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PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Rmilani.com.br

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<strong>PLANO</strong><<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong><<strong>br</strong> />

<strong>RECUPERAÇÃO</strong> <strong>JUDICIAL</strong><<strong>br</strong> />

IFC – INTERNATIONAL FOOD COMPANY<<strong>br</strong> />

INDÚSTRIA <strong>DE</strong> ALIMENTOS S/A<<strong>br</strong> />

1


Plano de Recuperação Judicial<<strong>br</strong> />

1. INTRODUÇÃO<<strong>br</strong> />

Este Plano de Recuperação Judicial foi elaborado <strong>com</strong> a intenção de a<strong>br</strong>anger e<<strong>br</strong> />

estabelecer os principais termos propostos, sob o que preconiza a Lei que regula a<<strong>br</strong> />

Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do Empresário e da Sociedade Empresária<<strong>br</strong> />

(Lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005), da IFC – INTERNATIONAL FOOD<<strong>br</strong> />

COMPANY INDÚSTRIA <strong>DE</strong> ALIMENTOS S/A ( “IFC”), sociedade por ações, <strong>com</strong> sede<<strong>br</strong> />

na Cidade de Itupeva, Estado de São Paulo, na Rua José Carlos, 750, Bairro Santa Júlia, CEP<<strong>br</strong> />

13295-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.473.696/0001-07 – em Recuperação Judicial.<<strong>br</strong> />

1.1. Histórico da Empresa<<strong>br</strong> />

A IFC foi constituída em 07 de A<strong>br</strong>il de 1998, ainda sob a antiga denominação “Jack<<strong>br</strong> />

Link’s do Brasil Ltda”, <strong>com</strong> seu ato constitutivo devidamente arquivado perante a Junta<<strong>br</strong> />

Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE nº 35 215 078 925, em sessão de 16<<strong>br</strong> />

de A<strong>br</strong>il de 1998.<<strong>br</strong> />

Nos termos de seu estatuto social, figuram <strong>com</strong>o acionistas da IFC as seguintes<<strong>br</strong> />

empresas:<<strong>br</strong> />

Empresa Ações Ordinárias % Participação<<strong>br</strong> />

JBM INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E<<strong>br</strong> />

25.600.000 79%<<strong>br</strong> />

NEGÓCIOS S.A., sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF<<strong>br</strong> />

sob nº 06.751.280/0001-56<<strong>br</strong> />

VISION AGRO FUNDO <strong>DE</strong> INVESTIMENTO EM<<strong>br</strong> />

PARTICIPAÇÕES, fundo de investimento em participações<<strong>br</strong> />

sob forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ/MF sob<<strong>br</strong> />

nº 07.967.081/0001-42<<strong>br</strong> />

6.805.063 21%<<strong>br</strong> />

2


Seu objeto social consiste, dentre outros, nas seguintes atividades:<<strong>br</strong> />

a) a industrialização, <strong>com</strong>ercialização, importação e exportação de produtos<<strong>br</strong> />

alimentícios em geral, in-natura, processados ou industrializados, inclusive snacks<<strong>br</strong> />

(carne defumada);<<strong>br</strong> />

b) a fa<strong>br</strong>icação, <strong>com</strong>ercialização, importação e exportação de massas alimentícias;<<strong>br</strong> />

c) a preparação, <strong>com</strong>ercialização, importação e exportação de especiarias, molhos,<<strong>br</strong> />

temperos e condimentos;<<strong>br</strong> />

1.2. Relevância Sócio-Econômica<<strong>br</strong> />

A <strong>com</strong>panhia é importante fonte geradora de empregos e receitas na região de Itupeva e<<strong>br</strong> />

Jundiaí, tal <strong>com</strong>o reconhecido pelo sindicato dos trabalhadores, órgãos da Administração<<strong>br</strong> />

Pública e diversas outras entidades, o que ratifica sua vital importância na economia regional.<<strong>br</strong> />

A sua solidez pode ser facilmente depreendida pela análise de seu patrimônio tangível e pelo<<strong>br</strong> />

volume histórico de suas transações <strong>com</strong>erciais.<<strong>br</strong> />

Até 2004, a <strong>com</strong>panhia apresentava-se lucrativa e estável.<<strong>br</strong> />

Os efeitos posteriores que levaram a IFC a situação econômico-financeira atual serão melhor<<strong>br</strong> />

explicados no tópico a seguir, que demonstrará que os fatores que ocasionaram a sucessão de<<strong>br</strong> />

prejuízos da <strong>com</strong>panhia deveram-se a uma série de circunstâncias relevantes que dificilmente<<strong>br</strong> />

voltarão a se repetir, o que permite a administração da <strong>com</strong>panhia concluir que a<<strong>br</strong> />

implementação deste plano restituirá o cenário virtuoso que caracterizou a maior parte de sua<<strong>br</strong> />

história.<<strong>br</strong> />

3


1.3. Causas relevantes que contribuíram para atual situação financeira<<strong>br</strong> />

Em a<strong>br</strong>il de 2005, objetivando permitir que a empresa desenvolvesse novos produtos, entre<<strong>br</strong> />

outros fatores <strong>com</strong>erciais e estratégicos, os sócios quotistas <strong>br</strong>asileiros, adquiriram a<<strong>br</strong> />

participação dos então sócios quotistas americanos (Jack Link’s). Até a referida data, <strong>com</strong>o<<strong>br</strong> />

imposição estratégica de seus antigos sócios quotistas americanos, 100% do faturamento da<<strong>br</strong> />

Sociedade era obtido através da venda de um único produto (Beef Jerky) a um único cliente<<strong>br</strong> />

(Jack Link’s), expondo demasiadamente o negócio aos riscos inerentes desta concentração.<<strong>br</strong> />

Ao término das negociações na época, <strong>com</strong>o condição imposta pelos antigos sócios<<strong>br</strong> />

americanos para a conclusão do negócio, a IFC firmou contratos de fornecimento de Beef<<strong>br</strong> />

Jerky em regime de exclusividade <strong>com</strong> a Jack Link’s, os quais permaneceram em vigência até<<strong>br</strong> />

30 de junho de 2007.<<strong>br</strong> />

Embora estes contratos de fornecimento tenham estabelecido melhores condições <strong>com</strong>erciais<<strong>br</strong> />

para a IFC do que as do período em que vigorou a sociedade <strong>com</strong> a Jack Link’s, a<<strong>br</strong> />

circunstância em que os contratos foram negociados impediu que a IFC conseguisse impor<<strong>br</strong> />

preços mais adequados para fazer frente às suas necessidades. A manutenção da condição de<<strong>br</strong> />

fornecimento em regime de exclusividade também impediu o acesso da IFC a outros clientes<<strong>br</strong> />

e mercados para seu principal produto, o que limitou as alternativas da empresa para<<strong>br</strong> />

melhorar suas margens de lucro.<<strong>br</strong> />

Com a aquisição do controle societário pelos sócios administradores <strong>br</strong>asileiros, a Sociedade<<strong>br</strong> />

teve seu nível de endividamento imediatamente aumentado, já que o montante do passivo<<strong>br</strong> />

decorrente da <strong>com</strong>pra das quotas societárias foi assumido pela IFC, após a incorporação da<<strong>br</strong> />

holding que as detinha, gerando necessidade de obtenção de capital de giro junto a terceiros,<<strong>br</strong> />

visando equacionar seu fluxo de caixa de curto prazo.<<strong>br</strong> />

Adicionalmente, uma série de problemas decorrentes de fatores externos ocorridos no período<<strong>br</strong> />

de 2005 a 2008 contribuíram para que a IFC apurasse prejuízo nestes exercícios, dentre os<<strong>br</strong> />

quais destacam-se:<<strong>br</strong> />

1. A valorização acelerada do Real frente ao Dólar, que afetou negativamente o nível de<<strong>br</strong> />

faturamento em Reais;<<strong>br</strong> />

2. Aumento do preço da matéria-prima carne, decorrente principalmente do aumento das<<strong>br</strong> />

exportações do referido produto e de um movimento contínuo de concentração ocorrida<<strong>br</strong> />

no segmento frigorífico, onde poucos grandes fornecedores passaram a ser responsáveis<<strong>br</strong> />

por praticamente 100% da produção da carne bovina habilitada para a fa<strong>br</strong>icação de<<strong>br</strong> />

produtos destinados ao mercado norte-americano. Esta concentração diluiu a concorrência<<strong>br</strong> />

e afetou diretamente a oferta e os preços do produto;<<strong>br</strong> />

3. Diminuição dos volumes de venda de produtos industrializados (Beef Jerky) a partir do<<strong>br</strong> />

segundo semestre de 2007. Somente após o término dos contratos de fornecimento para a<<strong>br</strong> />

Jack Link’s é que a IFC pode iniciar os trabalhos de prospecção de novos clientes e<<strong>br</strong> />

4


mercados para este produto, uma vez que existiam cláusulas contratuais que impediam<<strong>br</strong> />

quaisquer tipos de ações da IFC neste sentido, sob penalidade de relevantes multas. A<<strong>br</strong> />

retomada das vendas <strong>com</strong>eçou a ocorrer gradativamente do primeiro semestre de 2008.<<strong>br</strong> />

A partir do final do ano de 2006, a IFC colocou em prática ações <strong>com</strong> o objetivo de fazer<<strong>br</strong> />

frente a alguns de seus principais desafios estratégicos:<<strong>br</strong> />

Em 31 de janeiro de 2007, a IFC concluiu operação de capitalização da sociedade,<<strong>br</strong> />

mediante a negociação de subscrição de ações preferenciais <strong>com</strong> a empresa Vision<<strong>br</strong> />

Agro Fundo de Investimentos e Participações. Esta operação gerou integralizações em<<strong>br</strong> />

dinheiro no montante equivalente a US$35.000.000. Os recursos provenientes desta<<strong>br</strong> />

operação foram integralmente utilizados em investimentos voltados para o aumento<<strong>br</strong> />

da capacidade produtiva da empresa, para atender ao crescimento do volume das suas<<strong>br</strong> />

operações;<<strong>br</strong> />

Durante o ano de 2007, <strong>com</strong>o parte de um planejamento para tornar a IFC autosuficiente<<strong>br</strong> />

na produção de carne e <strong>com</strong>bater os efeitos do aumento de custos <strong>com</strong> a<<strong>br</strong> />

aquisição destes produtos, foram feitos investimentos na verticalização deste<<strong>br</strong> />

fornecimento, assim resumidos: (i) construção de uma planta industrial própria de<<strong>br</strong> />

abate bovino na cidade de Nova Xavantina (MT); (ii) arrendamento de três outras<<strong>br</strong> />

unidades industriais, sendo duas de abate bovino (cidades de Jales e Fernandópolis, no<<strong>br</strong> />

estado de São Paulo) e uma de beneficiamento de couro bovino, para processamento<<strong>br</strong> />

das peles geradas pelas unidades de abate (curtume situado na cidade de Monte<<strong>br</strong> />

Aprazível, no estado de São Paulo); (iii) construção de um Centro de Distribuição na<<strong>br</strong> />

cidade de Itupeva (SP), <strong>com</strong> o objetivo de centralizar o armazenamento e distribuição<<strong>br</strong> />

da carne in-natura produzida pelas unidades de abate.<<strong>br</strong> />

Embora as ações de verticalização tenham realmente garantido a auto-suficiência no<<strong>br</strong> />

abastecimento dos cortes de carne necessários para as linhas de produtos industrializados<<strong>br</strong> />

(Beef Jerky), as mesmas acabaram por afetar negativamente a rentabilidade e a liquidez da<<strong>br</strong> />

IFC e provocar o prejuízo apurado no exercício de 2007, em função dos seguintes fatores:<<strong>br</strong> />

a. os cortes de carne bovina gerados pelas unidades de abate e não utilizados para a<<strong>br</strong> />

produção do Beef Jerky passaram a ser vendidos “in-natura” para os mercados do<<strong>br</strong> />

Brasil e do exterior, precificados segundo as regras do mercado de <strong>com</strong>modities.<<strong>br</strong> />

Tendo em vista que o ano de 2007 vivenciou as maiores altas do custo do gado nos<<strong>br</strong> />

últimos 30 anos e que estes custos não foram repassados nos preços de venda da carne<<strong>br</strong> />

praticados pelo mercado no Brasil e no exterior, a venda da carne in-natura gerou<<strong>br</strong> />

prejuízos para a empresa. Estes prejuízos absorveram e ultrapassaram a totalidade dos<<strong>br</strong> />

lucros gerados pela operação de venda de produtos industrializados (Beef Jerky);<<strong>br</strong> />

b. as primeiras unidades de abate que <strong>com</strong>eçaram a operar foram aquelas que já estavam<<strong>br</strong> />

operacionais, arrendadas pela IFC no estado de São Paulo. Como o referido estado, ao<<strong>br</strong> />

contrário dos prognósticos iniciais da empresa, permaneceu durante todo o exercício<<strong>br</strong> />

de 2007 impedido de exportar carne bovina in-natura para o mercado <strong>com</strong>um<<strong>br</strong> />

europeu, a IFC não pode beneficiar-se das vendas para este mercado, cujos preços são<<strong>br</strong> />

ligeiramente superiores aos praticados para todos os demais mercados consumidores<<strong>br</strong> />

da carne <strong>br</strong>asileira.<<strong>br</strong> />

5


c. a partir do final de 2006, o governo do estado de São Paulo passou a reter a liberação<<strong>br</strong> />

de todos os créditos de ICMS gerados pelas empresas exportadoras, impedindo a IFC<<strong>br</strong> />

de utilizar estes créditos no pagamento corrente de fornecedores de insumos e ativo<<strong>br</strong> />

imobilizado, segundo as normas da “Lei Kandir”. Este fato, aliado a alta demanda de<<strong>br</strong> />

capital de giro característica das operações de abate bovino, acabou por elevar de<<strong>br</strong> />

forma relevante a necessidade desta modalidade de recursos pela IFC, concorrendo<<strong>br</strong> />

<strong>com</strong> os recursos necessários para o giro das operações industriais e aumentando o<<strong>br</strong> />

nível de endividamento da empresa;<<strong>br</strong> />

d. a escassez os recursos financeiros provocada pelos fatores anteriores e pela<<strong>br</strong> />

diminuição da oferta de financiamentos ao mercado em função da crise financeira<<strong>br</strong> />

mundial, atrasou as o<strong>br</strong>as de construção da planta de abate bovino na cidade de Nova<<strong>br</strong> />

Xavantina (MT), planejada para ficar pronta até o final do mês de Junho de 2007, mas<<strong>br</strong> />

que somente foi concluída no início de 2008. Situada em um estado <strong>com</strong> maior oferta<<strong>br</strong> />

e menor custo de gado, menor custo de mão de o<strong>br</strong>a e maiores incentivos fiscais para<<strong>br</strong> />

operação, a planta de Nova Xavantina também beneficiaria a IFC <strong>com</strong> uma operação<<strong>br</strong> />

de maior escala, mais moderna, eficiente e <strong>com</strong> menores custos fixos.<<strong>br</strong> />

Levando em consideração as dificuldades encontradas no seguimento de abate bovino e os<<strong>br</strong> />

prognósticos de que este quadro não se reverteria a curto-prazo, a administração da IFC<<strong>br</strong> />

decidiu paralisar sua atuação no ramo de abate bovino, encerrando sua operação neste<<strong>br</strong> />

segmento à partir de Fevereiro de 2008. As unidades arrendadas (Jales, Fernandópolis e<<strong>br</strong> />

Monte Aprazível) tiveram seus contratos rescindidos ou cedidos a outras empresas<<strong>br</strong> />

especializadas na operação do seguimento, assim <strong>com</strong>o as unidades próprias (Nova<<strong>br</strong> />

Xavantina e Centro de Distribuição de Itupeva) foram arrendadas também a operador<<strong>br</strong> />

especializado (Independência S/A). As primeiras 30 mensalidades deste arrendamento de<<strong>br</strong> />

ativos não operacionais próprios – de um total de 78 – foram descontadas junto a instituição<<strong>br</strong> />

financeira (Banco Daycoval) durante o primeiro semestre de 2008, e os recursos obtidos<<strong>br</strong> />

foram integralmente utilizados para amortização de dívidas <strong>com</strong> fornecedores. As<<strong>br</strong> />

mensalidades remanescentes, no valor de R$760.000,00, <strong>com</strong>eçarão a beneficiar o caixa da<<strong>br</strong> />

<strong>com</strong>panhia à partir de Setem<strong>br</strong>o de 2010;<<strong>br</strong> />

Além desta medida, a IFC negociou <strong>com</strong> seus principais credores (fundos de investimento<<strong>br</strong> />

ligados à sócia Vision Agro) o alongamento do perfil de suas das dívidas financeiras, todavia<<strong>br</strong> />

estas negociações resultaram fracassadas, devido ao fato de que a referida sócia utilizou-se de<<strong>br</strong> />

artifícios para beneficiar-se da situação de dificuldade da empresa em seu próprio benefício,<<strong>br</strong> />

agindo em flagrante conflito de interesses <strong>com</strong> seu papel de sócia. Esta questão contribuiu de<<strong>br</strong> />

forma decisiva para a situação atual de inadimplência da <strong>com</strong>panhia e gerou uma ação<<strong>br</strong> />

judicial que está tramitando junto ao juízo da própria recuperação..<<strong>br</strong> />

No presente momento, uma série de fatores que ocasionaram os problemas seqüenciais<<strong>br</strong> />

observados desde de 2005, vem se revertendo de forma a criar um ambiente absolutamente<<strong>br</strong> />

favorável a retomada do lucro pela IFC, dentre os quais destacamos os principais:<<strong>br</strong> />

a) a <strong>com</strong>panhia vem <strong>com</strong>eçando a receber os primeiros pedidos relevantes de produtos<<strong>br</strong> />

<strong>com</strong> a marca Mr Z, que vem sendo divulgado nos Estados Unidos, Europa e Ásia<<strong>br</strong> />

desde o segundo semestre de 2008. A evolução constante destes pedidos evidencia<<strong>br</strong> />

6


que estamos no caminho certo de um crescimento contínuo e estável, explorando um<<strong>br</strong> />

seguimento de mercado <strong>com</strong> maiores margens de lucro e sem o risco de concentração<<strong>br</strong> />

existente na centralização da venda exclusiva de produtos a granel para terceiros;<<strong>br</strong> />

b) o dólar estabeleceu-se em patamares muito mais vantajosos para a <strong>com</strong>panhia,<<strong>br</strong> />

beneficiando de forma relevante o faturamento da IFC em Reais;<<strong>br</strong> />

c) os custos das <strong>com</strong>modities vem sofrendo quedas gradativas e contínuas, retomando os<<strong>br</strong> />

patamares mais realistas de alguns anos atrás. Com isso, a principal matéria prima<<strong>br</strong> />

utilizada pela IFC (Carne Bovina) pode ser adquirida hoje por preços até 30%<<strong>br</strong> />

inferiores ao que foi praticado em meados de 2007/2008;<<strong>br</strong> />

d) a IFC tem conseguido alinhavar parcerias <strong>com</strong>erciais <strong>com</strong> os maiores frigoríficos<<strong>br</strong> />

produtores de carne bovina habilitada do país, em condições bastante vantajosas,<<strong>br</strong> />

garantindo o abastecimento de suas necessidades sem ter de retomar a operação de<<strong>br</strong> />

unidades de abate, que não fazem parte de seu foco de atuação.<<strong>br</strong> />

A Administração da <strong>com</strong>panhia acredita que os fatores que geraram suas dificuldades<<strong>br</strong> />

relatadas neste tópico já encontram-se superadas, e que a plena implementação do plano de<<strong>br</strong> />

recuperação adiante proposta restituirá de forma integral sua rentabilidade e solidez.<<strong>br</strong> />

2. CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CREDORES<<strong>br</strong> />

Os passivos e as contingências tributárias e previdenciárias foram identificados, e<<strong>br</strong> />

considerados os aspectos legais e fiscais relevantes, <strong>com</strong> a finalidade de inclusão desses no<<strong>br</strong> />

fluxo de caixa da empresa, e no quadro geral de credores conforme a seguir.<<strong>br</strong> />

2.1. Quadro Geral dos Credores<<strong>br</strong> />

Credores Derivados da Legislação do Trabalho<<strong>br</strong> />

Rescisões Trabalhistas<<strong>br</strong> />

Acordos Trabalhistas<<strong>br</strong> />

FGTS<<strong>br</strong> />

Total Trabalhistas:<<strong>br</strong> />

Credores Quirografários – Fornecedores<<strong>br</strong> />

Credores Quirografários – Instituições Financeiras<<strong>br</strong> />

Credores Quirografários – Acionistas<<strong>br</strong> />

Credores <strong>com</strong> Garantia Real<<strong>br</strong> />

Dívidas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias<<strong>br</strong> />

INSS<<strong>br</strong> />

FUNRURAL<<strong>br</strong> />

ICMS<<strong>br</strong> />

Total Fiscais, Tributárias e Previdenciárias:<<strong>br</strong> />

Total Geral<<strong>br</strong> />

R$134.888,89<<strong>br</strong> />

R$116.407,54<<strong>br</strong> />

R$969.945,88<<strong>br</strong> />

R$1.221.242,31<<strong>br</strong> />

R$57.427.756,87<<strong>br</strong> />

R$92.240.987,00<<strong>br</strong> />

R$1.082.375,44<<strong>br</strong> />

R$217.235.526,58<<strong>br</strong> />

R$3.923.900,91<<strong>br</strong> />

R$5.493.726,22<<strong>br</strong> />

R$1.794.672,48<<strong>br</strong> />

R$11.212.299,61<<strong>br</strong> />

R$380.420.187,70<<strong>br</strong> />

7


As relações analíticas dos credores encontram-se nos seguintes anexos a este plano:<<strong>br</strong> />

Anexo 1 – Credores Trabalhistas – Rescisões;<<strong>br</strong> />

Anexo 2 – Credores Trabalhistas – Acordos Judiciais;<<strong>br</strong> />

Anexo 3 – Credores Trabalhistas – FGTS;<<strong>br</strong> />

Anexo 4 – Credores Quirografários – Fornecedores;<<strong>br</strong> />

Anexo 5 – Credores Quirografários – Instituições Financeiras;<<strong>br</strong> />

Anexo 6 – Credores <strong>com</strong> Garantia Real.<<strong>br</strong> />

3. VISÃO GERAL DO <strong>PLANO</strong> <strong>DE</strong> <strong>RECUPERAÇÃO</strong><<strong>br</strong> />

Os objetivos do Plano de Recuperação são os de permitir que:<<strong>br</strong> />

a) a IFC possa superar as dificuldades econômico-financeiras atuais, <strong>com</strong> a<<strong>br</strong> />

retomada de parte do negócio, dos empregos, e cuidando dos interesses dos credores, <strong>com</strong><<strong>br</strong> />

intenção de liquidação de seus débitos;<<strong>br</strong> />

b) a IFC, <strong>com</strong> a retomada das operações, e seus ativos, seja rentável e viável a<<strong>br</strong> />

curto, médio e longo prazos, a fim de permitir equacionar seu endividamento;<<strong>br</strong> />

c) os interesses de todas as partes envolvidas sejam tratados de forma justa,<<strong>br</strong> />

razoável e uniforme.<<strong>br</strong> />

a) Reestruturação Financeira<<strong>br</strong> />

Com o objetivo de elaboração do Plano de Recuperação Judicial, foi necessário uma<<strong>br</strong> />

avaliação preliminar limitada aos aspectos financeiros da empresa, assessorar e aconselhar na<<strong>br</strong> />

análise, estruturação e negociação das novas operações, a revisão e identificação de eventuais<<strong>br</strong> />

formas de ingressos de recursos através de dívida ou capital, também <strong>com</strong> a possibilidade de<<strong>br</strong> />

vendas de ativos, desbloqueio de bens e valores, trabalhando conjuntamente no<<strong>br</strong> />

desenvolvimento de uma estratégia para negociação <strong>com</strong> os credores.<<strong>br</strong> />

8


A gravidade da situação de liquidez de curto prazo que a Requerente está enfrentando,<<strong>br</strong> />

nos fez analisar as possibilidades de liquidez imediata e projetada em um fluxo de caixa para<<strong>br</strong> />

suportar o Plano de Reestruturação Operacional e liquidação de seu endividamento em curto<<strong>br</strong> />

espaço de tempo.<<strong>br</strong> />

b) Reestruturação do Passivo<<strong>br</strong> />

Constituindo <strong>com</strong>o meio de recuperação, conforme art. 50 da Lei que regula a<<strong>br</strong> />

Recuperação Judicial, a Extrajudicial e a Falência do Empresário e da Sociedade Empresária<<strong>br</strong> />

(Lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005), os passivos contemplarão reduções necessárias<<strong>br</strong> />

para sua adequação aos recursos existentes, a fim de viabilizar pagamentos a todos os<<strong>br</strong> />

credores, conforme intenção das acionistas e dos administradores.<<strong>br</strong> />

3.2. Sumário das Medidas do Plano de Recuperação<<strong>br</strong> />

O Plano de Recuperação contém uma série de elementos, incluindo:<<strong>br</strong> />

a) Retomada imediata das atividades operacionais da IFC nas fá<strong>br</strong>icas de Itupeva -<<strong>br</strong> />

SP, mediante a fa<strong>br</strong>icação e exportação de snacks de carne ( “Beef Jerky”) para<<strong>br</strong> />

clientes situados no exterior, especialmente nos Estados Unidos;<<strong>br</strong> />

b) Manutenção das plantas não operacionais (Frigorífico de Nova Xavantina – MT e<<strong>br</strong> />

Centro de Distribuição de Itupeva – SP) arrendadas a terceiros, <strong>com</strong> as receitas<<strong>br</strong> />

correspondentes revertidas para a operação da IFC;<<strong>br</strong> />

c) Busca de fontes alternativas de liquidez necessárias para atravessar as restrições<<strong>br</strong> />

de caixa geradas após o pedido de recuperação judicial e suportar as operações<<strong>br</strong> />

durante o processo de reestruturação;<<strong>br</strong> />

d) Alinhamento das condições de trabalho e remuneração <strong>com</strong> as praticadas no<<strong>br</strong> />

mercado de forma a assegurar a <strong>com</strong>petitividade na retomada das atividades da<<strong>br</strong> />

IFC;<<strong>br</strong> />

e) Pagamentos, de acordo <strong>com</strong> as projeções demonstradas neste plano, rateando-se<<strong>br</strong> />

proporcionalmente o valor de redução do crédito de cada credor, até o montante<<strong>br</strong> />

dos respectivos créditos.<<strong>br</strong> />

9


4. Situação de Liquidez<<strong>br</strong> />

Após o pedido, e o deferimento pelo Juízo da 3ª Vara Judicial Cível da Comarca de<<strong>br</strong> />

Jundiaí, do benefício de sustar pagamentos relativos à maior parte dos débitos<<strong>br</strong> />

anteriores ao processo de recuperação, a IFC ainda vem sofrendo uma crise de<<strong>br</strong> />

liquidez <strong>com</strong> severa redução no caixa, resultante de vários fatores. A IFC ainda<<strong>br</strong> />

depende de recursos que serão obtidos através das ações planejadas, para que possa<<strong>br</strong> />

providenciar o pagamento de seus credores, dos custos, despesas e impostos e demais<<strong>br</strong> />

pagamentos relacionados à retomada das operações.<<strong>br</strong> />

5. <strong>DE</strong>SCRIÇÃO DO <strong>PLANO</strong> <strong>DE</strong> <strong>RECUPERAÇÃO</strong><<strong>br</strong> />

Reestruturação Operacional<<strong>br</strong> />

5.1 Objetivos<<strong>br</strong> />

O plano contempla as exigências do Art. 53 da Lei que regula a Recuperação<<strong>br</strong> />

Judicial, a Extrajudicial e a Falência do Empresário e da Sociedade Empresária (Lei nº<<strong>br</strong> />

11.101, de 09 de Fevereiro de 2005), da IFC – International Food Company Indústria<<strong>br</strong> />

de Alimentos S/A – em Recuperação Judicial, dentre elas:<<strong>br</strong> />

- discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme<<strong>br</strong> />

o art. 50 da Lei, e seu resumo;<<strong>br</strong> />

-demonstração de sua viabilidade econômica; e<<strong>br</strong> />

- laudo econômico-financeiro, avaliação da viabilidade da projeção efetuada e factível<<strong>br</strong> />

à sua so<strong>br</strong>evivência e reestruturação parcial de suas atividades.<<strong>br</strong> />

5.2 Proposições a serem observadas<<strong>br</strong> />

10


Para a preparação do presente Plano, a IFC empenhou-se em uma análise<<strong>br</strong> />

introspectiva, procurando seus pontos fortes e suas vulnerabilidades. Da mesma<<strong>br</strong> />

forma, mapeou as oportunidades e as ameaças apresentadas pela conjuntura atual do<<strong>br</strong> />

mercado de frigoríficos, sua fonte principal de matéria prima.<<strong>br</strong> />

Não obstante a falta de capital de giro e demais dificuldades, ainda se<<strong>br</strong> />

vislum<strong>br</strong>am boas oportunidades de mercado que, se encaradas <strong>com</strong> profissionalismo e<<strong>br</strong> />

objetividade, podem se traduzir em bons resultados. O esforço da recuperação que se<<strong>br</strong> />

pretende é justificado pelas perspectivas que daí podem advir.<<strong>br</strong> />

Para tanto algumas medidas já vem sendo tomadas, encontrando-se em pleno<<strong>br</strong> />

processo de implantação. Porém e apesar de razoável sucesso ainda necessita de mais<<strong>br</strong> />

tempo para consolidá-las:<<strong>br</strong> />

a) O objetivo primordial é a re<strong>com</strong>posição de suas margens<<strong>br</strong> />

operacionais, mantendo as atividades e buscando ganhos de<<strong>br</strong> />

produtividade através de ações imediatas. O esforço exigirá ações<<strong>br</strong> />

concentradas da área de <strong>com</strong>pras e na área <strong>com</strong>ercial. Para tanto, há<<strong>br</strong> />

que se estabelecer alguns parâmetros de cunho estritamente<<strong>br</strong> />

<strong>com</strong>ercial, definindo metas palpáveis, factíveis e mensuráveis.<<strong>br</strong> />

b) Como base para as atividades operacionais, pretende-se concentrar<<strong>br</strong> />

esforços na fa<strong>br</strong>icação e exportação de Beef Jerky, tanto na<<strong>br</strong> />

configuração a granel (produção para terceiros) quanto na<<strong>br</strong> />

configuração destinada ao consumidor final, <strong>com</strong> a marca própria da<<strong>br</strong> />

IFC ( “Mr. Z”). Trata-se do produto no qual a IFC detém “knowhow”<<strong>br</strong> />

único, que é responsável pelas melhores margens de lucro e<<strong>br</strong> />

que detém mercador consumidor conhecido e estável.<<strong>br</strong> />

c) As despesas administrativas já foram reduzidas a níveis suportáveis.<<strong>br</strong> />

O plano prevê a rígida manutenção desse nível, admitindo-se apenas<<strong>br</strong> />

eventuais ajustes estritamente necessários para adequar a estrutura da<<strong>br</strong> />

empresa à expansão das suas operações.<<strong>br</strong> />

11


d) Os controles financeiros estão sendo aperfeiçoados, de modo a<<strong>br</strong> />

desenvolver um sistema mais eficiente de apoio a decisões.<<strong>br</strong> />

e) O modelo de gestão deverá ser revisto, de modo a evitar os eventuais<<strong>br</strong> />

equívocos do passado e <strong>com</strong> o seu aperfeiçoamento uma gestão mais<<strong>br</strong> />

eficiente dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos.<<strong>br</strong> />

f) Uma vez que um dos objetivos deste plano é o restabelecimento do<<strong>br</strong> />

equilí<strong>br</strong>io nas relações <strong>com</strong>erciais <strong>com</strong> todos os credores da IFC, os<<strong>br</strong> />

mesmos sempre terão preferência, em condições de mercado em toda<<strong>br</strong> />

e qualquer transação que vier a ser efetuada pela empresa na<<strong>br</strong> />

vigência do plano. Ademais, ressalte-se a incidência do artigo 67 da<<strong>br</strong> />

Lei 11.101/05, que garante preferência e privilégio aos credores que<<strong>br</strong> />

não interromperem fornecimento à empresa.<<strong>br</strong> />

g) Paralelamente às proposições aqui destacadas, a IFC desenvolverá<<strong>br</strong> />

um trabalho de prospecção no sentido de identificar acionista<<strong>br</strong> />

estratégico que venha agregar valor e <strong>com</strong>petência à sua expertise.<<strong>br</strong> />

5.3 Projeção de Resultados Operacionais e Não Operacionais<<strong>br</strong> />

Para elaborar o Plano de Recuperação, estimamos os resultados operacionais e<<strong>br</strong> />

não operacionais para o período a partir de Fevereiro de 2009, utilizando as atuais<<strong>br</strong> />

informações operacionais e de mercado, quantitativas e qualitativas. Baseadas na<<strong>br</strong> />

análise destas informações, foram identificadas as possibilidades de obtenção de<<strong>br</strong> />

recursos. As medidas identificadas foram integradas a um plano estratégico<<strong>br</strong> />

corporativo que definirá as metas e objetivos, norteadores dos planos de ações.<<strong>br</strong> />

Premissas e Assuntos Críticos<<strong>br</strong> />

A seguir estão as principais premissas utilizadas na projeção do faturamento da<<strong>br</strong> />

Requerente à partir de 2009. Com o objetivo de garantir que sejam alcançados os<<strong>br</strong> />

níveis de faturamento projetados, a IFC está adotando os seguintes procedimentos:<<strong>br</strong> />

12


a) Está retomando o fornecimento de Beef Jerky a granel para seus clientes<<strong>br</strong> />

tradicionais, bem <strong>com</strong>o negociando a produção para outros players do mercado de<<strong>br</strong> />

snacks de carne no Brasil e no exterior;<<strong>br</strong> />

b) Está firmando novas parcerias estratégicas e <strong>com</strong>erciais para abertura de novas<<strong>br</strong> />

frentes de venda e distribuição dos produtos <strong>com</strong> sua marca própria nos Estados<<strong>br</strong> />

Unidos, Europa e Ásia;<<strong>br</strong> />

c) Estimaram-se níveis muito conservadores de faturamento, levando-se em conta a<<strong>br</strong> />

retomada gradativa das operações industriais e um volume de produção em<<strong>br</strong> />

sintonia <strong>com</strong> as expectativas mais realistas do <strong>com</strong>portamento do mercado<<strong>br</strong> />

consumidor, reduzindo-se drasticamente o nível de risco de não atendimento<<strong>br</strong> />

destas metas;<<strong>br</strong> />

d) No primeiro exercício da recuperação, priorizar-se-á o pagamento da dívida<<strong>br</strong> />

trabalhista, em atendimento ao artigo 41 da Lei 11.101/05.<<strong>br</strong> />

e) O conservadorismo adotado, aponta para uma imprescindível carência inicial de<<strong>br</strong> />

dois anos. Durante esse período as operações da IFC estarão encaminhando para<<strong>br</strong> />

uma situação de equilí<strong>br</strong>io, <strong>com</strong> a conseqüente geração de fluxo de caixa. Uma<<strong>br</strong> />

vez que as operações estão num nível abaixo do ponto ideal, será necessário esse<<strong>br</strong> />

período para que as ações que estão sendo propostas surtam o efeito desejado, e<<strong>br</strong> />

apresentem os resultados esperados, solidificando uma estrutura mínima, que dê<<strong>br</strong> />

sustentação ao trabalho de recuperação.<<strong>br</strong> />

f) No terceiro exercício da recuperação, o resultado deverá atingir um nível<<strong>br</strong> />

suficiente para pagar todos os custos e permitir uma so<strong>br</strong>a de caixa suficiente para<<strong>br</strong> />

permitir o início da amortização das dívidas acumuladas. A partir desse ponto,<<strong>br</strong> />

estimou-se um crescimento gradativo que reflete o resultado das ações<<strong>br</strong> />

implementadas pela administração da <strong>com</strong>panhia, todavia privilegiando-se a<<strong>br</strong> />

cautela, uma vez que todas as perspectivas autorizam considerar um incremento<<strong>br</strong> />

maior.<<strong>br</strong> />

As projeções financeiras da SOCIEDA<strong>DE</strong> foram desenvolvidas <strong>com</strong> base em<<strong>br</strong> />

premissas de aumento sustentado do mercado, e de um crescimento econômico da atividade,<<strong>br</strong> />

conforme apresentado de forma mais analítica nos demonstrativos a seguir.<<strong>br</strong> />

13


5.5 Viabilidade Econômico - Financeira<<strong>br</strong> />

Com as informações decorrentes do Plano de Reestruturação elaborado e outras<<strong>br</strong> />

informações disponíveis, concluímos que estes dados demonstram a viabilidade econômicofinanceira<<strong>br</strong> />

do Plano de Recuperação e, por conseguinte, do negócio da IFC, que resultará de<<strong>br</strong> />

sua implementação. Com isto, a empresa pretende reerguer suas atividades.<<strong>br</strong> />

5.6 Reestruturação das O<strong>br</strong>igações Financeiras<<strong>br</strong> />

À medida que a empresa for executando o Plano de Recuperação, serão iniciados os<<strong>br</strong> />

pagamentos aos credores, conforme critérios a seguir:<<strong>br</strong> />

a) Credores Derivados da Legislação do Trabalho: os créditos de natureza<<strong>br</strong> />

estritamente salarial de valor máximo de até 05 salários mínimos serão pagos em até<<strong>br</strong> />

30 dias após a aprovação ao Plano de Recuperação Judicial. Os demais créditos serão<<strong>br</strong> />

pagos em dez parcelas mensais fixas, sem juros, todo dia 15, sendo a primeira no<<strong>br</strong> />

primeiro dia 15 subsequente à data de aprovação do Plano de Recuperação Judicial;<<strong>br</strong> />

b) Credores Quirografários (Fornecedores, Instituições Financeiras e Credores <strong>com</strong><<strong>br</strong> />

Garantia Real): ressalvado o disposto na observação 1, serão amortizadas as dívidas<<strong>br</strong> />

<strong>com</strong> estes credores à partir do 3º ano da recuperação, mediante pagamentos mensais,<<strong>br</strong> />

<strong>com</strong> a utilização de recursos equivalentes aos percentuais do faturamento efetivo da<<strong>br</strong> />

empresa, conforme discriminado a seguir:<<strong>br</strong> />

Ano<<strong>br</strong> />

Percentual do Faturamento<<strong>br</strong> />

Mensal Destinado ao<<strong>br</strong> />

Pagamento dos Credores<<strong>br</strong> />

Quirografários<<strong>br</strong> />

2011 5%<<strong>br</strong> />

2012 6%<<strong>br</strong> />

2013 7%<<strong>br</strong> />

2014 em diante 10%<<strong>br</strong> />

c) Dívidas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias: serão liquidadas pela IFC dentro dos<<strong>br</strong> />

maiores prazos fixados pela legislação vigente.<<strong>br</strong> />

14


Observação 1:<<strong>br</strong> />

No quadro geral de credores, constam débitos <strong>com</strong> pessoas ligadas à IFC, todos referentes a<<strong>br</strong> />

transações <strong>com</strong>erciais, conforme discriminado a seguir:<<strong>br</strong> />

Credores Quirografários – Acionistas<<strong>br</strong> />

José Barbosa Machado Neto<<strong>br</strong> />

R$1.082.375,44<<strong>br</strong> />

Os valores acima, não deverão ser exigidos por seus respectivos credores durante o período<<strong>br</strong> />

de recuperação judicial, portanto a relação inicial de credores apresentada de forma líquida<<strong>br</strong> />

desses valores passa a ser a seguinte:<<strong>br</strong> />

Credores Derivados da Legislação do Trabalho<<strong>br</strong> />

R$1.221.242,31<<strong>br</strong> />

Credores Quirografários – Fornecedores<<strong>br</strong> />

R$57.427.756,87<<strong>br</strong> />

Credores Quirografários – Instituições Financeiras R$92.240.987,00<<strong>br</strong> />

Credores <strong>com</strong> Garantia Real<<strong>br</strong> />

R$217.235.526,58<<strong>br</strong> />

Dívidas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias<<strong>br</strong> />

R$11.212.299,61<<strong>br</strong> />

Total Geral<<strong>br</strong> />

R$379.337.812,37<<strong>br</strong> />

O plano ora apresentado, tem <strong>com</strong>o condição básica para sua viabilização, a obtenção de<<strong>br</strong> />

20% de desconto nos valores de face dos créditos <strong>com</strong> Fornecedores, <strong>com</strong> Instituições<<strong>br</strong> />

Financeiras e <strong>com</strong> Garantia Real, passando saldos a serem pagos para quitação dos credores<<strong>br</strong> />

<strong>com</strong> os seguintes valores:<<strong>br</strong> />

Credores Derivados da Legislação do Trabalho<<strong>br</strong> />

R$1.221.242,31<<strong>br</strong> />

Credores Quirografários – Fornecedores<<strong>br</strong> />

R$45.942.205,50<<strong>br</strong> />

Credores Quirografários – Instituições Financeiras R$73.792.789,60<<strong>br</strong> />

Credores <strong>com</strong> Garantia Real<<strong>br</strong> />

R$173.788.421,20<<strong>br</strong> />

Dívidas Fiscais, Tributárias e Previdenciárias<<strong>br</strong> />

R$11.212.299,61<<strong>br</strong> />

Total Geral<<strong>br</strong> />

R$305.956.958,20<<strong>br</strong> />

15


Observação 2:<<strong>br</strong> />

Os valores reservados para o pagamento aos credores quirografários Fornecedores,<<strong>br</strong> />

Instituições Financeiras e Credores <strong>com</strong> Garantia Real, apurados <strong>com</strong> base nos percentuais do<<strong>br</strong> />

faturamento mensal da IFC, serão rateados proporcionalmente ao valor do crédito de cada<<strong>br</strong> />

credor, conforme demonstrativos que serão preparados e colocados a disposição para consulta<<strong>br</strong> />

dos referidos credores.<<strong>br</strong> />

Os valores apurados serão pagos até o dia 10 de cada mês subseqüente ao mês do<<strong>br</strong> />

faturamento que deu base à apuração.<<strong>br</strong> />

So<strong>br</strong>e o valor de face dos créditos dos credores quirografários aqui referidos, após<<strong>br</strong> />

abatido o desconto de 20%, incidirá juros anuais não cumulativos de 6%, cujo pagamento<<strong>br</strong> />

somente será realizado após a <strong>com</strong>pleta liquidação do principal devido, utilizando para o<<strong>br</strong> />

pagamento os mesmos critérios estabelecidos para a liquidação do principal.<<strong>br</strong> />

Considerando o passivo total sujeito à Recuperação Judicial, a expectativa de geração anual<<strong>br</strong> />

de faturamento (Vide Quadro no Anexo 7), e as premissas acima estabelecidas, podemos<<strong>br</strong> />

projetar a liquidação do valor principal dos débitos da IFC dentro do horizonte de 16,5 anos,<<strong>br</strong> />

aproximadamente, conforme demonstrado no referido anexo.<<strong>br</strong> />

7. CONSI<strong>DE</strong>RAÇÕES FINAIS<<strong>br</strong> />

O plano de Recuperação Judicial <strong>com</strong>o ora proposto atende os princípios da Lei 11.101/2005,<<strong>br</strong> />

no sentido da tomada de medidas aptas à superação da situação de crise econômicofinanceira,<<strong>br</strong> />

e <strong>com</strong>ercial da empresa IFC – International Food Company Indústria de<<strong>br</strong> />

Alimentos S/A.<<strong>br</strong> />

Neste sentido foram discriminados os meios para a recuperação judicial da IFC, entre eles a<<strong>br</strong> />

retomada das atividades operacionais de fa<strong>br</strong>icação de snacks de carne para exportação,<<strong>br</strong> />

contatos diretos e indiretos <strong>com</strong> novos clientes e em potencial e o estreitamento de<<strong>br</strong> />

relacionamento <strong>com</strong> os atuais e antigos clientes, <strong>com</strong> a consequente valorização das marcas<<strong>br</strong> />

da SOCIEDA<strong>DE</strong>, um dos maiores patrimônios da empresa ora em recuperação.<<strong>br</strong> />

16


Saliente-se ainda que o plano de recuperação ora apresentado demonstra a viabilidade<<strong>br</strong> />

financeira e econômica da IFC através de projeção de um faturamento mínimo que explicita<<strong>br</strong> />

a cabal viabilidade financeira e econômica da empresa, desde que conferidos as condições<<strong>br</strong> />

descritas de pagamentos aos credores.<<strong>br</strong> />

Referidas medidas, somadas aos aportes financeiros decorrentes de suas operações regulares<<strong>br</strong> />

e eventuais novos investimentos, deverão constituir o capital de giro necessário à retomada<<strong>br</strong> />

dos negócios, busca de novos clientes e pagamento dos credores.<<strong>br</strong> />

Com a retomada das operações da IFC por seus administradores, <strong>com</strong> a perspectiva obtenção<<strong>br</strong> />

de resultados descritos, crescimento dos negócios e notoriedade das suas marcas, tal<<strong>br</strong> />

conjunto das medidas propostas demonstra a efetiva possibilidade da retomada dos negócios<<strong>br</strong> />

<strong>com</strong> a manutenção e geração de novos empregos além do pagamento dos débitos vencidos.<<strong>br</strong> />

Desta forma, considerando que a recuperação judicial financeira da IFC é à medida que trará<<strong>br</strong> />

benefícios à sociedade <strong>com</strong>o um todo, através da geração de empregos e riqueza para toda a<<strong>br</strong> />

<strong>com</strong>unidade local e para o País, somado ao fato de que as medidas contidas no plano<<strong>br</strong> />

possibilitarão a efetiva retomada dos negócios, e a solução para continuidade da empresa, sob<<strong>br</strong> />

o teor da Lei 11.101/2005.<<strong>br</strong> />

8. CONCLUSÃO<<strong>br</strong> />

A IFC acredita que as informações constantes deste Plano de Recuperação, e as<<strong>br</strong> />

correspondentes projeções financeiras detalhadas neste documento, demonstram que, será<<strong>br</strong> />

capaz de atuar <strong>com</strong>o empresa viável e rentável e que todos os credores terão maiores<<strong>br</strong> />

benefícios <strong>com</strong> a aprovação deste Plano de Recuperação de acordo <strong>com</strong> a Lei de<<strong>br</strong> />

Recuperação.<<strong>br</strong> />

Por fim, juntamos no Anexo 8 deste plano a cópia do laudo de avaliação dos bens da<<strong>br</strong> />

empresa, assinado por empresa especializada (SETAPE Engenharia de Avaliações).<<strong>br</strong> />

17


Em face do exposto, é o presente plano de recuperação submetido à consideração dos<<strong>br</strong> />

credores da IFC, confiando-se na sua aprovação.<<strong>br</strong> />

Nestes termos, pedem a juntada do presente plano de recuperação judicial aos autos,<<strong>br</strong> />

para ciência e aprovação pelos credores da IFC, sendo este plano de recuperação assinado ao<<strong>br</strong> />

final da folha de n._____.<<strong>br</strong> />

_________________________<<strong>br</strong> />

Amilson César Roque<<strong>br</strong> />

Contador<<strong>br</strong> />

1SP166909/O-O<<strong>br</strong> />

18


ANEXO 1<<strong>br</strong> />

19


ANEXO 2<<strong>br</strong> />

20


ANEXO 3<<strong>br</strong> />

21


ANEXO 4<<strong>br</strong> />

22


ANEXO 5<<strong>br</strong> />

23


ANEXO 6<<strong>br</strong> />

24


ANEXO 7<<strong>br</strong> />

25


ANEXO 8<<strong>br</strong> />

26


IFC ‐ INTERNATIONAL FOOD COMPANY<<strong>br</strong> />

<strong>PLANO</strong> <strong>DE</strong> <strong>RECUPERAÇÃO</strong> <strong>JUDICIAL</strong><<strong>br</strong> />

ANEXO 1<<strong>br</strong> />

DÉBITOS TRABALHISTAS ‐ RESCISÕES A PAGAR<<strong>br</strong> />

Registro Nome Vencimento Rescisão<<strong>br</strong> />

GRRF<<strong>br</strong> />

(recalcular)<<strong>br</strong> />

FGTS atraso<<strong>br</strong> />

(recalcular)<<strong>br</strong> />

Total a Pagar<<strong>br</strong> />

Salário<<strong>br</strong> />

Mínimo<<strong>br</strong> />

Equivalente<<strong>br</strong> />

em Salários<<strong>br</strong> />

Mínimos<<strong>br</strong> />

2520 Kleberson Silva Pereira 27/11/08 R$ 135,89 R$ 42,54 R$ 25,00 R$ 203,43 R$ 415,00 0<<strong>br</strong> />

2531 Edeilson da Silva Ca<strong>br</strong>al 27/11/08 R$ 254,21 R$ 57,65 R$ 25,00 R$ 336,86 R$ 415,00 1<<strong>br</strong> />

2526 Gerson Silva Kalid 27/11/08 R$ 332,65 R$ 64,05 R$ 25,00 R$ 421,70 R$ 415,00 1<<strong>br</strong> />

2543 Eder Machado 27/11/08 R$ 362,46 R$ 53,72 R$ 11,00 R$ 427,18 R$ 415,00 1<<strong>br</strong> />

2530 Henrique Ap. do Nascimento 27/11/08 R$ 336,10 R$ 69,48 R$ 25,00 R$ 430,58 R$ 415,00 1<<strong>br</strong> />

2533 Julio Cesar da Silva Costa 27/11/08 R$ 475,07 R$ 83,98 R$ 22,00 R$ 581,05 R$ 415,00 1<<strong>br</strong> />

2532 Evandro Dias 27/11/08 R$ 477,87 R$ 88,22 R$ 25,00 R$ 591,09 R$ 415,00 1<<strong>br</strong> />

2516 Maruzan Cicero de Lima 27/11/08 R$ 502,51 R$ 90,03 R$ 26,00 R$ 618,54 R$ 415,00 1<<strong>br</strong> />

2415 Maria de Lourdes C. da Silva 27/11/08 R$ 0,00 R$ 436,33 R$ 600,00 R$ 1.036,33 R$ 415,00 2<<strong>br</strong> />

2441 Rilton Francisco de Moura 19/12/08 R$ 1.142,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.142,36 R$ 415,00 3<<strong>br</strong> />

2522 Amilcar Pelissoli 27/11/08 R$ 1.259,45 R$ 300,15 R$ 74,00 R$ 1.633,60 R$ 415,00 4<<strong>br</strong> />

1064 Pedro Alexandre da Silva 05/11/08 R$ 0,00 R$ 624,99 R$ 1.200,00 R$ 1.824,99 R$ 415,00 4<<strong>br</strong> />

1071 Claudemir Alves de Freitas 30/10/08 R$ 0,00 R$ 791,29 R$ 1.650,00 R$ 2.441,29 R$ 415,00 6<<strong>br</strong> />

1967 Zilda Belizário da Silva 27/11/08 R$ 0,00 R$ 1.652,91 R$ 1.450,00 R$ 3.102,91 R$ 415,00 7<<strong>br</strong> />

1009 Ronaldo Henrique Gonçalves de Souza 30/10/08 R$ 0,00 R$ 1.038,91 R$ 2.300,00 R$ 3.338,91 R$ 415,00 8<<strong>br</strong> />

2426 Ediana Pereira de Sousa 27/11/08 R$ 2.094,10 R$ 785,66 R$ 950,00 R$ 3.829,76 R$ 415,00 9<<strong>br</strong> />

2467 Adriano Araujo da Silva 27/11/08 R$ 2.909,30 R$ 648,72 R$ 680,00 R$ 4.238,02 R$ 415,00 10<<strong>br</strong> />

1977 Magali Rodrigues Bueno Barbosa 27/11/08 R$ 2.110,77 R$ 1.374,44 R$ 960,00 R$ 4.445,21 R$ 415,00 11<<strong>br</strong> />

2091 Alexandra Pereira dos Santos 27/11/08 R$ 2.344,06 R$ 1.074,75 R$ 1.100,00 R$ 4.518,81 R$ 415,00 11<<strong>br</strong> />

2042 Angela Pereira dos Santos 27/11/08 R$ 2.699,19 R$ 1.009,08 R$ 920,00 R$ 4.628,27 R$ 415,00 11<<strong>br</strong> />

1943 Marcelo Carvalho Lima 27/11/08 R$ 2.435,53 R$ 1.603,91 R$ 1.100,00 R$ 5.139,44 R$ 415,00 12<<strong>br</strong> />

1104 Wagner Roberto da Silva 05/11/08 R$ 0,00 R$ 1.791,63 R$ 3.500,00 R$ 5.291,63 R$ 415,00 13<<strong>br</strong> />

1924 Luis Antonio da Silva Gois 27/11/08 R$ 2.992,45 R$ 1.771,97 R$ 1.300,00 R$ 6.064,42 R$ 415,00 15<<strong>br</strong> />

1394 Marcelo Pontes Galdino 17/11/08 R$ 2.589,11 R$ 2.782,63 R$ 1.400,00 R$ 6.771,74 R$ 415,00 16<<strong>br</strong> />

1309 Luciana Sarti Casarin 14/11/08 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 415,00 16<<strong>br</strong> />

826 Aguinaldo Francisco dos Santos 27/11/08 R$ 4.310,30 R$ 5.263,45 R$ 1.950,00 R$ 11.523,75 R$ 415,00 28<<strong>br</strong> />

2489 Lucas de Lima Santos 27/11/08 R$ 9.573,96 R$ 2.161,60 R$ 2.400,00 R$ 14.135,56 R$ 415,00 34<<strong>br</strong> />

1756 Daniel Andrade Correia da Silva 27/11/08 R$ 7.007,17 R$ 4.545,98 R$ 3.000,00 R$ 14.553,15 R$ 415,00 35<<strong>br</strong> />

1085 Lucimeire Cristina Neto de Andrade 27/11/08 R$ 10.680,18 R$ 9.938,14 R$ 4.400,00 R$ 25.018,32 R$ 415,00 60<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

R$ 57.024,69 R$ 40.146,20 R$ 37.718,00 R$ 134.888,89


IFC ‐ INTERNATIONAL FOOD COMPANY<<strong>br</strong> />

<strong>PLANO</strong> <strong>DE</strong> <strong>RECUPERAÇÃO</strong> <strong>JUDICIAL</strong><<strong>br</strong> />

ANEXO 2<<strong>br</strong> />

DÉBITOS TRABALHISTAS ‐ ACORDOS JUDICIAIS<<strong>br</strong> />

Autor<<strong>br</strong> />

Processo<<strong>br</strong> />

Vencimento Nominal Total Proposto<<strong>br</strong> />

Original Devido para Pagamento<<strong>br</strong> />

Antoninho Vidal dos Santos 996/08 01/12/08 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

01/01/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

01/02/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

01/03/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

01/04/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

01/05/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

01/06/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

01/07/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 32.000,00 R$ 36.000,00<<strong>br</strong> />

Domingos Porfirio de Lima 313/08 03/12/08 R$ 687,28<<strong>br</strong> />

03/01/09 R$ 687,28<<strong>br</strong> />

03/02/09 R$ 687,28<<strong>br</strong> />

03/03/09 R$ 687,28<<strong>br</strong> />

03/04/09 R$ 687,28<<strong>br</strong> />

03/05/09 R$ 687,28<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 4.123,70 R$ 4.123,70<<strong>br</strong> />

Fabiana de Souza 386/08 20/12/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/01/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/02/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/03/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/04/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/05/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/06/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/07/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

Izaias Gonçalves Moreira 296/08 13/12/08 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

13/01/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

13/02/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

13/03/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

13/04/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

13/05/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

13/06/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

13/07/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

13/08/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

13/09/09 R$ 333,37<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 3.333,37 R$ 3.333,37<<strong>br</strong> />

Jeova Tenório 374/08 20/12/08 R$ 600,97<<strong>br</strong> />

20/01/09 R$ 600,97<<strong>br</strong> />

20/02/09 R$ 600,97<<strong>br</strong> />

20/03/09 R$ 600,97<<strong>br</strong> />

20/04/09 R$ 600,97<<strong>br</strong> />

20/05/09 R$ 600,97<<strong>br</strong> />

20/06/09 R$ 600,97<<strong>br</strong> />

20/07/09 R$ 600,97<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 4.807,79 R$ 8.200,00<<strong>br</strong> />

João Antonio Dias (vazio) 20/12/08 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

20/01/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

20/02/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

20/03/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

20/04/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

20/05/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

20/06/09 R$ 400,00


Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

20/07/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

R$ 3.200,00 R$ 3.200,00<<strong>br</strong> />

Luciana Muniz de A<strong>br</strong>eu 376/08 20/12/08 R$ 538,87<<strong>br</strong> />

20/01/09 R$ 538,87<<strong>br</strong> />

20/02/09 R$ 538,87<<strong>br</strong> />

20/03/09 R$ 538,87<<strong>br</strong> />

20/04/09 R$ 538,87<<strong>br</strong> />

20/05/09 R$ 538,87<<strong>br</strong> />

20/06/09 R$ 538,87<<strong>br</strong> />

20/07/09 R$ 538,87<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 4.310,93 R$ 7.500,00<<strong>br</strong> />

Maicon Junio Merenda 296/08 20/12/08 R$ 615,59<<strong>br</strong> />

20/01/09 R$ 615,59<<strong>br</strong> />

20/02/09 R$ 615,59<<strong>br</strong> />

20/03/09 R$ 615,59<<strong>br</strong> />

20/04/09 R$ 615,59<<strong>br</strong> />

20/05/09 R$ 615,59<<strong>br</strong> />

20/06/09 R$ 615,59<<strong>br</strong> />

20/07/09 R$ 615,59<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 4.924,69 R$ 8.500,00<<strong>br</strong> />

Olinda rodrigues da silva 384/07 20/12/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/01/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/02/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/03/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/04/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/05/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/06/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

20/07/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 4.000,00 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

Orides Peres (vazio) 05/12/08 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/01/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/02/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/03/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/04/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/05/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/06/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/07/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/08/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/09/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/10/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

05/11/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 30.600,00 R$ 30.600,00<<strong>br</strong> />

Patricia Maciel Dornele 280/08 03/12/08 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

03/01/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

03/02/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

03/03/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

03/04/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

03/05/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 4.575,80 R$ 4.575,80<<strong>br</strong> />

Selma Eleuterio Vicente 298/08 03/12/08 R$ 593,67<<strong>br</strong> />

03/01/09 R$ 593,67<<strong>br</strong> />

03/02/09 R$ 593,67<<strong>br</strong> />

03/03/09 R$ 593,67<<strong>br</strong> />

Total Devido ao Autor:<<strong>br</strong> />

R$ 2.374,67 R$ 2.374,67<<strong>br</strong> />

Total Geral:<<strong>br</strong> />

R$ 116.407,54


FGTS A PAGAR<<strong>br</strong> />

Competência ITUPEVA JALES FERNANDÓPOLIS<<strong>br</strong> />

NOVA XAVANTINA MONTE APRAZÍVEL TOTAL PARTE EMPRESA<<strong>br</strong> />

Previsão p/ pagto. Até 30/01/09<<strong>br</strong> />

Ano Mês Valor Devido Valor Pago A Pagar<<strong>br</strong> />

A<<strong>br</strong> />

A<<strong>br</strong> />

A<<strong>br</strong> />

Valor<<strong>br</strong> />

Valor<<strong>br</strong> />

Valor<<strong>br</strong> />

Valor<<strong>br</strong> />

Valor Pago Paga<<strong>br</strong> />

Valor Pago Paga<<strong>br</strong> />

Valor Pago A Pagar<<strong>br</strong> />

Valor Pago Pag<<strong>br</strong> />

Devido<<strong>br</strong> />

Devido<<strong>br</strong> />

Devido<<strong>br</strong> />

Devido<<strong>br</strong> />

r<<strong>br</strong> />

r<<strong>br</strong> />

ar<<strong>br</strong> />

Valor Devido Valor Pago A Pagar % J+M TT A PAGAR<<strong>br</strong> />

2007 Setem<strong>br</strong>o 147.246,17 102.229,67 45.016,50 56.283,17 56.283,17 - 51.692,58 51.692,58 - 7.444,38 2.393,00 5.051,38 10.259,80 10.259,80 - 272.926,10 222.858,22 50.067,88 25% 12.516,97 62.584,85<<strong>br</strong> />

2007 Outu<strong>br</strong>o 117.202,49 68.606,96 48.595,53 48.110,31 48.110,31 - 48.656,74 48.656,74 - 9.642,60 3.504,92 6.137,68 10.544,38 10.544,38 - 234.156,52 179.423,31 54.733,21 24% 13.135,97 67.869,18<<strong>br</strong> />

2007 Novem<strong>br</strong>o 186.688,58 120.053,51 66.635,07 251.354,83 251.354,83 - 60.839,43 60.839,43 - 14.770,79 3.564,69 11.206,10 11.314,57 11.314,57 - 524.968,20 447.127,03 77.841,17 23% 17.903,47 95.744,64<<strong>br</strong> />

2007 Dezem<strong>br</strong>o 460.421,01 382.068,74 78.352,27 1.476,36 1.476,36 - 69.703,85 69.703,85 - 18.743,69 5.347,05 13.396,64 20.656,08 20.656,08 - 571.000,99 479.252,08 91.748,91 22% 20.184,76 111.933,67<<strong>br</strong> />

2008 Janeiro 142.979,74 97.635,35 45.344,39 - - - 48.187,07 48.187,07 - 12.810,29 3.199,51 9.610,78 10.590,92 10.590,92 - 214.568,02 159.612,85 54.955,17 21% 11.540,59 66.495,76<<strong>br</strong> />

2008 Fevereiro 85.595,64 42.168,10 43.427,54 - - - 40.113,71 40.113,71 - 13.967,57 3.432,05 10.535,52 7.098,33 7.098,33 - 146.775,25 92.812,19 53.963,06 20% 10.792,61 64.755,67<<strong>br</strong> />

2008 Março 268.043,17 230.893,87 37.149,30 - - - 37.569,08 37.569,08 - - - - 1.283,92 1.283,92 - 306.896,17 269.746,87 37.149,30 19% 7.058,37 44.207,67<<strong>br</strong> />

2008 A<strong>br</strong>il 160.106,78 121.434,94 38.671,84 - - - 38.675,51 38.675,51 - - - - - - - 198.782,29 160.110,45 38.671,84 18% 6.960,93 45.632,77<<strong>br</strong> />

2008 Maio 51.149,36 10.644,97 40.504,39 - - - - - 51.149,36 10.644,97 40.504,39 17% 6.885,75 47.390,14<<strong>br</strong> />

2008 Junho 92.512,09 51.044,62 41.467,47 - - - - - 92.512,09 51.044,62 41.467,47 16% 6.634,80 48.102,27<<strong>br</strong> />

2008 Julho 65.687,36 25.069,36 40.618,00 - - - - - 65.687,36 25.069,36 40.618,00 15% 6.092,70 46.710,70<<strong>br</strong> />

2008 Agosto 60.169,56 1.900,80 43.033,37 - - - - - 60.169,56 1.900,80 58.268,76 14% 8.157,63 66.426,39<<strong>br</strong> />

2008 Setem<strong>br</strong>o 44.465,84 - 44.465,84 - - - - - 44.465,84 - 44.465,84 13% 5.780,56 50.246,40<<strong>br</strong> />

2008 Outu<strong>br</strong>o 43.850,74 - 43.850,74 - - - - - 43.850,74 - 43.850,74 12% 5.262,09 49.112,83<<strong>br</strong> />

2008 Novem<strong>br</strong>o 40.722,63 - 40.722,63 - - - 40.722,63 - 40.722,63 11% 4.479,49 45.202,12<<strong>br</strong> />

2008 Dezem<strong>br</strong>o 54.474,80 - 54.474,80 - - - 54.474,80 - 54.474,80 6% 3.056,04 57.530,84<<strong>br</strong> />

Total<<strong>br</strong> />

2.021.315,96 1.253.750,89 752.329,68 357.224,67 357.224,67 - 395.437,97 395.437,97 - 77.379,32 21.441,22 55.938,10 71.748,00 71.748,00 - 2.923.105,92 2.099.602,75 823.503,17 0 2,7561 146.442,71 969.945,88


IFC - INTERNATIONAL FOOD COMPANY INDÚSTRIA <strong>DE</strong> ALIMENTOS S/A<<strong>br</strong> />

RELAÇÃO ANALÍTICA <strong>DE</strong> CREDORES NÃO FINANCEIROS<<strong>br</strong> />

Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

A. LEONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 005.737.181/0001-57 RUA CARLOS GOMES, 859 - CONJ.2 PONTO SAO JOAO 13215-020 JUNDIAI SP 4526-2044 Nota Fiscal Diversos 126746 151008 15/10/08 15/10/08 R$ 31.183,50<<strong>br</strong> />

A. LEONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Total R$ 31.183,50<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 123137 8178 13/11/07 13/11/07 R$ 2.420,05<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 11215 7818 12/02/08 12/02/08 R$ 23.663,77<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 11218 12169 12/02/08 12/02/08 R$ 456,37<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 11216 135835 12/02/08 12/02/08 R$ 616,21<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 11217 7817 12/02/08 12/02/08 R$ 786,02<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 11254 135834 13/02/08 13/02/08 R$ 1.923,38<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 11256 12170 13/02/08 13/02/08 R$ 48,74<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 117611 7819 7819 13/02/08 13/02/08 R$ 17.625,79<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 117567 135836 12/02/08 13/02/08 R$ 2.585,84<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 117566 12171 12/02/08 13/02/08 R$ 475,04<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 125575 148002 12/09/08 12/09/08 R$ 2.585,84<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 125577 148001 12/09/08 12/09/08 R$ 616,21<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 125586 11696 11696 12/09/08 12/09/08 R$ 245,07<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 125576 28410 12/09/08 12/09/08 R$ 48,74<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 125579 11697 11697 12/09/08 12/09/08 R$ 6.125,49<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 125574 28411 12/09/08 12/09/08 R$ 475,04<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 126732 13090 13090 10/10/08 13/10/08 R$ 8,00<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 126734 13089 13089 10/10/08 13/10/08 R$ 1.684,26<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 126718 31675 10/10/08 13/10/08 R$ 475,04<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 126723 149624 10/10/08 13/10/08 R$ 20,45<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 126719 149625 10/10/08 13/10/08 R$ 2.585,84<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 126720 31673 10/10/08 13/10/08 R$ 977,93<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 126722 31674 10/10/08 13/10/08 R$ 1,65<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 126733 13091 13091 10/10/08 13/10/08 R$ 8.478,66<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. 003.498.897/0002-02 ALAMEDA CAMPINAS , 1070 SOBRELOJA JARDIM PAULISTA 01404-001 SAO PAULO SP 08007726000 Nota Fiscal Diversos 126721 149623 10/10/08 13/10/08 R$ 4.121,50<<strong>br</strong> />

A. TELECOM S.A. Total R$ 79.050,93<<strong>br</strong> />

A.ALVES E V.ALVES MELLO LTDA 007.807.281/0001-38 AV.MATO GROSSO, 163 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1208 Nota Fiscal Diversos 3990 858 03/12/07 13/09/07 R$ 135,00<<strong>br</strong> />

A.ALVES E V.ALVES MELLO LTDA 007.807.281/0001-38 AV.MATO GROSSO, 163 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1208 Nota Fiscal Diversos 4707 1150 1150 23/01/08 14/01/08 R$ 346,00<<strong>br</strong> />

A.ALVES E V.ALVES MELLO LTDA Total R$ 481,00<<strong>br</strong> />

A.E.PRODUTOS E HIGIENE LTDA 005.014.752/0001-25 RUA MANAUS 30 JARDIM DOS IPES 06716-040 COTIA SP 11-2199-8299 Nota Fiscal Diversos 3677 33169 33169 19/11/07 13/11/07 R$ 199,50<<strong>br</strong> />

A.E.PRODUTOS E HIGIENE LTDA 005.014.752/0001-25 RUA MANAUS 30 JARDIM DOS IPES 06716-040 COTIA SP 11-2199-8299 Nota Fiscal Diversos 5090 33981 33981/1 17/04/08 14/01/08 R$ 81,36<<strong>br</strong> />

A.E.PRODUTOS E HIGIENE LTDA 005.014.752/0001-25 RUA MANAUS 30 JARDIM DOS IPES 06716-040 COTIA SP 11-2199-8299 Nota Fiscal Diversos 5091 33981 33981/2 17/04/08 24/01/08 R$ 81,36<<strong>br</strong> />

A.E.PRODUTOS E HIGIENE LTDA 005.014.752/0001-25 RUA MANAUS 30 JARDIM DOS IPES 06716-040 COTIA SP 11-2199-8299 Nota Fiscal Diversos 5092 33981 33981/3 17/04/08 31/01/08 R$ 81,36<<strong>br</strong> />

A.E.PRODUTOS E HIGIENE LTDA Total R$ 443,58<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 4613 947 947 08/01/08 16/11/07 R$ 78,70<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 3873 992 30/11/07 28/11/07 R$ 217,75<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 3880 993 30/11/07 28/11/07 R$ 484,50<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 3882 995 30/11/07 28/11/07 R$ 210,80<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 3881 994 30/11/07 28/11/07 R$ 445,60<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 4439 996 08/01/08 28/11/07 R$ 43,30<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 3986 946 03/12/07 30/12/07 R$ 273,50<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 4488 1026 10/01/08 06/02/08 R$ 496,10<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 4487 1024 10/01/08 06/02/08 R$ 588,40<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME 003.656.990/0001-09 AV.COUTO MAGALHAES 590 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-3686 Nota Fiscal Diversos 5127 1061 1061 01/04/08 07/04/08 R$ 613,70<<strong>br</strong> />

A.P.FRANCISCON-ME Total R$ 3.452,35<<strong>br</strong> />

ABB LTDA 061.074.829/0008-08 AV. DOS AUTONOMISTAS Nº 1496 06020-902 OSASCO SP (011) 3688 9989 Nota Fiscal Diversos 3590 143123 143123/ 19/11/07 27/09/07 R$ 3.168,04<<strong>br</strong> />

ABB LTDA 061.074.829/0008-08 AV. DOS AUTONOMISTAS Nº 1496 06020-902 OSASCO SP (011) 3688 9989 Nota Fiscal Diversos 3588 145377 145377/ 19/11/07 16/10/07 R$ 17.908,38<<strong>br</strong> />

ABB LTDA 061.074.829/0008-08 AV. DOS AUTONOMISTAS Nº 1496 06020-902 OSASCO SP (011) 3688 9989 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 2413 142325 142325/ 21/09/07 22/10/07 R$ 9.518,99<<strong>br</strong> />

ABB LTDA 061.074.829/0008-08 AV. DOS AUTONOMISTAS Nº 1496 06020-902 OSASCO SP (011) 3688 9989 Nota Fiscal Diversos 3591 143123 143123/ 19/11/07 25/10/07 R$ 3.168,03<<strong>br</strong> />

ABB LTDA 061.074.829/0008-08 AV. DOS AUTONOMISTAS Nº 1496 06020-902 OSASCO SP (011) 3688 9989 Nota Fiscal Diversos 2649 143572 143572/ 02/10/07 30/10/07 R$ 2.612,51<<strong>br</strong> />

ABB LTDA 061.074.829/0008-08 AV. DOS AUTONOMISTAS Nº 1496 06020-902 OSASCO SP (011) 3688 9989 Nota Fiscal Diversos 3589 145377 145377/ 19/11/07 13/11/07 R$ 17.908,37<<strong>br</strong> />

ABB LTDA Total R$ 54.284,32<<strong>br</strong> />

ACARI TEODORO VILELA 007.753.476/0000-04 FAZ.BARRA DO ALEGRE ROD GO 164 KM 36 ZONA RURAL 75880000 PARANAIGUARA GO Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 11613 1444 1444 01/02/08 02/03/08 R$ 75.795,98<<strong>br</strong> />

ACARI TEODORO VILELA 007.753.476/0000-04 FAZ.BARRA DO ALEGRE ROD GO 164 KM 36 ZONA RURAL 75880000 PARANAIGUARA GO Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 4.615,05<<strong>br</strong> />

ACARI TEODORO VILELA Total R$ 80.411,03<<strong>br</strong> />

ACE ALUGUEL <strong>DE</strong> MÁQUINAS LTDA 006.990.526/0001-42 BR-060 S/N-QD.24 LT.23 RECREIO DOS FUNC PUB 74393-010 GOIANIA GO 062-35192333 Nota Fiscal Diversos 2823 1961 1961 09/10/07 10/10/07 R$ 3.500,00<<strong>br</strong> />

ACE ALUGUEL <strong>DE</strong> MÁQUINAS LTDA 006.990.526/0001-42 BR-060 S/N-QD.24 LT.23 RECREIO DOS FUNC PUB 74393-010 GOIANIA GO 062-35192333 Nota Fiscal Diversos 3811 2233 29/11/07 14/11/07 R$ 3.500,00<<strong>br</strong> />

ACE ALUGUEL <strong>DE</strong> MÁQUINAS LTDA 006.990.526/0001-42 BR-060 S/N-QD.24 LT.23 RECREIO DOS FUNC PUB 74393-010 GOIANIA GO 062-35192333 Nota Fiscal Diversos 4374 2776 03/01/08 10/01/08 R$ 1.200,00<<strong>br</strong> />

ACE ALUGUEL <strong>DE</strong> MÁQUINAS LTDA 006.990.526/0001-42 BR-060 S/N-QD.24 LT.23 RECREIO DOS FUNC PUB 74393-010 GOIANIA GO 062-35192333 Nota Fiscal Diversos 5010 3116 3116 19/03/08 18/04/08 R$ 138,01<<strong>br</strong> />

ACE ALUGUEL <strong>DE</strong> MÁQUINAS LTDA Total R$ 8.338,01<<strong>br</strong> />

ACERVIR ASSOC CER VERMELHAS ITU 048.988.745/0001-37 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 7824-3294 Nota Fiscal Diversos 113411 701107 26/11/07 25/11/07 R$ 632,81<<strong>br</strong> />

ACERVIR ASSOC CER VERMELHAS ITU 048.988.745/0001-37 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 7824-3294 Nota Fiscal Diversos 123872 250708 08/07/08 25/07/08 R$ 632,81<<strong>br</strong> />

ACERVIR ASSOC CER VERMELHAS ITU 048.988.745/0001-37 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 7824-3294 Nota Fiscal Diversos 124755 250808 22/08/08 25/08/08 R$ 632,81<<strong>br</strong> />

ACERVIR ASSOC CER VERMELHAS ITU 048.988.745/0001-37 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 7824-3294 Nota Fiscal Diversos 126831 251008 22/10/08 25/10/08 R$ 632,81<<strong>br</strong> />

ACERVIR ASSOC CER VERMELHAS ITU Total R$ 2.531,24<<strong>br</strong> />

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 003.989.217/0019-93 ROD. BR 364 KM-13 DISTRITO INDUSTRIAL 78098-000 CUIABA MT 065 3667 1111 Nota Fiscal Diversos 3774 38912 38912 29/11/07 16/06/07 R$ 1.933,05<<strong>br</strong> />

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 003.989.217/0011-36 RUA MATO GROSSO , 1518 JD CUIABA 78600-000 BARRA DO GARCAS MT 66 3401-3130 Nota Fiscal Diversos 1535 153147 153147 22/06/07 30/06/07 R$ 468,12<<strong>br</strong> />

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total R$ 2.401,17<<strong>br</strong> />

ACOMESP ASSOCIACAO CME SAO 005.313.670/0001-81 RUA HOLANDA, 351 JARDIM CICA 13300-000 JUNDIAI SP 4587-6955 Nota Fiscal Diversos 123505 569 30/06/08 07/07/08 R$ 298,42<<strong>br</strong> />

