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Haushalt 2021 - Behördenleitung und Dezernat I

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Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat<br />

<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2021</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2019<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 54.656,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 54.656,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen -350.651,93 -403.964,00 -411.113,00 -415.224,00 -419.376,00 -423.570,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -26.628,20 -23.546,00 -24.963,00 -25.213,00 -25.465,00 -25.720,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -47.671,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.699,87 -3.105,00 -3.105,00 -3.137,00 -3.169,00 -3.201,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -432.651,43 -430.615,00 -439.181,00 -443.574,00 -448.010,00 -452.491,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -377.994,50 -430.615,00 -439.181,00 -443.574,00 -448.010,00 -452.491,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -377.994,50 -430.615,00 -439.181,00 -443.574,00 -448.010,00 -452.491,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -377.994,50 -430.615,00 -439.181,00 -443.574,00 -448.010,00 -452.491,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 293.811,00 296.749,00 299.716,00 302.713,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -61.470,45 -65.407,00 -61.339,00 -61.953,00 -62.572,00 -63.198,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -439.464,95 -496.022,00 -206.709,00 -208.778,00 -210.866,00 -212.976,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2020<br />

Ansatz<br />

<strong>2021</strong><br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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