Haushaltsstelle Bezeichnung 0 Allgemeine Verwaltung ... - Kreis Kleve
Haushaltsstelle Bezeichnung 0 Allgemeine Verwaltung ... - Kreis Kleve
Haushaltsstelle Bezeichnung 0 Allgemeine Verwaltung ... - Kreis Kleve
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0 <strong>Allgemeine</strong> <strong>Verwaltung</strong><br />
02 Innere <strong>Verwaltung</strong><br />
020 <strong>Allgemeine</strong> <strong>Verwaltung</strong>sangelegenheiten<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9350 Neumöblierung des Maywaldsaals 0,00 0 0 0 150.000 0 150.000 0 A1200 G: K0168<br />
Erl.: 0-1<br />
9401 Neubau Servicebereich Ausländerwesen 1.083.000,00 0 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
9402 Erneuerung Fensteranlagen - Mitteltrakt<br />
Hauptgebäude<br />
250.000,00 490.000 0 0 0 0 0 0 A1200<br />
9403 Umbau des Maywaldsaales und des<br />
0,00 0 0 0 400.000 0 400.000 0 S2100 G: K0168<br />
Küchenbereichs im <strong>Kreis</strong>haus <strong>Kleve</strong><br />
Erl.: 0-2<br />
Summe Einnahmen 020<br />
Summe Ausgaben 020<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 02<br />
Summe Ausgaben 02<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-1.333.000,00 -490.000 0 0 -550.000 0 -550.000 0<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.333.000,00 490.000 0 0 550.000 0 550.000 0<br />
-1.333.000,00 -490.000 0 0 -550.000 0 -550.000 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.333.000,00 490.000 0 0 550.000 0 550.000 0<br />
-1.333.000,00 -490.000 0 0 -550.000 0<br />
-550.000 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
0 <strong>Allgemeine</strong> <strong>Verwaltung</strong><br />
06 Einrichtungen für die gesamte <strong>Verwaltung</strong><br />
061 Einrichtungen für die gesamte <strong>Verwaltung</strong><br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3450 Verkaufserlöse 36.328,86 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0 A1200 Z: K0109<br />
Erl.: 0-3<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
36.328,86 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
162.276,77 160.000 160.000 0 160.000 0 0 0 A1200 E: K0010<br />
Vermögen<br />
Z: K0109<br />
Erl.: 0-4<br />
9351 Neuanschaffung von Personenkraftwagen 49.243,02 32.400 80.000 0 18.000 0 0 0 A1200 Z: K0109<br />
Erl.: 0-3<br />
Summe Einnahmen 061<br />
Summe Ausgaben 061<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 06<br />
Summe Ausgaben 06<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 0<br />
Summe Ausgaben 0<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-211.519,79 -192.400 -240.000 0 -178.000 0 0 0<br />
36.328,86 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0<br />
211.519,79 192.400 240.000 0 178.000 0 0 0<br />
-175.190,93 -185.400 -233.000 0 -171.000 0 0 0<br />
36.328,86 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0<br />
211.519,79 192.400 240.000 0 178.000 0 0 0<br />
-175.190,93 -185.400 -233.000 0 -171.000 0 0 0<br />
36.328,86 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0<br />
1.544.519,79 682.400 240.000 0 728.000 0 550.000 0<br />
-1.508.190,93 -675.400 -233.000 0 -721.000 0<br />
-550.000 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
11 Öffentliche Ordnung<br />
111 Straßenverkehrsamt<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9351 Neuanschaffung von beweglichem<br />
33.565,16 36.000 36.000 0 36.000 0 0 0 A3200 E: K0145<br />
Vermögen zur Förderung der<br />
Verkehrssicherheit<br />
Erl.: 1-1<br />
Summe Einnahmen 111<br />
Summe Ausgaben 111<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 11<br />
Summe Ausgaben 11<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-33.565,16 -36.000 -36.000 0 -36.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
33.565,16 36.000 36.000 0 36.000 0 0 0<br />
-33.565,16 -36.000 -36.000 0 -36.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
33.565,16 36.000 36.000 0 36.000 0 0 0<br />
-33.565,16 -36.000 -36.000 0 -36.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
13 Feuerschutz<br />
130 Feuerschutz<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3450 Verkaufserlöse 3.436,11 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 S3110 Erl.: 1-2<br />
3610 Feuerschutzpauschale 15.409,13 15.500 16.200 0 16.200 0 0 0 S3110 Erl.: 1-3<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
18.845,24 16.500 17.200 0 17.200 0 0 0<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
395.000,00 380.000 742.000 0 583.000 0 0 0 S3110 G: K0111<br />
Vermögen<br />
Erl.: 1-4<br />
9400 Neubau einer Unterstellhalle am<br />
0,00 0 659.000 0 0 0 659.000 0 S2100 G: K0169<br />
<strong>Kreis</strong>feuerwehrhaus in Goch<br />
Erl.: 1-5<br />
Summe Einnahmen 130<br />
Summe Ausgaben 130<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 13<br />
Summe Ausgaben 13<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-395.000,00 -380.000 -1.401.000 0 -583.000 0 -659.000 0<br />
18.845,24 16.500 17.200 0 17.200 0 0 0<br />
395.000,00 380.000 1.401.000 0 583.000 0 659.000 0<br />
-376.154,76 -363.500 -1.383.800 0 -565.800 0 -659.000 0<br />
18.845,24 16.500 17.200 0 17.200 0 0 0<br />
395.000,00 380.000 1.401.000 0 583.000 0 659.000 0<br />
-376.154,76 -363.500 -1.383.800 0 -565.800 0<br />
-659.000 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
14 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz<br />
140 Katastrophenschutz<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3450 Verkaufserlöse 1.800,00 500 0 0 0 0 0 0 S3110<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
1.800,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
25.000,00 10.000 38.000 0 35.000 0 0 0 S3110 G: K0111<br />
