Jahresabschluss der voestalpine AG 2008/09
Jahresabschluss der voestalpine AG 2008/09
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Lagebericht<br />
30 Geschäftsjahr <strong>2008</strong>/<strong>09</strong><br />
Risikomanagement<br />
Die <strong>voestalpine</strong>-Gruppe verfügt bereits seit<br />
dem Geschäftsjahr 2000/01 über ein umfassendes<br />
Risikomanagementsystem, das<br />
in Form einer allgemeinen, konzernweit<br />
gültigen Verfahrensanweisung verankert ist.<br />
Es basiert auf einem revolvierenden, mindestens<br />
einmal jährlich zu durchlaufenden<br />
Prozess, in dem potenzielle Risiken frühzeitig<br />
identifiziert und hinsichtlich möglicher<br />
Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit<br />
bewertet werden.<br />
Mit dem Inkrafttreten des Unternehmensrechts-Än<strong>der</strong>ungsgesetzes<br />
<strong>2008</strong> wird die<br />
Bedeutung des internen Kontrollsystems<br />
(IKS) und seiner Überwachung sowie des<br />
Risikomanagementsystems insgesamt noch<br />
weiter erhöht. Sowohl das Risikomanagement<br />
als auch das interne Kontrollsystem<br />
sind im <strong>voestalpine</strong>-Konzern integrierte Bestandteile<br />
<strong>der</strong> bestehenden Managementsysteme.<br />
Die Interne Revision überwacht<br />
als unabhängige unternehmensinterne Abteilung<br />
die Betriebs- und Geschäftsabläufe<br />
sowie das interne Kontrollsystem und agiert<br />
in <strong>der</strong> Berichterstattung und bei <strong>der</strong> Wertung<br />
<strong>der</strong> Prüfungsergebnisse weisungsungebunden.<br />
Wesentliche Risikofel<strong>der</strong><br />
Die im Geschäftsbericht des Vorjahres dargestellten<br />
Vorsorgemaßnahmen für die we-<br />
sentlichen Risikofel<strong>der</strong> sind unverän<strong>der</strong>t<br />
gültig. Wesentliche Risikofel<strong>der</strong> sind:<br />
Rohstoffverfügbarkeit/Rohstoffpreisabsicherung<br />
Ausfall von IT-Systemen<br />
Ausfall von Produktionsanlagen<br />
Rechtliche Risiken (zur weiteren Einschränkung<br />
erfolgten im abgelaufenen<br />
Geschäftsjahr unter an<strong>der</strong>em die Erarbeitung<br />
und die Inkraftsetzung eines konzernweit<br />
gültigen Code of Conduct)<br />
CO2-Thematik (wird im Kapitel Umwelt<br />
dieses Geschäftsberichtes näher dargestellt)<br />
Finanzwirtschaftliche Risiken – Liquiditätsrisiko,<br />
Kredit- und Bonitätsrisiko,<br />
Währungsrisiko (werden im Anhang zum<br />
Konzernabschluss ausführlich erläutert)<br />
Die bereits bestehenden Maßnahmenpläne<br />
für den Pandemiefall werden standardmäßig<br />
einem jährlichen Review unterzogen, um<br />
die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit<br />
jeweils am letzten Stand <strong>der</strong> Technik im Anlassfall<br />
sicherzustellen. So wurden etwa<br />
auch unmittelbar nach ihrem Ausbruch im<br />
Frühjahr dieses Jahres sämtliche Vorsorgemaßnahmen<br />
gegen die Schweinegrippe in<br />
Kraft gesetzt.<br />
Im Verlauf des Geschäftsjahres <strong>2008</strong>/<strong>09</strong><br />
wurde im Zusammenhang mit <strong>der</strong> globalen