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Haushalt 2021 - Behördenleitung und Dezernat I

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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>2021</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2019<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 134.668,92 111.272,00 46.272,00 46.735,00 47.203,00 47.675,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.857,90 10.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 144.526,82 121.522,00 56.522,00 57.088,00 57.660,00 58.237,00<br />

11 - Personalaufwendungen -284.580,59 -309.798,00 -321.355,00 -324.569,00 -327.815,00 -331.094,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -361,87 -332,00 -332,00 -335,00 -338,00 -341,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -418.678,71 -335.471,00 -326.471,00 -304.486,00 -332.533,00 -310.608,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -703.621,17 -645.601,00 -673.158,00 -629.390,00 -660.686,00 -642.043,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -559.094,35 -524.079,00 -616.636,00 -572.302,00 -603.026,00 -583.806,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -559.094,35 -524.079,00 -616.636,00 -572.302,00 -603.026,00 -583.806,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -559.094,35 -524.079,00 -581.636,00 -572.302,00 -603.026,00 -583.806,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -63.985,39 -66.173,00 -97.360,00 -98.334,00 -99.317,00 -100.310,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -623.079,74 -590.252,00 -678.996,00 -670.636,00 -702.343,00 -684.116,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2020<br />

Ansatz<br />

<strong>2021</strong><br />

Plan<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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