Vermögen<br />
U: K0140<br />
Erl.: 1-6<br />
Summe Einnahmen 140<br />
Summe Ausgaben 140<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 14<br />
Summe Ausgaben 14<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 1<br />
Summe Ausgaben 1<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-25.000,00 -10.000 -38.000 0 -35.000 0 0 0<br />
1.800,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
25.000,00 10.000 38.000 0 35.000 0 0 0<br />
-23.200,00 -9.500 -38.000 0 -35.000 0 0 0<br />
1.800,00 500 0 0 0 0 0 0<br />
25.000,00 10.000 38.000 0 35.000 0 0 0<br />
-23.200,00 -9.500 -38.000 0 -35.000 0 0 0<br />
20.645,24 17.000 17.200 0 17.200 0 0 0<br />
453.565,16 426.000 1.475.000 0 654.000 0 659.000 0<br />
-432.919,92 -409.000 -1.457.800 0 -636.800 0<br />
-659.000 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
2 Schulen<br />
24 Berufskollegs<br />
241 Berufsschulen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3450 Verkaufserlöse 4.412,75 0 0 0 0 0 0 0 A1300<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
4.412,75 0 0 0 0 0 0 0<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
302.202,39 300.000 300.000 150.000 300.000 0 0 0 A1300 G: K0113<br />
Vermögen einschl. Lehr- und Lernmittel<br />
E: K0026<br />
Erl.: 2-1<br />
9444 Sanierung der Fassade des<br />
Werkstattgebäudes am Berufskolleg in<br />
Geldern<br />
0,00 0 0 0 300.000 0 300.000 0 S2100 Erl.: 2-5<br />
Summe Einnahmen 241<br />
Summe Ausgaben 241<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-302.202,39 -300.000 -300.000 -150.000 -600.000 0 -300.000 0<br />
4.412,75 0 0 0 0 0 0 0<br />
302.202,39 300.000 300.000 150.000 600.000 0 300.000 0<br />
-297.789,64 -300.000 -300.000 -150.000 -600.000 0<br />
-300.000 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
2 Schulen<br />
24 Berufskollegs<br />
246 Berufsfachschulen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
7.297,61 30.000 30.000 0 30.000 0 0 0 A1300 G: K0113<br />
Vermögen einschl. Lehr- und Lernmittel<br />
E: K0028<br />
Erl.: 2-1<br />
Summe Einnahmen 246<br />
Summe Ausgaben 246<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-7.297,61 -30.000 -30.000 0 -30.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
7.297,61 30.000 30.000 0 30.000 0 0 0<br />
-7.297,61 -30.000 -30.000 0 -30.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
2 Schulen<br />
24 Berufskollegs<br />
247 Fachschulen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
7.000,00 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0 A1300 G: K0113<br />
Vermögen einschl. Lehr- und Lernmittel<br />
E: K0029<br />
Erl.: 2-1<br />
Summe Einnahmen 247<br />
Summe Ausgaben 247<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-7.000,00 -7.000 -7.000 0 -7.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
7.000,00 7.000 7.000 0 7.000 0 0 0<br />
-7.000,00 -7.000 -7.000 0 -7.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
2 Schulen<br />
24 Berufskollegs<br />
248 Fachoberschulen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9351 Neuanschaffung von beweglichem<br />
3.500,00 8.000 8.000 0 8.000 0 0 0 A1300 G: K0113<br />
Vermögen einschl. Lehr- und Lernmittel<br />
E: K0030<br />
Erl.: 2-1<br />
Summe Einnahmen 248<br />
Summe Ausgaben 248<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 24<br />
Summe Ausgaben 24<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-3.500,00 -8.000 -8.000 0 -8.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
3.500,00 8.000 8.000 0 8.000 0 0 0<br />
-3.500,00 -8.000 -8.000 0 -8.000 0 0 0<br />
4.412,75 0 0 0 0 0 0 0<br />
320.000,00 345.000 345.000 150.000 645.000 0 300.000 0<br />
-315.587,25 -345.000 -345.000 -150.000 -645.000 0<br />
-300.000 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
2 Schulen<br />
27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten<br />
271 Schulen für Geistigbehinderte<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3670 Spenden 51.287,53 500 500 0 500 0 0 0 A1300 Z: K0115<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
51.287,53 500 500 0 500 0 0 0<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
30.000,00 30.000 30.000 0 30.000 0 0 0 A1300 G: K0113<br />
Vermögen einschl. Lehr- und Lernmittel<br />
E: K0032<br />
Erl.: 2-2<br />
9351 Verwendung der Spenden 76.770,37 500 500 0 500 0 0 0 A1300 Z: K0115<br />
9411 Umbau einer Wohnung im Haus<br />
Freudenberg zu Schulräumen<br />
0,00 60.000 0 0 0 0 0 0 A1300<br />
Summe Einnahmen 271<br />
Summe Ausgaben 271<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-106.770,37 -90.500 -30.500 0 -30.500 0 0 0<br />
51.287,53 500 500 0 500 0 0 0<br />
106.770,37 90.500 30.500 0 30.500 0 0 0<br />
-55.482,84 -90.000 -30.000 0 -30.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
2 Schulen<br />
27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten<br />
274 Schulen für Sprachbehinderte<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9351 Neuanschaffung von beweglichem<br />
6.100,00 6.100 6.100 0 6.100 0 0 0 A1300 G: K0113<br />
Vermögen einschl. Lehr- und Lernmittel<br />
E: K0033<br />
Erl.: 2-3<br />
9352 Neuanschaffung von beweglichem<br />
Vermögen für den Neubau der Nebenstelle<br />
Astrid-Lindgren-Schule<br />
-11.046,56 0 0 0 0 0 0 0 A1300<br />
Summe Einnahmen 274<br />
Summe Ausgaben 274<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
4.946,56 -6.100 -6.100 0 -6.100 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
-4.946,56 6.100 6.100 0 6.100 0 0 0<br />
4.946,56 -6.100 -6.100 0 -6.100 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
2 Schulen<br />
27 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten<br />
