metodologÃa del análisis de la situación de salud - Instituto Nacional ...
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3.4. FINANCIAMIENTO DE LOS<br />
SERVICIOS DE SALUD DEL INO<br />
2007 el RDR representó el 63,3% <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
presupuesto asignado en el 2007. Esta<br />
Para cumplir con <strong>la</strong>s activida<strong>de</strong>s y<br />
captación permite al <strong>Instituto</strong> fortalecer sus<br />
servicios, así como brindarle <strong>la</strong>s condiciones<br />
obligaciones <strong><strong>de</strong>l</strong> <strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Salud<br />
como unidad ejecutora se han consi<strong>de</strong>rado<br />
todas <strong>la</strong>s fuentes <strong>de</strong> financiamiento y los<br />
gastos por grupo genérico. Teniendo en<br />
para que realicen un trabajo <strong>de</strong> calidad, intra<br />
y extramural.<br />
La tab<strong>la</strong> siguiente muestra el Presupuesto<br />
Institucional Anual (PIA) y el PIM, así como <strong>la</strong><br />
cuenta que el presupuesto inicial <strong>de</strong> apertura<br />
ejecución <strong>de</strong> gastos por fuentes <strong>de</strong><br />
para el 2007 era menor a <strong>la</strong> proyección <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
gasto al mes <strong>de</strong> diciembre, el INO solicitó un<br />
crédito suplementario en <strong>la</strong> fuente <strong>de</strong><br />
financiamiento <strong>de</strong> recursos ordinarios, en el<br />
genérico 1 (Personal y Obligaciones Sociales),<br />
el cual fue aprobado por el MINSA.<br />
Ejecución <strong>de</strong> ingresos. Composición <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
ingreso<br />
El <strong>Instituto</strong> <strong>Nacional</strong> <strong>de</strong> Oftalmología tiene<br />
como mayor fuente <strong>de</strong> financiamiento sus<br />
financiamiento en los años 2007 a 2011. Se<br />
observa que en el rubro <strong>de</strong> Recursos<br />
Directamente Recaudados se ejecuta <strong>la</strong><br />
mayor parte <strong><strong>de</strong>l</strong> presupuesto en el 2011:<br />
66,00% y en el 2010, 94,78%, lo cual<br />
evi<strong>de</strong>ncia una disminución <strong><strong>de</strong>l</strong> 26%, seguido<br />
<strong>de</strong> los recursos ordinarios con un 37,94% en<br />
el 2007 y 45,25% en el 2008. Mientras en<br />
este rubro hay un incremento porcentual <strong><strong>de</strong>l</strong><br />
7% en <strong>la</strong> ejecución <strong><strong>de</strong>l</strong> gasto, el rubro <strong>de</strong><br />
recursos propios (RDR), que representan el<br />
donaciones y transferencias tiene un<br />
47,6% <strong><strong>de</strong>l</strong> Presupuesto Institucional<br />
porcentaje <strong>de</strong> ejecución menor al 26%,<br />
Modificado (PIM) 2008. Es importante<br />
siendo mayor <strong>la</strong> ejecución en el 2010 en<br />
<strong>de</strong>stacar que el 27% <strong><strong>de</strong>l</strong> PIM pertenece a<br />
comparación con el 2011.<br />
proyectos <strong>de</strong> inversión, pero en el ejercicio<br />
Tab<strong>la</strong> 29. Presupuesto <strong>de</strong> gasto por grupo genérico INO 2007-2011<br />
RECURSOS ORDINARIOS<br />
RECURSOS DIRECTAMENTE<br />
RECAUDADOS<br />
AÑOS Asignado Ejecutado % Asignado Ejecutado %<br />
2007 9.979.268,00 9.919.616,61 99,40 18.962.730,00 15.884.100,45 83,76<br />
2008 22.066.028,00 11.257.921,03 51,02 21.035.143,00 13.531.193,17 64,33<br />
2009 15.391.398,00 14.939.294,69 97,06 25.961.936,00 22.204.384,58 85,53<br />
2010 9.958.038,00 9.794.366,62 98,36 17.691.621,00 16.768.458,55 94,78<br />
2011 17.715.501,00 16.203.256,84 91,46 25.508.774,00 16.836.746,10 66,00