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RELACION DE ORDENES DE COMPRA

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - Gobierno Regional de Lima

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

15 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001479 000016182 0000000200 19/10/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 5,928.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001480 000016183 0000000200 19/10/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 7,710.50 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001481 000015237 0000000200 19/10/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 8,781.80 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001482 000016184 0000000200 19/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,258.80 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001483 000018636 0000000276 22/10/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES PARA EL PROYECTO S/. 1,065.90 " PUESTA Comprometido<br />

EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQU<br />

0001484 000015236 0000000200 19/10/2012 CODISA IMPORT E.I.R.L. PARA LA OBRa: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 6,406.40 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001485 000016185 0000000200 19/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 9,040.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001486 000015768 0000001009 22/10/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MAQUINAS Y EQUIPOS (DISPENSADO S/. 720.00 <strong>DE</strong> AGUA) Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD, "MANTENIMIE<br />

0001487 000015775 0000001017 22/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE, S/. CON CARGO 5,560.00 A LA Comprometido<br />

ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO <strong>DE</strong> LA CARRET<br />

0001488 000014948 0000000207 22/10/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SASTRES Y APOYO A S/. LA RECONSTRUCCION 3,288.76 Comprometido Y A LA REHABILITACION A CARGO <strong>DE</strong> LA O<br />

0001489 000016161 0000000207 22/10/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SASTRES Y APOYO A S/. LA RECONSTRUCCION 8,596.54 Comprometido Y A LA REHABILITACION A CARGO <strong>DE</strong> LA O<br />

0001490 000014603 0000000046 22/10/2012 SUCESION INDIVISA ARANDA IBARRA MARIA ADQUISICION OLINDA <strong>DE</strong> DIARIOS PARA LAS OFICINAS S/. <strong>DE</strong>L GOBIERNO 1,112.27 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> LIMA - OCTUBRE<br />

0001491 000014947 0000000207 22/10/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA ATENCION <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SASTRES Y APOYO A S/. LA RECONSTRUCCION 695.00 Comprometido Y A LA REHABILITACION A CARGO <strong>DE</strong> LA O<br />

0001492 000015858 0000001021 22/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 7,910.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001493 000014618 0000000948 22/10/2012 BORHUA S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 2,864.00 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001494 000014536 0000000163 22/10/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS <strong>DE</strong> LA GERENCIA S/. REGIONAL 4,461.15<strong>DE</strong> Comprometido<br />

RECURSOS NATURALES Y GESTION <strong>DE</strong>L MED<br />

0001495 000015834 0000000879 22/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> 300 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. PARA LA IMPLEMENTACION 4,170.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> SANEAMIENTO FIS<br />

0001496 000015835 0000000782 22/10/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 1,390.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN , DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001497 000015764 0000000200 22/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,143.70 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001498 000015755 0000000313 22/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 3,296.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0001499 000015763 0000000200 22/10/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 1,045.60 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001500 000016823 0000001108 22/10/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 6,800.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001501 000014641 0000000864 23/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> TONER PARA LA OFICINA S/. <strong>DE</strong> LOGISTICA 972.00 Comprometido<br />

0001502 000015233 0000000961 23/10/2012 BORHUA S.A.C. INSPECCIÓN <strong>DE</strong> LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN <strong>DE</strong> S/. PUENTE LA 191.00 ESPERANZA, Comprometido EN EL TRAMO PUMAHUAIN, DISTRITO D<br />

0001503 000000000 0000000811 23/10/2012 TECNOLOGIA <strong>DE</strong> MATERIALES S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ESTABILIZADOR IONICO <strong>DE</strong> S/. SUELOS 171,034.91 PARA LA Comprometido<br />

OBRA <strong>DE</strong>NOMINADA MANTENIMIENTO PERIOD<br />

0001504 000017240 0000000289 23/10/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA LA GERENCIA S/. <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SARROLLO 6,088.20 Comprometido ECONOMICO<br />

0001505 000014269 0000000888 23/10/2012 TECNOLOGIA <strong>DE</strong> MATERIALES S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ESTABILIZADOR IONICO <strong>DE</strong> S/. SUELOS 508,006.00 PARA LA Comprometido<br />

OBRA <strong>DE</strong>NOMINADA MANTENIMIENTO PERIOD<br />

0001506 000015179 0000000972 23/10/2012 BLANQUITA E.I.R.L. PARA EL MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L PROYECTO FORTALECIMIENTO S/. 766.80 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA GESTION AMBIENTAL <strong>DE</strong> LOS HUMEDALES<br />

0001507 000014944 0000000079 23/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ACTYIVIDAD." GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS"-GERENCIA S/. REGIONAL 3,115.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

INFRAESTRUCTURA.<br />

0001508 000017162 0000000116 23/10/2012 ELECTRONICA Y SERVICIOS EN GENERAL requerimiento WILMER E.I.R.L. de toner<br />

S/. 1,276.00 Comprometido<br />

0001509 000016618 0000000922 24/10/2012 PACHECO TORRES RUTH ESTHER MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> CANAL ALTO <strong>DE</strong> HUANANGUI S/. - III ETAPA 7,475.00 - KM 2+930 Comprometido - 5+075 KM<br />

0001510 000000000 0000000200 25/10/2012 PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SOCIEDAD ADQ. <strong>DE</strong> CEMENTO ANONIMA PUZOLANICO<br />

CERRADA - PROMOCIONES S/. E INVERSIONES 245,520.00ARCO Comprometido S.A.C<br />

0001511 000016808 0000000116 25/10/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> ÚTILES <strong>DE</strong> OFICINA S/. 2,039.65 Comprometido<br />

0001512 000014981 0000000961 25/10/2012 TECHGAR<strong>DE</strong>N COMPUTER SOCIEDAD ANONIMA PARA LA CERRADA OBRA:" CONSTRUCCION <strong>DE</strong> PUENTE LA S/. ESPERANZA, 2,740.00 EN Comprometido<br />

EL TRAMO PUMAHUAIN, DISTRITO <strong>DE</strong> CAUJUL<br />

0001513 000016918 0000000276 25/10/2012 JOSE Y HUGO BRIGNETI S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE PARA EL PROYECTO S/. 2,358.40 " PUESTA Comprometido EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L SITIO ARQ<br />

0001514 000018817 0000001218 25/10/2012 BATERIAS CESAR S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BATERIA<br />

S/. 290.00 Comprometido<br />

0001515 000017322 0000001136 25/10/2012 SERVICIOS Y REPUESTOS UNIVERSAL S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> HERRAMIENTAS, S/. CON CARGO 1,413.20A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0001516 0000000000 25/10/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA EL MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L PROYECTO FORTALECIMIENTO S/. 684.80 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA GESTION AMBIENTAL <strong>DE</strong> LOS HUMEDALES<br />

0001517 000018606 0000000794 25/10/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION S/. <strong>DE</strong>L 4,235.00 CANAL <strong>DE</strong> Comprometido<br />

IRRIGACION MULTICOMUNAL JULIO C. TELLO<br />

0001518 000016810 0000001022 25/10/2012 TECNI SERVICES S.A.C. ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> S/. TRATAMIENTO 7,297.50 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUAS RESIDUALES 03 <strong>DE</strong> OCTUBRE, DISTRIT

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