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Informado somente quando a Agência/Conta for diferente da Agência/Conta de Depósito.<br />
Para o sistema de depósito à vista este campo não se aplica. Preencher com zeros.<br />
K014<br />
K015<br />
K020<br />
K021<br />
K022<br />
K023<br />
Número da Conta para Devolução<br />
Número da Conta Corrente para onde o cheque deverá ser devolvido.<br />
Informado somente quando a Agência/Conta for diferente da Agência/Conta de Depósito.<br />
Para o sistema de depósito à vista este campo não se aplica. Preencher com zeros.<br />
Informações Sobre Desconto<br />
Constante igual a brancos.<br />
Códigos das Ocorrências - Detalhe<br />
Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências relacionadas ao registro<br />
Detalhe. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas com dois<br />
dígitos.<br />
Domínio:<br />
‘00’ = Registro aceito<br />
‘01’ = Banco do controle inválido (não se aplica)<br />
‘02’ = Lote inválido (não se aplica)<br />
‘03’ = Registro inválido<br />
‘04’ = Segmento inválido (não se aplica)<br />
‘05’ = Tipo de movimento inválido (não se aplica)<br />
‘06’ = Código da finalidade inválida (não se aplica)<br />
‘07’ = Forma de entrada inválida (não se aplica)<br />
‘08’ = CMC7/Linha1 inválida<br />
‘09’ = Cheque em duplicidade no arquivo (não se aplica)<br />
‘10’ = Tipo/Número de inscrição do emitente inválido (não se aplica)<br />
‘11’ = Valor do cheque inválido<br />
‘12’ = Data para depósito inválida<br />
‘13’ = Data da captura no cliente inválida (não se aplica)<br />
‘14’ = Agência/Conta para devolução inválida (não se aplica)<br />
‘15’ = Banco não cadastrado na COMPE<br />
‘16’ = Agência não cadastrada na COMPE (não se aplica)<br />
‘17’ = Conta do cheque (no mesmo Banco) inválido (não se aplica)<br />
‘18’ = Cheque não aceito para desconto (não se aplica)<br />
‘19’ = Cheque não aceito para caução (não se aplica)<br />
‘20’ = Cheque acatado com divergência de valor (não se aplica)<br />
‘21’ = Cheque acatado com divergência de data para depósito (não se aplica)<br />
‘22’ = Cheque acatado com divergência de CPF/CNPJ do emitente(não se aplica)<br />
Obs: Para Tipo de Movimento = 7 (Cheque Devolvido), a primeira ocorrência conterá o<br />
motivo da devolução indicado pela Compensação (COMPE).<br />
Valor Total dos Cheques do Lote<br />
Valor da somatória dos valores dos cheques enviados no lote do arquivo.<br />
Quantidade de Cheques do Lote<br />
Quantidade de registros Detalhe (Tipo de registro = 3) enviados no lote do arquivo.<br />
Informações de desconto<br />
Constante igual a brancos.<br />
K014<br />
K015<br />
K020<br />
K021<br />
K022<br />
K023<br />
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