277 Virginia-Satir-Schule<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9320 Erwerb von Grundstücken 132.000,00 0 0 0 0 0 0 0 A1300<br />
9351 Neuanschaffung von beweglichem<br />
5.100,00 5.100 5.100 0 5.100 0 0 0 A1300 G: K0113<br />
Vermögen einschl. Lehr- und Lernmittel<br />
E: K0034<br />
Erl.: 2-4<br />
9352 Neuanschaffung von beweglichem<br />
Vermögen im Rahmen des Neubaus der<br />
Nebenstelle<br />
0,00 40.000 0 0 0 0 0 0 A1300 G: K0147<br />
9410 Errichtung eines Schulgebäudes 370.000,00 530.000 0 0 0 0 0 0 A1300 G: K0147<br />
Summe Einnahmen 277<br />
Summe Ausgaben 277<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 27<br />
Summe Ausgaben 27<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-507.100,00 -575.100 -5.100 0 -5.100 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
507.100,00 575.100 5.100 0 5.100 0 0 0<br />
-507.100,00 -575.100 -5.100 0 -5.100 0 0 0<br />
51.287,53 500 500 0 500 0 0 0<br />
608.923,81 671.700 41.700 0 41.700 0 0 0<br />
-557.636,28 -671.200 -41.200 0 -41.200 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
2 Schulen<br />
29 Übrige schulische Aufgaben<br />
295 Medienzentrum / sonstige schulische Aufgaben<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9350 Neuanschaffung von Geräten, Bildreihen 5.000,00 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 A1300 G: K0113<br />
und Filmen<br />
E: K0036<br />
Erl.: 2-6<br />
Summe Einnahmen 295<br />
Summe Ausgaben 295<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 29<br />
Summe Ausgaben 29<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 2<br />
Summe Ausgaben 2<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-5.000,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5.000,00 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0<br />
-5.000,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5.000,00 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0<br />
-5.000,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 0 0<br />
55.700,28 500 500 0 500 0 0 0<br />
933.923,81 1.021.700 391.700 150.000 691.700 0 300.000 0<br />
-878.223,53 -1.021.200 -391.200 -150.000 -691.200 0<br />
-300.000 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
31 Wissenschaft und Forschung<br />
312 Peter-Albers-Studienfonds<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3280 Rückflüsse von Darlehen 11.058,22 14.000 14.000 0 14.000 0 0 0 A1300 Z: K0116<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
11.058,22 14.000 14.000 0 14.000 0 0 0<br />
9280 Gewährung von Darlehen 19.200,00 14.000 14.000 0 14.000 0 0 0 A1300 Z: K0117<br />
Summe Einnahmen 312<br />
Summe Ausgaben 312<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 31<br />
Summe Ausgaben 31<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-19.200,00 -14.000 -14.000 0 -14.000 0 0 0<br />
11.058,22 14.000 14.000 0 14.000 0 0 0<br />
19.200,00 14.000 14.000 0 14.000 0 0 0<br />
-8.141,78 0 0 0 0 0 0 0<br />
11.058,22 14.000 14.000 0 14.000 0 0 0<br />
19.200,00 14.000 14.000 0 14.000 0 0 0<br />
-8.141,78 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen<br />
321 <strong>Kreis</strong>archiv; Museen Kevelaer und Schloss Moyland<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
Vermögen<br />
5.000,00 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0 A1200<br />
Summe Einnahmen 321<br />
Summe Ausgaben 321<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 32<br />
Summe Ausgaben 32<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-5.000,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5.000,00 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0<br />
-5.000,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
5.000,00 5.000 5.000 0 5.000 0 0 0<br />
-5.000,00 -5.000 -5.000 0 -5.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege<br />
360 Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3500 Beiträge 30.000,00 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 S6110 Erl.: 3-1<br />
Summe Einnahmen 360<br />
Summe Ausgaben 360<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
30.000,00 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0<br />
30.000,00 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
30.000,00 15.000 15.000 0 15.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege<br />
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege<br />
361 Schloss Moyland<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3610 Zuweisung des Landes für Schloss<br />
Moyland<br />
598.000,00 0 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
3611 Eigenanteil der Stiftung Museum Schloss<br />
Moyland<br />
240.100,00 0 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
3612 Zuweisung des Landes für den Umbau<br />
Schloss Moyland<br />
70.558,28 0 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
908.658,28 0 0 0 0 0 0 0<br />
9410 Wiedererrichtung Nordturmhelm Schloss<br />
Moyland<br />
838.100,00 0 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
Summe Einnahmen 361<br />
Summe Ausgaben 361<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 36<br />
Summe Ausgaben 36<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 3<br />
Summe Ausgaben 3<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-838.100,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
908.658,28 0 0 0 0 0 0 0<br />
838.100,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
70.558,28 0 0 0 0 0 0 0<br />
938.658,28 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0<br />
838.100,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
100.558,28 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0<br />
949.716,50 29.000 29.000 0 29.000 0 0 0<br />
