981 6,25% 5 487 5706 106 767 13,73% 6 945 115941 786 54,76% 1 457 545* FNGIR : Fonds National de Garantie Individuelle des RessourcesCes deux tableaux comparatifs montrent <strong>la</strong> bonne gestion des finances de <strong>la</strong> commune par notre majorité puisqu’entre 2008 et2011, années de mandature, nos dépenses n’ont augmenté que de 6,25%, soit une moyenne annuelle de 1,56%.En comparaison, les dépenses effectuées entre 2004 et 2007par l’équipe <strong>municipal</strong>e précédente ont augmenté de 17,10%, soit unemoyenne annuelle de 4,28%.Ce<strong>la</strong> est d’autant plus louable qu’entre 2008 et 2011, davantage de services ont été proposés à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion : extension de l’écolematernelle, deuxième restaurant sco<strong>la</strong>ire, deuxième garderie, ouverture de l’Espace Jeunes, extension du centre multi-accueil,augmentation du nombre d’enfants accueillis dans les deux restaurants sco<strong>la</strong>ires comme aux deux garderies, doublement desétudes surveillées, boucle additionnelle pour nos enfants collégiens avec le transport à <strong>la</strong> demande, etc.La maîtrise des dépenses de fonctionnement durant ces quatre années a, en outre, permis d’augmenter considérablement notreexcédent de fonctionnement, reflet de nos possibilités.30 - www.saint-nom-<strong>la</strong>-breteche.org
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