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RELACION DE ORDENES DE COMPRA

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - Gobierno Regional de Lima

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

5 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001066 000013089 0000000807 01/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. PARA LA OBRA: "CONSTRUCCION <strong>DE</strong> CARRETERRA S/. TROCHA 1,084.50 CARROZABLE Comprometido CALLAHUANCA - TIERRA BLANCA, DIS<br />

0001067 000011150 0000000547 01/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. I.E. CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA - LOSAS S/. <strong>DE</strong> CONCRETO 2,060.00 Comprometido<br />

0001068 000011500 0000000163 01/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA GESTION <strong>DE</strong> PROYECTO <strong>DE</strong> LA GERENCIA S/. RGIONAL 7,123.20 <strong>DE</strong> REECURSOS ComprometidoNATURALES Y GESTION <strong>DE</strong>L MEDI<br />

0001069 000010483 0000000147 03/08/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. OBRA: "Renovación Y Mejoramiento Del Sistema De S/. Agua Potable 925.00 Y Alcantarillado Comprometido De Navan - Distrito De<br />

0001070 000010928 0000000547 03/08/2012 TAFUR CUEVA JORGE LUIS I.E. CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA - LOSAS S/. <strong>DE</strong> CONCRETO 5,848.00 Comprometido<br />

0001071 000010340 0000000325 06/08/2012 GANA<strong>DE</strong>RIA Y COMERCIO <strong>DE</strong>L CENTRO S.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> PARA EL PROYECTO S/. FORTALECIMIENTO 17,900.00 Comprometido <strong>DE</strong> LAS CAPACIDA<strong>DE</strong>S PRODUCTIVAS <strong>DE</strong><br />

0001072 000013912 0000000782 06/08/2012 ESTACIONES <strong>DE</strong> SERVICIOS MERLY E.I.R.L PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CANAL <strong>DE</strong> S/. IRRIGACION 10,875.00 EN EL Comprometido<br />

CENTRO POBLADO POQUIAN ,DISTRITO <strong>DE</strong> C<br />

0001073 000010934 0000000079 06/08/2012 H&M ELECTRONIC S.A.C. PROYECTO:" GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> NFRAESTRUCTURA".<br />

S/. 1,068.00 Comprometido<br />

0001074 0000000000 06/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. CON CARGO 904.79 A LA ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO PERIODICO <strong>DE</strong> CA<br />

0001075 000010234 0000000079 06/08/2012 SOÑARE PERU S.A.C. PROYECTO:" GERENCIA REGIONAL <strong>DE</strong> NFRAESTRUCTURA".<br />

S/. 840.00 Comprometido<br />

0001077 000010485 0000000673 06/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> 100 GALONES <strong>DE</strong> GASOLINA S/. PARA PROYECTO 1,364.00 Comprometido<br />

MEJORA TECNICA Y COMERCIAL <strong>DE</strong> LA CERA<br />

0001078 000010206 0000000667 06/08/2012 IMEXP PERUVIAN S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> MAQUINA PLOTTER S/. 86,120.00 Autorizado<br />

0001079 000012361 0000000147 06/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SISTEMA S/. AGUA 9,626.00 POTABLE Comprometido Y ALCALTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN - DISTRITO<br />

0001080 000010930 0000000096 06/08/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 312.50 <strong>DE</strong> RIEGO Comprometido <strong>DE</strong> LOS CANALES TUMANPUQUIO Y ERAP<br />

0001081 000011501 0000000155 06/08/2012 LAU E.I.R.L REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UN ESCRITORIO S/. <strong>DE</strong> MELAMINE.Comprometido<br />

1,170.00<br />

0001082 000011317 0000000147 06/08/2012 DIAZ SIERRA PATRICIA ELIZABETH OBRA: "Renovación Y Mejoramiento Del Sistema De S/. Agua Potable 1,969.50 Y Alcantarillado Comprometido De Navan - Distrito De<br />

0001083 000011173 0000000708 06/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> LIBROS PARA ESCUELA S/. <strong>DE</strong> IDIOMAS. 875.00 Comprometido<br />

0001084 000013720 0000000859 06/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 6,820.00 Comprometido<br />

0001085 000011318 0000000390 06/08/2012 CASTILLO NAVA ROSINA JUDITH ADQUISICION <strong>DE</strong> REFRIGERIO PARA LA DRVCSS/.<br />

