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RELACION DE ORDENES DE COMPRA

RELACION DE ORDENES DE COMPRA - Gobierno Regional de Lima

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa<br />

Módulo de Logística<br />

versión 13.01.01<br />

<strong>RELACION</strong> <strong>DE</strong> OR<strong>DE</strong>NES <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong><br />

De : Julio A : Diciembre del : 2012<br />

Fecha:<br />

Hora:<br />

Página:<br />

26/07/2013<br />

16:54<br />

25 de 30<br />

UNIDAD EJECUTORA<br />

NRO. I<strong>DE</strong>NTIFICACIÓN<br />

: 001 GOBIERNO REGIONAL <strong>DE</strong> LIMA<br />

: 001027<br />

NºOrden Exp. SIAF Certif. SIAF Fecha Proveedor Concepto Mon Valor Estado<br />

0001880 000018473 0000001043 11/12/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. SALDO <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 7,482.60<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA<br />

0001881 000017239 0000000498 11/12/2012 CORPORACION CANTABRIA SAC REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIEN PARA EL PROYECTO S/. ACONDICIONAMIENTO 9,912.00 Comprometido Y EQUIPAMIENTO <strong>DE</strong>L MUSEO <strong>DE</strong> CHANCA<br />

0001882 000017268 0000000259 11/12/2012 LR FERREMAS EIRL PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 742.00 CESAR Comprometido<br />

VALLEJO SANTOS, META: CULMINACION <strong>DE</strong> L<br />

0001883 000017262 0000001043 11/12/2012 EVANGELISTA HUAVIL OBDULIA FLOR SALDO <strong>DE</strong> OBRA:"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 5,200.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDA<br />

0001884 000017267 0000000259 11/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L CENTRO S/. EDUCATIVO 920.00 CESAR Comprometido<br />

VALLEJO SANTOS, META: CULMINACION <strong>DE</strong> L<br />

0001885 000018472 0000001043 11/12/2012 COMER. SAN LORENZO <strong>DE</strong>L NORTE S.A.C. PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 8,442.13 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDAJE<br />

0001886 000017679 0000001147 11/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> ESCRITORIO PARA S/. LA OFICINA 3,668.30 <strong>DE</strong> SANEAMIENTO ComprometidoFISICO LEGAL <strong>DE</strong> COMUNIDA<strong>DE</strong>S<br />

0001887 000017595 0000000864 11/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> UTILES <strong>DE</strong> OFICINA PARA S/. EL ABASTECIMIENTO 3,163.40 Comprometido <strong>DE</strong> LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS <strong>DE</strong>L GO<br />

0001888 000017459 0000001068 11/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. OBRA: "MEJORAMIENTO <strong>DE</strong>L SERVICIO EDUCATIVO S/. EN LA I.E. 674.28 SANTA Comprometido ROSA <strong>DE</strong> YANGAS, EN EL CENTRO POBLAD<br />

0001889 000017460 0000001076 11/12/2012 PAPELERA VAL<strong>DE</strong>RRAMA S.A.C. VOBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION <strong>DE</strong> LOS S/. RESERVORIOS 624.72<strong>DE</strong> Comprometido<br />

TUCTUCANCHA Y HUAYRUPAMPA EN LA COM<br />

0001890 000017324 0000001134 12/12/2012 CONSORCIO PETRO CENTRAL SAC INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S/. 1,447.60 <strong>DE</strong>L PUESTO Comprometido <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong>L CENTRO POBLADO <strong>DE</strong> S<br />

0001891 000017244 0000000313 12/12/2012 LEON MURGUIA JACINTO GENARO PARA LAM OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 1,484.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANA<br />

0001892 000018086 0000000313 12/12/2012 HERNAN<strong>DE</strong>Z MELGAR ALBERTO RICARDO PARA LA OBRA: REPRESAMIENTO LAGUNA YANAULLA S/. BAJA 10,332.00 APROVECHAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong> AGUA <strong>DE</strong> LA LAGUNA YANAU<br />

0001893 000017463 0000000879 12/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. ADQUISICION <strong>DE</strong> 300 GALONES <strong>DE</strong> PETROLEO S/. PARA LA OFICINA 4,170.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

SANEAMIENTO FISICO LEGAL <strong>DE</strong> COMUNIDA<br />

0001894 000018092 0000001115 12/12/2012 PRODUCTOS FERRETERO ADRIANO EIRL OBRA: "PUESTA EN VALOR <strong>DE</strong> LOS SECTORES S/. <strong>DE</strong> INCAHUASI 8,369.90 Y QOLQAWASI Comprometido <strong>DE</strong>L CENTRO POLITICO ADMINISTR<br />

0001895 000017429 0000001065 12/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 115.00 Comprometido<br />

0001896 000018083 0000000467 12/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 7,930.00 Comprometido<br />

0001897 000018084 0000000467 12/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. REQUEIRMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 6,650.00 Comprometido<br />

0001898 000018757 0000001113 12/12/2012 JAUREGUI PUMALLIHUA MARIA INSPECCION <strong>DE</strong> OBRA "CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO S/. 570.00 <strong>DE</strong> INSTITUTO Comprometido SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO, D<br />

