Haushalt 2021 - Behördenleitung und Dezernat I
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Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2021</strong> der StädteRegion Aachen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2019<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 54.656,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 54.656,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 - Personalaufwendungen -350.651,93 -403.964,00 -411.113,00 -415.224,00 -419.376,00 -423.570,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -26.628,20 -23.546,00 -24.963,00 -25.213,00 -25.465,00 -25.720,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -47.671,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.699,87 -3.105,00 -3.105,00 -3.137,00 -3.169,00 -3.201,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -432.651,43 -430.615,00 -439.181,00 -443.574,00 -448.010,00 -452.491,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -377.994,50 -430.615,00 -439.181,00 -443.574,00 -448.010,00 -452.491,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -377.994,50 -430.615,00 -439.181,00 -443.574,00 -448.010,00 -452.491,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -377.994,50 -430.615,00 -439.181,00 -443.574,00 -448.010,00 -452.491,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 293.811,00 296.749,00 299.716,00 302.713,00<br />
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -61.470,45 -65.407,00 -61.339,00 -61.953,00 -62.572,00 -63.198,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -439.464,95 -496.022,00 -206.709,00 -208.778,00 -210.866,00 -212.976,00<br />
30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
Ansatz<br />
2020<br />
Ansatz<br />
<strong>2021</strong><br />
Plan<br />
2022<br />
Plan<br />
2023<br />
Plan<br />
2024<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00