820.00 Comprometido<br />

0001086 000015901 0000000276 06/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> OFICINA S/. PARA EL RPOYECTO 1,992.50 Comprometido<br />

PUESTA EN VALOR Y PRESERVACION <strong>DE</strong>L S<br />

0001087 000000000 0000000226 07/08/2012 ARTICULOS <strong>DE</strong> SEGURIDAD INDUSTRIAL ADQUISICION SOCIEDAD ANONIMA <strong>DE</strong> EQUIPOS <strong>DE</strong> PROTECCION PARA S/. INSPECTORES 3,921.48 Comprometido<br />

<strong>DE</strong> TRABAJO<br />

0001088 000011808 0000000735 07/08/2012 MULTISERVICIOS ESPINOZA E.I.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L ACCESO S/. PEATONAL 9,520.00 Y VEHICULAR Comprometido A LAS CALLES FRANCISCO BOLOGNESI,<br />

0001089 000012925 0000000547 07/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISION <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO S/. 3,474.00 Comprometido<br />

0001090 000012362 0000000147 08/08/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. OBRA: RENOVACION Y MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>LM SISTEMA S/. <strong>DE</strong> 900.00 AGUA POTABLE Comprometido Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN - DIST<br />

0001091 000011148 0000000147 08/08/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA:"RENOVACION Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 1,920.00 <strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVAN<br />

0001092 000011611 0000000257 08/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. requerimiento de toner<br />

S/. 3,389.00 Comprometido<br />

0001093 0000000000 08/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. ATEN<strong>DE</strong>R 23,248.90 LAS DIFERENTES Comprometido OFICINAS ADMINISTRATIVAS <strong>DE</strong>L GRL<br />

0001094 000010109 0000000655 08/08/2012 SOCIEDAD <strong>DE</strong> INVERSIONES LLERENA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO I S/. 74,880.00 Autorizado<br />

0001095 000010110 0000000654 08/08/2012 SOCIEDAD <strong>DE</strong> INVERSIONES LLERENA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> CEMENTO PORTLAND TIPO I S/. 61,734.00 Autorizado<br />

0001096 0000000000 08/08/2012 TAI LOY S.A. ADQUISION <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO S/. 415.01 Comprometido<br />

0001097 0000000000 08/08/2012 TAI LOY S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. 553.92 CON CARGO Comprometido A LA ACTIVIDAD: "PROMOCION Y REGUL<br />

0001098 000010480 0000000524 09/08/2012 HIJAR GONZALEZ <strong>DE</strong> ALCANTARA BERTILA Suscripción ISABEL Anual de Revistas<br />

S/. 690.00 Comprometido<br />

0001099 000012976 0000000161 09/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO, S/. CON CARGO 744.00 A LA ACTIVIDAD: Comprometido MANTENIMIENTO PERIODICO RED V<br />

0001100 000015576 0000000467 09/08/2012 TAI LOY S.A. ADQUISIÓN <strong>DE</strong> BIENES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO S/. 4,575.94 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

GERENCIA <strong>DE</strong> PLANEAMIENTO.<br />

0001101 000016024 0000000186 09/08/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA REPRESA S/. <strong>DE</strong> LA LAGUNA 2,655.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

YARCAN<br />

0001102 000013053 0000000467 09/08/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. ADQUISIÓN <strong>DE</strong> BIENES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO S/. 2,244.05 <strong>DE</strong> LA Comprometido<br />

GERENCIA <strong>DE</strong> PLANEAMIENTO<br />

0001103 000011683 0000000035 09/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE DIEEL B5 PARA S/. LA SE<strong>DE</strong> 27,704.98 <strong>DE</strong>L GOBIERNO Comprometido REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

0001104 000016097 0000001033 09/08/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> COMBUSTIBLE<br />

S/. 3,876.00 Comprometido<br />

0001105 000010378 0000000675 09/08/2012 RECSOL S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> UN AIRE ACONDICIONADO Y UN S/. TRITURADOR 3,953.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

PAPEL PARA LA OFICINA <strong>DE</strong> TESORERIA<br />

0001106 000013386 0000000313 09/08/2012 OLIVARES REVATTA ZADIE CIELO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 4,210.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU

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