ACOMESP ASSOCIACAO CME SAO 005.313.670/0001-81 RUA HOLANDA, 351 JARDIM CICA 13300-000 JUNDIAI SP 4587-6955 Nota Fiscal Diversos 124356 673 29/07/08 07/08/08 R$ 680,67<<strong>br</strong> />

ACOMESP ASSOCIACAO CME SAO 005.313.670/0001-81 RUA HOLANDA, 351 JARDIM CICA 13300-000 JUNDIAI SP 4587-6955 Nota Fiscal Diversos 126885 872 28/10/08 07/11/08 R$ 1.103,97<<strong>br</strong> />

ACOMESP ASSOCIACAO CME SAO Total R$ 2.083,06<<strong>br</strong> />

ADILSON BIAZI-ME 001.208.152/0001-47 RUA 16 N 257 INDUSTRIAL 78635-000 AGUA BOA MT 06634681800 Nota Fiscal Diversos 3592 4203 19/11/07 26/09/07 R$ 753,27<<strong>br</strong> />

ADILSON BIAZI-ME Total R$ 753,27<<strong>br</strong> />

ADILSON CARDOSO - SANTA A<strong>DE</strong>LIA - ME 000.494.848/0001-14 RUA SEBASTIAO RODRIGUES, 975 CENTRO 15950-000 SANTA A<strong>DE</strong>LIA SP 17-3571-8365 Nota Fiscal Diversos 3708 248 29/11/07 14/11/07 R$ 6.551,00<<strong>br</strong> />

ADILSON CARDOSO - SANTA A<strong>DE</strong>LIA - ME Total R$ 6.551,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

AERO AVIONICS ML LTDA 004.124.734/0001-33 RUA ISALTINO GUANABARA R DA COSTA VIL BARAO 18065-480 SOROCABA SP 15 3223-5063 Nota Fiscal Diversos 117323 070208 07/02/08 07/02/08 R$ 2.100,00<<strong>br</strong> />

AERO AVIONICS ML LTDA Total R$ 2.100,00<<strong>br</strong> />

AEROPREST COMBUSTIVEL <strong>DE</strong> AVIACAO LTDA 002.828.851/0001-52 P. 06 TERMINAL 02 PORTAO NORTE . 71625-090 BRASILIA DF 61 3365-1290 Nota Fiscal Diversos 126827 6726 6726 20/10/08 22/10/08 R$ 679,00<<strong>br</strong> />

AEROPREST COMBUSTIVEL <strong>DE</strong> AVIACAO LTDA Total R$ 679,00<<strong>br</strong> />

AEROTECNICA UNIAO IND. E COM. LTDA 072.921.638/0001-76 R ANTONIO RIZATTI, 305 LAGOA BRANCA 13231-610 CAMPO LIMPO PAULISTA SP 11 4039 2999 Nota Fiscal Diversos 123267 5061 5061 24/06/08 21/07/08 R$ 620,00<<strong>br</strong> />

AEROTECNICA UNIAO IND. E COM. LTDA Total R$ 620,00<<strong>br</strong> />

AFIZ JORGE ELIAS 003.670.281/0000-15 FAZ.SAO PAULO ROD MUN CAW 3 KM 68 ZONA RURAL CACU GO Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 11654 1415 1415 30/01/08 29/02/08 R$ 60.531,61<<strong>br</strong> />

AFIZ JORGE ELIAS 003.670.281/0000-15 FAZ.SAO PAULO ROD MUN CAW 3 KM 68 ZONA RURAL CACU GO Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 5.283,39<<strong>br</strong> />

AFIZ JORGE ELIAS Total R$ 65.815,00<<strong>br</strong> />

AGEU BORGES FIUZA 003.936.731/0000-20 FAZENDA CANAJUBA ZONA RURAL 78645000 VILA RICA MT (66)3554 1401 Nota Fiscal Diversos 1615 135/1 16/07/07 16/07/07 R$ 1.642,41<<strong>br</strong> />

AGEU BORGES FIUZA Total R$ 1.642,41<<strong>br</strong> />

AGNALDO CARNEIRO <strong>DE</strong> MENDONCA E OUTRO 306.712.051/0000-53 FAZ.PAULISTINHA ROD GO 139 KM 47 ZONA RURAL CORUMBAIBA GO ( 034 ) 3214-16 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 11632 1403 1403 28/01/08 27/02/08 R$ 47.178,79<<strong>br</strong> />

AGNALDO CARNEIRO <strong>DE</strong> MENDONCA E OUTRO 306.712.051/0000-53 FAZ.PAULISTINHA ROD GO 139 KM 47 ZONA RURAL CORUMBAIBA GO ( 034 ) 3214-16 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 10733 1402 1402 28/01/08 27/02/08 R$ 57.970,38<<strong>br</strong> />

AGNALDO CARNEIRO <strong>DE</strong> MENDONCA E OUTRO 306.712.051/0000-53 FAZ.PAULISTINHA ROD GO 139 KM 47 ZONA RURAL CORUMBAIBA GO ( 034 ) 3214-16 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 6.402,83<<strong>br</strong> />

AGNALDO CARNEIRO <strong>DE</strong> MENDONCA E OUTRO Total R$ 111.552,00<<strong>br</strong> />

AGROCAMP ORIENTAL LTDA 007.921.550/0001-92 ROD DOM PEDRO I, KM 140 BX35 PISTA NORTE 13082-902 CAMPINAS SP 19 3746-1416 Nota Fiscal Diversos 126031 7925 7925 08/09/08 20/10/08 R$ 1.085,46<<strong>br</strong> />

AGROCAMP ORIENTAL LTDA 007.921.550/0001-92 ROD DOM PEDRO I, KM 140 BX35 PISTA NORTE 13082-902 CAMPINAS SP 19 3746-1416 Nota Fiscal Diversos 125502 7927 7927 08/09/08 20/10/08 R$ 629,10<<strong>br</strong> />

AGROCAMP ORIENTAL LTDA Total R$ 1.714,56<<strong>br</strong> />

AGROMETAL COMERCIAL <strong>DE</strong> FERRAMENTAS LTDA 048.539.548/0001-30 AV BADY BASSITT 48400 SANTOS DUMONT 15025-000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-2139-5000 Nota Fiscal Diversos 15718 559147 559147 24/09/07 20/10/07 R$ 632,62<<strong>br</strong> />

AGROMETAL COMERCIAL <strong>DE</strong> FERRAMENTAS LTDA 048.539.548/0001-30 AV BADY BASSITT 48400 SANTOS DUMONT 15025-000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-2139-5000 Nota Fiscal Diversos 1636 558854 558854/ 20/09/07 18/11/07 R$ 1.460,00<<strong>br</strong> />

AGROMETAL COMERCIAL <strong>DE</strong> FERRAMENTAS LTDA Total R$ 2.092,62<<strong>br</strong> />

AIS AUTOMACAO INDUSTRIAL SOFTWARE LTDA 003.765.824/0001-40 RUA GRã NICCO, 113-CONJ. 403 CURITIBA 13295-000 CURITIBA PR 41 285-5736 Nota Fiscal Prestador Serviço 121987 723 27/05/08 01/06/08 R$ 750,00<<strong>br</strong> />

AIS AUTOMACAO INDUSTRIAL SOFTWARE LTDA 003.765.824/0001-40 RUA GRã NICCO, 113-CONJ. 403 CURITIBA 13295-000 CURITIBA PR 41 285-5736 Nota Fiscal Prestador Serviço 120836 710 24/04/08 01/06/08 R$ 3.654,95<<strong>br</strong> />

AIS AUTOMACAO INDUSTRIAL SOFTWARE LTDA Total R$ 4.404,95<<strong>br</strong> />

AKER SECURITY SOLUTIONS 001.919.316/0002-25 AV DR BACELAR 173 CJ 112 11 ANDAR VL CLEMENTINO - SAO PAULO SP 5906-0100 Nota Fiscal Prestador Serviço 122220 332 06/05/08 21/07/08 R$ 2.955,65<<strong>br</strong> />

AKER SECURITY SOLUTIONS Total R$ 2.955,65<<strong>br</strong> />

ALA TRADUCOES LTDA 003.871.584/0001-69 AV.PAULISTA, 2073 18º ANDAR SAO PAULO 01311-300 SAO PAULO SP 3287 3741 Nota Fiscal Prestador Serviço 109438 2217 03/10/07 12/10/07 R$ 1.740,00<<strong>br</strong> />

ALA TRADUCOES LTDA 003.871.584/0001-69 AV.PAULISTA, 2073 18º ANDAR SAO PAULO 01311-300 SAO PAULO SP 3287 3741 Nota Fiscal Prestador Serviço 113410 2261 26/11/07 24/11/07 R$ 1.460,00<<strong>br</strong> />

ALA TRADUCOES LTDA Total R$ 3.200,00<<strong>br</strong> />

ALCINO MACEDO <strong>DE</strong> LIMA 016.682.501/0000-87 FAZ.LAJEADO ROD GO 206 KM 7 ZONA RURAL ITARUMA GO Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 3033 291/ic 10/08/07 10/08/07 R$ 1.494,41<<strong>br</strong> />

ALCINO MACEDO <strong>DE</strong> LIMA Total R$ 1.494,41<<strong>br</strong> />

ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA MACHADO 137.623.008/0000-95 RUA PREF.JOSE CARLOS 750 JD.SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 126037 230908 23/09/08 23/09/08 R$ 456,97<<strong>br</strong> />

ALESSANDRA ORLANDI BARBOSA MACHADO Total R$ 456,97<<strong>br</strong> />

ALEXANDRE HENRIQUE SERAGINI PETRONI 115.507.258/0000-82 FAZ.STO ANTONIO ROD.MUN.ARANTINA KM ZONA RURAL 75960-000 ACREUNA GO (34)9111 8158 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10630 1374 1374 24/01/08 23/02/08 R$ 52.622,88<<strong>br</strong> />

ALEXANDRE HENRIQUE SERAGINI PETRONI 115.507.258/0000-82 FAZ.STO ANTONIO ROD.MUN.ARANTINA KM ZONA RURAL 75960-000 ACREUNA GO (34)9111 8158 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10919 1440 1440 01/02/08 02/03/08 R$ 194.416,35<<strong>br</strong> />

ALEXANDRE HENRIQUE SERAGINI PETRONI Total R$ 247.039,23<<strong>br</strong> />

ALEXANDRINA SOARES ROSA - ME 009.289.746/0001-31 AV. AMA<strong>DE</strong>U BIZELLI 1494 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6199 Nota Fiscal Prestador Serviço 11452 2 28/02/08 27/02/08 R$ 260,00<<strong>br</strong> />

ALEXANDRINA SOARES ROSA - ME Total R$ 260,00<<strong>br</strong> />

ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 082.110.818/0003-93 AV RECIFE,02 JD STO AFONSO 07271-220 VALENTE SP 011-64812000 Nota Fiscal Diversos 1612 628341 19/09/07 25/09/07 R$ 56,15<<strong>br</strong> />

ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA 082.110.818/0001-21 ROD SC 302 KM 03 ZONA RURAL 89500-000 CACADOR SC 49 - 3563-1985 Nota Fiscal Diversos 8841 286568 04/12/07 17/12/07 R$ 82,58<<strong>br</strong> />

ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA Total R$ 138,73<<strong>br</strong> />

ALFREDO DA COSTA VIEIRA FILHO 202.815.108/0000-06 FAZENDA SAO JOSE ZONA RURAL 78795000 PEDRA PRETA MT Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10419 1338 1338 18/01/08 17/02/08 R$ 184.274,71<<strong>br</strong> />

ALFREDO DA COSTA VIEIRA FILHO 202.815.108/0000-06 FAZENDA SAO JOSE ZONA RURAL 78795000 PEDRA PRETA MT Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10870 1435 1435 31/01/08 01/03/08 R$ 139.672,71<<strong>br</strong> />

ALFREDO DA COSTA VIEIRA FILHO Total R$ 323.947,42<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 108839 5172 5172 14/08/07 14/09/07 R$ 100,00<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 109819 5575 5575 04/10/07 07/11/07 R$ 2.867,51<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 110357 5643 5643 11/10/07 15/11/07 R$ 2.427,52<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 111425 5682 5682 19/10/07 22/11/07 R$ 1.150,00<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 112976 5842 5842 09/11/07 14/12/07 R$ 1.251,69<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113217 5914 5914 21/11/07 05/01/08 R$ 2.427,52<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 124259 7743 7743 21/07/08 22/09/08 R$ 203,40<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 124257 7744 7744 21/07/08 22/09/08 R$ 3.083,21<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 126025 8243 8243 18/09/08 13/10/08 R$ 88,94<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 126725 8190 8190 09/10/08 24/10/08 R$ 976,19<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. 005.645.968/0001-99 AV. JUVENAL ARANTES, 2500 GALPAO 8 COND. BRACAIUVA 13212-370 JUNDIAI SP 3308-3222 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 126727 8192 8192 09/10/08 24/10/08 R$ 185,88<<strong>br</strong> />

ALLABEL IND. E COM. <strong>DE</strong> ETIQUETAS E ROTULOS A<strong>DE</strong>SIV. Total R$ 14.761,86<<strong>br</strong> />

ALPHATASTE IND E COM <strong>DE</strong> AROMATIZANTES LTDA 002.592.117/0002-18 RUA. ELI WALTER CéSAR, 62 JD. ALVORADA 06611-230 JANDIRA SP 9311-9560 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 107758 15167 15167/1 13/09/07 11/10/07 R$ 196,65<<strong>br</strong> />

ALPHATASTE IND E COM <strong>DE</strong> AROMATIZANTES LTDA 002.592.117/0002-18 RUA. ELI WALTER CéSAR, 62 JD. ALVORADA 06611-230 JANDIRA SP 9311-9560 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 107759 15167 15167/2 13/09/07 18/10/07 R$ 196,65<<strong>br</strong> />

ALPHATASTE IND E COM <strong>DE</strong> AROMATIZANTES LTDA Total R$ 393,30<<strong>br</strong> />

ALVARES JUNIOR ENGENHARIA LTDA ME 008.956.689/0001-34 RUA SAO PAULO Nº 169 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 2748 Nota Fiscal Diversos 4823 9 05/12/07 25/11/07 R$ 13.854,41<<strong>br</strong> />

ALVARES JUNIOR ENGENHARIA LTDA ME 008.956.689/0001-34 RUA SAO PAULO Nº 169 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 2748 Nota Fiscal Diversos 4283 17 11/12/07 10/12/07 R$ 33.854,41<<strong>br</strong> />

ALVARES JUNIOR ENGENHARIA LTDA ME 008.956.689/0001-34 RUA SAO PAULO Nº 169 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 2748 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4335 18 18 31/12/07 26/12/07 R$ 33.851,11<<strong>br</strong> />

ALVARES JUNIOR ENGENHARIA LTDA ME Total R$ 81.559,93<<strong>br</strong> />

AMBIARTE COMERCIAL <strong>DE</strong> JUNDIAI LTDA EPP 002.177.057/0001-96 RUA DO RETIRO, 1759 JARDIM MORUMBI 13209-002 JUNDIAI SP 11 4521-6702 Nota Fiscal Diversos 107254 2136 2136/3 06/09/07 05/12/07 R$ 1.560,08<<strong>br</strong> />

AMBIARTE COMERCIAL <strong>DE</strong> JUNDIAI LTDA EPP Total R$ 1.560,08<<strong>br</strong> />

AMICUCCI & AMICUCCI LTDA-ME 002.970.961/0001-54 AV.LITERIO GRECO Nº 456 PQ.INDUSTRIAL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2133 Nota Fiscal Diversos 7564 2604 27/10/07 26/11/07 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

AMICUCCI & AMICUCCI LTDA-ME Total R$ 300,00<<strong>br</strong> />

ANA MARIA ANDRA<strong>DE</strong> NUNES COMERCIO <strong>DE</strong> GAZ 001.281.651/0001-60 RUA RAQUEL <strong>DE</strong>L AQUA MARCHI, 151 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 4591-2447 Nota Fiscal Diversos 122870 2682 2682 11/06/08 04/07/08 R$ 455,00<<strong>br</strong> />

ANA MARIA ANDRA<strong>DE</strong> NUNES COMERCIO <strong>DE</strong> GAZ 001.281.651/0001-60 RUA RAQUEL <strong>DE</strong>L AQUA MARCHI, 151 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 4591-2447 Nota Fiscal Diversos 123512 2690 2690 25/06/08 23/07/08 R$ 325,00<<strong>br</strong> />

ANA MARIA ANDRA<strong>DE</strong> NUNES COMERCIO <strong>DE</strong> GAZ 001.281.651/0001-60 RUA RAQUEL <strong>DE</strong>L AQUA MARCHI, 151 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 4591-2447 Nota Fiscal Diversos 125379 2771 2771 28/08/08 26/09/08 R$ 390,00<<strong>br</strong> />

ANA MARIA ANDRA<strong>DE</strong> NUNES COMERCIO <strong>DE</strong> GAZ Total R$ 1.170,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

S/A 003.426.761/0001-06 BOTONICO 22461-220 021-2141-1105 Nota Fiscal 15211 25279 14/09/07 11/10/07 R$ 270,00<<strong>br</strong> />

ANALYTICAL SOLUTIONS RUA PROFESSOR SALDANHA 115 JARDIM RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ Diversos<<strong>br</strong> />

ANALYTICAL SOLUTIONS S/A Total R$ 270,00<<strong>br</strong> />

ANDRA<strong>DE</strong> & FRESNEDA LTDA 008.475.862/0001-82 RUA RIO GRAN<strong>DE</strong> DO SUL, 3212 COESTER 15600000 FERNANDOPOLIS SP 17 ) 9784-1180 Nota Fiscal Diversos 15571 3518 20/09/07 24/09/07 R$ 280,01<<strong>br</strong> />

ANDRA<strong>DE</strong> & FRESNEDA LTDA Total R$ 280,01<<strong>br</strong> />

ANGAFLON COM.<strong>DE</strong> ACESSORIOS /MANUT.<strong>DE</strong> INDS.LTDA 046.728.341/0001-89 RUA DOS BAN<strong>DE</strong>IRANTES, 552 CENTRO 13201-130 JUNDIAI SP 4521-0811 Nota Fiscal Diversos 113024 21845 21845 19/11/07 14/12/07 R$ 450,00<<strong>br</strong> />

ANGAFLON COM.<strong>DE</strong> ACESSORIOS /MANUT.<strong>DE</strong> INDS.LTDA Total R$ 450,00<<strong>br</strong> />

ANTONIO CARVALHO GOUVEIA 170.168.006/0000-87 FAZ.NOVA ESPERANCA ROD GO 206 KM 4 S ZONA RURAL GOUVELANDIA GO Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 11623 1367 1367 23/01/08 22/02/08 R$ 30.805,37<<strong>br</strong> />

ANTONIO CARVALHO GOUVEIA 170.168.006/0000-87 FAZ.NOVA ESPERANCA ROD GO 206 KM 4 S ZONA RURAL GOUVELANDIA GO Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 10638 1379 1379 24/01/08 23/02/08 R$ 164.168,47<<strong>br</strong> />

ANTONIO CARVALHO GOUVEIA 170.168.006/0000-87 FAZ.NOVA ESPERANCA ROD GO 206 KM 4 S ZONA RURAL GOUVELANDIA GO Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 22.117,26<<strong>br</strong> />

ANTONIO CARVALHO GOUVEIA Total R$ 217.091,10<<strong>br</strong> />

APAE <strong>DE</strong> ITUPEVA 058.386.087/0001-67 RUA PARANA, 31 FUNDOS JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1846 Nota Fiscal Diversos 113671 301107 30/11/07 30/11/07 R$ 672,00<<strong>br</strong> />

APAE <strong>DE</strong> ITUPEVA 058.386.087/0001-67 RUA PARANA, 31 FUNDOS JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1846 Nota Fiscal Diversos 117024 300108 30/01/08 30/01/08 R$ 672,00<<strong>br</strong> />

APAE <strong>DE</strong> ITUPEVA Total R$ 1.344,00<<strong>br</strong> />

APIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 007.543.522/0001-89 PRAçA ALPHA <strong>DE</strong> CENTAURO, 54 SANTANA DO PARNAIBA 13295-000 ITUPEVA SP 4591 7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 121986 663 27/05/08 01/06/08 R$ 4.241,30<<strong>br</strong> />

APIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 007.543.522/0001-89 PRAçA ALPHA <strong>DE</strong> CENTAURO, 54 SANTANA DO PARNAIBA 13295-000 ITUPEVA SP 4591 7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 121985 664 27/05/08 01/06/08 R$ 2.826,15<<strong>br</strong> />

APIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Total R$ 7.067,45<<strong>br</strong> />

APLIQUIM EQUIPS E PROD QUIMICOS LTDA 054.097.159/0002-86 AV. IRENE KARCHER, 1201 BETEL 13140-000 PAULINIA SP 01938847184 Nota Fiscal Prestador Serviço 109551 15549 15549 26/09/07 28/09/07 R$ 548,10<<strong>br</strong> />

APLIQUIM EQUIPS E PROD QUIMICOS LTDA Total R$ 548,10<<strong>br</strong> />

APOLO FREIRE <strong>DE</strong> ANDRA<strong>DE</strong> 008.928.687/0001-31 RUA SERTAOZINHO Nº 652 NOVO HORIZONTE 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 2071 Nota Fiscal Diversos 3988 6 03/12/07 18/09/07 R$ 90,00<<strong>br</strong> />

APOLO FREIRE <strong>DE</strong> ANDRA<strong>DE</strong> Total R$ 90,00<<strong>br</strong> />

AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME 002.197.874/0001-06 RUA SAO PAULO 2106 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3462-1515 Nota Fiscal Diversos 11433 7736 28/02/08 29/01/08 R$ 13,10<<strong>br</strong> />

AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA-ME Total R$ 13,10<<strong>br</strong> />

ARFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS 061.024.295/0002-01 AV BAN<strong>DE</strong>IRANTES 612 JD CASQUEIRO 11095-300 SANTOS SP 13 3296-2929 Nota Fiscal Diversos 11211 008192 11/02/08 10/02/08 R$ 380,00<<strong>br</strong> />

ARFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS 061.024.295/0002-01 AV BAN<strong>DE</strong>IRANTES 612 JD CASQUEIRO 11095-300 SANTOS SP 13 3296-2929 Nota Fiscal Diversos 117569 8193 11/02/08 13/02/08 R$ 760,00<<strong>br</strong> />

ARFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS 061.024.295/0002-01 AV BAN<strong>DE</strong>IRANTES 612 JD CASQUEIRO 11095-300 SANTOS SP 13 3296-2929 Nota Fiscal Diversos 118153 8218 27/02/08 28/02/08 R$ 2.280,00<<strong>br</strong> />

ARFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS 061.024.295/0002-01 AV BAN<strong>DE</strong>IRANTES 612 JD CASQUEIRO 11095-300 SANTOS SP 13 3296-2929 Nota Fiscal Diversos 118510 8224 06/03/08 10/03/08 R$ 1.900,00<<strong>br</strong> />

ARFRIO S.A. ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS Total R$ 5.320,00<<strong>br</strong> />

ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA 016.450.561/0000-04 FAZENDA SANTA HELENA RURAL SAO JOSE DO XINGU MT ( 062 ) 3225-68 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 10791 1412 1412 29/01/08 28/02/08 R$ 165.000,00<<strong>br</strong> />

ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA 016.450.561/0000-04 FAZENDA SANTA HELENA RURAL SAO JOSE DO XINGU MT ( 062 ) 3225-68 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 10790 1412 1412 29/01/08 28/02/08 R$ 71.000,00<<strong>br</strong> />

ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA 016.450.561/0000-04 FAZENDA SANTA HELENA RURAL SAO JOSE DO XINGU MT ( 062 ) 3225-68 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 10792 1412 1412 29/01/08 28/02/08 R$ 165.000,00<<strong>br</strong> />

ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA 016.450.561/0000-04 FAZENDA SANTA HELENA RURAL SAO JOSE DO XINGU MT ( 062 ) 3225-68 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 10749 1404 1404 28/01/08 13/03/08 R$ 212.634,82<<strong>br</strong> />

ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA 016.450.561/0000-04 FAZENDA SANTA HELENA RURAL SAO JOSE DO XINGU MT ( 062 ) 3225-68 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 10735 1404 1404 28/01/08 13/03/08 R$ 212.634,82<<strong>br</strong> />

ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA 016.450.561/0000-04 FAZENDA SANTA HELENA RURAL SAO JOSE DO XINGU MT ( 062 ) 3225-68 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11104 1454 1454 04/02/08 20/03/08 R$ 300.000,00<<strong>br</strong> />

ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA 016.450.561/0000-04 FAZENDA SANTA HELENA RURAL SAO JOSE DO XINGU MT ( 062 ) 3225-68 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11105 1454 1454 04/02/08 20/03/08 R$ 301.574,95<<strong>br</strong> />

ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA 016.450.561/0000-04 FAZENDA SANTA HELENA RURAL SAO JOSE DO XINGU MT ( 062 ) 3225-68 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 75.887,40<<strong>br</strong> />

ARGEMIRO MARQUES PALMEIRA Total R$ 1.503.731,99<<strong>br</strong> />

ARI FONSECA MONTECHI 004.160.371/0000-00 FAZ. SANTO ANTONIO RURAL SELVIRIA MS ( 067 ) 9292-52 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11701 1328 1328 17/01/08 16/02/08 R$ 33.484,94<<strong>br</strong> />

ARI FONSECA MONTECHI 004.160.371/0000-00 FAZ. SANTO ANTONIO RURAL SELVIRIA MS ( 067 ) 9292-52 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 281,34<<strong>br</strong> />

ARI FONSECA MONTECHI Total R$ 33.766,28<<strong>br</strong> />

ARMI - SERV <strong>DE</strong> PROCESSAMENTO <strong>DE</strong> DADOS LTDA ME 008.842.499/0001-96 OSMUNDO DOS SANTOS PELEGRINI 1560 RECANTO 4º CENTENARI 13211-745 JUNDIAI SP 11 4581-6566 Nota Fiscal Prestador Serviço 126948 255 05/11/08 07/11/08 R$ 780,00<<strong>br</strong> />

ARMI - SERV <strong>DE</strong> PROCESSAMENTO <strong>DE</strong> DADOS LTDA ME 008.842.499/0001-96 OSMUNDO DOS SANTOS PELEGRINI 1560 RECANTO 4º CENTENARI 13211-745 JUNDIAI SP 11 4581-6566 Nota Fiscal Prestador Serviço 126949 292 05/11/08 30/11/08 R$ 780,00<<strong>br</strong> />

ARMI - SERV <strong>DE</strong> PROCESSAMENTO <strong>DE</strong> DADOS LTDA ME Total R$ 1.560,00<<strong>br</strong> />

ARTHUR MARIA <strong>DE</strong> OLIVEIRA JUNIOR 062.310.288/0000-95 FAZENDA PONTAL DO APORE ZONARURAL ITAJA GO .( 064 ) 3655-1 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 12530 1337 1337 18/01/08 17/02/08 R$ 106.409,63<<strong>br</strong> />

ARTHUR MARIA <strong>DE</strong> OLIVEIRA JUNIOR 062.310.288/0000-95 FAZENDA PONTAL DO APORE ZONARURAL ITAJA GO .( 064 ) 3655-1 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 10868 1431 1431 31/01/08 01/03/08 R$ 90.587,51<<strong>br</strong> />

ARTHUR MARIA <strong>DE</strong> OLIVEIRA JUNIOR 062.310.288/0000-95 FAZENDA PONTAL DO APORE ZONARURAL ITAJA GO .( 064 ) 3655-1 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 13.329,70<<strong>br</strong> />

ARTHUR MARIA <strong>DE</strong> OLIVEIRA JUNIOR Total R$ 210.326,84<<strong>br</strong> />

ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA 051.866.226/0001-00 RUA ANCHIETA 615 CENTRO 13201-804 JUNDIAI SP 4521-7526 Nota Fiscal Prestador Serviço 125481 8386 04/09/08 04/09/08 R$ 1.000,00<<strong>br</strong> />

ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA Total R$ 1.000,00<<strong>br</strong> />

ASSISTENCIA TECNICA ELETRO BLUE LTDA 001.736.353/0001-17 RUA PELOTAS 64 RIO BRANCO 93310-040 NOVO HAMBURGO RS 51-3582-3181 Nota Fiscal Diversos 2564 1867 1867/2 03/12/07 06/12/07 R$ 900,00<<strong>br</strong> />

ASSISTENCIA TECNICA ELETRO BLUE LTDA 001.736.353/0001-17 RUA PELOTAS 64 RIO BRANCO 93310-040 NOVO HAMBURGO RS 51-3582-3181 Nota Fiscal Prestador Serviço 2566 3101 03/12/07 13/12/07 R$ 750,00<<strong>br</strong> />

ASSISTENCIA TECNICA ELETRO BLUE LTDA 001.736.353/0001-17 RUA PELOTAS 64 RIO BRANCO 93310-040 NOVO HAMBURGO RS 51-3582-3181 Nota Fiscal Diversos 2565 1867 1867/3 03/12/07 20/12/07 R$ 900,00<<strong>br</strong> />

ASSISTENCIA TECNICA ELETRO BLUE LTDA Total R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ASSOC BRAS DAS IND EXPORTADORAS CARNE 043.048.396/0001-50 AV BRIGA<strong>DE</strong>IRO FARIA LIMA 1912 14 ANDAR CJ J 01452-922 SAO PAULO SP 3813-1277 Nota Fiscal Prestador Serviço 125082 1639 27/08/08 29/08/08 R$ 4.545,47<<strong>br</strong> />

ASSOC BRAS DAS IND EXPORTADORAS CARNE Total R$ 4.545,47<<strong>br</strong> />

ASTRAL AMBIENTAL S/C LTDA 004.009.610/0001-07 RUA AMPARO, 452 VL. PRU<strong>DE</strong>NTE 03151-060 SAO PAULO SP 0800 772 7240 Nota Fiscal Prestador Serviço 126803 1667 20/10/08 03/11/08 R$ 2.125,00<<strong>br</strong> />

ASTRAL AMBIENTAL S/C LTDA Total R$ 2.125,00<<strong>br</strong> />

AUTO ELETRICO STOP CAR FERNANDOPOLIS LTDA ME 004.924.469/0001-78 AV ANGELO <strong>DE</strong>L GROSSI 521 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17 34631078 Nota Fiscal Diversos 834 600 28/06/07 21/07/07 R$ 42,00<<strong>br</strong> />

AUTO ELETRICO STOP CAR FERNANDOPOLIS LTDA ME Total R$ 42,00<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO BOMTEMPO 001.765.080/0001-39 BR 158, KM 156 . 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-1317 Nota Fiscal Diversos 4708 15227 15227 23/01/08 29/11/07 R$ 83,99<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO BOMTEMPO 001.765.080/0001-39 BR 158, KM 156 . 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-1317 Nota Fiscal Diversos 4499 7919 7919 10/01/08 05/12/07 R$ 3.112,39<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO BOMTEMPO 001.765.080/0001-39 BR 158, KM 156 . 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-1317 Nota Fiscal Diversos 4701 384 384 23/01/08 17/12/07 R$ 30,00<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO BOMTEMPO 001.765.080/0001-39 BR 158, KM 156 . 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-1317 Nota Fiscal Diversos 4505 8045 8045 10/01/08 04/01/08 R$ 1.308,20<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO BOMTEMPO 001.765.080/0001-39 BR 158, KM 156 . 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-1317 Nota Fiscal Diversos 4759 15792 15792 23/01/08 18/01/08 R$ 276,03<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO BOMTEMPO 001.765.080/0001-39 BR 158, KM 156 . 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-1317 Nota Fiscal Diversos 5009 8297 8297 19/03/08 20/03/08 R$ 203,88<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO BOMTEMPO Total R$ 5.014,49<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO PUPIM LTDA 050.547.223/0001-41 AV. JOAO AMA<strong>DE</strong>U, 2643 CENTRO 15700-000 JALES SP (17) 3632-4100 Nota Fiscal Diversos 10277 102013 102013 15/01/08 19/12/07 R$ 56,65<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO PUPIM LTDA 050.547.223/0001-41 AV. JOAO AMA<strong>DE</strong>U, 2643 CENTRO 15700-000 JALES SP (17) 3632-4100 Nota Fiscal Diversos 10278 102016 102016 15/01/08 19/12/07 R$ 111,65<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO PUPIM LTDA 050.547.223/0001-41 AV. JOAO AMA<strong>DE</strong>U, 2643 CENTRO 15700-000 JALES SP (17) 3632-4100 Nota Fiscal Diversos 10279 102014 102014 15/01/08 19/12/07 R$ 432,27<<strong>br</strong> />

AUTO POSTO PUPIM LTDA Total R$ 600,57<<strong>br</strong> />

AUTOMACAO ANALITICA COML E SERVICOS LTDA 003.685.791/0001-29 RUA IRMA CAROLINA, 592 BELEM 03058-040 SAO PAULO SP 2126-2886 Nota Fiscal Diversos 122706 619 619 12/06/08 07/07/08 R$ 3.060,00<<strong>br</strong> />

AUTOMACAO ANALITICA COML E SERVICOS LTDA 003.685.791/0001-29 RUA IRMA CAROLINA, 592 BELEM 03058-040 SAO PAULO SP 2126-2886 Nota Fiscal Diversos 123407 645 645 26/06/08 16/07/08 R$ 3.000,00<<strong>br</strong> />

AUTOMACAO ANALITICA COML E SERVICOS LTDA 003.685.791/0001-29 RUA IRMA CAROLINA, 592 BELEM 03058-040 SAO PAULO SP 2126-2886 Nota Fiscal Diversos 123524 652 652 30/06/08 22/07/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

AUTOMACAO ANALITICA COML E SERVICOS LTDA 003.685.791/0001-29 RUA IRMA CAROLINA, 592 BELEM 03058-040 SAO PAULO SP 2126-2886 Nota Fiscal Diversos 122749 619 619 12/06/08 04/08/08 R$ 3.060,00<<strong>br</strong> />

AUTOMACAO ANALITICA COML E SERVICOS LTDA Total R$ 10.620,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

AUTOMOTIVE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA 004.031.579/0001-00 RUA PROF. NAIR SANTOS CUNHA, 52 DISTRIT INDUSTRIAL 15035-200 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Nota Fiscal Prestador Serviço 3114 3791 22/02/08 29/02/08 R$ 900,00<<strong>br</strong> />

AUTOMOTIVE DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA Total R$ 900,00<<strong>br</strong> />

AVEC JUNDIAI DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS 004.495.771/0001-58 AV DR WADY BADRA, 270 ENGORDADOURO 13212-790 JUNDIAI SP (11)4582-8447 Nota Fiscal Diversos 123699 105811 105811 02/07/08 30/07/08 R$ 389,40<<strong>br</strong> />

AVEC JUNDIAI DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS Total R$ 389,40<<strong>br</strong> />

AVIPAL NOR<strong>DE</strong>STE S/A 001.573.181/0012-60 RUA GOMES CARDIM, 532 BRAS 03050-900 SAO PAULO SP 11-2175-6200 Nota Fiscal Diversos 124052 93868 93868 07/07/08 22/07/08 R$ 495,92<<strong>br</strong> />

AVIPAL NOR<strong>DE</strong>STE S/A Total R$ 495,92<<strong>br</strong> />

AVO COMERCIO <strong>DE</strong> ALIMENTOS LTDA 003.213.457/0002-53 RUA PROF AYRTON BUSCH, 1-02 PQ SANTA EDWIRGES 17067-520 BAURU SP 14 32382466 Confissão Diversos 121476 3464 12/03/08 20/03/08 R$ 28.620,08<<strong>br</strong> />

AVO COMERCIO <strong>DE</strong> ALIMENTOS LTDA 003.213.457/0002-53 RUA PROF AYRTON BUSCH, 1-02 PQ SANTA EDWIRGES 17067-520 BAURU SP 14 32382466 Confissão Diversos R$ 5.724,02<<strong>br</strong> />

AVO COMERCIO <strong>DE</strong> ALIMENTOS LTDA Total R$ 34.344,10<<strong>br</strong> />

AVQ CONSULTORIA SC LTDA 004.374.929/0001-31 RUA CEL BENEDITO <strong>DE</strong> ALMEIDA 520 VILA GONCALVES 08563-780 POA SP 45917200 Nota Fiscal Prestador Serviço 126786 209 20/10/08 20/10/08 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

AVQ CONSULTORIA SC LTDA Total R$ 800,00<<strong>br</strong> />

B.V.Q.I. DO BRASIL SOCIEDA<strong>DE</strong> CERTIFICADORA LTDA 072.368.012/0001-84 RUA DA ASSEMBLEIA, 66 3 ANDAR 20090-010 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 21 2505 6000 Nota Fiscal Prestador Serviço 116930 43882 29/01/08 02/02/08 R$ 6.144,48<<strong>br</strong> />

B.V.Q.I. DO BRASIL SOCIEDA<strong>DE</strong> CERTIFICADORA LTDA Total R$ 6.144,48<<strong>br</strong> />

BALANCAS RM COMERCIO E ASSISTENCIA TEC. LTDA - EPP 007.451.488/0001-12 RUA SENADOR B. PEREIRA BUENO, 440 VILA PROGRESSO 13202-240 JUNDIAI SP 11-4527.1232 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 9148 929 21/05/07 21/05/07 R$ 7.300,00<<strong>br</strong> />

BALANCAS RM COMERCIO E ASSISTENCIA TEC. LTDA - EPP Total R$ 7.300,00<<strong>br</strong> />

BANCO ABN AMRO REAL SA 033.066.408/0548-00 RUA MARIO BORIN, 500 CHACARA URBANA 13209-030 JUNDIAI SP 11 4586 2181 Nota Fiscal Diversos 123334 010708 25/06/08 01/07/08 R$ 21.839,79<<strong>br</strong> />

BANCO ABN AMRO REAL SA 033.066.408/0548-00 RUA MARIO BORIN, 500 CHACARA URBANA 13209-030 JUNDIAI SP 11 4586 2181 Nota Fiscal Diversos 125178 010808. 28/07/08 01/08/08 R$ 39.991,96<<strong>br</strong> />

BANCO ABN AMRO REAL SA 033.066.408/0548-00 RUA MARIO BORIN, 500 CHACARA URBANA 13209-030 JUNDIAI SP 11 4586 2181 Nota Fiscal Diversos 125116 010908. 28/08/08 01/09/08 R$ 10.788,15<<strong>br</strong> />

BANCO ABN AMRO REAL SA 033.066.408/0548-00 RUA MARIO BORIN, 500 CHACARA URBANA 13209-030 JUNDIAI SP 11 4586 2181 Nota Fiscal Diversos 126094 011008 24/09/08 01/10/08 R$ 6.176,55<<strong>br</strong> />

BANCO ABN AMRO REAL SA 033.066.408/0548-00 RUA MARIO BORIN, 500 CHACARA URBANA 13209-030 JUNDIAI SP 11 4586 2181 Nota Fiscal Diversos 126880 114676 28/10/08 31/10/08 R$ 114,51<<strong>br</strong> />

BANCO ABN AMRO REAL SA 033.066.408/0548-00 RUA MARIO BORIN, 500 CHACARA URBANA 13209-030 JUNDIAI SP 11 4586 2181 Nota Fiscal Diversos 126896 011108 29/10/08 01/11/08 R$ 6.821,40<<strong>br</strong> />

BANCO ABN AMRO REAL SA 033.066.408/0548-00 RUA MARIO BORIN, 500 CHACARA URBANA 13209-030 JUNDIAI SP 11 4586 2181 Nota Fiscal Diversos 126923 114742 04/11/08 10/11/08 R$ 7.030,54<<strong>br</strong> />

BANCO ABN AMRO REAL SA Total R$ 92.762,90<<strong>br</strong> />

BANCO BMG 061.186.680/0001-74 ALAMEDA SANTOS, 2335 3. ANDAR 01419-002 SAO PAULO SP 3067 2011 Nota Fiscal Diversos 126921 114740 04/11/08 12/11/08 R$ 52,86<<strong>br</strong> />

BANCO BMG Total R$ 52,86<<strong>br</strong> />

BARRATTUR TRANSPOTES E TURISMO LTFA 015.099.369/0001-70 RODOVIARIA CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 1197 Nota Fiscal Diversos 4703 74909 74909 23/01/08 26/11/07 R$ 20,00<<strong>br</strong> />

BARRATTUR TRANSPOTES E TURISMO LTFA Total R$ 20,00<<strong>br</strong> />

BARROS DIAS & CALAZANS LTDA 008.103.291/0001-55 RUA PARAIBA 249 JD. SAO PAULO 15600-000 ESTRELA D OESTE SP 17-3833-1608 Nota Fiscal Diversos 11153 11 07/02/08 22/02/08 R$ 250,00<<strong>br</strong> />

BARROS DIAS & CALAZANS LTDA Total R$ 250,00<<strong>br</strong> />

BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT 065.763.377/0001-48 RUA URUGUAI, 1493 PQ ICQJ 14075-330 RIBEIRAO PRETO SP 16 21011200 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 3219 239180 239180/ 08/01/08 18/02/08 R$ 1.212,30<<strong>br</strong> />

BASEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS LT Total R$ 1.212,30<<strong>br</strong> />

BERTIN LTDA 001.597.168/0032-95 RODOVIA GO 164 - KM 167 ZONA RURAL 76700-000 MOZARLANDIA GO (62)348-6816 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122523 118905 118905 06/06/08 03/07/08 R$ 257.964,94<<strong>br</strong> />

BERTIN LTDA 001.597.168/0032-95 RODOVIA GO 164 - KM 167 ZONA RURAL 76700-000 MOZARLANDIA GO (62)348-6816 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123028 119499 119499 16/06/08 12/07/08 R$ 265.261,82<<strong>br</strong> />

BERTIN LTDA 001.597.168/0032-95 RODOVIA GO 164 - KM 167 ZONA RURAL 76700-000 MOZARLANDIA GO (62)348-6816 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123140 119969 119969 23/06/08 19/07/08 R$ 265.333,69<<strong>br</strong> />

BERTIN LTDA Total R$ 788.560,45<<strong>br</strong> />

BERTIN S.A 009.112.489/0040-74 VILA MIISA, S. N. MIISA 38300-000 ITUIUTABA MG 34.3262-9900 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123222 4602 4602 16/06/08 05/07/08 R$ 269.400,82<<strong>br</strong> />

BERTIN S.A 009.112.489/0040-74 VILA MIISA, S. N. MIISA 38300-000 ITUIUTABA MG 34.3262-9900 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123242 5244 5244 18/06/08 11/07/08 R$ 260.540,94<<strong>br</strong> />

BERTIN S.A 009.112.489/0040-74 VILA MIISA, S. N. MIISA 38300-000 ITUIUTABA MG 34.3262-9900 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123244 6043 6043 18/06/08 17/07/08 R$ 286.194,04<<strong>br</strong> />

BERTIN S.A Total R$ 816.135,80<<strong>br</strong> />

BERTIN S/A 009.112.489/0012-10 ROD NAVIRAI/ITAQUIRAI, S/NO ZONA RURAL 79950-000 NAVIRAI MS 67-3409-6700 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123523 97322 97322 30/06/08 25/07/08 R$ 286.080,63<<strong>br</strong> />

BERTIN S/A 009.112.489/0012-10 ROD NAVIRAI/ITAQUIRAI, S/NO ZONA RURAL 79950-000 NAVIRAI MS 67-3409-6700 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123660 97363 97363 01/07/08 26/07/08 R$ 286.050,38<<strong>br</strong> />

BERTIN S/A Total R$ 572.131,01<<strong>br</strong> />

BICUDO MARCAS E PATENTES LTDA 064.017.379/0001-25 RUA MICHIGAN, 55 BROOKLIM 04566-000 SAO PAULO SP 5531-0212 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 114017 327 06/12/07 06/12/07 R$ 1.941,87<<strong>br</strong> />

BICUDO MARCAS E PATENTES LTDA 064.017.379/0001-25 RUA MICHIGAN, 55 BROOKLIM 04566-000 SAO PAULO SP 5531-0212 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 114019 325 06/12/07 06/12/07 R$ 2.095,97<<strong>br</strong> />

BICUDO MARCAS E PATENTES LTDA 064.017.379/0001-25 RUA MICHIGAN, 55 BROOKLIM 04566-000 SAO PAULO SP 5531-0212 Nota Fiscal Prestador Serviço 115711 310 07/01/08 10/01/08 R$ 15.750,39<<strong>br</strong> />

BICUDO MARCAS E PATENTES LTDA 064.017.379/0001-25 RUA MICHIGAN, 55 BROOKLIM 04566-000 SAO PAULO SP 5531-0212 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 117307 382 06/02/08 15/02/08 R$ 8.116,43<<strong>br</strong> />

BICUDO MARCAS E PATENTES LTDA 064.017.379/0001-25 RUA MICHIGAN, 55 BROOKLIM 04566-000 SAO PAULO SP 5531-0212 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 117732 397 15/02/08 22/02/08 R$ 5.234,95<<strong>br</strong> />

BICUDO MARCAS E PATENTES LTDA 064.017.379/0001-25 RUA MICHIGAN, 55 BROOKLIM 04566-000 SAO PAULO SP 5531-0212 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 117731 386 15/02/08 29/02/08 R$ 24.430,97<<strong>br</strong> />

BICUDO MARCAS E PATENTES LTDA 064.017.379/0001-25 RUA MICHIGAN, 55 BROOKLIM 04566-000 SAO PAULO SP 5531-0212 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 118185 322 27/02/08 01/03/08 R$ 9.745,92<<strong>br</strong> />

BICUDO MARCAS E PATENTES LTDA 064.017.379/0001-25 RUA MICHIGAN, 55 BROOKLIM 04566-000 SAO PAULO SP 5531-0212 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 118184 323 27/02/08 01/03/08 R$ 11.934,54<<strong>br</strong> />

BICUDO MARCAS E PATENTES LTDA Total R$ 79.251,04<<strong>br</strong> />

BIN PALLET EMBALAGENS LTDA 001.544.777/0001-80 AV DOS INAJAS 425 JARDIM BOA VISTA 13187-041 HORTOLANDIA SP (19) 3887-2532 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 124342 2101 2101 25/10/07 22/11/07 R$ 3.990,00<<strong>br</strong> />

BIN PALLET EMBALAGENS LTDA Total R$ 3.990,00<<strong>br</strong> />

BIOAGRI LABORATORIOS LTDA 062.473.004/0001-44 RODOVIA SP 127KM 24 GUAMIUM 13412-000 PIRACICABA SP 19 3429-7742 Nota Fiscal Prestador Serviço 113236 25088 25088 21/11/07 22/11/07 R$ 588,00<<strong>br</strong> />

BIOAGRI LABORATORIOS LTDA 062.473.004/0001-44 RODOVIA SP 127KM 24 GUAMIUM 13412-000 PIRACICABA SP 19 3429-7742 Nota Fiscal Prestador Serviço 117685 26132 26132 14/02/08 26/02/08 R$ 1.223,00<<strong>br</strong> />

BIOAGRI LABORATORIOS LTDA Total R$ 1.811,00<<strong>br</strong> />

BIOMERIEUX BRASIL S/A 033.040.635/0001-71 ESTRADA DO MAPUA, 491 JACAREPAGUA 22710-261 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 11-5681-2955 Nota Fiscal Diversos 123932 276472 276472 04/07/08 16/07/08 R$ 2.394,05<<strong>br</strong> />

BIOMERIEUX BRASIL S/A Total R$ 2.394,05<<strong>br</strong> />

BORETO E CARDOSO LTDA 062.093.257/0001-92 AV INAJAR <strong>DE</strong> SOUZA, 1067 FREGUESIA DO O 02717-000 SAO PAULO SP (11)3931-1722 Nota Fiscal Diversos 110549 65598 16/10/07 21/09/07 R$ 125,00<<strong>br</strong> />

BORETO E CARDOSO LTDA Total R$ 125,00<<strong>br</strong> />

BRASIL TELECOM S.A. 076.535.764/0329-32 RUA BARAO <strong>DE</strong> MELGACO,03209 CENTRO 78020-801 CUIABA MT 1 Nota Fiscal Diversos 4920 219202 219202 27/02/08 24/11/07 R$ 1.842,63<<strong>br</strong> />

BRASIL TELECOM S.A. 076.535.764/0329-32 RUA BARAO <strong>DE</strong> MELGACO,03209 CENTRO 78020-801 CUIABA MT 1 Nota Fiscal Diversos 3626 221509 221509 26/11/07 24/11/07 R$ 59.999,96<<strong>br</strong> />

BRASIL TELECOM S.A. 076.535.764/0329-32 RUA BARAO <strong>DE</strong> MELGACO,03209 CENTRO 78020-801 CUIABA MT 1 Nota Fiscal Diversos 4437 345633 345633 08/01/08 09/12/07 R$ 2.983,52<<strong>br</strong> />

BRASIL TELECOM S.A. 076.535.764/0329-32 RUA BARAO <strong>DE</strong> MELGACO,03209 CENTRO 78020-801 CUIABA MT 1 Nota Fiscal Diversos 4918 219452 219452 27/02/08 24/12/07 R$ 339,53<<strong>br</strong> />

BRASIL TELECOM S.A. Total R$ 65.165,64<<strong>br</strong> />

BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA 053.577.961/0014-44 RUA A<strong>DE</strong>LINA CARDIM BIGAL 155 JD DO TREVO 14092-370 RIBEIRAO PRETO SP 16- 21111700 Nota Fiscal Diversos 7429 541628 541628 24/10/07 23/11/07 R$ 74,16<<strong>br</strong> />

BRASIL TRANSPORTES INTERMODAL LTDA Total R$ 74,16<<strong>br</strong> />

BRASKARNE COM. E ARMAZENS GERAIS LTDA 082.109.265/0001-97 RUA BLUMENAU - 658 SAO JOAO 88305-100 ITAJAI SC 47 3344-8260 Nota Fiscal Diversos 17584 6664 16/01/08 28/12/07 R$ 4.083,55<<strong>br</strong> />

BRASKARNE COM. E ARMAZENS GERAIS LTDA Total R$ 4.083,55<<strong>br</strong> />

BRAULINO RONSONI 295.700.269/0000-87 AV. LUCIO COSTA 79 JARDIM ALVORADA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1891 Nota Fiscal Prestador Serviço 5051 2 2 03/04/08 07/04/08 R$ 1.050,00<<strong>br</strong> />

BRAULINO RONSONI Total R$ 1.050,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

BRIDA E SILVA LTDA ME 003.419.286/0001-32 RUA IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA, 266 CIDA<strong>DE</strong> NOVA 13330-000 INDAIATUBA SP (19)3834-3703 Nota Fiscal Diversos 124293 13480 13480 23/07/08 19/08/08 R$ 685,00<<strong>br</strong> />

BRIDA E SILVA LTDA ME Total R$ 685,00<<strong>br</strong> />

BRISAN ESTRUTURAS METALICAS LTDA 005.086.496/0001-81 BR 158 KM 153 ZONA RURAL 00000-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-2390 Nota Fiscal Diversos 4843 707 18/01/08 15/01/08 R$ 23.648,00<<strong>br</strong> />

BRISAN ESTRUTURAS METALICAS LTDA 005.086.496/0001-81 BR 158 KM 153 ZONA RURAL 00000-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-2390 Nota Fiscal Diversos 4922 709 18/01/08 16/01/08 R$ 7.724,00<<strong>br</strong> />

BRISAN ESTRUTURAS METALICAS LTDA Total R$ 31.372,00<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA 002.522.580/0001-02 RUA FERNANDO GARCIA PELAYO 255 PARQUE INSUSTRIAL 15800-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6599 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 14126 4353 4353 23/08/07 08/10/07 R$ 2.957,76<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA 002.522.580/0001-02 RUA FERNANDO GARCIA PELAYO 255 PARQUE INSUSTRIAL 15800-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6599 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 15264 4392 4392/2 05/09/07 09/10/07 R$ 2.888,83<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA 002.522.580/0001-02 RUA FERNANDO GARCIA PELAYO 255 PARQUE INSUSTRIAL 15800-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6599 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 16197 4522 4522 05/10/07 19/11/07 R$ 5.707,41<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA 002.522.580/0001-02 RUA FERNANDO GARCIA PELAYO 255 PARQUE INSUSTRIAL 15800-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6599 Nota Fiscal Diversos 2219 4608 4608/1 24/10/07 20/11/07 R$ 667,03<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA 002.522.580/0001-02 RUA FERNANDO GARCIA PELAYO 255 PARQUE INSUSTRIAL 15800-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6599 Nota Fiscal Diversos 2220 4608 4608/2 24/10/07 27/11/07 R$ 666,83<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA 002.522.580/0001-02 RUA FERNANDO GARCIA PELAYO 255 PARQUE INSUSTRIAL 15800-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6599 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 9654 4978 4978 28/12/07 11/02/08 R$ 2.299,30<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA 002.522.580/0001-02 RUA FERNANDO GARCIA PELAYO 255 PARQUE INSUSTRIAL 15800-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6599 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10083 5027 5027 09/01/08 25/02/08 R$ 11.992,20<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA 002.522.580/0001-02 RUA FERNANDO GARCIA PELAYO 255 PARQUE INSUSTRIAL 15800-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6599 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10288 5067 5067 15/01/08 29/02/08 R$ 5.715,90<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA 002.522.580/0001-02 RUA FERNANDO GARCIA PELAYO 255 PARQUE INSUSTRIAL 15800-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6599 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10287 5066 5066 15/01/08 29/02/08 R$ 2.609,28<<strong>br</strong> />

BRUNISA IND.COM.EMB.PL LTDA Total R$ 35.504,54<<strong>br</strong> />

C A LEONI OLIVEIRA ME 065.748.717/0001-61 RUA BOM JESUS <strong>DE</strong> PIRAPORA, 2180 VILA LOUREIRO 13206-481 JUNDIAI SP 11-4607.6392 Nota Fiscal Diversos 122645 15146 15146 11/06/08 16/07/08 R$ 2.330,50<<strong>br</strong> />

C A LEONI OLIVEIRA ME Total R$ 2.330,50<<strong>br</strong> />

C.C.C. MONTANA EQUIP. INDS. LTDA.EPP 004.992.048/0001-84 RUA EUNICE ZERBINI 62 VILA SANTA TEREZINHA 13220-040 VARZEA PAULISTA SP 4596-7334 Nota Fiscal Diversos 124009 1459 1459 14/07/08 11/08/08 R$ 460,35<<strong>br</strong> />

C.C.C. MONTANA EQUIP. INDS. LTDA.EPP 004.992.048/0001-84 RUA EUNICE ZERBINI 62 VILA SANTA TEREZINHA 13220-040 VARZEA PAULISTA SP 4596-7334 Nota Fiscal Diversos 124182 1462 1462/1 17/07/08 11/08/08 R$ 207,90<<strong>br</strong> />

C.C.C. MONTANA EQUIP. INDS. LTDA.EPP 004.992.048/0001-84 RUA EUNICE ZERBINI 62 VILA SANTA TEREZINHA 13220-040 VARZEA PAULISTA SP 4596-7334 Nota Fiscal Diversos 124183 1462 1462/2 17/07/08 28/08/08 R$ 207,90<<strong>br</strong> />

C.C.C. MONTANA EQUIP. INDS. LTDA.EPP 004.992.048/0001-84 RUA EUNICE ZERBINI 62 VILA SANTA TEREZINHA 13220-040 VARZEA PAULISTA SP 4596-7334 Nota Fiscal Diversos 124029 1459 1459 14/07/08 28/08/08 R$ 460,35<<strong>br</strong> />

C.C.C. MONTANA EQUIP. INDS. LTDA.EPP Total R$ 1.336,50<<strong>br</strong> />

CABRELLI COM E MANUTENCAO <strong>DE</strong> ELETROMOTORES LTDA-ME 008.656.326/0001-83 RUA GUAPORE, 619 ANCHIENTA 15050-250 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3215-6888 Nota Fiscal Prestador Serviço 1947 47 47/2 08/10/07 11/12/07 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

CABRELLI COM E MANUTENCAO <strong>DE</strong> ELETROMOTORES LTDA-ME Total R$ 500,00<<strong>br</strong> />

CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL 000.360.305/1883-16 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 CENTRO - JUNDIAI SP 11 4586 7899 Nota Fiscal Diversos 118790 103703 06/02/08 06/02/08 R$ 585,70<<strong>br</strong> />

CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL 000.360.305/1883-16 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 CENTRO - JUNDIAI SP 11 4586 7899 Nota Fiscal Diversos 119590 105214 06/03/08 07/03/08 R$ 194,64<<strong>br</strong> />

CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL 000.360.305/1883-16 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 CENTRO - JUNDIAI SP 11 4586 7899 Nota Fiscal Diversos 126834 114608 23/10/08 29/10/08 R$ 1.607,37<<strong>br</strong> />

CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL 000.360.305/1883-16 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 CENTRO - JUNDIAI SP 11 4586 7899 Nota Fiscal Diversos 126837 114614 23/10/08 29/10/08 R$ 1.087,53<<strong>br</strong> />

CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL 000.360.305/1883-16 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 CENTRO - JUNDIAI SP 11 4586 7899 Nota Fiscal Diversos 126922 114741 04/11/08 06/11/08 R$ 18.189,92<<strong>br</strong> />

CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL Total R$ 21.665,16<<strong>br</strong> />

CARDOSO E PONTES LTDA 008.856.709/0001-03 AV.CORONEL FERNANDO BARBOSA, 1.400 SETOR AEROPORTO 75650-000 MORRINHOS GO 64-3413-4951 Nota Fiscal Diversos 3707 4 29/11/07 24/11/07 R$ 6.551,00<<strong>br</strong> />

CARDOSO E PONTES LTDA Total R$ 6.551,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17079 5466 09/11/07 16/11/07 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17078 25517 25517 08/11/07 16/11/07 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17592 26464 26464 21/01/08 13/12/07 R$ 250,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17593 26520 26520 21/01/08 13/12/07 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17619 26521 26521 21/01/08 13/12/07 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17491 5530 14/12/07 17/12/07 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17494 5526 14/12/07 17/12/07 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17493 5528 14/12/07 17/12/07 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17492 5529 14/12/07 17/12/07 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17490 5531 14/12/07 17/12/07 R$ 720,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME 005.916.760/0001-67 AV DR REINALDO SCHMITHAUSEN - 857 COR<strong>DE</strong>IROS 88310-000 ITAJAI SC 47 3349-6400 Nota Fiscal Diversos 17594 5570 21/01/08 25/01/08 R$ 750,00<<strong>br</strong> />

CARGOTAINER TRANSPORTES LTDA - ME Total R$ 3.920,00<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 4179 3396 17/12/07 30/11/07 R$ 262,20<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3912 3378 30/11/07 13/12/07 R$ 1.124,47<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3901 1558 30/11/07 13/12/07 R$ 276,30<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3890 3379 30/11/07 13/12/07 R$ 466,75<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3874 3381 30/11/07 13/12/07 R$ 38,17<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3902 3380 30/11/07 13/12/07 R$ 267,24<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3883 3385 30/11/07 15/12/07 R$ 286,32<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3875 3381 30/11/07 12/01/08 R$ 38,17<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3903 3380 30/11/07 12/01/08 R$ 267,24<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3891 3379 30/11/07 12/01/08 R$ 466,75<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA 033.012.915/0001-76 AV-MATO GROSSO, 417 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1346 Nota Fiscal Diversos 3913 3378 30/11/07 12/01/08 R$ 1.124,47<<strong>br</strong> />

CARRIJO E ANDRA<strong>DE</strong> LTDA Total R$ 4.618,08<<strong>br</strong> />

CARTORIO REG CIV TAB ITUPEVA 051.864.742/0001-04 RUA EMANCIPADORES DO MUNICIPIO, 376 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 011 45911264 Nota Fiscal Diversos 114430 11/2007 11/12/07 14/12/07 R$ 1.155,35<<strong>br</strong> />

CARTORIO REG CIV TAB ITUPEVA 051.864.742/0001-04 RUA EMANCIPADORES DO MUNICIPIO, 376 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 011 45911264 Nota Fiscal Diversos 124680 140808 14/08/08 14/08/08 R$ 1.689,64<<strong>br</strong> />

CARTORIO REG CIV TAB ITUPEVA 051.864.742/0001-04 RUA EMANCIPADORES DO MUNICIPIO, 376 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 011 45911264 Nota Fiscal Diversos 125608 09/2008 15/09/08 15/09/08 R$ 561,10<<strong>br</strong> />

CARTORIO REG CIV TAB ITUPEVA Total R$ 3.406,09<<strong>br</strong> />

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA 033.070.814/0003-13 RUA SOLDADO ANESIO A.FERREIRA 185 PQ NOVO MUNDO - SAO PAULO SP 065-33261348 Nota Fiscal Diversos 4529 789194 11/01/08 27/12/07 R$ 435,43<<strong>br</strong> />

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA Total R$ 435,43<<strong>br</strong> />

CASA DAS BOMBAS RIO PRETO LTDA 059.412.577/0001-53 AVENIDA MEXICO Nº 557 JARDIM AMERICA 15055-340 SAO JOSE DO RIO PARDO SP (17) 3224 2119 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 2810 13919 13919/1 05/10/07 12/10/07 R$ 9.500,00<<strong>br</strong> />

CASA DAS BOMBAS RIO PRETO LTDA 059.412.577/0001-53 AVENIDA MEXICO Nº 557 JARDIM AMERICA 15055-340 SAO JOSE DO RIO PARDO SP (17) 3224 2119 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3025 13974 13974/1 16/10/07 01/11/07 R$ 1.267,00<<strong>br</strong> />

CASA DAS BOMBAS RIO PRETO LTDA 059.412.577/0001-53 AVENIDA MEXICO Nº 557 JARDIM AMERICA 15055-340 SAO JOSE DO RIO PARDO SP (17) 3224 2119 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3026 13974 13974/2 16/10/07 15/11/07 R$ 2.100,00<<strong>br</strong> />

CASA DAS BOMBAS RIO PRETO LTDA Total R$ 12.867,00<<strong>br</strong> />

CASA DAS ROCA<strong>DE</strong>IRAS MAQ. E MOTORES LTDA-ME. 004.922.460/0001-28 R. COMENDADOR XISTO ARARIPE P. 253 JD SAO VICENTE 13295-000 ITUPEVA SP 11-4591.3078 Nota Fiscal Prestador Serviço 91836 130 130 15/03/07 05/04/07 R$ 50,00<<strong>br</strong> />

CASA DAS ROCA<strong>DE</strong>IRAS MAQ. E MOTORES LTDA-ME. 004.922.460/0001-28 R. COMENDADOR XISTO ARARIPE P. 253 JD SAO VICENTE 13295-000 ITUPEVA SP 11-4591.3078 Nota Fiscal Diversos 123231 372 372 17/06/08 17/07/08 R$ 404,60<<strong>br</strong> />

CASA DAS ROCA<strong>DE</strong>IRAS MAQ. E MOTORES LTDA-ME. 004.922.460/0001-28 R. COMENDADOR XISTO ARARIPE P. 253 JD SAO VICENTE 13295-000 ITUPEVA SP 11-4591.3078 Nota Fiscal Diversos 123415 384 384/1 26/06/08 26/07/08 R$ 804,75<<strong>br</strong> />

CASA DAS ROCA<strong>DE</strong>IRAS MAQ. E MOTORES LTDA-ME. 004.922.460/0001-28 R. COMENDADOR XISTO ARARIPE P. 253 JD SAO VICENTE 13295-000 ITUPEVA SP 11-4591.3078 Nota Fiscal Diversos 123712 402 03/07/08 27/07/08 R$ 371,83<<strong>br</strong> />

CASA DAS ROCA<strong>DE</strong>IRAS MAQ. E MOTORES LTDA-ME. 004.922.460/0001-28 R. COMENDADOR XISTO ARARIPE P. 253 JD SAO VICENTE 13295-000 ITUPEVA SP 11-4591.3078 Nota Fiscal Diversos 123416 384 384/2 26/06/08 26/08/08 R$ 804,75<<strong>br</strong> />

CASA DAS ROCA<strong>DE</strong>IRAS MAQ. E MOTORES LTDA-ME. 004.922.460/0001-28 R. COMENDADOR XISTO ARARIPE P. 253 JD SAO VICENTE 13295-000 ITUPEVA SP 11-4591.3078 Nota Fiscal Diversos 123417 384 384/3 26/06/08 26/09/08 R$ 804,75<<strong>br</strong> />

CASA DAS ROCA<strong>DE</strong>IRAS MAQ. E MOTORES LTDA-ME. 004.922.460/0001-28 R. COMENDADOR XISTO ARARIPE P. 253 JD SAO VICENTE 13295-000 ITUPEVA SP 11-4591.3078 Nota Fiscal Diversos 123418 384 384/4 26/06/08 26/10/08 R$ 804,75<<strong>br</strong> />

CASA DAS ROCA<strong>DE</strong>IRAS MAQ. E MOTORES LTDA-ME. Total R$ 4.045,43<<strong>br</strong> />

CASA MARIO <strong>DE</strong> PNEUS LTDA 050.931.310/0001-06 AV. JUNDIAI, 1386 ANHANGABAU 13208-001 JUNDIAI SP 11 4586 7897 Nota Fiscal Diversos 123538 105734 105734 30/06/08 25/07/08 R$ 656,00<<strong>br</strong> />

CASA MARIO <strong>DE</strong> PNEUS LTDA 050.931.310/0001-06 AV. JUNDIAI, 1386 ANHANGABAU 13208-001 JUNDIAI SP 11 4586 7897 Nota Fiscal Diversos 124311 105734 105734 30/06/08 25/08/08 R$ 656,00<<strong>br</strong> />

CASA MARIO <strong>DE</strong> PNEUS LTDA Total R$ 1.312,00<<strong>br</strong> />

CATHO ONLINE LTDA 003.753.088/0001-00 AL TOCANTINS,125 CJ 101 102 201 202 ALPHAVILLE EMPRESARI 06455-020 BARUERI SP 11 4134-3517 Nota Fiscal Prestador Serviço 124007 35706 14/07/08 21/07/08 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

CATHO ONLINE LTDA 003.753.088/0001-00 AL TOCANTINS,125 CJ 101 102 201 202 ALPHAVILLE EMPRESARI 06455-020 BARUERI SP 11 4134-3517 Nota Fiscal Prestador Serviço 124660 406955 15/08/08 15/08/08 R$ 200,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

003.753.088/0002-91 VISTA 01331-000 SAO PAULO 1 Nota Fiscal Serviço 124697 41963 19/08/08 25/08/08 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

CATHO ONLINE LTDA AL. RIBEIRAO PRETO 130, 9AND BELA SP Prestador<<strong>br</strong> />

CATHO ONLINE LTDA Total R$ 600,00<<strong>br</strong> />

CCPU CONTROLE <strong>DE</strong> PRAGAS, TRATAMENTOS FIT. LTDA 002.495.188/0010-02 ROD SP 316 SN - KM 160 CASCALHO 13490-000 COR<strong>DE</strong>IROPOLIS SP (19) 3546-2425 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 103568 431 431 24/07/07 29/07/07 R$ 4.752,00<<strong>br</strong> />

CCPU CONTROLE <strong>DE</strong> PRAGAS, TRATAMENTOS FIT. LTDA 002.495.188/0010-02 ROD SP 316 SN - KM 160 CASCALHO 13490-000 COR<strong>DE</strong>IROPOLIS SP (19) 3546-2425 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 109193 613 613 01/10/07 04/10/07 R$ 2.340,36<<strong>br</strong> />

CCPU CONTROLE <strong>DE</strong> PRAGAS, TRATAMENTOS FIT. LTDA 002.495.188/0010-02 ROD SP 316 SN - KM 160 CASCALHO 13490-000 COR<strong>DE</strong>IROPOLIS SP (19) 3546-2425 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 112999 726 14/11/07 11/11/07 R$ 3.168,00<<strong>br</strong> />

CCPU CONTROLE <strong>DE</strong> PRAGAS, TRATAMENTOS FIT. LTDA Total R$ 10.260,36<<strong>br</strong> />

CCPU CONTROLE <strong>DE</strong> PRAGAS, TRATAMENTOS FITOSSANITARI 002.495.188/0003-83 AV DR ALBERT SCWEITZER 1085 LOTE 33 DISTRITO INDUSTRIAL 11095-520 SANTOS SP 3224-6060 Nota Fiscal Prestador Serviço 111848 526 526 23/02/07 01/04/07 R$ 1.300,20<<strong>br</strong> />

CCPU CONTROLE <strong>DE</strong> PRAGAS, TRATAMENTOS FITOSSANITARI Total R$ 1.300,20<<strong>br</strong> />

CENTER EDITORA JORNALISTICA LTDA 001.780.355/0001-03 RUA CINCO, 150 SANTA ELIZA 13295-000 JUNDIAI SP 11 4496 4495 Nota Fiscal Diversos 124470 2464 05/08/08 15/08/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

CENTER EDITORA JORNALISTICA LTDA 001.780.355/0001-03 RUA CINCO, 150 SANTA ELIZA 13295-000 JUNDIAI SP 11 4496 4495 Nota Fiscal Diversos 125114 2480 28/08/08 15/09/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

CENTER EDITORA JORNALISTICA LTDA 001.780.355/0001-03 RUA CINCO, 150 SANTA ELIZA 13295-000 JUNDIAI SP 11 4496 4495 Nota Fiscal Diversos 126122 2497 26/09/08 15/10/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

CENTER EDITORA JORNALISTICA LTDA 001.780.355/0001-03 RUA CINCO, 150 SANTA ELIZA 13295-000 JUNDIAI SP 11 4496 4495 Nota Fiscal Diversos 126944 2514 05/11/08 15/11/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

CENTER EDITORA JORNALISTICA LTDA Total R$ 2.000,00<<strong>br</strong> />

CENTER FECHA COMERCIO <strong>DE</strong> FERRAGENS LTDA ME 043.264.647/0001-33 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 74 VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4521 3188 Nota Fiscal Diversos 123934 5431 5431 07/07/08 22/07/08 R$ 62,34<<strong>br</strong> />

CENTER FECHA COMERCIO <strong>DE</strong> FERRAGENS LTDA ME Total R$ 62,34<<strong>br</strong> />

CENTRAL ISLAMICA <strong>DE</strong> ALIMENTOS HALAL LTDA 005.869.291/0001-72 RUA ANTONIO TESTOLIN, 32 DOIS PINHEIROS - VI<strong>DE</strong>IRA SC 1 Nota Fiscal Diversos 122910 910 17/06/08 28/06/08 R$ 4.549,72<<strong>br</strong> />

CENTRAL ISLAMICA <strong>DE</strong> ALIMENTOS HALAL LTDA 005.869.291/0001-72 RUA ANTONIO TESTOLIN, 32 DOIS PINHEIROS - VI<strong>DE</strong>IRA SC 1 Nota Fiscal Diversos 124124 943 17/07/08 28/07/08 R$ 4.549,72<<strong>br</strong> />

CENTRAL ISLAMICA <strong>DE</strong> ALIMENTOS HALAL LTDA Total R$ 9.099,44<<strong>br</strong> />

CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO <strong>DE</strong> SAO PAULO 062.226.170/0011-18 RUA ABILIO FIGUEIREDO, 92 CENTRO 13208-140 JUNDIAI SP 11 4521 2198 Nota Fiscal Diversos 124306 250708 25/07/08 25/07/08 R$ 498,00<<strong>br</strong> />

CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO <strong>DE</strong> SAO PAULO 062.226.170/0011-18 RUA ABILIO FIGUEIREDO, 92 CENTRO 13208-140 JUNDIAI SP 11 4521 2198 Nota Fiscal Diversos 124778 250808 25/08/08 25/08/08 R$ 498,00<<strong>br</strong> />

CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO <strong>DE</strong> SAO PAULO 062.226.170/0011-18 RUA ABILIO FIGUEIREDO, 92 CENTRO 13208-140 JUNDIAI SP 11 4521 2198 Nota Fiscal Diversos 126099 850395 25/09/08 25/09/08 R$ 498,00<<strong>br</strong> />

CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO <strong>DE</strong> SAO PAULO Total R$ 1.494,00<<strong>br</strong> />

CENTRO <strong>DE</strong> GESTAO <strong>DE</strong> MEIOS <strong>DE</strong> PAGAMENTO SA 004.088.208/0001-65 RUA ARMINDO HANNE, 83 CENTRO 06210-090 OSASCO SP 0800 150252 Nota Fiscal Diversos 126692 1969866 09/10/08 15/10/08 R$ 1.503,70<<strong>br</strong> />

CENTRO <strong>DE</strong> GESTAO <strong>DE</strong> MEIOS <strong>DE</strong> PAGAMENTO SA Total R$ 1.503,70<<strong>br</strong> />

CENTRO MEDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS LTDA 051.887.917/0001-90 RUA DAS PITANGUEIRAS 651 JUNDIAI 13207-270 JUNDIAI SP 4587-2244 Nota Fiscal Diversos 126935 33669 04/11/08 05/11/08 R$ 7.535,79<<strong>br</strong> />

CENTRO MEDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS LTDA 051.887.917/0001-90 RUA DAS PITANGUEIRAS 651 JUNDIAI 13207-270 JUNDIAI SP 4587-2244 Nota Fiscal Diversos 126892 33746 28/10/08 07/11/08 R$ 355,00<<strong>br</strong> />

CENTRO MEDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS LTDA Total R$ 7.890,79<<strong>br</strong> />

CFS SOUTH AMERICA LTDA 001.446.606/0001-18 AV SELMA PARADA 201 CENTRO 13091-901 CAMPINAS SP (19) 3707-5400 Nota Fiscal Diversos 126029 3068 3068 18/09/08 01/10/08 R$ 703,50<<strong>br</strong> />

CFS SOUTH AMERICA LTDA Total R$ 703,50<<strong>br</strong> />

CHOCOVAL DISTR. <strong>DE</strong> CHOCOLATE LTDA 045.985.892/0001-65 AV. DOS ESPORTES, 520 CENTRO 13272-030 VALINHOS SP 11-7246-7056 Nota Fiscal Diversos 124272 398881 398881 15/07/08 22/07/08 R$ 1.488,06<<strong>br</strong> />

CHOCOVAL DISTR. <strong>DE</strong> CHOCOLATE LTDA Total R$ 1.488,06<<strong>br</strong> />

CHROMA VEICULOS LTDA 002.733.732/0001-16 AV MARGINAL DA VIA ANHANGUERA 380 RETIRO 13209-500 JUNDIAI SP 4582-8882 Nota Fiscal Diversos 123831 46293 46293 07/07/08 24/07/08 R$ 1.179,26<<strong>br</strong> />

CHROMA VEICULOS LTDA Total R$ 1.179,26<<strong>br</strong> />

CIA BRASILEIRA <strong>DE</strong> SOLUCOES E SERVICOS LTDA 004.740.876/0001-25 RUA DAFFIN 32/60 5 ANDAR SALA A JD MARIA A<strong>DE</strong>LAI<strong>DE</strong> 13295-000 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 19-3294-0034 Nota Fiscal Diversos 8449 791024 19/11/07 17/11/07 R$ 5.307,12<<strong>br</strong> />

CIA BRASILEIRA <strong>DE</strong> SOLUCOES E SERVICOS LTDA 004.740.876/0001-25 RUA DAFFIN 32/60 5 ANDAR SALA A JD MARIA A<strong>DE</strong>LAI<strong>DE</strong> 13295-000 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 19-3294-0034 Nota Fiscal Diversos 126762 171008 17/10/08 17/10/08 R$ 28.580,00<<strong>br</strong> />