0001899 000018750 0000001081 12/12/2012 ESTACION <strong>DE</strong> SERVICIOS HUAURA S.A.C. PARA LA OBRA: OBRA: "RENOVACIÓN Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L 4,170.00 SISTEMA Comprometido <strong>DE</strong> AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong><br />

0001900 000018818 0000001219 13/12/2012 FERRETERIA GUTIERREZ S.C.R.L PARA MONITOREO <strong>DE</strong> LA OBRA: "CONSTRUCCION S/. <strong>DE</strong> RESERVORIO 99.00 Comprometido<br />

CANAL PUMPUL PAGTAURA ULLUSH-YANATA<br />

0001901 000017444 0000000509 13/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> 01 IMPRESORA S/. LASER 850.00 NEGRO/COLOR Comprometido PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA MET<br />

0001902 000017678 0000000509 13/12/2012 INGENIERIA <strong>DE</strong> LA INFORMATICA S.A. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> EQUIPAMIENTO S/. 6,079.00 INFORMATICO, Comprometido PARA LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META:"ACO<br />

0001903 000017272 0000000200 13/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 3,000.00 de la Laguna Comprometido de Chuchon Meta I: Constru<br />

0001904 000017462 0000000257 13/12/2012 BLANQUITA E.I.R.L. requerimiento de toner para la impresora de la oficina S/. de secretaria 1,208.00 generalComprometido<br />

0001905 000017271 0000000200 13/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 8,850.00 de la Laguna Comprometido de Chuchon Meta I: Constru<br />

0001906 000017270 0000000200 13/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 5,059.00 de la Laguna Comprometido de Chuchon Meta I: Constru<br />

0001907 000017269 0000000200 13/12/2012 MORALES AQUINO HERMELINDA PARA LA OBRA: Ampliación de la Capacidad de Almacenamiento S/. 7,400.00 de la Laguna Comprometido de Chuchon Meta I: Constru<br />

0001908 000017246 0000000096 13/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. PARA LA OBRA:"MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA INFRAESTRUCTURA S/. 890.00 <strong>DE</strong> RIEGO Comprometido <strong>DE</strong> LOS CANALES TUMANPUQUIO Y ERAP<br />

0001909 000017326 0000001132 13/12/2012 RAMIREZ MONTES PRU<strong>DE</strong>NCIO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD S/. <strong>DE</strong> ALMACENAMIENTO 6,900.00 Comprometido <strong>DE</strong> LA LAGUNA <strong>DE</strong> CHUCHÓN META I: CON<br />

0001910 000017245 0000000147 13/12/2012 SHULCAN.COM E.I.R.L. PARA LA OBRA: "RENOVACION Y MEJORAMIENTO S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 3,760.00<strong>DE</strong> Comprometido<br />

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> NAVA<br />

0001911 000018453 0000001185 13/12/2012 TOTAL ARTEFACTOS SA REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> EQUIPO ACONDICIONADO S/. CON CARGO 1,499.00 AL MEJORAMIENTO Comprometido <strong>DE</strong>L CANAL SANTA ELENA PROG<br />

0001912 000018806 0000001212 13/12/2012 EFC & SERVICIOS S.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> MATERIALES <strong>DE</strong> CONSTRUCCION S/. 4,120.00 Comprometido<br />

0001913 000017572 0000001000 13/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. POR EL REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> MATERIALES Y UTILES S/. <strong>DE</strong> OFICINA, 616.80 PARA Comprometido LA EJECUCION <strong>DE</strong> LA META:"CAPACITACIO<br />

0001914 000018098 0000000581 13/12/2012 T & A CORPORACION S.A.C. ADQUISICIONES <strong>DE</strong> DIFERENTES MATERIALES S/. Y UTILES 1,341.50 PARA EL Comprometido<br />

<strong>DE</strong>SARROLLO <strong>DE</strong> LAS FUNCIONES PROPIAS <strong>DE</strong><br />

0001915 000017428 0000001007 13/12/2012 CORPORACION PAPELERA MADRID S.A.C. OBRA:" MEJORAMIENTO <strong>DE</strong> LA CAPACIDAD RESOLUTIVA S/. 1,416.60 <strong>DE</strong> LOS SERVICIOS Comprometido <strong>DE</strong> SALUD <strong>DE</strong>L CENTRO <strong>DE</strong> SALUD<br />

0001916 000017467 0000000999 13/12/2012 BORHUA S.A.C. REQUERIMIENTO <strong>DE</strong> BIENES<br />

S/. 180.00 Comprometido<br />

0001917 000018655 0000000906 13/12/2012 DISTRIBUIDORA MELECIO E.I.R.L. ADQUISICION <strong>DE</strong> CEMENTO<br />

S/. 4,500.00 Comprometido<br />

0001918 000018457 0000001182 13/12/2012 CORPORACION ETZA S.A.C SOLICITO <strong>COMPRA</strong> <strong>DE</strong> IMPLEMENTOS PARA OBRA: S/. "IMPLEMENTACION 814.00 Comprometido <strong>DE</strong>L MUSEO COMUNITARIO <strong>DE</strong> SUPE EN L<br />

0001919 000018759 0000001043 13/12/2012 EVANGELISTA MIRAVAL MARCOS ANICETO PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION S/. <strong>DE</strong>L SISTEMA 5,760.00 <strong>DE</strong> AGUA Comprometido POTABLE Y ALCANTARILLADO <strong>DE</strong> ANDAJ

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