862.300,00 19.000 19.000 0 19.000 0 0 0<br />
87.416,50 10.000 10.000 0 10.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
4 Soziale Sicherung<br />
44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen<br />
440 KOF nach dem BVG ohne Sonderfürsorge - örtlicher Träger -<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3280 Rückflüsse von Darlehen 4.213,56 5.000 4.000 0 4.000 0 0 0 A4200 Z: K0118<br />
3610 Landesanteil an den Ausgaben (80 %) 0,00 4.000 3.200 0 3.200 0 0 0 A4200 Z: K0119<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
4.213,56 9.000 7.200 0 7.200 0 0 0<br />
9280 Darlehen an Kriegsbeschädigte und<br />
Hinterbliebene<br />
0,00 5.000 4.000 0 4.000 0 0 0 A4200 Z: K0119<br />
9810 Landesanteil an den Einnahmen (80 %) 4.000,00 4.000 3.200 0 3.200 0 0 0 A4200 Z: K0118<br />
Summe Einnahmen 440<br />
Summe Ausgaben 440<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-4.000,00 -9.000 -7.200 0 -7.200 0 0 0<br />
4.213,56 9.000 7.200 0 7.200 0 0 0<br />
4.000,00 9.000 7.200 0 7.200 0 0 0<br />
213,56 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
4 Soziale Sicherung<br />
44 Kriegsopferfürsorge (KOF) und ähnliche Maßnahmen<br />
448 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3280 Rückflüsse von Darlehen 9.599,36 10.000 11.400 0 11.400 0 0 0 A4200 Z: K0120<br />
3620 Zuweisungen des Landschaftsverbandes 18.150,00 5.100 16.200 0 16.200 0 0 0 A4200 Z: K0121<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
27.749,36 15.100 27.600 0 27.600 0 0 0<br />
9280 Gewährung von Darlehen 18.150,00 5.100 16.200 0 16.200 0 0 0 A4200 Z: K0121<br />
9820 Weiterleitung der Darlehensrückflüsse an<br />
den Landschaftsverband<br />
9.599,36 10.000 11.400 0 11.400 0 0 0 A4200 Z: K0120<br />
Summe Einnahmen 448<br />
Summe Ausgaben 448<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 44<br />
Summe Ausgaben 44<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-27.749,36 -15.100 -27.600 0 -27.600 0 0 0<br />
27.749,36 15.100 27.600 0 27.600 0 0 0<br />
27.749,36 15.100 27.600 0 27.600 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
31.962,92 24.100 34.800 0 34.800 0 0 0<br />
31.749,36 24.100 34.800 0 34.800 0 0 0<br />
213,56 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
4 Soziale Sicherung<br />
46 Einrichtungen der Jugendhilfe<br />
460 Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
13.528,60 14.000 14.000 0 14.000 0 0 0 A4100 G: K0122<br />
Vermögen<br />
E: K0068<br />
Erl.: 4-1<br />
9400 Baumaßnahmen an<br />
Jugendfreizeiteinrichtungen<br />
50.000,00 30.000 10.000 0 10.000 0 0 0 S2110 Erl.: 4-2<br />
9820 Zuweisungen an Gemeinden für<br />
19.246,36 15.400 27.400 0 15.400 0 0 0 A4100 G: K0122<br />
Jugendfreizeitheime<br />
E: K0068<br />
Erl.: 4-3<br />
9880 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe 26.948,82 15.400 15.400 0 15.400 0 0 0 A4100 G: K0122<br />
für Jugendfreizeitheime<br />
E: K0069<br />
Erl.: 4-4<br />
9881 Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe 24.059,73 27.000 27.000 0 27.000 0 0 0 A4100 G: K0122<br />
zur Anschaffung von beweglichem<br />
E: K0069<br />
Vermögen<br />
Erl.: 4-4<br />
Summe Einnahmen 460<br />
Summe Ausgaben 460<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 46<br />
Summe Ausgaben 46<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-133.783,51 -101.800 -93.800 0 -81.800 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
133.783,51 101.800 93.800 0 81.800 0 0 0<br />
-133.783,51 -101.800 -93.800 0 -81.800 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
133.783,51 101.800 93.800 0 81.800 0 0 0<br />
-133.783,51 -101.800 -93.800 0 -81.800 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
4 Soziale Sicherung<br />
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege<br />
471 Förderung von Pflegeeinrichtungen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9880 Zuschüsse zu den<br />
898.304,75 897.000 970.000 0 1.000.000 0 0 0 A4200 Z: K0124<br />
Investitionsaufwendungen ambulanter<br />
Pflegeeinrichtungen<br />
Erl.: 4-5<br />
Summe Einnahmen 471<br />
Summe Ausgaben 471<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 47<br />
Summe Ausgaben 47<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-898.304,75 -897.000 -970.000 0 -1.000.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
898.304,75 897.000 970.000 0 1.000.000 0 0 0<br />
-898.304,75 -897.000 -970.000 0 -1.000.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
898.304,75 897.000 970.000 0 1.000.000 0 0 0<br />
-898.304,75 -897.000 -970.000 0 -1.000.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
4 Soziale Sicherung<br />
48 Weitere soziale Bereiche<br />
482 Grundsicherung nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3610 Ausgleichsleistung des Landes aus der<br />
Umsetzung der Grundsicherung für<br />
Arbeitsuchende<br />
1.903.360,00 1.903.000 0 0 0 0 0 0 A4200 Erl.: 4-6<br />
Summe Einnahmen 482<br />
Summe Ausgaben 482<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 48<br />
Summe Ausgaben 48<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 4<br />
Summe Ausgaben 4<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen:<br />
1.903.360,00 1.903.000 0 0 0 0 0 0<br />
1.903.360,00 1.903.000 0 0 0 0 0 0<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.903.360,00 1.903.000 0 0 0 0 0 0<br />
1.903.360,00 1.903.000 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.903.360,00 1.903.000 0 0 0 0 0 0<br />
1.935.322,92 1.927.100 34.800 0 34.800 0 0 0<br />
1.063.837,62 1.022.900 1.098.600 0 1.116.600 0 0 0<br />
871.485,30 904.200 -1.063.800 0 -1.081.800 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