CIA BRASILEIRA <strong>DE</strong> SOLUCOES E SERVICOS LTDA Total R$ 33.887,12<<strong>br</strong> />

CIAMOL INDUSTRIA E COMERCIO <strong>DE</strong> MOLAS LTDA - EPP 056.639.008/0001-57 RUA DAS VIOLETAS , 360 PQ SANTA <strong>DE</strong>LFA 07809-190 FRANCO DA ROCHA SP 11-4449.3788 Nota Fiscal Diversos 112705 1646 1646 14/11/07 27/11/07 R$ 233,00<<strong>br</strong> />

CIAMOL INDUSTRIA E COMERCIO <strong>DE</strong> MOLAS LTDA - EPP Total R$ 233,00<<strong>br</strong> />

CLEBER LENON GRIGIO E CIA LTDA ME 006.948.014/0002-07 RODOVIA SP333 KM 24 S/N ZONA RURAL 19820-000 TARUMA SP Nota Fiscal Diversos 10065 8446 09/01/08 14/01/08 R$ 2.820,00<<strong>br</strong> />

CLEBER LENON GRIGIO E CIA LTDA ME Total R$ 2.820,00<<strong>br</strong> />

CLERES FURTADO 781.097.791/0000-15 BR 158 KM 637 ZONA RURAL 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 3591 Nota Fiscal Diversos 5075 21 21 15/04/08 18/04/08 R$ 395,30<<strong>br</strong> />

CLERES FURTADO 781.097.791/0000-15 BR 158 KM 637 ZONA RURAL 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 3591 Nota Fiscal Diversos 5073 19 19 15/04/08 18/04/08 R$ 395,30<<strong>br</strong> />

CLERES FURTADO 781.097.791/0000-15 BR 158 KM 637 ZONA RURAL 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 3591 Nota Fiscal Diversos 5074 20 20 15/04/08 18/04/08 R$ 395,30<<strong>br</strong> />

CLERES FURTADO 781.097.791/0000-15 BR 158 KM 637 ZONA RURAL 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 3591 Nota Fiscal Diversos 5077 23 23 15/04/08 18/04/08 R$ 395,30<<strong>br</strong> />

CLERES FURTADO 781.097.791/0000-15 BR 158 KM 637 ZONA RURAL 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 3591 Nota Fiscal Diversos 5076 22 23 15/04/08 18/04/08 R$ 395,30<<strong>br</strong> />

CLERES FURTADO Total R$ 1.976,50<<strong>br</strong> />

COBRAC LOGISTICA <strong>DE</strong> CARGAS DO BRASIL LTDA 006.285.439/0001-94 ALAM<strong>DE</strong>DA NHAMBIQUARAS 1500 4º 41-42 INDIANOPOLIS 04090-003 SAO PAULO SP 11 5042-0050 Nota Fiscal Diversos 110253 4908 11/10/07 12/10/07 R$ 1.235,86<<strong>br</strong> />

COBRAC LOGISTICA <strong>DE</strong> CARGAS DO BRASIL LTDA 006.285.439/0001-94 ALAM<strong>DE</strong>DA NHAMBIQUARAS 1500 4º 41-42 INDIANOPOLIS 04090-003 SAO PAULO SP 11 5042-0050 Nota Fiscal Diversos 111061 4996 24/10/07 28/10/07 R$ 1.265,37<<strong>br</strong> />

COBRAC LOGISTICA <strong>DE</strong> CARGAS DO BRASIL LTDA Total R$ 2.501,23<<strong>br</strong> />

CODARIM SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA 003.377.310/0001-18 ROD V PREF HERMENEGILDO TONOLLI2399 S R DA CHAVE 13295-000 ITUPEVA SP 011-4591-2164 Nota Fiscal Diversos 100425 21257 15/06/07 15/06/07 R$ 151,31<<strong>br</strong> />

CODARIM SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA 003.377.310/0001-18 ROD V PREF HERMENEGILDO TONOLLI2399 S R DA CHAVE 13295-000 ITUPEVA SP 011-4591-2164 Nota Fiscal Diversos 117291 23603 23603 06/02/08 06/02/08 R$ 231,66<<strong>br</strong> />

CODARIM SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA 003.377.310/0001-18 ROD V PREF HERMENEGILDO TONOLLI2399 S R DA CHAVE 13295-000 ITUPEVA SP 011-4591-2164 Nota Fiscal Diversos 117431 23593 23593 08/02/08 08/02/08 R$ 119,71<<strong>br</strong> />

CODARIM SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA Total R$ 502,68<<strong>br</strong> />

COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME 000.143.100/0001-77 RUA PEDRO PINHEIRO ALVES, 51 JARDIM FA<strong>DE</strong>L 13460-000 NOVA O<strong>DE</strong>SSA SP (19) 3466-6868 Nota Fiscal Diversos 123785 3805 3805 03/07/08 07/07/08 R$ 110,45<<strong>br</strong> />

COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME 000.143.100/0001-77 RUA PEDRO PINHEIRO ALVES, 51 JARDIM FA<strong>DE</strong>L 13460-000 NOVA O<strong>DE</strong>SSA SP (19) 3466-6868 Nota Fiscal Diversos 126028 4174 4174 18/09/08 01/10/08 R$ 490,00<<strong>br</strong> />

COMERCIAL CEGANTIN LTDA ME Total R$ 600,45<<strong>br</strong> />

COMERCIAL SAKASHITA <strong>DE</strong> SUP. LTDA 007.373.879/0002-47 AV EXPEDICIONARIO BRASILEIRO, 1420 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17 34426355 Nota Fiscal Diversos 2832 7418 07/08/07 31/08/07 R$ 77,80<<strong>br</strong> />

COMERCIAL SAKASHITA <strong>DE</strong> SUP. LTDA Total R$ 77,80<<strong>br</strong> />

COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A. 001.413.969/0001-57 AV MARGINAL 1422 ANEXO A DIST INDUSTRIAL III 14707-004 BEBEDOURO SP 17 3344-7785 Nota Fiscal Diversos 17486 05892 13/12/07 29/11/07 R$ 834,30<<strong>br</strong> />

COMFRIO SOLUCOES LOGISTICAS S/A. Total R$ 834,30<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> BEBIDAS DAS AMERICAS - JUNDIAI 002.808.708/0108-38 ROD.PRES.TANCREDO A. NEVES S/N K.54 JD. STA. GERTRU<strong>DE</strong>S 13205-005 JUNDIAI SP 11-4537-3196 Nota Fiscal Diversos 123746 75335 75335 30/06/08 02/07/08 R$ 1.090,97<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> BEBIDAS DAS AMERICAS - JUNDIAI 002.808.708/0108-38 ROD.PRES.TANCREDO A. NEVES S/N K.54 JD. STA. GERTRU<strong>DE</strong>S 13205-005 JUNDIAI SP 11-4537-3196 Nota Fiscal Diversos 123747 75336 75336 30/06/08 02/07/08 R$ 245,31<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> BEBIDAS DAS AMERICAS - JUNDIAI 002.808.708/0108-38 ROD.PRES.TANCREDO A. NEVES S/N K.54 JD. STA. GERTRU<strong>DE</strong>S 13205-005 JUNDIAI SP 11-4537-3196 Nota Fiscal Diversos 123570 75337 75337 30/06/08 02/07/08 R$ 24,37<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> BEBIDAS DAS AMERICAS - JUNDIAI Total R$ 1.360,65<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> GAS <strong>DE</strong> SAO PAULO- COMGAS 061.856.571/0006-21 AV PRESI<strong>DE</strong>NTE WILSON 620 MOOCA 03107-000 SAO PAULO SP 6165-6600 Nota Fiscal Diversos 126735 42381 42381 10/10/08 14/10/08 R$ 38.869,55<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> GAS <strong>DE</strong> SAO PAULO- COMGAS Total R$ 38.869,55<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP 043.776.517/0001-80 AV. GUANABARA, 450 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1173 Nota Fiscal Diversos 1 150808 11/08/08 15/08/08 R$ 175,00<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP 043.776.517/0001-80 AV. GUANABARA, 450 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1173 Nota Fiscal Diversos 4 151008 23/10/08 24/10/08 R$ 175,30<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP 043.776.517/0001-80 AV. GUANABARA, 450 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1173 Nota Fiscal Diversos 126946 101108- 05/11/08 10/11/08 R$ 131,39<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP 043.776.517/0001-80 AV. GUANABARA, 450 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1173 Nota Fiscal Diversos 126945 101108 05/11/08 10/11/08 R$ 56,79<<strong>br</strong> />

COMPANHIA <strong>DE</strong> SANEAMENTO BASICO DO ESTADO SP Total R$ 538,48


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong> FORCA E LUZ 004.172.213/0001-51 BLOCO 2 - 2º ANDAR 04552-020 19 3756 6011 Nota Fiscal 5 1061817 23/10/08 20/10/08 R$ 58,26<<strong>br</strong> />

COMPANHIA PIRATININGA ROD. CAMPINAS MOGI-MIRIN, KM 2,5 CAMPINAS SP Diversos<<strong>br</strong> />

COMPANHIA PIRATININGA <strong>DE</strong> FORCA E LUZ Total R$ 58,26<<strong>br</strong> />

COMPORTEC COMERCIO E MAQUINAS LTDA 059.653.550/0001-52 RUA ZUFEREY, 1660 VILA PROGRESSO 13202-421 JUNDIAI SP 4587-6395 Nota Fiscal Prestador Serviço 124279 337 337 22/07/08 05/08/08 R$ 194,00<<strong>br</strong> />

COMPORTEC COMERCIO E MAQUINAS LTDA Total R$ 194,00<<strong>br</strong> />

CONFECCOES SANEL LTDA ME 002.811.171/0001-26 RUA JOSE ESTELLA, 44 JARDIM ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP (11)4591-3408 Nota Fiscal Diversos 112451 6187 6187 09/11/07 04/12/07 R$ 30,00<<strong>br</strong> />

CONFECCOES SANEL LTDA ME 002.811.171/0001-26 RUA JOSE ESTELLA, 44 JARDIM ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP (11)4591-3408 Nota Fiscal Diversos 124365 7091 7091 14/07/08 28/07/08 R$ 105,00<<strong>br</strong> />

CONFECCOES SANEL LTDA ME Total R$ 135,00<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 7713 5263 01/11/07 30/09/07 R$ 2.873,70<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 7714 5279 01/11/07 02/10/07 R$ 1.668,60<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 16900 5416 01/11/07 13/10/07 R$ 1.390,50<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 16897 5435 01/11/07 13/10/07 R$ 2.224,80<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 16903 5475 01/11/07 18/10/07 R$ 4.264,20<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 17205 5739 26/11/07 09/11/07 R$ 515,00<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 8649 5738 26/11/07 09/11/07 R$ 4.449,60<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 17335 5807 30/11/07 16/11/07 R$ 1.030,00<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 2476 5839 19/11/07 23/11/07 R$ 978,50<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 17204 5844 26/11/07 24/11/07 R$ 1.205,10<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 8647 5845 26/11/07 24/11/07 R$ 927,00<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 117682 06400 14/02/08 21/02/08 R$ 1.668,60<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 117683 06394 14/02/08 21/02/08 R$ 2.564,70<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 117684 06405 14/02/08 23/02/08 R$ 4.264,20<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA 007.022.853/0001-73 RUA ALBERT SCHWEITZER, 2450 ALEMOA 11095-520 SANTOS SP (13) 3296-3050 Nota Fiscal Diversos 118443 6411 05/03/08 05/03/08 R$ 3.244,50<<strong>br</strong> />

CONLINE MONITORAMENTO <strong>DE</strong> CARGAS E TRANSP. LTDA Total R$ 33.269,00<<strong>br</strong> />

CONSTROL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA 002.405.895/0001-70 AV BELEM ESQ C/BR 158 339 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1113 Nota Fiscal Diversos 3780 5048 29/11/07 12/11/07 R$ 250,00<<strong>br</strong> />

CONSTROL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA 002.405.895/0001-70 AV BELEM ESQ C/BR 158 339 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1113 Nota Fiscal Diversos 4706 5125 5125 23/01/08 30/11/07 R$ 203,00<<strong>br</strong> />

CONSTROL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA 002.405.895/0001-70 AV BELEM ESQ C/BR 158 339 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1113 Nota Fiscal Diversos 4118 5121 12/12/07 28/12/07 R$ 2.675,00<<strong>br</strong> />

CONSTROL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA 002.405.895/0001-70 AV BELEM ESQ C/BR 158 339 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1113 Nota Fiscal Diversos 4389 5157 03/01/08 10/01/08 R$ 660,00<<strong>br</strong> />

CONSTROL MAT PARA CONSTRUCAO LTDA Total R$ 3.788,00<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA CASTELO LTDA 009.047.979/0001-28 ROD. BR 158 KM 650 Nº 1766 UNIAO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 1421 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 5110 7 15/01/08 14/01/08 R$ 16.578,80<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA CASTELO LTDA 009.047.979/0001-28 ROD. BR 158 KM 650 Nº 1766 UNIAO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 1421 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 354.482,00<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA CASTELO LTDA Total R$ 371.060,80<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 118487 3055 3055 06/08/07 05/08/07 R$ 11.124,40<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 118488 3056 3056 06/08/07 05/08/07 R$ 17.107,10<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 118489 3060 20/08/07 20/08/07 R$ 11.124,40<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 118490 3063 05/09/07 05/09/07 R$ 11.124,40<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 118491 3071 3071 30/09/07 20/09/07 R$ 11.124,40<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 108979 3044 28/09/07 30/10/07 R$ 111.825,18<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 108980 3044 28/09/07 30/11/07 R$ 111.825,17<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 113345 3097 23/11/07 12/01/08 R$ 30.685,16<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 118843 3097 23/11/07 11/02/08 R$ 30.685,16<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado 118844 3097 23/11/07 12/03/08 R$ 30.685,14<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA 045.801.966/0001-66 AV. CARLOS TOSIN, 192 DISTRITO INDUSTRIAL 17512-120 MARILIA SP (14)3425-3311 CTR/Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 69.820,49<<strong>br</strong> />

CONSTRUTORA YAMASHITA LTDA Total R$ 447.131,00<<strong>br</strong> />

CONSULTEC PROTECAO AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA 067.464.354/0001-68 RUA PAULO FABIANO SALES, 211/231 NOVA APARECIDA 13068-025 CAMPINAS SP 19 3281 3528 Confissão Diversos 4776 1428 1428/2 14/09/07 15/09/07 R$ 22.275,00<<strong>br</strong> />

CONSULTEC PROTECAO AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA 067.464.354/0001-68 RUA PAULO FABIANO SALES, 211/231 NOVA APARECIDA 13068-025 CAMPINAS SP 19 3281 3528 Confissão Diversos 4023 1428 05/12/07 15/10/07 R$ 22.275,00<<strong>br</strong> />

CONSULTEC PROTECAO AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA 067.464.354/0001-68 RUA PAULO FABIANO SALES, 211/231 NOVA APARECIDA 13068-025 CAMPINAS SP 19 3281 3528 Confissão Diversos 4992 1428 1428/4 14/09/07 15/11/07 R$ 56.825,00<<strong>br</strong> />

CONSULTEC PROTECAO AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA 067.464.354/0001-68 RUA PAULO FABIANO SALES, 211/231 NOVA APARECIDA 13068-025 CAMPINAS SP 19 3281 3528 Confissão Diversos 116029 1495 1495 11/01/08 02/01/08 R$ 765,00<<strong>br</strong> />

CONSULTEC PROTECAO AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA 067.464.354/0001-68 RUA PAULO FABIANO SALES, 211/231 NOVA APARECIDA 13068-025 CAMPINAS SP 19 3281 3528 Confissão Diversos R$ 9.539,50<<strong>br</strong> />

CONSULTEC PROTECAO AMBIENTAL E COMERCIAL LTDA Total R$ 111.679,50<<strong>br</strong> />

CONTINENTAL EMBALAGENS E IND <strong>DE</strong> CAIXAS LTDA 003.132.254/0001-51 RUA PROJETADA, 03 DISTRITO INDUSTRIAL 18160-000 SALTO <strong>DE</strong> PIRAPORA SP 15.3292-2061 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 14402 1604 30/08/07 28/09/07 R$ 1.372,50<<strong>br</strong> />

CONTINENTAL EMBALAGENS E IND <strong>DE</strong> CAIXAS LTDA 003.132.254/0001-51 RUA PROJETADA, 03 DISTRITO INDUSTRIAL 18160-000 SALTO <strong>DE</strong> PIRAPORA SP 15.3292-2061 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 121426 55241 55241 09/05/08 06/06/08 R$ 14.204,40<<strong>br</strong> />

CONTINENTAL EMBALAGENS E IND <strong>DE</strong> CAIXAS LTDA Total R$ 15.576,90<<strong>br</strong> />

CORIUM QUIMICA LTDA 001.593.165/0001-87 RODOVIA RS239, 2500 93352-000 NOVO HAMBURGO RS 51 32012101 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 1164 37220 37220/4 24/08/07 17/10/07 R$ 12.378,00<<strong>br</strong> />

CORIUM QUIMICA LTDA 001.593.165/0003-49 AV. WILSON BEGO, 605 DISTRITO INDUSTRIAL 14406-091 FRANCA SP 16 3720 1455 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 2355 15032 15032/2 31/10/07 26/11/07 R$ 3.082,00<<strong>br</strong> />

CORIUM QUIMICA LTDA Total R$ 15.460,00<<strong>br</strong> />

COSME DAMIAO DA CRUZ 004.900.288/0000-02 RUA DINAMARCA VILAREJO 13315000 CABREUVA SP (0011)44091218 Nota Fiscal Diversos 126928 114766 04/11/08 06/11/08 R$ 634,00<<strong>br</strong> />

COSME DAMIAO DA CRUZ Total R$ 634,00<<strong>br</strong> />

COTEMINAS S.A 007.663.140/0008-65 R. PROGRESSO, 150 BAIRRO GARCIA 89026-900 BLUMENAU SC 47-3324-1833 Nota Fiscal Diversos 123196 103314 103314/ 10/06/08 04/07/08 R$ 279,21<<strong>br</strong> />

COTEMINAS S.A 007.663.140/0008-65 R. PROGRESSO, 150 BAIRRO GARCIA 89026-900 BLUMENAU SC 47-3324-1833 Nota Fiscal Diversos 123197 103314 103314/ 10/06/08 04/08/08 R$ 279,21<<strong>br</strong> />

COTEMINAS S.A 007.663.140/0008-65 R. PROGRESSO, 150 BAIRRO GARCIA 89026-900 BLUMENAU SC 47-3324-1833 Nota Fiscal Diversos 123198 103314 103314/ 10/06/08 02/09/08 R$ 279,30<<strong>br</strong> />

COTEMINAS S.A Total R$ 837,72<<strong>br</strong> />

CQN COLINA QUIMICA NACIONAL LTDA 000.004.938/0001-80 RUA CAJURU, 100 PARQUE SAO JORGE 13405-970 PIRACICABA SP (19)3421-7508 Nota Fiscal Diversos 121524 10482 10482 12/05/08 08/07/08 R$ 6.570,00<<strong>br</strong> />

CQN COLINA QUIMICA NACIONAL LTDA 000.004.938/0001-80 RUA CAJURU, 100 PARQUE SAO JORGE 13405-970 PIRACICABA SP (19)3421-7508 Nota Fiscal Diversos 123832 10692 10692 07/07/08 02/09/08 R$ 11.934,00<<strong>br</strong> />

CQN COLINA QUIMICA NACIONAL LTDA Total R$ 18.504,00<<strong>br</strong> />

CREATIVE IMPRESSÃO DIGITAL FOTOCOPIADORA LTDA ME 007.922.493/0001-66 RUA PROF JOAO LUIZ <strong>DE</strong> CAMPOS 169 VIANELO 13202-401 JUNDIAI SP 11 4607-0926 Nota Fiscal Diversos 2401 100 100/1 07/11/07 03/12/07 R$ 46,66<<strong>br</strong> />

CREATIVE IMPRESSÃO DIGITAL FOTOCOPIADORA LTDA ME Total R$ 46,66<<strong>br</strong> />

CRMV-SP CONSELHO REG MEDICINA VETERINARIA 050.052.885/0001-40 . . - SAO PAULO SP 11 5908-4799 Nota Fiscal Diversos 17279 16-094 30/11/07 30/11/07 R$ 468,41<<strong>br</strong> />

CRMV-SP CONSELHO REG MEDICINA VETERINARIA Total R$ 468,41<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4130 199250 199250/ 28/06/07 28/10/07 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4131 199250 199250/ 28/06/07 25/11/07 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4307 199250 199250/ 28/06/07 26/12/07 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4916 199250 199250/ 28/06/07 28/01/08 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 631 199250 199250/ 28/06/07 28/02/08 R$ 45.542,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5016 199250 199250/ 28/06/07 24/03/08 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5149 199250 199250/ 28/06/07 23/04/08 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5181 199250 199250/ 28/06/07 23/05/08 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5182 201496 201496/ 21/08/07 16/06/08 R$ 10.928,28<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5173 199250 199250/ 28/06/07 22/06/08 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 635 199250 199250/ 28/06/07 22/06/08 R$ 35.642,00<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1974 201496 201496/ 21/08/07 19/07/08 R$ 16.785,28<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 636 199250 199250/ 28/06/07 22/07/08 R$ 35.642,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5194 199250 199250/ 28/06/07 22/07/08 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1975 201496 201496/ 21/08/07 15/08/08 R$ 16.785,28<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 637 199250 199250/ 28/06/07 21/08/08 R$ 35.642,00<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5210 199250 199250/ 28/06/07 21/08/08 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1976 201496 201496/ 21/08/07 19/09/08 R$ 16.785,28<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 638 199250 199250/ 28/06/07 20/09/08 R$ 35.642,00<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5213 199250 199250/ 28/06/07 20/09/08 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1977 201496 201496/ 21/08/07 14/10/08 R$ 16.785,28<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 639 199250 199250/ 28/06/07 20/10/08 R$ 35.642,00<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5216 199250 199250/ 28/06/07 20/10/08 R$ 9.900,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1978 201496 201496/ 21/08/07 19/11/08 R$ 16.785,28<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 640 199250 199250/ 28/06/07 28/11/08 R$ 45.542,55<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1979 201496 201496/ 21/08/07 19/12/08 R$ 16.785,28<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 641 199250 199250/ 28/06/07 28/12/08 R$ 45.542,64<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1980 201496 201496/ 21/08/07 19/01/09 R$ 16.785,27<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1981 201496 201496/ 21/08/07 11/02/09 R$ 16.785,27<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1982 201496 201496/ 21/08/07 19/03/09 R$ 16.785,27<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1983 201496 201496/ 21/08/07 19/04/09 R$ 16.785,27<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1984 201496 201496/ 21/08/07 19/05/09 R$ 16.785,27<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA 002.178.092/0001-20 RUA MERGENTHALER, 836 VILA LEOPOLDINA 05311-030 SAO PAULO SP 3833-2828-2845 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1985 201496 201496/ 21/08/07 11/06/09 R$ 16.785,27<<strong>br</strong> />

CRYOVAC BRASIL LTDA Total R$ 645.995,92<<strong>br</strong> />

D&B <strong>DE</strong>CI<strong>DE</strong> WITH CONFI<strong>DE</strong>NCE 001.485.092/0001-00 AV BERNARDINO <strong>DE</strong> CAMPOS 98 PARAISO 2 ANDAR 04004-040 SAO PAULO SP 3888-6838 Nota Fiscal Prestador Serviço 126874 11659 27/10/08 28/10/08 R$ 367,00<<strong>br</strong> />

D&B <strong>DE</strong>CI<strong>DE</strong> WITH CONFI<strong>DE</strong>NCE Total R$ 367,00<<strong>br</strong> />

DALVO ANTONIO CARVALHO GOUVEIA 037.364.666/0000-68 FAZ.ARARUNA ROD GO 206 KM 1 ZONA RURAL GOUVELANDIA GO Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 11656 1466 1466 08/02/08 05/03/08 R$ 61.758,32<<strong>br</strong> />

DALVO ANTONIO CARVALHO GOUVEIA 037.364.666/0000-68 FAZ.ARARUNA ROD GO 206 KM 1 ZONA RURAL GOUVELANDIA GO Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 3.760,64<<strong>br</strong> />

DALVO ANTONIO CARVALHO GOUVEIA Total R$ 65.518,96<<strong>br</strong> />

DALVO NUNES FRANCO 004.638.336/0000-00 FAZENDA AL<strong>DE</strong>IA SAO JUDAS ZONA RURAL 38260000 ITARUMA GO . Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10545 1356 1356 22/01/08 21/02/08 R$ 182.128,21<<strong>br</strong> />

DALVO NUNES FRANCO 004.638.336/0000-00 FAZENDA AL<strong>DE</strong>IA SAO JUDAS ZONA RURAL 38260000 ITARUMA GO . Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10681 1385 1385 25/01/08 24/02/08 R$ 240.924,12<<strong>br</strong> />

DALVO NUNES FRANCO Total R$ 423.052,33<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>ACO COML. <strong>DE</strong> FERRO E ACO LTDA 066.102.310/0001-25 AV.LITERICO GRECCP 2561 JD. SAO FERMANDO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442.3244 Nota Fiscal Diversos 4235 38619 38619/2 27/08/07 23/10/07 R$ 330,00<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>ACO COML. <strong>DE</strong> FERRO E ACO LTDA Total R$ 330,00<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>LL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 072.381.189/0006-25 AV. DA EMANCIPACAO Nº 500 PQ. DOS PINHEIROS 13184-654 HORTOLANDIA SP 019 2118 4000 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4159 152501 14/12/07 05/12/07 R$ 10.699,96<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>LL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 072.381.189/0006-25 AV. DA EMANCIPACAO Nº 500 PQ. DOS PINHEIROS 13184-654 HORTOLANDIA SP 019 2118 4000 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4160 154609 14/12/07 05/12/07 R$ 5.250,44<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>LL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Total R$ 15.950,40<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. 099.999.997/0053-23 GESTAO <strong>DE</strong> MULTAS RECURSO ADM A JARI C.P. 12051-0 02013-970 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 16534 182 18/10/07 22/11/07 R$ 68,11<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. 099.999.997/0053-23 GESTAO <strong>DE</strong> MULTAS RECURSO ADM A JARI C.P. 12051-0 02013-970 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 111736 699 31/10/07 30/11/07 R$ 68,11<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. 099.999.997/0053-23 GESTAO <strong>DE</strong> MULTAS RECURSO ADM A JARI C.P. 12051-0 02013-970 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 116152 150108B 15/01/08 16/01/08 R$ 85,13<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. 099.999.997/0053-23 GESTAO <strong>DE</strong> MULTAS RECURSO ADM A JARI C.P. 12051-0 02013-970 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 117610 DXG5766 13/02/08 15/02/08 R$ 68,11<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. 099.999.997/0053-23 GESTAO <strong>DE</strong> MULTAS RECURSO ADM A JARI C.P. 12051-0 02013-970 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 117612 CQJ1050 13/02/08 15/02/08 R$ 68,11<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. 099.999.997/0053-23 GESTAO <strong>DE</strong> MULTAS RECURSO ADM A JARI C.P. 12051-0 02013-970 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 123503 572 30/06/08 23/07/08 R$ 68,10<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. 099.999.997/0053-23 GESTAO <strong>DE</strong> MULTAS RECURSO ADM A JARI C.P. 12051-0 02013-970 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 125537 781 10/09/08 08/10/08 R$ 68,09<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. 099.999.997/0053-23 GESTAO <strong>DE</strong> MULTAS RECURSO ADM A JARI C.P. 12051-0 02013-970 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 126884 875 28/10/08 13/11/08 R$ 102,16<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. 099.999.997/0053-23 GESTAO <strong>DE</strong> MULTAS RECURSO ADM A JARI C.P. 12051-0 02013-970 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 126883 874 28/10/08 17/11/08 R$ 102,16<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>R-<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> ESTRADAS <strong>DE</strong> RODAGEM <strong>DE</strong> S.P. Total R$ 698,08<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>SPACHANTE CENTRAL 099.999.997/0028-12 AV. BRASIL, 342 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1278 Nota Fiscal Diversos 102877 160707 18/07/07 17/09/07 R$ 2.030,00<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>SPACHANTE CENTRAL 099.999.997/0028-12 AV. BRASIL, 342 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1278 Nota Fiscal Diversos 102878 160707 18/07/07 15/10/07 R$ 2.030,00<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>SPACHANTE CENTRAL 099.999.997/0028-12 AV. BRASIL, 342 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1278 Nota Fiscal Diversos 125616 180908 17/09/08 18/09/08 R$ 309,58<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>SPACHANTE CENTRAL Total R$ 4.369,58<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>STRA VEICULOS LTDA 002.176.962/0001-21 RUA BRAO TEFFE, 1300 ANHANGABAU 13208-761 JUNDIAI SP 11 4583-8887 Nota Fiscal Diversos 124252 171379 171379 21/07/08 12/08/08 R$ 601,54<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>STRA VEICULOS LTDA Total R$ 601,54<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>UTSCHE BANK LEVERKUSEN KONTO 099.999.997/0694-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Prestador Serviço 115547 051207 05/12/07 05/12/07 R$ 300,32<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>UTSCHE BANK LEVERKUSEN KONTO Total R$ 300,32<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>VANIR <strong>DE</strong> FIGUEIREDO - EPP 047.843.891/0001-01 AV. LITERIO GRECCO, 35 JD IGUATEMI 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17 3442-5977 Nota Fiscal Diversos 9443 10408 10408 18/12/07 06/12/07 R$ 132,53<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>VANIR <strong>DE</strong> FIGUEIREDO - EPP 047.843.891/0001-01 AV. LITERIO GRECCO, 35 JD IGUATEMI 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17 3442-5977 Nota Fiscal Diversos 9425 10475 10475 18/12/07 13/12/07 R$ 69,08<<strong>br</strong> />

<strong>DE</strong>VANIR <strong>DE</strong> FIGUEIREDO - EPP Total R$ 201,61<<strong>br</strong> />

DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTDA 007.312.805/0001-10 AV.ANTONIO GAZOLLA,1001 6A SALA 4B JARDIM CORAZZA 13301-245 ITU SP 11-4022.1300 Nota Fiscal Diversos 7288 2224 2224 19/10/07 30/10/07 R$ 114,00<<strong>br</strong> />

DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTDA 007.312.805/0001-10 AV.ANTONIO GAZOLLA,1001 6A SALA 4B JARDIM CORAZZA 13301-245 ITU SP 11-4022.1300 Nota Fiscal Diversos 2711 3030 3030 19/12/07 10/01/08 R$ 1.170,00<<strong>br</strong> />

DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTDA Total R$ 1.284,00<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA 058.890.252/0001-13 AV. SANTA MARINA, 1660 CENTRO 05036-000 SAO PAULO SP 11 4526 4451 Nota Fiscal Diversos 124351 1072952 29/07/08 30/07/08 R$ 281,32<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA 058.890.252/0001-13 AV. SANTA MARINA, 1660 CENTRO 05036-000 SAO PAULO SP 11 4526 4451 Nota Fiscal Diversos 124393 227927 31/07/08 31/07/08 R$ 142,43<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA 058.890.252/0001-13 AV. SANTA MARINA, 1660 CENTRO 05036-000 SAO PAULO SP 11 4526 4451 Nota Fiscal Diversos 124392 277541 31/07/08 31/07/08 R$ 531,49<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA 058.890.252/0001-13 AV. SANTA MARINA, 1660 CENTRO 05036-000 SAO PAULO SP 11 4526 4451 Nota Fiscal Diversos 124607 285113 12/08/08 15/08/08 R$ 56,82<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA 058.890.252/0001-13 AV. SANTA MARINA, 1660 CENTRO 05036-000 SAO PAULO SP 11 4526 4451 Nota Fiscal Diversos 124608 285114 12/08/08 15/08/08 R$ 209,90<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA 058.890.252/0001-13 AV. SANTA MARINA, 1660 CENTRO 05036-000 SAO PAULO SP 11 4526 4451 Nota Fiscal Diversos 125094 291029 28/08/08 29/08/08 R$ 242,00<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA 058.890.252/0001-13 AV. SANTA MARINA, 1660 CENTRO 05036-000 SAO PAULO SP 11 4526 4451 Nota Fiscal Diversos 125609 296994 15/09/08 15/09/08 R$ 367,36<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA 058.890.252/0001-13 AV. SANTA MARINA, 1660 CENTRO 05036-000 SAO PAULO SP 11 4526 4451 Nota Fiscal Diversos 126080 1079124 23/09/08 24/09/08 R$ 1.885,02<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA 058.890.252/0001-13 AV. SANTA MARINA, 1660 CENTRO 05036-000 SAO PAULO SP 11 4526 4451 Nota Fiscal Diversos 126081 1483760 23/09/08 25/09/08 R$ 1.743,37<<strong>br</strong> />

DHL WORDLWI<strong>DE</strong> EXPRESS BRASIL LTDA Total R$ 5.459,71<<strong>br</strong> />

DIANIN & SANTOS LTDA 026.775.486/0001-23 AV. GENERAL MELLO Nº 1820 JD PAULISTA 78065-290 CUIABA MT 065 3634 1950 Nota Fiscal Diversos 4711 3762 3762 23/01/08 10/01/08 R$ 230,00<<strong>br</strong> />

DIANIN & SANTOS LTDA Total R$ 230,00<<strong>br</strong> />

DIBENS LEASING SA 065.654.303/0001-73 ALAM RIO NEGRO 433 6 ANDAR BARUERI 13295-000 BARUERI SP 45917200 Ctr Diversos 126787 191008 19/10/08 19/10/08 R$ 4.145,77<<strong>br</strong> />

DIBENS LEASING SA 065.654.303/0001-73 ALAM RIO NEGRO 433 6 ANDAR BARUERI 13295-000 BARUERI SP 45917200 Ctr Leasing Polo/Tucson/Zafira R$ 88.187,60<<strong>br</strong> />

DIBENS LEASING SA 065.654.303/0001-73 ALAM RIO NEGRO 433 6 ANDAR BARUERI 13295-000 BARUERI SP 45917200 Ctr Leasing eqptos Informatica R$ 218.419,74<<strong>br</strong> />

DIBENS LEASING SA Total R$ 310.753,11<<strong>br</strong> />

DIGILAB APOIO TECNOLOGICO E COMERCIO <strong>DE</strong> INSTR.ANAL 007.583.284/0001-35 RUA TAGUAPACA, 79 CAMPO GRAN<strong>DE</strong> 04691-170 SAO PAULO SP 4591 7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 119565 2170 2170 26/03/08 24/03/08 R$ 447,99<<strong>br</strong> />

DIGILAB APOIO TECNOLOGICO E COMERCIO <strong>DE</strong> INSTR.ANAL Total R$ 447,99<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Diversos 122642 2160 2160 11/06/08 08/07/08 R$ 1.412,00<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 123033 2171 2171 17/06/08 10/07/08 R$ 908,50<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 123903 2215 10/07/08 10/07/08 R$ 847,38


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

004.839.879/0001-10 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal 123528 2181 2181/ 1 30/06/08 15/07/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO Diversos<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Diversos 123529 2181 2181/ 2 30/06/08 22/07/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Diversos 123143 2186 2186 23/06/08 25/07/08 R$ 551,60<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 124196 2205 2205 17/07/08 25/07/08 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 124434 2289 01/08/08 10/08/08 R$ 847,38<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Diversos 124294 2265 2265 23/07/08 25/08/08 R$ 1.835,00<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 126063 2366 23/09/08 24/09/08 R$ 847,38<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 126889 2436 28/10/08 30/10/08 R$ 847,38<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA 004.839.879/0001-10 RUA SANTOS DUMONT , 172 PTE SAO JOAO 13218-030 JUNDIAI SP 11-4817.3444 Nota Fiscal Prestador Serviço 126954 2486 05/11/08 10/11/08 R$ 975,42<<strong>br</strong> />

DIGITAL JUNDIAI LTDA Total R$ 12.372,04<<strong>br</strong> />

DIMAS <strong>DE</strong> MELO PIMENTA SISTEMAS <strong>DE</strong> PONTO <strong>DE</strong> ACESSO 061.099.008/0001-41 AV. MOFARREJ, 840 VILA LEOPOLDINA 05311-000 ITU SP 4038-5411 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 17628 252379 252379/ 20/09/07 13/11/07 R$ 968,04<<strong>br</strong> />

DIMAS <strong>DE</strong> MELO PIMENTA SISTEMAS <strong>DE</strong> PONTO <strong>DE</strong> ACESSO Total R$ 968,04<<strong>br</strong> />

DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 055.456.602/0001-40 ROD. CMTE JOAO RIBEIRO <strong>DE</strong> BARROS TREVO MUNICIPAL 17601-970 TUPA SP (014) 3404 3844 Nota Fiscal Diversos 1245 34042 34042/1 26/07/07 11/07/07 R$ 32.776,17<<strong>br</strong> />

DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 055.456.602/0001-40 ROD. CMTE JOAO RIBEIRO <strong>DE</strong> BARROS TREVO MUNICIPAL 17601-970 TUPA SP (014) 3404 3844 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1593 34040 34040 30/07/07 11/07/07 R$ 1.828,42<<strong>br</strong> />

DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 055.456.602/0001-40 ROD. CMTE JOAO RIBEIRO <strong>DE</strong> BARROS TREVO MUNICIPAL 17601-970 TUPA SP (014) 3404 3844 Nota Fiscal Diversos 1580 34031 34031 30/07/07 11/07/07 R$ 13.000,00<<strong>br</strong> />

DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA 055.456.602/0001-40 ROD. CMTE JOAO RIBEIRO <strong>DE</strong> BARROS TREVO MUNICIPAL 17601-970 TUPA SP (014) 3404 3844 Nota Fiscal Diversos 4728 34042 34042/2 26/07/07 28/07/07 R$ 28.302,00<<strong>br</strong> />

DIPAWA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA Total R$ 75.906,59<<strong>br</strong> />

DIRCEU ADAO ALESSI 203.665.748/0000-68 FAZENDA DICAMARI CORREGO DO CATETO 15630000 PEDRANOPOLIS SP (17)3442 1579 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 3001 1401 09/08/07 10/08/07 R$ 2.665,93<<strong>br</strong> />

DIRCEU ADAO ALESSI Total R$ 2.665,93<<strong>br</strong> />

DO LAR VARIEDA<strong>DE</strong> LTDA. - ME. 067.207.472/0001-90 RUA SERGIPE 661 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-5467 Nota Fiscal Diversos 1740 3365 3365 25/09/07 22/10/07 R$ 107,00<<strong>br</strong> />

DO LAR VARIEDA<strong>DE</strong> LTDA. - ME. Total R$ 107,00<<strong>br</strong> />

DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124826 100908 25/08/08 10/09/08 R$ 4.600,00<<strong>br</strong> />

DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124827 100908 25/08/08 10/10/08 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />

DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124828 100908 25/08/08 10/11/08 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />

DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124829 100908 25/08/08 10/12/08 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />

DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124830 100908 25/08/08 10/01/09 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />

DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124831 100908 25/08/08 10/02/09 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />

DORIVAL PERES GOMES 402.809.188/0000-87 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124832 100908 25/08/08 10/03/09 R$ 3.019,09<<strong>br</strong> />

DORIVAL PERES GOMES Total R$ 22.714,54<<strong>br</strong> />

DORLY RANIEIRO <strong>DE</strong> FREITAS 848.934.786/0000-72 FAZ. FLORESTA ZONA RURAL ARAGUARI MG ( 034 ) 3214-16 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11616 1424 1424 31/01/08 29/02/08 R$ 12.996,33<<strong>br</strong> />

DORLY RANIEIRO <strong>DE</strong> FREITAS 848.934.786/0000-72 FAZ. FLORESTA ZONA RURAL ARAGUARI MG ( 034 ) 3214-16 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11615 1424 1424 31/01/08 29/02/08 R$ 54.366,79<<strong>br</strong> />

DORLY RANIEIRO <strong>DE</strong> FREITAS 848.934.786/0000-72 FAZ. FLORESTA ZONA RURAL ARAGUARI MG ( 034 ) 3214-16 Juros Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 4.099,88<<strong>br</strong> />

DORLY RANIEIRO <strong>DE</strong> FREITAS Total R$ 71.463,00<<strong>br</strong> />

DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos 17663 100978 100978/ 13/09/07 02/10/07 R$ 2.114,30<<strong>br</strong> />

DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos 15077 100978 100978/ 13/09/07 19/10/07 R$ 5.402,12<<strong>br</strong> />

DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos 16206 101674 101674/ 05/10/07 29/10/07 R$ 1.151,70<<strong>br</strong> />

DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos 126244 101603 101603/ 28/09/07 11/11/07 R$ 1.195,33<<strong>br</strong> />

DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA 067.420.380/0001-94 RUA ABOLICAO 1580 PONTE PRETA 01345-610 CAMPINAS SP (19) 3881-8989 Confissão Diversos R$ 5.479,71<<strong>br</strong> />

DPA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA Total R$ 15.343,16<<strong>br</strong> />

DROGARIA LUCIREI LTDA 046.067.229/0001-44 R BRASIL 2085 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-4550 Nota Fiscal Diversos 9935 5498 31/12/07 08/01/08 R$ 4.246,17<<strong>br</strong> />

DROGARIA LUCIREI LTDA 046.067.229/0001-44 R BRASIL 2085 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-4550 Nota Fiscal Diversos 9934 5497 31/12/07 08/01/08 R$ 59,91<<strong>br</strong> />

DROGARIA LUCIREI LTDA Total R$ 4.306,08<<strong>br</strong> />

DROGASINTESE LT-ME 054.565.742/0001-93 AV PAULO SARAVALLI 1278 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 3680 Nota Fiscal Diversos 4425 340 29/08/07 27/09/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

DROGASINTESE LT-ME Total R$ 150,00<<strong>br</strong> />

E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 119713 748 31/10/07 07/11/07 R$ 23.599,55<<strong>br</strong> />

E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 117176 879 31/01/08 07/02/08 R$ 49.669,55<<strong>br</strong> />

E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 121194 917 06/03/08 06/03/08 R$ 35.945,46<<strong>br</strong> />

E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 123560 1068 30/06/08 04/07/08 R$ 2.203,26<<strong>br</strong> />

E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 124216 1087 18/07/08 21/07/08 R$ 3.154,83<<strong>br</strong> />

E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA 002.328.325/0008-08 RUA SENADOR FONSECA, 1250 CENTRO 13201-017 JUNDIAI SP 4521-9010 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125174 1142 01/09/08 05/09/08 R$ 1.958,18<<strong>br</strong> />

E.J.PREST <strong>DE</strong> SERV EM RH SOCIEDA<strong>DE</strong> LTDA Total R$ 116.530,83<<strong>br</strong> />

E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Diversos 123098 1099 1099 17/06/08 10/07/08 R$ 880,00<<strong>br</strong> />

E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Prestador Serviço 123719 1113 1113 03/07/08 28/07/08 R$ 240,00<<strong>br</strong> />

E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Diversos 124198 1135 1135 17/07/08 18/08/08 R$ 100,00<<strong>br</strong> />

E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Prestador Serviço 124014 1130 1130 14/07/08 18/08/08 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME 007.422.060/0001-41 RUA JOSE DO PATROCINIO , 688 JARDIM SAO BENTO 13202-460 JUNDIAI SP 11-4526.1839 Nota Fiscal Prestador Serviço 124258 1137 21/07/08 25/08/08 R$ 580,00<<strong>br</strong> />

E.M. DIAS E FILHOS LTDA - ME Total R$ 2.600,00<<strong>br</strong> />

ECOSAN EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA 052.469.558/0001-14 RUA JULIETA, 185 - COMP.205 VILA ALVINOPOLIS 09891-190 SAO BERNARDO DO CAMPO SP 11 4390-8552 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 101607 7050 7050/2 28/06/07 17/07/07 R$ 8.151,00<<strong>br</strong> />

ECOSAN EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTO LTDA Total R$ 8.151,00<<strong>br</strong> />

E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP 068.914.191/0001-30 RUA JOSE AUGUSTO <strong>DE</strong> CARVALHO 716 CENTRO 16900-013 ANDRADINA SP 18 3722-3107 Nota Fiscal Diversos 9686 626 626 31/12/07 07/01/08 R$ 35.754,09<<strong>br</strong> />

E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP 068.914.191/0001-30 RUA JOSE AUGUSTO <strong>DE</strong> CARVALHO 716 CENTRO 16900-013 ANDRADINA SP 18 3722-3107 Nota Fiscal Diversos 10923 634 31/01/08 19/02/08 R$ 40.663,77<<strong>br</strong> />

E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP 068.914.191/0001-30 RUA JOSE AUGUSTO <strong>DE</strong> CARVALHO 716 CENTRO 16900-013 ANDRADINA SP 18 3722-3107 Nota Fiscal Diversos 119418 641 24/03/08 27/03/08 R$ 16.776,03<<strong>br</strong> />

E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP 068.914.191/0001-30 RUA JOSE AUGUSTO <strong>DE</strong> CARVALHO 716 CENTRO 16900-013 ANDRADINA SP 18 3722-3107 Nota Fiscal Diversos 11427 619 03/12/07 14/12/08 R$ 21.508,32<<strong>br</strong> />

E<strong>DE</strong>R DORNELLAS PEREIRA EPP Total R$ 114.702,21<<strong>br</strong> />

EDITORA JORNALISTICA IMPRESSA E COM VIRTUAL LTDA 006.370.121/0001-01 AVENIDA ITALIA 109 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 4591-2682 Nota Fiscal Prestador Serviço 126943 618 05/11/08 10/11/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

EDITORA JORNALISTICA IMPRESSA E COM VIRTUAL LTDA Total R$ 500,00<<strong>br</strong> />

EDITORA OFICIAL <strong>DE</strong> LISTAS TELEFONICAS SP LTDA ME 004.843.764/0001-08 . . - SAO PAULO SP 11 5589-1909 Nota Fiscal Diversos 120534 526 17/04/08 28/06/08 R$ 96,56<<strong>br</strong> />

EDITORA OFICIAL <strong>DE</strong> LISTAS TELEFONICAS SP LTDA ME 004.843.764/0001-08 . . - SAO PAULO SP 11 5589-1909 Nota Fiscal Diversos 120535 526 17/04/08 28/07/08 R$ 85,00<<strong>br</strong> />

EDITORA OFICIAL <strong>DE</strong> LISTAS TELEFONICAS SP LTDA ME 004.843.764/0001-08 . . - SAO PAULO SP 11 5589-1909 Nota Fiscal Diversos 120538 526 17/04/08 28/10/08 R$ 85,00<<strong>br</strong> />

EDITORA OFICIAL <strong>DE</strong> LISTAS TELEFONICAS SP LTDA ME Total R$ 266,56<<strong>br</strong> />

ELDOMIRO COELHO <strong>DE</strong> OLIVEIRA 214.063.328/0000-87 FAZENDA TRIANGULO ZONA RURAL 38295000 LIMEIRA D OESTE MG ( 017 ) 9606-20 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11699 1387 1387 25/01/08 24/02/08 R$ 96.321,13<<strong>br</strong> />

ELDOMIRO COELHO <strong>DE</strong> OLIVEIRA 214.063.328/0000-87 FAZENDA TRIANGULO ZONA RURAL 38295000 LIMEIRA D OESTE MG ( 017 ) 9606-20 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11169 1450 1450 04/02/08 05/03/08 R$ 87.936,02<<strong>br</strong> />

ELDOMIRO COELHO <strong>DE</strong> OLIVEIRA 214.063.328/0000-87 FAZENDA TRIANGULO ZONA RURAL 38295000 LIMEIRA D OESTE MG ( 017 ) 9606-20 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 40.780,10<<strong>br</strong> />

ELDOMIRO COELHO <strong>DE</strong> OLIVEIRA Total R$ 225.037,25<<strong>br</strong> />

ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS SP 0800 7010103 Nota Fiscal Diversos 119258 449727 18/03/08 03/04/08 R$ 67.153,59<<strong>br</strong> />

ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS SP 0800 7010103 Nota Fiscal Diversos 118899 650123 13/03/08 03/04/08 R$ 19.320,98<<strong>br</strong> />

ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS SP 0800 7010103 Nota Fiscal Diversos 120228 974692 11/04/08 03/05/08 R$ 35.290,10


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS 0800 7010103 Nota Fiscal 120198 643830 11/04/08 03/05/08 R$ 19.338,17<<strong>br</strong> />

ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 SP Diversos<<strong>br</strong> />

ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS SP 0800 7010103 Nota Fiscal Diversos 121613 7655852 16/05/08 03/06/08 R$ 20.702,41<<strong>br</strong> />

ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS SP 0800 7010103 Nota Fiscal Diversos 122238 409872 03/06/08 03/06/08 R$ 36.081,56<<strong>br</strong> />

ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. 002.328.280/0001-97 RUA ARY ANTENOR <strong>DE</strong> SOUZA, 321 CAMPINAS 13053-024 CAMPINAS SP 0800 7010103 Nota Fiscal Diversos 122238 R$ 23.216,82<<strong>br</strong> />

ELEKTRO ELETRICIDA<strong>DE</strong> E SERVICOS S.A. Total R$ 221.103,63<<strong>br</strong> />

ELETRAC EMPILHA<strong>DE</strong>IRAS LTDA 057.261.935/0001-49 RUA BELA VISTA , 280 BELA VISTA 13207-780 JUNDIAI SP 11-4586.7222 Nota Fiscal Diversos 117271 16553 16553 01/02/08 28/02/08 R$ 140,00<<strong>br</strong> />

ELETRAC EMPILHA<strong>DE</strong>IRAS LTDA Total R$ 140,00<<strong>br</strong> />

ELETROLUCAS COM.SERV.EL.ELETRON.LTDA 096.192.703/0001-38 RUA JUPIRA CUNHA MARCON<strong>DE</strong>S 2250 JARDIM PETRAGLIA 14409-192 FRANCA SP 16-37275757 Nota Fiscal Prestador Serviço 5145 2417 2417/3 06/09/07 25/11/07 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

ELETROLUCAS COM.SERV.EL.ELETRON.LTDA Total R$ 800,00<<strong>br</strong> />

ELIANA GONCALVES M DA SILVA 381.022.118/0000-06 RUA PREFEITO JOSE CARLOS JD SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 126918 114736 04/11/08 06/11/08 R$ 377,56<<strong>br</strong> />

ELIANA GONCALVES M DA SILVA Total R$ 377,56<<strong>br</strong> />

ELIANE ALVEZ MOREIRA 306.790.366/0000-87 NOVA XAVANTINA NX 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 Nota Fiscal Diversos 4840 140208 13/02/08 14/02/08 R$ 1.400,00<<strong>br</strong> />

ELIANE ALVEZ MOREIRA Total R$ 1.400,00<<strong>br</strong> />

ELIANE FELIX FIGUEIREDO BARBOSA 028.636.588/0000-08 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Acordo Trabalhista Diversos 126871 271008 27/10/08 27/10/08 R$ 139,30<<strong>br</strong> />

ELIANE FELIX FIGUEIREDO BARBOSA Total R$ 139,30<<strong>br</strong> />

EMBARK NAVAL <strong>DE</strong> MAT E SERVICOS LTDA 056.917.933/0001-00 RUA AMADOR BUENO 420 PAQUETA 11013-152 SANTOS SP 13-3234-2526 Nota Fiscal Diversos 2491 1940 1940 19/11/07 18/12/07 R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

EMBARK NAVAL <strong>DE</strong> MAT E SERVICOS LTDA 056.917.933/0001-00 RUA AMADOR BUENO 420 PAQUETA 11013-152 SANTOS SP 13-3234-2526 Nota Fiscal Diversos 2490 1947 1947/1 19/11/07 19/12/07 R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

EMBARK NAVAL <strong>DE</strong> MAT E SERVICOS LTDA Total R$ 5.000,00<<strong>br</strong> />

EMBRATEL 033.530.486/0001-29 AV. PRESI<strong>DE</strong>NTE VARGAS, 1012 CENTRO 20179-900 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 0800 90 10 21 Nota Fiscal Diversos 4667 1657 1657 18/01/08 15/12/07 R$ 702,93<<strong>br</strong> />

EMBRATEL 033.530.486/0001-29 AV. PRESI<strong>DE</strong>NTE VARGAS, 1012 CENTRO 20179-900 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 0800 90 10 21 Nota Fiscal Diversos 126082 1607866 23/09/08 25/09/08 R$ 3.908,42<<strong>br</strong> />

EMBRATEL 033.530.486/0001-29 AV. PRESI<strong>DE</strong>NTE VARGAS, 1012 CENTRO 20179-900 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 0800 90 10 21 Nota Fiscal Diversos 126947 158 05/11/08 10/11/08 R$ 3,87<<strong>br</strong> />

EMBRATEL Total R$ 4.615,22<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 119989 6922 13/12/07 14/12/07 R$ 1.450,48<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 115644 7122 07/01/08 15/01/08 R$ 1.477,50<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 115423 7016 02/01/08 15/01/08 R$ 9.100,03<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 117674 6649 14/02/08 01/02/08 R$ 8.053,36<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 117264 7196 06/02/08 15/02/08 R$ 9.258,86<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 119153 7361 17/03/08 18/03/08 R$ 9.960,05<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 120034 7706 08/04/08 09/04/08 R$ 36.990,72<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 120033 7601 08/04/08 15/04/08 R$ 10.043,06<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 122783 8176 16/06/08 15/06/08 R$ 26.627,75<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 122782 8175 16/06/08 15/06/08 R$ 61.985,26<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 122780 8174 16/06/08 15/06/08 R$ 51.248,82<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 122364 8037 04/06/08 15/06/08 R$ 7.322,82<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 123815 8350 07/07/08 15/07/08 R$ 5.609,41<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 123817 8300 07/07/08 15/07/08 R$ 28.428,57<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 124348 8588 29/07/08 15/08/08 R$ 5.609,41<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Diversos 124350 1003037 29/07/08 15/08/08 R$ 803,21<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Diversos 125110 1003161 28/08/08 15/09/08 R$ 1.942,46<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 125109 8712 28/08/08 15/09/08 R$ 4.760,07<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 126847 9248 24/10/08 15/11/08 R$ 36.125,53<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Diversos 126846 1003379 24/10/08 15/11/08 R$ 1.550,66<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS 059.014.100/0002-09 AV. PAULISTA, 1842 CJ 116/117 TORRE NORTE 01310-200 SAO PAULO SP 3177 2300 Nota Fiscal Prestador Serviço 126845 9201 24/10/08 15/11/08 R$ 4.587,14<<strong>br</strong> />

EMERENCIANO, BAGGIO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS Total R$ 322.935,17<<strong>br</strong> />

EMPLACA SERVICOS LTDA 005.766.818/0001-33 CALCADA AL<strong>DE</strong>BARAO, 180 2 AND SL 213 ALPHAVILLE 06541-055 SAO PAULO SP (11)4788-7777 Nota Fiscal Diversos 114694 3463 3463 14/12/07 17/12/07 R$ 1.260,00<<strong>br</strong> />

EMPLACA SERVICOS LTDA Total R$ 1.260,00<<strong>br</strong> />

EMPORIO RURAL COMERCIO EM GERAL <strong>DE</strong> RACOES LTDA 002.127.691/0001-14 RUA JOSE GASPARI SOBRINHO, 72 VIANELO 13202-458 JUNDIAI SP 11 4587 1843 Nota Fiscal Diversos 115171 2071 2071 27/12/07 27/12/07 R$ 66,80<<strong>br</strong> />

EMPORIO RURAL COMERCIO EM GERAL <strong>DE</strong> RACOES LTDA Total R$ 66,80<<strong>br</strong> />

EMPOWER TECHNOLOGIE INFORMATICA LTDA 003.701.048/0001-15 R.PEDRO <strong>DE</strong> TOLEDO,130 7ºAND SL 73 VL MARIANA 06502-140 SAO PAULO SP 11-5082-5055 Nota Fiscal Diversos 1227 1220 1220/3 26/07/07 20/12/07 R$ 7.366,66<<strong>br</strong> />

EMPOWER TECHNOLOGIE INFORMATICA LTDA Total R$ 7.366,66<<strong>br</strong> />

EMPRESA BRASILEIRA <strong>DE</strong> TELECOMUNICACOES 033.530.486/0125-69 RUA DOS INGLESES, 600 CENTRO 01329-904 RIBEIRAO PRETO SP Nota Fiscal Prestador Serviço 395 23111 23111 11/07/07 15/07/07 R$ 255,93<<strong>br</strong> />

EMPRESA BRASILEIRA <strong>DE</strong> TELECOMUNICACOES Total R$ 255,93<<strong>br</strong> />

ENERMAX ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 072.926.983/0002-83 AV. GUERINO GRISOTTI , 950 SALA 07 ENGENHO 13244-130 ITATIBA SP 11-4587.3336 Nota Fiscal Prestador Serviço 112733 1784 14/11/07 10/12/07 R$ 1.280,00<<strong>br</strong> />

ENERMAX ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Total R$ 1.280,00<<strong>br</strong> />

ENFOQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA 053.982.666/0001-59 AV IBIRAPITANGA, 454 VILA PIRES 09195-450 SANTO ANDRE SP (11) 4972-4933 Nota Fiscal Diversos 123837 24910 24910 07/07/08 04/08/08 R$ 216,00<<strong>br</strong> />

ENFOQUE COMUNICACAO VISUAL LTDA Total R$ 216,00<<strong>br</strong> />

ENTRE RIOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA 001.649.575/0001-00 RUA <strong>DE</strong>RMIVAL FRANCESCHI 1032 CENTRO 15370-000 PEREIRA BARRETO SP 18 - 3704-6314 Nota Fiscal Diversos 17281 669 29/11/07 26/12/07 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

ENTRE RIOS TRANSPORTES E TURISMO LTDA Total R$ 600,00<<strong>br</strong> />

EPHEDRA FARM. <strong>DE</strong> MANIP.LTDA ME 007.119.903/0001-35 RUA HOLANDA 351 JUNDIAI JUNDIAI 13206-840 JUNDIAI SP 4588-5100 Nota Fiscal Diversos 113767 766 03/12/07 03/12/07 R$ 97,90<<strong>br</strong> />

EPHEDRA FARM. <strong>DE</strong> MANIP.LTDA ME Total R$ 97,90<<strong>br</strong> />

ERICA <strong>DE</strong> CASSIA GASOLA ME 004.931.607/0001-46 AV.LIBERO <strong>DE</strong> ALMEIDA SILVARE 2332 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6867 Nota Fiscal Diversos 10421 3323 3323 18/01/08 16/02/08 R$ 91,20<<strong>br</strong> />

ERICA <strong>DE</strong> CASSIA GASOLA ME Total R$ 91,20<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 116570 29306 29306/1 18/01/08 14/02/08 R$ 375,00<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 116571 29306 29306/2 18/01/08 21/02/08 R$ 375,00<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 116572 29306 29306/3 18/01/08 02/03/08 R$ 375,00<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 124450 32227 32227 04/08/08 14/09/08 R$ 720,00<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 124541 32248 32248 07/08/08 21/09/08 R$ 266,40<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 124706 32327 32327 19/08/08 02/10/08 R$ 266,40<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 125460 32579 32579 04/09/08 18/10/08 R$ 978,80<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 125459 32578 32578 04/09/08 18/10/08 R$ 597,40<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 126017 32598 32598 08/09/08 19/10/08 R$ 527,10<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA 001.913.790/0001-69 R GONçALVES CESAR 300 JARDIM GUANABARA 13073-230 CAMPINAS SP 019 3834-4545 Nota Fiscal Diversos 126007 32719 32719 18/09/08 27/10/08 R$ 9.790,00<<strong>br</strong> />

ERICON E.R.E DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD PARA HIG LTDA Total R$ 14.271,10<<strong>br</strong> />

ESFERA PRODUTOS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA 008.952.383/0001-00 RUA PROFª GERALDA BERTHOLA FACCA 45 VL. HORTOLANDIA 13214-304 JUNDIAI SP 11-4815-0754 Nota Fiscal Diversos 123486 107 107/1 30/06/08 23/07/08 R$ 1.591,70<<strong>br</strong> />

ESFERA PRODUTOS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA 008.952.383/0001-00 RUA PROFª GERALDA BERTHOLA FACCA 45 VL. HORTOLANDIA 13214-304 JUNDIAI SP 11-4815-0754 Nota Fiscal Diversos 123487 107 107/2 30/06/08 09/08/08 R$ 1.591,70<<strong>br</strong> />

ESFERA PRODUTOS E SERVICOS HIDRAULICOS LTDA Total R$ 3.183,40


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 2072 2844 2844 05/07/07 05/07/07 R$ 472,40<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 1718 2869 17/08/07 09/10/07 R$ 57.425,00<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 1709 2868 17/08/07 09/10/07 R$ 115.620,00<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 1715 2870 17/08/07 09/10/07 R$ 28.989,20<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 105426 2871 17/08/07 09/10/07 R$ 10.476,16<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 105427 2871 17/08/07 24/10/07 R$ 10.476,16<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 1716 2870 17/08/07 24/10/07 R$ 54.568,00<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 1719 2869 17/08/07 24/10/07 R$ 57.425,00<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 3520 2927 2927 26/11/07 15/02/08 R$ 57.425,00<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 113460 2931 2931 26/11/07 15/03/08 R$ 11.130,92<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 113457 2928 2928 26/11/07 15/04/08 R$ 24.628,24<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado 3521 2929 2929 26/11/07 15/04/08 R$ 7.310,00<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA 049.141.229/0001-35 AV. EUGENIO CONEGLIAN, 1996 DISTR. INDL. 17512-050 MARILIA SP 14 3425 2277 Execução Fornecedor Imobilizado R$ 126.439,76<<strong>br</strong> />

ESTRUTURAS METALICAS BRASIL LTDA Total R$ 562.385,84<<strong>br</strong> />

EVA DA COSTA RIBEIRO 643.418.013/0000-68 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 011 45917200 Nota Fiscal Diversos 126916 114734 04/11/08 06/11/08 R$ 260,81<<strong>br</strong> />

EVA DA COSTA RIBEIRO Total R$ 260,81<<strong>br</strong> />

EXPRESSO MERCURIO S.A. 095.591.723/0047-00 RUA SAO PEDRO, 1269 E . 89803-400 CHAPECO SC (049)3323.0000 Nota Fiscal Diversos 110783 916328 19/10/07 22/10/07 R$ 82,77<<strong>br</strong> />

EXPRESSO MERCURIO S.A. 095.591.723/0047-00 RUA SAO PEDRO, 1269 E . 89803-400 CHAPECO SC (049)3323.0000 Nota Fiscal Diversos 114588 270679 270679 29/11/07 05/12/07 R$ 82,77<<strong>br</strong> />

EXPRESSO MERCURIO S.A. Total R$ 165,54<<strong>br</strong> />

EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA 047.585.377/0001-13 AV FERNANDO <strong>DE</strong> LUCIO JARDIM ESTADIO 17203-540 JAU SP 14 36229199 Nota Fiscal Diversos 761 354173 26/06/07 17/08/07 R$ 536,52<<strong>br</strong> />

EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA 047.585.377/0001-13 AV FERNANDO <strong>DE</strong> LUCIO JARDIM ESTADIO 17203-540 JAU SP 14 36229199 Nota Fiscal Diversos 5182 361127 361127 06/09/07 25/09/07 R$ 2.125,95<<strong>br</strong> />

EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA 047.585.377/0001-13 AV FERNANDO <strong>DE</strong> LUCIO JARDIM ESTADIO 17203-540 JAU SP 14 36229199 Nota Fiscal Diversos 110032 356351 356351 09/10/07 15/10/07 R$ 866,43<<strong>br</strong> />

EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA 047.585.377/0001-13 AV FERNANDO <strong>DE</strong> LUCIO JARDIM ESTADIO 17203-540 JAU SP 14 36229199 Nota Fiscal Diversos 110034 356706 356706 09/10/07 15/10/07 R$ 927,07<<strong>br</strong> />

EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA 047.585.377/0001-13 AV FERNANDO <strong>DE</strong> LUCIO JARDIM ESTADIO 17203-540 JAU SP 14 36229199 Nota Fiscal Diversos 110033 356287 356287 09/10/07 15/10/07 R$ 927,07<<strong>br</strong> />

EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA 047.585.377/0001-13 AV FERNANDO <strong>DE</strong> LUCIO JARDIM ESTADIO 17203-540 JAU SP 14 36229199 Nota Fiscal Diversos 110036 356705 356705 09/10/07 15/10/07 R$ 858,32<<strong>br</strong> />

EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA 047.585.377/0001-13 AV FERNANDO <strong>DE</strong> LUCIO JARDIM ESTADIO 17203-540 JAU SP 14 36229199 Nota Fiscal Diversos 110035 355585 355585 09/10/07 15/10/07 R$ 938,97<<strong>br</strong> />

EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA 047.585.377/0001-13 AV FERNANDO <strong>DE</strong> LUCIO JARDIM ESTADIO 17203-540 JAU SP 14 36229199 Nota Fiscal Diversos 110021 355812 355812 09/10/07 15/10/07 R$ 856,65<<strong>br</strong> />

EXPRESSO RODOVIARIO REGE LTDA Total R$ 8.036,98<<strong>br</strong> />

FABIO CARAMASHI VALENTE ME 005.049.265/0001-06 AV.MARG.DA ROD.VER.GERALDO DIAS,148 VL FORMOSA 13214-295 JUNDIAI SP 11 4591 1924 Nota Fiscal Diversos 123532 955 955 30/06/08 07/07/08 R$ 118,00<<strong>br</strong> />

FABIO CARAMASHI VALENTE ME 005.049.265/0001-06 AV.MARG.DA ROD.VER.GERALDO DIAS,148 VL FORMOSA 13214-295 JUNDIAI SP 11 4591 1924 Nota Fiscal Diversos 123533 962 962 30/06/08 17/07/08 R$ 120,60<<strong>br</strong> />

FABIO CARAMASHI VALENTE ME Total R$ 238,60<<strong>br</strong> />

FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA 003.375.658/0001-76 RUA VIAGRIO J J RODRIGUES 863 CENTRO 13201-490 JUNDIAI SP 4526-5200 Nota Fiscal Diversos 2641 4222 4222/3 02/10/07 29/11/07 R$ 3.554,50<<strong>br</strong> />

FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA 003.375.658/0001-76 RUA VIAGRIO J J RODRIGUES 863 CENTRO 13201-490 JUNDIAI SP 4526-5200 Nota Fiscal Diversos 3178 4421 4421 31/10/07 16/12/07 R$ 449,00<<strong>br</strong> />

FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA 003.375.658/0001-76 RUA VIAGRIO J J RODRIGUES 863 CENTRO 13201-490 JUNDIAI SP 4526-5200 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3179 4422 4422/1 31/10/07 16/12/07 R$ 3.225,00<<strong>br</strong> />

FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA 003.375.658/0001-76 RUA VIAGRIO J J RODRIGUES 863 CENTRO 13201-490 JUNDIAI SP 4526-5200 Nota Fiscal Diversos 2426 4185 4185/4 24/09/07 21/12/07 R$ 3.029,92<<strong>br</strong> />

FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA 003.375.658/0001-76 RUA VIAGRIO J J RODRIGUES 863 CENTRO 13201-490 JUNDIAI SP 4526-5200 Nota Fiscal Diversos 2642 4222 4222/4 02/10/07 29/12/07 R$ 3.554,50<<strong>br</strong> />

FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA 003.375.658/0001-76 RUA VIAGRIO J J RODRIGUES 863 CENTRO 13201-490 JUNDIAI SP 4526-5200 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3180 4422 4422/2 31/10/07 15/01/08 R$ 3.225,00<<strong>br</strong> />

FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA Total R$ 17.037,92<<strong>br</strong> />

FARFALE COMERCIO <strong>DE</strong> PRODUTOS ALIMENTICIOS - ME 068.261.775/0001-54 AV. SAO JOAO , 494 PONTE SAO JOAO 13216-000 JUNDIAI SP 11-4816.7235 Nota Fiscal Diversos 114882 234 234 17/12/07 10/01/08 R$ 220,20<<strong>br</strong> />

FARFALE COMERCIO <strong>DE</strong> PRODUTOS ALIMENTICIOS - ME Total R$ 220,20<<strong>br</strong> />

FARP INDUSTRIA <strong>DE</strong> ROUPAS LTDA 000.177.445/0001-41 AV. WASHINGTON LUIZ Nº 145 SETOR SOCIAL 75513-260 ITUMBIARA GO 064 3431 8191 Nota Fiscal Diversos 4412 2136 23/11/07 15/12/07 R$ 12.754,14<<strong>br</strong> />

FARP INDUSTRIA <strong>DE</strong> ROUPAS LTDA 000.177.445/0001-41 AV. WASHINGTON LUIZ Nº 145 SETOR SOCIAL 75513-260 ITUMBIARA GO 064 3431 8191 Nota Fiscal Diversos 4413 2136 23/11/07 30/12/07 R$ 12.754,14<<strong>br</strong> />

FARP INDUSTRIA <strong>DE</strong> ROUPAS LTDA 000.177.445/0001-41 AV. WASHINGTON LUIZ Nº 145 SETOR SOCIAL 75513-260 ITUMBIARA GO 064 3431 8191 Nota Fiscal Diversos 4414 2136 23/11/07 29/01/08 R$ 12.754,14<<strong>br</strong> />

FARP INDUSTRIA <strong>DE</strong> ROUPAS LTDA 000.177.445/0001-41 AV. WASHINGTON LUIZ Nº 145 SETOR SOCIAL 75513-260 ITUMBIARA GO 064 3431 8191 Nota Fiscal Diversos 4415 2136 23/11/07 28/02/08 R$ 12.754,14<<strong>br</strong> />

FARP INDUSTRIA <strong>DE</strong> ROUPAS LTDA Total R$ 51.016,56<<strong>br</strong> />

FAUSTO RIBEIRO DA SILVA 006.927.584/0001-21 ESCRITORIO DO FAUSTO ZONA URBANA RIO VER<strong>DE</strong> GO (64) 2101-3741 Nota Fiscal Diversos 15574 3519 20/09/07 24/09/07 R$ 30,03<<strong>br</strong> />

FAUSTO RIBEIRO DA SILVA 006.927.584/0001-21 ESCRITORIO DO FAUSTO ZONA URBANA RIO VER<strong>DE</strong> GO (64) 2101-3741 Nota Fiscal Diversos 15570 13727 20/09/07 24/09/07 R$ 248,12<<strong>br</strong> />

FAUSTO RIBEIRO DA SILVA Total R$ 278,15<<strong>br</strong> />

FE<strong>DE</strong>RAL EXPRESS CORPORATION 000.676.486/0001-82 AV. NACOES UNIDAS, 17891 04795-100 SANTO AMARO SP 08007035305 Nota Fiscal Diversos 122915 436894 17/06/08 02/07/08 R$ 261,39<<strong>br</strong> />

FE<strong>DE</strong>RAL EXPRESS CORPORATION 000.676.486/0001-82 AV. NACOES UNIDAS, 17891 04795-100 SANTO AMARO SP 08007035305 Nota Fiscal Diversos 124069 451164 16/07/08 30/07/08 R$ 115,50<<strong>br</strong> />

FE<strong>DE</strong>RAL EXPRESS CORPORATION Total R$ 376,89<<strong>br</strong> />

FERGEL IND E COM <strong>DE</strong> REFRIGERACAO SANTA RITA LTDA 047.847.793/0001-42 AV LITERIO GRECCO 2181 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 1297 Execução Diversos 11640 1507 11/10/07 27/10/07 R$ 3.300,00<<strong>br</strong> />

FERGEL IND E COM <strong>DE</strong> REFRIGERACAO SANTA RITA LTDA 047.847.793/0001-42 AV LITERIO GRECCO 2181 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 1297 Execução Diversos 6807 1507 11/10/07 27/11/07 R$ 5.500,00<<strong>br</strong> />

FERGEL IND E COM <strong>DE</strong> REFRIGERACAO SANTA RITA LTDA 047.847.793/0001-42 AV LITERIO GRECCO 2181 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 1297 Execução Diversos 6808 1507 11/10/07 27/12/07 R$ 5.500,00<<strong>br</strong> />

FERGEL IND E COM <strong>DE</strong> REFRIGERACAO SANTA RITA LTDA 047.847.793/0001-42 AV LITERIO GRECCO 2181 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 1297 Execução Diversos 6809 1507 11/10/07 27/01/08 R$ 5.500,00<<strong>br</strong> />

FERGEL IND E COM <strong>DE</strong> REFRIGERACAO SANTA RITA LTDA 047.847.793/0001-42 AV LITERIO GRECCO 2181 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 1297 Execução Diversos R$ 3.065,58<<strong>br</strong> />

FERGEL IND E COM <strong>DE</strong> REFRIGERACAO SANTA RITA LTDA Total R$ 22.865,58<<strong>br</strong> />

FERNANDO ALEGRINI JR ME 002.552.128/0001-93 RUA MINAS GERAIS, 1531 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-34426243 Nota Fiscal Diversos 8456 1973 1973 19/11/07 17/12/07 R$ 279,30<<strong>br</strong> />

FERNANDO ALEGRINI JR ME 002.552.128/0001-93 RUA MINAS GERAIS, 1531 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-34426243 Nota Fiscal Diversos 9830 2007 03/01/08 01/02/08 R$ 525,07<<strong>br</strong> />

FERNANDO ALEGRINI JR ME 002.552.128/0001-93 RUA MINAS GERAIS, 1531 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-34426243 Nota Fiscal Diversos 9831 2007 03/01/08 03/03/08 R$ 525,07<<strong>br</strong> />

FERNANDO ALEGRINI JR ME Total R$ 1.329,44<<strong>br</strong> />

FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO SA 092.664.028/0024-38 RUA JOAO BETTEGA 4280 INDUSTRIAL 81350-900 CURITIBA PR Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 11854 519287 09/07/07 16/11/07 R$ 1.900,00<<strong>br</strong> />

FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO SA Total R$ 1.900,00<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 119795 27374 29/10/07 05/12/07 R$ 24.952,98<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111332 27374 29/10/07 05/12/07 R$ 30.366,26<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 107083 1014 03/08/07 14/12/07 R$ 27.330,47<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 104272 535 03/08/07 14/12/07 R$ 16.875,85<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 104271 534 03/08/07 17/12/07 R$ 35.610,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 104278 818 03/08/07 18/12/07 R$ 52.659,75<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 104276 817 03/08/07 19/12/07 R$ 52.659,76<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 106667 1289 08/08/07 21/12/07 R$ 52.686,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 104281 894 03/08/07 21/12/07 R$ 56.246,15<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 106666 1288 08/08/07 21/12/07 R$ 28.460,85<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102804 27833 17/07/07 25/12/07 R$ 43.844,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 102822 28243 17/07/07 26/12/07 R$ 20.922,83<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 108945 5068 17/09/07 29/12/07 R$ 67.805,13<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 106665 1277 08/08/07 30/12/07 R$ 28.460,85<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 106668 1935 16/08/07 07/01/08 R$ 78.183,63<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 111072 8263 09/10/07 12/01/08 R$ 41.946,67<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 108927 4445 11/09/07 22/01/08 R$ 4.314,97<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 111087 9138 17/10/07 30/01/08 R$ 180.084,47


