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Jahresabschluss der voestalpine AG 2008/09

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Lagebericht<br />

30 Geschäftsjahr <strong>2008</strong>/<strong>09</strong><br />

Risikomanagement<br />

Die <strong>voestalpine</strong>-Gruppe verfügt bereits seit<br />

dem Geschäftsjahr 2000/01 über ein umfassendes<br />

Risikomanagementsystem, das<br />

in Form einer allgemeinen, konzernweit<br />

gültigen Verfahrensanweisung verankert ist.<br />

Es basiert auf einem revolvierenden, mindestens<br />

einmal jährlich zu durchlaufenden<br />

Prozess, in dem potenzielle Risiken frühzeitig<br />

identifiziert und hinsichtlich möglicher<br />

Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit<br />

bewertet werden.<br />

Mit dem Inkrafttreten des Unternehmensrechts-Än<strong>der</strong>ungsgesetzes<br />

<strong>2008</strong> wird die<br />

Bedeutung des internen Kontrollsystems<br />

(IKS) und seiner Überwachung sowie des<br />

Risikomanagementsystems insgesamt noch<br />

weiter erhöht. Sowohl das Risikomanagement<br />

als auch das interne Kontrollsystem<br />

sind im <strong>voestalpine</strong>-Konzern integrierte Bestandteile<br />

<strong>der</strong> bestehenden Managementsysteme.<br />

Die Interne Revision überwacht<br />

als unabhängige unternehmensinterne Abteilung<br />

die Betriebs- und Geschäftsabläufe<br />

sowie das interne Kontrollsystem und agiert<br />

in <strong>der</strong> Berichterstattung und bei <strong>der</strong> Wertung<br />

<strong>der</strong> Prüfungsergebnisse weisungsungebunden.<br />

Wesentliche Risikofel<strong>der</strong><br />

Die im Geschäftsbericht des Vorjahres dargestellten<br />

Vorsorgemaßnahmen für die we-<br />

sentlichen Risikofel<strong>der</strong> sind unverän<strong>der</strong>t<br />

gültig. Wesentliche Risikofel<strong>der</strong> sind:<br />

Rohstoffverfügbarkeit/Rohstoffpreisabsicherung<br />

Ausfall von IT-Systemen<br />

Ausfall von Produktionsanlagen<br />

Rechtliche Risiken (zur weiteren Einschränkung<br />

erfolgten im abgelaufenen<br />

Geschäftsjahr unter an<strong>der</strong>em die Erarbeitung<br />

und die Inkraftsetzung eines konzernweit<br />

gültigen Code of Conduct)<br />

CO2-Thematik (wird im Kapitel Umwelt<br />

dieses Geschäftsberichtes näher dargestellt)<br />

Finanzwirtschaftliche Risiken – Liquiditätsrisiko,<br />

Kredit- und Bonitätsrisiko,<br />

Währungsrisiko (werden im Anhang zum<br />

Konzernabschluss ausführlich erläutert)<br />

Die bereits bestehenden Maßnahmenpläne<br />

für den Pandemiefall werden standardmäßig<br />

einem jährlichen Review unterzogen, um<br />

die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit<br />

jeweils am letzten Stand <strong>der</strong> Technik im Anlassfall<br />

sicherzustellen. So wurden etwa<br />

auch unmittelbar nach ihrem Ausbruch im<br />

Frühjahr dieses Jahres sämtliche Vorsorgemaßnahmen<br />

gegen die Schweinegrippe in<br />

Kraft gesetzt.<br />

Im Verlauf des Geschäftsjahres <strong>2008</strong>/<strong>09</strong><br />

wurde im Zusammenhang mit <strong>der</strong> globalen

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