50 Gesundheitsverwaltung<br />
500 Gesundheitsamt<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9350 Neuanschaffung von beweglichem<br />
Vermögen<br />
0,00 0 24.000 0 0 0 0 0 A5100 Erl.: 5-1<br />
Summe Einnahmen 500<br />
Summe Ausgaben 500<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 50<br />
Summe Ausgaben 50<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00 0 -24.000 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 24.000 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 -24.000 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 24.000 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 -24.000 0 0 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />
590 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9830 Investitionsumlage an den Zweckverband<br />
Naturpark Schwalm-Nette<br />
-1.883,80 1.800 1.800 0 1.800 0 0 0 S6110<br />
Summe Einnahmen 590<br />
Summe Ausgaben 590<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
1.883,80 -1.800 -1.800 0 -1.800 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
-1.883,80 1.800 1.800 0 1.800 0 0 0<br />
1.883,80 -1.800 -1.800 0 -1.800 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
5 Gesundheit, Sport, Erholung<br />
59 Sonstige Erholungseinrichtungen<br />
591 Freizeitanlage "Oermter Berg"<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9820 Investitionszuschuss für die Freizeitanlage<br />
"Oermter Berg"<br />
10.800,00 0 0 0 0 0 0 0 S2110<br />
Summe Einnahmen 591<br />
Summe Ausgaben 591<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 59<br />
Summe Ausgaben 59<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 5<br />
Summe Ausgaben 5<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-10.800,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
10.800,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
-10.800,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
8.916,20 1.800 1.800 0 1.800 0 0 0<br />
-8.916,20 -1.800 -1.800 0 -1.800 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
8.916,20 1.800 25.800 0 1.800 0 0 0<br />
-8.916,20 -1.800 -25.800 0 -1.800 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
60 Bauverwaltung<br />
601 Hochbauverwaltung<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9400 <strong>Allgemeine</strong>r Herstellungsaufwand 0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 S2110<br />
Summe Einnahmen 601<br />
Summe Ausgaben 601<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 60<br />
Summe Ausgaben 60<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0<br />
0,00 -50.000 -50.000 0 -50.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0<br />
0,00 -50.000 -50.000 0 -50.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe<br />
620 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3280 Rückflüsse aus<br />
<strong>Kreis</strong>wohnungsbaudarlehen<br />
2.269,55 920 657 0 657 0 0 0 S2100<br />
Summe Einnahmen 620<br />
Summe Ausgaben 620<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 62<br />
Summe Ausgaben 62<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
2.269,55 920 657 0 657 0 0 0<br />
2.269,55 920 657 0 657 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
2.269,55 920 657 0 657 0 0 0<br />
2.269,55 920 657 0 657 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
2.269,55 920 657 0 657 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
65 <strong>Kreis</strong>straßen<br />
650 <strong>Kreis</strong>straßen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3400 Erlöse aus der Veräußerung von<br />
Grundstücken<br />
0,00 0 500 0 500 0 0 0 S2110 Z: K0125<br />
3401 Erstattung von Grunderwerbskosten 27.471,52 0 0 0 0 0 0 0 S2110<br />
3450 Verkaufserlöse 0,00 500 500 0 500 0 0 0 A1200<br />
3470 Einnahmen aus der Abwicklung von<br />
6.787,62 40.000 30.000 0 30.000 0 0 0 S6320 Z: K0126<br />
Baumaßnahmen<br />
Erl.: 6-1<br />
3500 Beiträge und ähnliche Entgelte für<br />
16.020,25 20.000 0 0 0 0 0 0 S6320 Z: K0127<br />
Baumaßnahmen<br />
Erl.: 6-1<br />
3611 Zuweisungen des Landes zur Verbesserung 912.000,00 1.305.000 1.160.000 0 1.606.000 0 0 0 S6320 Z: K0127<br />
der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden<br />
Erl.: 6-2<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
962.279,39 1.365.500 1.191.000 0 1.637.000 0 0 0<br />
9320 Erwerb von Grundstücken 30.000,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 S2110 Z: K0125<br />
Erl.: 6-3<br />
9500 Unterhaltung der <strong>Kreis</strong>straßen und Brücken 766.000,00 858.000 630.000 0 630.000 0 0 0 S6320 E: K0093<br />
Z: K0126<br />
Erl.: 6-4<br />
9510 K 30, Radweg von Geldern-Veert bis<br />
Kevelaer-Wetten<br />
100.940,95 0 0 0 0 0 0 0 S6320<br />
9535 K 40, OD Geldern 0,00 400.000 0 0 400.000 0 1.690.000 0 S6320 G: K0128<br />
9564 K 43, Um- und Ausbau der OD Pfalzdorf<br />
einschl. Rad-/Gehweg<br />
-100.000,00 0 0 0 0 0<br />
0 0 S6320 G: K0128<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
65 <strong>Kreis</strong>straßen<br />
650 <strong>Kreis</strong>straßen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
9566 K 37, Ausbau Radweg von L 486 bis L 361<br />
in Weeze<br />
0,00 0 400.000 0 400.000 0 900.000 0 S6320 G: K0128<br />
9573 K 4, Ausbau von L 77 bis <strong>Kreis</strong>grenze -40.464,03 0 0 0 0 0 0 0 S6320 G: K0128<br />
9577 K 38, Radweg von Straelen bis B 9 in<br />
Kerken<br />
400.000,00 600.000 300.000 0 0 0 1.300.000 400.000 S6320 G: K0128<br />
9579 K 13, Ausbau und Radweg von OD<br />
Kevelaer-Schravelen bis L 464<br />
0,00 150.000 0 0 0 0 0 0 S6320 G: K0128<br />
9583 K 10, OD <strong>Kleve</strong>, Straßenerneuerung von<br />