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 108948 5318 18/09/07 08/02/08 R$ 12.354,02<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113717 11887 09/11/07 11/02/08 R$ 174.858,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113849 13037 03/12/07 18/02/08 R$ 111.122,56<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113725 12203 13/11/07 18/02/08 R$ 87.111,23<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115834 12920 03/12/07 24/02/08 R$ 46.055,31<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 111071 7931 05/10/07 27/02/08 R$ 60.957,93<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 111725 8687 11/10/07 02/03/08 R$ 20.013,55<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109441 6948 28/09/07 11/03/08 R$ 44.473,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110952 7933 05/10/07 17/03/08 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110989 7928 05/10/07 18/03/08 R$ 68.922,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110976 7929 05/10/07 18/03/08 R$ 43.492,51<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113705 11436 06/11/07 22/03/08 R$ 69.141,61<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113700 11226 05/11/07 24/03/08 R$ 64.463,16<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 112405 10961 31/10/07 24/03/08 R$ 31.193,87<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113715 11882 09/11/07 25/03/08 R$ 31.219,62<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113723 12917 22/11/07 30/03/08 R$ 49.388,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113721 12683 20/11/07 30/03/08 R$ 70.420,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113720 12682 20/11/07 30/03/08 R$ 58.125,97<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113722 12684 20/11/07 31/03/08 R$ 66.019,62<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115870 15473 02/01/08 31/03/08 R$ 92.037,76<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 114228 12509 19/11/07 02/04/08 R$ 101.848,33<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 113719 12485 16/11/07 02/04/08 R$ 70.020,72<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115874 15772 02/01/08 08/04/08 R$ 109.387,64<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 121188 15772 02/01/08 08/04/08 R$ 160.701,11<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 121187 15771 02/01/08 14/04/08 R$ 143.253,45<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115873 15769 02/01/08 14/04/08 R$ 74.379,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115477 15770 02/01/08 14/04/08 R$ 31.851,62<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115481 15771 02/01/08 14/04/08 R$ 4.430,43<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115132 15061 18/12/07 16/04/08 R$ 25.861,00<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115135 15065 18/12/07 21/04/08 R$ 32.326,20<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 120078 19655 01/03/08 22/04/08 R$ 5.076,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 120085 19645 01/03/08 22/04/08 R$ 128.470,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 120084 19657 01/03/08 22/04/08 R$ 220.989,45<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115133 15064 18/12/07 26/04/08 R$ 19.395,72<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 115134 15060 18/12/07 26/04/08 R$ 38.791,49<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 120597 20496 01/04/08 29/04/08 R$ 347.698,06<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 120599 20497 01/04/08 06/05/08 R$ 349.601,97<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 120082 20499 01/03/08 13/05/08 R$ 84.609,26<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 120080 20498 01/03/08 20/05/08 R$ 84.147,74<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111333 27374 29/10/07 02/06/08 R$ 55.319,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 120087 21004 20/03/08 10/06/08 R$ 80.159,99<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111319 27691 29/10/07 15/06/08 R$ 13.832,11<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 120086 21005 20/03/08 17/06/08 R$ 80.159,98<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102805 27833 17/07/07 22/06/08 R$ 43.844,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122493 21184 02/05/08 23/06/08 R$ 86.756,08<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 111047 28243 17/07/07 23/06/08 R$ 20.922,83<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122484 21185 02/05/08 01/07/08 R$ 87.570,28<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123178 21315 02/06/08 01/07/08 R$ 246.447,20<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 124489 21740 07/07/08 15/07/08 R$ 78.854,41<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 108915 3900 05/09/07 18/08/08 R$ 7.185,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109442 6948 28/09/07 07/09/08 R$ 44.473,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110953 7933 05/10/07 13/09/08 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110990 7928 05/10/07 14/09/08 R$ 68.922,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110977 7929 05/10/07 14/09/08 R$ 43.492,51<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111077 9371 18/10/07 22/09/08 R$ 6.797,04<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111334 27374 29/10/07 29/11/08 R$ 55.319,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111320 27691 29/10/07 12/12/08 R$ 13.832,11<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102806 27833 17/07/07 19/12/08 R$ 43.844,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 111048 28243 17/07/07 20/12/08 R$ 20.922,83<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 108916 3900 05/09/07 14/02/09 R$ 7.185,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109443 6948 28/09/07 06/03/09 R$ 44.473,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110954 7933 05/10/07 12/03/09 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110978 7929 05/10/07 13/03/09 R$ 43.492,51<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110991 7928 05/10/07 13/03/09 R$ 68.922,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111078 9371 18/10/07 21/03/09 R$ 6.797,04<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111335 27374 29/10/07 28/05/09 R$ 55.319,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111321 27691 29/10/07 10/06/09 R$ 13.832,11<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102807 27833 17/07/07 17/06/09 R$ 43.844,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 111049 28243 17/07/07 18/06/09 R$ 20.922,83<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 108917 3900 05/09/07 13/08/09 R$ 7.185,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109444 6948 28/09/07 02/09/09 R$ 44.473,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110955 7933 05/10/07 08/09/09 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110992 7928 05/10/07 09/09/09 R$ 68.922,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110979 7929 05/10/07 09/09/09 R$ 43.492,51<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111079 9371 18/10/07 17/09/09 R$ 6.797,04<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111336 27374 29/10/07 24/11/09 R$ 55.319,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111322 27691 29/10/07 07/12/09 R$ 13.832,11<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102808 27833 17/07/07 14/12/09 R$ 43.844,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 111050 28243 17/07/07 15/12/09 R$ 20.922,83<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 108918 3900 05/09/07 09/02/10 R$ 7.185,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109445 6948 28/09/07 01/03/10 R$ 44.473,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110956 7933 05/10/07 07/03/10 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110993 7928 05/10/07 08/03/10 R$ 68.922,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110980 7929 05/10/07 08/03/10 R$ 43.492,51<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111080 9371 18/10/07 16/03/10 R$ 6.797,04<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111337 27374 29/10/07 23/05/10 R$ 55.319,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111323 27691 29/10/07 05/06/10 R$ 13.832,11<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102809 27833 17/07/07 12/06/10 R$ 43.844,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 111051 28243 17/07/07 13/06/10 R$ 20.922,83<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 108919 3900 05/09/07 08/08/10 R$ 7.185,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109446 6948 28/09/07 28/08/10 R$ 44.473,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110957 7933 05/10/07 03/09/10 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110994 7928 05/10/07 04/09/10 R$ 68.922,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110981 7929 05/10/07 04/09/10 R$ 43.492,51<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111081 9371 18/10/07 12/09/10 R$ 6.797,04


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111338 27374 29/10/07 19/11/10 R$ 55.319,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111324 27691 29/10/07 02/12/10 R$ 13.832,11<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102810 27833 17/07/07 09/12/10 R$ 43.844,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 111052 28243 17/07/07 10/12/10 R$ 20.922,83<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 108920 3900 05/09/07 04/02/11 R$ 7.185,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109447 6948 28/09/07 24/02/11 R$ 44.473,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110958 7933 05/10/07 02/03/11 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110982 7929 05/10/07 03/03/11 R$ 43.492,51<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110995 7928 05/10/07 03/03/11 R$ 68.922,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111082 9371 18/10/07 11/03/11 R$ 6.797,04<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111339 27374 29/10/07 18/05/11 R$ 55.319,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111325 27691 29/10/07 31/05/11 R$ 13.832,11<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102811 27833 17/07/07 07/06/11 R$ 43.844,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 111053 28243 17/07/07 08/06/11 R$ 20.922,83<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 108921 3900 05/09/07 03/08/11 R$ 7.185,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109448 6948 28/09/07 23/08/11 R$ 44.473,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110959 7933 05/10/07 29/08/11 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110983 7929 05/10/07 30/08/11 R$ 43.492,51<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110996 7928 05/10/07 30/08/11 R$ 68.922,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111083 9371 18/10/07 07/09/11 R$ 6.797,04<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111340 27374 29/10/07 14/11/11 R$ 55.319,24<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111326 27691 29/10/07 27/11/11 R$ 13.832,11<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102812 27833 17/07/07 04/12/11 R$ 43.844,95<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 111054 28243 17/07/07 05/12/11 R$ 20.922,83<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 108922 3900 05/09/07 30/01/12 R$ 7.185,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109449 6948 28/09/07 19/02/12 R$ 44.473,69<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110960 7933 05/10/07 25/02/12 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110984 7929 05/10/07 26/02/12 R$ 43.492,51<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110997 7928 05/10/07 26/02/12 R$ 68.922,77<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111084 9371 18/10/07 05/03/12 R$ 6.797,04<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111341 27374 29/10/07 12/05/12 R$ 55.319,25<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111327 27691 29/10/07 25/05/12 R$ 13.832,13<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102813 27833 17/07/07 01/06/12 R$ 43.844,97<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Diversos 111055 28243 17/07/07 02/06/12 R$ 20.922,79<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 108923 3900 05/09/07 28/07/12 R$ 7.185,20<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109450 6948 28/09/07 17/08/12 R$ 44.473,63<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110961 7933 05/10/07 23/08/12 R$ 67.715,94<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110998 7928 05/10/07 24/08/12 R$ 68.922,75<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110985 7929 05/10/07 24/08/12 R$ 43.492,47<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 111085 9371 18/10/07 01/09/12 R$ 6.797,10<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG 099.999.997/0325-68 HOHENZOLLERNSTRASSE 24 D-45128 D-45128 45128-000 ESSEN GE 5522.5999 Variação Cambial Fornecedor Imobilizado 111085 9371 18/10/07 01/09/12 R$ 5.061.297,05<<strong>br</strong> />

FERROSTAAL AG Total R$ 13.219.144,07<<strong>br</strong> />

FESTO AUTOMACAO LTDA 057.582.793/0001-11 RUA GIUSEPPE CRESPI , 76 JD SANTA EMILIA 04183-080 SAO PAULO SP 19-3279.1687 Nota Fiscal Diversos 123453 90827 90827/3 26/06/08 21/09/08 R$ 1.108,53<<strong>br</strong> />

FESTO AUTOMACAO LTDA 057.582.793/0001-11 RUA GIUSEPPE CRESPI , 76 JD SANTA EMILIA 04183-080 SAO PAULO SP 19-3279.1687 Nota Fiscal Diversos 123454 90827 90827/4 26/06/08 21/10/08 R$ 1.108,53<<strong>br</strong> />

FESTO AUTOMACAO LTDA 057.582.793/0001-11 RUA GIUSEPPE CRESPI , 76 JD SANTA EMILIA 04183-080 SAO PAULO SP 19-3279.1687 Nota Fiscal Diversos 123794 94188 94188/4 03/07/08 28/10/08 R$ 44,95<<strong>br</strong> />

FESTO AUTOMACAO LTDA 057.582.793/0001-11 RUA GIUSEPPE CRESPI , 76 JD SANTA EMILIA 04183-080 SAO PAULO SP 19-3279.1687 Nota Fiscal Diversos 123455 90827 90827/5 26/06/08 20/11/08 R$ 1.107,87<<strong>br</strong> />

FESTO AUTOMACAO LTDA 057.582.793/0001-11 RUA GIUSEPPE CRESPI , 76 JD SANTA EMILIA 04183-080 SAO PAULO SP 19-3279.1687 Nota Fiscal Diversos 123795 94188 94188/5 03/07/08 27/11/08 R$ 44,94<<strong>br</strong> />

FESTO AUTOMACAO LTDA 057.582.793/0001-11 RUA GIUSEPPE CRESPI , 76 JD SANTA EMILIA 04183-080 SAO PAULO SP 19-3279.1687 Nota Fiscal Diversos 123456 90827 90827/6 26/06/08 20/12/08 R$ 1.107,87<<strong>br</strong> />

FESTO AUTOMACAO LTDA 057.582.793/0001-11 RUA GIUSEPPE CRESPI , 76 JD SANTA EMILIA 04183-080 SAO PAULO SP 19-3279.1687 Nota Fiscal Diversos 123796 94188 94188/6 03/07/08 27/12/08 R$ 44,93<<strong>br</strong> />

FESTO AUTOMACAO LTDA Total R$ 4.567,62<<strong>br</strong> />

FIND ACESSORIA PUBLICITARIA E GRAFICA LTDA 003.798.263/0001-86 AV SAO GABRIEL 201 CJ 801 JD PAULISTA 03182-040 SAO PAULO SP Nota Fiscal Prestador Serviço 116880 1394 1394 24/08/07 15/09/07 R$ 2.792,80<<strong>br</strong> />

FIND ACESSORIA PUBLICITARIA E GRAFICA LTDA 003.798.263/0001-86 AV SAO GABRIEL 201 CJ 801 JD PAULISTA 03182-040 SAO PAULO SP Nota Fiscal Prestador Serviço 110529 1394 1394 24/08/07 17/10/07 R$ 5.200,00<<strong>br</strong> />

FIND ACESSORIA PUBLICITARIA E GRAFICA LTDA 003.798.263/0001-86 AV SAO GABRIEL 201 CJ 801 JD PAULISTA 03182-040 SAO PAULO SP Nota Fiscal Prestador Serviço 112373 1440 1440 08/11/07 07/11/07 R$ 5.717,20<<strong>br</strong> />

FIND ACESSORIA PUBLICITARIA E GRAFICA LTDA Total R$ 13.710,00<<strong>br</strong> />

FIT SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA 000.146.889/0001-10 R WENCESLAU BRAS, 368 (FUNDOS) SANTA PAULA 09541-200 SAO CAETANO DO SUL SP (11) 5574-0506 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 4859 8383 31/08/07 10/09/07 R$ 10.123,58 *<<strong>br</strong> />

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FIT SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA 000.146.889/0001-10 R WENCESLAU BRAS, 368 (FUNDOS) SANTA PAULA 09541-200 SAO CAETANO DO SUL SP (11) 5574-0506 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 124313 18175 25/07/08 10/08/08 R$ 12.604,86<<strong>br</strong> />

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FIT SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA 000.146.889/0001-10 R WENCESLAU BRAS, 368 (FUNDOS) SANTA PAULA 09541-200 SAO CAETANO DO SUL SP (11) 5574-0506 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125078 19388 27/08/08 10/09/08 R$ 12.604,86<<strong>br</strong> />

FIT SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA 000.146.889/0001-10 R WENCESLAU BRAS, 368 (FUNDOS) SANTA PAULA 09541-200 SAO CAETANO DO SUL SP (11) 5574-0506 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125077 19387 27/08/08 10/09/08 R$ 2.765,04<<strong>br</strong> />

FIT SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA 000.146.889/0001-10 R WENCESLAU BRAS, 368 (FUNDOS) SANTA PAULA 09541-200 SAO CAETANO DO SUL SP (11) 5574-0506 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126900 21840 30/10/08 10/11/08 R$ 13.158,31<<strong>br</strong> />

FIT SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA 000.146.889/0001-10 R WENCESLAU BRAS, 368 (FUNDOS) SANTA PAULA 09541-200 SAO CAETANO DO SUL SP (11) 5574-0506 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126899 21839 30/10/08 10/11/08 R$ 2.765,04<<strong>br</strong> />

FIT SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA 000.146.889/0001-10 R WENCESLAU BRAS, 368 (FUNDOS) SANTA PAULA 09541-200 SAO CAETANO DO SUL SP Confissão R$ 13.107,85<<strong>br</strong> />

FIT SERVICE SERVICOS GERAIS LTDA Total R$ 262.065,19<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Diversos 4987 239 16/11/07 01/09/07 R$ 16.150,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA 11-4156.6166 Confissão 4993 1991 1991/2 10/09/07 03/10/07 R$ 10.374,70<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA SP Diversos<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Fornecedor Imobilizado 2007 239 239/1 29/08/07 04/10/07 R$ 6.118,88<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Diversos 2196 1991 1991/3 10/09/07 31/10/07 R$ 20.374,70<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Fornecedor Imobilizado 2008 239 239/1 29/08/07 01/11/07 R$ 6.118,88<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Diversos 110408 2095 2095 15/10/07 08/11/07 R$ 1.713,10<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Diversos 2197 1991 1991/4 10/09/07 28/11/07 R$ 20.374,70<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Fornecedor Imobilizado 2009 239 239/1 29/08/07 29/11/07 R$ 6.118,87<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Diversos 2198 1991 1991/5 10/09/07 26/12/07 R$ 20.374,70<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Fornecedor Imobilizado 2010 239 239/1 29/08/07 27/12/07 R$ 6.118,87<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Diversos 117590 2164 2164 06/02/08 28/02/08 R$ 3.546,84<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Diversos 123293 2256 2256 24/06/08 18/07/08 R$ 268,80<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA 004.796.059/0001-99 RUA MARANHAO , 92 FAZENDINHA 05050-090 SANTANA <strong>DE</strong> PARNAIBA SP 11-4156.6166 Confissão Diversos R$ 66.746,32<<strong>br</strong> />

FLOW CRETE SOUTH AMERICA LTDA Total R$ 184.399,36<<strong>br</strong> />

FLOWMEC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 002.812.702/0001-03 RUA G Nº 80 DISTR.INDUSTRIAL 92130-560 CANOAS RS 51-3475-0170 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3208 692 692/4 05/09/07 13/10/07 R$ 2.222,22<<strong>br</strong> />

FLOWMEC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA 002.812.702/0001-03 RUA G Nº 80 DISTR.INDUSTRIAL 92130-560 CANOAS RS 51-3475-0170 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1352 692 692/5 05/09/07 02/11/07 R$ 6.666,66<<strong>br</strong> />

FLOWMEC EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA Total R$ 8.888,88<<strong>br</strong> />

FOTER EDITORA ARTE E PROPAGANDA SC LTDA 004.063.864/0001-03 RUA SALTO, 37 JD SAMAMBAIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 Nota Fiscal Diversos 115127 914 27/12/07 31/12/07 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

FOTER EDITORA ARTE E PROPAGANDA SC LTDA 004.063.864/0001-03 RUA SALTO, 37 JD SAMAMBAIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 Nota Fiscal Diversos 124260 1004 22/07/08 30/07/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

FOTER EDITORA ARTE E PROPAGANDA SC LTDA 004.063.864/0001-03 RUA SALTO, 37 JD SAMAMBAIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 Nota Fiscal Diversos 125105 1034 28/08/08 30/08/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

FOTER EDITORA ARTE E PROPAGANDA SC LTDA 004.063.864/0001-03 RUA SALTO, 37 JD SAMAMBAIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 Nota Fiscal Diversos 126103 1062 25/09/08 30/09/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

FOTER EDITORA ARTE E PROPAGANDA SC LTDA 004.063.864/0001-03 RUA SALTO, 37 JD SAMAMBAIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 Nota Fiscal Diversos 126875 1105 27/10/08 30/10/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

FOTER EDITORA ARTE E PROPAGANDA SC LTDA Total R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

FRANCISCO ARGIMIRO AZEVEDO BRAGA 073.944.113/0000-20 AV RIO GRAN<strong>DE</strong> DO SUL, 833 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1703 Nota Fiscal Prestador Serviço 125911 191 18/09/08 20/09/08 R$ 1.700,00<<strong>br</strong> />

FRANCISCO ARGIMIRO AZEVEDO BRAGA 073.944.113/0000-20 AV RIO GRAN<strong>DE</strong> DO SUL, 833 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1703 Nota Fiscal Prestador Serviço 126840 206 23/10/08 20/10/08 R$ 1.513,00<<strong>br</strong> />

FRANCISCO ARGIMIRO AZEVEDO BRAGA 073.944.113/0000-20 AV RIO GRAN<strong>DE</strong> DO SUL, 833 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1703 Nota Fiscal Prestador Serviço 126841 207 23/10/08 05/11/08 R$ 1.552,72<<strong>br</strong> />

FRANCISCO ARGIMIRO AZEVEDO BRAGA Total R$ 4.765,72<<strong>br</strong> />

FRIOREAL COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA 052.982.287/0001-04 RUA ALVARES CABRAL,430 VILA CONCEICAO 09981-030 DIA<strong>DE</strong>MA SP 11-4057-3244 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 121567 535 535 30/07/07 30/07/07 R$ 4.166,68<<strong>br</strong> />

FRIOREAL COMERCIO EQUIPAMENTOS LTDA Total R$ 4.166,68<<strong>br</strong> />

FUCHS GEWURZE DO BRASIL LTDA 065.477.952/0001-46 RUA SARG. GABRIEL P <strong>DE</strong> OLIVEIRA 111 JAD.ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-8200 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 126878 140634 140634 27/10/08 27/10/08 R$ 5.204,68<<strong>br</strong> />

FUCHS GEWURZE DO BRASIL LTDA Total R$ 5.204,68<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11508 1582 1582 28/02/08 06/02/08 R$ 180,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11471 1578 1578 28/02/08 06/02/08 R$ 114,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11507 1585 1585 28/02/08 07/02/08 R$ 273,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11509 1603 1603 28/02/08 14/02/08 R$ 161,20<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11464 1604 1604 28/02/08 14/02/08 R$ 686,50<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11506 1612 1612 28/02/08 20/02/08 R$ 418,50<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11448 1615 28/02/08 21/02/08 R$ 265,50<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11462 1618 1618 28/02/08 21/02/08 R$ 114,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11510 1624 1624 28/02/08 22/02/08 R$ 162,20<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11463 1629 1629 28/02/08 25/02/08 R$ 615,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11465 1628 1628 28/02/08 25/02/08 R$ 179,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11475 1633 1633 28/02/08 26/02/08 R$ 85,50<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11466 1634 1634 28/02/08 26/02/08 R$ 1.634,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11460 1650 1650 28/02/08 28/02/08 R$ 221,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11461 1652 1652 28/02/08 29/02/08 R$ 115,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11459 1656 1656 28/02/08 29/02/08 R$ 171,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO 051.665.727/0001-29 AV. NICOLAU ZARVOS, 1925 JARDIM AEROPORTO - LINS SP 14-3533-3200 Nota Fiscal Prestador Serviço 11473 1663 1663 28/02/08 03/03/08 R$ 60,00<<strong>br</strong> />

FUNDACAO PAULISTA <strong>DE</strong> TECNOLOGIA E EDUCACAO Total R$ 5.455,40<<strong>br</strong> />

FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO 042.429.480/0001-50 AV PASTEUR 280 URCA 22290-240 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ (21)3528 2000 Nota Fiscal Prestador Serviço 10190 86017 86017 10/01/08 25/01/08 R$ 831,82<<strong>br</strong> />

FUNDACAO UNIVERSITARIA JOSE BONIFACIO Total R$ 831,82<<strong>br</strong> />

FUN<strong>DE</strong>PAG FUNDACAO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SENVOLV.DA PESQUISA AGROPEC 050.276.237/0001-78 R. DONA GERMAINE BURCHARD, 409 AGUA BRANCA 05002-062 SAO PAULO SP 11 3872 3355 Nota Fiscal Prestador Serviço 125581 10169 12/09/08 02/08/08 R$ 7.000,00<<strong>br</strong> />

FUN<strong>DE</strong>PAG FUNDACAO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SENVOLV.DA PESQUISA AGROPEC 050.276.237/0001-78 R. DONA GERMAINE BURCHARD, 409 AGUA BRANCA 05002-062 SAO PAULO SP 11 3872 3355 Nota Fiscal Prestador Serviço 126019 10052 10052 12/09/08 13/09/08 R$ 7.000,00<<strong>br</strong> />

FUN<strong>DE</strong>PAG FUNDACAO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SENVOLV.DA PESQUISA AGROPEC 050.276.237/0001-78 R. DONA GERMAINE BURCHARD, 409 AGUA BRANCA 05002-062 SAO PAULO SP 11 3872 3355 Nota Fiscal Prestador Serviço 126116 2350 26/09/08 09/10/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

FUN<strong>DE</strong>PAG FUNDACAO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SENVOLV.DA PESQUISA AGROPEC Total R$ 15.500,00<<strong>br</strong> />

FURUKAWA MANUFACTUR ING CO., LTD. 099.999.997/0084-20 200-65, OBARA, NUTANISHI-CHO MIHARA-SHI 72904-92 HIROSHIMA HK (0848) 86-5853 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 122073 11580 07/11/07 07/11/07 R$ 41.144,56<<strong>br</strong> />

FURUKAWA MANUFACTUR ING CO., LTD. Total R$ 41.144,56<<strong>br</strong> />

GASPARETTO & GASPARETTO BORRACHARIA E COM. PNEU 007.706.995/0001-50 ROD. VICE PREF. HERMENEGILDO S/N PAINEIRAS 13295-000 ITUPEVA SP 11-4591.1847 Nota Fiscal Diversos 123997 820 14/07/08 28/08/08 R$ 29,00<<strong>br</strong> />

GASPARETTO & GASPARETTO BORRACHARIA E COM. PNEU Total R$ 29,00<<strong>br</strong> />

GAZIM IND. E COM. <strong>DE</strong> MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA 077.941.490/0093-73 AV. COUTO MAGALHAES Nº 305 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 2873 Nota Fiscal Diversos 4760 4992 4992 23/01/08 14/11/07 R$ 32,00<<strong>br</strong> />

GAZIM IND. E COM. <strong>DE</strong> MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA 077.941.490/0093-73 AV. COUTO MAGALHAES Nº 305 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 2873 Nota Fiscal Diversos 4710 4994 4994 23/01/08 16/11/07 R$ 31,90<<strong>br</strong> />

GAZIM IND. E COM. <strong>DE</strong> MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA 077.941.490/0093-73 AV. COUTO MAGALHAES Nº 305 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 2873 Nota Fiscal Diversos 3929 4966 03/12/07 03/12/07 R$ 63,80<<strong>br</strong> />

GAZIM IND. E COM. <strong>DE</strong> MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA Total R$ 127,70<<strong>br</strong> />

GEREMIAS REDUTORES LTDA 087.848.222/0001-47 RUA GOIANIA 876 BAIRRO BOTAFOGO 95700-000 BENTO GONCALVES RS 11-4208-6803 Nota Fiscal Diversos 123740 99647 99647 30/06/08 14/07/08 R$ 369,60<<strong>br</strong> />

GEREMIAS REDUTORES LTDA Total R$ 369,60<<strong>br</strong> />

GESSO SANTA FE LTDA. 004.820.265/0001-97 RUA JOAO SAI 485 PORTAL STA FE 13295-000 ITUPEVA SP 4496-3932 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 105794 208 208/2 22/08/07 05/10/07 R$ 1.490,58<<strong>br</strong> />

GESSO SANTA FE LTDA. 004.820.265/0001-97 RUA JOAO SAI 485 PORTAL STA FE 13295-000 ITUPEVA SP 4496-3932 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 105795 208 208/3 22/08/07 05/11/07 R$ 1.490,58<<strong>br</strong> />

GESSO SANTA FE LTDA. Total R$ 2.981,16<<strong>br</strong> />

GIMBA SUPRIMENTOS <strong>DE</strong> ESCRITORIO E INF. LTDA 054.651.716/0011-50 AVENIDA GUPE, 10105 BARUERI 06422-120 SAO PAULO SP (14) 4009-5436 Nota Fiscal Diversos 123189 457124 457124 06/06/08 19/07/08 R$ 1.054,50<<strong>br</strong> />

GIMBA SUPRIMENTOS <strong>DE</strong> ESCRITORIO E INF. LTDA 054.651.716/0011-50 AVENIDA GUPE, 10105 BARUERI 06422-120 SAO PAULO SP (14) 4009-5436 Nota Fiscal Diversos 123946 507712 507712 10/07/08 21/08/08 R$ 1.570,25<<strong>br</strong> />

GIMBA SUPRIMENTOS <strong>DE</strong> ESCRITORIO E INF. LTDA Total R$ 2.624,75<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 121442 755/1 28/09/07 10/10/07 R$ 733,14<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125570 809 29/10/07 10/11/07 R$ 1.133,10<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 113918 880 30/11/07 10/12/07 R$ 150,18<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 113917 881 30/11/07 10/12/07 R$ 2.712,52<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 113919 1132 30/11/07 10/12/07 R$ 588,00<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 113920 1133 30/11/07 10/12/07 R$ 354,46<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 115100 955 27/12/07 10/01/08 R$ 150,18<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 115099 956 27/12/07 10/01/08 R$ 2.712,52<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 115192 1222 27/12/07 10/01/08 R$ 588,00<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 115191 1223 27/12/07 10/01/08 R$ 354,46


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 122208 1365 30/05/08 10/06/08 R$ 150,18<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 122206 1743 30/05/08 10/06/08 R$ 588,00<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 122209 1366 30/05/08 10/06/08 R$ 2.531,69<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 122207 1744 30/05/08 10/06/08 R$ 330,83<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 123399 1821 26/06/08 10/07/08 R$ 588,00<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 123398 1459 26/06/08 10/07/08 R$ 150,18<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 124304 1553 25/07/08 10/08/08 R$ 150,18<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 124307 1918 25/07/08 10/08/08 R$ 588,00<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125073 1595 27/08/08 10/09/08 R$ 150,18<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125074 1998 27/08/08 10/09/08 R$ 588,00<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126901 2287 30/10/08 10/11/08 R$ 588,00<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126902 1856 30/10/08 10/11/08 R$ 150,18<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA 003.979.056/0001-28 AV.CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 392 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11)5087-0092 Nota Fiscal Confissão R$ 521,22<<strong>br</strong> />

GOCIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA Total R$ 16.551,20<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 118851 8765 30/06/07 10/07/07 R$ 3.397,95 *<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 14829 11603 31/08/07 10/09/07 R$ 4.763,27<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 4858 11605 31/08/07 10/09/07 R$ 7.231,09<<strong>br</strong> />

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GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 9546 16638 26/12/07 02/01/08 R$ 6.989,99<<strong>br</strong> />

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GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 122204 23548 30/05/08 03/06/08 R$ 6.693,48<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 122205 23549 30/05/08 03/06/08 R$ 765,25<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 122203 23547 30/05/08 03/06/08 R$ 3.282,03<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 123400 25289 26/06/08 01/07/08 R$ 7.870,20<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 123575 25290 30/06/08 01/07/08 R$ 3.859,00<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 124309 26447 25/07/08 01/08/08 R$ 3.570,51<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 124310 26446 25/07/08 01/08/08 R$ 7.281,84<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125076 28309 27/08/08 01/09/08 R$ 7.281,84<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125075 28308 27/08/08 01/09/08 R$ 3.570,51<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126208 29928 30/09/08 01/10/08 R$ 3.570,51<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126197 29929 01/10/08 01/10/08 R$ 7.684,76<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126894 31279 28/10/08 01/11/08 R$ 3.570,51<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126895 31280 28/10/08 01/11/08 R$ 7.684,76<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126210 20461 30/09/08 10/10/08 R$ 16.250,76<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126212 20460 30/09/08 10/10/08 R$ 2.923,09<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 050.844.182/0001-55 AV CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 352 VILA MARIANA 04014-001 SAO PAULO SP (11) 5087-0000 Confissão Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a R$ 14.957,99<<strong>br</strong> />

GOCIL SERVICOS <strong>DE</strong> VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Total R$ 274.256,32<<strong>br</strong> />

GOL<strong>DE</strong>N FARMA ADM. <strong>DE</strong> BENS MOVEIS S/C LTDA 058.480.872/0001-84 AV.MARIA SIEGLIN<strong>DE</strong>, 188 CENTRO 07094-050 GUARULHOS SP 6440-4443 Nota Fiscal Diversos 123989 567 14/07/08 05/07/08 R$ 7.444,98<<strong>br</strong> />

GOL<strong>DE</strong>N FARMA ADM. <strong>DE</strong> BENS MOVEIS S/C LTDA 058.480.872/0001-84 AV.MARIA SIEGLIN<strong>DE</strong>, 188 CENTRO 07094-050 GUARULHOS SP 6440-4443 Nota Fiscal Diversos 124355 672 29/07/08 05/08/08 R$ 6.234,51<<strong>br</strong> />

GOL<strong>DE</strong>N FARMA ADM. <strong>DE</strong> BENS MOVEIS S/C LTDA Total R$ 13.679,49<<strong>br</strong> />

GRUPO EM <strong>DE</strong>FESA DA CRIANCA COM CANCER 000.797.397/0001-94 AV.DR.MANOEL I.A.CASTILHO, 300 PQ DA REPRESA 13214-510 JUNDIAI SP 11 4586 7787 Nota Fiscal Diversos 113413 251107 26/11/07 25/11/07 R$ 210,00<<strong>br</strong> />

GRUPO EM <strong>DE</strong>FESA DA CRIANCA COM CANCER Total R$ 210,00<<strong>br</strong> />

GUIA INFORMATICA SISTEMAS E COMERCIO LTDA 064.690.357/0001-21 AV.DR.PEDRO SOARES CAMARGO 232 SL 21/23 ANHANGABAU 13208-080 JUNDIAI SP 4521-6246 Nota Fiscal Prestador Serviço 118449 4824 05/03/08 05/03/08 R$ 161,21<<strong>br</strong> />

GUIA INFORMATICA SISTEMAS E COMERCIO LTDA 064.690.357/0001-21 AV.DR.PEDRO SOARES CAMARGO 232 SL 21/23 ANHANGABAU 13208-080 JUNDIAI SP 4521-6246 Nota Fiscal Prestador Serviço 123683 4934 03/07/08 05/07/08 R$ 161,21<<strong>br</strong> />

GUIA INFORMATICA SISTEMAS E COMERCIO LTDA 064.690.357/0001-21 AV.DR.PEDRO SOARES CAMARGO 232 SL 21/23 ANHANGABAU 13208-080 JUNDIAI SP 4521-6246 Nota Fiscal Prestador Serviço 124447 4968 04/08/08 05/08/08 R$ 161,21<<strong>br</strong> />

GUIA INFORMATICA SISTEMAS E COMERCIO LTDA 064.690.357/0001-21 AV.DR.PEDRO SOARES CAMARGO 232 SL 21/23 ANHANGABAU 13208-080 JUNDIAI SP 4521-6246 Nota Fiscal Prestador Serviço 125462 4998 05/09/08 05/09/08 R$ 161,21<<strong>br</strong> />

GUIA INFORMATICA SISTEMAS E COMERCIO LTDA Total R$ 644,84<<strong>br</strong> />

GUIA LOCACAO <strong>DE</strong> SISTEMAS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA EPP 007.380.981/0001-99 AV. DR. PEDRO SOARES CAMARGO, 232 SL 22, ANHANGABAU 13208-080 JUNDIAI SP 11 4521-6246 Nota Fiscal Prestador Serviço 118450 578 05/03/08 05/03/08 R$ 160,00<<strong>br</strong> />

GUIA LOCACAO <strong>DE</strong> SISTEMAS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA EPP Total R$ 160,00<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 4212 19903 19903/1 18/12/07 05/11/07 R$ 7.241,64<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 4213 19903 19903/2 18/12/07 20/11/07 R$ 7.241,62<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2796 20030 20030/2 27/09/07 25/11/07 R$ 11.377,58<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2773 19637 19637/3 26/09/07 28/11/07 R$ 5.815,25<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3005 20422 20422/2 10/10/07 04/12/07 R$ 10.573,50<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 4214 19903 19903/3 18/12/07 05/12/07 R$ 7.241,62<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3678 21759 21759/1 28/11/07 08/12/07 R$ 5.317,02<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3637 21768 21768/1 28/11/07 08/12/07 R$ 9.457,91<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2797 20030 20030/3 27/09/07 10/12/07 R$ 11.377,58<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2778 19636 19636/4 26/09/07 13/12/07 R$ 6.012,50<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2774 19637 19637/4 26/09/07 13/12/07 R$ 5.815,25<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3006 20422 20422/3 10/10/07 19/12/07 R$ 10.573,50<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2790 19906 19906/4 27/09/07 20/12/07 R$ 5.703,75<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2815 19923 19923/4 05/10/07 20/12/07 R$ 12.026,25<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 4215 19903 19903/4 18/12/07 20/12/07 R$ 7.241,62<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3679 21759 21759/2 28/11/07 23/12/07 R$ 5.317,00<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3638 21768 21768/2 28/11/07 23/12/07 R$ 9.457,91<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2806 20012 20012/4 27/09/07 25/12/07 R$ 7.780,00<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3540 20013 20013/4 30/10/07 25/12/07 R$ 15.900,00<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2798 20030 20030/4 27/09/07 25/12/07 R$ 11.377,58<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2802 20010 20010/4 27/09/07 25/12/07 R$ 5.128,12<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2976 20790 20790/3 17/10/07 28/12/07 R$ 4.076,25<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3687 22035 22035/2 28/11/07 29/12/07 R$ 7.018,56<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3459 22066 22066/2 20/11/07 30/12/07 R$ 5.831,85<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3573 21620 21620/3 22/11/07 02/01/08 R$ 7.850,68<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3007 20422 20422/4 10/10/07 03/01/08 R$ 10.573,50<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3680 21759 21759/3 28/11/07 07/01/08 R$ 5.317,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 09560-500 SAO CAETANO 011-4234.1024 Execução 3639 21768 21768/3 28/11/07 07/01/08 R$ 9.457,91<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA DO SUL SP Diversos<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3581 22462 22462/2 19/11/07 08/01/08 R$ 4.385,00<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3583 22464 22464/2 19/11/07 08/01/08 R$ 39.392,18<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 2977 20790 20790/4 17/10/07 12/01/08 R$ 4.076,25<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3688 22035 22035/3 28/11/07 13/01/08 R$ 7.018,56<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3460 22066 22066/3 20/11/07 14/01/08 R$ 5.831,85<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3574 21620 21620/4 22/11/07 17/01/08 R$ 7.850,68<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3640 21768 21768/4 28/11/07 22/01/08 R$ 9.457,91<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3681 21759 21759/4 28/11/07 22/01/08 R$ 5.317,00<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3689 22035 22035/4 28/11/07 28/01/08 R$ 7.018,56<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos 3461 22066 22066/4 20/11/07 29/01/08 R$ 5.831,85<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA 069.247.369/0001-08 AL.SAO CAETANO 2333 SANTA MARIA 09560-500 SAO CAETANO DO SUL SP 011-4234.1024 Execução Diversos R$ 12.435,83<<strong>br</strong> />

HAROLUZ COMERCIAL ELETRICA LTDA Total R$ 336.718,62<<strong>br</strong> />

HEBER CUNHA JUNDIAI - ME 001.840.491/0001-41 AV JUNDIAI 712 ANHANGABAU 13208-000 JUNDIAI SP 11 4521-4663 Nota Fiscal Diversos 117290 1456 1456 06/02/08 06/02/08 R$ 59,00<<strong>br</strong> />

HEBER CUNHA JUNDIAI - ME Total R$ 59,00<<strong>br</strong> />

HELIO LUIZ <strong>DE</strong> OLIVEIRA 023.528.708/0000-36 RUA OSCAR GUIMARAES, 1222 LAPA 79600021 TRES LAGOAS MS ( 067 ) 9965-2 Nota Fiscal Diversos 11351 2902 21/02/08 29/02/08 R$ 1.173,63<<strong>br</strong> />

HELIO LUIZ <strong>DE</strong> OLIVEIRA Total R$ 1.173,63<<strong>br</strong> />

HELIO RODOLFO HIL<strong>DE</strong>BRAND 089.132.908/0000-04 FAZ. VALE VER<strong>DE</strong> ZONA RURAL 78600000 BARRA DO GARCAS MT ( 66 ) 3438-215 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11650 1432 1432 31/01/08 01/03/08 R$ 61.212,76<<strong>br</strong> />

089.132.908/0000-04 FAZ. VALE VER<strong>DE</strong> ZONA RURAL 78600000 BARRA DO GARCAS MT ( 66 ) 3438-215 Juros Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 2.781,89<<strong>br</strong> />

HELIO RODOLFO HIL<strong>DE</strong>BRAND Total R$ 63.994,65<<strong>br</strong> />

IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. 003.659.166/0024-07 ALAMEDA TIETE, 637 JD CERQUEIRA CESAR 14170-020 SAO PAULO SP 11 3066 2633 Nota Fiscal Diversos 124835 270808 25/08/08 27/08/08 R$ 1.125,00<<strong>br</strong> />

IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. 003.659.166/0024-07 ALAMEDA TIETE, 637 JD CERQUEIRA CESAR 14170-020 SAO PAULO SP 11 3066 2633 Nota Fiscal Diversos 124836 270808 25/08/08 27/08/08 R$ 1.098,00<<strong>br</strong> />

IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. 003.659.166/0024-07 ALAMEDA TIETE, 637 JD CERQUEIRA CESAR 14170-020 SAO PAULO SP 11 3066 2633 Nota Fiscal Diversos 124837 270808 25/08/08 30/09/08 R$ 900,00<<strong>br</strong> />

IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. 003.659.166/0024-07 ALAMEDA TIETE, 637 JD CERQUEIRA CESAR 14170-020 SAO PAULO SP 11 3066 2633 Nota Fiscal Diversos 124838 270808 25/08/08 30/12/08 R$ 900,00<<strong>br</strong> />

IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NATUR.RENOV. Total R$ 4.023,00<<strong>br</strong> />

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA <strong>DE</strong> GASES LTDA. 067.423.152/0001-78 AV ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS,355 DISTRITO INDUSTRIAL 13201-973 JUNDIAI SP 11 45828534 Nota Fiscal Diversos 126814 28586 21/10/08 21/10/08 R$ 104,80<<strong>br</strong> />

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA <strong>DE</strong> GASES LTDA. Total R$ 104,80<<strong>br</strong> />

I<strong>DE</strong>AL NETWORK COM. <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS <strong>DE</strong> TELEFONIA 002.915.432/0001-58 RUA DOM LUIZ ANTONIO <strong>DE</strong> SOUZA, 110 JD PROENCA 13026-285 CAMPINAS SP 019 2101-7711 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3549 591 591 31/10/07 13/11/07 R$ 8.438,07<<strong>br</strong> />

I<strong>DE</strong>AL NETWORK COM. <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS <strong>DE</strong> TELEFONIA 002.915.432/0001-58 RUA DOM LUIZ ANTONIO <strong>DE</strong> SOUZA, 110 JD PROENCA 13026-285 CAMPINAS SP 019 2101-7711 Nota Fiscal Prestador Serviço 124343 1994 28/07/08 18/08/08 R$ 365,08<<strong>br</strong> />

I<strong>DE</strong>AL NETWORK COM. <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS <strong>DE</strong> TELEFONIA 002.915.432/0001-58 RUA DOM LUIZ ANTONIO <strong>DE</strong> SOUZA, 110 JD PROENCA 13026-285 CAMPINAS SP 019 2101-7711 Nota Fiscal Prestador Serviço 124317 2060 25/07/08 18/08/08 R$ 365,08<<strong>br</strong> />

I<strong>DE</strong>AL NETWORK COM. <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS <strong>DE</strong> TELEFONIA Total R$ 9.168,23<<strong>br</strong> />

IKEDA, ONO & CIA LTDA 047.835.665/0001-89 AV DUQUE <strong>DE</strong> CAXIAS, 134 JD ARAKAKI 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3465-0300 Nota Fiscal Diversos 11229 78129 11/02/08 17/01/08 R$ 60,00<<strong>br</strong> />

IKEDA, ONO & CIA LTDA Total R$ 60,00<<strong>br</strong> />

INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Diversos 2511 868 868/2 26/09/07 05/11/07 R$ 7.800,00<<strong>br</strong> />

INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 121341 796 796/4 23/07/07 16/11/07 R$ 840,00<<strong>br</strong> />

INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 101548 778 778/5 28/06/07 23/11/07 R$ 9.438,00<<strong>br</strong> />

INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 101668 779 779/5 29/06/07 23/11/07 R$ 9.438,00<<strong>br</strong> />

INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102321 786 786/5 06/07/07 30/11/07 R$ 9.438,00<<strong>br</strong> />

INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102294 785 785/5 05/07/07 30/11/07 R$ 9.724,00<<strong>br</strong> />

INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 102434 787 787/5 10/07/07 30/11/07 R$ 9.438,00<<strong>br</strong> />

INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD 005.649.366/0001-00 RUA CAVOUR , 708/712 VILA PRU<strong>DE</strong>NTE 03136-010 SAO PAULO SP 11-2272.1866 Nota Fiscal Diversos 2512 868 868/3 26/09/07 04/12/07 R$ 7.800,00<<strong>br</strong> />

INBRACC DO BRASIL SISTEMAS MOVIM. ARMAZ. INDL. LTD Total R$ 63.916,00<<strong>br</strong> />

INCALFER DO BRASIL LTDA 002.313.210/0001-65 R: 3º SARGENTO JOÃO LOPES FILHO,120 PARQUE NOVO MUNDO 02178-010 SAO PAULO SP 11 6631-6266 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 121441 2965 2965/2 10/10/07 07/11/07 R$ 14.571,67<<strong>br</strong> />

INCALFER DO BRASIL LTDA 002.313.210/0001-65 R: 3º SARGENTO JOÃO LOPES FILHO,120 PARQUE NOVO MUNDO 02178-010 SAO PAULO SP 11 6631-6266 Execução Fornecedor Imobilizado R$ 728,58<<strong>br</strong> />

INCALFER DO BRASIL LTDA Total R$ 15.300,25<<strong>br</strong> />

INCOMAF S A IND E COM 044.161.255/0001-01 AV INDUSTRIAL 977 ITAQUAQUECETUBA 08586-150 ITAQUAQUECETUBA SP 4648-6177 Nota Fiscal Diversos 102019 19627 19627 04/07/07 14/07/07 R$ 4.130,70<<strong>br</strong> />

INCOMAF S A IND E COM 044.161.255/0001-01 AV INDUSTRIAL 977 ITAQUAQUECETUBA 08586-150 ITAQUAQUECETUBA SP 4648-6177 Nota Fiscal Prestador Serviço 103601 19624 19624 04/07/07 27/07/07 R$ 8.606,51<<strong>br</strong> />

INCOMAF S A IND E COM 044.161.255/0001-01 AV INDUSTRIAL 977 ITAQUAQUECETUBA 08586-150 ITAQUAQUECETUBA SP 4648-6177 Nota Fiscal Diversos 116611 23595 23595 15/01/08 08/02/08 R$ 5.929,28<<strong>br</strong> />

INCOMAF S A IND E COM 044.161.255/0001-01 AV INDUSTRIAL 977 ITAQUAQUECETUBA 08586-150 ITAQUAQUECETUBA SP 4648-6177 Nota Fiscal Diversos 122308 24625 24625/2 02/06/08 16/07/08 R$ 4.552,57<<strong>br</strong> />

INCOMAF S A IND E COM Total R$ 23.219,06<<strong>br</strong> />

IND. E COM. <strong>DE</strong> FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA EPP 004.231.111/0001-60 ROD SP 340 - S/N KM 154,4 SITIO SAO JOSE 13804-060 MOGI-MIRIM SP (19)3806-9302 Nota Fiscal Prestador Serviço 124063 149 149 15/07/08 21/07/08 R$ 2.186,06<<strong>br</strong> />

IND. E COM. <strong>DE</strong> FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA EPP 004.231.111/0001-60 ROD SP 340 - S/N KM 154,4 SITIO SAO JOSE 13804-060 MOGI-MIRIM SP (19)3806-9302 Nota Fiscal Prestador Serviço 124552 160 160 05/08/08 18/08/08 R$ 894,29<<strong>br</strong> />

IND. E COM. <strong>DE</strong> FERTILIZANTES ORGANICOS LTDA EPP Total R$ 3.080,35<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0002-27 AV.LUIZ ALLI FAYRDIN, 680 SL 3 CA 3 JORDANESIA 07760-000 CAJAMAR SP 11 4447 7000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 119436 308422 12/03/08 22/03/08 R$ 330,00<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0002-27 AV.LUIZ ALLI FAYRDIN, 680 SL 3 CA 3 JORDANESIA 07760-000 CAJAMAR SP 11 4447 7000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122059 321392 05/05/08 16/05/08 R$ 1.964,32<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122104 135563 135563 28/05/08 27/06/08 R$ 102.940,87<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122105 135562 135562 28/05/08 27/06/08 R$ 258.970,84<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0002-27 AV.LUIZ ALLI FAYRDIN, 680 SL 3 CA 3 JORDANESIA 07760-000 CAJAMAR SP 11 4447 7000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123263 332033 332033 24/06/08 28/06/08 R$ 1.977,02<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122103 135656 135656 28/05/08 28/06/08 R$ 258.929,91<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122868 135911 135911 10/06/08 04/07/08 R$ 261.465,27<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122521 135913 135913 04/06/08 04/07/08 R$ 106.547,53<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122867 136050 136050 10/06/08 07/07/08 R$ 267.895,44<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122864 136248 136248 09/06/08 11/07/08 R$ 109.146,94<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123227 136609 136609 16/06/08 19/07/08 R$ 267.567,34<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123509 136608 136608 24/06/08 19/07/08 R$ 248.358,61<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA 002.862.776/0003-08 ROD BR 376 KM 169 S/N ESCOLINHA CX P 263 79750-000 NOVA ANDRADINA MS 67 774 22 82 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123147 137013 137013 23/06/08 26/07/08 R$ 290.494,67<<strong>br</strong> />

IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA ALIMENTOS LTDA Total R$ 2.176.588,76<<strong>br</strong> />

INDIGO & BRIM FARD INDUSTRIAIS LTDA 072.356.363/0001-75 RUA ATALIPIO MAGARINOS, 277 - 3AND CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 049-3442-2369 Nota Fiscal Diversos 122701 7010 7010/1 12/06/08 10/07/08 R$ 1.329,00<<strong>br</strong> />

INDIGO & BRIM FARD INDUSTRIAIS LTDA 072.356.363/0001-75 RUA ATALIPIO MAGARINOS, 277 - 3AND CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 049-3442-2369 Nota Fiscal Diversos 122702 7010 7010/2 12/06/08 25/07/08 R$ 1.329,00<<strong>br</strong> />

INDIGO & BRIM FARD INDUSTRIAIS LTDA 072.356.363/0001-75 RUA ATALIPIO MAGARINOS, 277 - 3AND CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 049-3442-2369 Nota Fiscal Diversos 122703 7010 7010/3 12/06/08 09/08/08 R$ 1.329,00<<strong>br</strong> />

INDIGO & BRIM FARD INDUSTRIAIS LTDA Total R$ 3.987,00<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122079 128873 128873 28/05/08 01/07/08 R$ 261.353,32<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123850 129050 129050 29/05/08 03/07/08 R$ 212.418,61<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123180 129250 129250 04/06/08 05/07/08 R$ 211.573,85<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123181 129230 129230 04/06/08 05/07/08 R$ 258.307,12<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123774 070708 07/07/08 07/07/08 R$ 1.409,36<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123195 129437 129437 10/06/08 09/07/08 R$ 238.003,34<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123199 129546 129546 10/06/08 12/07/08 R$ 191.146,84<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123192 129544 129544 09/06/08 12/07/08 R$ 242.078,89<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123208 129690 129690 12/06/08 16/07/08 R$ 256.655,05<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123226 129839 129839 16/06/08 19/07/08 R$ 273.806,89


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123223 129842 129842 16/06/08 19/07/08 R$ 220.871,74<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123315 129995 129995 23/06/08 23/07/08 R$ 272.570,79<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123256 130089 130089 23/06/08 26/07/08 R$ 276.360,24<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123516 130294 130294 27/06/08 31/07/08 R$ 282.895,50<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123741 130304 130304 30/06/08 31/07/08 R$ 240.662,89<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123745 130382 130382 30/06/08 02/08/08 R$ 240.521,71<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123929 130384 130384 03/07/08 02/08/08 R$ 247.410,99<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123930 130545 130545 03/07/08 06/08/08 R$ 233.385,21<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 124016 130626 130626 14/07/08 09/08/08 R$ 238.763,59<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA 067.620.377/0001-14 PROL. AV ANTONIO MANSO BERNAR<strong>DE</strong>S,SN CHAC MINERVA 14781-545 BARRETOS SP 17-3321-3355 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 124015 130625 130625 14/07/08 09/08/08 R$ 227.894,19<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM <strong>DE</strong> CARNE MINERVA LTDA Total R$ 4.628.090,12<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM.<strong>DE</strong> ARTEFATOS <strong>DE</strong> CIMENTO ESGOTI LTD 053.878.765/0001-95 RUA BRASIL 351 JD. VISTA ALEGRE 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-4165 Nota Fiscal Diversos 10953 3735 02/02/08 29/02/08 R$ 48,00<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA E COM.<strong>DE</strong> ARTEFATOS <strong>DE</strong> CIMENTO ESGOTI LTD Total R$ 48,00<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA REUNIDAS CMA LTDA 089.633.945/0001-54 RUA PREFEITO JOSE CARLOS ITUPEVA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 7200 Execução Diversos 11724 100308. 10/03/08 10/03/08 R$ 96.940,27<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA REUNIDAS CMA LTDA 089.633.945/0001-54 RUA PREFEITO JOSE CARLOS ITUPEVA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 7200 Execução Diversos 3192 100308. 10/03/08 10/03/08 R$ 67.332,00<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA REUNIDAS CMA LTDA 089.633.945/0001-54 RUA PREFEITO JOSE CARLOS ITUPEVA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 7200 Execução Diversos 11662 100408 30/04/08 30/04/08 R$ 134.976,00<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA REUNIDAS CMA LTDA 089.633.945/0001-54 RUA PREFEITO JOSE CARLOS ITUPEVA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 7200 Execução Diversos 11663 100508 30/04/08 10/05/08 R$ 134.976,00<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA REUNIDAS CMA LTDA 089.633.945/0001-54 RUA PREFEITO JOSE CARLOS ITUPEVA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 7200 Execução Diversos 11695 110208 17/06/08 17/06/08 R$ 92.175,89<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA REUNIDAS CMA LTDA 089.633.945/0001-54 RUA PREFEITO JOSE CARLOS ITUPEVA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 7200 Execução Diversos R$ 38.317,56<<strong>br</strong> />

INDUSTRIA REUNIDAS CMA LTDA Total R$ 564.717,72<<strong>br</strong> />

INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA 089.633.945/0019-83 ESTRADA LINHA CAPIVARA SN ZONA RURAL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP Nota Fiscal Diversos 11255 2902 13/02/08 29/02/08 R$ 45.925,32<<strong>br</strong> />

INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA 089.633.945/0019-83 ESTRADA LINHA CAPIVARA SN ZONA RURAL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP Nota Fiscal Diversos 119627 310308 31/03/08 31/03/08 R$ 45.925,32<<strong>br</strong> />

INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA Total R$ 91.850,64<<strong>br</strong> />

INFRAERO EMPR.BRASILEIRA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU 000.352.294/0001-10 SETOR COML SUL, QUADRA 04 BL.A 58 BRASILIA 70304-902 BRASILIA DF 0800-723-3399 Nota Fiscal Diversos 124760 1773842 22/08/08 22/08/08 R$ 535,38<<strong>br</strong> />

INFRAERO EMPR.BRASILEIRA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU 000.352.294/0001-10 SETOR COML SUL, QUADRA 04 BL.A 58 BRASILIA 70304-902 BRASILIA DF 0800-723-3399 Nota Fiscal Diversos 126802 817549 20/10/08 21/10/08 R$ 953,44<<strong>br</strong> />

INFRAERO EMPR.BRASILEIRA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTU Total R$ 1.488,82<<strong>br</strong> />

INTERCARNES INTERMEDIAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 044.279.834/0001-53 RUA CARLOS WEBER N° 1521 VL LEOPOLDINA 05303-000 SAO PAULO SP 11 3831-3199 Nota Fiscal Diversos 124388 310708 31/07/08 31/07/08 R$ 53,60<<strong>br</strong> />

INTERCARNES INTERMEDIAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 044.279.834/0001-53 RUA CARLOS WEBER N° 1521 VL LEOPOLDINA 05303-000 SAO PAULO SP 11 3831-3199 Nota Fiscal Diversos 126188 300908 30/09/08 30/09/08 R$ 53,60<<strong>br</strong> />

INTERCARNES INTERMEDIAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 044.279.834/0001-53 RUA CARLOS WEBER N° 1521 VL LEOPOLDINA 05303-000 SAO PAULO SP 11 3831-3199 Nota Fiscal Diversos 126932 311008 31/10/08 31/10/08 R$ 53,60<<strong>br</strong> />

INTERCARNES INTERMEDIAÇÃO E COMÉRCIO LTDA Total R$ 160,80<<strong>br</strong> />

INTERCOMPANY TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA 004.323.476/0001-14 RUA FIACAO DA SAU<strong>DE</strong> , 145 CJ 41 SAU<strong>DE</strong> 04144-020 SAO PAULO SP 11-3437-5167 Nota Fiscal Diversos 120480 4. 17/04/08 17/04/08 R$ 82,60<<strong>br</strong> />

INTERCOMPANY TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA Total R$ 82,60<<strong>br</strong> />

INTERCONEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 004.615.360/0001-59 R.DR.EDMUNDO NAV.<strong>DE</strong> ANDRA<strong>DE</strong>, 2670 VL.ANHANGUERA 13031-760 CAMPINAS SP 19 3772-3400 Nota Fiscal Diversos 110695 5996 5996/1 18/10/07 07/11/07 R$ 2.010,00<<strong>br</strong> />

INTERCONEX COMERCIO E SERVICOS LTDA 004.615.360/0001-59 R.DR.EDMUNDO NAV.<strong>DE</strong> ANDRA<strong>DE</strong>, 2670 VL.ANHANGUERA 13031-760 CAMPINAS SP 19 3772-3400 Nota Fiscal Diversos 123363 7109 7109 25/06/08 22/07/08 R$ 798,20<<strong>br</strong> />

INTERCONEX COMERCIO E SERVICOS LTDA Total R$ 2.808,20<<strong>br</strong> />

INTERGAS - INDUSTRIA <strong>DE</strong> GASES LTDA 074.481.011/0001-77 AV.ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS S/N DIST INDL 13212-000 JUNDIAI SP 45828534 Nota Fiscal Diversos 126816 526 21/10/08 27/10/08 R$ 564,33<<strong>br</strong> />

INTERGAS - INDUSTRIA <strong>DE</strong> GASES LTDA 074.481.011/0001-77 AV.ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS S/N DIST INDL 13212-000 JUNDIAI SP 45828534 Nota Fiscal Diversos 126817 3488 21/10/08 27/10/08 R$ 2.257,30<<strong>br</strong> />

INTERGAS - INDUSTRIA <strong>DE</strong> GASES LTDA Total R$ 2.821,63<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH 099.999.997/0066-48 HOHENZOLLERNSTRASSE, 24 D45128 ESSEN 00000-000 ESSEN GE 02 01 8 180 01 Nota Fiscal Diversos 52394 18209 18209/7 31/05/05 09/05/08 R$ 71.503,61<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH 099.999.997/0066-48 HOHENZOLLERNSTRASSE, 24 D45128 ESSEN 00000-000 ESSEN GE 02 01 8 180 01 Nota Fiscal Diversos 55435 18676 18676/8 15/07/05 15/06/08 R$ 29.743,73<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH 099.999.997/0066-48 HOHENZOLLERNSTRASSE, 24 D45128 ESSEN 00000-000 ESSEN GE 02 01 8 180 01 Nota Fiscal Diversos 59140 19561 19561/2 08/09/05 06/08/08 R$ 33.907,42<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH 099.999.997/0066-48 HOHENZOLLERNSTRASSE, 24 D45128 ESSEN 00000-000 ESSEN GE 02 01 8 180 01 Nota Fiscal Diversos 55436 18676 18676/9 15/07/05 12/12/08 R$ 29.743,73<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH 099.999.997/0066-48 HOHENZOLLERNSTRASSE, 24 D45128 ESSEN 00000-000 ESSEN GE 02 01 8 180 01 Nota Fiscal Diversos 59141 19561 19561/2 08/09/05 02/02/09 R$ 33.907,43<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH 099.999.997/0066-48 HOHENZOLLERNSTRASSE, 24 D45128 ESSEN 00000-000 ESSEN GE 02 01 8 180 01 Nota Fiscal Diversos 55437 18676 1867610 15/07/05 10/06/09 R$ 29.743,73<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH 099.999.997/0066-48 HOHENZOLLERNSTRASSE, 24 D45128 ESSEN 00000-000 ESSEN GE 02 01 8 180 01 Nota Fiscal Diversos 59142 19561 19561/2 08/09/05 01/08/09 R$ 33.907,43<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH 099.999.997/0066-48 HOHENZOLLERNSTRASSE, 24 D45128 ESSEN 00000-000 ESSEN GE 02 01 8 180 01 Nota Fiscal Diversos 55438 18676 1867611 15/07/05 07/12/09 R$ 29.743,69<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH 099.999.997/0066-48 HOHENZOLLERNSTRASSE, 24 D45128 ESSEN 00000-000 ESSEN GE 02 01 8 180 01 Nota Fiscal Diversos 59143 19561 19561/2 08/09/05 28/01/10 R$ 33.907,43<<strong>br</strong> />

INTERGRAFICA PRINT & PACK GMBH Total R$ 326.108,20<<strong>br</strong> />

INTERVIAS SOLUCOES LTDA 005.379.776/0001-88 AV.CEARA, 389 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1248 Nota Fiscal Diversos 3339 919 16/11/07 25/06/07 R$ 750,00<<strong>br</strong> />

INTERVIAS SOLUCOES LTDA Total R$ 750,00<<strong>br</strong> />

IOB INFORM. OBJETIVAS PUBLIC. JURIDICAS LTDA. 043.217.850/0001-59 R ANTONIO NAGIB IBRAHIM, 350 AGUA BRANCA 05036-060 SAO PAULO SP 11 3613 5222 Nota Fiscal Diversos 121000 300408 02/05/08 18/11/08 R$ 378,30<<strong>br</strong> />

IOB INFORM. OBJETIVAS PUBLIC. JURIDICAS LTDA. 043.217.850/0001-59 R ANTONIO NAGIB IBRAHIM, 350 AGUA BRANCA 05036-060 SAO PAULO SP 11 3613 5222 Nota Fiscal Diversos 121001 300408 02/05/08 18/12/08 R$ 378,32<<strong>br</strong> />

IOB INFORM. OBJETIVAS PUBLIC. JURIDICAS LTDA. Total R$ 756,62<<strong>br</strong> />

IPEN - INST.<strong>DE</strong> PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES 000.402.552/0005-50 AV.PROF.LINEU PRESTES, 2242 CIDA<strong>DE</strong> UNIVERSITARIA 05508-000 SAO PAULO SP (11)3816-9206 Nota Fiscal Prestador Serviço 102238 694834 07/07/07 07/07/07 R$ 777,40<<strong>br</strong> />

IPEN - INST.<strong>DE</strong> PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES 000.402.552/0005-50 AV.PROF.LINEU PRESTES, 2242 CIDA<strong>DE</strong> UNIVERSITARIA 05508-000 SAO PAULO SP (11)3816-9206 Nota Fiscal Diversos 110836 080859 22/10/07 31/10/07 R$ 1.451,79<<strong>br</strong> />

IPEN - INST.<strong>DE</strong> PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES 000.402.552/0005-50 AV.PROF.LINEU PRESTES, 2242 CIDA<strong>DE</strong> UNIVERSITARIA 05508-000 SAO PAULO SP (11)3816-9206 Nota Fiscal Diversos 110835 080863 22/10/07 31/10/07 R$ 1.451,79<<strong>br</strong> />

IPEN - INST.<strong>DE</strong> PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES 000.402.552/0005-50 AV.PROF.LINEU PRESTES, 2242 CIDA<strong>DE</strong> UNIVERSITARIA 05508-000 SAO PAULO SP (11)3816-9206 Nota Fiscal Diversos 110837 080860 22/10/07 31/10/07 R$ 3.266,53<<strong>br</strong> />

IPEN - INST.<strong>DE</strong> PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES 000.402.552/0005-50 AV.PROF.LINEU PRESTES, 2242 CIDA<strong>DE</strong> UNIVERSITARIA 05508-000 SAO PAULO SP (11)3816-9206 Nota Fiscal Diversos 110834 080858 22/10/07 31/10/07 R$ 2.540,63<<strong>br</strong> />

IPEN - INST.<strong>DE</strong> PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES 000.402.552/0005-50 AV.PROF.LINEU PRESTES, 2242 CIDA<strong>DE</strong> UNIVERSITARIA 05508-000 SAO PAULO SP (11)3816-9206 Nota Fiscal Prestador Serviço 126104 26515 25/09/08 27/09/08 R$ 2.337,80<<strong>br</strong> />

IPEN - INST.<strong>DE</strong> PESQUISAS ENERGETICAS E NUCLEARES Total R$ 11.825,94<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Diversos 123445 13618 27/06/08 30/06/08 R$ 265,93<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Diversos 124290 240708 23/07/08 24/07/08 R$ 1.865,38<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Diversos 124275 13672 22/07/08 28/07/08 R$ 422,50<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Prestador Serviço 124637 5283 14/08/08 22/08/08 R$ 1.183,72<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Prestador Serviço 124636 5282 14/08/08 22/08/08 R$ 10.096,25<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Diversos 125136 13722 29/08/08 05/09/08 R$ 1.522,76<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Prestador Serviço 126130 5352 27/09/08 29/09/08 R$ 2.708,75<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Diversos 126013 13752 22/09/08 29/09/08 R$ 2.519,84<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Prestador Serviço 126660 5381 06/10/08 13/10/08 R$ 738,75<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV 006.988.866/0001-39 AV BRIG FARIA LIMA, 1811 14 ANDAR 2 JD PAULISTANO 01452-913 SAO PAULO SP 3095-2900 Nota Fiscal Diversos 126821 13805 21/10/08 27/10/08 R$ 225,46<<strong>br</strong> />

IPPOLITO, RIVITTI, DIAS E RODRIGUES ADV Total R$ 21.549,34<<strong>br</strong> />

IRMAOS BECKHEUSER E CIA LTDA 078.423.373/0001-62 AV. <strong>DE</strong>P.HEITOR ALENCAR FURTADO,2985 SAO JORGE 87711-000 PARANAVAI PR 44-3421-1000 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3363 17286 19/11/07 16/12/07 R$ 82.762,61<<strong>br</strong> />

IRMAOS BECKHEUSER E CIA LTDA Total R$ 82.762,61<<strong>br</strong> />

ISHIDA DO BRASIL LTDA. 062.603.055/0001-43 AV. JURUA , 606 ALPHAVILLE 06455-010 BARUERI SP 11-2117.6869 Nota Fiscal Prestador Serviço 113640 7342 07342 29/11/07 30/11/07 R$ 1.766,43<<strong>br</strong> />

ISHIDA DO BRASIL LTDA. 062.603.055/0001-43 AV. JURUA , 606 ALPHAVILLE 06455-010 BARUERI SP 11-2117.6869 Nota Fiscal Diversos 113185 7396 7396 21/11/07 04/12/07 R$ 4.979,50<<strong>br</strong> />

ISHIDA DO BRASIL LTDA. 062.603.055/0001-43 AV. JURUA , 606 ALPHAVILLE 06455-010 BARUERI SP 11-2117.6869 Nota Fiscal Diversos 113184 7397 7397 21/11/07 04/12/07 R$ 3.071,20<<strong>br</strong> />

ISHIDA DO BRASIL LTDA. 062.603.055/0001-43 AV. JURUA , 606 ALPHAVILLE 06455-010 BARUERI SP 11-2117.6869 Nota Fiscal Diversos 114707 7490 7490 17/12/07 28/12/07 R$ 1.306,80<<strong>br</strong> />

ISHIDA DO BRASIL LTDA. 062.603.055/0001-43 AV. JURUA , 606 ALPHAVILLE 06455-010 BARUERI SP 11-2117.6869 Nota Fiscal Prestador Serviço 115790 7493 7493 27/12/07 28/12/07 R$ 603,49<<strong>br</strong> />

ISHIDA DO BRASIL LTDA. Total R$ 11.727,42


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

004.523.656/0001-40 13295-000 ITUPEVA SP 4526-6553 Nota Fiscal Serviço 126788 2269 20/10/08 20/10/08 R$ 354,00<<strong>br</strong> />

ITUPEVANET LTDA ME AV ITALIA 540 CS02 JD SAO VICENTE Prestador<<strong>br</strong> />

ITUPEVANET LTDA ME 004.523.656/0001-40 AV ITALIA 540 CS02 JD SAO VICENTE 13295-000 ITUPEVA SP 4526-6553 Nota Fiscal Prestador Serviço 126940 2296 05/11/08 30/11/08 R$ 354,00<<strong>br</strong> />

ITUPEVANET LTDA ME Total R$ 708,00<<strong>br</strong> />

J E CONTROLE E RASTREAMENTO LTDA 005.788.798/0001-00 AV. GARIBAL<strong>DE</strong> TEIXEIRA, 133 CENTRO QUIRINOPOLIS GO ( 64 ) 3651-429 Nota Fiscal Diversos 15573 14178 20/09/07 24/09/07 R$ 56,35<<strong>br</strong> />

J E CONTROLE E RASTREAMENTO LTDA 005.788.798/0001-00 AV. GARIBAL<strong>DE</strong> TEIXEIRA, 133 CENTRO QUIRINOPOLIS GO ( 64 ) 3651-429 Nota Fiscal Diversos 15572 4117 20/09/07 24/09/07 R$ 355,10<<strong>br</strong> />

J E CONTROLE E RASTREAMENTO LTDA Total R$ 411,45<<strong>br</strong> />

J. B. <strong>DE</strong> SOUSA - GRAFICA ME 005.682.010/0001-78 AV LIBERO <strong>DE</strong> ALMEIDA SILVARES 3443 COESTER 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3462 7849 Nota Fiscal Diversos 5885 515 515 21/09/07 20/10/07 R$ 82,00<<strong>br</strong> />

J. B. <strong>DE</strong> SOUSA - GRAFICA ME Total R$ 82,00<<strong>br</strong> />

J. PASETO TRANSPORTES - ME 008.956.698/0001-25 RUA VER. CAMERINO <strong>DE</strong> CARVALHO INDUSTRIAL 78690-000 NOVA XAVANTINA MT Nota Fiscal Diversos 5078 66 66 15/04/08 18/04/08 R$ 2.926,00<<strong>br</strong> />

J. PASETO TRANSPORTES - ME 008.956.698/0001-25 RUA VER. CAMERINO <strong>DE</strong> CARVALHO INDUSTRIAL 78690-000 NOVA XAVANTINA MT Nota Fiscal Diversos 5079 75 75 15/04/08 18/04/08 R$ 2.726,50<<strong>br</strong> />

J. PASETO TRANSPORTES - ME Total R$ 5.652,50<<strong>br</strong> />

J. R. <strong>DE</strong> NOVAES - ME 007.437.751/0001-19 RUA MARACAJU , 263 JARDIM MIRANTE 13224-590 VARZEA PAULISTA SP 11-4606-3766 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 114758 41 41/3 18/12/07 12/02/08 R$ 3.303,00<<strong>br</strong> />

J. R. <strong>DE</strong> NOVAES - ME Total R$ 3.303,00<<strong>br</strong> />

J.A.L.ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 058.800.616/0001-27 RUA MADRE <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>US 1220 ALTO DA MOOCA 03119-001 SAO PAULO SP 11-2601-2865 Nota Fiscal Diversos 124336 3022 3022 28/07/08 06/08/08 R$ 750,00<<strong>br</strong> />

J.A.L.ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Total R$ 750,00<<strong>br</strong> />

J.J. ROSA - ME 062.259.304/0001-25 AV. AMA<strong>DE</strong>U BIZELLI 1494 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-6199 Nota Fiscal Prestador Serviço 10208 1151 11/01/08 07/02/08 R$ 250,00<<strong>br</strong> />

J.J. ROSA - ME Total R$ 250,00<<strong>br</strong> />

JACYRA BRAZ DA SILVA MONTE APRAZIVEL -ME 004.281.588/0001-50 RUA BRASIL, 11 CENTRO 15150-000 MONTE APRAZIVEL SP 17 3275-3304 Nota Fiscal Diversos 2513 5057 20/11/07 16/11/07 R$ 210,50<<strong>br</strong> />

JACYRA BRAZ DA SILVA MONTE APRAZIVEL -ME Total R$ 210,50<<strong>br</strong> />

JAIR AUGUSTINHO <strong>DE</strong> ALMEIDA - EPP 001.106.888/0001-04 AVENIDA JOAO AMA<strong>DE</strong>U 3129 CENTRO 15700-00 JALES SP 017-3632-2761 Nota Fiscal Diversos 17286 8012 8012 29/11/07 18/11/07 R$ 530,00<<strong>br</strong> />

JAIR AUGUSTINHO <strong>DE</strong> ALMEIDA - EPP Total R$ 530,00<<strong>br</strong> />

JAQUELINE RODRIGUES <strong>DE</strong> MORAIS 008.844.795/0001-26 RUA DA MA<strong>DE</strong>IRA 780 RECREIO ESTORIL 12944-040 ATIBAIA SP Nota Fiscal Diversos 124645 2524 2524 12/08/08 05/09/08 R$ 725,00<<strong>br</strong> />

JAQUELINE RODRIGUES <strong>DE</strong> MORAIS Total R$ 725,00<<strong>br</strong> />

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA 046.537.536/0001-41 R. RUI IL<strong>DE</strong>FONSO MARTINS LISBOA,392 CAMPO DOS AMARAIS 13082-020 CAMPINAS SP 19-3216.4900 Nota Fiscal Diversos 6515 53903 10/02/07 10/03/07 R$ 1.450,00<<strong>br</strong> />

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA 046.537.536/0001-41 R. RUI IL<strong>DE</strong>FONSO MARTINS LISBOA,392 CAMPO DOS AMARAIS 13082-020 CAMPINAS SP 19-3216.4900 Nota Fiscal Diversos 6514 53903 10/02/07 10/03/07 R$ 1.450,00<<strong>br</strong> />

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA 046.537.536/0001-41 R. RUI IL<strong>DE</strong>FONSO MARTINS LISBOA,392 CAMPO DOS AMARAIS 13082-020 CAMPINAS SP 19-3216.4900 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 364 53169 56140/5 18/06/07 15/10/07 R$ 66.200,00<<strong>br</strong> />

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA 046.537.536/0001-41 R. RUI IL<strong>DE</strong>FONSO MARTINS LISBOA,392 CAMPO DOS AMARAIS 13082-020 CAMPINAS SP 19-3216.4900 Nota Fiscal Diversos 15762 58931 58931/2 24/09/07 01/11/07 R$ 2.015,23<<strong>br</strong> />

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA 046.537.536/0001-41 R. RUI IL<strong>DE</strong>FONSO MARTINS LISBOA,392 CAMPO DOS AMARAIS 13082-020 CAMPINAS SP 19-3216.4900 Nota Fiscal Diversos 6614 59260 59260/2 08/10/07 09/11/07 R$ 2.846,05<<strong>br</strong> />

JARVIS DO BRASIL FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA Total R$ 73.961,28<<strong>br</strong> />

JASLAN B FEITOSA & CIA LTDA ME 008.017.473/0001-03 RUA 1, 478 BELA VISTA 78600-000 BARRA DO GARCAS MT 66-3401-9888 Confissão Diversos 5094 1381 1381/3 21/09/07 01/01/08 R$ 1.585,48<<strong>br</strong> />

JASLAN B FEITOSA & CIA LTDA ME 008.017.473/0001-03 RUA 1, 478 BELA VISTA 78600-000 BARRA DO GARCAS MT 66-3401-9888 Confissão Diversos 5132 1434 1434/3 02/10/07 26/01/08 R$ 5.793,15<<strong>br</strong> />

JASLAN B FEITOSA & CIA LTDA ME 008.017.473/0001-03 RUA 1, 478 BELA VISTA 78600-000 BARRA DO GARCAS MT 66-3401-9888 Confissão Diversos 2621 1381 1381/4 21/09/07 31/01/08 R$ 2.498,90<<strong>br</strong> />

JASLAN B FEITOSA & CIA LTDA ME 008.017.473/0001-03 RUA 1, 478 BELA VISTA 78600-000 BARRA DO GARCAS MT 66-3401-9888 Confissão Diversos 2695 1434 1434/4 02/10/07 25/02/08 R$ 13.628,50<<strong>br</strong> />

