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RELACION DE ORDENES DE COMPRA

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - Gobierno Regional de Lima

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

19 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001639 15/11/2012 COMPAÑIA IMPORTADORA <strong>DE</strong> REPUESTOS PARA Y AUTOPARTES LA OBRA:MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L PERU SAC <strong>DE</strong> - LA CIRA REPRESA <strong>DE</strong>L PERU S/. <strong>DE</strong> SAC LA LAGUNA 4,968.00<strong>DE</strong> Pendiente YARCAN"<br />

0001640 000015128 0000000186 15/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 1,830.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001641 000016409 0000000999 15/11/2012 SPENA FISH AQUACULTURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 2,061.60 Comprometido<br />

0001642 000016063 0000000200 15/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PATRA LA OBRA: "AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 9,160.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: C<br />

0001643 000015882 0000000186 15/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LAOBRA: MEJORMAIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 602.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN".<br />

0001644 000016564 0000000782 15/11/2012 SAN CARLOS INVERSIONES GENERALES PARA - HUACHO LA OBRA:"MEJORAMIENTO S.A.C. <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACIÓN 1,500.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIÁN, DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001645 000016565 0000000782 15/11/2012 SAN CARLOS INVERSIONES GENERALES PARA - HUACHO LA OBRA: S.A.C. "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 3,625.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN, DISTRITO <strong>DE</strong><br />

0001646 000015759 0000000861 16/11/2012 COMPUTADORAS Y RE<strong>DE</strong>S S.R.LTDA PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. TECNICA 5,000.00 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001647 000015510 0000000861 16/11/2012 BORHUA S.A.C. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. TECNICA 1,579.80 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001648 000016064 0000000147 16/11/2012 SHULCAN.COM E.I.R.L. PARA LA OBRA: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 2,468.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0001649 000015885 0000000970 16/11/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,625.00 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001650 000015177 0000000970 19/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,799.99 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001651 000014972 0000000862 19/11/2012 ALBRESA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> AGUA MINERAL PARA ATEN<strong>DE</strong>R S/. LOS 1,316.00 PEDIDOS Comprometido<br />

<strong>DE</strong> LAS DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS<br />

0001652 000015766 0000000861 19/11/2012 CAMED COMUNICACIONES S.A.C. PARA EL MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS E S/. VIGILANCIA 22,360.00 PREVENTIVA Comprometido <strong>DE</strong> LAS RONDAS CAMPESINAS Y COMIT<br />

0001653 000015507 0000000604 19/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. TONNER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1006 S/. 600.00 Comprometido<br />

0001654 000016405 0000001000 19/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> PETROLEO S/. DIESEL, 4,309.00 PARA Comprometido<br />

LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META : "CAPACITACION<br />

0001655 000015886 0000000970 19/11/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,500.00 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001656 000015887 0000001022 19/11/2012 BARRIGA GUIA WILMER ALFREDO ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA <strong>DE</strong> S/. TRATAMIENTO 4,456.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUAS RESIDUALES 03 <strong>DE</strong> OCTUBRE, DISTRIT<br />

0001657 000015894 0000000970 19/11/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO REYCO 9,440.00MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001658 000016093 0000001008 19/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE S/. (GASOLINA 593.40 90 OCTANOS), Comprometido CON CARGO A LA ACTIVIDAD: "MANT<br />

0001659 000015769 0000001008 19/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> SUMINISTROS <strong>DE</strong> IMPRESION S/. CON CARGO 1,975.00A Comprometido<br />

LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO<br />

0001660 000015506 0000000948 19/11/2012 BLANQUITA E.I.R.L. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> LA SECRETARIA 775.00 Comprometido<br />

TECNICA <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA.<br />

0001661 000015736 0000001000 19/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 01 TONER S/. HP LASER 289.00 JET Comprometido<br />

80 A PARA MULTIFUNCION HP LASER JET PRO<br />

0001662 000015509 0000000079 19/11/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. GESTION <strong>DE</strong> PROYECTOS-GERENCIA REGIONAL S/. <strong>DE</strong> INFRAESTRUCTURA- 6,712.00 Comprometido APOYO EN ADQUISICION <strong>DE</strong> TONER PA<br />

0001663 000016423 0000000998 19/11/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS RIMEER E.I.R.LREQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 2,357.55 Comprometido<br />

0001664 000015729 0000000999 19/11/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 600.00 Comprometido<br />

0001665 000016833 0000000999 19/11/2012 BORHUA S.A.C. REQUERMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 1,739.00 Comprometido<br />

0001666 000016370 0000001057 19/11/2012 CORP. BRISLEM'S PROV. Y SERV. S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MOBILIARIO S/. PARA 1,100.00 OFICINA, Comprometido EN LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META: " ACONDIC<br />

0001667 000016371 0000001057 19/11/2012 VIDRIERIA JAREN E.I.R.L. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> MOBILIARIO S/. PARA 1,020.00 OFICINA, Comprometido EN LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META: " ACONDIC<br />

0001668 000015916 0000000200 20/11/2012 ABARCA LINO ANA CECILIA PARA LA OBRa: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 960.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001669 000016395 0000001009 20/11/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MAQUINAS Y EQUIPOS, CON S/. CARGO A 600.00 LA ACTIVIDAD: Comprometido "MANTENIMIENTO PERIÓDICO <strong>DE</strong> LA<br />

0001670 000016027 0000000186 20/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: MEJORMAIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 3,754.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN".<br />

0001671 000015914 0000000200 20/11/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 2,698.98 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001672 000000000 0000000970 20/11/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,640.00 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001673 000000000 0000000970 20/11/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO REYCO 1,954.00MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU<br />

0001674 000015915 0000000200 20/11/2012 FACTORIA INGENIERIA GYM S.A.C. PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 680.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN - META I: CO<br />

0001675 000015531 0000000861 21/11/2012 TAI LOY S.A. PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> PROYECTOS A CARGO S/. <strong>DE</strong> LA OFICINA 2,056.20 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

LA SECRETARIA TECNICA REGIONAL <strong>DE</strong> SEGU<br />

0001676 000015530 0000000861 21/11/2012 TAI LOY S.A. PARA EL PROYECTO <strong>DE</strong> LA OFICINA <strong>DE</strong> LA SECRETARIA S/. TECNICA 1,351.91 REGIONAL Comprometido <strong>DE</strong> SEGURIDAD CIUDADANA<br />

0001677 000015773 0000001011 21/11/2012 TAI LOY S.A. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> ESCRITORIOS/.<br />

4,033.80 Comprometido<br />

0001678 000000000 0000000970 21/11/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: "REHABILITACION <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. RIEGO 10,790.00 REYCO MARU Comprometido EN LA COMUNIDAD CAMPESINA <strong>DE</strong> CAUJU

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