Albers- bis Lindenallee<br />
0,00 0 950.000 0 650.000 0 1.800.000 0 S6320 G: K0128<br />
9588 K 28, Radweg von Hommersum bis B 504 0,00 310.000 0 0 310.000 0 560.000 0 S6320<br />
9589 K 17, Radweg von Twisteden nach<br />
Lüllingen<br />
0,00 0 0 0 300.000 0 615.000 0 S6320 G: K0128<br />
9591 Ausbau K 18 von B 8 bis Weseler Straße<br />
mit <strong>Kreis</strong>verkehr<br />
160.000,00 0 0 0 0 0 0 0 S6320<br />
9594 K 31, Radweg von B 9 bis OD Zyfflich 0,00 0 0 0 200.000 0 300.000 0 S6320 G: K0128<br />
9600 Kosten für die Verlegung von<br />
Versorgungsleitungen<br />
15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 0 0 0 S6320 G: K0128<br />
9601 Errichtung von Lichtzeichenanlagen 0,00 0 100.000 0 0 0 100.000 0 S6320 G: K0128<br />
Erl.: 6-5<br />
9602 Kostenbeteiligung für die Erstellung von<br />
Entwässerungsanlagen bei<br />
Ortsdurchfahrten<br />
0,00 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 S6320 G: K0128<br />
9610 Planungskosten für <strong>Kreis</strong>straßen 43.715,90 70.000 70.000 0 70.000 0 0 0 S6320 G: K0128<br />
9810 Rückzahlung von Landeszuweisungen aus<br />
Vorjahren<br />
20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 0<br />
0 0 S6320 G: K0128<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
65 <strong>Kreis</strong>straßen<br />
650 <strong>Kreis</strong>straßen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
Summe Einnahmen 650<br />
Summe Ausgaben 650<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 65<br />
Summe Ausgaben 65<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 6<br />
Summe Ausgaben 6<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-1.395.192,82 -2.483.000 -2.545.000 0 -3.055.000 0 -7.265.000 -400.000<br />
962.279,39 1.365.500 1.191.000 0 1.637.000 0 0 0<br />
1.395.192,82 2.483.000 2.545.000 0 3.055.000 0 7.265.000 400.000<br />
-432.913,43 -1.117.500 -1.354.000 0 -1.418.000 0 -7.265.000 -400.000<br />
962.279,39 1.365.500 1.191.000 0 1.637.000 0 0 0<br />
1.395.192,82 2.483.000 2.545.000 0 3.055.000 0 7.265.000 400.000<br />
-432.913,43 -1.117.500 -1.354.000 0 -1.418.000 0 -7.265.000 -400.000<br />
964.548,94 1.366.420 1.191.657 0 1.637.657 0 0 0<br />
1.395.192,82 2.533.000 2.595.000 0 3.105.000 0 7.265.000 400.000<br />
-430.643,88 -1.166.580 -1.403.343 0 -1.467.343 0<br />
-7.265.000 -400.000<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
77 Hilfsbetriebe der <strong>Verwaltung</strong><br />
771 KKB <strong>Kreis</strong>-<strong>Kleve</strong>- Bauverwaltungsgesellschaft mbH<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9350 Betriebskosen für investive Maßnahmen<br />
0,00 0 235.000 0 190.000 0 1.025.000 0 S2100 G: K0170<br />
Straßenunterhaltung<br />
Erl.: 7-1<br />
9400 Betriebskosten für investive Maßnahmen 750.000,00 770.000 741.180 0 630.630 0 0 0 S2100 G: K0170<br />
Hochbau<br />
Erl.: 7-2<br />
Summe Einnahmen 771<br />
Summe Ausgaben 771<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 77<br />
Summe Ausgaben 77<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
-750.000,00 -770.000 -976.180 0 -820.630 0 -1.025.000 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
750.000,00 770.000 976.180 0 820.630 0 1.025.000 0<br />
-750.000,00 -770.000 -976.180 0 -820.630 0 -1.025.000 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
750.000,00 770.000 976.180 0 820.630 0 1.025.000 0<br />
-750.000,00 -770.000 -976.180 0 -820.630 0<br />
-1.025.000 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />
792 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3610 Landeszuweisungen für<br />
629.447,25 550.000 650.000 0 650.000 0 0 0 A3200 Z: K0129<br />
Investitionsmaßnahmen des ÖPNV<br />
Erl.: 7-3<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
629.447,25 550.000 650.000 0 650.000 0 0 0<br />
9850 Zuschüsse für die Beschaffung von<br />
629.447,25 500.000 600.000 0 600.000 0 0 0 A3200 Z: K0129<br />
Fahrzeugen<br />
Erl.: 7-3<br />
9851 Zuschüsse für sonstige<br />
0,00 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 A3200 Z: K0129<br />
Investitionsmaßnahmen des ÖPNV<br />
Erl.: 7-3<br />
Summe Einnahmen 792<br />
Summe Ausgaben 792<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-629.447,25 -550.000 -650.000 0 -650.000 0 0 0<br />
629.447,25 550.000 650.000 0 650.000 0 0 0<br />
629.447,25 550.000 650.000 0 650.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr<br />
793 Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9301 Beteiligung an der "Flughafen Niederrhein<br />
GmbH"<br />
10.000.008,70 0 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
9302 Zuführung zur Kapitalrücklage der EEL<br />
0,00 0 148.200 0 145.800 0 0 0 S2100 Erl.: 7-4,<br />
GmbH<br />
9-8<br />
Summe Einnahmen 793<br />
Summe Ausgaben 793<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 79<br />
Summe Ausgaben 79<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 7<br />
Summe Ausgaben 7<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-10.000.008,70 0 -148.200 0 -145.800 0 0 0<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
10.000.008,70 0 148.200 0 145.800 0 0 0<br />
-10.000.008,70 0 -148.200 0 -145.800 0 0 0<br />
629.447,25 550.000 650.000 0 650.000 0 0 0<br />
10.629.455,95 550.000 798.200 0 795.800 0 0 0<br />
-10.000.008,70 0 -148.200 0 -145.800 0 0 0<br />
629.447,25 550.000 650.000 0 650.000 0 0 0<br />
11.379.455,95 1.320.000 1.774.380 0 1.616.430 0 1.025.000 0<br />
-10.750.008,70 -770.000 -1.124.380 0 -966.430 0<br />
-1.025.000 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
8 Wirtschaftsunternehmen, <strong>Allgemeine</strong>s Grund- und Sondervermögen<br />
82 Verkehrsunternehmen<br />