JASLAN B FEITOSA & CIA LTDA ME 008.017.473/0001-03 RUA 1, 478 BELA VISTA 78600-000 BARRA DO GARCAS MT 66-3401-9888 Confissão R$ 1.993,97<<strong>br</strong> />

JASLAN B FEITOSA & CIA LTDA ME Total R$ 25.500,00<<strong>br</strong> />

JCNN APLICACAO <strong>DE</strong> PISOS LTDA 005.784.868/0001-43 RUA ROMA, 182 VILA ROMANA 05050-090 SAO PAULO SP 11 3675-1873 Nota Fiscal Diversos 2050 66 66/2 29/08/07 04/10/07 R$ 27.000,00<<strong>br</strong> />

JCNN APLICACAO <strong>DE</strong> PISOS LTDA 005.784.868/0001-43 RUA ROMA, 182 VILA ROMANA 05050-090 SAO PAULO SP 11 3675-1873 Nota Fiscal Diversos 2051 66 66/3 29/08/07 01/11/07 R$ 27.000,00<<strong>br</strong> />

JCNN APLICACAO <strong>DE</strong> PISOS LTDA 005.784.868/0001-43 RUA ROMA, 182 VILA ROMANA 05050-090 SAO PAULO SP 11 3675-1873 Nota Fiscal Diversos 2052 66 66/4 29/08/07 29/11/07 R$ 27.000,00<<strong>br</strong> />

JCNN APLICACAO <strong>DE</strong> PISOS LTDA 005.784.868/0001-43 RUA ROMA, 182 VILA ROMANA 05050-090 SAO PAULO SP 11 3675-1873 Nota Fiscal Diversos 2053 66 66/5 29/08/07 27/12/07 R$ 27.000,00<<strong>br</strong> />

JCNN APLICACAO <strong>DE</strong> PISOS LTDA Total R$ 108.000,00<<strong>br</strong> />

JESUS VIEIRA - ME 047.768.882/0001-01 RUA ESPIRITO SANTO , 119 CENTRO 15650-000 ESTRELA D OESTE SP (17) 3833-2077 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5118 1036 29/11/07 05/10/07 R$ 2.916,78<<strong>br</strong> />

JESUS VIEIRA - ME 047.768.882/0001-01 RUA ESPIRITO SANTO , 119 CENTRO 15650-000 ESTRELA D OESTE SP (17) 3833-2077 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3441 1045 20/11/07 22/10/07 R$ 19.680,00<<strong>br</strong> />

JESUS VIEIRA - ME 047.768.882/0001-01 RUA ESPIRITO SANTO , 119 CENTRO 15650-000 ESTRELA D OESTE SP (17) 3833-2077 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3603 1044 20/11/07 22/10/07 R$ 19.680,00<<strong>br</strong> />

JESUS VIEIRA - ME 047.768.882/0001-01 RUA ESPIRITO SANTO , 119 CENTRO 15650-000 ESTRELA D OESTE SP (17) 3833-2077 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 2087 993 993/2 04/09/07 23/10/07 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

JESUS VIEIRA - ME 047.768.882/0001-01 RUA ESPIRITO SANTO , 119 CENTRO 15650-000 ESTRELA D OESTE SP (17) 3833-2077 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3276 7363 13/11/07 01/11/07 R$ 4.360,00<<strong>br</strong> />

JESUS VIEIRA - ME 047.768.882/0001-01 RUA ESPIRITO SANTO , 119 CENTRO 15650-000 ESTRELA D OESTE SP (17) 3833-2077 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4995 1061 19/11/07 12/11/07 R$ 812,86<<strong>br</strong> />

JESUS VIEIRA - ME 047.768.882/0001-01 RUA ESPIRITO SANTO , 119 CENTRO 15650-000 ESTRELA D OESTE SP (17) 3833-2077 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 2088 993 993/3 04/09/07 22/11/07 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

JESUS VIEIRA - ME Total R$ 55.449,64<<strong>br</strong> />

JETEC AR CONDICIONADO LTDA - ME 007.413.380/0001-35 RUA SANTIAGO , 49 JARDIM PITANGUEIRAS 13206-701 JUNDIAI SP 11-4607.3866 Nota Fiscal Prestador Serviço 123781 513 513 03/07/08 07/07/08 R$ 320,00<<strong>br</strong> />

JETEC AR CONDICIONADO LTDA - ME 007.413.380/0001-35 RUA SANTIAGO , 49 JARDIM PITANGUEIRAS 13206-701 JUNDIAI SP 11-4607.3866 Nota Fiscal Prestador Serviço 123709 512 512 03/07/08 07/07/08 R$ 850,00<<strong>br</strong> />

JETEC AR CONDICIONADO LTDA - ME 007.413.380/0001-35 RUA SANTIAGO , 49 JARDIM PITANGUEIRAS 13206-701 JUNDIAI SP 11-4607.3866 Nota Fiscal Diversos 123782 132 132 03/07/08 23/07/08 R$ 356,00<<strong>br</strong> />

JETEC AR CONDICIONADO LTDA - ME Total R$ 1.526,00<<strong>br</strong> />

JOAO BITAR 551.055.648/0000-04 FAZ. PARAISO INHUMAS RURAL QUIRINOPOLIS GO ( 016 ) 9198-33 Nota Fiscal Diversos 9835 1161 04/01/08 04/01/08 R$ 2.136,40<<strong>br</strong> />

JOAO BITAR Total R$ 2.136,40<<strong>br</strong> />

JOAO WASHINGTON SCATOLIN E OUTRO 277.260.208/0000-73 FAZENDA SANTO ANTONIO FAZENDA PADUA DINIZ 15690000 INDIAPORA SP ( 017 ) 3842-15 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11637 1352 1352 22/01/08 21/02/08 R$ 77.776,81<<strong>br</strong> />

JOAO WASHINGTON SCATOLIN E OUTRO 277.260.208/0000-73 FAZENDA SANTO ANTONIO FAZENDA PADUA DINIZ 15690000 INDIAPORA SP ( 017 ) 3842-15 Juros Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 6.819,94<<strong>br</strong> />

JOAO WASHINGTON SCATOLIN E OUTRO Total R$ 84.596,75<<strong>br</strong> />

JORGE NICOLAS ANDRAOS COMERCIO 033.662.453/0001-32 AV MATO GROSSO . 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1148 Nota Fiscal Diversos 4371 11612 03/01/08 25/12/07 R$ 1.560,43<<strong>br</strong> />

JORGE NICOLAS ANDRAOS COMERCIO 033.662.453/0001-32 AV MATO GROSSO . 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1148 Nota Fiscal Diversos 4434 10695 03/01/08 30/01/08 R$ 1.025,20<<strong>br</strong> />

JORGE NICOLAS ANDRAOS COMERCIO Total R$ 2.585,63<<strong>br</strong> />

JOSE ALBERTO DOS SANTOS 166.104.868/0000-40 RUA RIO <strong>DE</strong> JANEIRO 3081 PATRIMONIO VELHO 15505-165 VOTUPORANGA SP 45917200 Nota Fiscal Prestador Serviço 122153 260508 26/05/08 05/11/08 R$ 1.486,44<<strong>br</strong> />

JOSE ALBERTO DOS SANTOS Total R$ 1.486,44<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Diversos 9422 9767 9767 18/12/07 30/11/07 R$ 292,00<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Diversos 9421 9775 9775 18/12/07 10/12/07 R$ 82,50<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Prestador Serviço 9420 17357 17357 18/12/07 10/12/07 R$ 40,00<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Diversos 9419 9774 9774 18/12/07 10/12/07 R$ 10,30<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Prestador Serviço 9418 17356 17356 18/12/07 10/12/07 R$ 45,00<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Diversos 9417 9769 9769 18/12/07 10/12/07 R$ 605,50<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Diversos 9415 9772 9772 18/12/07 10/12/07 R$ 57,20<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Diversos 9413 9773 9773 18/12/07 10/12/07 R$ 57,70<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Prestador Serviço 9414 17354 17354 18/12/07 10/12/07 R$ 30,00<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Prestador Serviço 9416 17353 17353 18/12/07 10/12/07 R$ 30,00<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Prestador Serviço 11146 17465 07/02/08 10/01/08 R$ 10,00<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME 067.566.273/0001-79 AV.LUIZ BRAMBATTI, 2194 SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-2480 Nota Fiscal Prestador Serviço 11226 17524 11/02/08 29/01/08 R$ 76,00<<strong>br</strong> />

JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA-ALTO ELETRICA - ME Total R$ 1.336,20


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

JOSE CARLOS GONCALVES <strong>DE</strong> SOUZA 023.433.128/0000-34 FAZENDA BACURI ZONA RURAL 38320000 SANTA VITORIA MG (19) 3231-4477 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 11655 1461 1461 07/02/08 08/03/08 R$ 43.918,21<<strong>br</strong> />

JOSE CARLOS GONCALVES <strong>DE</strong> SOUZA 023.433.128/0000-34 FAZENDA BACURI ZONA RURAL 38320000 SANTA VITORIA MG (19) 3231-4477 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 11175 1472 1472 08/02/08 09/03/08 R$ 342.951,63<<strong>br</strong> />

JOSE CARLOS GONCALVES <strong>DE</strong> SOUZA 023.433.128/0000-34 FAZENDA BACURI ZONA RURAL 38320000 SANTA VITORIA MG (19) 3231-4477 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 57.658,76<<strong>br</strong> />

JOSE CARLOS GONCALVES <strong>DE</strong> SOUZA Total R$ 444.528,60<<strong>br</strong> />

JOSE CARLOS OLIVATO ME 050.033.950/0001-90 RUA NOVIK, 15 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1328 Nota Fiscal Diversos 123713 2870 2870 03/07/08 27/07/08 R$ 214,00<<strong>br</strong> />

JOSE CARLOS OLIVATO ME 050.033.950/0001-90 RUA NOVIK, 15 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1328 Nota Fiscal Diversos 123688 6365 03/07/08 27/07/08 R$ 321,00<<strong>br</strong> />

JOSE CARLOS OLIVATO ME Total R$ 535,00<<strong>br</strong> />

JOSE LUIZ GIAROLLA - ME 050.949.544/0001-72 RUA PRU<strong>DE</strong>NTE <strong>DE</strong> MORAIS, 1636 BARREIRA 13201-340 JUNDIAI SP 11-4521.8153 Nota Fiscal Diversos 124181 1668 1668 16/07/08 11/08/08 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

JOSE LUIZ GIAROLLA - ME Total R$ 600,00<<strong>br</strong> />

JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA ME 003.973.489/0001-76 RUA ANTONIO POLI, 510 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1786 Nota Fiscal Diversos 126015 1557 1557 02/09/08 29/09/08 R$ 148,75<<strong>br</strong> />

JR ITALIANOS TORNEARIA LTDA ME Total R$ 148,75<<strong>br</strong> />

JURANDIR BUOSI - ME 007.254.590/0001-28 AV LUIZ BRAMBATTI 4104 BRASILANDIA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 6410 Nota Fiscal Prestador Serviço 11145 9634 07/02/08 31/12/07 R$ 80,00<<strong>br</strong> />

JURANDIR BUOSI - ME Total R$ 80,00<<strong>br</strong> />

KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA 063.880.884/0002-17 RODOVIA PA 150 S/N - KM 12 CONJ. A - ZOMA RURAL 68557-080 XINGUARA PA 91-3426-1775 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11440 3646 28/02/08 09/03/08 R$ 108.844,34<<strong>br</strong> />

KAIAPOS FABRIL E EXPORTADORA LTDA Total R$ 108.844,34<<strong>br</strong> />

KERRY DO BRASIL LTDA 002.332.686/0007-39 AVENIDA 86-A DIST. INDUSTRIAL 13506-122 RIO CLARO SP 19.2112.8000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 126877 22113 22113 20/06/08 20/08/08 R$ 19.649,13<<strong>br</strong> />

KERRY DO BRASIL LTDA 002.332.686/0007-39 AVENIDA 86-A DIST. INDUSTRIAL 13506-122 RIO CLARO SP 19.2112.8000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123447 22248 22248 25/06/08 22/08/08 R$ 8.200,13<<strong>br</strong> />

KERRY DO BRASIL LTDA 002.332.686/0007-39 AVENIDA 86-A DIST. INDUSTRIAL 13506-122 RIO CLARO SP 19.2112.8000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123265 22200 22200 24/06/08 22/08/08 R$ 25.328,04<<strong>br</strong> />

KERRY DO BRASIL LTDA 002.332.686/0007-39 AVENIDA 86-A DIST. INDUSTRIAL 13506-122 RIO CLARO SP 19.2112.8000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123461 22310 22310 27/06/08 27/08/08 R$ 23.039,19<<strong>br</strong> />

KERRY DO BRASIL LTDA 002.332.686/0007-39 AVENIDA 86-A DIST. INDUSTRIAL 13506-122 RIO CLARO SP 19.2112.8000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123544 22369 22369 30/06/08 27/08/08 R$ 17.441,16<<strong>br</strong> />

KERRY DO BRASIL LTDA 002.332.686/0007-39 AVENIDA 86-A DIST. INDUSTRIAL 13506-122 RIO CLARO SP 19.2112.8000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123701 22481 22481 02/07/08 03/09/08 R$ 12.226,58<<strong>br</strong> />

KERRY DO BRASIL LTDA 002.332.686/0007-39 AVENIDA 86-A DIST. INDUSTRIAL 13506-122 RIO CLARO SP 19.2112.8000 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 123779 22480 22480 03/07/08 03/09/08 R$ 22.056,70<<strong>br</strong> />

KERRY DO BRASIL LTDA 002.332.686/0007-39 AVENIDA 86-A DIST. INDUSTRIAL 13506-122 RIO CLARO SP 19.2112.8000 Adto Fornecedor Materia Prima/Insumo -R$ 64.500,00<<strong>br</strong> />

KERRY DO BRASIL LTDA Total R$ 63.440,93<<strong>br</strong> />

KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM PROD HIG LTDA 002.290.277/0019-50 RUA BRASFANTA, 96 A JD SANTA INES - SUZANO SP 4503-4422 Nota Fiscal Diversos 14490 247340 247340 27/08/07 27/09/07 R$ 2.522,48<<strong>br</strong> />

KIMBERLY CLARK BRASIL IND COM PROD HIG LTDA Total R$ 2.522,48<<strong>br</strong> />

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA 006.240.429/0004-85 AV. BARAO <strong>DE</strong> ITAPURA, 950 6º ANDAR BOTAFOGO 13020-431 CAMPINAS SP 19 3234-3818 Nota Fiscal Prestador Serviço 120703 336 23/04/08 20/04/08 R$ 12.805,00<<strong>br</strong> />

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA 006.240.429/0004-85 AV. BARAO <strong>DE</strong> ITAPURA, 950 6º ANDAR BOTAFOGO 13020-431 CAMPINAS SP 19 3234-3818 Nota Fiscal Prestador Serviço 121610 359 16/05/08 20/05/08 R$ 12.805,00<<strong>br</strong> />

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA 006.240.429/0004-85 AV. BARAO <strong>DE</strong> ITAPURA, 950 6º ANDAR BOTAFOGO 13020-431 CAMPINAS SP 19 3234-3818 Nota Fiscal Prestador Serviço 122581 366 10/06/08 20/06/08 R$ 12.805,00<<strong>br</strong> />

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA 006.240.429/0004-85 AV. BARAO <strong>DE</strong> ITAPURA, 950 6º ANDAR BOTAFOGO 13020-431 CAMPINAS SP 19 3234-3818 Nota Fiscal Prestador Serviço 123958 371 11/07/08 20/07/08 R$ 12.805,00<<strong>br</strong> />

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA 006.240.429/0004-85 AV. BARAO <strong>DE</strong> ITAPURA, 950 6º ANDAR BOTAFOGO 13020-431 CAMPINAS SP 19 3234-3818 Nota Fiscal Prestador Serviço 124543 380 08/08/08 20/08/08 R$ 12.805,00<<strong>br</strong> />

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA 006.240.429/0004-85 AV. BARAO <strong>DE</strong> ITAPURA, 950 6º ANDAR BOTAFOGO 13020-431 CAMPINAS SP 19 3234-3818 Nota Fiscal Diversos 124759 32862 22/08/08 30/09/08 R$ 9.486,80<<strong>br</strong> />

KPMG ASSURANCE SERVICES LTDA Total R$ 73.511,80<<strong>br</strong> />

L. L. F. SCHIRMBECK & CIA LTDA - ME 002.192.808/0001-43 RUA PARAIBA Nº 68 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 1453 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4509 78 78 10/01/08 05/01/08 R$ 1.660,00<<strong>br</strong> />

L. L. F. SCHIRMBECK & CIA LTDA - ME Total R$ 1.660,00<<strong>br</strong> />

LAJOMAR IND E COMERCIO <strong>DE</strong> ARTEF <strong>DE</strong> CIMENTO LTDA ME 000.284.543/0001-88 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 5147 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 45912722 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 116641 939 939 22/01/08 19/02/08 R$ 294,00<<strong>br</strong> />

LAJOMAR IND E COMERCIO <strong>DE</strong> ARTEF <strong>DE</strong> CIMENTO LTDA ME Total R$ 294,00<<strong>br</strong> />

LAPONIA SU<strong>DE</strong>STE LTDA. 004.422.548/0003-42 AV ALFREDO FOLCHINI, 1318 VILA TONINHO 15081-500 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17 3238-4299 Nota Fiscal Diversos 117383 65073 65073 07/02/08 07/02/08 R$ 1.170,00<<strong>br</strong> />

LAPONIA SU<strong>DE</strong>STE LTDA. 004.422.548/0003-42 AV ALFREDO FOLCHINI, 1318 VILA TONINHO 15081-500 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17 3238-4299 Nota Fiscal Diversos 117603 64991 64991 12/02/08 12/02/08 R$ 1.150,00<<strong>br</strong> />

LAPONIA SU<strong>DE</strong>STE LTDA. Total R$ 2.320,00<<strong>br</strong> />

LAURO PEDRO PINI 052.810.702/0001-34 RUA FLORIANO PEIXOTO 301 VILA ARAUJO 15150-000 MONTE APRAZIVEL SP 17 - 32751521 Nota Fiscal Diversos 1952 2494 2494 05/10/07 05/11/07 R$ 4.056,60<<strong>br</strong> />

LAURO PEDRO PINI 052.810.702/0001-34 RUA FLORIANO PEIXOTO 301 VILA ARAUJO 15150-000 MONTE APRAZIVEL SP 17 - 32751521 Nota Fiscal Diversos 1997 2492 2492 05/10/07 05/11/07 R$ 285,00<<strong>br</strong> />

LAURO PEDRO PINI Total R$ 4.341,60<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 5029 1642 29/11/07 28/07/07 R$ 68.592,21<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 3798 1659 29/11/07 06/08/07 R$ 86.500,00<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 3800 1665 29/11/07 06/08/07 R$ 192.980,00<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 3801 1683 29/11/07 10/08/07 R$ 247.000,00<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 3802 1717 29/11/07 01/09/07 R$ 161.338,16<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 3803 1718 29/11/07 01/09/07 R$ 57.315,84<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 2375 1628 15/08/07 03/09/07 R$ 12.942,08<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 3804 1765 29/11/07 21/09/07 R$ 14.953,03<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 3805 1784 29/11/07 08/10/07 R$ 1.690,50<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 3807 1790 29/11/07 10/10/07 R$ 1.408,99<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado 3806 1833 29/11/07 08/11/07 R$ 435,71<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 060.209.525/0001-63 AV DR LUCIANO PACHECO A. PRADO N910 NOVA JAU 17213-350 JAU SP 14-3624.1050 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 312.843,40<<strong>br</strong> />

LDS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Total R$ 1.157.999,92<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 17480 040108. 12/12/07 12/12/07 R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 123126 250608* 23/06/08 25/10/08 R$ 633,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 123121 250608+ 23/06/08 25/10/08 R$ 520,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126138 011008 29/09/08 01/11/08 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126154 031008. 29/09/08 03/11/08 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126148 031008 29/09/08 03/11/08 R$ 593,66<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126162 031008* 29/09/08 03/11/08 R$ 687,20<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126170 061008 29/09/08 06/11/08 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126279 131008 03/10/08 13/11/08 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126311 201008* 03/10/08 20/11/08 R$ 615,50<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126321 201008/ 03/10/08 20/11/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126331 201008, 03/10/08 20/11/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126291 201008 03/10/08 20/11/08 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126341 2010200 03/10/08 20/11/08 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126301 201008. 03/10/08 20/11/08 R$ 538,80<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 123127 250608* 23/06/08 25/11/08 R$ 633,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126139 011008 29/09/08 01/12/08 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126149 031008 29/09/08 03/12/08 R$ 593,66<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126163 031008* 29/09/08 03/12/08 R$ 687,20<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126155 031008. 29/09/08 03/12/08 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126171 061008 29/09/08 06/12/08 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126280 131008 03/10/08 13/12/08 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126332 201008, 03/10/08 20/12/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126302 201008. 03/10/08 20/12/08 R$ 538,80<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126322 201008/ 03/10/08 20/12/08 R$ 500,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126342 2010200 03/10/08 20/12/08 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126312 201008* 03/10/08 20/12/08 R$ 615,50<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126292 201008 03/10/08 20/12/08 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126140 011008 29/09/08 01/01/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126156 031008. 29/09/08 03/01/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126150 031008 29/09/08 03/01/09 R$ 593,66<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126164 031008* 29/09/08 03/01/09 R$ 687,20<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126172 061008 29/09/08 06/01/09 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126281 131008 03/10/08 13/01/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126333 201008, 03/10/08 20/01/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126343 2010200 03/10/08 20/01/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126313 201008* 03/10/08 20/01/09 R$ 615,50<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126323 201008/ 03/10/08 20/01/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126293 201008 03/10/08 20/01/09 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126303 201008. 03/10/08 20/01/09 R$ 538,80<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126141 011008 29/09/08 01/02/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126151 031008 29/09/08 03/02/09 R$ 593,66<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126165 031008* 29/09/08 03/02/09 R$ 687,20<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126157 031008. 29/09/08 03/02/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126173 061008 29/09/08 06/02/09 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126282 131008 03/10/08 13/02/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126294 201008 03/10/08 20/02/09 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126314 201008* 03/10/08 20/02/09 R$ 615,50<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126304 201008. 03/10/08 20/02/09 R$ 538,80<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126344 2010200 03/10/08 20/02/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126324 201008/ 03/10/08 20/02/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126334 201008, 03/10/08 20/02/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126142 011008 29/09/08 01/03/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126166 031008* 29/09/08 03/03/09 R$ 687,20<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126158 031008. 29/09/08 03/03/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126152 031008 29/09/08 03/03/09 R$ 593,66<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126174 061008 29/09/08 06/03/09 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126283 131008 03/10/08 13/03/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126335 201008, 03/10/08 20/03/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126305 201008. 03/10/08 20/03/09 R$ 538,80<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126295 201008 03/10/08 20/03/09 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126345 2010200 03/10/08 20/03/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126325 201008/ 03/10/08 20/03/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126315 201008* 03/10/08 20/03/09 R$ 615,50<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126143 011008 29/09/08 01/04/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126167 031008* 29/09/08 03/04/09 R$ 687,20<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126159 031008. 29/09/08 03/04/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126175 061008 29/09/08 06/04/09 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126284 131008 03/10/08 13/04/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126296 201008 03/10/08 20/04/09 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126346 2010200 03/10/08 20/04/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126316 201008* 03/10/08 20/04/09 R$ 615,50<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126326 201008/ 03/10/08 20/04/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126306 201008. 03/10/08 20/04/09 R$ 538,80<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126336 201008, 03/10/08 20/04/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126144 011008 29/09/08 01/05/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126160 031008. 29/09/08 03/05/09 R$ 762,63<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126168 031008* 29/09/08 03/05/09 R$ 687,20<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126176 061008 29/09/08 06/05/09 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126285 131008 03/10/08 13/05/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126327 201008/ 03/10/08 20/05/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126297 201008 03/10/08 20/05/09 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126307 201008. 03/10/08 20/05/09 R$ 538,80<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126337 201008, 03/10/08 20/05/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126347 2010200 03/10/08 20/05/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126317 201008* 03/10/08 20/05/09 R$ 615,50<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126145 011008 29/09/08 01/06/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126177 061008 29/09/08 06/06/09 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126286 131008 03/10/08 13/06/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126348 2010200 03/10/08 20/06/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126318 201008* 03/10/08 20/06/09 R$ 615,50<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126298 201008 03/10/08 20/06/09 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126308 201008. 03/10/08 20/06/09 R$ 538,80<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126328 201008/ 03/10/08 20/06/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126338 201008, 03/10/08 20/06/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126146 011008 29/09/08 01/07/09 R$ 4.000,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126178 061008 29/09/08 06/07/09 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126287 131008 03/10/08 13/07/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126349 2010200 03/10/08 20/07/09 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126299 201008 03/10/08 20/07/09 R$ 600,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126329 201008/ 03/10/08 20/07/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126319 201008* 03/10/08 20/07/09 R$ 615,50<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126309 201008. 03/10/08 20/07/09 R$ 538,80<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126339 201008, 03/10/08 20/07/09 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126288 131008 03/10/08 13/08/09 R$ 333,33<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126289 131008 03/10/08 13/09/09 R$ 333,37<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO 214.839.788/0000-50 . . - SAO PAULO SP 1 Acordo Trabalhista Diversos -R$ 1.153,00<<strong>br</strong> />

LEONARDO AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO Total R$ 87.005,48<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 7275 301114 22/10/07 23/08/07 R$ 130,64<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 7274 302312 22/10/07 03/09/07 R$ 130,22<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 7273 304254 22/10/07 20/09/07 R$ 141,83<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 5713 305030 20/09/07 28/09/07 R$ 7.875,87<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 15733 305031 24/09/07 28/09/07 R$ 2.907,08<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 7276 306085 22/10/07 15/10/07 R$ 4.498,78<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 16673 306500 20/10/07 17/10/07 R$ 371,10<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 7283 306499 22/10/07 17/10/07 R$ 1.195,81<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 7271 307460 22/10/07 22/10/07 R$ 124,49<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 7272 307324 22/10/07 24/10/07 R$ 247,40<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 112660 308928 13/11/07 05/11/07 R$ 399,90


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 17418 309839 11/12/07 08/11/07 R$ 247,40<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 112661 309298 13/11/07 09/11/07 R$ 208,24<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 17417 309438 11/12/07 13/11/07 R$ 191,59<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 17013 310076 07/11/07 13/11/07 R$ 127,99<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 17420 310404 11/12/07 16/11/07 R$ 399,90<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 112662 310184 13/11/07 16/11/07 R$ 1.682,41<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 17131 310703 16/11/07 20/11/07 R$ 2.715,35<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 17130 311149 16/11/07 20/11/07 R$ 185,55<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 8328 311404 14/11/07 23/11/07 R$ 247,40<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 113109 311121 20/11/07 26/11/07 R$ 411,34<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 17419 311790 11/12/07 29/11/07 R$ 120,89<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 9072 311791 29/11/07 29/11/07 R$ 125,23<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 114334 312528 11/12/07 03/12/07 R$ 411,34<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 9073 313360 11/12/07 12/12/07 R$ 2.715,35<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 9406 314167 20/12/07 17/12/07 R$ 4.286,43<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 17532 381899 20/12/07 17/12/07 R$ 399,90<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 9403 314320 20/12/07 20/12/07 R$ 208,24<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 115508 315554 03/01/08 31/12/07 R$ 309,25<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 115507 315440 03/01/08 03/01/08 R$ 126,64<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 117503 314435 11/02/08 18/02/08 R$ 399,90<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 117665 320811 14/02/08 29/02/08 R$ 1.088,02<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 117666 320880 14/02/08 29/02/08 R$ 177,40<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 17622 399863 14/02/08 29/02/08 R$ 799,80<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 117734 400913 15/02/08 03/03/08 R$ 822,68<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 119344 324061 20/03/08 24/03/08 R$ 411,34<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 119345 323945 20/03/08 24/03/08 R$ 2.286,66<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 121603 313820 16/05/08 01/05/08 R$ 123,70<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 124464 337474 05/08/08 08/08/08 R$ 3.213,28<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A 033.813.452/0010-32 AV. ENG.EDUARDO MAGALHAES GAMA MACUCO 11015-900 SANTOS SP 13 3279 3737 Nota Fiscal Diversos 124466 338068 05/08/08 08/08/08 R$ 2.025,83<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAIS S/A Total R$ 44.492,17<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 15732 363904 24/09/07 28/09/07 R$ 133,79<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 5710 362968 20/09/07 28/09/07 R$ 4.144,08<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 15449 362969 20/09/07 28/09/07 R$ 5.958,39<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 107947 362951 17/09/07 28/09/07 R$ 1.092,77<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 107946 352892 17/09/07 28/09/07 R$ 1.278,32<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 15728 364480 24/09/07 01/10/07 R$ 309,25<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 16674 366341 20/10/07 11/10/07 R$ 132,28<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 7269 366340 22/10/07 11/10/07 R$ 105,85<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 109255 366632 02/10/07 19/10/07 R$ 1.402,02<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 110574 368565 17/10/07 22/10/07 R$ 208,24<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 2086 370530 16/10/07 28/10/07 R$ 6.417,00<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 112663 373304 13/11/07 07/11/07 R$ 701,01<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 16798 372134 25/10/07 08/11/07 R$ 127,67<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 17129 374618 16/11/07 14/11/07 R$ 138,32<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 9026 381344 11/12/07 11/12/07 R$ 121,92<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 114231 381344 11/12/07 11/12/07 R$ 121,92<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 2914 389930 16/01/08 28/01/08 R$ 532,32<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 118657 402839 10/03/08 10/03/08 R$ 132,68<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 118317 404424 29/02/08 17/03/08 R$ 411,34<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 121604 383076 16/05/08 01/05/08 R$ 120,56<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A 002.373.383/0002-50 AV. ENG.ISMAEL COELHO <strong>DE</strong> SOUZA MACUCO 11020-000 SANTOS SP 13 3279-3737 Nota Fiscal Diversos 121602 382613 16/05/08 01/05/08 R$ 428,04<<strong>br</strong> />

LIBRA TERMINAL 35 S/A Total R$ 24.017,77<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 123084 96544 20/06/08 29/06/08 R$ 380,00<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 123076 96545 20/06/08 29/06/08 R$ 724,55<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 124386 99120 31/07/08 31/07/08 R$ 190,00<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 124389 99119 31/07/08 31/07/08 R$ 707,87<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 124701 101298 19/08/08 30/08/08 R$ 190,00<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 124700 101297 19/08/08 30/08/08 R$ 696,62<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 126073 103786 23/09/08 28/09/08 R$ 731,34<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 126072 103787 23/09/08 28/09/08 R$ 190,00<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 126806 106341 20/10/08 30/10/08 R$ 190,00<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A 003.795.647/0002-26 AV COMENDADOR ALADINO SELMI, 5216 VILA SAN MARTIN 13069-096 CAMPINAS SP 19-3282-0100 Nota Fiscal Diversos 126805 106340 20/10/08 30/10/08 R$ 851,23<<strong>br</strong> />

LIBRAPORT CAMPINAS S/A Total R$ 4.851,61<<strong>br</strong> />

LIMA & LIMA ENGENHARIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 008.106.531/0001-75 RUA 13, 2375 SALA 301 3ºANDAR CENTRO 15700-000 JALES SP 17 3621 5675 Nota Fiscal Diversos 3525 281107 28/11/07 28/11/07 R$ 941,30<<strong>br</strong> />

LIMA & LIMA ENGENHARIA E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA Total R$ 941,30<<strong>br</strong> />

LINKTRA<strong>DE</strong> CONSULTORIA E COMERCIO LTDA. 001.034.551/0001-39 R.CONCEICAO,233 - 16AND - SALA 1605 CENTRO 13010-916 CAMPINAS SP 011 45917200 Nota Fiscal Prestador Serviço 124602 1352 12/08/08 12/08/08 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LINKTRA<strong>DE</strong> CONSULTORIA E COMERCIO LTDA. 001.034.551/0001-39 R.CONCEICAO,233 - 16AND - SALA 1605 CENTRO 13010-916 CAMPINAS SP 011 45917200 Nota Fiscal Prestador Serviço 125573 1370 12/09/08 12/09/08 R$ 1.871,50<<strong>br</strong> />

LINKTRA<strong>DE</strong> CONSULTORIA E COMERCIO LTDA. 001.034.551/0001-39 R.CONCEICAO,233 - 16AND - SALA 1605 CENTRO 13010-916 CAMPINAS SP 011 45917200 Nota Fiscal Prestador Serviço 125572 1369 12/09/08 12/09/08 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

LINKTRA<strong>DE</strong> CONSULTORIA E COMERCIO LTDA. Total R$ 2.671,50<<strong>br</strong> />

LM INSPECOES TECNICAS SS LTDA 096.522.305/0001-32 TRAVESSA ANUBIAS , 07 VILA RE 03664-100 SAO PAULO SP 11-6192.6778 Nota Fiscal Prestador Serviço 118099 341 341 22/02/08 06/03/08 R$ 7.290,00<<strong>br</strong> />

LM INSPECOES TECNICAS SS LTDA Total R$ 7.290,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 100647 101455 19/06/07 10/07/07 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 94305/95322 93752/95966 01/04/07 01/04/07 R$ 621.718,11<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 95963/98996 96455/99183 01/05/07 01/05/07 R$ 383.558,78<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 99628/101381 99710/101994 01/06/07 01/06/07 R$ 545.355,61<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102050/103282 103993/104154 01/07/07 01/07/07 R$ 578.507,67<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101752 102865 02/07/07 10/07/07 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101753 102866 02/07/07 10/07/07 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102853 103622 17/07/07 23/07/07 R$ 10.071,95<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102852 102734 17/07/07 23/07/07 R$ 9.900,44<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102854 103620 17/07/07 23/07/07 R$ 10.047,74<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 104194 104146 02/08/07 10/08/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

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LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 109059 112285 28/09/07 30/09/07 R$ 71.359,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 108261 111594 20/09/07 04/10/07 R$ 8.980,52<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 108262 111595 20/09/07 04/10/07 R$ 8.984,51<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 108260 111593 20/09/07 04/10/07 R$ 8.968,83<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 108263 111596 20/09/07 04/10/07 R$ 8.970,61


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

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LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109858 100244 08/10/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 109599 111060 04/10/07 08/10/07 R$ 1.274,79<<strong>br</strong> />

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LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102572 104276 16/07/07 08/10/07 R$ 748,60<<strong>br</strong> />

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LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102537 103624 13/07/07 08/10/07 R$ 10.054,89<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102536 103658 13/07/07 08/10/07 R$ 10.070,54<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102535 103657 13/07/07 08/10/07 R$ 10.070,54<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102534 103655 13/07/07 08/10/07 R$ 10.069,03<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102533 103659 13/07/07 08/10/07 R$ 10.081,41<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102531 103354 13/07/07 08/10/07 R$ 10.020,93<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102530 103353 13/07/07 08/10/07 R$ 10.027,71<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102529 103352 13/07/07 08/10/07 R$ 10.006,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102528 103351 13/07/07 08/10/07 R$ 10.022,53<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101379 102712 27/06/07 08/10/07 R$ 4.091,30<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101381 101994 27/06/07 08/10/07 R$ 10.082,11<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101382 101995 27/06/07 08/10/07 R$ 10.029,77<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102527 103350 13/07/07 08/10/07 R$ 10.013,76<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102526 103349 13/07/07 08/10/07 R$ 10.033,60<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102525 103348 13/07/07 08/10/07 R$ 10.014,23<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101713 103318 02/07/07 08/10/07 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101714 103319 02/07/07 08/10/07 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101715 103317 02/07/07 08/10/07 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 102259 102208 10/07/07 08/10/07 R$ 302,40<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102051 100562 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101754 102743 02/07/07 08/10/07 R$ 9.863,30<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101755 102744 02/07/07 08/10/07 R$ 9.860,93<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101756 102745 02/07/07 08/10/07 R$ 9.858,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101757 102746 02/07/07 08/10/07 R$ 9.863,71<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101759 102747 02/07/07 08/10/07 R$ 9.864,22<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101760 102748 02/07/07 08/10/07 R$ 9.879,55<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101761 102735 02/07/07 08/10/07 R$ 9.888,68<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 101762 102736 02/07/07 08/10/07 R$ 9.880,60<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102049 100561 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101952 100802 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101953 100803 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101954 100804 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101955 100805 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101956 100806 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101957 100880 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101958 101992 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101959 101993 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101960 102731 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101961 102732 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101962 102733 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101963 102737 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101964 102739 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101965 102740 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101966 102738 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101968 100225 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101970 100226 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101971 100227 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 101972 100232 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102047 100560 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102026 100233 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102027 100234 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102028 100235 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102029 102741 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102030 102742 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102031 100236 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102032 100238 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102033 100239 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102034 100240 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102035 100241 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102036 100242 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102037 100243 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102039 100246 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102040 100247 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102041 100555 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102042 100556 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102043 100557 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 102044 100558 04/07/07 08/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 16250 695 08/10/07 08/10/07 R$ 13.349,27<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 16255 111444 08/10/07 09/10/07 R$ 8.904,68<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109625 112106 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109626 112107 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109627 112108 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109605 109052 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109604 109051 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109603 109050 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109602 109048 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109601 109047 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109600 109045 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109611 110521 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109607 110509 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109593 113095 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109592 113100 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109591 113098 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109590 113108 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109589 113105 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109588 113103 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109608 110515 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109609 110517 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109610 110519 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109606 109053 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109612 110524 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109613 111589 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109614 111590 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109615 111591 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109616 111592 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109617 112098 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109618 112099 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109619 112100 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109620 112101 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109621 112102 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109622 112103 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109623 112104 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 109624 112105 04/10/07 10/10/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 109598 113092 04/10/07 15/10/07 R$ 8.690,78<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 109597 113099 04/10/07 15/10/07 R$ 8.895,96<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 109596 113096 04/10/07 15/10/07 R$ 8.702,98<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 109594 113104 04/10/07 15/10/07 R$ 8.727,28<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 109595 113107 04/10/07 15/10/07 R$ 8.727,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 110338 112111 15/10/07 16/10/07 R$ 8.906,13<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 110340 112113 15/10/07 16/10/07 R$ 8.910,52<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 110337 112109 15/10/07 16/10/07 R$ 8.915,39<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 110339 112112 15/10/07 16/10/07 R$ 8.926,08<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 110341 112114 15/10/07 16/10/07 R$ 8.915,14<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 112121 114596 31/10/07 25/10/07 R$ 748,60<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 112440 115170 31/10/07 01/11/07 R$ 106.293,62<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 112123 115166 31/10/07 01/11/07 R$ 36.770,90<<strong>br</strong> />

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LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 111901 115598 01/11/07 13/11/07 R$ 8.694,42<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113910 117075 30/11/07 15/11/07 R$ 36.314,46<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114248 116794 11/12/07 20/11/07 R$ 5.348,89<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114249 116793 11/12/07 20/11/07 R$ 5.607,60<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114240 117142 11/12/07 20/11/07 R$ 5.464,97<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114252 116790 11/12/07 20/11/07 R$ 5.591,93<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114241 117141 11/12/07 20/11/07 R$ 5.557,48<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114253 116788 11/12/07 20/11/07 R$ 5.504,94<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114242 117140 11/12/07 20/11/07 R$ 5.484,89<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114250 116792 11/12/07 20/11/07 R$ 5.597,21<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114254 117133 11/12/07 20/11/07 R$ 5.403,44<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114251 116791 11/12/07 20/11/07 R$ 5.593,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114243 117138 11/12/07 20/11/07 R$ 5.520,29<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114244 117139 11/12/07 20/11/07 R$ 5.520,68<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114245 117137 11/12/07 20/11/07 R$ 5.612,81<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114246 117136 11/12/07 20/11/07 R$ 5.579,93<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114247 117134 11/12/07 20/11/07 R$ 5.612,81<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113909 117744 30/11/07 23/11/07 R$ 51.000,17<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113907 117752 30/11/07 23/11/07 R$ 75.312,21<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113908 117747 30/11/07 23/11/07 R$ 95.760,01<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113912 118197 30/11/07 28/11/07 R$ 16.424,35<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113906 118126 30/11/07 28/11/07 R$ 48.471,60<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114259 113995 11/12/07 01/12/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114735 117079 18/12/07 01/12/07 R$ 847,10<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114734 117076 18/12/07 01/12/07 R$ 847,10<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114257 113996 11/12/07 01/12/07 R$ 8.555,70<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114256 113102 11/12/07 01/12/07 R$ 8.722,59<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114266 113993 11/12/07 01/12/07 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114733 117082 18/12/07 01/12/07 R$ 748,60<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114307 118155 11/12/07 03/12/07 R$ 5.613,12<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114300 118164 11/12/07 03/12/07 R$ 5.653,78<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114301 118163 11/12/07 03/12/07 R$ 5.562,79<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114302 118161 11/12/07 03/12/07 R$ 5.574,16<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114299 118165 11/12/07 03/12/07 R$ 5.626,38<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 112441 115125 31/10/07 03/12/07 R$ 217.288,80<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114308 118154 11/12/07 03/12/07 R$ 5.607,33<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 112443 114576 31/10/07 03/12/07 R$ 258.010,81<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114304 118159 11/12/07 03/12/07 R$ 5.645,57<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 112444 114568 31/10/07 03/12/07 R$ 263.909,64<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114305 118157 11/12/07 03/12/07 R$ 5.594,31<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 112436 115151 31/10/07 03/12/07 R$ 279.718,18<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113789 119091 30/11/07 06/12/07 R$ 847,10<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113788 119089 30/11/07 06/12/07 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113787 119093 30/11/07 06/12/07 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113791 119092 30/11/07 06/12/07 R$ 925,90<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113790 119090 30/11/07 06/12/07 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115365 33066 33066 28/12/07 06/12/07 R$ 1.625,59<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113709 119318 30/11/07 07/12/07 R$ 754,22<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113903 119299 30/11/07 07/12/07 R$ 876,65<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113904 27922 30/11/07 07/12/07 R$ 9.865,99<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114291 117118 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114292 116786 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114288 117125 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114289 117121 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114295 116781 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114476 118140 12/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114287 117123 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114293 116783 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114278 118146 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114290 117119 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114277 118147 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114296 116779 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114276 118149 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114294 116782 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114204 118928 10/12/07 10/12/07 R$ 669,84<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114275 118151 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114279 118144 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114280 118142 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114281 118141 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114273 118152 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114283 117131 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114298 117116 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114285 117128 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114286 117126 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 114297 116778 11/12/07 10/12/07 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113795 28022 30/11/07 11/12/07 R$ 77.550,14<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114232 118691 11/12/07 11/12/07 R$ 5.480,83<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114233 118690 11/12/07 11/12/07 R$ 5.534,67<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114234 118689 11/12/07 11/12/07 R$ 5.487,82<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114235 118688 11/12/07 11/12/07 R$ 5.572,93<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114236 118687 11/12/07 11/12/07 R$ 5.542,92<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113794 119492 30/11/07 11/12/07 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113901 119486 30/11/07 12/12/07 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113792 119480 30/11/07 12/12/07 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113900 28018 30/11/07 12/12/07 R$ 95.705,34<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113899 119484 30/11/07 12/12/07 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113797 28016 30/11/07 12/12/07 R$ 102.206,13<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 113796 119482 30/11/07 12/12/07 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113902 28166 30/11/07 12/12/07 R$ 113.022,73<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 113793 28014 30/11/07 12/12/07 R$ 87.960,62<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114347 120438 11/12/07 14/12/07 R$ 10,59<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114432 120318 11/12/07 15/12/07 R$ 3.058,72<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114340 119470 11/12/07 18/12/07 R$ 5.559,83<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114346 119465 11/12/07 18/12/07 R$ 5.642,82<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114341 119469 11/12/07 18/12/07 R$ 5.597,61<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114342 119468 11/12/07 18/12/07 R$ 5.647,49<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114344 119466 11/12/07 18/12/07 R$ 5.648,74<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114345 119464 11/12/07 18/12/07 R$ 5.561,38<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114317 119472 11/12/07 18/12/07 R$ 5.501,89<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114343 119467 11/12/07 18/12/07 R$ 5.642,82<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114993 120022 21/12/07 21/12/07 R$ 5.900,06<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114992 120021 21/12/07 21/12/07 R$ 5.775,92<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114995 120025 21/12/07 21/12/07 R$ 5.893,31<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 114994 120024 21/12/07 21/12/07 R$ 5.904,91<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115205 123068 27/12/07 27/12/07 R$ 39.052,41<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115335 122695. 28/12/07 08/01/08 R$ 945,60<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115333 122697. 28/12/07 08/01/08 R$ 847,10<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115331 122698. 28/12/07 08/01/08 R$ 925,90<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115334 122695 28/12/07 08/01/08 R$ 9.762,07<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115330 122698 28/12/07 08/01/08 R$ 13.824,96<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115332 122697 28/12/07 08/01/08 R$ 73.722,36<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115632 119456 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115659 122062 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115633 119458 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115634 119459 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115635 119460 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115636 119461 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115637 119462 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115639 119463 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115658 122064 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115640 120016 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115651 121323 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115652 121324 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115653 121325 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115657 122059 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115631 119457 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115656 121329 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115655 121328 11/12/07 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115654 121326 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115645 122056 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115649 121322 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115646 120017 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115662 122067 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115647 120018 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115661 122068 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115650 121327 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115648 120020 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115660 122066 07/01/08 10/01/08 R$ 394,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115814 122975 08/01/08 11/01/08 R$ 23.623,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115815 122975/ 08/01/08 11/01/08 R$ 748,60<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115327 123042. 27/12/07 11/01/08 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115329 123042 28/12/07 11/01/08 R$ 37.357,02<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115206 123068. 27/12/07 11/01/08 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115201 123052 27/12/07 11/01/08 R$ 29.856,56<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115336 123052. 28/12/07 11/01/08 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115203 123054 27/12/07 11/01/08 R$ 23.219,65<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115339 123054. 28/12/07 11/01/08 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115427 030549 02/01/08 15/01/08 R$ 8,81<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115816 123699 08/01/08 18/01/08 R$ 32.500,39<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115817 123699/ 08/01/08 18/01/08 R$ 925,90<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 115819 123361/ 08/01/08 18/01/08 R$ 876,65<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115818 123361 08/01/08 18/01/08 R$ 11.647,40<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115667 122785 07/01/08 20/01/08 R$ 5.682,55<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115669 122787 07/01/08 20/01/08 R$ 5.488,48<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115666 122784 07/01/08 20/01/08 R$ 5.682,55<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 115668 122786 07/01/08 20/01/08 R$ 5.666,29<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 116288 123666/ 16/01/08 21/01/08 R$ 890,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 116289 123668 16/01/08 21/01/08 R$ 8.976,79<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 116286 123670/ 16/01/08 21/01/08 R$ 876,65<<strong>br</strong> />

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LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 116290 123668/ 16/01/08 21/01/08 R$ 876,65<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 116284 123686/ 16/01/08 21/01/08 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 116285 123670 16/01/08 21/01/08 R$ 9.310,19<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122528 123686 16/01/08 21/01/08 R$ 889,01<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117516 123026 11/02/08 18/02/08 R$ 369,77<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117514 123027 11/02/08 18/02/08 R$ 369,77<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117513 123025 11/02/08 18/02/08 R$ 369,77<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117512 123023 11/02/08 18/02/08 R$ 369,77<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117511 123024 11/02/08 18/02/08 R$ 369,77<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117506 122778 11/02/08 18/02/08 R$ 375,40<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117507 122780 11/02/08 18/02/08 R$ 369,77<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117508 122782 11/02/08 18/02/08 R$ 369,77<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117510 122783 11/02/08 18/02/08 R$ 369,77<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 117517 125375 11/02/08 18/02/08 R$ 369,77<<strong>br</strong> />

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LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 117525 126305 11/02/08 26/02/08 R$ 4.970,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 117522 126306 11/02/08 26/02/08 R$ 4.970,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 117520 126303 11/02/08 26/02/08 R$ 4.970,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 117521 126304 11/02/08 26/02/08 R$ 4.970,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 118127 127972 15/02/08 04/03/08 R$ 5.557,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 118128 127973 26/02/08 04/03/08 R$ 5.557,50<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 118123 127967 26/02/08 04/03/08 R$ 4.874,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 118126 127969 26/02/08 04/03/08 R$ 4.874,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 118125 127968 26/02/08 04/03/08 R$ 4.874,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 120791 132448. 25/04/08 21/05/08 R$ 7.112,66<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 120792 130970 25/04/08 21/05/08 R$ 876,65<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 120794 130966 25/04/08 21/05/08 R$ 797,85<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 120793 130970. 25/04/08 21/05/08 R$ 7.252,01<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 120795 130966. 25/04/08 21/05/08 R$ 6.680,23<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 120777 132448 25/04/08 21/05/08 R$ 854,04<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 121830 136917 21/05/08 02/06/08 R$ 7.651,84<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122210 138231 02/06/08 16/06/08 R$ 7.489,67<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122199 138230 02/06/08 16/06/08 R$ 7.489,30<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122198 138229 02/06/08 16/06/08 R$ 7.488,56<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122163 138225 30/05/08 16/06/08 R$ 7.488,98<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122211 138232 02/06/08 16/06/08 R$ 7.489,92<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122197 138227 02/06/08 16/06/08 R$ 7.490,12<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122213 138235 02/06/08 16/06/08 R$ 7.492,24<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122214 138236 02/06/08 16/06/08 R$ 7.493,51<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122212 138234 02/06/08 16/06/08 R$ 7.488,62<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122164 138226 30/05/08 16/06/08 R$ 7.490,12<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122162 138224 30/05/08 16/06/08 R$ 7.491,63<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122215 138237 02/06/08 16/06/08 R$ 7.491,80<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124231 29449 29449 17/07/08 01/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124232 29450 29450 17/07/08 01/07/08 R$ 538,49<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124230 29439 29439 17/07/08 01/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124237 34412 21/07/08 01/07/08 R$ 1.536,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124239 132452 21/07/08 01/07/08 R$ 896,35<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124238 34411 21/07/08 01/07/08 R$ 499,20<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124240 132452. 21/07/08 01/07/08 R$ 6.852,42<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124179 118162 17/07/08 01/07/08 R$ 5.618,17<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124233 29451 29451 17/07/08 01/07/08 R$ 1.648,24<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124129 131236. 17/07/08 01/07/08 R$ 62,05<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124234 29524 29524 17/07/08 01/07/08 R$ 1.653,44<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124127 131236 17/07/08 01/07/08 R$ 250,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123175 140423 24/06/08 02/07/08 R$ 7.555,34<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123169 140412 24/06/08 02/07/08 R$ 7.555,41<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123170 140417 24/06/08 02/07/08 R$ 7.555,37<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123171 140419 24/06/08 02/07/08 R$ 7.556,81<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123172 140420 24/06/08 02/07/08 R$ 7.557,76<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123174 140422 24/06/08 02/07/08 R$ 7.554,30<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123168 140405 24/06/08 02/07/08 R$ 7.449,67<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 122988 IM2608 18/06/08 04/07/08 R$ 459,39<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123176 140859 24/06/08 10/07/08 R$ 310,40<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123640 140401 02/07/08 10/07/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123635 139288 02/07/08 10/07/08 R$ 375,40<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123636 140398 02/07/08 10/07/08 R$ 375,40<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123691 141684 03/07/08 10/07/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123689 140404 03/07/08 10/07/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123690 141685 03/07/08 10/07/08 R$ 389,48<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123641 140403 02/07/08 10/07/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123637 140399 02/07/08 10/07/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123638 140400 02/07/08 10/07/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123639 140402 02/07/08 10/07/08 R$ 389,48<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123692 141689 03/07/08 14/07/08 R$ 7.434,93<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123693 141687 03/07/08 14/07/08 R$ 7.436,57<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124002 141842 14/07/08 15/07/08 R$ 778,95<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124003 141842. 14/07/08 15/07/08 R$ 196,89<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124235 29774 29774 17/07/08 17/07/08 R$ 1.639,28<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124326 29773 29773 17/07/08 17/07/08 R$ 1.649,63<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 123994 138995. 14/07/08 18/07/08 R$ 40,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123993 138995 14/07/08 18/07/08 R$ 1.168,43<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 123992 138996 14/07/08 18/07/08 R$ 1.168,43<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124010 39521 39521 14/07/08 20/07/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124012 39520 39520 14/07/08 20/07/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124011 39522 39522 14/07/08 20/07/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124032 142656 15/07/08 21/07/08 R$ 22.410,42<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124032 142656 15/07/08 21/07/08 R$ 22.410,42<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124213 29294 29294 16/07/08 31/07/08 R$ 1.646,82<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124214 29296 29296 16/07/08 31/07/08 R$ 1.645,98<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124215 29320 29320 16/07/08 31/07/08 R$ 1.650,86<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124209 29289 29289 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124208 29285 29285 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124210 29290 29290 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124211 29291 29291 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124207 29240 29240 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124206 29080 29080 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124205 29079 29079 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124204 29078 29078 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124325 29077 29077 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124212 29293 29293 16/07/08 31/07/08 R$ 1.480,16<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124203 29076 29076 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124324 29075 29075 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124323 28947 28947 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124202 28872 28872 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124201 28871 28871 16/07/08 31/07/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124619 144281 12/08/08 13/08/08 R$ 825,90<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124620 144281. 12/08/08 13/08/08 R$ 11.302,80<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124610 148 12/08/08 13/08/08 R$ 840,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124612 142471 12/08/08 15/08/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124611 142470 12/08/08 15/08/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124618 142483 12/08/08 15/08/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124617 142487 12/08/08 15/08/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124616 142480 12/08/08 15/08/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124614 142479 12/08/08 15/08/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124613 142475 12/08/08 15/08/08 R$ 389,47<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 125362 40544 147219 02/09/08 03/09/08 R$ 671,23<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 124708 147544 20/08/08 05/09/08 R$ 4.843,49<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 125483 40503 40503 08/09/08 08/09/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 125619 149272 18/09/08 19/09/08 R$ 1.863,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 125622 148338 18/09/08 19/09/08 R$ 550,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 125621 149260 18/09/08 19/09/08 R$ 8.181,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 126035 149581 23/09/08 23/09/08 R$ 2.727,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 126036 149580 23/09/08 23/09/08 R$ 1.431,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 126255 151337 02/10/08 07/10/08 R$ 1.065,24<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Prestador Serviço 126756 151831 15/10/08 16/10/08 R$ 817,55<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 126757 151831. 15/10/08 16/10/08 R$ 5.485,53<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 126807 153094 20/10/08 21/10/08 R$ 4.968,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 126813 152032 21/10/08 24/10/08 R$ 604,90<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Nota Fiscal Diversos 126716 152030 10/10/08 10/11/08 R$ 0,00<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA 004.681.209/0001-19 RUA ARTEMIRO CARUSO ANDREOLI, 607 JD SAO JOSE 13050-280 CAMPINAS SP 019 3825-6100 Confissão Diversos R$ 1.534.750,51<<strong>br</strong> />

LOGIMASTERS TRANSP. NAC. E INTERN. LTDA Total R$ 7.224.925,80<<strong>br</strong> />

LORD IND COM <strong>DE</strong> EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 044.156.008/0001-17 AV.COMENDADOR CAMILO JULIO 2600 RONDA 18086-000 SOROCABA SP (15)3238-3366 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 105705 205758 205758 21/08/07 19/10/07 R$ 10.255,00<<strong>br</strong> />

LORD IND COM <strong>DE</strong> EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 044.156.008/0001-17 AV.COMENDADOR CAMILO JULIO 2600 RONDA 18086-000 SOROCABA SP (15)3238-3366 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 106310 206620 206620 28/08/07 29/10/07 R$ 20.510,00<<strong>br</strong> />

LORD IND COM <strong>DE</strong> EMBALAGENS PLASTICAS LTDA 044.156.008/0001-17 AV.COMENDADOR CAMILO JULIO 2600 RONDA 18086-000 SOROCABA SP (15)3238-3366 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 107372 207656 207656 10/09/07 09/11/07 R$ 21.330,40<<strong>br</strong> />

LORD IND COM <strong>DE</strong> EMBALAGENS PLASTICAS LTDA Total R$ 52.095,40<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 115673 21247. 07/01/08 20/01/08 R$ 385,88<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 115672 21247 07/01/08 20/01/08 R$ 1.464,56<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 115676 21151 07/01/08 20/01/08 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 115675 21152. 07/01/08 20/01/08 R$ 250,95<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 115674 21152 07/01/08 20/01/08 R$ 341,73<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 115681 21323. 07/01/08 20/01/08 R$ 250,95<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 115677 21151. 07/01/08 20/01/08 R$ 385,88<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 115678 21324 07/01/08 20/01/08 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 115679 21324. 07/01/08 20/01/08 R$ 282,07<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 115680 21323 07/01/08 20/01/08 R$ 335,18<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 9901 21153. 07/01/08 20/01/08 R$ 250,95<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 9900 21153 07/01/08 20/01/08 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 9903 21154. 07/01/08 20/01/08 R$ 250,95<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 9904 21155 07/01/08 20/01/08 R$ 1.318,59<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 9899 21150. 07/01/08 20/01/08 R$ 308,40<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 9898 21150 07/01/08 20/01/08 R$ 295,50<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 9907 21325. 07/01/08 20/01/08 R$ 250,95<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 9906 21325 07/01/08 20/01/08 R$ 682,72<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Prestador Serviço 9902 21154 07/01/08 20/01/08 R$ 807,12<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA 003.003.269/0001-10 RUA DR. JOSE BONIFACIO MALBURG, 204 CENTRO 88301-350 ITAJAI SC 47 2103-5200 Nota Fiscal Diversos 9905 21155. 07/01/08 20/01/08 R$ 250,95<<strong>br</strong> />

LPL - ITAJAI COMISSARIA <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SPACHOS LTDA Total R$ 8.999,83<<strong>br</strong> />

LUCIANE NEGRINI RIGOLO 150.442.378/0000-09 EST.<strong>DE</strong> RODAGEM SP JUNDIAI KM 51 CRISTAIS 13203-715 JUNDIAI SP 11 9635-1348 Nota Fiscal Diversos 126643 23013 23013 03/10/08 10/10/08 R$ 9.750,00<<strong>br</strong> />

LUCIANE NEGRINI RIGOLO Total R$ 9.750,00<<strong>br</strong> />

LUCIMARA SACIENTI LAVEZO-ME 001.261.933/0001-03 EST BOA ESPERANCA S/N KM 4 ZONA RURAL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3462 2852 Nota Fiscal Diversos 8761 2865 2865 29/11/07 22/12/07 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LUCIMARA SACIENTI LAVEZO-ME Total R$ 500,00<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA 005.546.030/0001-11 RUA TERESINA,308 VILA BERTIOGA 03185-010 SAO PAULO SP (011) 6602-2254 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1734 2107 2107/2 20/08/07 24/09/07 R$ 16.683,59<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA 005.546.030/0001-11 RUA TERESINA,308 VILA BERTIOGA 03185-010 SAO PAULO SP (011) 6602-2254 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 2263 2128 2128/2 14/09/07 16/10/07 R$ 28.710,78<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA 005.546.030/0001-11 RUA TERESINA,308 VILA BERTIOGA 03185-010 SAO PAULO SP (011) 6602-2254 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 105690 2126 2126/1 18/08/07 16/10/07 R$ 12.036,00<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA 005.546.030/0001-11 RUA TERESINA,308 VILA BERTIOGA 03185-010 SAO PAULO SP (011) 6602-2254 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1735 2107 2107/3 20/08/07 24/10/07 R$ 16.683,61<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA 005.546.030/0001-11 RUA TERESINA,308 VILA BERTIOGA 03185-010 SAO PAULO SP (011) 6602-2254 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1749 2108 2108/3 20/08/07 25/10/07 R$ 7.032,90<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA 005.546.030/0001-11 RUA TERESINA,308 VILA BERTIOGA 03185-010 SAO PAULO SP (011) 6602-2254 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5154 2113 2113/3 20/08/07 31/10/07 R$ 18.456,06<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA 005.546.030/0001-11 RUA TERESINA,308 VILA BERTIOGA 03185-010 SAO PAULO SP (011) 6602-2254 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3563 2188 2188/2 21/11/07 21/12/07 R$ 13.010,48<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA 005.546.030/0001-11 RUA TERESINA,308 VILA BERTIOGA 03185-010 SAO PAULO SP (011) 6602-2254 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3564 2188 2188/3 21/11/07 20/01/08 R$ 13.010,48<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA 005.546.030/0001-11 RUA TERESINA,308 VILA BERTIOGA 03185-010 SAO PAULO SP (011) 6602-2254 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 11.326,14<<strong>br</strong> />

LUMENS SP COMERCIAL LTDA Total R$ 136.950,04<<strong>br</strong> />

LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA 061.241.451/0001-05 ALAMEDA AMAZONAS N.352 ALPHAVILLE 06454-070 BARUERI SP 011-4133-4000 Nota Fiscal Diversos 9634 90280 90280 28/12/07 02/02/08 R$ 523,26<<strong>br</strong> />

LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA Total R$ 523,26<<strong>br</strong> />

M FER IND COM PROD SI<strong>DE</strong>RURGICOS LTDA 066.041.922/0001-55 AV LITERIO GRECCO 95 JARDIM IGUATEMI 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 1522 Nota Fiscal Diversos 1875 13585 13585/2 03/10/07 02/12/07 R$ 517,50<<strong>br</strong> />

M FER IND COM PROD SI<strong>DE</strong>RURGICOS LTDA Total R$ 517,50<<strong>br</strong> />

M NAGATA & CIA. LTDA. - ME. 052.878.154/0001-84 RUA BRASIL CENTRO 15140-000 MONTE APRAZIVEL SP 17-3275-1833 Nota Fiscal Prestador Serviço 1514 1728 1728 17/09/07 12/10/07 R$ 269,00<<strong>br</strong> />

M NAGATA & CIA. LTDA. - ME. Total R$ 269,00<<strong>br</strong> />

M. TSUKAMOTO COMERCIO 005.813.132/0001-56 RUA 01 N.683 CENTRO - AGUA BOA MT 66-3468-2986 Nota Fiscal Diversos 4713 811 811 23/01/08 08/11/07 R$ 500,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

M. TSUKAMOTO COMERCIO Total R$ 500,00<<strong>br</strong> />

M.A.A.BERNIERI COMERCIO 000.459.394/0001-40 RUA 05 Nº 664 CENTRO 78635-000 AGUA BOA MT 66-3468-1755 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 2214 18352 18352 11/09/07 15/09/07 R$ 8.190,00<<strong>br</strong> />

M.A.A.BERNIERI COMERCIO 000.459.394/0001-40 RUA 05 Nº 664 CENTRO 78635-000 AGUA BOA MT 66-3468-1755 Nota Fiscal Diversos 2651 18567 18567 02/10/07 18/09/07 R$ 1.610,00<<strong>br</strong> />

M.A.A.BERNIERI COMERCIO Total R$ 9.800,00<<strong>br</strong> />

MAESTRO C.S.P.E.H.P. LTDA - ME 007.703.856/0001-72 AV ELISIO COR<strong>DE</strong>IRO <strong>DE</strong> SIQUEIRA 1181 JD STO ELIAS 05136-001 SAO PAULO SP 11 7196-5720 Nota Fiscal Prestador Serviço 124349 120 29/07/08 10/08/08 R$ 1.900,00<<strong>br</strong> />

MAESTRO C.S.P.E.H.P. LTDA - ME 007.703.856/0001-72 AV ELISIO COR<strong>DE</strong>IRO <strong>DE</strong> SIQUEIRA 1181 JD STO ELIAS 05136-001 SAO PAULO SP 11 7196-5720 Nota Fiscal Prestador Serviço 126251 148 02/10/08 07/10/08 R$ 1.900,00<<strong>br</strong> />

MAESTRO C.S.P.E.H.P. LTDA - ME Total R$ 3.800,00<<strong>br</strong> />

MAGNA LATINA DISTRIBUIÇÃO LTDA. 004.871.947/0001-29 R. CAMINHO DO PLANALTO, 361 SANTA FE 13280-000 VINHEDO SP 3856-7132 Nota Fiscal Diversos 123095 1003 1003 20/06/08 23/06/08 R$ 11.000,00<<strong>br</strong> />

MAGNA LATINA DISTRIBUIÇÃO LTDA. Total R$ 11.000,00<<strong>br</strong> />

MAKIL INSTRUMENTOS <strong>DE</strong> MEDICAO LTDA 000.942.081/0001-49 RUA SERRA DA BORBOREMA 40 JARDIM BAN<strong>DE</strong>IRANTES 86065-810 LONDRINA PR 43,3328.3154 Nota Fiscal Diversos 3417 10806 19/11/07 16/12/07 R$ 236,00<<strong>br</strong> />

MAKIL INSTRUMENTOS <strong>DE</strong> MEDICAO LTDA 000.942.081/0001-49 RUA SERRA DA BORBOREMA 40 JARDIM BAN<strong>DE</strong>IRANTES 86065-810 LONDRINA PR 43,3328.3154 Nota Fiscal Prestador Serviço 10261 3296 3296 15/01/08 20/01/08 R$ 2.700,00<<strong>br</strong> />

MAKIL INSTRUMENTOS <strong>DE</strong> MEDICAO LTDA Total R$ 2.936,00<<strong>br</strong> />

MANOEL MOREIRA MAGALHAES 002.337.221/0000-49 FAZ. LAGOA AMARELA ZONA RURAL TRES LAGOAS MS ( 067 ) 9965-12 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11700 1465 1465 08/02/08 09/03/08 R$ 32.069,26<<strong>br</strong> />

MANOEL MOREIRA MAGALHAES 002.337.221/0000-49 FAZ. LAGOA AMARELA ZONA RURAL TRES LAGOAS MS ( 067 ) 9965-12 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 769,31<<strong>br</strong> />

MANOEL MOREIRA MAGALHAES Total R$ 32.838,57<<strong>br</strong> />

MANOEL TERRA VERDI 452.583.928/0000-72 FAZENDA BOA ESPERANCA GRAMA 14870970 JABOTICABAL SP ( 17 ) 3442-338 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11670 1408 1408 29/01/08 28/02/08 R$ 162.699,53<<strong>br</strong> />

MANOEL TERRA VERDI 452.583.928/0000-72 FAZENDA BOA ESPERANCA GRAMA 14870970 JABOTICABAL SP ( 17 ) 3442-338 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo 11702 1448 1448 04/02/08 05/03/08 R$ 17.301,97<<strong>br</strong> />

MANOEL TERRA VERDI 452.583.928/0000-72 FAZENDA BOA ESPERANCA GRAMA 14870970 JABOTICABAL SP ( 17 ) 3442-338 Execução Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 7.381,68<<strong>br</strong> />

MANOEL TERRA VERDI Total R$ 187.383,18<<strong>br</strong> />

MAPFRE SEGUROS 061.074.175/0001-38 AV. DAS NACOES UNIDAS, 11711 BROOKLIR 04578-000 SAO PAULO SP 5112-7739 Nota Fiscal Diversos 117366 5142033 07/02/08 16/09/08 R$ 1.911,23<<strong>br</strong> />

MAPFRE SEGUROS 061.074.175/0001-38 AV. DAS NACOES UNIDAS, 11711 BROOKLIR 04578-000 SAO PAULO SP 5112-7739 Nota Fiscal Diversos 117367 5142033 07/02/08 16/10/08 R$ 1.911,23<<strong>br</strong> />

MAPFRE SEGUROS Total R$ 3.822,46<<strong>br</strong> />

MARCIO ACHILLE SAI ME 001.544.772/0001-57 R. ALCI<strong>DE</strong>S MONTUANELI, 26 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1235 Nota Fiscal Prestador Serviço 114959 2634 2634 20/12/07 30/12/07 R$ 350,00<<strong>br</strong> />

MARCIO ACHILLE SAI ME Total R$ 350,00<<strong>br</strong> />

MARCOS <strong>DE</strong> ALMEIDA NUNES 076.454.938/0000-36 RUA PREF JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 119647 220308 22/03/08 31/03/08 R$ 21.865,72<<strong>br</strong> />

MARCOS <strong>DE</strong> ALMEIDA NUNES 076.454.938/0000-36 RUA PREF JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 122259 220208 31/03/08 31/03/08 R$ 4.643,62<<strong>br</strong> />

MARCOS <strong>DE</strong> ALMEIDA NUNES 076.454.938/0000-36 RUA PREF JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 20/04/08 R$ 21.865,72<<strong>br</strong> />

MARCOS <strong>DE</strong> ALMEIDA NUNES 076.454.938/0000-36 RUA PREF JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 20/05/08 R$ 21.865,72<<strong>br</strong> />

MARCOS <strong>DE</strong> ALMEIDA NUNES 076.454.938/0000-36 RUA PREF JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 20/06/08 R$ 21.865,72<<strong>br</strong> />

MARCOS <strong>DE</strong> ALMEIDA NUNES Total R$ 92.106,50<<strong>br</strong> />

MARCOS NAPOLEAO REINADI 963.530.748/0000-91 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124821 100808 10/08/08 10/08/08 R$ 766,40<<strong>br</strong> />

MARCOS NAPOLEAO REINADI 963.530.748/0000-91 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124822 100808 10/08/08 10/09/08 R$ 766,40<<strong>br</strong> />

MARCOS NAPOLEAO REINADI 963.530.748/0000-91 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124823 100808 10/08/08 10/10/08 R$ 766,40<<strong>br</strong> />

MARCOS NAPOLEAO REINADI 963.530.748/0000-91 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124824 100808 10/08/08 10/11/08 R$ 766,40<<strong>br</strong> />

MARCOS NAPOLEAO REINADI 963.530.748/0000-91 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 JARDIM SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 124825 100808 10/08/08 10/12/08 R$ 766,40<<strong>br</strong> />

MARCOS NAPOLEAO REINADI Total R$ 3.832,00<<strong>br</strong> />

MARIA ADALICE AZENHA PEREIRA JUSTO 263.309.728/0000-69 FAZ.ADALICE ROD.MUN.A QUIRINOPOLIS ZONA RURAL CACHOEIRA ALTA GO . Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11651 1416 1416 30/01/08 29/02/08 R$ 173.345,92<<strong>br</strong> />

MARIA ADALICE AZENHA PEREIRA JUSTO Total R$ 173.345,92<<strong>br</strong> />

MARIA APARECIDA BEE DA SILVA ME 060.637.881/0001-88 RUA CAPITAO CURADO, 226 VILA PROGRESSO 13202-416 JUNDIAI SP (11)4607-1426 Nota Fiscal Prestador Serviço 123784 1612 1612 03/07/08 24/07/08 R$ 387,00<<strong>br</strong> />

MARIA APARECIDA BEE DA SILVA ME Total R$ 387,00<<strong>br</strong> />

MARIA LUIZA MAZALI ME 001.300.817/0001-48 TRAVESSA MAZALI, 87 - CASA 1 VILA ARENS 13206-032 JUNDIAI SP 11 4587 7014 Nota Fiscal Prestador Serviço 122112 5168 5168 29/05/08 03/06/08 R$ 810,00<<strong>br</strong> />

MARIA LUIZA MAZALI ME Total R$ 810,00<<strong>br</strong> />

MARIO KOYAMA 467.779.388/0000-34 AV.BRASIL 1782 PARQUE DAS LARANJEIR 13295-000 ITUPEVA SP 44962374 Nota Fiscal Diversos 126934 011108 01/11/08 01/11/08 R$ 5.000,00<<strong>br</strong> />

MARIO KOYAMA Total R$ 5.000,00<<strong>br</strong> />

MARLON DA SILVA BALIEIRO TRANSPORTES 061.272.969/0001-06 AV EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS 139 JD SANTA HELENA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17 34622977 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 11633 2002 28/03/08 20/02/08 R$ 70.962,02<<strong>br</strong> />

MARLON DA SILVA BALIEIRO TRANSPORTES 061.272.969/0001-06 AV EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS 139 JD SANTA HELENA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17 34622977 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 4.257,46<<strong>br</strong> />

MARLON DA SILVA BALIEIRO TRANSPORTES Total R$ 75.219,48<<strong>br</strong> />

MARQUES & MONTEIRO LTDA 001.684.247/0001-37 AV POTIRENDABA 2285 QUINTA DAS PAINEIRAS 15080-000 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (17)3227 9880 Nota Fiscal Prestador Serviço 16855 9061 9061 29/10/07 25/10/07 R$ 380,72<<strong>br</strong> />

MARQUES & MONTEIRO LTDA Total R$ 380,72<<strong>br</strong> />

MASTER AVGAS LTDA 053.613.758/0006-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 931 CHCARA AEROPORTO 13202-010 JUNDIAI SP 11 4815-6366 Nota Fiscal Diversos 124595 1696 1696 11/08/08 22/08/08 R$ 907,21<<strong>br</strong> />

MASTER AVGAS LTDA 053.613.758/0006-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 931 CHCARA AEROPORTO 13202-010 JUNDIAI SP 11 4815-6366 Nota Fiscal Diversos 124596 1745 1745 11/08/08 22/08/08 R$ 550,68<<strong>br</strong> />

MASTER AVGAS LTDA 053.613.758/0006-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 931 CHCARA AEROPORTO 13202-010 JUNDIAI SP 11 4815-6366 Nota Fiscal Diversos 125119 1775 1775 28/08/08 29/08/08 R$ 1.313,16<<strong>br</strong> />

MASTER AVGAS LTDA 053.613.758/0006-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 931 CHCARA AEROPORTO 13202-010 JUNDIAI SP 11 4815-6366 Nota Fiscal Diversos 125123 1814 1814 28/08/08 05/09/08 R$ 1.532,02<<strong>br</strong> />

MASTER AVGAS LTDA 053.613.758/0006-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 931 CHCARA AEROPORTO 13202-010 JUNDIAI SP 11 4815-6366 Nota Fiscal Diversos 125510 1858 1858 08/09/08 12/09/08 R$ 1.309,63<<strong>br</strong> />

MASTER AVGAS LTDA 053.613.758/0006-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 931 CHCARA AEROPORTO 13202-010 JUNDIAI SP 11 4815-6366 Nota Fiscal Diversos 125939 1902 1902 18/09/08 19/09/08 R$ 935,45<<strong>br</strong> />

MASTER AVGAS LTDA 053.613.758/0006-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 931 CHCARA AEROPORTO 13202-010 JUNDIAI SP 11 4815-6366 Nota Fiscal Diversos 126107 1958 1958 25/09/08 26/09/08 R$ 3.551,82<<strong>br</strong> />

MASTER AVGAS LTDA 053.613.758/0006-76 AVENIDA EMILIO ANTONON, 931 CHCARA AEROPORTO 13202-010 JUNDIAI SP 11 4815-6366 Nota Fiscal Diversos 126277 2030 2030 02/10/08 10/10/08 R$ 801,31<<strong>br</strong> />

MASTER AVGAS LTDA Total R$ 10.901,28<<strong>br</strong> />

MASTER TECNOLOGIA COM <strong>DE</strong> SOFTWARE SUPR EQPTOS LTD 068.209.766/0001-14 RUA MAJOR DANTAS CORTEZ 35 VL GUSTAVO 02206-000 SAO PAULO SP 11.6989-2668 Nota Fiscal Prestador Serviço 123166 6929 24/06/08 30/06/08 R$ 195,26<<strong>br</strong> />

MASTER TECNOLOGIA COM <strong>DE</strong> SOFTWARE SUPR EQPTOS LTD 068.209.766/0001-14 RUA MAJOR DANTAS CORTEZ 35 VL GUSTAVO 02206-000 SAO PAULO SP 11.6989-2668 Nota Fiscal Prestador Serviço 124284 6977 23/07/08 30/07/08 R$ 195,26<<strong>br</strong> />

MASTER TECNOLOGIA COM <strong>DE</strong> SOFTWARE SUPR EQPTOS LTD 068.209.766/0001-14 RUA MAJOR DANTAS CORTEZ 35 VL GUSTAVO 02206-000 SAO PAULO SP 11.6989-2668 Nota Fiscal Prestador Serviço 124715 7023 20/08/08 30/08/08 R$ 195,26<<strong>br</strong> />

MASTER TECNOLOGIA COM <strong>DE</strong> SOFTWARE SUPR EQPTOS LTD 068.209.766/0001-14 RUA MAJOR DANTAS CORTEZ 35 VL GUSTAVO 02206-000 SAO PAULO SP 11.6989-2668 Nota Fiscal Prestador Serviço 126083 7068 23/09/08 30/09/08 R$ 195,26<<strong>br</strong> />

MASTER TECNOLOGIA COM <strong>DE</strong> SOFTWARE SUPR EQPTOS LTD 068.209.766/0001-14 RUA MAJOR DANTAS CORTEZ 35 VL GUSTAVO 02206-000 SAO PAULO SP 11.6989-2668 Nota Fiscal Prestador Serviço 126819 7116 21/10/08 30/10/08 R$ 195,26<<strong>br</strong> />

MASTER TECNOLOGIA COM <strong>DE</strong> SOFTWARE SUPR EQPTOS LTD Total R$ 976,30<<strong>br</strong> />

MAURO OSCAR TAFNER 136.476.018/0000-53 FAZENDA CONQUISTA ZONA RURAL SANTA VITORIA MG ( 034 ) 9973-49 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 10642 1380 1380 24/01/08 23/02/08 R$ 595.560,71<<strong>br</strong> />

MAURO OSCAR TAFNER 136.476.018/0000-53 FAZENDA CONQUISTA ZONA RURAL SANTA VITORIA MG ( 034 ) 9973-49 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 10673 1389 1389 25/01/08 24/02/08 R$ 97.678,52<<strong>br</strong> />

MAURO OSCAR TAFNER 136.476.018/0000-53 FAZENDA CONQUISTA ZONA RURAL SANTA VITORIA MG ( 034 ) 9973-49 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 10672 1388 1388 25/01/08 24/02/08 R$ 163.065,68<<strong>br</strong> />

MAURO OSCAR TAFNER 136.476.018/0000-53 FAZENDA CONQUISTA ZONA RURAL SANTA VITORIA MG ( 034 ) 9973-49 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 10836 1422 1422 30/01/08 29/02/08 R$ 247.055,22<<strong>br</strong> />

MAURO OSCAR TAFNER 136.476.018/0000-53 FAZENDA CONQUISTA ZONA RURAL SANTA VITORIA MG ( 034 ) 9973-49 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 10929 1441 1441 01/02/08 02/03/08 R$ 47.099,88<<strong>br</strong> />

MAURO OSCAR TAFNER 136.476.018/0000-53 FAZENDA CONQUISTA ZONA RURAL SANTA VITORIA MG ( 034 ) 9973-49 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 147.676,57<<strong>br</strong> />

MAURO OSCAR TAFNER Total R$ 1.298.136,58<<strong>br</strong> />

MAXIWEB INTERNT PROVI<strong>DE</strong>R LTDA 003.790.608/0001-55 RUA SANTA CATARINA, 519 VL PROGRESSO 13202-150 JUNDIAI SP 1 Nota Fiscal Prestador Serviço 126941 2050 05/11/08 15/11/08 R$ 354,00<<strong>br</strong> />

MAXIWEB INTERNT PROVI<strong>DE</strong>R LTDA Total R$ 354,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 109454 4386 4386 01/10/07 05/10/07 R$ 4.000,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2484 64352 64352 25/09/07 20/10/07 R$ 325.000,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 5835 4327 4327/2 20/09/07 22/10/07 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2429 64350 64350 24/09/07 24/10/07 R$ 208.333,33<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2431 64351 64351/1 24/09/07 24/10/07 R$ 181.666,67<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 1421 64122 64122/4 05/07/07 26/10/07 R$ 1.285,99<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 1701 64119 64119/4 05/07/07 26/10/07 R$ 1.285,99<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 5126 64352 64352 25/09/07 09/11/07 R$ 102.869,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 5836 4327 4327/3 20/09/07 21/11/07 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2430 64350 64350 24/09/07 24/11/07 R$ 208.333,34<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2432 64351 64351/1 24/09/07 24/11/07 R$ 181.666,66<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2807 64353 64353/1 30/09/07 09/12/07 R$ 455.000,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 5837 4327 4327/4 20/09/07 21/12/07 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2433 64351 64351/1 24/09/07 30/12/07 R$ 97.500,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2808 64353 64353/2 30/09/07 08/01/08 R$ 25.000,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2581 64352 64352 25/09/07 08/01/08 R$ 30.000,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2483 64349 64349 25/09/07 08/01/08 R$ 400.000,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2583 64351 64351/1 24/09/07 30/01/08 R$ 77.500,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado 2582 64352 64352 25/09/07 30/01/08 R$ 20.000,00<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA 062.173.281/0001-31 AVENIDA DONA RUYCE FERRAZ ALVIM, 631 VILA MARY 09961-903 DIA<strong>DE</strong>MA SP 4070 7100 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 593.951,02<<strong>br</strong> />

MAYEKAWA DO BRASIL REFRIGERACAO LTDA Total R$ 2.915.792,00<<strong>br</strong> />

MAZAFERRO MONOFILAMENTOS TECNICOS LTDA 053.865.531/0002-94 RUA EDMUND <strong>DE</strong> CARVALHO, 819 VILA NATALIA 04251-100 SAO PAULO SP 6947-2366 Nota Fiscal Diversos 123413 8131 8131 26/06/08 04/08/08 R$ 475,00<<strong>br</strong> />

MAZAFERRO MONOFILAMENTOS TECNICOS LTDA Total R$ 475,00<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Fornecedor Imobilizado 3183 9160 31/05/07 03/08/07 R$ 200.000,00<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 2299 9686 30/08/07 15/08/07 R$ 84.955,68<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 2300 9686 30/08/07 15/09/07 R$ 84.955,68<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 5150 9160 31/05/07 30/09/07 R$ 127.664,59<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 2301 9686 30/08/07 15/10/07 R$ 84.955,68<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 3398 10568 10568/1 16/11/07 26/11/07 R$ 21.004,15<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 3408 10569 10569/1 16/11/07 26/11/07 R$ 16.278,75<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 110687 10730 10730/2 18/10/07 17/12/07 R$ 3.823,00<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 3399 10568 10568/2 16/11/07 25/12/07 R$ 21.004,14<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 3409 10569 10569/2 16/11/07 25/12/07 R$ 16.278,74<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 3739 10929 10929 29/11/07 31/12/07 R$ 17.525,73<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 3722 10928 10928 29/11/07 31/12/07 R$ 31.753,78<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 3407 10624 10624/2 16/11/07 01/01/08 R$ 28.139,62<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado 3401 10623 10623/2 16/11/07 01/01/08 R$ 2.350,00<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA 005.727.893/0001-95 EST MANOEL COUTINHO <strong>DE</strong> CARVALHO3380 CAMPO BOM 27110-010 BARRA DO PIRAI RJ 24-2447-9797 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 233.750,96<<strong>br</strong> />

MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES SA Total R$ 974.440,50<<strong>br</strong> />

MDV INFORMATICA LTDA 007.407.005/0001-82 RUA IPORA, 205 - CENTRO NOVA XAVANTINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66-3438-1933 Nota Fiscal Diversos 3340 147 16/11/07 13/12/07 R$ 188,00<<strong>br</strong> />

MDV INFORMATICA LTDA Total R$ 188,00<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 1008 29097 29097/2 23/07/07 18/07/07 R$ 29.061,60<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 921 28652 28652/2 17/07/07 18/07/07 R$ 61.359,60<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 917 28651 28651/2 17/07/07 18/07/07 R$ 61.359,60<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 929 29043 29043/2 18/07/07 18/07/07 R$ 32.767,60<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 4923 29150 29150/2 18/09/07 19/07/07 R$ 16.060,61<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 4285 29455 29455/2 20/09/07 09/08/07 R$ 8.229,53<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 4905 29454 29454/2 25/09/07 09/08/07 R$ 2.087,38<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 4915 29097 29097/3 23/07/07 18/08/07 R$ 6.175,59<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 565 28622 28622/3 26/06/07 18/08/07 R$ 48.574,80<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 105432 29452 29452/4 13/08/07 08/10/07 R$ 11.460,00<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 113442 29452. 01/11/07 01/11/07 R$ 11.460,00<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado 5065 29150. 31/03/08 31/03/08 R$ 21.796,20<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS 087.422.697/0001-77 RUA JACOB LUCHESI, 4985 95032-000 CAXIAS DO SUL RS 54-3224.7700 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 51.007,73<<strong>br</strong> />

MEBRAFE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS Total R$ 361.400,24<<strong>br</strong> />

MERCADOR.COM 003.553.145/0001-08 RUA DONA LAURA, 320 RIO BRANCO 90430-090 PORTO ALEGRE RS 51-3378-9000 Nota Fiscal Diversos 111803 86893 31/10/07 20/11/07 R$ 66,03<<strong>br</strong> />

MERCADOR.COM 003.553.145/0001-08 RUA DONA LAURA, 320 RIO BRANCO 90430-090 PORTO ALEGRE RS 51-3378-9000 Nota Fiscal Diversos 123863 6964 08/07/08 20/07/08 R$ 62,49<<strong>br</strong> />

MERCADOR.COM 003.553.145/0001-08 RUA DONA LAURA, 320 RIO BRANCO 90430-090 PORTO ALEGRE RS 51-3378-9000 Nota Fiscal Diversos 126791 15641 20/10/08 20/10/08 R$ 55,78<<strong>br</strong> />

MERCADOR.COM Total R$ 184,30<<strong>br</strong> />

MESTRA VEDACOES EM ROLAMENTOS LTDA 002.959.275/0001-82 RUA BOM JESUS <strong>DE</strong> PIRAPORA, 183 VIANELO 13207-661 JUNDIAI SP 4527-6800 Nota Fiscal Diversos 122321 85665 85665 03/06/08 30/06/08 R$ 1.431,70<<strong>br</strong> />

MESTRA VEDACOES EM ROLAMENTOS LTDA 002.959.275/0001-82 RUA BOM JESUS <strong>DE</strong> PIRAPORA, 183 VIANELO 13207-661 JUNDIAI SP 4527-6800 Nota Fiscal Diversos 123038 86331 86331 18/06/08 17/07/08 R$ 217,50<<strong>br</strong> />

MESTRA VEDACOES EM ROLAMENTOS LTDA 002.959.275/0001-82 RUA BOM JESUS <strong>DE</strong> PIRAPORA, 183 VIANELO 13207-661 JUNDIAI SP 4527-6800 Nota Fiscal Diversos 123405 86712 86812 26/06/08 25/07/08 R$ 192,00<<strong>br</strong> />

MESTRA VEDACOES EM ROLAMENTOS LTDA 002.959.275/0001-82 RUA BOM JESUS <strong>DE</strong> PIRAPORA, 183 VIANELO 13207-661 JUNDIAI SP 4527-6800 Nota Fiscal Diversos 123944 87105 87105 10/07/08 07/08/08 R$ 217,50<<strong>br</strong> />

MESTRA VEDACOES EM ROLAMENTOS LTDA Total R$ 2.058,70<<strong>br</strong> />

METAL POMPONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 065.652.612/0001-04 RUA BUENOS AIRES, 45 NOVA VINHEDO 13280-000 VINHEDO SP (19)3876-4192 Nota Fiscal Prestador Serviço 114361 7147 7147 04/12/07 04/01/08 R$ 1.756,50<<strong>br</strong> />

METAL POMPONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 065.652.612/0001-04 RUA BUENOS AIRES, 45 NOVA VINHEDO 13280-000 VINHEDO SP (19)3876-4192 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 114359 7146 7145/1 04/12/07 04/01/08 R$ 1.822,50<<strong>br</strong> />

METAL POMPONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 065.652.612/0001-04 RUA BUENOS AIRES, 45 NOVA VINHEDO 13280-000 VINHEDO SP (19)3876-4192 Nota Fiscal Diversos 123878 7459 08/07/08 05/09/08 R$ 1.320,00<<strong>br</strong> />

METAL POMPONE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total R$ 4.899,00<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 1598 4129 4129 06/08/07 23/06/07 R$ 160,00<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 3856 4216 30/11/07 28/07/07 R$ 2.610,00<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 4989 3984 29/05/07 08/08/07 R$ 20.169,58<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 3855 4199 30/11/07 23/08/07 R$ 4.145,40<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 5215 4081 4081/5 04/07/07 04/10/07 R$ 25.815,26<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 5105 3984 29/05/07 08/10/07 R$ 110.771,92<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 1490 4081 4082/6 04/07/07 04/11/07 R$ 39.191,44<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 1491 4081 4082/7 04/07/07 04/12/07 R$ 39.191,44<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 263 3984 29/05/07 08/12/07 R$ 222.222,40<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 1492 4081 4082/8 04/07/07 04/01/08 R$ 39.191,44<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 1493 4081 4082/9 04/07/07 04/02/08 R$ 39.191,44<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 1494 4081 4082/10 04/07/07 04/03/08 R$ 39.191,48<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 4636 4683 4683/4 16/01/08 05/06/08 R$ 2.900,00<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 5022 4722 4722/4 14/02/08 23/06/08 R$ 4.585,65<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 4642 4672 4672/5 16/01/08 28/06/08 R$ 5.437,69<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 4632 4671 4671/5 16/01/08 28/06/08 R$ 7.580,00<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 4637 4683 4683/5 16/01/08 05/07/08 R$ 2.900,00<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado 5023 4722 4722/5 14/02/08 23/07/08 R$ 4.585,65<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA 002.717.784/0001-07 RUA ATTILIO FAVA 183/203 PQ.INDL. CAMPO VER<strong>DE</strong> 15076-100 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-3334.8000 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 459.172,23<<strong>br</strong> />

METALURGICA CAMREY LTDA Total R$ 1.069.013,02


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

METROPOLE COMPOSICAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA 052.032.497/0001-23 RUA JOSE MARCH, 150 JARDIM ARCO IRIS 13295-000 ITUPEVA SP 4591-3373 Nota Fiscal Diversos 126824 1221 21/10/08 22/10/08 R$ 1.960,00<<strong>br</strong> />

METROPOLE COMPOSICAO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA Total R$ 1.960,00<<strong>br</strong> />

METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA 003.282.817/0001-98 AV DOM PEDRO II 2042 CAMPESTRE 09080-001 SANTO ANDRE SP 11 4473-3620 Nota Fiscal Prestador Serviço 126790 16173 20/10/08 20/10/08 R$ 503,59<<strong>br</strong> />

METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA 003.282.817/0001-98 AV DOM PEDRO II 2042 CAMPESTRE 09080-001 SANTO ANDRE SP 11 4473-3620 Nota Fiscal Prestador Serviço 126789 16172 20/10/08 20/10/08 R$ 154,80<<strong>br</strong> />

METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA 003.282.817/0001-98 AV DOM PEDRO II 2042 CAMPESTRE 09080-001 SANTO ANDRE SP 11 4473-3620 Nota Fiscal Prestador Serviço 126952 16404 05/11/08 20/11/08 R$ 154,80<<strong>br</strong> />

METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA 003.282.817/0001-98 AV DOM PEDRO II 2042 CAMPESTRE 09080-001 SANTO ANDRE SP 11 4473-3620 Nota Fiscal Prestador Serviço 126953 16405 05/11/08 20/11/08 R$ 503,59<<strong>br</strong> />

METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA Total R$ 1.316,78<<strong>br</strong> />

MGP MARMORARIA LTDA ME 007.844.264/0001-70 AV FRANCISCO NACAZATO 321 DA CHAVE 13295-000 ITUPEVA SP 4496-2434 Nota Fiscal Diversos 122713 400 400 12/06/08 01/07/08 R$ 218,00<<strong>br</strong> />

MGP MARMORARIA LTDA ME Total R$ 218,00<<strong>br</strong> />

MICROBIOTICOS ANALISES LABORATORIAIS S/S LTDA. 000.417.583/0002-31 AV. SANTA IZABEL, 2.116 VL STA IZABEL 13084-462 CAMPINAS SP 19 3289-9690 Nota Fiscal Prestador Serviço 7369 10427 23/10/07 30/10/07 R$ 2.592,38<<strong>br</strong> />

MICROBIOTICOS ANALISES LABORATORIAIS S/S LTDA. 000.417.583/0002-31 AV. SANTA IZABEL, 2.116 VL STA IZABEL 13084-462 CAMPINAS SP 19 3289-9690 Nota Fiscal Prestador Serviço 16988 10499 05/11/07 06/11/07 R$ 2.592,38<<strong>br</strong> />

MICROBIOTICOS ANALISES LABORATORIAIS S/S LTDA. 000.417.583/0002-31 AV. SANTA IZABEL, 2.116 VL STA IZABEL 13084-462 CAMPINAS SP 19 3289-9690 Nota Fiscal Prestador Serviço 16989 10577 05/11/07 13/11/07 R$ 3.101,41<<strong>br</strong> />

MICROBIOTICOS ANALISES LABORATORIAIS S/S LTDA. Total R$ 8.286,17<<strong>br</strong> />

MINISTERIO DA PREVI<strong>DE</strong>NCIA SOCIAL - MPS 029.979.036/0352-89 RUA BARAO <strong>DE</strong> JUNDIAI, 1150 CENTRO-JDI 13201-775 JUNDIAI SP 4521-2250 Parcelamento INSS Diversos 20/05/08 R$ 94.811,61<<strong>br</strong> />

MINISTERIO DA PREVI<strong>DE</strong>NCIA SOCIAL - MPS 029.979.036/0352-89 RUA BARAO <strong>DE</strong> JUNDIAI, 1150 CENTRO-JDI 13201-775 JUNDIAI SP 4521-2250 Parcelamento INSS Diversos 16/06/08 20/06/08 R$ 95.482,82<<strong>br</strong> />

MINISTERIO DA PREVI<strong>DE</strong>NCIA SOCIAL - MPS 029.979.036/0352-89 RUA BARAO <strong>DE</strong> JUNDIAI, 1150 CENTRO-JDI 13201-775 JUNDIAI SP 4521-2250 Parcelamento INSS Diversos 17/07/08 20/07/08 R$ 96.215,04<<strong>br</strong> />

MINISTERIO DA PREVI<strong>DE</strong>NCIA SOCIAL - MPS 029.979.036/0352-89 RUA BARAO <strong>DE</strong> JUNDIAI, 1150 CENTRO-JDI 13201-775 JUNDIAI SP 4521-2250 Parcelamento INSS Diversos 20/08/08 20/08/08 R$ 97.031,16<<strong>br</strong> />

MINISTERIO DA PREVI<strong>DE</strong>NCIA SOCIAL - MPS 029.979.036/0352-89 RUA BARAO <strong>DE</strong> JUNDIAI, 1150 CENTRO-JDI 13201-775 JUNDIAI SP 4521-2250 Parcelamento INSS Diversos 18/09/08 20/09/08 R$ 97.809,15<<strong>br</strong> />

MINISTERIO DA PREVI<strong>DE</strong>NCIA SOCIAL - MPS 029.979.036/0352-89 RUA BARAO <strong>DE</strong> JUNDIAI, 1150 CENTRO-JDI 13201-775 JUNDIAI SP 4521-2250 Parcelamento INSS Diversos 20/10/08 20/10/08 R$ 98.648,16<<strong>br</strong> />

MINISTERIO DA PREVI<strong>DE</strong>NCIA SOCIAL - MPS Total R$ 579.997,94<<strong>br</strong> />

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA 058.506.155/0025-51 AV JOAO GALVAO AN<strong>DE</strong>RSON 337 NOVA APARECIDA 13069-107 CAMPINAS SP 19- 3281 4000 Nota Fiscal Diversos 126088 184676 184676 23/09/08 01/10/08 R$ 174,35<<strong>br</strong> />

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA Total R$ 174,35<<strong>br</strong> />

MK QUIMICA DO BRASIL LTDA 092.315.332/0003-45 RUA EGIDIO THOME 5701 DISTR INDL 79610-090 TRES LAGOAS MS 67 35218251 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 1956 11750 7115/4 08/10/07 23/11/07 R$ 4.116,00<<strong>br</strong> />

MK QUIMICA DO BRASIL LTDA 092.315.332/0003-45 RUA EGIDIO THOME 5701 DISTR INDL 79610-090 TRES LAGOAS MS 67 35218251 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 1995 11746 7112/4 08/10/07 23/11/07 R$ 7.016,60<<strong>br</strong> />

MK QUIMICA DO BRASIL LTDA 092.315.332/0003-45 RUA EGIDIO THOME 5701 DISTR INDL 79610-090 TRES LAGOAS MS 67 35218251 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 2592 12346 12346/1 05/12/07 31/12/07 R$ 4.508,40<<strong>br</strong> />

MK QUIMICA DO BRASIL LTDA 092.315.332/0003-45 RUA EGIDIO THOME 5701 DISTR INDL 79610-090 TRES LAGOAS MS 67 35218251 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 2594 12346 12346/3 05/12/07 14/01/08 R$ 4.508,40<<strong>br</strong> />

MK QUIMICA DO BRASIL LTDA Total R$ 20.149,40<<strong>br</strong> />

MML INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Execução Diversos R$ 357.091,44<<strong>br</strong> />

MML INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Total R$ 357.091,44<<strong>br</strong> />

MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA 074.555.541/0001-12 ROD DOM PEDRO I, KM 140,5 BOX 20/21 BARAO GERALDO 13089-500 CAMPINAS SP (19) 3246-0866 Nota Fiscal Diversos 126097 141416 141416 24/09/08 20/10/08 R$ 234,40<<strong>br</strong> />

MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA 074.555.541/0001-12 ROD DOM PEDRO I, KM 140,5 BOX 20/21 BARAO GERALDO 13089-500 CAMPINAS SP (19) 3246-0866 Nota Fiscal Diversos 125951 141751 141751 18/09/08 20/10/08 R$ 487,95<<strong>br</strong> />

MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA 074.555.541/0001-12 ROD DOM PEDRO I, KM 140,5 BOX 20/21 BARAO GERALDO 13089-500 CAMPINAS SP (19) 3246-0866 Nota Fiscal Diversos 126111 141958 141958 25/09/08 20/10/08 R$ 442,21<<strong>br</strong> />

MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA 074.555.541/0001-12 ROD DOM PEDRO I, KM 140,5 BOX 20/21 BARAO GERALDO 13089-500 CAMPINAS SP (19) 3246-0866 Nota Fiscal Diversos 126098 142239 142239 24/09/08 20/10/08 R$ 314,00<<strong>br</strong> />

MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA 074.555.541/0001-12 ROD DOM PEDRO I, KM 140,5 BOX 20/21 BARAO GERALDO 13089-500 CAMPINAS SP (19) 3246-0866 Nota Fiscal Diversos 125950 141597 141597 18/09/08 20/10/08 R$ 1.007,50<<strong>br</strong> />

MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA 074.555.541/0001-12 ROD DOM PEDRO I, KM 140,5 BOX 20/21 BARAO GERALDO 13089-500 CAMPINAS SP (19) 3246-0866 Nota Fiscal Diversos 125578 141332 141332 02/09/08 20/10/08 R$ 415,79<<strong>br</strong> />

MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA 074.555.541/0001-12 ROD DOM PEDRO I, KM 140,5 BOX 20/21 BARAO GERALDO 13089-500 CAMPINAS SP (19) 3246-0866 Nota Fiscal Diversos 125947 142485 142485 18/09/08 04/11/08 R$ 139,70<<strong>br</strong> />

MODOLOCAMPI AGRICOLA LTDA Total R$ 3.041,55<<strong>br</strong> />

MONT-FER COMERCIO <strong>DE</strong> FERRAGENS Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 1.499.324,16<<strong>br</strong> />

MONT-FER COMERCIO <strong>DE</strong> FERRAGENS Total R$ 1.499.324,16<<strong>br</strong> />

MOPRI TRANSPORTES & LOGISTICA 062.408.703/0001-00 ROD GENERAL M. TAVARES SOUZA KM116 REAL PARQUE 13082-740 CAMPINAS SP 19-3749.9900 Nota Fiscal Diversos 3325 45645 14/11/07 18/08/07 R$ 4.500,00<<strong>br</strong> />

MOPRI TRANSPORTES & LOGISTICA 062.408.703/0001-00 ROD GENERAL M. TAVARES SOUZA KM116 REAL PARQUE 13082-740 CAMPINAS SP 19-3749.9900 Nota Fiscal Diversos 4974 47069 11/12/07 26/10/07 R$ 1.394,24<<strong>br</strong> />

MOPRI TRANSPORTES & LOGISTICA 062.408.703/0001-00 ROD GENERAL M. TAVARES SOUZA KM116 REAL PARQUE 13082-740 CAMPINAS SP 19-3749.9900 Nota Fiscal Diversos 5128 47071 11/12/07 26/10/07 R$ 1.887,48<<strong>br</strong> />

MOPRI TRANSPORTES & LOGISTICA 062.408.703/0001-00 ROD GENERAL M. TAVARES SOUZA KM116 REAL PARQUE 13082-740 CAMPINAS SP 19-3749.9900 Nota Fiscal Diversos 4095 47156 11/12/07 30/10/07 R$ 11.869,68<<strong>br</strong> />

MOPRI TRANSPORTES & LOGISTICA 062.408.703/0001-00 ROD GENERAL M. TAVARES SOUZA KM116 REAL PARQUE 13082-740 CAMPINAS SP 19-3749.9900 Nota Fiscal Diversos 4094 47155 11/12/07 30/10/07 R$ 12.516,13<<strong>br</strong> />

MOPRI TRANSPORTES & LOGISTICA 062.408.703/0001-00 ROD GENERAL M. TAVARES SOUZA KM116 REAL PARQUE 13082-740 CAMPINAS SP 19-3749.9900 Nota Fiscal Diversos 5069 47259 11/12/07 03/11/07 R$ 370,32<<strong>br</strong> />

MOPRI TRANSPORTES & LOGISTICA 062.408.703/0001-00 ROD GENERAL M. TAVARES SOUZA KM116 REAL PARQUE 13082-740 CAMPINAS SP 19-3749.9900 Nota Fiscal Diversos R$ 9.968,55<<strong>br</strong> />

MOPRI TRANSPORTES & LOGISTICA Total R$ 42.506,40<<strong>br</strong> />

MULTIBOR ARTEFATOS <strong>DE</strong> BORRACHA LTDA 003.089.165/0001-70 VIA DAS PAINEIRAS 3760 PINHAL 13315-000 CABREUVA SP 11-4529.3000 Nota Fiscal Diversos 122465 38179 38179 06/06/08 05/07/08 R$ 352,52<<strong>br</strong> />

MULTIBOR ARTEFATOS <strong>DE</strong> BORRACHA LTDA 003.089.165/0001-70 VIA DAS PAINEIRAS 3760 PINHAL 13315-000 CABREUVA SP 11-4529.3000 Nota Fiscal Diversos 123488 38562 38562 30/06/08 26/07/08 R$ 554,00<<strong>br</strong> />

MULTIBOR ARTEFATOS <strong>DE</strong> BORRACHA LTDA 003.089.165/0001-70 VIA DAS PAINEIRAS 3760 PINHAL 13315-000 CABREUVA SP 11-4529.3000 Nota Fiscal Diversos 124088 38865 38865 16/07/08 13/08/08 R$ 438,00<<strong>br</strong> />

MULTIBOR ARTEFATOS <strong>DE</strong> BORRACHA LTDA Total R$ 1.344,52<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 106020 146376 146376 24/08/07 07/10/07 R$ 2.710,00<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 107336 146655 146655 30/08/07 13/10/07 R$ 17.741,25<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 106465 146658 146658 30/08/07 13/10/07 R$ 2.898,00<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 108024 147169 147169 05/09/07 19/10/07 R$ 13.776,07<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 15639 147848 147848 21/09/07 24/10/07 R$ 2.762,50<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 107803 147504 271007 13/09/07 27/10/07 R$ 13.654,37<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 108535 147864 147864 20/09/07 03/11/07 R$ 13.654,37<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 109549 148124 148124 27/09/07 10/11/07 R$ 8.276,27<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 109550 148614 148614 02/10/07 15/11/07 R$ 6.150,17<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 110124 148925 148925 10/10/07 23/11/07 R$ 3.440,17<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 110685 149279 149279 18/10/07 01/12/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 111414 149278 149278 18/10/07 01/12/07 R$ 2.356,17<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 111457 149514 149514 26/10/07 07/12/07 R$ 12.182,10<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 113256 150572 150572 14/11/07 17/12/07 R$ 11.364,68<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 123845 150765 150765/ 11/12/07 20/12/07 R$ 4.649,27<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 113250 150245 150245 08/11/07 21/12/07 R$ 6.783,05<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0001-35 RUA ROQUE <strong>DE</strong> CAMPOS TEIXEIRA, 101 DISTRITO INDUSTRIAL 15035-430 SAO JOSE DO RIO PRETO SP (11) 2901-2799 Confissão Diversos 123846 150765 150765/ 11/12/07 04/01/08 R$ 4.357,00<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0002-16 AV. GHUILHERME, 970 VILA GUILHERME 02053-002 SAO PAULO SP 6901-2799 Confissão Diversos 124227 63155 63155 18/07/08 07/08/08 R$ 3.822,00<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA 052.117.801/0002-16 AV. GHUILHERME, 970 VILA GUILHERME 02053-002 SAO PAULO SP 6901-2799 Confissão Diversos R$ 19.272,56<<strong>br</strong> />

MUNDIAL QUIMICA DO BRASIL LTDA Total R$ 150.000,00<<strong>br</strong> />

NACIONAL EXPRESSO LTDA 018.260.422/0002-42 RUA GUSTAV WILLY BORGHOFF Nº 50 BARRA FUNDA 01144-080 SAO PAULO SP Nota Fiscal Diversos 4705 520092 520092 23/01/08 16/11/07 R$ 61,07<<strong>br</strong> />

NACIONAL EXPRESSO LTDA 018.260.422/0002-42 RUA GUSTAV WILLY BORGHOFF Nº 50 BARRA FUNDA 01144-080 SAO PAULO SP Nota Fiscal Diversos 4715 529751 23/01/08 29/12/07 R$ 90,90<<strong>br</strong> />

NACIONAL EXPRESSO LTDA Total R$ 151,97<<strong>br</strong> />

NARA BRAZZOLIN SECO - ME 004.930.162/0001-80 AV JOSE FRANCISCO DOS SANTOS 143 BRASILANDIA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 2708 Nota Fiscal Diversos 10429 1909 18/01/08 14/02/08 R$ 91,00<<strong>br</strong> />

NARA BRAZZOLIN SECO - ME Total R$ 91,00<<strong>br</strong> />

ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 000.470.440/0001-02 RUA BENEDITO LEITE Nº 43 JD SANTA ISABEL 13185-280 HORTOLANDIA SP 019 3845 3000 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4526 12477 12477/1 11/01/08 21/01/08 R$ 8.000,00<<strong>br</strong> />

ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 000.470.440/0001-02 RUA BENEDITO LEITE Nº 43 JD SANTA ISABEL 13185-280 HORTOLANDIA SP 019 3845 3000 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4527 12477 12477/2 11/01/08 05/02/08 R$ 8.000,00<<strong>br</strong> />

ND BOMBAS COMERCIO E SERVICOS LTDA Total R$ 16.000,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

NELMAR COM. <strong>DE</strong> MAQUINAS E COPIADORAS LTDA - ME 006.307.164/0001-42 RUA JOSE CANDIDO ROSA, 221 PQ. DO SOL 15040-560 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17 3217-1081 Nota Fiscal Prestador Serviço 122350 346 04/06/08 06/06/08 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

NELMAR COM. <strong>DE</strong> MAQUINAS E COPIADORAS LTDA - ME 006.307.164/0001-42 RUA JOSE CANDIDO ROSA, 221 PQ. DO SOL 15040-560 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17 3217-1081 Nota Fiscal Prestador Serviço 123676 260 03/07/08 04/07/08 R$ 300,00<<strong>br</strong> />

NELMAR COM. <strong>DE</strong> MAQUINAS E COPIADORAS LTDA - ME Total R$ 1.800,00<<strong>br</strong> />

NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA 051.598.902/0001-02 RUA CACHOEIRA 73 BELENZINHO 03024-000 SAO PAULO SP 11.6694-9520 Nota Fiscal Diversos 3389 31075 31075 13/11/07 29/11/07 R$ 920,00<<strong>br</strong> />

NEPIN ACESSORIOS INDUSTRIAIS LTDA Total R$ 920,00<<strong>br</strong> />

NESTLE BRASIL LTDA 060.409.075/0100-34 ESTRADA DOS ALVARENGAS 630 ALVARENGAS 09850-550 SAO BERNARDO DO CAMPO SP Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 121759 387934 387934 24/10/07 30/10/07 R$ 16.089,57<<strong>br</strong> />

NESTLE BRASIL LTDA 060.409.075/0100-34 ESTRADA DOS ALVARENGAS 630 ALVARENGAS 09850-550 SAO BERNARDO DO CAMPO SP Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 121760 387934 387934 24/10/07 30/10/07 R$ 946,30<<strong>br</strong> />

NESTLE BRASIL LTDA 060.409.075/0100-34 ESTRADA DOS ALVARENGAS 630 ALVARENGAS 09850-550 SAO BERNARDO DO CAMPO SP Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 2.838,89<<strong>br</strong> />

NESTLE BRASIL LTDA Total R$ 19.874,76<<strong>br</strong> />

NEUROLOGIA CLINICA REIS LTDA 005.944.281/0001-54 AV EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS 1181 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 3463-2957 Nota Fiscal Prestador Serviço 11161 482 01/02/08 16/01/08 R$ 90,00<<strong>br</strong> />

NEUROLOGIA CLINICA REIS LTDA 005.944.281/0001-54 AV EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS 1181 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 3463-2957 Nota Fiscal Prestador Serviço 11160 489 01/02/08 25/01/08 R$ 90,00<<strong>br</strong> />

NEUROLOGIA CLINICA REIS LTDA 005.944.281/0001-54 AV EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS 1181 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 3463-2957 Nota Fiscal Prestador Serviço 11159 490 01/02/08 28/01/08 R$ 90,00<<strong>br</strong> />

NEUROLOGIA CLINICA REIS LTDA Total R$ 270,00<<strong>br</strong> />

NEVADA COML E REPRESENTACAO LTDA ME 000.545.685/0001-51 RUA PROF.MARIA ROSA D.BORTOLOTI 710 SAO LUIS 13304-160 ITU SP 11-4025.8222 Nota Fiscal Diversos 122926 1359 1359 17/06/08 30/06/08 R$ 190,00<<strong>br</strong> />

NEVADA COML E REPRESENTACAO LTDA ME Total R$ 190,00<<strong>br</strong> />

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA 066.970.229/0001-67 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215 JD SAO LUIS 05805-000 SAO PAULO SP 11 4004 6611 Nota Fiscal Diversos 126942 147565 05/11/08 10/11/08 R$ 1.611,00<<strong>br</strong> />

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA Total R$ 1.611,00<<strong>br</strong> />

NOVA ILUMINADORA COM <strong>DE</strong> MAT ELET. HIDR.LTDA ME 007.416.557/0001-57 RUA MAL.<strong>DE</strong>ODORO DA FONSECA,885 CENTRO 13201-002 JUNDIAI SP 011.4522.1040 Nota Fiscal Diversos 123665 2445 2445/1 02/07/08 24/07/08 R$ 465,81<<strong>br</strong> />

NOVA ILUMINADORA COM <strong>DE</strong> MAT ELET. HIDR.LTDA ME 007.416.557/0001-57 RUA MAL.<strong>DE</strong>ODORO DA FONSECA,885 CENTRO 13201-002 JUNDIAI SP 011.4522.1040 Nota Fiscal Diversos 123666 2445 2445/2 02/07/08 31/07/08 R$ 465,81<<strong>br</strong> />

NOVA ILUMINADORA COM <strong>DE</strong> MAT ELET. HIDR.LTDA ME 007.416.557/0001-57 RUA MAL.<strong>DE</strong>ODORO DA FONSECA,885 CENTRO 13201-002 JUNDIAI SP 011.4522.1040 Nota Fiscal Diversos 123667 2445 2445/3 02/07/08 07/08/08 R$ 465,85<<strong>br</strong> />

NOVA ILUMINADORA COM <strong>DE</strong> MAT ELET. HIDR.LTDA ME 007.416.557/0001-57 RUA MAL.<strong>DE</strong>ODORO DA FONSECA,885 CENTRO 13201-002 JUNDIAI SP 011.4522.1040 Nota Fiscal Diversos 124197 2532 2532 17/07/08 21/08/08 R$ 340,00<<strong>br</strong> />

NOVA ILUMINADORA COM <strong>DE</strong> MAT ELET. HIDR.LTDA ME Total R$ 1.737,47<<strong>br</strong> />

NPJ EXPRESS TRANSPORTES LTDA 006.016.175/0001-73 RUA DO BOSQUE, 1037 BARRA FUNDA 01136-000 SAO PAULO SP 11 3555-6777 Nota Fiscal Diversos 126644 319240 319240 03/10/08 06/10/08 R$ 79,26<<strong>br</strong> />

NPJ EXPRESS TRANSPORTES LTDA Total R$ 79,26<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 123194 40401 40401 09/06/08 05/07/08 R$ 127,56<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 122509 40399 40399 09/06/08 05/07/08 R$ 8,63<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 122510 40400 40400 09/06/08 05/07/08 R$ 142,06<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 123041 59766 59766 18/06/08 19/07/08 R$ 125,13<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 123042 59767 59767 18/06/08 19/07/08 R$ 50,25<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 123367 74513 74513 25/06/08 28/07/08 R$ 99,16<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 123513 74514 74514 26/06/08 28/07/08 R$ 58,25<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 123671 89057 89057 02/07/08 02/08/08 R$ 95,19<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 123670 89056 89056 02/07/08 02/08/08 R$ 103,61<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 124089 116394 116394 16/07/08 16/08/08 R$ 150,69<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 124119 116395 116395 16/07/08 16/08/08 R$ 119,94<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA 087.045.217/0005-20 R BTEN ONOFRE RODRIGUES AGUIAR, 888 VL INDUSTRIAL 08770-000 MOGI DAS CRUZES SP 11-4790.1016 Nota Fiscal Diversos 124087 116393 116393 16/07/08 16/08/08 R$ 14,39<<strong>br</strong> />

NUTRELLA ALIMENTOS SA Total R$ 1.094,86<<strong>br</strong> />

NUTRIMENTAL S/A IND E COM <strong>DE</strong> ALIMETOS 076.633.890/0026-99 RUA MARCELINO NOGUEIRA, 1182 CENTRO 83005-370 SAO JOSE DOS PINHAIS PR (15) 3302-1755 Nota Fiscal Diversos 124621 696094 696094 04/08/08 14/08/08 R$ 814,80<<strong>br</strong> />

NUTRIMENTAL S/A IND E COM <strong>DE</strong> ALIMETOS Total R$ 814,80<<strong>br</strong> />

O.PRENDIN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. 003.004.729/0001-24 AV. MARTINHO LAUER FILHO 415 REAL PARQ.-BA.GERALD 13082-785 CAMPINAS SP (19)3289-5121 Confissão Prestador Serviço 121487 1094 1094/3 05/10/07 15/11/07 R$ 4.160,73<<strong>br</strong> />

O.PRENDIN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. 003.004.729/0001-24 AV. MARTINHO LAUER FILHO 415 REAL PARQ.-BA.GERALD 13082-785 CAMPINAS SP (19)3289-5121 Confissão Prestador Serviço 111086 117 117 24/10/07 19/11/07 R$ 7.264,58<<strong>br</strong> />

O.PRENDIN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. 003.004.729/0001-24 AV. MARTINHO LAUER FILHO 415 REAL PARQ.-BA.GERALD 13082-785 CAMPINAS SP (19)3289-5121 Confissão Prestador Serviço 111104 1121 1121 24/10/07 20/11/07 R$ 980,00<<strong>br</strong> />

O.PRENDIN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. 003.004.729/0001-24 AV. MARTINHO LAUER FILHO 415 REAL PARQ.-BA.GERALD 13082-785 CAMPINAS SP (19)3289-5121 Confissão Prestador Serviço 111103 1120 1120 24/10/07 27/11/07 R$ 4.889,99<<strong>br</strong> />

O.PRENDIN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. 003.004.729/0001-24 AV. MARTINHO LAUER FILHO 415 REAL PARQ.-BA.GERALD 13082-785 CAMPINAS SP (19)3289-5121 Confissão Prestador Serviço 112827 1139 1139/2 16/11/07 17/12/07 R$ 1.440,00<<strong>br</strong> />

O.PRENDIN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. 003.004.729/0001-24 AV. MARTINHO LAUER FILHO 415 REAL PARQ.-BA.GERALD 13082-785 CAMPINAS SP (19)3289-5121 Confissão Prestador Serviço 112701 1132 1132 13/11/07 29/12/07 R$ 1.980,00<<strong>br</strong> />

O.PRENDIN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. 003.004.729/0001-24 AV. MARTINHO LAUER FILHO 415 REAL PARQ.-BA.GERALD 13082-785 CAMPINAS SP (19)3289-5121 Confissão Prestador Serviço R$ 2.230,15<<strong>br</strong> />

O.PRENDIN MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. Total R$ 22.945,45<<strong>br</strong> />

OESTEAR EQUIPAMENTOS LTDA - ME 002.785.785/0001-80 RUA JOAO PESSOA Nº 106 VILA ESPLANADA 1 79002-300 CAMPO GRAN<strong>DE</strong> MS 067 3028 1678 Nota Fiscal Diversos 3793 711 29/11/07 27/11/07 R$ 1.300,00<<strong>br</strong> />

OESTEAR EQUIPAMENTOS LTDA - ME 002.785.785/0001-80 RUA JOAO PESSOA Nº 106 VILA ESPLANADA 1 79002-300 CAMPO GRAN<strong>DE</strong> MS 067 3028 1678 Nota Fiscal Diversos 4625 733 733 03/01/08 02/01/08 R$ 1.261,00<<strong>br</strong> />

OESTEAR EQUIPAMENTOS LTDA - ME Total R$ 2.561,00<<strong>br</strong> />

OFFICER DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PRODUTOS <strong>DE</strong> INFORMATICA S 071.702.716/0007-74 ROD ANHANGUERA, S/N KM 37 BLOCO 10 07750-000 JORDANESIA SP (11) 5014-2000 Confissão Fornecedor Imobilizado 122762 1588 11/12/07 28/02/08 R$ 5.716,00<<strong>br</strong> />

OFFICER DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PRODUTOS <strong>DE</strong> INFORMATICA S 071.702.716/0007-74 ROD ANHANGUERA, S/N KM 37 BLOCO 10 07750-000 JORDANESIA SP (11) 5014-2000 Confissão Fornecedor Imobilizado 118228 1588 11/12/07 29/03/08 R$ 6.998,00<<strong>br</strong> />

OFFICER DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PRODUTOS <strong>DE</strong> INFORMATICA S 071.702.716/0007-74 ROD ANHANGUERA, S/N KM 37 BLOCO 10 07750-000 JORDANESIA SP (11) 5014-2000 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 12.989,48<<strong>br</strong> />

OFFICER DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PRODUTOS <strong>DE</strong> INFORMATICA S Total R$ 25.703,48<<strong>br</strong> />

OLDRADO CARLOS <strong>DE</strong> ASSIS 460.419.236/0000-72 FAZENDA VICOSA ZONA RURAL ITUIUTABA MG ( 034 ) 9973-45 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11634 1353 1353 22/01/08 21/02/08 R$ 38.563,38<<strong>br</strong> />

OLDRADO CARLOS <strong>DE</strong> ASSIS Total R$ 38.563,38<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 6273 9801 9801 02/10/07 22/10/07 R$ 1.969,28<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 110429 9808 9808 15/10/07 22/10/07 R$ 1.200,00<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 110431 9818 9818 15/10/07 22/10/07 R$ 1.618,31<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 110430 9800 9800 15/10/07 22/10/07 R$ 540,00<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 113007 9924 9924 16/11/07 29/10/07 R$ 1.850,00<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 113008 10073 10073 16/11/07 29/10/07 R$ 2.465,39<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 113006 9806 9806 16/11/07 29/10/07 R$ 2.400,00<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 119226 9807 9807 16/11/07 29/10/07 R$ 1.106,94<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 16352 9819 9819 11/10/07 29/10/07 R$ 523,44<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 16351 9803 9803 11/10/07 29/10/07 R$ 1.476,96<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 16350 9802 9802 11/10/07 29/10/07 R$ 2.689,20<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 17655 10072 10072 11/10/07 29/10/07 R$ 2.192,80<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 6906 10075 10075 16/10/07 29/10/07 R$ 720,00<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 6905 9917 9917 16/10/07 29/10/07 R$ 1.771,43<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 6904 9925 9925 16/10/07 29/10/07 R$ 1.621,81<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 7184 10076 10076 19/10/07 29/10/07 R$ 1.624,39<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 7185 9805 9805 19/10/07 29/10/07 R$ 1.020,00<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 16355 10074 10074 11/10/07 29/10/07 R$ 720,00<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA 004.723.500/0001-02 BAIRROSAO FRANCISCO S/N PQ INDUSTRIAL FRIBOI 16902-000 ANDRADINA SP 18 - 3722-8498 Nota Fiscal Diversos 16354 9822 9822 11/10/07 29/10/07 R$ 1.514,42<<strong>br</strong> />

OPERA TRANSPORTES LTDA Total R$ 29.024,37<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122834 050708 16/06/08 05/11/08 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122835 050708 16/06/08 05/12/08 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122836 050708 16/06/08 05/01/09 R$ 2.550,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

018.696.028/0000-03 1 Acordo Trabalhista 122837 050708 16/06/08 05/02/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES . . - JALES SP Diversos<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122838 050708 16/06/08 05/03/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122839 050708 16/06/08 05/04/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122840 050708 16/06/08 05/05/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122841 050708 16/06/08 05/06/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122842 050708 16/06/08 05/07/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122843 050708 16/06/08 05/08/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122844 050708 16/06/08 05/09/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122845 050708 16/06/08 05/10/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES 018.696.028/0000-03 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 122846 050708 16/06/08 05/11/09 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

ORI<strong>DE</strong>S PERES Total R$ 33.150,00<<strong>br</strong> />

OSCILIO CAMPOS GUIMARAES 003.447.101/0000-49 FAZ.SANTA CECILIA ROD.GO 206 KM 52 ZONA RURAL QUIRINOPOLIS GO . Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 3088 346/ic 10/08/07 10/08/07 R$ 2.422,31<<strong>br</strong> />

OSCILIO CAMPOS GUIMARAES Total R$ 2.422,31<<strong>br</strong> />

P. <strong>DE</strong> SALES ARMARINHOS - ME 005.630.144/0001-45 AV ITATIBA, 251 JD DANUBIO 13215-250 JUNDIAI SP 11 4521 6085 Nota Fiscal Diversos 123847 3 3 11/12/07 11/12/07 R$ 52,60<<strong>br</strong> />

P. <strong>DE</strong> SALES ARMARINHOS - ME Total R$ 52,60<<strong>br</strong> />

PAMPA BRASIL COMERCIO E REP. LTDA 007.314.192/0001-50 AV. FARRAPOS, 2475 SAO GERALDO 90220-006 PORTO ALEGRE RS 51 3337-2900 Nota Fiscal Diversos 123999 154 10/07/08 10/07/08 R$ 10.702,96<<strong>br</strong> />

PAMPA BRASIL COMERCIO E REP. LTDA Total R$ 10.702,96<<strong>br</strong> />

PANTONE GRAFICA E EDITORA LTDA 003.743.468/0001-64 RUA 12 OUTUBRO 421 VILA O<strong>DE</strong>TE 09941-210 DIA<strong>DE</strong>MA SP (11)4072 4105 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 8611 8359 8359 23/11/07 05/01/08 R$ 3.000,00<<strong>br</strong> />

PANTONE GRAFICA E EDITORA LTDA 003.743.468/0001-64 RUA 12 OUTUBRO 421 VILA O<strong>DE</strong>TE 09941-210 DIA<strong>DE</strong>MA SP (11)4072 4105 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 8612 8367 8367 23/11/07 06/01/08 R$ 12.000,00<<strong>br</strong> />

PANTONE GRAFICA E EDITORA LTDA 003.743.468/0001-64 RUA 12 OUTUBRO 421 VILA O<strong>DE</strong>TE 09941-210 DIA<strong>DE</strong>MA SP (11)4072 4105 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 4142 8368 8368 06/12/07 06/01/08 R$ 3.000,00<<strong>br</strong> />

PANTONE GRAFICA E EDITORA LTDA 003.743.468/0001-64 RUA 12 OUTUBRO 421 VILA O<strong>DE</strong>TE 09941-210 DIA<strong>DE</strong>MA SP (11)4072 4105 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 4141 8387 8387 06/12/07 07/01/08 R$ 3.200,00<<strong>br</strong> />

PANTONE GRAFICA E EDITORA LTDA 003.743.468/0001-64 RUA 12 OUTUBRO 421 VILA O<strong>DE</strong>TE 09941-210 DIA<strong>DE</strong>MA SP (11)4072 4105 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 8687 8386 8386 27/11/07 07/01/08 R$ 7.890,00<<strong>br</strong> />

PANTONE GRAFICA E EDITORA LTDA 003.743.468/0001-64 RUA 12 OUTUBRO 421 VILA O<strong>DE</strong>TE 09941-210 DIA<strong>DE</strong>MA SP (11)4072 4105 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 10469 8668 8668 21/01/08 03/03/08 R$ 5.130,00<<strong>br</strong> />

PANTONE GRAFICA E EDITORA LTDA 003.743.468/0001-64 RUA 12 OUTUBRO 421 VILA O<strong>DE</strong>TE 09941-210 DIA<strong>DE</strong>MA SP (11)4072 4105 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo 11261 8730 8730 11/02/08 05/03/08 R$ 4.500,00<<strong>br</strong> />

PANTONE GRAFICA E EDITORA LTDA 003.743.468/0001-64 RUA 12 OUTUBRO 421 VILA O<strong>DE</strong>TE 09941-210 DIA<strong>DE</strong>MA SP (11)4072 4105 Confissão Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 1.983,55<<strong>br</strong> />

PANTONE GRAFICA E EDITORA LTDA Total R$ 40.703,55<<strong>br</strong> />

PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LT 053.519.260/0001-34 RUA RIO GRAN<strong>DE</strong> DO SUL 1328 CENTRO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3442 3188 Nota Fiscal Diversos 5254 21106 11/09/07 29/09/07 R$ 51,00<<strong>br</strong> />

PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LT Total R$ 51,00<<strong>br</strong> />

PATRICIA C.R. FURLANETO ME R$ 2.934,00<<strong>br</strong> />

PATRICIA C.R. FURLANETO ME Total R$ 2.934,00<<strong>br</strong> />

PATRICIA <strong>DE</strong> MORAES ELIAS GOMES BARBOSA ME 003.710.028/0001-00 RUA JOSE RICO BELDA, 420 JD. PLANALDO 16075-003 ARACATUBA SP 18-3624-6886 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 8352 3213 3213/1 14/11/07 20/11/07 R$ 375,00<<strong>br</strong> />

PATRICIA <strong>DE</strong> MORAES ELIAS GOMES BARBOSA ME 003.710.028/0001-00 RUA JOSE RICO BELDA, 420 JD. PLANALDO 16075-003 ARACATUBA SP 18-3624-6886 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 8351 3213 3213/2 14/11/07 20/11/07 R$ 375,00<<strong>br</strong> />

PATRICIA <strong>DE</strong> MORAES ELIAS GOMES BARBOSA ME 003.710.028/0001-00 RUA JOSE RICO BELDA, 420 JD. PLANALDO 16075-003 ARACATUBA SP 18-3624-6886 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 8353 3213 3213 14/11/07 11/12/07 R$ 375,00<<strong>br</strong> />

PATRICIA <strong>DE</strong> MORAES ELIAS GOMES BARBOSA ME Total R$ 1.125,00<<strong>br</strong> />

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA 017.463.456/0010-81 RUA ARMANDO <strong>DE</strong> CAMPOS 170 TREM INTERM CARGAS 13069-129 CAMPINAS SP 19-3281-1555 Nota Fiscal Diversos 114527 682209 682209 12/12/07 12/12/07 R$ 37,25<<strong>br</strong> />

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA 017.463.456/0010-81 RUA ARMANDO <strong>DE</strong> CAMPOS 170 TREM INTERM CARGAS 13069-129 CAMPINAS SP 19-3281-1555 Nota Fiscal Diversos 114528 688021 688021 12/12/07 12/12/07 R$ 157,53<<strong>br</strong> />

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA 017.463.456/0010-81 RUA ARMANDO <strong>DE</strong> CAMPOS 170 TREM INTERM CARGAS 13069-129 CAMPINAS SP 19-3281-1555 Nota Fiscal Diversos 114525 682184 682184 12/12/07 12/12/07 R$ 273,65<<strong>br</strong> />

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA 017.463.456/0027-20 RUA DR. HUGO FORTES, 1686 PQ INDUSTRIAL LAGOIN 14095-260 RIBEIRAO PRETO SP 16 3917-2055 Nota Fiscal Diversos 116579 25227 25227 21/01/08 14/12/07 R$ 44,43<<strong>br</strong> />

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA 017.463.456/0010-81 RUA ARMANDO <strong>DE</strong> CAMPOS 170 TREM INTERM CARGAS 13069-129 CAMPINAS SP 19-3281-1555 Nota Fiscal Diversos 114747 693205 693205 18/12/07 21/12/07 R$ 45,37<<strong>br</strong> />

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA Total R$ 558,23<<strong>br</strong> />

PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SAO PEDRO LTDA. 050.117.357/0002-03 AV. WILHELM WINTER, 508 DISTR INDUSTRIAL 13213-000 JUNDIAI SP 11 45382499 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 109111 823 01/10/07 20/07/07 R$ 33.482,67<<strong>br</strong> />

PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SAO PEDRO LTDA. 050.117.357/0002-03 AV. WILHELM WINTER, 508 DISTR INDUSTRIAL 13213-000 JUNDIAI SP 11 45382499 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado R$ 568,25<<strong>br</strong> />

PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA SAO PEDRO LTDA. Total R$ 34.050,92<<strong>br</strong> />

PERCIVAL DO AMARAL JUNIOR - ME 005.426.302/0001-40 AV ITALIA , 220 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11-4591.2626 Nota Fiscal Diversos 124045 2786 2786 15/07/08 25/07/08 R$ 390,00<<strong>br</strong> />

PERCIVAL DO AMARAL JUNIOR - ME Total R$ 390,00<<strong>br</strong> />

PERFORMANCE BALANCAS LTDA 000.986.815/0001-91 R. ANTONIO PINTO <strong>DE</strong> MORAES , 131 JARDIM DOM NERY 13031-780 CAMPINAS SP 19-3272.5019 Nota Fiscal Diversos 123414 9861 9861 26/06/08 11/07/08 R$ 496,00<<strong>br</strong> />

PERFORMANCE BALANCAS LTDA 000.986.815/0001-91 R. ANTONIO PINTO <strong>DE</strong> MORAES , 131 JARDIM DOM NERY 13031-780 CAMPINAS SP 19-3272.5019 Nota Fiscal Prestador Serviço 123715 9949 9949 03/07/08 29/07/08 R$ 480,00<<strong>br</strong> />

PERFORMANCE BALANCAS LTDA 000.986.815/0001-91 R. ANTONIO PINTO <strong>DE</strong> MORAES , 131 JARDIM DOM NERY 13031-780 CAMPINAS SP 19-3272.5019 Nota Fiscal Prestador Serviço 124477 10108 10108 05/08/08 29/08/08 R$ 480,00<<strong>br</strong> />

PERFORMANCE BALANCAS LTDA 000.986.815/0001-91 R. ANTONIO PINTO <strong>DE</strong> MORAES , 131 JARDIM DOM NERY 13031-780 CAMPINAS SP 19-3272.5019 Nota Fiscal Prestador Serviço 125945 10244 10244 18/09/08 29/09/08 R$ 480,00<<strong>br</strong> />

PERFORMANCE BALANCAS LTDA Total R$ 1.936,00<<strong>br</strong> />

PETCOM TELECOMUNICACOES CAMPINAS LTDA 004.338.024/0001-06 RUA ANITA MORETZSHON, 324 JARDIM SANTANA 13088-510 CAMPINAS SP (19)3256-1042 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3670 1009 1009/2 16/11/07 29/10/07 R$ 3.127,25<<strong>br</strong> />

PETCOM TELECOMUNICACOES CAMPINAS LTDA 004.338.024/0001-06 RUA ANITA MORETZSHON, 324 JARDIM SANTANA 13088-510 CAMPINAS SP (19)3256-1042 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5180 1008 1008/2 16/11/07 29/10/07 R$ 5.602,00<<strong>br</strong> />

PETCOM TELECOMUNICACOES CAMPINAS LTDA 004.338.024/0001-06 RUA ANITA MORETZSHON, 324 JARDIM SANTANA 13088-510 CAMPINAS SP (19)3256-1042 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3675 1008 1008/3 16/11/07 27/11/07 R$ 9.295,46<<strong>br</strong> />

PETCOM TELECOMUNICACOES CAMPINAS LTDA 004.338.024/0001-06 RUA ANITA MORETZSHON, 324 JARDIM SANTANA 13088-510 CAMPINAS SP (19)3256-1042 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3671 1009 1009/3 16/11/07 27/11/07 R$ 3.127,25<<strong>br</strong> />

PETCOM TELECOMUNICACOES CAMPINAS LTDA 004.338.024/0001-06 RUA ANITA MORETZSHON, 324 JARDIM SANTANA 13088-510 CAMPINAS SP (19)3256-1042 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado R$ 1.484,58<<strong>br</strong> />

PETCOM TELECOMUNICACOES CAMPINAS LTDA Total R$ 22.636,54<<strong>br</strong> />

PETECA JR. COMERCIO <strong>DE</strong> PAINEIS LTDA - ME 007.509.749/0001-08 RUA SANTISTA 227 JARDIM SANTISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP (17)3462 1616 Nota Fiscal Diversos 6046 1309 1309 25/09/07 11/10/07 R$ 25,00<<strong>br</strong> />

PETECA JR. COMERCIO <strong>DE</strong> PAINEIS LTDA - ME Total R$ 25,00<<strong>br</strong> />

PLANTEC LABORATORIOS 001.579.398/0002-06 ROD. SP 147 KM 128 CP 39 13495-000 IRACEMAPOLIS SP 019-3456-2100 Nota Fiscal Prestador Serviço 124145 4039 17/07/08 18/07/08 R$ 420,00<<strong>br</strong> />

PLANTEC LABORATORIOS Total R$ 420,00<<strong>br</strong> />

PLAST PACK COM.E REPRES. <strong>DE</strong> EMBALAGENS LTDA 061.793.337/0001-98 RUA NATALE CAPELATO, 79 VILA PAGANO 13277-230 VALINHOS SP (19) 3254-0442 Nota Fiscal Diversos 8293 23718 12/11/07 22/11/07 R$ 403,65<<strong>br</strong> />

PLAST PACK COM.E REPRES. <strong>DE</strong> EMBALAGENS LTDA Total R$ 403,65<<strong>br</strong> />

PLASTCENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 074.689.852/0002-55 AV PRESI<strong>DE</strong>NTE WILSON - 1550 MOOCA 03107-001 SAO PAULO SP (11) 6914-2101 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 7517 4958 4958 25/10/07 27/11/07 R$ 3.276,00<<strong>br</strong> />

PLASTCENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 074.689.852/0002-55 AV PRESI<strong>DE</strong>NTE WILSON - 1550 MOOCA 03107-001 SAO PAULO SP (11) 6914-2101 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 4367 5494 07/12/07 27/11/07 R$ 9.072,00<<strong>br</strong> />

PLASTCENTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total R$ 12.348,00<<strong>br</strong> />

PLATINA ALIMENTOS LTDA 003.070.134/0001-77 R.JOAO PROF.CAVALHEIRO SALEN, 1412 BOM SUCESSO 07243-580 GUARULHOS SP 6462-3517 Nota Fiscal Diversos 123215 120153 120153 12/06/08 08/07/08 R$ 316,74<<strong>br</strong> />

PLATINA ALIMENTOS LTDA 003.070.134/0001-77 R.JOAO PROF.CAVALHEIRO SALEN, 1412 BOM SUCESSO 07243-580 GUARULHOS SP 6462-3517 Nota Fiscal Diversos 123234 120790 120790 17/06/08 13/07/08 R$ 1.200,00<<strong>br</strong> />

PLATINA ALIMENTOS LTDA 003.070.134/0001-77 R.JOAO PROF.CAVALHEIRO SALEN, 1412 BOM SUCESSO 07243-580 GUARULHOS SP 6462-3517 Nota Fiscal Diversos 123253 121547 121547 20/06/08 17/07/08 R$ 285,66<<strong>br</strong> />

PLATINA ALIMENTOS LTDA 003.070.134/0001-77 R.JOAO PROF.CAVALHEIRO SALEN, 1412 BOM SUCESSO 07243-580 GUARULHOS SP 6462-3517 Nota Fiscal Diversos 123840 124539 124539 07/07/08 05/08/08 R$ 336,94<<strong>br</strong> />

PLATINA ALIMENTOS LTDA Total R$ 2.139,34<<strong>br</strong> />

PODIUM TECNOLOGIA EM RE<strong>DE</strong>S LTDA ME 001.989.233/0001-21 RUA MARISA, 186 JD PAULISTA 14091-150 RIBEIRAO PRETO SP 16 2133-0683 Nota Fiscal Prestador Serviço 116234 4421 15/01/08 15/01/08 R$ 2.549,84<<strong>br</strong> />

PODIUM TECNOLOGIA EM RE<strong>DE</strong>S LTDA ME 001.989.233/0001-21 RUA MARISA, 186 JD PAULISTA 14091-150 RIBEIRAO PRETO SP 16 2133-0683 Nota Fiscal Prestador Serviço 122349 4711 04/06/08 06/06/08 R$ 2.505,84<<strong>br</strong> />

PODIUM TECNOLOGIA EM RE<strong>DE</strong>S LTDA ME Total R$ 5.055,68<<strong>br</strong> />

POLO INFORMATICA COM E PROCES <strong>DE</strong> DADOS LTDA-ME 003.056.826/0001-60 AV.DOM PEDRO II, Nº1641 - SALA 11 UTINGA 09080-111 SANTO ANDRE SP 4991-6667 Nota Fiscal Prestador Serviço 117351 2933 07/02/08 11/02/08 R$ 686,07<<strong>br</strong> />

POLO INFORMATICA COM E PROCES <strong>DE</strong> DADOS LTDA-ME Total R$ 686,07


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

FERRARI LTDA 058.700.121/0001-26 13222-800 VARZEA PAULISTA 4606-3711 Nota Fiscal 115108 1131 1131 26/12/07 28/12/07 R$ 143,00<<strong>br</strong> />

POSTO <strong>DE</strong> MOLAS AV MARGINAL KM 9,5 PONTE SECA SP Diversos<<strong>br</strong> />

POSTO <strong>DE</strong> MOLAS FERRARI LTDA Total R$ 143,00<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado 5135 80 80 30/11/07 05/11/07 R$ 64.455,89<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado 4002 81 19/11/07 19/11/07 R$ 7.033,64<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado 3300 81 19/11/07 01/12/07 R$ 87.585,73<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado 109093 71 71 30/09/07 16/12/07 R$ 20.447,96<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado 114731 88 88 18/12/07 21/12/07 R$ 15.412,97<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado 4206 87 87 18/12/07 21/12/07 R$ 38.316,85<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado 4199 89 89 18/12/07 21/12/07 R$ 31.021,50<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado 4207 90 90 18/12/07 21/12/07 R$ 23.317,00<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado 5095 100 100 24/04/08 25/03/08 R$ 121.716,60<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 005.386.338/0001-47 RUA JACOMO JACOBUCCI 136 TERREO JD RIZZO 07191-080 GUARULHOS SP 11-6409-5240 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 545.298,35<<strong>br</strong> />

POWER DIAMOND PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Total R$ 954.606,49<<strong>br</strong> />

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA 062.546.387/0001-33 VIA PREDILECTA, 50 DIST.LOURENCO TURVO 15999-000 MATAO SP (11) 6674-3848 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122631 373421 373421 13/09/07 10/10/07 R$ 7.624,89<<strong>br</strong> />

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA 062.546.387/0001-33 VIA PREDILECTA, 50 DIST.LOURENCO TURVO 15999-000 MATAO SP (11) 6674-3848 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 108651 373979 373979 18/09/07 15/10/07 R$ 10.692,00<<strong>br</strong> />

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA 062.546.387/0001-33 VIA PREDILECTA, 50 DIST.LOURENCO TURVO 15999-000 MATAO SP (11) 6674-3848 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 108332 374133 374133 19/09/07 16/10/07 R$ 20.736,00<<strong>br</strong> />

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA 062.546.387/0001-33 VIA PREDILECTA, 50 DIST.LOURENCO TURVO 15999-000 MATAO SP (11) 6674-3848 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 109394 375344 375344 26/09/07 23/10/07 R$ 16.800,00<<strong>br</strong> />

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA 062.546.387/0001-33 VIA PREDILECTA, 50 DIST.LOURENCO TURVO 15999-000 MATAO SP (11) 6674-3848 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 111850 375872 375872 30/09/07 25/10/07 R$ 9.236,81<<strong>br</strong> />

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA 062.546.387/0001-33 VIA PREDILECTA, 50 DIST.LOURENCO TURVO 15999-000 MATAO SP (11) 6674-3848 Juros Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 11.354,88<<strong>br</strong> />

PREDILECTA ALIMENTOS LTDA Total R$ 76.444,58<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> OSASCO SECRET. FINANCAS 099.999.997/0720-04 . . 13000-000 SAO PAULO SP Nota Fiscal Diversos 117279 104319 06/02/08 06/02/08 R$ 68,10<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> OSASCO SECRET. FINANCAS Total R$ 68,10<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> SAO PAULO 099.999.997/0065-67 RUA CENTRO 00000-000 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 92473 578862 27/03/07 27/03/07 R$ 68,09<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> SAO PAULO 099.999.997/0065-67 RUA CENTRO 00000-000 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 103361 150807 24/07/07 16/08/07 R$ 85,12<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> SAO PAULO 099.999.997/0065-67 RUA CENTRO 00000-000 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 113428 261107 26/11/07 26/11/07 R$ 68,11<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> SAO PAULO 099.999.997/0065-67 RUA CENTRO 00000-000 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 119823 234457 03/04/08 08/04/08 R$ 68,10<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> SAO PAULO 099.999.997/0065-67 RUA CENTRO 00000-000 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 124020 648 15/07/08 28/07/08 R$ 68,09<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> SAO PAULO 099.999.997/0065-67 RUA CENTRO 00000-000 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 124710 723 20/08/08 03/09/08 R$ 459,68<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> SAO PAULO 099.999.997/0065-67 RUA CENTRO 00000-000 SAO PAULO SP 11 Nota Fiscal Diversos 126882 873 28/10/08 04/11/08 R$ 68,09<<strong>br</strong> />

PREFEITURA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> SAO PAULO Total R$ 885,28<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUN.<strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 015.024.045/0001-73 AV. EXPEDIÇAO RONCADOR XINGÚ N.249 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT (66)-34381249 Nota Fiscal Diversos 5031 290208 01/03/08 01/03/08 R$ 31.780,35<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUN.<strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA Total R$ 31.780,35<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 96577 80535 08/05/07 10/04/07 R$ 56,92<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 99295 82813 02/06/07 10/05/07 R$ 184,57<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 102248 85868 07/07/07 11/06/07 R$ 994,53<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 9846 9687 05/06/07 11/06/07 R$ 163,84<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 115476 101110 02/01/08 11/06/07 R$ 47,35<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 104904 88895 10/08/07 10/07/07 R$ 178,20<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 104903 88894 10/08/07 10/08/07 R$ 248,43<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 107211 91380 06/09/07 10/08/07 R$ 443,71<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 109735 94062 05/10/07 10/09/07 R$ 234,90<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 107197 91366 06/09/07 10/09/07 R$ 7.039,10<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 114001 99020 05/12/07 10/10/07 R$ 195,60<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 112178 96788 06/11/07 10/10/07 R$ 196,60<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 114034 99084 06/12/07 12/11/07 R$ 15,21<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 118749 105471 11/03/08 12/11/07 R$ 65,20<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 117405 103823 08/02/08 12/11/07 R$ 46,80<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 117404 103822 08/02/08 10/12/07 R$ 12,20<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 114197 99379 10/12/07 10/12/07 R$ 6,00<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 124277 110888 22/07/08 10/12/07 R$ 305,80<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 117403 103821 08/02/08 10/01/08 R$ 120,00<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 115888 101725 10/01/08 10/01/08 R$ 1.949,68<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 267 300108 29/01/08 30/01/08 R$ 318,01<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 118748 105470 11/03/08 11/02/08 R$ 175,60<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 117148 103503 01/02/08 11/02/08 R$ 1.052,35<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 117402 103820 08/02/08 11/02/08 R$ 204,71<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 120686 107526 23/04/08 10/03/08 R$ 1.302,38<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 122562 109387 10/06/08 12/05/08 R$ 218,60<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 123439 3006 27/06/08 30/06/08 R$ 194,21<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 123440 3006 27/06/08 30/06/08 R$ 194,21<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 123892 110511 10/07/08 10/07/08 R$ 988,13<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 123441 3006 27/06/08 30/07/08 R$ 194,21<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 124579 111244 11/08/08 11/08/08 R$ 46,40<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 124276 110887 22/07/08 11/08/08 R$ 31,37<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 124443 111085 04/08/08 11/08/08 R$ 697,55<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 126849 114627 24/10/08 11/08/08 R$ 107,00<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 123442 3006 27/06/08 30/08/08 R$ 194,21<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 125530 112644 10/09/08 10/09/08 R$ 697,30<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 123443 3006 27/06/08 30/09/08 R$ 194,21<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 126706 114304 10/10/08 10/10/08 R$ 748,27<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 123444 3006 27/06/08 30/10/08 R$ 194,21<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA 045.780.061/0001-57 PRAçA SAO PAULO, 2 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 8500 Nota Fiscal Diversos 126850 311008 24/10/08 31/10/08 R$ 420,00<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> ITUPEVA Total R$ 20.677,57<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 099.999.997/0494-52 AV.EXPEDICAO RONCADOR XINGU, 249 SETOR XAVANINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-3510 Nota Fiscal Diversos 4800 3299 01/02/08 10/09/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 099.999.997/0494-52 AV.EXPEDICAO RONCADOR XINGU, 249 SETOR XAVANINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-3510 Nota Fiscal Diversos 4799 3298 01/02/08 12/11/07 R$ 481,62<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 099.999.997/0494-52 AV.EXPEDICAO RONCADOR XINGU, 249 SETOR XAVANINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-3510 Nota Fiscal Diversos 4797 3296 01/02/08 10/12/07 R$ 20.109,57<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 099.999.997/0494-52 AV.EXPEDICAO RONCADOR XINGU, 249 SETOR XAVANINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-3510 Nota Fiscal Diversos 4798 3297 01/02/08 10/01/08 R$ 39,00<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 099.999.997/0494-52 AV.EXPEDICAO RONCADOR XINGU, 249 SETOR XAVANINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-3510 Nota Fiscal Diversos 4801 3300 01/02/08 10/01/08 R$ 9.421,31<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 099.999.997/0494-52 AV.EXPEDICAO RONCADOR XINGU, 249 SETOR XAVANINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-3510 Nota Fiscal Diversos 4982 3477 11/03/08 11/02/08 R$ 2.618,21<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 099.999.997/0494-52 AV.EXPEDICAO RONCADOR XINGU, 249 SETOR XAVANINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-3510 Nota Fiscal Diversos 4984 3479 11/03/08 10/03/08 R$ 8.820,18<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 099.999.997/0494-52 AV.EXPEDICAO RONCADOR XINGU, 249 SETOR XAVANINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-3510 Nota Fiscal Diversos 5111 3553 02/05/08 10/04/08 R$ 3.843,60<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA 099.999.997/0494-52 AV.EXPEDICAO RONCADOR XINGU, 249 SETOR XAVANINA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 66 3438-3510 Nota Fiscal Diversos 5063 3519 10/04/08 10/04/08 R$ 841,84<<strong>br</strong> />

PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> NOVA XAVANTINA Total R$ 46.325,33<<strong>br</strong> />

PREMIER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 007.501.795/0001-60 RUA VITORIA 27 SANTA EFIGENIA 13207-040 SAO PAULO SP 11 3337-3499 Nota Fiscal Diversos 120482 1688. 17/04/08 17/04/08 R$ 1.160,75<<strong>br</strong> />

PREMIER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA 007.501.795/0001-60 RUA VITORIA 27 SANTA EFIGENIA 13207-040 SAO PAULO SP 11 3337-3499 Nota Fiscal Diversos 120481 1672. 17/04/08 17/04/08 R$ 1.986,90<<strong>br</strong> />

PREMIER AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA Total R$ 3.147,65


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

PREMODISA SOROCABA SISTEMAS PRE MOLDADOS LTDA 001.415.150/0001-29 AV VICTOR ANDREWS, 3861 E<strong>DE</strong>N - SOROCABA SP 15 3225-3882 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 110582 1066 1066 27/08/07 29/08/07 R$ 29.983,20<<strong>br</strong> />

PREMODISA SOROCABA SISTEMAS PRE MOLDADOS LTDA Total R$ 29.983,20<<strong>br</strong> />

PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA 045.597.176/0001-00 RUA JAGUARIBE, 35 STA CECILIA 01224-001 SAO PAULO SP 11-3367-4777 Nota Fiscal Diversos 111869 81152 81152 31/10/07 23/11/07 R$ 311,85<<strong>br</strong> />

PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA Total R$ 311,85<<strong>br</strong> />

PROLIM COMERCIO <strong>DE</strong> HIGIENE E LIMPEZA LTDA 008.486.693/0001-86 AV PEDRO I, 6201 DTO IND. SAO GONCALO 12091-000 TAUBATE SP 11 9918-8090 Nota Fiscal Diversos 123261 175431 175431 24/06/08 16/07/08 R$ 684,00<<strong>br</strong> />

PROLIM COMERCIO <strong>DE</strong> HIGIENE E LIMPEZA LTDA Total R$ 684,00<<strong>br</strong> />

PVC BRAZIL INDUSTRIA <strong>DE</strong> TUBOS E CONEXAOES LTDA 081.428.187/0001-20 BR 369 KM 142 LOTE 10 PQ.INDUSTRIAL IV 86200-000 IBIPORA PR 00432588513 Nota Fiscal Diversos 3621 262014 262014/ 23/11/07 29/10/07 R$ 21.033,90<<strong>br</strong> />

PVC BRAZIL INDUSTRIA <strong>DE</strong> TUBOS E CONEXAOES LTDA Total R$ 21.033,90<<strong>br</strong> />

QUALITH LUB DO BRASIL COMERCIO LTDA 005.485.457/0001-57 RUA IAPó , 640 CASA VER<strong>DE</strong> 02512-020 SAO PAULO SP 11-3966.8424 Nota Fiscal Diversos 122170 10183 10183/1 30/05/08 28/06/08 R$ 650,00<<strong>br</strong> />