820 Flughafen Niederrhein GmbH<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
A U S G A B E N<br />
9301 Beteiligung an der "Flughafen Niederrhein<br />
0,00 0 17.000.000 0 0 0 0 0 S2100 Erl.: 8-1,<br />
GmbH"<br />
9-8<br />
9302 Zuführung zur Kapitalrücklage der FN<br />
0,00 0 3.000.000 0 3.000.000 0 0 0 S2100 Erl.: 8-2,<br />
GmbH<br />
9-8<br />
Summe Einnahmen 820<br />
Summe Ausgaben 820<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 82<br />
Summe Ausgaben 82<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00 0 -20.000.000 0 -3.000.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 20.000.000 0 3.000.000 0 0 0<br />
0,00 0 -20.000.000 0 -3.000.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 20.000.000 0 3.000.000 0 0 0<br />
0,00 0 -20.000.000 0 -3.000.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
8 Wirtschaftsunternehmen, <strong>Allgemeine</strong>s Grund- und Sondervermögen<br />
88 <strong>Allgemeine</strong>s Grundvermögen<br />
880 Bebaute Grundstücke<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3400 Erlöse aus der Veräußerung von<br />
Grundstücken<br />
323.555,00 0 0 0 0 0 0 0 S2110<br />
3610 Landeszuwendung für die Sanierung "Haus<br />
Schmithausen"<br />
100.000,00 0 0 0 0 0 0 0 S2110<br />
3680 Zuschuss zu den Kosten der Errichtung<br />
eines Euregio-Conference-Centers beim<br />
Haus Schmithausen<br />
-105,00 0 0 0 0 0 0 0 S2110<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
423.450,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
9400 Sanierung Haus Schmithausen 200.000,00 100.000 0 0 0 0 0 0 S2110<br />
9410 Errichtung eines Euregio-Conference-<br />
Centers beim Haus Schmithausen<br />
-12.000,00 0 0 0 0 0 0 0 S2110<br />
Summe Einnahmen 880<br />
Summe Ausgaben 880<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Ausgaben:<br />
-188.000,00 -100.000 0 0 0 0 0 0<br />
423.450,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
188.000,00 100.000 0 0 0 0 0 0<br />
235.450,00 -100.000 0 0 0 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
8 Wirtschaftsunternehmen, <strong>Allgemeine</strong>s Grund- und Sondervermögen<br />
88 <strong>Allgemeine</strong>s Grundvermögen<br />
881 Unbebaute Grundstücke<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3400 Erlöse aus der Veräußerung von<br />
Grundstücken<br />
998,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 S2110<br />
Summe Einnahmen 881<br />
Summe Ausgaben 881<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 88<br />
Summe Ausgaben 88<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 8<br />
Summe Ausgaben 8<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen:<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
998,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0<br />
998,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
998,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0<br />
424.448,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0<br />
188.000,00 100.000 0 0 0 0 0 0<br />
236.448,00 -99.000 1.000 0 1.000 0 0 0<br />
424.448,00 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0<br />
188.000,00 100.000 20.000.000 0 3.000.000 0 0 0<br />
236.448,00 -99.000 -19.999.000 0 -2.999.000 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
9 <strong>Allgemeine</strong> Finanzwirtschaft<br />
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
900 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3610 Investitionspauschale 540.117,63 433.079 609.084 0 609.084 0 0 0 S2100 Erl.: 9-1<br />
3611 Schulpauschale 1.383.560,00 1.422.871 1.472.528 0 1.472.528 0 0 0 S2100 Erl.: 9-2<br />
Summe Einnahmen 900<br />
Summe Ausgaben 900<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 90<br />
Summe Ausgaben 90<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen:<br />
1.923.677,63 1.855.950 2.081.612 0 2.081.612 0 0 0<br />
1.923.677,63 1.855.950 2.081.612 0 2.081.612 0 0 0<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.923.677,63 1.855.950 2.081.612 0 2.081.612 0 0 0<br />
1.923.677,63 1.855.950 2.081.612 0 2.081.612 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
1.923.677,63 1.855.950 2.081.612 0 2.081.612 0<br />
0 0<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
9 <strong>Allgemeine</strong> Finanzwirtschaft<br />
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
E I N N A H M E N<br />
3010 <strong>Allgemeine</strong> Zuführung vom<br />
<strong>Verwaltung</strong>shaushalt<br />
3.289.861,22 3.340.880 4.134.135 0 3.313.779 0 0 0 S2100 Erl.: 9-3<br />
3011 Zuführung vom <strong>Verwaltung</strong>shaushalt für 250.000,00 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0 S2100 Z: K0131<br />
Rücklagen<br />
Erl.: 9-4<br />
3012 Zuführung vom <strong>Verwaltung</strong>shaushalt für<br />
1.422,44 1.300 1.500 0 1.500 0 0 0 S2100 Z: K0116<br />
den Peter-Albers-Studienfonds<br />
Erl.: 9-4<br />
3013 Zuführung vom <strong>Verwaltung</strong>shaushalt für<br />
Investitionsmaßnahmen im<br />
Jugendhilfebereich<br />
133.783,51 101.800 93.800 0 81.800 0 0 0 S2100 Erl.: 9-5<br />
3014 Zuführung vom VWH für<br />
898.304,75 897.000 970.000 0 1.000.000 0 0 0 S2100 Z: K0124<br />
Investitionskostenförderung ambulanter<br />
Pflegeeinrichtungen<br />
Erl.: 9-5<br />
3015 Zuführung vom <strong>Verwaltung</strong>shaushalt an die<br />
<strong>Allgemeine</strong> Rücklage<br />
0,00 0 1.009.675 0 739.075 0 0 0 S2100 Erl.: 9-6<br />
3016 Zuführung zur Rücklage<br />
"Rückforderungsrisiko nach<br />
Horizontalberechnung SGB II"<br />
0,00 0 1.165.393 0 282.400 0 0 0 S2100 Erl.: 9-7<br />
3060 Zuführung Pensionsrückstellungen 863.680,00 115.980 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