QUALITH LUB DO BRASIL COMERCIO LTDA 005.485.457/0001-57 RUA IAPó , 640 CASA VER<strong>DE</strong> 02512-020 SAO PAULO SP 11-3966.8424 Nota Fiscal Diversos 122171 10183 10183/2 30/05/08 28/07/08 R$ 650,00<<strong>br</strong> />

QUALITH LUB DO BRASIL COMERCIO LTDA Total R$ 1.300,00<<strong>br</strong> />

R.F. DA SILVA VOTUPORANGA - ME 004.041.337/0001-06 AV FRANCISCO VILAR HORTA Nº 4958 JD YOLANDA 15500-001 VOTUPORANGA SP 17 3421-1242 Nota Fiscal Diversos 119411 469 24/03/08 25/03/08 R$ 35,00<<strong>br</strong> />

R.F. DA SILVA VOTUPORANGA - ME Total R$ 35,00<<strong>br</strong> />

RACA TRANSPORTES LTDA 063.935.688/0001-11 VIA ANHANGUERA S/N KM 24,9 PERUS 05276-000 PERUS SP 3918-6655 Nota Fiscal Diversos 124767 71104 22/08/08 27/08/08 R$ 117,28<<strong>br</strong> />

RACA TRANSPORTES LTDA Total R$ 117,28<<strong>br</strong> />

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA 045.992.724/0002-88 RUA DO RETIRO, 1959 PQ DO COLEGIO 13200-000 JUNDIAI SP 11 4038 4544 Nota Fiscal Diversos 126910 906 04/11/08 05/11/08 R$ 4.412,20<<strong>br</strong> />

RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA Total R$ 4.412,20<<strong>br</strong> />

RAPIDO TRANSPAULO 088.317.847/0001-45 RUA BERTO CIRIO ,3700 CENTRO - CANOAS RS 51-3462.4500 Nota Fiscal Diversos 3026 468558 01/02/08 29/12/07 R$ 79,60<<strong>br</strong> />

RAPIDO TRANSPAULO 000.636.524/0003-35 R SNTONIO SLVES TAVEIRA, 2275 FRANCA - FRANCA SP Nota Fiscal Diversos 120479 25834 17/04/08 17/04/08 R$ 548,26<<strong>br</strong> />

RAPIDO TRANSPAULO Total R$ 627,86<<strong>br</strong> />

RBM-COM. E ASSIT. TEC. MOTOR. BOMBAS HIDR.LTDA-EPP 072.816.333/0001-02 RUA CARLOS GOMES , 1066 PONTE SAO JOAO 13216-200 JUNDIAI SP 11-4587.5811 Nota Fiscal Prestador Serviço 123457 8579 8579 27/06/08 24/07/08 R$ 1.220,00<<strong>br</strong> />

RBM-COM. E ASSIT. TEC. MOTOR. BOMBAS HIDR.LTDA-EPP 072.816.333/0001-02 RUA CARLOS GOMES , 1066 PONTE SAO JOAO 13216-200 JUNDIAI SP 11-4587.5811 Nota Fiscal Diversos 124763 8743 8743 19/08/08 01/09/08 R$ 682,00<<strong>br</strong> />

RBM-COM. E ASSIT. TEC. MOTOR. BOMBAS HIDR.LTDA-EPP Total R$ 1.902,00<<strong>br</strong> />

RCM-TUBOS E CONEXOES LTDA 004.879.204/0001-03 RUA DR. ARMANDO BRANDAO 3330/352 VL.MATI<strong>DE</strong> 03513-020 SAO PAULO SP 011-6653-5353 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 2527 8458 8458/4 05/09/07 08/11/07 R$ 6.325,24<<strong>br</strong> />

RCM-TUBOS E CONEXOES LTDA Total R$ 6.325,24<<strong>br</strong> />

REAL SEGUROS SA 033.164.021/0001-00 RUA SAMPAIO VIANA, 44 PARAISO 01310-916 SAO PAULO SP 11 45211510 Nota Fiscal Diversos 108414 300907 21/09/07 30/09/07 R$ 3.495,49<<strong>br</strong> />

REAL SEGUROS SA Total R$ 3.495,49<<strong>br</strong> />

REAL TOKIO MARINE VIDA PREVI<strong>DE</strong>NCIA S/A 004.884.104/0006-71 RUA SAMPAIO VIANA, 44 PARAISO 04440-902 SAO PAULO SP 4521-0807 Nota Fiscal Diversos 122157 310508 30/05/08 31/05/08 R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

REAL TOKIO MARINE VIDA PREVI<strong>DE</strong>NCIA S/A 004.884.104/0006-71 RUA SAMPAIO VIANA, 44 PARAISO 04440-902 SAO PAULO SP 4521-0807 Nota Fiscal Diversos 122158 310508. 30/05/08 31/05/08 R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

REAL TOKIO MARINE VIDA PREVI<strong>DE</strong>NCIA S/A 004.884.104/0006-71 RUA SAMPAIO VIANA, 44 PARAISO 04440-902 SAO PAULO SP 4521-0807 Nota Fiscal Diversos 123335 300608 25/06/08 30/06/08 R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

REAL TOKIO MARINE VIDA PREVI<strong>DE</strong>NCIA S/A 004.884.104/0006-71 RUA SAMPAIO VIANA, 44 PARAISO 04440-902 SAO PAULO SP 4521-0807 Nota Fiscal Diversos 123336 300608 25/06/08 30/06/08 R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

REAL TOKIO MARINE VIDA PREVI<strong>DE</strong>NCIA S/A Total R$ 10.000,00<<strong>br</strong> />

RECAUCHUTADORA SETE VIDAS LTDA 060.993.615/0001-98 AV. SAO PAULO, 1020 BAIRRO JACARE 13318-000 CABREUVA SP 11 4529-7449 Nota Fiscal Diversos 123833 12111 12111 07/07/08 12/07/08 R$ 1.046,00<<strong>br</strong> />

RECAUCHUTADORA SETE VIDAS LTDA 060.993.615/0001-98 AV. SAO PAULO, 1020 BAIRRO JACARE 13318-000 CABREUVA SP 11 4529-7449 Nota Fiscal Diversos 124222 12139 12139/1 18/07/08 10/08/08 R$ 520,00<<strong>br</strong> />

RECAUCHUTADORA SETE VIDAS LTDA 060.993.615/0001-98 AV. SAO PAULO, 1020 BAIRRO JACARE 13318-000 CABREUVA SP 11 4529-7449 Nota Fiscal Diversos 124223 12139 12139/2 18/07/08 09/09/08 R$ 520,00<<strong>br</strong> />

RECAUCHUTADORA SETE VIDAS LTDA Total R$ 2.086,00<<strong>br</strong> />

RECOLIX RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA 067.095.349/0001-25 RUA GINO GORI, 300 JARDIM ARAUJO 18114-490 VOTORANTIM SP 015 3243-1234 Nota Fiscal Prestador Serviço 123780 9234 9234 03/07/08 04/07/08 R$ 644,00<<strong>br</strong> />

RECOLIX RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA 067.095.349/0001-25 RUA GINO GORI, 300 JARDIM ARAUJO 18114-490 VOTORANTIM SP 015 3243-1234 Nota Fiscal Prestador Serviço 123803 9333 9333 04/07/08 01/08/08 R$ 644,00<<strong>br</strong> />

RECOLIX RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA 067.095.349/0001-25 RUA GINO GORI, 300 JARDIM ARAUJO 18114-490 VOTORANTIM SP 015 3243-1234 Nota Fiscal Prestador Serviço 124738 9490 20/08/08 04/09/08 R$ 650,00<<strong>br</strong> />

RECOLIX RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA Total R$ 1.938,00<<strong>br</strong> />

REFRI JUND PECAS E EQ. PARA REFRIG. LTDA EPP 006.250.809/0001-58 RUA PITANGUEIRAS 226 JD PITANGEIRAS 13202-450 JUNDIAI SP (11) 4526-1068 Nota Fiscal Diversos 124480 804 804 05/08/08 03/09/08 R$ 236,00<<strong>br</strong> />

REFRI JUND PECAS E EQ. PARA REFRIG. LTDA EPP Total R$ 236,00<<strong>br</strong> />

REFRIGELO-REFRIGERACAO ASSISENSE LTDA 061.502.324/0001-12 RUA HUMBERTO <strong>DE</strong> CAMPOS, 1000 VILA XAVIER 19802-092 ASSIS SP 18-3302-4777 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 5613 2863 2863/3 18/09/07 27/11/07 R$ 368,00<<strong>br</strong> />

REFRIGELO-REFRIGERACAO ASSISENSE LTDA Total R$ 368,00<<strong>br</strong> />

REFRIGERACAO IND ACNM COM. MANUT. LTDA. 065.788.317/0001-80 RUA CARNEIRO DA CUNHA , 661 SAU<strong>DE</strong> 04144-001 SAO PAULO SP 11-2577.7618 Nota Fiscal Diversos 112211 1022 1022 05/11/07 29/10/07 R$ 144,00<<strong>br</strong> />

REFRIGERACAO IND ACNM COM. MANUT. LTDA. Total R$ 144,00<<strong>br</strong> />

REFRIGERACAO JUNDIAI COM. MANUT EQUIPS REFRIG LTDA 073.155.418/0001-41 RUA ROMAO ALVARES NOGUEIRA, 209 AGAPEAMA 13203-260 JUNDIAI SP 11 4816-2833 Nota Fiscal Prestador Serviço 123238 1080 1080 17/06/08 03/07/08 R$ 80,00<<strong>br</strong> />

REFRIGERACAO JUNDIAI COM. MANUT EQUIPS REFRIG LTDA 073.155.418/0001-41 RUA ROMAO ALVARES NOGUEIRA, 209 AGAPEAMA 13203-260 JUNDIAI SP 11 4816-2833 Nota Fiscal Diversos 123237 709 709 17/06/08 03/07/08 R$ 403,60<<strong>br</strong> />

REFRIGERACAO JUNDIAI COM. MANUT EQUIPS REFRIG LTDA Total R$ 483,60<<strong>br</strong> />

REIPLAS IND. COM. MATERIAL ELETRICO LTDA 043.175.454/0001-06 RUA FRANCISCO DO PILAR Nº 01 JD STO ELIAS 05136-070 SAO PAULO SP 011 3839 4000 Execução Diversos 5117 212422 212422/ 02/10/07 05/11/07 R$ 6.214,77<<strong>br</strong> />

REIPLAS IND. COM. MATERIAL ELETRICO LTDA 043.175.454/0001-06 RUA FRANCISCO DO PILAR Nº 01 JD STO ELIAS 05136-070 SAO PAULO SP 011 3839 4000 Execução Diversos 5156 212422 212422/ 02/10/07 05/11/07 R$ 165.437,95<<strong>br</strong> />

REIPLAS IND. COM. MATERIAL ELETRICO LTDA 043.175.454/0001-06 RUA FRANCISCO DO PILAR Nº 01 JD STO ELIAS 05136-070 SAO PAULO SP 011 3839 4000 Execução Diversos R$ 42.217,05<<strong>br</strong> />

REIPLAS IND. COM. MATERIAL ELETRICO LTDA Total R$ 213.869,77<<strong>br</strong> />

RENATO MENDONÇA E OUTROS Execução Diversos R$ 357.525,95<<strong>br</strong> />

RENATO MENDONÇA E OUTROS Total R$ 357.525,95<<strong>br</strong> />

REQUINTE REVESTIMENTOS RIO PRETO LTDA 005.662.353/0001-70 RUA SOLON DA SILVA VARGINHA 1525 VILA NOVAES 15050-295 JALES SP 17-3224-6468 Nota Fiscal Diversos 1503 347 347/C 22/01/07 20/02/07 R$ 4.291,32<<strong>br</strong> />

REQUINTE REVESTIMENTOS RIO PRETO LTDA Total R$ 4.291,32<<strong>br</strong> />

RHADAR RECUROS HUMANOS LTDA 003.725.434/0001-47 R. MAL <strong>DE</strong>ODORO DA FONSECA, 211 CENTRO 13201-002 JUNDIAI SP 11 3308-5500 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 123573 893 30/06/08 03/07/08 R$ 2.946,73<<strong>br</strong> />

RHADAR RECUROS HUMANOS LTDA 003.725.434/0001-47 R. MAL <strong>DE</strong>ODORO DA FONSECA, 211 CENTRO 13201-002 JUNDIAI SP 11 3308-5500 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 124130 934 17/07/08 18/07/08 R$ 2.589,41<<strong>br</strong> />

RHADAR RECUROS HUMANOS LTDA 003.725.434/0001-47 R. MAL <strong>DE</strong>ODORO DA FONSECA, 211 CENTRO 13201-002 JUNDIAI SP 11 3308-5500 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 124689 1019 18/08/08 22/08/08 R$ 751,53<<strong>br</strong> />

RHADAR RECUROS HUMANOS LTDA 003.725.434/0001-47 R. MAL <strong>DE</strong>ODORO DA FONSECA, 211 CENTRO 13201-002 JUNDIAI SP 11 3308-5500 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 125171 1041 30/08/08 02/09/08 R$ 1.379,61<<strong>br</strong> />

RHADAR RECUROS HUMANOS LTDA 003.725.434/0001-47 R. MAL <strong>DE</strong>ODORO DA FONSECA, 211 CENTRO 13201-002 JUNDIAI SP 11 3308-5500 Nota Fiscal Fornecedor Mão de O<strong>br</strong>a 126012 1117 22/09/08 26/09/08 R$ 1.305,49<<strong>br</strong> />

RHADAR RECUROS HUMANOS LTDA Total R$ 8.972,77<<strong>br</strong> />

RICARDO SPADAO 111.569.338/0000-70 RUA PREFEITO JOSE CARLOS 750 SANTA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 124758 1 22/08/08 07/07/08 R$ 415,00<<strong>br</strong> />

RICARDO SPADAO Total R$ 415,00<<strong>br</strong> />

RIO LINE PROD.<strong>DE</strong> LIMPEZA LTDA 074.692.179/0001-21 RUA JORGE TIBICA 1119 PQ.INDUSTRIAL 15025-060 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17-4009-8282 Nota Fiscal Diversos 2176 11843 11843/1 22/10/07 21/11/07 R$ 221,80<<strong>br</strong> />

RIO LINE PROD.<strong>DE</strong> LIMPEZA LTDA Total R$ 221,80<<strong>br</strong> />

RIO PRETO BALANCAS LTDA 064.904.790/0001-12 AV.DR.LINEU <strong>DE</strong> ALCANTARA GIL 5201 DISTR.IND.CAMPO VERD 15061-470 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 017-2138-1900 Nota Fiscal Prestador Serviço 10271 4246 4246 11/01/08 26/01/08 R$ 588,00<<strong>br</strong> />

RIO PRETO BALANCAS LTDA Total R$ 588,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

033.184.755/0001-42 JACY 79006-820 CAMPO 67 3381-1515 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11639 43857 43857 28/02/08 28/02/08 R$ 63.740,99<<strong>br</strong> />

RIVER ALIMENTOS LTDA AV PRESI<strong>DE</strong>NTE ERNESTO GEISEL 45 JD GRAN<strong>DE</strong> MS<<strong>br</strong> />

RIVER ALIMENTOS LTDA Total R$ 63.740,99<<strong>br</strong> />

ROBERTO CARLOS LUIZ 721.871.749/0000-72 RUA PREF.JOSE CARLOS , 750 SANTA JULIA 13295-000 JUNDIAI SP 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 113439 261107 26/11/07 26/11/07 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

ROBERTO CARLOS LUIZ Total R$ 200,00<<strong>br</strong> />

ROBERTO NAVES SOUZA AGUIAR 820.776.901/0000-78 FAZENDA ATREVIDA ZONA RURAL 78795000 PEDRA PRETA MT ( 66 ) 9984-22 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 3051 1401 10/08/07 10/08/07 R$ 4.035,91<<strong>br</strong> />

ROBERTO NAVES SOUZA AGUIAR Total R$ 4.035,91<<strong>br</strong> />

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA 044.914.992/0001-38 RUA GAL AUGUSTO SOARES, 683 RIBEIRAO PRETO 00000-000 RIBEIRAO PRETO SP 11-4587-0156 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 123844 334503 334503 08/11/07 09/11/07 R$ 109,39<<strong>br</strong> />

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Total R$ 109,39<<strong>br</strong> />

RODOVIARIO SCHIO LTDA 098.522.246/0012-80 RUA HERCULANO PINHEIRO, 333 PAVUNA 21525-620 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 21 2474-9531 Nota Fiscal Diversos 17011 57527 07/11/07 10/10/07 R$ 238,00<<strong>br</strong> />

RODOVIARIO SCHIO LTDA 098.522.246/0001-28 AV CANDIDO PORTINARI, 1188 VILA PIAUI 05114-001 SAO PAULO SP 11 3376-4000 Nota Fiscal Diversos 112736 658338 658338 14/11/07 29/10/07 R$ 3.153,00<<strong>br</strong> />

RODOVIARIO SCHIO LTDA 098.522.246/0012-80 RUA HERCULANO PINHEIRO, 333 PAVUNA 21525-620 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 21 2474-9531 Nota Fiscal Diversos 114729 58239 18/12/07 01/12/07 R$ 291,00<<strong>br</strong> />

RODOVIARIO SCHIO LTDA 098.522.246/0012-80 RUA HERCULANO PINHEIRO, 333 PAVUNA 21525-620 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 21 2474-9531 Nota Fiscal Diversos 114728 58345 18/12/07 01/12/07 R$ 120,00<<strong>br</strong> />

RODOVIARIO SCHIO LTDA 098.522.246/0012-80 RUA HERCULANO PINHEIRO, 333 PAVUNA 21525-620 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 21 2474-9531 Nota Fiscal Diversos 114732 58973 18/12/07 01/12/07 R$ 136,00<<strong>br</strong> />

RODOVIARIO SCHIO LTDA 098.522.246/0012-80 RUA HERCULANO PINHEIRO, 333 PAVUNA 21525-620 RIO <strong>DE</strong> JANEIRO RJ 21 2474-9531 Nota Fiscal Diversos 114730 58689 18/12/07 01/12/07 R$ 254,00<<strong>br</strong> />

RODOVIARIO SCHIO LTDA Total R$ 4.192,00<<strong>br</strong> />

RODOVIARIO TURMALINA LTDA 053.754.826/0001-02 RUA ANTONIO SABINO, 887 CENTRO 14960-000 NOVO HORIZONTE SP Nota Fiscal Diversos 3003 667622 30/01/08 16/02/08 R$ 663,00<<strong>br</strong> />

RODOVIARIO TURMALINA LTDA Total R$ 663,00<<strong>br</strong> />

RODRIGUES E TURMINA LTDA 006.248.493/0001-60 RUA FELIPE KARAN, S/N PALMEIRINHA 85118-000 GUARAPUAVA PR (42) 36631279 Nota Fiscal Diversos 7878 550 550 06/11/07 02/11/07 R$ 3.019,12<<strong>br</strong> />

RODRIGUES E TURMINA LTDA 006.248.493/0001-60 RUA FELIPE KARAN, S/N PALMEIRINHA 85118-000 GUARAPUAVA PR (42) 36631279 Nota Fiscal Diversos 16954 586 586 05/11/07 11/11/07 R$ 3.380,00<<strong>br</strong> />

RODRIGUES E TURMINA LTDA 006.248.493/0001-60 RUA FELIPE KARAN, S/N PALMEIRINHA 85118-000 GUARAPUAVA PR (42) 36631279 Nota Fiscal Diversos 7843 592 592 06/11/07 16/11/07 R$ 2.818,08<<strong>br</strong> />

RODRIGUES E TURMINA LTDA 006.248.493/0001-60 RUA FELIPE KARAN, S/N PALMEIRINHA 85118-000 GUARAPUAVA PR (42) 36631279 Nota Fiscal Diversos 9158 600 600 12/12/07 25/11/07 R$ 3.380,00<<strong>br</strong> />

RODRIGUES E TURMINA LTDA 006.248.493/0001-60 RUA FELIPE KARAN, S/N PALMEIRINHA 85118-000 GUARAPUAVA PR (42) 36631279 Nota Fiscal Diversos 9160 626 626 12/12/07 30/11/07 R$ 3.462,34<<strong>br</strong> />

RODRIGUES E TURMINA LTDA 006.248.493/0001-60 RUA FELIPE KARAN, S/N PALMEIRINHA 85118-000 GUARAPUAVA PR (42) 36631279 Nota Fiscal Diversos 9159 627 627 12/12/07 30/11/07 R$ 2.860,93<<strong>br</strong> />

RODRIGUES E TURMINA LTDA Total R$ 18.920,47<<strong>br</strong> />

RODRIMAR S.A. 052.223.427/0001-52 RUA GENERAL CAMARA, 141 4O.ANDAR CENTRO 11010-906 SANTOS SP 13-3222.4545 Nota Fiscal Diversos 3047 077012 07/02/08 08/02/08 R$ 590,72<<strong>br</strong> />

RODRIMAR S.A. Total R$ 590,72<<strong>br</strong> />

RODRIMAR S/A TRANSP EQ IND ARM GER 052.223.427/0008-29 RUA GENERAL CAMARA - 141 4 ANDAR CENTRO 11010-906 SANTOS SP 3 3222-4545 Nota Fiscal Diversos 3135 077517 27/02/08 21/02/08 R$ 412,37<<strong>br</strong> />

RODRIMAR S/A TRANSP EQ IND ARM GER Total R$ 412,37<<strong>br</strong> />

ROSA PERPETUA NORONHA VE<strong>DE</strong>LAGO E OU 008.506.497/0001-26 ESTRADA MUNICIPAL KM.4 S/N CORREGO ABILIO 15130-000 MIRASSOL SP Nota Fiscal Diversos 10871 1436 31/01/08 15/02/08 R$ 76,21<<strong>br</strong> />

ROSA PERPETUA NORONHA VE<strong>DE</strong>LAGO E OU Total R$ 76,21<<strong>br</strong> />

SACI COMERCIO <strong>DE</strong> TINTAS LTDA 071.961.049/0001-59 RUA CICA , 90 JARDIM CICA 13206-765 JUNDIAI SP 11-4527.4747 Nota Fiscal Diversos 124372 17855 17855 29/07/08 30/07/08 R$ 122,80<<strong>br</strong> />

SACI COMERCIO <strong>DE</strong> TINTAS LTDA 071.961.049/0001-59 RUA CICA , 90 JARDIM CICA 13206-765 JUNDIAI SP 11-4527.4747 Nota Fiscal Diversos 125384 19081 19081 03/09/08 30/09/08 R$ 253,50<<strong>br</strong> />

SACI COMERCIO <strong>DE</strong> TINTAS LTDA Total R$ 376,30<<strong>br</strong> />

SADIA SA 020.730.099/0061-25 AV JOSE BENASSI, 1300 PQ INDUSTRIAL 13215-085 JUNDIAI SP (11)4585-0300 Confissão Diversos 116756 918055 918055 24/01/08 21/02/08 R$ 5.874,73<<strong>br</strong> />

SADIA SA 020.730.099/0061-25 AV JOSE BENASSI, 1300 PQ INDUSTRIAL 13215-085 JUNDIAI SP (11)4585-0300 Confissão Diversos 121288 939053 939053 29/01/08 25/02/08 R$ 3.040,73<<strong>br</strong> />

SADIA SA 020.730.099/0061-25 AV JOSE BENASSI, 1300 PQ INDUSTRIAL 13215-085 JUNDIAI SP (11)4585-0300 Confissão Diversos R$ 584,54<<strong>br</strong> />

SADIA SA Total R$ 9.500,00<<strong>br</strong> />

SAKASHITA REFRIGERACAO LTDA-ME 007.578.471/0001-20 AV JOAO AMA<strong>DE</strong>U 3292 CENTRO 15700-000 JALES SP (17) Nota Fiscal Prestador Serviço 8348 206 206/1 14/11/07 19/11/07 R$ 188,00<<strong>br</strong> />

SAKASHITA REFRIGERACAO LTDA-ME 007.578.471/0001-20 AV JOAO AMA<strong>DE</strong>U 3292 CENTRO 15700-000 JALES SP (17) Nota Fiscal Prestador Serviço 8349 206 206/2 14/11/07 22/11/07 R$ 186,00<<strong>br</strong> />

SAKASHITA REFRIGERACAO LTDA-ME 007.578.471/0001-20 AV JOAO AMA<strong>DE</strong>U 3292 CENTRO 15700-000 JALES SP (17) Nota Fiscal Prestador Serviço 8429 211 211/2 16/11/07 30/11/07 R$ 259,00<<strong>br</strong> />

SAKASHITA REFRIGERACAO LTDA-ME 007.578.471/0001-20 AV JOAO AMA<strong>DE</strong>U 3292 CENTRO 15700-000 JALES SP (17) Nota Fiscal Prestador Serviço 8350 206 206/3 14/11/07 22/12/07 R$ 186,00<<strong>br</strong> />

SAKASHITA REFRIGERACAO LTDA-ME 007.578.471/0001-20 AV JOAO AMA<strong>DE</strong>U 3292 CENTRO 15700-000 JALES SP (17) Nota Fiscal Prestador Serviço 8430 211 211/3 16/11/07 30/12/07 R$ 259,00<<strong>br</strong> />

SAKASHITA REFRIGERACAO LTDA-ME Total R$ 1.078,00<<strong>br</strong> />

SANTA CASA <strong>DE</strong> MISERICORDIA <strong>DE</strong> MONTE APRAZíVEL 052.879.905/0001-87 RUA SAO JOAO 729 CENTRO 15150-000 MONTE APRAZIVEL SP 17- 32751718 Nota Fiscal Prestador Serviço 3154 40581 28/02/08 29/02/08 R$ 30,00<<strong>br</strong> />

SANTA CASA <strong>DE</strong> MISERICORDIA <strong>DE</strong> MONTE APRAZíVEL Total R$ 30,00<<strong>br</strong> />

SANTA CRUZ PALETES LTDA 004.410.467/0001-60 AV. MARGINAL, 450 MINI DISTR INDL II 15105-000 POTIRENDABA SP (17)3249-1286 Nota Fiscal Diversos 14832 1138 1138/1 05/09/07 02/10/07 R$ 1.078,00<<strong>br</strong> />

SANTA CRUZ PALETES LTDA 004.410.467/0001-60 AV. MARGINAL, 450 MINI DISTR INDL II 15105-000 POTIRENDABA SP (17)3249-1286 Nota Fiscal Diversos 14833 1138 1138/2 05/09/07 09/10/07 R$ 1.076,00<<strong>br</strong> />

SANTA CRUZ PALETES LTDA Total R$ 2.154,00<<strong>br</strong> />

SANTO ELIAS POCOS ARTESIANOS LTDA 005.521.374/0001-76 R ENG JOSE PASTORE, 216 BAIRRO DO LIMAO 00000-000 SAO PAULO SP 11-3935.3535 Nota Fiscal Prestador Serviço 123879 709 08/07/08 04/08/08 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

SANTO ELIAS POCOS ARTESIANOS LTDA 005.521.374/0001-76 R ENG JOSE PASTORE, 216 BAIRRO DO LIMAO 00000-000 SAO PAULO SP 11-3935.3535 Nota Fiscal Prestador Serviço 123880 709 08/07/08 04/09/08 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

SANTO ELIAS POCOS ARTESIANOS LTDA 005.521.374/0001-76 R ENG JOSE PASTORE, 216 BAIRRO DO LIMAO 00000-000 SAO PAULO SP 11-3935.3535 Nota Fiscal Prestador Serviço 123881 709 08/07/08 04/10/08 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

SANTO ELIAS POCOS ARTESIANOS LTDA 005.521.374/0001-76 R ENG JOSE PASTORE, 216 BAIRRO DO LIMAO 00000-000 SAO PAULO SP 11-3935.3535 Nota Fiscal Prestador Serviço 123882 709 08/07/08 04/11/08 R$ 800,00<<strong>br</strong> />

SANTO ELIAS POCOS ARTESIANOS LTDA Total R$ 3.200,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3364 031821 13/08/07 15/08/07 R$ 7.596,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3365 029275 13/08/07 15/08/07 R$ 7.596,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3372 031894 13/08/07 15/08/07 R$ 7.596,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3373 030442 13/08/07 15/08/07 R$ 6.887,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 106179 22916 27/08/07 15/08/07 R$ 2.994,40<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3457 31888 14/08/07 17/08/07 R$ 7.055,10<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3456 31880 14/08/07 17/08/07 R$ 7.055,10<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3455 31891 14/08/07 17/08/07 R$ 7.055,10<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 14090 IFC0287 23/08/07 27/08/07 R$ 6.887,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 11577 29470 03/09/07 06/09/07 R$ 2.998,88<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 9550 30236 05/09/07 11/09/07 R$ 8.342,98<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 4848 30235 05/09/07 11/09/07 R$ 9.664,14<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 1418 23326 10/09/07 14/09/07 R$ 2.836,80<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 1410 30234 10/09/07 14/09/07 R$ 12.772,30<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3220 30232 10/09/07 14/09/07 R$ 8.910,89<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 1413 30229 10/09/07 14/09/07 R$ 9.664,14<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 1412 30236 10/09/07 14/09/07 R$ 9.664,14<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 1409 30233 10/09/07 14/09/07 R$ 9.235,78<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 1409 30233 10/09/07 14/09/07 R$ 9.464,19<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 1409 30233 10/09/07 14/09/07 R$ 9.282,24<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 5431 23463 14/09/07 20/09/07 R$ 1.351,44<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 15627 23563 21/09/07 27/09/07 R$ 1.034,25<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 5788 8212 20/09/07 27/09/07 R$ 150,57<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 5789 8223 20/09/07 27/09/07 R$ 70,27<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 5790 8224 20/09/07 27/09/07 R$ 90,34<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15624 8250 21/09/07 27/09/07 R$ 150,57


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15623 8249 21/09/07 27/09/07 R$ 150,57<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 5792 31902 20/09/07 27/09/07 R$ 336,90<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15622 8241 21/09/07 27/09/07 R$ 301,14<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15625 8348 21/09/07 27/09/07 R$ 150,57<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15621 8240 21/09/07 27/09/07 R$ 150,57<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 5787 8211 20/09/07 27/09/07 R$ 50,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15620 8239 21/09/07 27/09/07 R$ 150,57<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15619 8246 21/09/07 27/09/07 R$ 150,57<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15618 8245 21/09/07 27/09/07 R$ 150,57<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15617 8225 21/09/07 27/09/07 R$ 110,42<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 15616 31248 21/09/07 27/09/07 R$ 856,70<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6230 040718 01/10/07 02/10/07 R$ 9.500,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6228 040714 01/10/07 02/10/07 R$ 9.500,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6229 040719 01/10/07 02/10/07 R$ 9.500,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6231 040709 01/10/07 02/10/07 R$ 9.500,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6129 32739 27/09/07 05/10/07 R$ 1.007,27<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6520 23821 05/10/07 11/10/07 R$ 480,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6521 34324 05/10/07 11/10/07 R$ 6.115,93<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6529 34119 05/10/07 15/10/07 R$ 5.485,31<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6526 34089 05/10/07 15/10/07 R$ 4.256,61<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6527 32745 05/10/07 15/10/07 R$ 4.927,34<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 6729 24001 10/10/07 17/10/07 R$ 1.351,44<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 16599 8870 18/10/07 17/10/07 R$ 1.141,77<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7046 34106 18/10/07 19/10/07 R$ 856,76<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7047 34091 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7048 34087 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7049 34124 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7050 34118 18/10/07 19/10/07 R$ 1.050,49<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7039 34268 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7051 33440 18/10/07 19/10/07 R$ 184,41<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7041 34130 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7052 32742 18/10/07 19/10/07 R$ 846,10<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7053 34120. 18/10/07 19/10/07 R$ 1.123,65<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7054 34126 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7055 34131 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7056 32741 18/10/07 19/10/07 R$ 856,70<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7057 34121 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7042 34128 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7038 8747 18/10/07 19/10/07 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7043 32740 18/10/07 19/10/07 R$ 1.007,27<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7044 32743 18/10/07 19/10/07 R$ 836,54<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7045 34090 18/10/07 19/10/07 R$ 851,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 112022 23995 31/10/07 19/10/07 R$ 945,60<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7199 35547 20/10/07 24/10/07 R$ 856,15<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7203 35409 20/10/07 24/10/07 R$ 1.062,48<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7204 34609 20/10/07 24/10/07 R$ 1.062,48<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7205 34611 20/10/07 24/10/07 R$ 1.062,48<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7206 34612 20/10/07 24/10/07 R$ 1.053,63<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7207 35532 20/10/07 24/10/07 R$ 856,70<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7208 35097 20/10/07 24/10/07 R$ 890,13<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7224 35519 20/10/07 24/10/07 R$ 956,02<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7250 34591 20/10/07 24/10/07 R$ 1.062,48<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7251 35568 20/10/07 24/10/07 R$ 856,70<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 2144 24089 19/10/07 24/10/07 R$ 1.891,20<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7467 43101 25/10/07 29/10/07 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7470 43896 25/10/07 29/10/07 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7469 43898 25/10/07 29/10/07 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7468 43282 25/10/07 29/10/07 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7465 44483 25/10/07 29/10/07 R$ 7.707,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7466 43468 25/10/07 29/10/07 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 7471 43894 25/10/07 29/10/07 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 114311 38656. 11/12/07 01/12/07 R$ 306,89<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 9062 24966 11/12/07 07/12/07 R$ 472,80<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 8848 42206 05/12/07 10/12/07 R$ 850,67<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 8849 42207 05/12/07 10/12/07 R$ 850,57<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 8852 42644 05/12/07 11/12/07 R$ 988,42<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 8853 42614 05/12/07 11/12/07 R$ 691,08<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 8854 25048 05/12/07 11/12/07 R$ 945,60<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 114339 25111 11/12/07 13/12/07 R$ 472,80<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 8962 42632 07/12/07 17/12/07 R$ 865,57<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 8961 42624 07/12/07 17/12/07 R$ 274,50<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 9119 10738 12/12/07 17/12/07 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 8960 25172 07/12/07 17/12/07 R$ 1.418,40<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 9125 10797 12/12/07 18/12/07 R$ 501,09<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 9127 10713 12/12/07 18/12/07 R$ 200,76<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 9126 10796 12/12/07 18/12/07 R$ 500,49<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 9124 10641 12/12/07 18/12/07 R$ 94,01<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 9128 10678 12/12/07 20/12/07 R$ 100,38<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 114224 10879 10/12/07 20/12/07 R$ 100,38<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 114284 25290 11/12/07 21/12/07 R$ 472,80<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 9477 25289 21/12/07 21/12/07 R$ 472,80<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 2643 042642 12/12/07 21/12/07 R$ 879,79<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Prestador Serviço 3007 25959 31/01/08 31/01/08 R$ 465,71<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 116984 003343 29/01/08 01/02/08 R$ 4.695,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117773 4503 18/02/08 21/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117751 5184 18/02/08 21/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117779 5413 18/02/08 21/02/08 R$ 4.782,75<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117757 3764 18/02/08 21/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117804 3977 19/02/08 21/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117758 4523 18/02/08 21/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117759 4501 18/02/08 21/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117768 4170 18/02/08 21/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117771 4436 18/02/08 21/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 117750 4813 18/02/08 21/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118064 50408 25/02/08 26/02/08 R$ 1.118,46


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118063 50407 25/02/08 26/02/08 R$ 1.168,46<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118065 50409 25/02/08 26/02/08 R$ 1.103,46<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118057 8517 25/02/08 26/02/08 R$ 13.920,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3128 5590 25/02/08 26/02/08 R$ 960,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3226 2267 25/02/08 26/02/08 R$ 306,80<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3225 0856 25/02/08 26/02/08 R$ 381,04<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3224 0858 25/02/08 26/02/08 R$ 831,04<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3223 0857 25/02/08 26/02/08 R$ 867,68<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3222 2138 25/02/08 26/02/08 R$ 871,92<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3221 50632 25/02/08 26/02/08 R$ 1.397,16<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3117 11870 25/02/08 26/02/08 R$ 120,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3118 11797 25/02/08 26/02/08 R$ 120,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3119 8516 25/02/08 26/02/08 R$ 2.400,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3121 11893 25/02/08 26/02/08 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3125 11871 25/02/08 26/02/08 R$ 120,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 3116 11894 25/02/08 26/02/08 R$ 120,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118160 2640 27/02/08 27/02/08 R$ 5.331,33<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118156 2641 27/02/08 27/02/08 R$ 5.067,74<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118159 5606 27/02/08 27/02/08 R$ 960,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 121025 0344 27/02/08 27/02/08 R$ 300,07<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118129 2288 26/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118130 4997 26/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118131 5185 26/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118193 2284 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118191 1754 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118194 6110 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118195 6085 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118196 5738 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118199 5737 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118183 5291 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118167 5285 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118190 5417 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118187 5289 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118182 5287 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118186 4998 27/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118134 2286 26/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118132 5047 26/02/08 29/02/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118312 5420 29/02/08 03/03/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118247 6111 28/02/08 03/03/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118243 6084 28/02/08 03/03/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118314 6081 29/02/08 03/03/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118240 6082 28/02/08 03/03/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118236 5682 28/02/08 03/03/08 R$ 1.295,00<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA 064.659.055/0001-90 R.VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> RIO BRANCO, 02 4º AND CENTRO 11013-923 SANTOS SP 55 13 32285000 Nota Fiscal Diversos 118174 50539 27/02/08 15/03/08 R$ 6.070,16<<strong>br</strong> />

-R$ 76.874,02<<strong>br</strong> />

SATEL <strong>DE</strong>SPACHOS E SERV. ADUANEIROS TECNICOS LTDA Total R$ 295.746,20<<strong>br</strong> />

SAWADA REFRIGERACAO LTDA 057.871.923/0001-36 AV. JOSE FELIPE DA SILVA, 485 JD. ESTER YOLANDA 05372-040 SAO PAULO SP 4618-0375 Nota Fiscal Diversos 112068 29 29 05/11/07 03/12/07 R$ 1.244,00<<strong>br</strong> />

SAWADA REFRIGERACAO LTDA 057.871.923/0001-36 AV. JOSE FELIPE DA SILVA, 485 JD. ESTER YOLANDA 05372-040 SAO PAULO SP 4618-0375 Nota Fiscal Diversos 4382 128 03/01/08 03/12/07 R$ 9.000,00<<strong>br</strong> />

SAWADA REFRIGERACAO LTDA 057.871.923/0001-36 AV. JOSE FELIPE DA SILVA, 485 JD. ESTER YOLANDA 05372-040 SAO PAULO SP 4618-0375 Nota Fiscal Prestador Serviço 114507 127 127 11/12/07 13/12/07 R$ 2.100,00<<strong>br</strong> />

SAWADA REFRIGERACAO LTDA 057.871.923/0001-36 AV. JOSE FELIPE DA SILVA, 485 JD. ESTER YOLANDA 05372-040 SAO PAULO SP 4618-0375 Nota Fiscal Diversos 115367 132 132 28/12/07 18/01/08 R$ 1.268,00<<strong>br</strong> />

SAWADA REFRIGERACAO LTDA 057.871.923/0001-36 AV. JOSE FELIPE DA SILVA, 485 JD. ESTER YOLANDA 05372-040 SAO PAULO SP 4618-0375 Nota Fiscal Prestador Serviço 114509 129 11/12/07 25/01/08 R$ 699,93<<strong>br</strong> />

SAWADA REFRIGERACAO LTDA 057.871.923/0001-36 AV. JOSE FELIPE DA SILVA, 485 JD. ESTER YOLANDA 05372-040 SAO PAULO SP 4618-0375 Nota Fiscal Prestador Serviço 115368 133 133/1 28/12/07 04/02/08 R$ 700,00<<strong>br</strong> />

SAWADA REFRIGERACAO LTDA Total R$ 15.011,93<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE 056.089.790/0001-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 104909 2737 10/08/07 30/11/07 R$ 553,95<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE 056.089.790/0001-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 117812 190208 19/02/08 29/02/08 R$ 377,76<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE 056.089.790/0001-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 123465 300608 30/06/08 30/06/08 R$ 377,00<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE 056.089.790/0001-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 123466 310708 30/06/08 31/07/08 R$ 377,00<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE 056.089.790/0001-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 123467 290808 30/06/08 29/08/08 R$ 377,00<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE 056.089.790/0001-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 123468 300908 30/06/08 30/09/08 R$ 377,00<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE 056.089.790/0001-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 123469 311008 30/06/08 31/10/08 R$ 377,00<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE 056.089.790/0001-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 123470 281108 30/06/08 28/11/08 R$ 377,00<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE 056.089.790/0001-88 . . - SAO PAULO SP 1 Nota Fiscal Diversos 123471 301208 30/06/08 30/12/08 R$ 377,00<<strong>br</strong> />

SEC. ESTADO MEIO AMBIENTE Total R$ 3.570,71<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106607 DXG5701 31/08/07 14/09/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106591 DXG5712 31/08/07 15/10/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106605 DXG5714 31/08/07 15/10/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106595 DTT0041 31/08/07 15/10/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106608 DXG5701 31/08/07 15/10/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106587 DXG5713 31/08/07 15/10/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 111223 271007 26/10/07 27/10/07 R$ 7,60<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106588 DXG5713 31/08/07 12/11/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106603 DXG5718 31/08/07 12/11/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106592 DXG5712 31/08/07 12/11/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106606 DXG5714 31/08/07 12/11/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106609 DXG5701 31/08/07 12/11/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 106596 DTT0041 31/08/07 12/11/07 R$ 645,83<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 111302 DXG5766 29/10/07 19/11/07 R$ 280,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112507 DXG5722 12/11/07 19/11/07 R$ 332,50<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112509 DXG5725 12/11/07 19/11/07 R$ 332,50<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112139 DXG5741 06/11/07 19/11/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 113426 DGX5525 26/11/07 26/11/07 R$ 452,85<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 113969 DXG5521 05/12/07 05/12/07 R$ 75,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 113972 DXG5524 05/12/07 05/12/07 R$ 75,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112152 DXG5798 06/11/07 11/12/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112156 DXG5786 06/11/07 11/12/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112147 DXG5760 06/11/07 11/12/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112149 DXG5605 06/11/07 11/12/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112154 DXG5761 06/11/07 11/12/07 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 111303 DXG5766 29/10/07 17/12/07 R$ 280,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112508 DXG5722 12/11/07 18/12/07 R$ 332,50<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112510 DXG5725 12/11/07 18/12/07 R$ 332,50<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 112143 DXG5741 06/11/07 19/12/07 R$ 150,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 114912 DXG5525 20/12/07 20/12/07 R$ 452,85<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 113973 DXG5524 05/12/07 07/01/08 R$ 75,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 113970 DXG5521 05/12/07 07/01/08 R$ 75,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 111304 DXG5766 29/10/07 17/01/08 R$ 280,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 113971 DXG5521 05/12/07 05/02/08 R$ 75,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 113974 DXG5524 05/12/07 05/02/08 R$ 75,00<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116379 DCY-168 17/01/08 09/09/08 R$ 343,15<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116384 DHS-189 17/01/08 09/09/08 R$ 361,61<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116391 DQR-306 17/01/08 09/09/08 R$ 382,68<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116395 DTT-027 17/01/08 09/09/08 R$ 382,68<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117816 dxg5709 24/01/08 09/09/08 R$ 382,68<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117820 dxg5729 24/01/08 09/09/08 R$ 382,68<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117822 dxg5536 24/01/08 09/09/08 R$ 753,73<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116774 dxg5705 24/01/08 09/09/08 R$ 382,68<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116812 dxg5524 25/01/08 09/09/08 R$ 382,68<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117833 dxg5712 24/01/08 09/09/08 R$ 1.422,66<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117831 dxg5713 24/01/08 09/09/08 R$ 1.422,66<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117829 dxg5701 24/01/08 09/09/08 R$ 1.422,66<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117827 dtt0041 24/01/08 09/09/08 R$ 1.422,66<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117825 dxg5714 24/01/08 09/09/08 R$ 1.422,66<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117818 dxg5743 24/01/08 09/09/08 R$ 382,68<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116347 DXG552A 17/01/08 09/09/08 R$ 382,68<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116367 DMD-465 17/01/08 09/09/08 R$ 198,82<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116373 CZP-270 17/01/08 09/09/08 R$ 314,21<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117843 dxg5722 24/01/08 11/09/08 R$ 753,73<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117841 dxg5725 24/01/08 11/09/08 R$ 753,73<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116338 DXG-710 17/01/08 11/09/08 R$ 854,09<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117853 dtt0284 24/01/08 11/09/08 R$ 382,69<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117851 dxg5786 24/01/08 11/09/08 R$ 382,69<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117848 dxg5761 24/01/08 11/09/08 R$ 382,69<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116341 DQR3085 17/01/08 11/09/08 R$ 854,09<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117839 dxg5741 24/01/08 11/09/08 R$ 382,69<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117835 dxg5603 24/01/08 11/09/08 R$ 382,69<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 117837 dxg5605 24/01/08 11/09/08 R$ 382,69<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116329 DQR-308 17/01/08 11/09/08 R$ 854,09<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116805 dxg5760 25/01/08 11/09/08 R$ 382,69<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 099.999.997/0026-50 R PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 3243 3977 Nota Fiscal Diversos 116335 DQR308A 17/01/08 11/09/08 R$ 854,09<<strong>br</strong> />

SECRETARIA <strong>DE</strong> ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA Total R$ 32.082,17<<strong>br</strong> />

SEGATE E GALVAO LTDA 004.305.898/0001-67 AV. RIO GRAN<strong>DE</strong> Nº 768 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 6438 2702 Nota Fiscal Diversos 3989 462 03/12/07 15/09/07 R$ 352,20<<strong>br</strong> />

SEGATE E GALVAO LTDA 004.305.898/0001-67 AV. RIO GRAN<strong>DE</strong> Nº 768 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 6438 2702 Nota Fiscal Diversos 3987 481 03/12/07 02/10/07 R$ 556,00<<strong>br</strong> />

SEGATE E GALVAO LTDA 004.305.898/0001-67 AV. RIO GRAN<strong>DE</strong> Nº 768 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 6438 2702 Nota Fiscal Diversos 5072 531 531 15/04/08 18/04/08 R$ 710,70<<strong>br</strong> />

SEGATE E GALVAO LTDA 004.305.898/0001-67 AV. RIO GRAN<strong>DE</strong> Nº 768 CENTRO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 6438 2702 Nota Fiscal Diversos 5071 530 530 15/04/08 18/04/08 R$ 210,00<<strong>br</strong> />

SEGATE E GALVAO LTDA Total R$ 1.828,90<<strong>br</strong> />

SELOVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 062.700.182/0001-60 RUA VIGARIO TAQUES BITTENCOURT, 156 SANTO AMARO 04755-060 SAO PAULO SP 11-5643.5599 Nota Fiscal Diversos 123218 105278 105278 12/06/08 11/06/08 R$ 223,87<<strong>br</strong> />

SELOVAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total R$ 223,87<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 108847 600 27/09/07 28/09/07 R$ 5.539,39<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 108760 92917 26/09/07 28/09/07 R$ 2.647,10<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 1750 1100 26/09/07 28/09/07 R$ 234,39<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 2504 1553 26/09/07 28/09/07 R$ 142,10<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 15860 16334 26/09/07 28/09/07 R$ 1.251,28<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 6064 6105 26/09/07 28/09/07 R$ 1.265,19<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 7863 8069 06/11/07 30/11/07 R$ 1.190,33<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 17003 17701 06/11/07 30/11/07 R$ 992,71<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 3214 1978 06/11/07 30/11/07 R$ 211,83<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 2382 1565 06/11/07 30/11/07 R$ 256,64<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 112141 96760 06/11/07 30/11/07 R$ 2.811,97<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 115162 100757 27/12/07 28/12/07 R$ 2.988,34<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 115193 100793 27/12/07 28/12/07 R$ 1.779,32<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 2756 1888 27/12/07 28/12/07 R$ 109,74<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 2751 1884 27/12/07 28/12/07 R$ 234,05<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 4305 2845 27/12/07 28/12/07 R$ 170,21<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 4302 2841 27/12/07 28/12/07 R$ 311,21<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 17545 18233 27/12/07 28/12/07 R$ 1.268,62<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 17547 18235 27/12/07 28/12/07 R$ 13,70<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 9579 9848 27/12/07 28/12/07 R$ 1.153,05<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 9583 9852 27/12/07 28/12/07 R$ 606,74<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 9870 10176 04/01/08 30/01/08 R$ 1.008,84<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 17569 18277 04/01/08 30/01/08 R$ 8,38<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 4401 2967 04/01/08 30/01/08 R$ 351,91<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 2806 1950 04/01/08 30/01/08 R$ 240,09<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 115619 101338 04/01/08 30/01/08 R$ 3.019,24<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 117467 103885 08/02/08 29/02/08 R$ 2.159,36<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 3043 2166 06/02/08 29/02/08 R$ 184,85<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 4811 3317 06/02/08 29/02/08 R$ 305,18<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 003.774.819/0023-00 RUA PREFEITO JOSE CARLOS, 750 JD ANA LUIZA 13295-000 ITUPEVA SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 11108 11524 06/02/08 29/02/08 R$ 999,25<<strong>br</strong> />

SENAI - SERV.NACIONAL <strong>DE</strong> APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Total R$ 33.455,01<<strong>br</strong> />

SERGIO ALCEU TEIXEIRA <strong>DE</strong> JESUS 888.024.268/0000-72 TRAVESSA MARCIA REGINA <strong>DE</strong> AVELAR 59 JD POR DO SOL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17 - 3462-6080 Nota Fiscal Prestador Serviço 5938 3031 22/09/07 20/10/07 R$ 66,75<<strong>br</strong> />

SERGIO ALCEU TEIXEIRA <strong>DE</strong> JESUS Total R$ 66,75<<strong>br</strong> />

SILGRAN CONSTRUCOES LTDA 002.034.983/0001-02 RUA 01 Nº 1457 SALA 10 CENTRO 78635-000 AGUA BOA MT 66-3438-1421 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4132 216 216/3 19/11/07 19/11/07 R$ 2.904,19<<strong>br</strong> />

SILGRAN CONSTRUCOES LTDA 002.034.983/0001-02 RUA 01 Nº 1457 SALA 10 CENTRO 78635-000 AGUA BOA MT 66-3438-1421 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 4126 214 214/2 19/11/07 19/11/07 R$ 76,44<<strong>br</strong> />

SILGRAN CONSTRUCOES LTDA Total R$ 2.980,63<<strong>br</strong> />

SILVAL<strong>DE</strong>NI I. DA SILVA 004.659.709/0001-54 BR 158 KM 152 Nº 351 INIAO 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 2261 Nota Fiscal Diversos 4484 353 10/01/08 06/02/08 R$ 465,00<<strong>br</strong> />

SILVAL<strong>DE</strong>NI I. DA SILVA Total R$ 465,00<<strong>br</strong> />

SIND.TRABALHADORES TRANSP. RODOVIARIOS JUNDIAI REG 044.657.856/0001-00 RUA RANGEL PESTANA, 901 CENTRO 13201-000 JUNDIAI SP 11 4521 7677 Nota Fiscal Diversos 123739 606 04/07/08 10/07/08 R$ 450,00<<strong>br</strong> />

SIND.TRABALHADORES TRANSP. RODOVIARIOS JUNDIAI REG Total R$ 450,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRAB <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> B GARCAS MT 000.965.434/0001-26 RUA ADLEINO SOUZA LIRA VILA MANOEL CAMERINO 78600-000 BARRA DO GARCAS MT 66 34013427 Nota Fiscal Diversos 4810 3315 06/02/08 29/02/08 R$ 20,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRAB <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> B GARCAS MT Total R$ 20,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 90717 74958 06/03/07 10/03/07 R$ 446,31<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 115614 101315 04/01/08 30/01/08 R$ 19,90<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 117273 103702 06/02/08 29/02/08 R$ 435,43<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 123643 110274 02/07/08 04/07/08 R$ 538,03<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 123642 110273 02/07/08 30/07/08 R$ 132,40<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 124419 111043 01/08/08 06/08/08 R$ 510,57<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 124476 694 04/08/08 07/08/08 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 124490 701 06/08/08 11/08/08 R$ 1.150,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 124551 710 08/08/08 13/08/08 R$ 250,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 124430 111061 01/08/08 30/08/08 R$ 109,10<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 125139 749 01/09/08 04/09/08 R$ 50,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 125205 762 02/09/08 05/09/08 R$ 31,80<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 125197 112072 02/09/08 05/09/08 R$ 563,18<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 125207 112086 02/09/08 10/09/08 R$ 8.075,06<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 125909 789 18/09/08 23/09/08 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126712 001 10/10/08 10/10/08 R$ 30,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126198 113641 01/10/08 10/10/08 R$ 7.853,60<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126229 825 02/10/08 10/10/08 R$ 10.669,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126736 846 13/10/08 14/10/08 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126844 868 23/10/08 29/10/08 R$ 150,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126890 883 28/10/08 04/11/08 R$ 200,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126914 114732 04/11/08 10/11/08 R$ 191,18<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126915 114733 04/11/08 10/11/08 R$ 530,94<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126913 114727 04/11/08 10/11/08 R$ 78,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI 050.952.035/0001-07 TRAV. OTELO CAIUBY, 30 JD CICA 13206-762 JUNDIAI SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126912 911 04/11/08 11/11/08 R$ 100,00<<strong>br</strong> />

SINDICATO DOS TRABA NAS INDS <strong>DE</strong> ALIMENTACAO <strong>DE</strong> JDI Total R$ 32.614,50<<strong>br</strong> />

SINDICATO TRAB IND <strong>DE</strong> ALIMENTACAO VOTUPORANGA - SP 056.364.540/0001-09 RUA MINAS GERAIS 4024 CENTRO 15500-003 VOTUPORANGA SP 17 34218497 Nota Fiscal Diversos 11720 071 08/07/08 12/07/08 R$ 8.757,60<<strong>br</strong> />

SINDICATO TRAB IND <strong>DE</strong> ALIMENTACAO VOTUPORANGA - SP Total R$ 8.757,60<<strong>br</strong> />

SIOUX BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS S/C LTDA 004.325.900/0001-60 RUA EMILIO FEHR, 192 VL. HORTENCIAS 13209-380 JUNDIAI SP 4521-9474 Nota Fiscal Prestador Serviço 124448 313 04/08/08 11/08/08 R$ 530,00<<strong>br</strong> />

SIOUX BRASIL CONSULTORIA E SISTEMAS S/C LTDA Total R$ 530,00<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 050.739.135/0001-41 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 1º ANDADR VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4583-1212 Nota Fiscal Diversos 126006 52307 10/01/08 10/01/08 R$ 22.928,22<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 050.739.135/0001-41 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 1º ANDADR VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4583-1212 Nota Fiscal Diversos 122573 52904 11/02/08 10/02/08 R$ 8.053,19<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 050.739.135/0001-41 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 1º ANDADR VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4583-1212 Nota Fiscal Diversos 117809 53001 19/02/08 29/02/08 R$ 148,50<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 050.739.135/0001-41 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 1º ANDADR VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4583-1212 Nota Fiscal Diversos 122388 55280 05/06/08 10/06/08 R$ 41.463,64<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 050.739.135/0001-41 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 1º ANDADR VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4583-1212 Nota Fiscal Diversos 123342 54693 05/06/08 10/06/08 R$ 38.314,98<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 050.739.135/0001-41 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 1º ANDADR VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4583-1212 Nota Fiscal Diversos 123891 55898 10/07/08 10/07/08 R$ 40.273,55<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 050.739.135/0001-41 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 1º ANDADR VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4583-1212 Nota Fiscal Diversos 124548 56567 08/08/08 10/08/08 R$ 38.717,58<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 050.739.135/0001-41 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 1º ANDADR VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4583-1212 Nota Fiscal Diversos 126950 58259 05/11/08 15/11/08 R$ 12.481,83<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA 050.739.135/0001-41 RUA 23 <strong>DE</strong> MAIO, 790 1º ANDADR VIANELO 13207-070 JUNDIAI SP 4583-1212 Nota Fiscal Diversos 126951 58260 05/11/08 20/11/08 R$ 41.725,66<<strong>br</strong> />

SOBAM-CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA Total R$ 244.107,15<<strong>br</strong> />

SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA NIPPON JUNDIAI 001.406.398/0001-23 RUA BORORO, 751 VILA MARIA HELENA 13335-500 INDAIATUBA SP (19) 3875-3960 Nota Fiscal Diversos 113798 11323 11323 22/10/07 19/11/07 R$ 1.494,20<<strong>br</strong> />

SOL DO ORIENTE DISTRIBUIDORA NIPPON JUNDIAI Total R$ 1.494,20<<strong>br</strong> />

SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 007.098.217/0001-25 AV. RIO GRAN<strong>DE</strong> DO SUL, 644 SALA B CENTRO 78640-000 CANARANA MT 66 3478-3292 Nota Fiscal Diversos 4394 228 05/12/07 16/11/07 R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 007.098.217/0001-25 AV. RIO GRAN<strong>DE</strong> DO SUL, 644 SALA B CENTRO 78640-000 CANARANA MT 66 3478-3292 Nota Fiscal Diversos 8586 223 22/11/07 28/11/07 R$ 2.000,00<<strong>br</strong> />

SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 007.098.217/0001-25 AV. RIO GRAN<strong>DE</strong> DO SUL, 644 SALA B CENTRO 78640-000 CANARANA MT 66 3478-3292 Nota Fiscal Diversos 8587 229 22/11/07 09/12/07 R$ 2.000,00<<strong>br</strong> />

SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA Total R$ 6.500,00<<strong>br</strong> />

SORVETES JUNDIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 005.058.229/0001-09 RUA EMANCIPADORES DO MUNICIPIO 655 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 4496-4788 Nota Fiscal Diversos 124334 262642 262642 25/07/08 05/08/08 R$ 361,81<<strong>br</strong> />

SORVETES JUNDIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP Total R$ 361,81<<strong>br</strong> />

SOVEREIGN COM.<strong>DE</strong> PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 000.935.689/0001-46 RUA GUAIPA, 179 ALTO DA LAPA 05089-001 SAO PAULO SP (11)3838-2489 Nota Fiscal Diversos 123029 76665 76665/1 16/06/08 12/07/08 R$ 2.611,00<<strong>br</strong> />

SOVEREIGN COM.<strong>DE</strong> PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 000.935.689/0001-46 RUA GUAIPA, 179 ALTO DA LAPA 05089-001 SAO PAULO SP (11)3838-2489 Nota Fiscal Diversos 123030 76665 76665/2 16/06/08 11/08/08 R$ 2.611,00<<strong>br</strong> />

SOVEREIGN COM.<strong>DE</strong> PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Total R$ 5.222,00<<strong>br</strong> />

SPIRAX SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 061.193.074/0001-86 AV. MANUEL LAGES DO CHAO, 268 B. PORTAO 06705-050 COTIA SP 11 46159000 Confissão Fornecedor Imobilizado 2647 124443 124443/ 30/07/07 19/09/07 R$ 21.182,45<<strong>br</strong> />

SPIRAX SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 061.193.074/0001-86 AV. MANUEL LAGES DO CHAO, 268 B. PORTAO 06705-050 COTIA SP 11 46159000 Confissão Fornecedor Imobilizado 5131 124443 124443/ 30/07/07 19/10/07 R$ 33.526,16<<strong>br</strong> />

SPIRAX SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 061.193.074/0001-86 AV. MANUEL LAGES DO CHAO, 268 B. PORTAO 06705-050 COTIA SP 11 46159000 Confissão Diversos 1393 124444 124444/ 30/07/07 19/10/07 R$ 12.177,00<<strong>br</strong> />

SPIRAX SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 061.193.074/0001-86 AV. MANUEL LAGES DO CHAO, 268 B. PORTAO 06705-050 COTIA SP 11 46159000 Confissão Diversos R$ 13.964,64<<strong>br</strong> />

SPIRAX SARCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Total R$ 80.850,25<<strong>br</strong> />

STERLING COMMERCE DO BRASIL LTDA 002.055.381/0001-31 AV. NACOES UNIDAS, 12995 22º ANDAR BROOKLIN NOVO 04578-000 SAO PAULO SP (11) 5508-3700 Nota Fiscal Diversos 124200 46419 18/07/08 25/07/08 R$ 50,00<<strong>br</strong> />

STERLING COMMERCE DO BRASIL LTDA Total R$ 50,00<<strong>br</strong> />

STOPPANI DO BRASIL LTDA 063.022.354/0001-57 AV.RIO GRAN<strong>DE</strong> 48000 DISTR.IND.III 38044-770 UBERABA MG 34-3319-5100 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 1682 6207 6207/3 24/09/07 16/11/07 R$ 20.100,00<<strong>br</strong> />

STOPPANI DO BRASIL LTDA 063.022.354/0001-57 AV.RIO GRAN<strong>DE</strong> 48000 DISTR.IND.III 38044-770 UBERABA MG 34-3319-5100 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 1711 6226 6226/3 25/09/07 19/11/07 R$ 14.740,00<<strong>br</strong> />

STOPPANI DO BRASIL LTDA Total R$ 34.840,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado 108781 34377 34377/1 25/09/07 18/10/07 R$ 2.700,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado 108776 34375 34375/2 25/09/07 29/10/07 R$ 2.240,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado 108777 34375 34375/3 25/09/07 28/11/07 R$ 2.240,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado 108783 34377 34377/3 25/09/07 18/12/07 R$ 2.700,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado 108778 34375 34375/4 25/09/07 28/12/07 R$ 2.240,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado 108784 34377 34377/4 25/09/07 18/01/08 R$ 2.700,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado 108779 34375 34375/5 25/09/07 27/01/08 R$ 2.240,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado 108785 34377 34377/5 25/09/07 18/02/08 R$ 2.700,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado 108780 34375 34375/6 25/09/07 26/02/08 R$ 2.240,00<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA 066.110.404/0001-46 ALAMEDA BARAO <strong>DE</strong> CAMPINAS, 690 CAMPOS ELISEOS 01201-000 SAO PAULO SP 11-3291.4400 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 3.845,12<<strong>br</strong> />

STR COMERCIAL LTDA Total R$ 25.845,12<<strong>br</strong> />

SUL AMERICA SEGURO SAU<strong>DE</strong> SA 060.267.481/0001-28 RUA RODRIGO SOARES <strong>DE</strong> OLIVEIRA, 526 ANHANGABAU 13208-120 JUNDIAI SP 0800 154133 Nota Fiscal Diversos 126033 701066 22/09/08 10/09/08 R$ 2.781,35<<strong>br</strong> />

SUL AMERICA SEGURO SAU<strong>DE</strong> SA 060.267.481/0001-28 RUA RODRIGO SOARES <strong>DE</strong> OLIVEIRA, 526 ANHANGABAU 13208-120 JUNDIAI SP 0800 154133 Nota Fiscal Diversos 126679 701074 07/10/08 10/10/08 R$ 2.781,35<<strong>br</strong> />

SUL AMERICA SEGURO SAU<strong>DE</strong> SA Total R$ 5.562,70<<strong>br</strong> />

SUPERMERCADO GLOBO LTDA 002.582.315/0001-10 AV. MATO GROSSO Nº 100 NOVA BRASILIA 78690-000 NOVA XAVANTINA MT 066 3438 2200 Nota Fiscal Diversos 3928 1156 03/12/07 28/09/07 R$ 125,86<<strong>br</strong> />

SUPERMERCADO GLOBO LTDA Total R$ 125,86<<strong>br</strong> />

SW CONSTRUTORA LTDA 007.034.511/0001-73 RUA ARISTI<strong>DE</strong>S GARCIA PENTEADO, S/N PONTAL DO ARAGUAIA 13200-000 ALTO ARAGUAIA MT 66 8401-4895 Confissão Fornecedor Imobilizado 3925 43 43 19/11/07 10/11/07 R$ 17.326,38<<strong>br</strong> />

SW CONSTRUTORA LTDA 007.034.511/0001-73 RUA ARISTI<strong>DE</strong>S GARCIA PENTEADO, S/N PONTAL DO ARAGUAIA 13200-000 ALTO ARAGUAIA MT 66 8401-4895 Confissão Fornecedor Imobilizado 5096 213 213 07/01/08 10/01/08 R$ 20.599,27<<strong>br</strong> />

SW CONSTRUTORA LTDA 007.034.511/0001-73 RUA ARISTI<strong>DE</strong>S GARCIA PENTEADO, S/N PONTAL DO ARAGUAIA 13200-000 ALTO ARAGUAIA MT 66 8401-4895 Confissão Fornecedor Imobilizado 4931 221 28/02/08 06/02/08 R$ 43.959,27


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

007.034.511/0001-73 PONTAL DO ARAGUAIA 66 8401-4895 Confissão Fornecedor Imobilizado 5036 231 231 02/04/08 10/04/08 R$ 41.709,50<<strong>br</strong> />

SW CONSTRUTORA LTDA RUA ARISTI<strong>DE</strong>S GARCIA PENTEADO, S/N 13200-000 ALTO ARAGUAIA MT<<strong>br</strong> />

SW CONSTRUTORA LTDA 007.034.511/0001-73 RUA ARISTI<strong>DE</strong>S GARCIA PENTEADO, S/N PONTAL DO ARAGUAIA 13200-000 ALTO ARAGUAIA MT 66 8401-4895 Confissão Fornecedor Imobilizado R$ 11.342,63<<strong>br</strong> />

SW CONSTRUTORA LTDA Total R$ 134.937,05<<strong>br</strong> />

SWEPRATA INFORMATICA LTDA 001.033.170/0001-35 AV 9 <strong>DE</strong> JULHO, 343 BELA VISTA 01313-000 SAO PAULO SP 11 3107-2421 Nota Fiscal Prestador Serviço 126256 24389 02/10/08 10/10/08 R$ 160,00<<strong>br</strong> />

SWEPRATA INFORMATICA LTDA Total R$ 160,00<<strong>br</strong> />

SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. 067.259.929/0001-00 RUA DR. BENIGNO RIBEIRO, 426 SAO BERNARDO 13030-600 CAMPINAS SP 19-3272.1333 Nota Fiscal Prestador Serviço 117790 9614 9614 18/02/08 27/02/08 R$ 2.343,78<<strong>br</strong> />

SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA. Total R$ 2.343,78<<strong>br</strong> />

T <strong>DE</strong> FREITAS ANDREOLI ME 003.793.805/0001-28 AV DOURADO 541 RESI<strong>DE</strong>NCIAL AQUARIO 13280-000 VINHEDO SP 19 3876-5355 Nota Fiscal Diversos 124120 1340 1340 16/07/08 30/07/08 R$ 160,20<<strong>br</strong> />

T <strong>DE</strong> FREITAS ANDREOLI ME Total R$ 160,20<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 3982 2364 2364 28/11/07 19/12/07 R$ 17.020,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 9821 2507 2507 28/12/07 17/01/08 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 9590 2535 2535 27/12/07 23/01/08 R$ 1.400,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 9818 2534 2534 27/12/07 23/01/08 R$ 2.250,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10391 2555 2555 16/01/08 25/01/08 R$ 1.400,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10179 2573 2573 03/01/08 31/01/08 R$ 3.000,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10178 2602 2602 07/01/08 04/02/08 R$ 2.250,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10182 2601 2601 09/01/08 04/02/08 R$ 7.925,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10186 2612 2612 10/01/08 05/02/08 R$ 160,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 116197 2613 2613 11/01/08 05/02/08 R$ 940,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10185 2619 2619 10/01/08 06/02/08 R$ 4.800,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 116444 2625 2625 16/01/08 08/02/08 R$ 940,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 10873 2729 2729 31/01/08 28/02/08 R$ 2.900,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 006.298.725/0001-94 RUA MARIA BATISTA 88 JARDIM BOA VISTA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 017-3442-1146 Nota Fiscal Diversos 123915 2856 2856 08/07/08 10/07/08 R$ 8.568,00<<strong>br</strong> />

TAC ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Total R$ 53.953,00<<strong>br</strong> />

TECH DATA BRASIL LTDA 000.398.641/0001-46 AV.DR.MARCOS PENTEADO ULHOA R. 690 PQ. JUBRAM 06460-040 BARUERI SP 4166-1300 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3100 778848 778848 24/10/07 30/10/07 R$ 2.235,00<<strong>br</strong> />

TECH DATA BRASIL LTDA Total R$ 2.235,00<<strong>br</strong> />

TECH FILTER IND. E COM. LTDA 096.631.767/0001-98 RUA QUATRO, 161 NOVA ERA 13330-970 INDAIATUBA SP 19-3935.7277 Nota Fiscal Diversos 123884 11974 11974 08/07/08 05/08/08 R$ 286,18<<strong>br</strong> />

TECH FILTER IND. E COM. LTDA 096.631.767/0001-98 RUA QUATRO, 161 NOVA ERA 13330-970 INDAIATUBA SP 19-3935.7277 Nota Fiscal Diversos 124251 12008 12008 21/07/08 07/08/08 R$ 304,18<<strong>br</strong> />

TECH FILTER IND. E COM. LTDA Total R$ 590,36<<strong>br</strong> />

TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 047.010.566/0001-68 AV. PASTEUR, 544 VILA REZEN<strong>DE</strong> 13414-906 PIRACICABA SP (19) 2105-6161 Nota Fiscal Diversos 106378 55046 55046/3 28/08/07 22/10/07 R$ 135,00<<strong>br</strong> />

TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Total R$ 135,00<<strong>br</strong> />

TECNOTAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.578.594/0001-03 RUA DR. FERNANDO F. LIMA DISTR. INDUSTRIAL 14430-000 RESTINGA SP 16-3134-1201 Nota Fiscal Diversos 2548 1688 1688 30/11/07 21/12/07 R$ 520,00<<strong>br</strong> />

TECNOTAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Total R$ 520,00<<strong>br</strong> />

TECNOTERMO ISOLANTES TERMICOS LTDA 062.500.038/0001-80 RUA LAVINIO SALLES ARCURI, 432 CASA VER<strong>DE</strong> ALTA 02564-000 SAO PAULO SP 3931-6715 Nota Fiscal Diversos 2837 44527 44527/1 09/10/07 09/11/07 R$ 5.650,00<<strong>br</strong> />

TECNOTERMO ISOLANTES TERMICOS LTDA Total R$ 5.650,00<<strong>br</strong> />

TECONDI TERMINAL PARA CONTEINERES DA MARGEM DIREIT 002.390.435/0001-15 AV. ENG. ANTONIO ALVES FREIRE S/N CAIS DO SABOO 11010-230 SANTOS SP 13 2101 7091 Nota Fiscal Diversos 112647 29746 13/11/07 01/11/07 R$ 284,68<<strong>br</strong> />

TECONDI TERMINAL PARA CONTEINERES DA MARGEM DIREIT Total R$ 284,68<<strong>br</strong> />

TELECOMUNICACOES <strong>DE</strong> SAO PAULO SA 002.558.157/0001-62 RUA MARTINIANO <strong>DE</strong> CARVALHO, 851 BELA VISTA 01321-001 SAO PAULO SP 0800 101515 Nota Fiscal Diversos 15856 496809 496809 26/09/07 01/10/07 R$ 249,32<<strong>br</strong> />

TELECOMUNICACOES <strong>DE</strong> SAO PAULO SA 002.558.157/0001-62 RUA MARTINIANO <strong>DE</strong> CARVALHO, 851 BELA VISTA 01321-001 SAO PAULO SP 0800 101515 Nota Fiscal Diversos 114625 908162 908162 13/12/07 18/12/07 R$ 53,68<<strong>br</strong> />

TELECOMUNICACOES <strong>DE</strong> SAO PAULO SA 002.558.157/0001-62 RUA MARTINIANO <strong>DE</strong> CARVALHO, 851 BELA VISTA 01321-001 SAO PAULO SP 0800 101515 Nota Fiscal Diversos 120229 555395 11/04/08 24/03/08 R$ 232,84<<strong>br</strong> />

TELECOMUNICACOES <strong>DE</strong> SAO PAULO SA Total R$ 535,84<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 115969 12187 12187 10/01/08 14/11/07 R$ 64,00<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 122263 18495 18495 03/06/08 30/06/08 R$ 628,42<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 123849 18214 18214 29/05/08 02/07/08 R$ 1.287,00<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 123224 18858 18858 16/06/08 11/07/08 R$ 4.197,50<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 123001 18976 18976 19/06/08 20/07/08 R$ 1.164,00<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 123003 18931 18931 19/06/08 21/07/08 R$ 662,20<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 123322 19061 19061 24/06/08 21/07/08 R$ 582,52<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 123247 18959 18959 19/06/08 22/07/08 R$ 688,00<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 123938 19422 19422 07/07/08 01/08/08 R$ 341,70<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 123933 19350 19350 04/07/08 10/08/08 R$ 5.759,99<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 124220 20083 20083 18/07/08 26/08/08 R$ 1.455,00<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 064.088.214/0001-44 RUA ATIBAIA,54 COLONIA 13219-300 JUNDIAI SP 4532-2000 Nota Fiscal Diversos 124219 20084 20084 18/07/08 26/08/08 R$ 860,00<<strong>br</strong> />

TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Total R$ 17.690,33<<strong>br</strong> />

TFL DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA 096.734.892/0003-95 RUA OLIVIO FENATH 500 DISTR. IND. 14406-073 FRANCA SP 16-3720-1022 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 2166 34424 344242 19/10/07 24/11/07 R$ 2.863,30<<strong>br</strong> />

TFL DO BRASIL IND. QUIMICA LTDA Total R$ 2.863,30<<strong>br</strong> />

THALITA MOLINA DA CONCEICAO OLIVEIRA 222.426.478/0000-06 RUA DR. HERCULANO GOUVEA 460 SAO MARTINHO 13040-702 CAMPINAS SP 19-3278-4561 Nota Fiscal Prestador Serviço 125514 002 09/09/08 09/09/08 R$ 623,60<<strong>br</strong> />

THALITA MOLINA DA CONCEICAO OLIVEIRA 222.426.478/0000-06 RUA DR. HERCULANO GOUVEA 460 SAO MARTINHO 13040-702 CAMPINAS SP 19-3278-4561 Nota Fiscal Prestador Serviço 125512 001 09/09/08 09/09/08 R$ 2.381,72<<strong>br</strong> />

THALITA MOLINA DA CONCEICAO OLIVEIRA 222.426.478/0000-06 RUA DR. HERCULANO GOUVEA 460 SAO MARTINHO 13040-702 CAMPINAS SP 19-3278-4561 Nota Fiscal Prestador Serviço 125513 001 09/09/08 09/10/08 R$ 1.000,00<<strong>br</strong> />

THALITA MOLINA DA CONCEICAO OLIVEIRA 222.426.478/0000-06 RUA DR. HERCULANO GOUVEA 460 SAO MARTINHO 13040-702 CAMPINAS SP 19-3278-4561 Nota Fiscal Prestador Serviço 125516 002 09/09/08 09/10/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

THALITA MOLINA DA CONCEICAO OLIVEIRA Total R$ 4.505,32<<strong>br</strong> />

THEREZINHA RATHLEF ME 007.871.499/0001-51 AV ESPEDICIONARIOS BRASILEIROS 342 JD SANTA HELENA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 45917200 Nota Fiscal Diversos 123959 100708 10/07/08 10/07/08 R$ 1.155,00<<strong>br</strong> />

THEREZINHA RATHLEF ME Total R$ 1.155,00<<strong>br</strong> />

THERMAS DO ANHANGUERA S/A 050.119.742/0001-09 ROD JOAO CARLOS ESTUQUI, S/N ZONA RURAL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP Nota Fiscal Diversos 5974 3529 24/09/07 27/09/07 R$ 1.755,50<<strong>br</strong> />