3100 Entnahme aus der <strong>Allgemeine</strong>n Rücklage 955.550,00 5.336.200 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
3110 Entnahme aus dem Peter-Albers-<br />
Studienfonds<br />
19.498,62 14.000 14.000 0 14.000 0 0 0 S2100 Z: K0117<br />
3131 Entnahme aus der Sonderrücklage<br />
"Mehrbelastung Jugendamt"<br />
1.705.031,23 1.897.670 0 0 0 0<br />
0 0 S2100<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
9 <strong>Allgemeine</strong> Finanzwirtschaft<br />
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
3134 Entnahme aus der Sonderrücklage<br />
"Renaturierung des NSG Altrhein Bienen-<br />
Praest"<br />
13.478,38 15.500 15.600 0 15.700 0 0 0 S2100 Z: K0134<br />
3135 Entnahme aus der Sonderrücklage<br />
"Veräußerung RWE-Aktien"<br />
4.500.000,00 0 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
3137 Entnahme a.d. Sonderrücklage<br />
"Schulpauschale"<br />
600.000,00 0 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
3650 Erstattung von Tilgungsleistungen der<br />
eigenbetr. ähnl. Einricht. "Rettungsdienst<br />
des <strong>Kreis</strong>es <strong>Kleve</strong>" und der Euregio<br />
55.318,75 29.500 11.100 0 11.600 0 0 0 S2100 Z: K0135<br />
3760 Einnahmen aus Krediten von sonstigen 10.000.000,00 0 11.878.186 0 2.208.750 0 0 0 S2100 Erl.: 7-4,<br />
öffentlichen Sonderrechnungen<br />
9-8<br />
3761 Einnahmen aus Krediten von sonstigen<br />
öffentlichen Sonderrechnungen für<br />
Umschuldungen<br />
12.840.310,86 0 0 0 0 0 0 0 S2100 Z: K0136<br />
3770 Einnahmen aus Krediten von privaten 2.166.818,02 3.637.030 11.429.093 0 3.947.079 0 0 0 S2100 Erl.: 7-4,<br />
Unternehmen<br />
9-8<br />
3771 Einnahmen aus Krediten von privaten<br />
256.387,76 1.092.000 347.848 0 481.679 0 0 0 S2100 Z: K0136<br />
Unternehmen für Umschuldungen<br />
Erl.: 9-9<br />
A U S G A B E N<br />
Summe Einnahmen:<br />
38.549.445,54 16.728.860 31.320.330 0 12.347.362 0 0 0<br />
9016 Zuführung zum <strong>Verwaltung</strong>shaushalt (UA<br />
360 für NSG)<br />
13.478,38 15.500 15.600 0 15.700 0 0 0 S2100 Z: K0134<br />
9017 Zuführung zum <strong>Verwaltung</strong>shaushalt (aus<br />
Sonderrücklagen)<br />
6.205.031,23 1.897.670 0 0 0 0<br />
0 0 S2100 Z: K0133<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
9 <strong>Allgemeine</strong> Finanzwirtschaft<br />
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
9020 Zuführung zum <strong>Verwaltung</strong>shaushalt (UA<br />
900 und 910)<br />
1.980.719,17 6.696.200 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
9021 Zuführung der Schulpauschale an den<br />
<strong>Verwaltung</strong>shaushalt<br />
0,00 0 775.468 0 775.468 0 0 0 S2100 Erl.: 9-2<br />
9030 Sonstige Zuführung zum<br />
<strong>Verwaltung</strong>shaushalt<br />
1.903.360,00 1.903.000 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
9110 Zuführung an die <strong>Allgemeine</strong> Rücklage 0,00 0 1.009.675 0 739.075 0 0 0 S2100 Erl.: 9-6<br />
9111 Zuführung an den Peter-Albers-<br />
1.422,44 15.300 15.500 0 15.500 0 0 0 S2100 Z: K0116<br />
Studienfonds<br />
Erl.: 9-4<br />
9118 Zuführung an die Sonderrücklage<br />
250.000,00 250.000 250.000 0 250.000 0 0 0 S2100 Z: K0131<br />
"Rückstellungen für Altersteilzeit"<br />
Erl.: 9-4<br />
9119 Zuführung zur Rücklage<br />
"Rückforderungsrisiko nach<br />
Horizontalberechnung SGB II"<br />
0,00 0 1.165.393 0 282.400 0 0 0 S2100 Erl.: 9-7<br />
9160 Zuführung an Sonderrücklage<br />
Pensionsrückstellungen<br />
863.680,00 115.980 0 0 0 0 0 0 S2100<br />
9760 Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche<br />
Sonderrechnungen<br />
2.084.011,42 1.991.180 2.781.111 0 1.963.587 0 0 0 S2100 Z: K0135<br />
9761 Tilgung von Krediten an sonstige öffentliche<br />
Sonderrechnungen; Umschuldungen<br />
743.922,47 0 0 0 0 0 0 0 S2100 Z: K0136<br />
9770 Tilgung von Krediten an private<br />
Unternehmen<br />
1.261.168,55 1.379.200 1.353.024 0 1.350.192 0 0 0 S2100 Z: K0135<br />
9771 Tilgung von Krediten an private<br />
12.352.776,15 1.092.000 347.848 0 481.679 0 0 0 S2100 Z: K0136<br />
Unternehmen; Umschuldungen<br />
Erl.: 9-9<br />
Summe Ausgaben:<br />
-27.659.569,81 -15.356.030 -7.713.619 0 -5.873.601 0 0 0<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke
9 <strong>Allgemeine</strong> Finanzwirtschaft<br />
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Nr.<br />
<strong>Haushaltsstelle</strong><br />
<strong>Bezeichnung</strong><br />
Ergebnis der<br />
Jahresrechnung<br />
2005<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2007<br />
EUR<br />
Haushaltsansatz<br />
VE<br />
2007<br />
EUR<br />
Investitionen und Investitionsfördermassnahmen<br />
Gesamtbedarf<br />
EUR<br />
bisher<br />
bereitgestellt<br />
1 2 3 4<br />
5<br />
6 7<br />
8<br />
9<br />
10 11 12<br />
Summe Einnahmen 910<br />
Summe Ausgaben 910<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 91<br />
Summe Ausgaben 91<br />
Differenz (+/-)<br />
Summe Einnahmen 9<br />
Summe Ausgaben 9<br />
Differenz (+/-)<br />
38.549.445,54 16.728.860 31.320.330 0 12.347.362 0 0 0<br />
27.659.569,81 15.356.030 7.713.619 0 5.873.601 0 0 0<br />
10.889.875,73 1.372.830 23.606.711 0 6.473.761 0 0 0<br />
38.549.445,54 16.728.860 31.320.330 0 12.347.362 0 0 0<br />
27.659.569,81 15.356.030 7.713.619 0 5.873.601 0 0 0<br />
10.889.875,73 1.372.830 23.606.711 0 6.473.761 0 0 0<br />
40.473.123,17 18.584.810 33.401.942 0 14.428.974 0 0 0<br />
27.659.569,81 15.356.030 7.713.619 0 5.873.601 0 0 0<br />
12.813.553,36 3.228.780 25.688.323 0 8.555.373 0<br />
0 0<br />
2008<br />
EUR<br />
VE<br />
2008<br />
EUR<br />
EUR<br />
bew.<br />
OE<br />
Vermerke