THERMAS DO ANHANGUERA S/A 050.119.742/0001-09 ROD JOAO CARLOS ESTUQUI, S/N ZONA RURAL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP Nota Fiscal Diversos 8552 4073 21/11/07 23/11/07 R$ 192,50<<strong>br</strong> />

THERMAS DO ANHANGUERA S/A 050.119.742/0001-09 ROD JOAO CARLOS ESTUQUI, S/N ZONA RURAL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP Nota Fiscal Diversos 8553 4087 21/11/07 23/11/07 R$ 133,50<<strong>br</strong> />

THERMAS DO ANHANGUERA S/A 050.119.742/0001-09 ROD JOAO CARLOS ESTUQUI, S/N ZONA RURAL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP Nota Fiscal Diversos 8554 4108 21/11/07 23/11/07 R$ 284,00<<strong>br</strong> />

THERMAS DO ANHANGUERA S/A 050.119.742/0001-09 ROD JOAO CARLOS ESTUQUI, S/N ZONA RURAL 15600-000 FERNANDOPOLIS SP Nota Fiscal Diversos 8685 4118 27/11/07 30/11/07 R$ 194,00<<strong>br</strong> />

THERMAS DO ANHANGUERA S/A Total R$ 2.559,50<<strong>br</strong> />

THERMOESTUDO PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 059.182.220/0001-26 RUA ALVARES CABRAL, 430 VL.CONCEICAO 09981-030 DIA<strong>DE</strong>MA SP 011 4057 3244 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 104423 93 03/08/07 01/07/07 R$ 29.544,00<<strong>br</strong> />

THERMOESTUDO PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 059.182.220/0001-26 RUA ALVARES CABRAL, 430 VL.CONCEICAO 09981-030 DIA<strong>DE</strong>MA SP 011 4057 3244 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 806 100 100 12/07/07 12/07/07 R$ 10.323,50<<strong>br</strong> />

THERMOESTUDO PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA 059.182.220/0001-26 RUA ALVARES CABRAL, 430 VL.CONCEICAO 09981-030 DIA<strong>DE</strong>MA SP 011 4057 3244 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 1642 112 112 10/08/07 10/08/07 R$ 10.323,50<<strong>br</strong> />

THERMOESTUDO PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA Total R$ 50.191,00<<strong>br</strong> />

TICKET SERVICO S/A 047.866.934/0001-74 ALAMEDA TOCANTINS, 125 /20 AO 23AND ALPHAVILLE 13200-000 BARUERI SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 124696 783290 19/08/08 19/08/08 R$ 776,25<<strong>br</strong> />

TICKET SERVICO S/A 047.866.934/0001-74 ALAMEDA TOCANTINS, 125 /20 AO 23AND ALPHAVILLE 13200-000 BARUERI SP 4591-7200 Nota Fiscal Diversos 126715 177973 10/10/08 13/09/08 R$ 779,36<<strong>br</strong> />

TICKET SERVICO S/A Total R$ 1.555,61


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

LTDA 073.475.303/0001-34 VL.STA.CATARINA 04371-000 SAO PAULO 5561-8600 Nota Fiscal 124006 293702 14/07/08 16/07/08 R$ 41,23<<strong>br</strong> />

TNT EXPRESS BRASIL RUA RISHIN MATSUDA,569 SP Diversos<<strong>br</strong> />

TNT EXPRESS BRASIL LTDA Total R$ 41,23<<strong>br</strong> />

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA SA 060.831.344/0001-74 RUA TREZE <strong>DE</strong> MAIO 1529 SAO PAULO 01327-001 SAO PAULO SP 3265-7599 Nota Fiscal Diversos 124265 436049 22/07/08 29/10/08 R$ 5.939,53<<strong>br</strong> />

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA SA 060.831.344/0001-74 RUA TREZE <strong>DE</strong> MAIO 1529 SAO PAULO 01327-001 SAO PAULO SP 3265-7599 Nota Fiscal Diversos 124266 436049 22/07/08 29/11/08 R$ 5.939,53<<strong>br</strong> />

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA SA 060.831.344/0001-74 RUA TREZE <strong>DE</strong> MAIO 1529 SAO PAULO 01327-001 SAO PAULO SP 3265-7599 Nota Fiscal Diversos 124267 436049 22/07/08 29/12/08 R$ 5.939,53<<strong>br</strong> />

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA SA 060.831.344/0001-74 RUA TREZE <strong>DE</strong> MAIO 1529 SAO PAULO 01327-001 SAO PAULO SP 3265-7599 Nota Fiscal Diversos 124268 436049 22/07/08 29/01/09 R$ 5.939,53<<strong>br</strong> />

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA SA Total R$ 23.758,12<<strong>br</strong> />

TOP LINE TRANSP. RODOVIARIOS LTDA 001.073.483/0001-17 R.CEL.FELICIANO NARCISO BICUDO, 535 JD SAO MANUEL 11095-030 SANTOS SP 13 4009-8090 Nota Fiscal Diversos 118774 4653 11/03/08 12/03/08 R$ 3.151,80<<strong>br</strong> />

TOP LINE TRANSP. RODOVIARIOS LTDA Total R$ 3.151,80<<strong>br</strong> />

TOSTA COMERCIO <strong>DE</strong> FERRAGENS LTDA ME 008.041.888/0001-12 AV EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS, 675 JD AMERICA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-3484 Nota Fiscal Diversos 5238 553 11/09/07 28/09/07 R$ 30,50<<strong>br</strong> />

TOSTA COMERCIO <strong>DE</strong> FERRAGENS LTDA ME Total R$ 30,50<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 103125 13748 20/08/07 20/07/07 R$ 32.150,40<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 103782 14884 30/07/07 31/07/07 R$ 10.268,43<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 105594 13740 20/08/07 20/08/07 R$ 10.247,94<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 105597 13748 20/08/07 20/08/07 R$ 32.150,40<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 105598 13748 20/08/07 20/09/07 R$ 32.150,40<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 108966 16664 28/09/07 30/09/07 R$ 9.783,69<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 111291 17535 29/10/07 31/10/07 R$ 10.110,48<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 113197 18504 21/11/07 30/11/07 R$ 10.075,44<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 113669 18604 30/11/07 30/11/07 R$ 399,57<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 116250 19949 16/01/08 18/01/08 R$ 612,67<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 116252 19896 16/01/08 18/01/08 R$ 8.773,40<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 116255 19797 16/01/08 30/01/08 R$ 628,47<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 117629 20743 13/02/08 28/02/08 R$ 837,68<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 118137 21273 26/02/08 29/02/08 R$ 11.543,73<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 118136 21326 26/02/08 29/02/08 R$ 386,73<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 118750 20405 11/03/08 13/03/08 R$ 11.529,53<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 118623 21545 07/03/08 30/03/08 R$ 1.122,85<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 119269 22210 18/03/08 31/03/08 R$ 12.115,68<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 121562 23389 15/05/08 15/05/08 R$ 749,44<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 121988 23907 27/05/08 31/05/08 R$ 11.778,85<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 123162 24845 24/06/08 30/06/08 R$ 11.758,67<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 123163 24955 24/06/08 30/06/08 R$ 386,73<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 124299 25849 24/07/08 30/07/08 R$ 386,73<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 124298 25736 24/07/08 31/07/08 R$ 11.800,25<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 124702 26737 19/08/08 30/08/08 R$ 405,57<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 124704 26623 19/08/08 31/08/08 R$ 11.824,17<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 126086 27556 23/09/08 30/09/08 R$ 11.824,17<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 126101 27672 25/09/08 30/09/08 R$ 405,57<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 126872 28585 27/10/08 30/10/08 R$ 434,33<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. 053.113.791/0006-37 RUA XV <strong>DE</strong> NOVEMBRO 3950 CXP 140 GLORIA 89216-201 JOINVILLE SC 47-2101-3001 Nota Fiscal Prestador Serviço 126820 28458 21/10/08 31/10/08 R$ 12.575,40<<strong>br</strong> />

TOTVS S.A. Total R$ 269.217,37<<strong>br</strong> />

TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A ARRENDAMENTO MERCANTI 002.977.348/0001-69 AV. DAS NACOES UNIDAS, 12901 BROOKLIN 13295-000 SAO PAULO SP 0800 168 255 Nota Fiscal Diversos 126933 011108 01/11/08 01/11/08 R$ 8.759,97<<strong>br</strong> />

TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A ARRENDAMENTO MERCANTI Total R$ 8.759,97<<strong>br</strong> />

TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA 048.109.110/0001-12 RUA BORGES LAGOA, 1328 . 04038-904 SAO PAULO SP 11 5086-5000 Nota Fiscal Prestador Serviço 124320 54671 25/07/08 28/07/08 R$ 14.138,50<<strong>br</strong> />

TOZZINI, FREIRE, TEIXEIRA E SILVA Total R$ 14.138,50<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8498 219710 219710 20/11/07 26/11/07 R$ 2.803,99<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 114013 221149 221149 05/12/07 06/12/07 R$ 2.617,37<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 114014 221150 221150 05/12/07 06/12/07 R$ 772,80<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 114008 221407 221407 05/12/07 10/12/07 R$ 3.080,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 114012 221245 05/12/07 10/12/07 R$ 1.500,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 114010 221406 05/12/07 10/12/07 R$ 3.080,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 114009 221403 221403 05/12/07 10/12/07 R$ 3.080,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8467 221339 221339 20/11/07 10/12/07 R$ 900,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8468 221244 221244 20/11/07 10/12/07 R$ 900,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8904 219999 219999 05/12/07 10/12/07 R$ 3.890,35<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9551 221633 221633 05/12/07 10/12/07 R$ 521,20<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8900 221991 221991 05/12/07 10/12/07 R$ 3.886,19<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8899 221989 221989 05/12/07 10/12/07 R$ 3.892,91<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8901 221992 221992 05/12/07 10/12/07 R$ 2.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8897 221825 221825 05/12/07 10/12/07 R$ 3.887,22<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8896 221630 221630 05/12/07 10/12/07 R$ 3.886,34<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8895 219813 219813 05/12/07 10/12/07 R$ 3.895,56<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8893 222858 222858 05/12/07 10/12/07 R$ 3.890,10<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8892 220343 220343 05/12/07 10/12/07 R$ 3.890,14<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8902 222346 222346 05/12/07 10/12/07 R$ 3.902,46<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8903 222509 222509 05/12/07 10/12/07 R$ 3.899,07<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 8898 221969 221969 05/12/07 10/12/07 R$ 3.892,01<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9498 223666 21/12/07 11/12/07 R$ 3.892,94<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9499 221660 221660 21/12/07 17/12/07 R$ 2.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9496 221405 221405 21/12/07 17/12/07 R$ 2.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9494 220028 220028 21/12/07 17/12/07 R$ 3.888,70<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9497 221659 221659 21/12/07 17/12/07 R$ 2.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9531 223655 223655 21/12/07 17/12/07 R$ 2.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9500 223711 223711 21/12/07 17/12/07 R$ 2.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 115017 223646 223646 21/12/07 17/12/07 R$ 3.080,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 115363 222421 222421 21/12/07 17/12/07 R$ 3.080,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 115018 223713 223713 21/12/07 17/12/07 R$ 3.080,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 115364 222422 222422 21/12/07 17/12/07 R$ 3.080,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 115724 225388 225388 03/01/08 02/01/08 R$ 3.080,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9848 225690 225690 04/01/08 02/01/08 R$ 2.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 9847 225602 225602 04/01/08 10/01/08 R$ 3.892,38<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 117442 229058 229058 08/02/08 12/01/08 R$ 2.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 117437 229994 229994 08/02/08 31/01/08 R$ 187,76<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 117436 229993 229993 08/02/08 31/01/08 R$ 98,91<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 117433 229990 229990 08/02/08 31/01/08 R$ 732,99<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 117434 229991 229991 08/02/08 31/01/08 R$ 1.006,40<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 117439 229996 229996 08/02/08 31/01/08 R$ 224,99


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO - 3837-8844 Confissão 117435 229992 229992 08/02/08 31/01/08 R$ 214,99<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL SP 11 Diversos<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos 117438 229995 229995 08/02/08 31/01/08 R$ 343,96<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA 003.831.403/0001-70 RUA FORTUNATO FERRAZ 546 VL ANASTACIO 05093-000 SAO PAULO SP 11 - 3837-8844 Confissão Diversos R$ 24.946,47<<strong>br</strong> />

TRANSMARONI TRANSP BRASIL ROD LTDA Total R$ 137.058,20<<strong>br</strong> />

TRANSP GIRARDI ESTRELA DOESTE LTDA 004.886.092/0001-00 RUA CAMPINAS - 717 DIST INDUSTRIAL 15650-000 ESTRELA D OESTE SP 17 3833-1226 Nota Fiscal Diversos 10417 992 18/01/08 25/01/08 R$ 2.762,43<<strong>br</strong> />

TRANSP GIRARDI ESTRELA DOESTE LTDA Total R$ 2.762,43<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA BOM PRECO LTDA 063.073.266/0005-08 ESTRADA DOS ALPES 320 CAMPO <strong>DE</strong> CUPE 06423-080 BARUERI SP 11-21064110 Nota Fiscal Diversos 91640 105383 105383 14/03/07 15/03/07 R$ 322,58<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA BOM PRECO LTDA Total R$ 322,58<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA EXPRESSO PAVAN DICALLE LTDA 000.335.153/0007-85 AV ALFREDO FOLCHINI 1500 CENTR 15081-500 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Nota Fiscal Diversos 6141 1636 1636 27/09/07 09/10/07 R$ 5.460,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA EXPRESSO PAVAN DICALLE LTDA 000.335.153/0007-85 AV ALFREDO FOLCHINI 1500 CENTR 15081-500 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Nota Fiscal Diversos 6140 1638 1638 27/09/07 10/10/07 R$ 2.860,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA EXPRESSO PAVAN DICALLE LTDA 000.335.153/0007-85 AV ALFREDO FOLCHINI 1500 CENTR 15081-500 SAO JOSE DO RIO PRETO SP Nota Fiscal Diversos 8376 1779 1779 14/11/07 16/11/07 R$ 2.704,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA EXPRESSO PAVAN DICALLE LTDA Total R$ 11.024,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA IRMÃOS CODARIN LTDA 008.339.311/0001-91 R: PADRE FRANCISCO JORDÃO, Nº40 PQ. SÃO LUIZ 13216-743 JUNDIAI SP (11)4535-1903 Nota Fiscal Diversos 117388 40 40 07/02/08 11/02/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA IRMÃOS CODARIN LTDA 008.339.311/0001-91 R: PADRE FRANCISCO JORDÃO, Nº40 PQ. SÃO LUIZ 13216-743 JUNDIAI SP (11)4535-1903 Nota Fiscal Diversos 117389 39 39 07/02/08 11/02/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA IRMÃOS CODARIN LTDA 008.339.311/0001-91 R: PADRE FRANCISCO JORDÃO, Nº40 PQ. SÃO LUIZ 13216-743 JUNDIAI SP (11)4535-1903 Nota Fiscal Diversos 117384 44 44 07/02/08 11/02/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA IRMÃOS CODARIN LTDA 008.339.311/0001-91 R: PADRE FRANCISCO JORDÃO, Nº40 PQ. SÃO LUIZ 13216-743 JUNDIAI SP (11)4535-1903 Nota Fiscal Diversos 117385 43 43 07/02/08 11/02/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA IRMÃOS CODARIN LTDA 008.339.311/0001-91 R: PADRE FRANCISCO JORDÃO, Nº40 PQ. SÃO LUIZ 13216-743 JUNDIAI SP (11)4535-1903 Nota Fiscal Diversos 117390 38 38 07/02/08 11/02/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA IRMÃOS CODARIN LTDA 008.339.311/0001-91 R: PADRE FRANCISCO JORDÃO, Nº40 PQ. SÃO LUIZ 13216-743 JUNDIAI SP (11)4535-1903 Nota Fiscal Diversos 117386 42 42 07/02/08 11/02/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA IRMÃOS CODARIN LTDA 008.339.311/0001-91 R: PADRE FRANCISCO JORDÃO, Nº40 PQ. SÃO LUIZ 13216-743 JUNDIAI SP (11)4535-1903 Nota Fiscal Diversos 117391 37 37 07/02/08 11/02/08 R$ 700,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA IRMÃOS CODARIN LTDA 008.339.311/0001-91 R: PADRE FRANCISCO JORDÃO, Nº40 PQ. SÃO LUIZ 13216-743 JUNDIAI SP (11)4535-1903 Nota Fiscal Diversos 117387 41 41 07/02/08 11/02/08 R$ 500,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA IRMÃOS CODARIN LTDA Total R$ 4.200,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0001-08 AV WASHINGTON LUIZ - 500 JARDIM DAS ROSAS 13990-000 ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP 19 3651-1733 Nota Fiscal Diversos 15709 52952 22/09/07 28/09/07 R$ 2.540,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0003-61 RUA JACIRENDI 727 TATUAPE 03080-000 SAO PAULO SP 11 69414085 Nota Fiscal Diversos 15701 52954 22/09/07 28/09/07 R$ 2.540,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0001-08 AV WASHINGTON LUIZ - 500 JARDIM DAS ROSAS 13990-000 ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP 19 3651-1733 Nota Fiscal Diversos 15702 52955 22/09/07 28/09/07 R$ 2.540,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0003-61 RUA JACIRENDI 727 TATUAPE 03080-000 SAO PAULO SP 11 69414085 Nota Fiscal Diversos 109649 54708 54708 04/10/07 09/10/07 R$ 1.450,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0003-61 RUA JACIRENDI 727 TATUAPE 03080-000 SAO PAULO SP 11 69414085 Nota Fiscal Diversos 109646 54707 54707 04/10/07 09/10/07 R$ 1.450,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0003-61 RUA JACIRENDI 727 TATUAPE 03080-000 SAO PAULO SP 11 69414085 Nota Fiscal Diversos 8575 56309 21/11/07 15/10/07 R$ 900,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0003-61 RUA JACIRENDI 727 TATUAPE 03080-000 SAO PAULO SP 11 69414085 Nota Fiscal Diversos 16924 55041 55041 05/11/07 16/10/07 R$ 2.550,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0001-08 AV WASHINGTON LUIZ - 500 JARDIM DAS ROSAS 13990-000 ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP 19 3651-1733 Nota Fiscal Diversos 7187 68645 68645 19/10/07 16/10/07 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0001-08 AV WASHINGTON LUIZ - 500 JARDIM DAS ROSAS 13990-000 ESPIRITO SANTO DO PINHAL SP 19 3651-1733 Nota Fiscal Diversos 7186 68644 68644 19/10/07 16/10/07 R$ 400,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA 044.798.650/0003-61 RUA JACIRENDI 727 TATUAPE 03080-000 SAO PAULO SP 11 69414085 Nota Fiscal Diversos 8576 56310 56310 21/11/07 23/11/07 R$ 900,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA PINHALENSE LTDA Total R$ 15.670,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA 001.350.187/0001-16 AV JOAQUIM THOMAZ <strong>DE</strong> AQUINO 925 DIS.IND.DR ULY.GUIMA 15092-603 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17 2136.4747 Nota Fiscal Diversos 11552 3674 3674 06/09/07 20/09/07 R$ 2.217,11<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA 001.350.187/0001-16 AV JOAQUIM THOMAZ <strong>DE</strong> AQUINO 925 DIS.IND.DR ULY.GUIMA 15092-603 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17 2136.4747 Nota Fiscal Diversos 5463 3767 3767 06/09/07 20/09/07 R$ 3.654,24<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA 001.350.187/0001-16 AV JOAQUIM THOMAZ <strong>DE</strong> AQUINO 925 DIS.IND.DR ULY.GUIMA 15092-603 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17 2136.4747 Nota Fiscal Diversos 5465 3764 3764 06/09/07 20/09/07 R$ 2.340,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA 001.350.187/0001-16 AV JOAQUIM THOMAZ <strong>DE</strong> AQUINO 925 DIS.IND.DR ULY.GUIMA 15092-603 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17 2136.4747 Nota Fiscal Diversos 5464 3743 3743 06/09/07 20/09/07 R$ 3.413,56<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA 001.350.187/0001-16 AV JOAQUIM THOMAZ <strong>DE</strong> AQUINO 925 DIS.IND.DR ULY.GUIMA 15092-603 SAO JOSE DO RIO PRETO SP 17 2136.4747 Nota Fiscal Diversos 7168 4196 4196 19/10/07 24/10/07 R$ 2.340,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTADORA RAPIDO REAL LOGISTICA LTDA Total R$ 13.964,91<<strong>br</strong> />

TRANSPORTE ALVARO JUNIOR LTDA - ME 079.281.903/0001-48 VILA SAO JOSE CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 066 3401 1229 Nota Fiscal Diversos 3063 9067 9067 23/10/07 24/10/07 R$ 3.100,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTE ALVARO JUNIOR LTDA - ME 079.281.903/0001-48 VILA SAO JOSE CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 066 3401 1229 Nota Fiscal Diversos 3062 9263 9263 23/10/07 24/10/07 R$ 3.100,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTE ALVARO JUNIOR LTDA - ME 079.281.903/0001-48 VILA SAO JOSE CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 066 3401 1229 Nota Fiscal Diversos 3118 9313 9313 26/10/07 30/10/07 R$ 3.100,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTE ALVARO JUNIOR LTDA - ME 079.281.903/0001-48 VILA SAO JOSE CENTRO 89700-000 CONCORDIA SC 066 3401 1229 Nota Fiscal Diversos 3428 9381 20/11/07 14/11/07 R$ 3.100,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTE ALVARO JUNIOR LTDA - ME Total R$ 12.400,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTES ZILLI LTDA 081.804.684/0001-86 RUA FARRAPOS,88 ALVORADA 89825-000 XAXIM SC 49-3353-2506 Nota Fiscal Diversos 9156 20102 20102 12/12/07 03/12/07 R$ 4.740,49<<strong>br</strong> />

TRANSPORTES ZILLI LTDA 081.804.684/0001-86 RUA FARRAPOS,88 ALVORADA 89825-000 XAXIM SC 49-3353-2506 Nota Fiscal Diversos 9157 20042 20042 12/12/07 12/12/07 R$ 4.739,45<<strong>br</strong> />

TRANSPORTES ZILLI LTDA Total R$ 9.479,94<<strong>br</strong> />

TRANSPORTES ZILLI LTDA. 081.804.684/0003-48 ESTR.VELHA CAMPINAS NONTE MOR, 1211 NOVA BOA VISTA 00000-000 CAMPINAS SP 19.3281.1066 Nota Fiscal Diversos 116508 14961 18/01/08 20/11/07 R$ 5.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSPORTES ZILLI LTDA. Total R$ 5.520,00<<strong>br</strong> />

TRANSUGANO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP 058.934.431/0001-05 ESTRADA DA AMIZA<strong>DE</strong> SN - KM 05 BAIRRO LIMOEIRO 19065-300 PRESI<strong>DE</strong>NTE PRU<strong>DE</strong>NTE SP 18-3906-1033 Nota Fiscal Diversos 124374 466 466 29/07/08 31/07/08 R$ 213,52<<strong>br</strong> />

TRANSUGANO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP 058.934.431/0001-05 ESTRADA DA AMIZA<strong>DE</strong> SN - KM 05 BAIRRO LIMOEIRO 19065-300 PRESI<strong>DE</strong>NTE PRU<strong>DE</strong>NTE SP 18-3906-1033 Nota Fiscal Diversos 124375 465 465 29/07/08 31/07/08 R$ 1.151,01<<strong>br</strong> />

TRANSUGANO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP Total R$ 1.364,53<<strong>br</strong> />

TRANSURB TRANSPORTES URBANOS <strong>DE</strong> JUNDIAI LTDA 058.361.775/0001-72 RUA PREF JOSE CARLOS, 730 JD STA JULIA 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 7200 Nota Fiscal Diversos 126911 907 04/11/08 05/11/08 R$ 1.736,68<<strong>br</strong> />

TRANSURB TRANSPORTES URBANOS <strong>DE</strong> JUNDIAI LTDA Total R$ 1.736,68<<strong>br</strong> />

TRANSURC TRANSPORTE URBANO <strong>DE</strong> CAMPINAS 057.494.130/0001-45 RUA 11 <strong>DE</strong> AGOSTO 757 CENTRO 13013-101 CAMPINAS SP (19) 3731-2615 Nota Fiscal Diversos 126909 905 04/11/08 05/11/08 R$ 101,02<<strong>br</strong> />

TRANSURC TRANSPORTE URBANO <strong>DE</strong> CAMPINAS Total R$ 101,02<<strong>br</strong> />

TRETTEL & OLIVEIRA COM <strong>DE</strong> ROUPAS, UNIF. BRIN<strong>DE</strong>S ME 005.941.215/0001-20 RUA ANTONIO BERTOLOTTI - 111 VILA REIS 13309-070 ITU SP 4025-1338 Nota Fiscal Prestador Serviço 112548 44 44 12/11/07 29/11/07 R$ 695,00<<strong>br</strong> />

TRETTEL & OLIVEIRA COM <strong>DE</strong> ROUPAS, UNIF. BRIN<strong>DE</strong>S ME Total R$ 695,00<<strong>br</strong> />

TRUST LOG - TRANSP <strong>DE</strong> CARGAS E LOGISTICA LTDA 009.429.947/0001-97 VICE-PREF. HERMENEGILDO TONOLI 2950 PAINEIRAS (KM 6,450) 13295-000 ITUPEVA SP 1 Nota Fiscal Diversos 123499 68 30/06/08 29/06/08 R$ 7.400,00<<strong>br</strong> />

TRUST LOG - TRANSP <strong>DE</strong> CARGAS E LOGISTICA LTDA Total R$ 7.400,00<<strong>br</strong> />

TSOLUTION DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD. SERV. INF. LTDA 007.343.453/0001-60 RUA MACHADO BITTENCOURT 190 CJ211 VILA MARIANA 04044-903 SAO PAULO SP Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 2866 785 785 22/08/07 30/08/07 R$ 13.647,16<<strong>br</strong> />

TSOLUTION DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> PROD. SERV. INF. LTDA Total R$ 13.647,16<<strong>br</strong> />

TULIO <strong>DE</strong> CASTRO MEROLA 539.846.417/0000-53 FAZENDA RO<strong>DE</strong>IO ROD.BR 364 KM 89 ZONA RURAL CACHOEIRA ALTA GO (64) 9963-2336 Nota Fiscal Diversos 8183 971 09/11/07 09/11/07 R$ 11.554,56<<strong>br</strong> />

TULIO <strong>DE</strong> CASTRO MEROLA Total R$ 11.554,56<<strong>br</strong> />

UAP COMERCIO <strong>DE</strong> AUTOPECAS LTDA-ME 005.995.820/0001-84 AV.LUIZ BRAMBATTI 2138 PQ.SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-1000 Nota Fiscal Prestador Serviço 1783 32 17/07/07 13/08/07 R$ 45,00<<strong>br</strong> />

UAP COMERCIO <strong>DE</strong> AUTOPECAS LTDA-ME 005.995.820/0001-84 AV.LUIZ BRAMBATTI 2138 PQ.SAO CRISTOVAO 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 17-3442-1000 Nota Fiscal Diversos 4079 3083 23/08/07 23/09/07 R$ 75,00<<strong>br</strong> />

UAP COMERCIO <strong>DE</strong> AUTOPECAS LTDA-ME Total R$ 120,00<<strong>br</strong> />

UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 033.166.158/0049-30 RUA JORGE KRUG 211 GUANABARA 13023-210 CAMPINAS SP 19-3733-7032 Nota Fiscal Diversos 110675 672 18/10/07 19/10/07 R$ 576,18<<strong>br</strong> />

UNIBANCO AIG SEGUROS S/A 033.166.158/0049-30 RUA JORGE KRUG 211 GUANABARA 13023-210 CAMPINAS SP 19-3733-7032 Nota Fiscal Diversos 126886 870 28/10/08 10/11/08 R$ 4.342,90<<strong>br</strong> />

UNIBANCO AIG SEGUROS S/A Total R$ 4.919,08<<strong>br</strong> />

UNICASTELO - UNIVERSIDA<strong>DE</strong> CAMILO CASTELO BRANCO 063.054.266/0004-80 RUA PROJETADA F1, S/ Nº FAZENDA STA RITA 15600-000 FERNANDOPOLIS SP 1 Nota Fiscal Prestador Serviço 119410 100 24/03/08 26/03/08 R$ 2.380,00<<strong>br</strong> />

UNICASTELO - UNIVERSIDA<strong>DE</strong> CAMILO CASTELO BRANCO Total R$ 2.380,00<<strong>br</strong> />

UNIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA 049.433.485/0001-04 RUA ANCHIETA 549 CHACARA URBANA 13201-804 JUNDIAI SP 4521-7311 Nota Fiscal Prestador Serviço 123875 10608 08/07/08 23/07/08 R$ 847,20<<strong>br</strong> />

UNIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA 049.433.485/0001-04 RUA ANCHIETA 549 CHACARA URBANA 13201-804 JUNDIAI SP 4521-7311 Nota Fiscal Prestador Serviço 124527 10756 07/08/08 22/08/08 R$ 248,93<<strong>br</strong> />

UNIDA<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> ECOGRAFIA E RADIOLOGIA PINHEIROS LTDA Total R$ 1.096,13


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

INDUSTRIAL S.A 007.002.627/0004-73 RURAL 16700-000 JALES 017-3624-3232 Nota Fiscal 14910 8912 8912 06/09/07 06/10/07 R$ 26.060,00<<strong>br</strong> />

UNIDOS AGRO RODOVIA VITORIO PRANDI KM 1,6 ZOMA SP Diversos<<strong>br</strong> />

UNIDOS AGRO INDUSTRIAL S.A Total R$ 26.060,00<<strong>br</strong> />

UNIODONTO <strong>DE</strong> JUNDIAI COOPERATIVA ODONTOLOGICA 059.527.440/0001-44 RUA ZACARIAS <strong>DE</strong> GOES 439 CENTRO JUNDIAI 13201-800 JUNDIAI SP 011 4521-1415 Nota Fiscal Diversos 124538 8601 07/08/08 10/08/08 R$ 4.581,02<<strong>br</strong> />

UNIODONTO <strong>DE</strong> JUNDIAI COOPERATIVA ODONTOLOGICA 059.527.440/0001-44 RUA ZACARIAS <strong>DE</strong> GOES 439 CENTRO JUNDIAI 13201-800 JUNDIAI SP 011 4521-1415 Nota Fiscal Diversos 125499 8692 08/09/08 10/09/08 R$ 4.347,93<<strong>br</strong> />

UNIODONTO <strong>DE</strong> JUNDIAI COOPERATIVA ODONTOLOGICA 059.527.440/0001-44 RUA ZACARIAS <strong>DE</strong> GOES 439 CENTRO JUNDIAI 13201-800 JUNDIAI SP 011 4521-1415 Nota Fiscal Diversos 126352 8786 03/10/08 10/10/08 R$ 4.421,16<<strong>br</strong> />

UNIODONTO <strong>DE</strong> JUNDIAI COOPERATIVA ODONTOLOGICA Total R$ 13.350,11<<strong>br</strong> />

UNIPAC EMBALAGENS LTDA 046.546.156/0001-73 RUA ARNALDO MAGNICCARO, 521 SANTO AMARO 04691-060 SAO PAULO SP 5633-3885 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 107392 81721 09/04/07 06/05/07 R$ 793,13<<strong>br</strong> />

UNIPAC EMBALAGENS LTDA 046.546.156/0001-73 RUA ARNALDO MAGNICCARO, 521 SANTO AMARO 04691-060 SAO PAULO SP 5633-3885 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 126219 87815 87815 01/08/07 30/09/07 R$ 3.523,98<<strong>br</strong> />

UNIPAC EMBALAGENS LTDA 046.546.156/0001-73 RUA ARNALDO MAGNICCARO, 521 SANTO AMARO 04691-060 SAO PAULO SP 5633-3885 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 105549 88127 88127 08/08/07 07/10/07 R$ 31.823,42<<strong>br</strong> />

UNIPAC EMBALAGENS LTDA 046.546.156/0001-73 RUA ARNALDO MAGNICCARO, 521 SANTO AMARO 04691-060 SAO PAULO SP 5633-3885 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 122096 101413 101413/ 27/05/08 11/07/08 R$ 6.371,94<<strong>br</strong> />

UNIPAC EMBALAGENS LTDA 046.546.156/0001-73 RUA ARNALDO MAGNICCARO, 521 SANTO AMARO 04691-060 SAO PAULO SP 5633-3885 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 126020 105834 105834/ 16/09/08 26/10/08 R$ 6.198,17<<strong>br</strong> />

UNIPAC EMBALAGENS LTDA 046.546.156/0001-73 RUA ARNALDO MAGNICCARO, 521 SANTO AMARO 04691-060 SAO PAULO SP 5633-3885 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 126021 105834 105834/ 16/09/08 10/11/08 R$ 6.198,16<<strong>br</strong> />

UNIPAC EMBALAGENS LTDA 046.546.156/0001-73 RUA ARNALDO MAGNICCARO, 521 SANTO AMARO 04691-060 SAO PAULO SP 5633-3885 Juros Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 4.152,83<<strong>br</strong> />

UNIPAC EMBALAGENS LTDA Total R$ 59.061,63<<strong>br</strong> />

UNIVERSO ONLINE LTDA. 001.109.184/0004-38 AL.BARAO <strong>DE</strong> LIMEIRA, 458 CENTRO 01202-900 SAO PAULO SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 112665 847512 13/11/07 25/11/07 R$ 28,50<<strong>br</strong> />

UNIVERSO ONLINE LTDA. 001.109.184/0004-38 AL.BARAO <strong>DE</strong> LIMEIRA, 458 CENTRO 01202-900 SAO PAULO SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 112669 850622 13/11/07 25/11/07 R$ 43,95<<strong>br</strong> />

UNIVERSO ONLINE LTDA. 001.109.184/0004-38 AL.BARAO <strong>DE</strong> LIMEIRA, 458 CENTRO 01202-900 SAO PAULO SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 112090 317982 05/11/07 25/11/07 R$ 150,05<<strong>br</strong> />

UNIVERSO ONLINE LTDA. 001.109.184/0004-38 AL.BARAO <strong>DE</strong> LIMEIRA, 458 CENTRO 01202-900 SAO PAULO SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 114726 112829 18/12/07 25/12/07 R$ 150,05<<strong>br</strong> />

UNIVERSO ONLINE LTDA. 001.109.184/0004-38 AL.BARAO <strong>DE</strong> LIMEIRA, 458 CENTRO 01202-900 SAO PAULO SP 4591-7200 Nota Fiscal Prestador Serviço 126724 424426 10/10/08 10/10/08 R$ 35,15<<strong>br</strong> />

UNIVERSO ONLINE LTDA. Total R$ 407,70<<strong>br</strong> />

VAGNER MIQUILINO FERREIRA TRANSPORTE - ME 007.295.373/0001-86 AV. SUMARE Nº 606 DIST. INDUSTRIAL V.A 14820-000 AMERICO BRASILIENSE SP 016 3392 5828 Nota Fiscal Diversos 3326 5075 14/11/07 29/09/07 R$ 4.600,00<<strong>br</strong> />

VAGNER MIQUILINO FERREIRA TRANSPORTE - ME 007.295.373/0001-86 AV. SUMARE Nº 606 DIST. INDUSTRIAL V.A 14820-000 AMERICO BRASILIENSE SP 016 3392 5828 Nota Fiscal Diversos 2660 5296 5296 02/10/07 05/10/07 R$ 4.600,00<<strong>br</strong> />

VAGNER MIQUILINO FERREIRA TRANSPORTE - ME 007.295.373/0001-86 AV. SUMARE Nº 606 DIST. INDUSTRIAL V.A 14820-000 AMERICO BRASILIENSE SP 016 3392 5828 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 3319 6051 6051 09/11/07 11/11/07 R$ 678,00<<strong>br</strong> />

VAGNER MIQUILINO FERREIRA TRANSPORTE - ME 007.295.373/0001-86 AV. SUMARE Nº 606 DIST. INDUSTRIAL V.A 14820-000 AMERICO BRASILIENSE SP 016 3392 5828 Nota Fiscal Diversos 3318 6052 6052 09/11/07 11/11/07 R$ 1.984,00<<strong>br</strong> />

VAGNER MIQUILINO FERREIRA TRANSPORTE - ME 007.295.373/0001-86 AV. SUMARE Nº 606 DIST. INDUSTRIAL V.A 14820-000 AMERICO BRASILIENSE SP 016 3392 5828 Nota Fiscal Diversos 3747 6049 29/11/07 15/11/07 R$ 1.950,00<<strong>br</strong> />

VAGNER MIQUILINO FERREIRA TRANSPORTE - ME 007.295.373/0001-86 AV. SUMARE Nº 606 DIST. INDUSTRIAL V.A 14820-000 AMERICO BRASILIENSE SP 016 3392 5828 Nota Fiscal Diversos 3746 6050 29/11/07 15/11/07 R$ 2.350,00<<strong>br</strong> />

VAGNER MIQUILINO FERREIRA TRANSPORTE - ME 007.295.373/0001-86 AV. SUMARE Nº 606 DIST. INDUSTRIAL V.A 14820-000 AMERICO BRASILIENSE SP 016 3392 5828 Nota Fiscal Diversos 3748 6048 29/11/07 15/11/07 R$ 4.300,00<<strong>br</strong> />

VAGNER MIQUILINO FERREIRA TRANSPORTE - ME Total R$ 20.462,00<<strong>br</strong> />

VALDIR SFORNI - ME (DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> AGUA ITUPEVA) 073.144.784/0001-03 RUA JOSE MARCHI, 1134 VL SANTA ISABEL 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591-1519 Nota Fiscal Prestador Serviço 113826 36 36 24/11/07 25/11/07 R$ 2.479,50<<strong>br</strong> />

VALDIR SFORNI - ME (DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> AGUA ITUPEVA) 073.144.784/0001-03 RUA JOSE MARCHI, 1134 VL SANTA ISABEL 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591-1519 Nota Fiscal Diversos 114884 42 42 17/12/07 28/12/07 R$ 783,00<<strong>br</strong> />

VALDIR SFORNI - ME (DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> AGUA ITUPEVA) Total R$ 3.262,50<<strong>br</strong> />

VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA 004.230.333/0001-68 RUA 14 Nº 460 SETOR INDUSTRIAL 78635-000 AGUA BOA MT 66-3468-1485 Nota Fiscal Diversos 4494 320 320 23/10/07 10/10/07 R$ 933,34<<strong>br</strong> />

VALMOR ANTONIO BERNIERI & CIA LTDA Total R$ 933,34<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Fornecedor Imobilizado 1584 8953 8953/3 30/07/07 16/09/07 R$ 72.593,85<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 5093 9143 9143 17/12/07 21/09/07 R$ 37.793,33<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 4971 9279 9279/1 21/11/07 26/10/07 R$ 3.782,40<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 4966 9277 9277 17/12/07 26/10/07 R$ 29.070,01<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 4973 9277 9277 17/12/07 26/10/07 R$ 96.900,01<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 4968 9308 9308 21/11/07 06/11/07 R$ 4.310,00<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 4969 9308 9308 21/11/07 06/11/07 R$ 1.293,00<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 3768 9267 9267/1 29/11/07 22/11/07 R$ 5.039,30<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 3566 9279 9279/2 21/11/07 25/11/07 R$ 8.825,60<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 3770 9281 9281/1 29/11/07 25/11/07 R$ 11.839,82<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 3502 9282 9282/1 21/11/07 25/11/07 R$ 1.420,25<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos 3568 9279 9279/4 21/11/07 25/01/08 R$ 3.782,40<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA 059.661.264/0001-39 RUA FLOR <strong>DE</strong> NOIVA, 1000 QUINTA DA BOA VISTA 08597-630 ITAQUAQUECETUBA SP 11-4645-2141 Confissão Diversos R$ 56.348,61<<strong>br</strong> />

VEPAN ELETROTECNICA LTDA Total R$ 332.998,58<<strong>br</strong> />

VESPER TRANSPORTES LTDA. 000.873.594/0004-98 RUA VEREADOR G. DIAS, 3103 SANTA JULIA 13295-000 JUNDIAI SP 45824298 Nota Fiscal Diversos 126665 42216 28/05/08 10/06/08 R$ 10.125,44<<strong>br</strong> />

VESPER TRANSPORTES LTDA. 000.873.594/0004-98 RUA VEREADOR G. DIAS, 3103 SANTA JULIA 13295-000 JUNDIAI SP 45824298 Nota Fiscal Diversos 123566 42398 30/06/08 10/07/08 R$ 67.189,12<<strong>br</strong> />

VESPER TRANSPORTES LTDA. 000.873.594/0004-98 RUA VEREADOR G. DIAS, 3103 SANTA JULIA 13295-000 JUNDIAI SP 45824298 Nota Fiscal Diversos 124382 47552 30/07/08 05/08/08 R$ 19.146,24<<strong>br</strong> />

VESPER TRANSPORTES LTDA. 000.873.594/0004-98 RUA VEREADOR G. DIAS, 3103 SANTA JULIA 13295-000 JUNDIAI SP 45824298 Nota Fiscal Diversos 125381 47727 29/08/08 05/09/08 R$ 26.592,00<<strong>br</strong> />

VESPER TRANSPORTES LTDA. Total R$ 123.052,80<<strong>br</strong> />

VIA MOBILE COMERCIO E REPRESENTACAO <strong>DE</strong> MOVEIS LTDA 074.681.727/0002-07 RUA PADRE ALMEIDA, 170 CAMBUI 13025-250 CAMPINAS SP 19 32555799 Nota Fiscal Prestador Serviço 109367 663 663/1 19/09/07 20/09/07 R$ 21.633,87<<strong>br</strong> />

VIA MOBILE COMERCIO E REPRESENTACAO <strong>DE</strong> MOVEIS LTDA 074.681.727/0002-07 RUA PADRE ALMEIDA, 170 CAMBUI 13025-250 CAMPINAS SP 19 32555799 Nota Fiscal Prestador Serviço 109368 663 663/2 19/09/07 29/09/07 R$ 21.500,00<<strong>br</strong> />

VIA MOBILE COMERCIO E REPRESENTACAO <strong>DE</strong> MOVEIS LTDA Total R$ 43.133,87<<strong>br</strong> />

VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA 044.508.430/0001-94 RUA ITALIA 161 ATIBAIA JARDIM 12942-740 ATIBAIA SP 4414-6444 Nota Fiscal Diversos 123608 579 01/07/08 04/07/08 R$ 129,60<<strong>br</strong> />

VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LTDA Total R$ 129,60<<strong>br</strong> />

VIACAO CAPRIOLI LTDA 045.998.028/0003-60 PRACA BAN<strong>DE</strong>IRA, S/N CENTRO 13201-130 JUNDIAI SP 19 3743 3000 Nota Fiscal Diversos 126908 904 04/11/08 05/11/08 R$ 293,16<<strong>br</strong> />

VIACAO CAPRIOLI LTDA Total R$ 293,16<<strong>br</strong> />

VIACAO ITUPEVA LTDA 069.004.083/0001-93 RUA PREF JOSE CARLOS, 730 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11 4591 1972 Nota Fiscal Diversos 126907 903 04/11/08 06/11/08 R$ 1.170,00<<strong>br</strong> />

VIACAO ITUPEVA LTDA Total R$ 1.170,00<<strong>br</strong> />

VIACAO XAVANTE LTDA 003.143.492/0007-58 RUA BERNA Nº 01 RODOVIARIO PARQUE - GOIANIA GO 065 3322 9177 Nota Fiscal Diversos 4704 374628 374628 23/01/08 27/11/07 R$ 30,00<<strong>br</strong> />

VIACAO XAVANTE LTDA Total R$ 30,00<<strong>br</strong> />

VIANETBR ACESSO INTERNET LTDA - EPP 005.884.946/0001-81 AV. ITALIA , 338 SALA 8 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11-4496.4454 Nota Fiscal Fornecedor Imobilizado 113391 2558 2558 23/11/07 04/12/07 R$ 149,00<<strong>br</strong> />

VIANETBR ACESSO INTERNET LTDA - EPP 005.884.946/0001-81 AV. ITALIA , 338 SALA 8 CENTRO 13295-000 ITUPEVA SP 11-4496.4454 Nota Fiscal Diversos 126114 4886 26/09/08 04/10/08 R$ 149,00<<strong>br</strong> />

VIANETBR ACESSO INTERNET LTDA - EPP Total R$ 298,00<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Prestador Serviço 122747 13073 13/06/08 30/06/08 R$ 2.007,10<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Prestador Serviço 123902 13219 10/07/08 10/07/08 R$ 1.815,23<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Prestador Serviço 124077 13268 16/07/08 31/07/08 R$ 2.007,10<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Prestador Serviço 124395 13402 31/07/08 07/08/08 R$ 4.748,15<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Prestador Serviço 124662 13499 15/08/08 27/08/08 R$ 3.111,73<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Prestador Serviço 124663 13519 15/08/08 29/08/08 R$ 2.323,85<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Prestador Serviço 126077 13667 23/09/08 26/09/08 R$ 3.111,73<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Prestador Serviço 126071 13641 23/09/08 30/09/08 R$ 2.007,10<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Diversos 126084 13683 23/09/08 30/09/08 R$ 179,52<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA 006.223.732/0002-08 RUA SANTA CRUZ, 148/1 CONJ 11 CENTRO 18147-000 ARACARIGUAMA SP 19 3254-6858 Nota Fiscal Prestador Serviço 126680 13797 07/10/08 27/10/08 R$ 3.111,73<<strong>br</strong> />

VISIO COMERCIO E SERVICOS <strong>DE</strong> INFORMATICA LTDA Total R$ 24.423,24<<strong>br</strong> />

VIVIANE CARDOSO GONCALVES 221.738.108/0000-39 . . - JALES SP 1 Acordo Trabalhista Diversos 126751 171008 15/10/08 17/10/08 R$ 549,00<<strong>br</strong> />

VIVIANE CARDOSO GONCALVES Total R$ 549,00


Cod. Contábil Data de Data de Valor Líquido<<strong>br</strong> />

Razão Social do Credor CNPJ / CPF do Credor Endereço do Credor Telefone Natureza Classificação ( AP ) Nota Fiscal Duplicata Emissão Vencimento em R$<<strong>br</strong> />

VIVO S.A. 002.449.992/0056-38 AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 0 04707-000 SAO PAULO SP *8486 Nota Fiscal Diversos 123656 030708 02/07/08 03/07/08 R$ 13.778,58<<strong>br</strong> />

VIVO S.A. 002.449.992/0056-38 AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 0 04707-000 SAO PAULO SP *8486 Nota Fiscal Diversos 124718 250808 20/08/08 25/08/08 R$ 9.079,92<<strong>br</strong> />

VIVO S.A. 002.449.992/0056-38 AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 0 04707-000 SAO PAULO SP *8486 Nota Fiscal Diversos 126087 250908 23/09/08 25/09/08 R$ 7.536,11<<strong>br</strong> />

VIVO S.A. 002.449.992/0056-38 AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 0 04707-000 SAO PAULO SP *8486 Nota Fiscal Diversos 126196 031008 30/09/08 03/10/08 R$ 10.584,83<<strong>br</strong> />

VIVO S.A. 002.449.992/0056-38 AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1464 0 04707-000 SAO PAULO SP *8486 Nota Fiscal Diversos 126897 031108 29/10/08 03/11/08 R$ 8.209,27<<strong>br</strong> />

VIVO S.A. Total R$ 49.188,71<<strong>br</strong> />

VOLK DO BRASIL LTDA 002.683.865/0001-25 RUA VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> PARNAIBA, 3028 BELENZINHO 13000-000 SAO PAULO SP 6097-0033 Nota Fiscal Diversos 120854 92804 92804 21/09/07 19/11/07 R$ 719,88<<strong>br</strong> />

VOLK DO BRASIL LTDA 002.683.865/0001-25 RUA VISCON<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> PARNAIBA, 3028 BELENZINHO 13000-000 SAO PAULO SP 6097-0033 Nota Fiscal Diversos 125558 95782 95782 20/11/07 15/01/08 R$ 4.559,24<<strong>br</strong> />

VOLK DO BRASIL LTDA Total R$ 5.279,12<<strong>br</strong> />

WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 093.189.694/0002-19 ESTRADA IVO AFONSO DIAS Nº 338 INDUSTRIAL 93032-550 SAO LEOPOLDO RS 011 6783 6828 Confissão Diversos 5119 62508 62508 19/11/07 06/12/07 R$ 2.000,00<<strong>br</strong> />

WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 093.189.694/0002-19 ESTRADA IVO AFONSO DIAS Nº 338 INDUSTRIAL 93032-550 SAO LEOPOLDO RS 011 6783 6828 Confissão Diversos R$ 335,00<<strong>br</strong> />

WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total R$ 2.335,00<<strong>br</strong> />

WELLENGRAF PLAST LTDA. 004.967.763/0001-67 RUA DOS INDAIAS 101 JARDIM PEDROSO 13344-000 INDAIATUBA SP 19 3875-3853 Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 116568 800 800 18/01/08 15/02/08 R$ 4.300,00<<strong>br</strong> />

WELLENGRAF PLAST LTDA. Total R$ 4.300,00<<strong>br</strong> />

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035.820.448/0094-35 ROD.ARMANDO SALES OLIVEIRA, KM 5,5 SAO JOAO 14169-115 SERTAOZINHO SP 0800-7099000 Nota Fiscal Diversos 124449 39583 04/08/08 21/08/08 R$ 950,76<<strong>br</strong> />

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035.820.448/0094-35 ROD.ARMANDO SALES OLIVEIRA, KM 5,5 SAO JOAO 14169-115 SERTAOZINHO SP 0800-7099000 Nota Fiscal Diversos 126089 40425 24/09/08 24/09/08 R$ 950,76<<strong>br</strong> />

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035.820.448/0094-35 ROD.ARMANDO SALES OLIVEIRA, KM 5,5 SAO JOAO 14169-115 SERTAOZINHO SP 0800-7099000 Nota Fiscal Diversos 126102 41525 25/09/08 08/10/08 R$ 950,76<<strong>br</strong> />

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 035.820.448/0094-35 ROD.ARMANDO SALES OLIVEIRA, KM 5,5 SAO JOAO 14169-115 SERTAOZINHO SP 0800-7099000 Nota Fiscal Diversos 126833 42299 23/10/08 23/10/08 R$ 950,76<<strong>br</strong> />

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA Total R$ 3.803,04<<strong>br</strong> />

WILSON ROBERTO POZZANI - ME 057.874.489/0001-48 RUA RECIFE, 169 AGAPEAMA 13203-020 JUNDIAI SP 11 4526 1081 Nota Fiscal Diversos 123100 4468 4468 18/06/08 16/07/08 R$ 540,00<<strong>br</strong> />

WILSON ROBERTO POZZANI - ME 057.874.489/0001-48 RUA RECIFE, 169 AGAPEAMA 13203-020 JUNDIAI SP 11 4526 1081 Nota Fiscal Diversos 123448 4477 4477 26/06/08 23/07/08 R$ 480,00<<strong>br</strong> />

WILSON ROBERTO POZZANI - ME Total R$ 1.020,00<<strong>br</strong> />

WILSONIA P. MACEDO FRANCISCO PIRES 083.004.291/0000-15 FAZ. ALEGRE ROD GO 164 KM 29 ZONA RURAL PARANAIGUARA GO Nota Fiscal Fornecedor Materia Prima/Insumo 11652 1445 1445 01/02/08 02/03/08 R$ 50.729,80<<strong>br</strong> />

WILSONIA P. MACEDO FRANCISCO PIRES 083.004.291/0000-15 FAZ. ALEGRE ROD GO 164 KM 29 ZONA RURAL PARANAIGUARA GO Juros Fornecedor Materia Prima/Insumo R$ 3.752,12<<strong>br</strong> />

WILSONIA P. MACEDO FRANCISCO PIRES Total R$ 54.481,92<<strong>br</strong> />

YETE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 068.858.471/0001-79 RUA BRAGANÇA PAULISTA, 1074 VILA CRUZEIRO 04727-002 SAO PAULO SP 11 5641-6001 Execução Fornecedor Imobilizado 2362 936 936 20/09/07 25/12/07 R$ 36.480,00<<strong>br</strong> />

YETE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 068.858.471/0001-79 RUA BRAGANÇA PAULISTA, 1074 VILA CRUZEIRO 04727-002 SAO PAULO SP 11 5641-6001 Execução Fornecedor Imobilizado 2363 936 936 20/09/07 25/01/08 R$ 36.480,00<<strong>br</strong> />

YETE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 068.858.471/0001-79 RUA BRAGANÇA PAULISTA, 1074 VILA CRUZEIRO 04727-002 SAO PAULO SP 11 5641-6001 Execução Fornecedor Imobilizado R$ 14.538,72<<strong>br</strong> />

YETE AMBIENTAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Total R$ 87.498,72<<strong>br</strong> />

ZERO HORA TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 003.088.450/0005-08 AV PAULO MARCON<strong>DE</strong>S 1352 PQ INDUSTRIAL I 15700-000 JALES SP 17 - 36245000 Nota Fiscal Diversos 17159 1007 1007 20/11/07 26/11/07 R$ 2.500,00<<strong>br</strong> />

ZERO HORA TRANSP E ENCOMENDAS LTDA 003.088.450/0005-08 AV PAULO MARCON<strong>DE</strong>S 1352 PQ INDUSTRIAL I 15700-000 JALES SP 17 - 36245000 Nota Fiscal Diversos 17382 1013 1013 06/12/07 10/12/07 R$ 257,76<<strong>br</strong> />

ZERO HORA TRANSP E ENCOMENDAS LTDA Total R$ 2.757,76<<strong>br</strong> />

ZERO HORA TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 003.088.450/0001-76 RUA CANHONEIRA BELMONT, 92 VILA GUILHERME 02064-100 SAO PAULO SP (11) 6902-3810 Nota Fiscal Diversos 17227 439731 29/11/07 01/11/07 R$ 882,90<<strong>br</strong> />

ZERO HORA TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 003.088.450/0001-76 RUA CANHONEIRA BELMONT, 92 VILA GUILHERME 02064-100 SAO PAULO SP (11) 6902-3810 Nota Fiscal Diversos 16956 524228 05/11/07 01/11/07 R$ 567,00<<strong>br</strong> />

ZERO HORA TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 003.088.450/0001-76 RUA CANHONEIRA BELMONT, 92 VILA GUILHERME 02064-100 SAO PAULO SP (11) 6902-3810 Nota Fiscal Diversos 17215 74051 28/11/07 14/11/07 R$ 3.075,00<<strong>br</strong> />

ZERO HORA TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA 003.088.450/0001-76 RUA CANHONEIRA BELMONT, 92 VILA GUILHERME 02064-100 SAO PAULO SP (11) 6902-3810 Nota Fiscal Diversos 8636 75458 23/11/07 30/11/07 R$ 1.325,00<<strong>br</strong> />

ZERO HORA TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA Total R$ 5.849,90<<strong>br</strong> />

ZOLIM MANUTENCOES <strong>DE</strong> JUNDIAI LTDA - ME 004.941.254/0001-65 RUA PEDRO FRANCISCON , 318 JARDIM VERA CRUZ 13218-712 JUNDIAI SP 11-4533.7431 Nota Fiscal Diversos 123562 92 92 30/06/08 10/07/08 R$ 282,00<<strong>br</strong> />

ZOLIM MANUTENCOES <strong>DE</strong> JUNDIAI LTDA - ME Total R$ 282,00<<strong>br</strong> />

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A 061.382.735/0001-11 R.DR.GERALDO <strong>DE</strong> CAMPOS MOREIRA 240 BROOKIN 04571-020 SAO PAULO SP 11 5504-8500 Nota Fiscal Diversos 114796 152789. 19/12/07 13/12/07 R$ 31.549,91<<strong>br</strong> />

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A 061.382.735/0001-11 R.DR.GERALDO <strong>DE</strong> CAMPOS MOREIRA 240 BROOKIN 04571-020 SAO PAULO SP 11 5504-8500 Nota Fiscal Diversos 116015 152789/ 11/01/08 28/12/07 R$ 10.599,06<<strong>br</strong> />

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A Total R$ 42.148,97<<strong>br</strong> />

Total geral total R$ 57.427.756,87


# IFC - INTERNATIONAL FOOD COMPANY INDÚSTRIA <strong>DE</strong> ALIMENTOS S/A<<strong>br</strong> />

RELAÇÃO ANALÍTICA <strong>DE</strong> CREDORES FINANCEIROS<<strong>br</strong> />

Banco Endereço Telefone Tipo Operação Natureza Descrição Vencimento Saldo US$ Saldo R$<<strong>br</strong> />

BANCO ABC Av. Paulista, 37 - 6 andar SP 11-3383-7003 ACC ( * ) Contratos Total $2.482.402 R$ 5.251.025<<strong>br</strong> />

Principal 20/06/08 $840.148 R$ 1.777.165<<strong>br</strong> />

Principal 14/08/08 $1.184.000 R$ 2.504.515<<strong>br</strong> />

Principal 25/09/08 $184.850 R$ 391.013<<strong>br</strong> />

Juros $273.404 R$ 578.331<<strong>br</strong> />

BANCO ABN Av. Paulista, 1374-14 andar SP 11-3174-7401 ACC ( * ) Contratos Total $2.029.308 R$ 4.292.595<<strong>br</strong> />

Principal 03/07/08 $143.307 R$ 303.137<<strong>br</strong> />

Principal 03/07/08 $368.594 R$ 779.687<<strong>br</strong> />

Principal 03/07/08 $368.154 R$ 778.756<<strong>br</strong> />

Principal 15/08/08 $195.493 R$ 413.526<<strong>br</strong> />

Principal 15/08/08 $220.000 R$ 465.366<<strong>br</strong> />

Principal 15/08/08 $149.111 R$ 315.414<<strong>br</strong> />

Principal 15/08/08 $184.800 R$ 390.907<<strong>br</strong> />

Principal 22/08/08 $150.000 R$ 317.295<<strong>br</strong> />

Principal 22/08/08 $219.100 R$ 463.462<<strong>br</strong> />

Juros $30.749 R$ 65.043<<strong>br</strong> />

BANCO BBM Av. José de Souza Campos, 900-8 Campinas 19-4009-7002 ACC ( * ) Contratos Total $1.464.097 R$ 3.097.004<<strong>br</strong> />

Principal 25/02/08 $1.298.582 R$ 2.746.890<<strong>br</strong> />

Juros $165.515 R$ 350.114<<strong>br</strong> />

BANCO DO BRASIL Rua Rangel Pestana, 465 Jundiaí 11-4522-0121 ACC ( * ) Contratos Total $5.321.345 R$ 11.256.241<<strong>br</strong> />

Principal 08/05/08 $1.019.000 R$ 2.155.491<<strong>br</strong> />

Principal 12/05/08 $452.000 R$ 956.116<<strong>br</strong> />

Principal 16/06/08 $370.116 R$ 782.906<<strong>br</strong> />

Principal 17/06/08 $1.078.000 R$ 2.280.293<<strong>br</strong> />

Principal 20/08/08 $747.000 R$ 1.580.129<<strong>br</strong> />

Principal 03/10/08 $1.000.000 R$ 2.115.300<<strong>br</strong> />

Principal 10/10/08 $316.000 R$ 668.435<<strong>br</strong> />

Juros $339.229 R$ 717.571<<strong>br</strong> />

BICBANCO Rua Luiz Gama, 82 Guarulhos 11-2179-9500 Total $5.877.936 R$ 12.433.597<<strong>br</strong> />

ACC ( * ) Contratos Sub.Total $2.287.220 R$ 4.838.157<<strong>br</strong> />

Principal 15/08/08 $181.820 R$ 384.603<<strong>br</strong> />

Principal 18/08/08 $40.000 R$ 84.612<<strong>br</strong> />

Principal 19/08/08 $194.000 R$ 410.368<<strong>br</strong> />

Principal 25/08/08 $330.000 R$ 698.049<<strong>br</strong> />

Principal 01/09/08 $220.000 R$ 465.366<<strong>br</strong> />

Principal 24/12/08 $184.900 R$ 391.119<<strong>br</strong> />

Principal 26/12/08 $369.000 R$ 780.546<<strong>br</strong> />

Principal 31/12/08 $184.100 R$ 389.427<<strong>br</strong> />

Principal 31/12/08 $180.200 R$ 381.177<<strong>br</strong> />

Principal 21/01/09 $185.000 R$ 391.331<<strong>br</strong> />

Principal 12/02/09 $131.500 R$ 278.162<<strong>br</strong> />

Juros $86.700 R$ 183.397<<strong>br</strong> />

Capital de Giro Contratos Sub.Total 25/08/08 $2.783.585 R$ 5.888.118<<strong>br</strong> />

Principal + Juros $2.783.585 R$ 5.888.118<<strong>br</strong> />

1 /3


Banco Endereço Telefone Tipo Operação Natureza Descrição Vencimento Saldo US$ Saldo R$<<strong>br</strong> />

Pré-Pagamento de Exportação Contratos Sub.Total $720.430 R$ 1.523.925<<strong>br</strong> />

Principal + Juros 03/08/08 $220.430 R$ 466.275<<strong>br</strong> />

Principal + Juros 03/11/08 $500.000 R$ 1.057.650<<strong>br</strong> />

BN<strong>DE</strong>S EXIM - PRINC Contratos Total $3.685.027 R$ 7.794.938<<strong>br</strong> />

Principal $3.536.325 R$ 7.480.388<<strong>br</strong> />

Juros $148.702 R$ 314.550<<strong>br</strong> />

BPN Av. Nações Unidas, 8501-19 SP 11-3094-9006 Total $4.249.962 R$ 8.989.944<<strong>br</strong> />

ACC ( * ) Contratos Sub.Total $749.687 R$ 1.585.813<<strong>br</strong> />

Principal 14/09/08 $124.656 R$ 263.685<<strong>br</strong> />

Principal 28/08/08 $419.421 R$ 887.201<<strong>br</strong> />

Principal 30/06/08 $205.610 R$ 434.927<<strong>br</strong> />

Resolução 2770 Contratos Sub.Total $3.000.000 R$ 6.345.900<<strong>br</strong> />

Principal 30/05/11 $3.000.000 R$ 6.345.900<<strong>br</strong> />

Exim BN<strong>DE</strong>S Contratos Sub.Total $464.905 R$ 983.414<<strong>br</strong> />

Principal $464.905 R$ 983.414<<strong>br</strong> />

Juros $35.370 R$ 74.818<<strong>br</strong> />

CITIBANK Av. Paulista, 1111-9 SP 11-4009-2861 ACC ( * ) Contratos Total $2.134.291 R$ 4.514.666<<strong>br</strong> />

Principal 26/03/08 $377.411 R$ 798.338<<strong>br</strong> />

Principal 31/03/08 $388.000 R$ 820.736<<strong>br</strong> />

Principal 01/04/08 $172.000 R$ 363.832<<strong>br</strong> />

Principal 30/01/09 $370.000 R$ 782.661<<strong>br</strong> />

Principal 05/02/09 $370.000 R$ 782.661<<strong>br</strong> />

Principal 09/02/09 $185.000 R$ 391.331<<strong>br</strong> />

Principal 09/02/09 $185.000 R$ 391.331<<strong>br</strong> />

Juros $86.880 R$ 183.777<<strong>br</strong> />

DAYCOVAL Av. Paulista, 1793 SP 11-3138-0415 Total $162.514 R$ 343.766<<strong>br</strong> />

Conta garantida Contrato Sub.Total 04/09/08 $53.206 R$ 112.546<<strong>br</strong> />

Principal $53.206 R$ 112.546<<strong>br</strong> />

Juros $109.308 R$ 231.220<<strong>br</strong> />

FIBRA Av. Brig. Faria Lima, 3729-11 SP 11-3847-6888 Resolução 2770 Contratos Total $2.243.000 R$ 4.744.618<<strong>br</strong> />

Principal 02/10/08 $333.000 R$ 704.395<<strong>br</strong> />

Principal 02/10/08 $775.000 R$ 1.639.358<<strong>br</strong> />

Principal 09/10/08 $1.135.000 R$ 2.400.866<<strong>br</strong> />

INDUSVAL Rua Boa Vista, 356-11 SP 11-3315-6923 ACC ( * ) Contratos Total $3.058.416 R$ 6.469.467<<strong>br</strong> />

Principal 31/03/08 $3.000.000 R$ 6.345.900<<strong>br</strong> />

Juros $58.416 R$ 123.567<<strong>br</strong> />

ITAU Rua Dr.Olava Guimarães, 38 Vl. Arens Jundiai SP 11 -4587-2227 ACC ( * ) Contratos Total $3.506.357 R$ 7.416.996<<strong>br</strong> />

Principal 12/02/08 $1.000.000 R$ 2.115.300<<strong>br</strong> />

Principal 26/02/08 $438.000 R$ 926.501<<strong>br</strong> />

Principal 03/03/08 $292.000 R$ 617.668<<strong>br</strong> />

Principal 10/03/08 $230.000 R$ 486.519<<strong>br</strong> />

Principal 16/03/08 $438.000 R$ 926.501<<strong>br</strong> />

2 /3


Banco Endereço Telefone Tipo Operação Natureza Descrição Vencimento Saldo US$ Saldo R$<<strong>br</strong> />

Principal 17/03/08 $422.000 R$ 892.657<<strong>br</strong> />

Principal 26/03/08 $170.000 R$ 359.601<<strong>br</strong> />

Principal 08/04/08 $250.000 R$ 528.825<<strong>br</strong> />

Juros $266.357 R$ 563.424<<strong>br</strong> />

PINE Av. Nações Unidas, 8501-30 SP 11-3272-5400 ACC ( * ) Contratos Total $1.500.068 R$ 3.173.094<<strong>br</strong> />

Principal 28/08/08 $1.466.000 R$ 3.101.030<<strong>br</strong> />

Juros $34.068 R$ 72.064<<strong>br</strong> />

SANTAN<strong>DE</strong>R Av. Interlagos, 3501-Bloco 10 SP 11-5635-8373 ACC ( * ) Contratos Total $3.123.506 R$ 6.607.151<<strong>br</strong> />

Principal 27/01/08 $1.922.102 R$ 4.065.823<<strong>br</strong> />

Principal 31/03/08 $250.000 R$ 528.825<<strong>br</strong> />

Principal 02/04/08 $230.000 R$ 486.519<<strong>br</strong> />

Principal 05/04/08 $449.000 R$ 949.770<<strong>br</strong> />

Principal 13/04/08 $141.000 R$ 298.257<<strong>br</strong> />

Juros $131.403 R$ 277.957<<strong>br</strong> />

UNIBANCO Rua general Osório, 1041-4 Campinas 19-2104-4104 ACC ( * ) Contrato Total $2.768.347 R$ 5.855.884<<strong>br</strong> />

Principal 23/06/08 $1.160.000 R$ 2.453.748<<strong>br</strong> />

Principal 24/03/08 $226.000 R$ 478.058<<strong>br</strong> />

Principal 12/05/08 $44.000 R$ 93.073<<strong>br</strong> />

Principal 27/05/08 $22.200 R$ 46.960<<strong>br</strong> />

Principal 05/11/08 $184.500 R$ 390.273<<strong>br</strong> />

Principal 08/11/08 $184.414 R$ 390.091<<strong>br</strong> />

Principal 10/11/08 $184.983 R$ 391.295<<strong>br</strong> />

Principal 11/11/08 $180.000 R$ 380.754<<strong>br</strong> />

Principal 11/11/08 $170.103 R$ 359.819<<strong>br</strong> />

Principal 12/11/08 $176.000 R$ 372.293<<strong>br</strong> />

Principal 15/11/08 $28.202 R$ 59.656<<strong>br</strong> />

Principal 26/11/08 $60.500 R$ 127.976<<strong>br</strong> />

Juros $147.445 R$ 311.890<<strong>br</strong> />

Total Geral dos Credores Financeiros:<<strong>br</strong> />

R$ 92.240.987<<strong>br</strong> />

( * ) ACC - Adiantamento de Contrato de Câmbio<<strong>br</strong> />

( ** ) Cédula de Crédito de Exportação<<strong>br</strong> />

3 /3


IFC ‐ INTERNATIONAL FOOD COMPANY INDÚSTRIA <strong>DE</strong> ALIMENTOS S/A<<strong>br</strong> />

RELAÇÃO ANALÍTICA ‐ CREDORES QUIROGRAFÁRIOS COM GARANTIA REAL<<strong>br</strong> />

Credor: Vision Agro Fundo de Investimentos em Participações<<strong>br</strong> />

CNPJ: 07.967.081/0001‐42<<strong>br</strong> />

Classificação: Sócio<<strong>br</strong> />

Endereço: Rua Hungria, 514 ‐ 9 andar ‐ São Paulo ‐ SP<<strong>br</strong> />

Natureza: Contratos de Mútuo, através das seguintes empresas<<strong>br</strong> />

Fundo de Investimento Endereço Valor ( US$ ) Valor ( R$ ) Vencimento<<strong>br</strong> />

AGK LLC ( * ) $1.951.970,44 R$ 4.129.003,07 Vencido<<strong>br</strong> />

AGK 2 LLC ( * ) $44.847.158,77 R$ 94.865.194,95 Vencido<<strong>br</strong> />

C.A.R.M. Investments LLC ( * ) $2.399.458,97 R$ 5.075.575,56 Vencido<<strong>br</strong> />

I.C.G.L Investments LLC ( * ) $48.272.075,00 R$ 102.109.920,25 Vencido<<strong>br</strong> />

MORANG LLC ( * ) $5.226.602,73 R$ 11.055.832,75 Vencido<<strong>br</strong> />

Total: $102.697.265,91 R$ 217.235.526,58<<strong>br</strong> />

( * ) The Corporation Service Company, 2711 ‐ Centerville Road, Suite 400, Wilminton ‐ Delaware 19808, EUA


IFC ‐ INTERNATIONAL FOOD COMPANY<<strong>br</strong> />

<strong>PLANO</strong> <strong>DE</strong> <strong>RECUPERAÇÃO</strong> <strong>JUDICIAL</strong><<strong>br</strong> />

FATURAMENTO PROJETADO E PROPOSTA <strong>DE</strong> AMORTIZAÇÃO <strong>DE</strong> DÉBITOS <strong>DE</strong> QUIROGRAFÁRIOS<<strong>br</strong> />

Periodo<<strong>br</strong> />

CAPACIDA<strong>DE</strong><<strong>br</strong> />

CAPACIDA<strong>DE</strong> PRODUTIVA UTILIZADA<<strong>br</strong> />

FATURAMENTO CONSOLIDADO<<strong>br</strong> />

PRODUTIVA<<strong>br</strong> />

AMORTIZAÇÃO PROPOSTA<<strong>br</strong> />

INSTALADA Produção Mr Z Produção Granel<<strong>br</strong> />

Mr Z Granel Total PARA DÉBITOS<<strong>br</strong> />

Total %<<strong>br</strong> />

ATUAL (Pounds) ( Pounds) ( Pounds) US$ % US$ % US$ % % US$<<strong>br</strong> />

Janeiro 2009 1.400.000 0 0 0 0,00% USD 0 #DIV/0! USD 0 #DIV/0! USD 0 #DIV/0! 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2009 1.400.000 60.000 80.000 140.000 10,00% USD 457.500 48,18% USD 492.000 51,82% USD 949.500 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Março 2009 1.400.000 96.000 100.000 196.000 14,00% USD 732.000 54,34% USD 615.000 45,66% USD 1.347.000 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2009 1.400.000 96.000 100.000 196.000 14,00% USD 732.000 54,34% USD 615.000 45,66% USD 1.347.000 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Maio 2009 1.400.000 96.000 110.000 206.000 14,71% USD 732.000 51,97% USD 676.500 48,03% USD 1.408.500 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Junho 2009 1.400.000 115.200 120.000 235.200 16,80% USD 878.400 54,34% USD 738.000 45,66% USD 1.616.400 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Julho 2009 1.400.000 115.200 120.000 235.200 16,80% USD 878.400 54,34% USD 738.000 45,66% USD 1.616.400 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Agosto 2009 1.400.000 138.240 180.000 318.240 22,73% USD 1.054.080 48,78% USD 1.107.000 51,22% USD 2.161.080 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2009 1.400.000 138.240 224.000 362.240 25,87% USD 1.054.080 43,35% USD 1.377.601 56,65% USD 2.431.681 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2009 1.400.000 138.240 224.000 362.240 25,87% USD 1.054.080 43,35% USD 1.377.601 56,65% USD 2.431.681 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2009 1.400.000 138.240 224.000 362.240 25,87% USD 1.054.080 43,35% USD 1.377.601 56,65% USD 2.431.681 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2009 1.400.000 138.240 224.000 362.240 25,87% USD 1.054.080 43,35% USD 1.377.601 56,65% USD 2.431.681 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

1.269.600 1.706.000 2.975.600 USD 9.680.700 47,99% USD 10.491.902 52,01% USD 20.172.602 100,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Janeiro 2010 1.400.000 145.152 224.000 369.152 26,37% USD 1.106.784 44,55% USD 1.377.601 55,45% USD 2.484.385 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2010 1.400.000 152.410 224.000 376.410 26,89% USD 1.162.123 45,76% USD 1.377.601 54,24% USD 2.539.724 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Março 2010 1.400.000 160.030 224.000 384.030 27,43% USD 1.220.229 46,97% USD 1.377.601 53,03% USD 2.597.830 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2010 1.400.000 168.032 224.000 392.032 28,00% USD 1.281.241 48,19% USD 1.377.601 51,81% USD 2.658.841 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Maio 2010 1.400.000 176.433 224.000 400.433 28,60% USD 1.345.303 49,41% USD 1.377.601 50,59% USD 2.722.903 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Junho 2010 1.400.000 185.255 224.000 409.255 29,23% USD 1.412.568 50,63% USD 1.377.601 49,37% USD 2.790.169 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Julho 2010 1.400.000 194.518 224.000 418.518 29,89% USD 1.483.196 51,85% USD 1.377.601 48,15% USD 2.860.797 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Agosto 2010 1.400.000 204.243 224.000 428.244 30,59% USD 1.557.356 53,06% USD 1.377.601 46,94% USD 2.934.957 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2010 1.400.000 214.456 224.000 438.456 31,32% USD 1.635.224 54,28% USD 1.377.601 45,72% USD 3.012.825 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2010 1.400.000 225.178 224.000 449.178 32,08% USD 1.716.985 55,48% USD 1.377.601 44,52% USD 3.094.586 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2010 1.400.000 236.437 224.000 460.437 32,89% USD 1.802.835 56,69% USD 1.377.601 43,31% USD 3.180.435 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2010 1.400.000 248.259 224.000 472.259 33,73% USD 1.892.976 57,88% USD 1.377.601 42,12% USD 3.270.577 100,00% 0,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

2.310.403 2.688.001 4.998.404 USD 17.616.821 51,59% USD 16.531.207 48,41% USD 34.148.028 100,00% USD 0<<strong>br</strong> />

Janeiro 2011 1.400.000 260.672 224.000 484.672 34,62% USD 1.987.625 59,06% USD 1.377.601 40,94% USD 3.365.226 100,00% 5,00% USD 168.261<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2011 1.400.000 273.706 224.000 497.706 35,55% USD 2.087.006 60,24% USD 1.377.601 39,76% USD 3.464.607 100,00% 5,00% USD 173.230<<strong>br</strong> />

Março 2011 1.400.000 287.391 224.000 511.391 36,53% USD 2.191.357 61,40% USD 1.377.601 38,60% USD 3.568.957 100,00% 5,00% USD 178.448<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2011 1.400.000 301.761 224.000 525.761 37,55% USD 2.300.924 62,55% USD 1.377.601 37,45% USD 3.678.525 100,00% 5,00% USD 183.926<<strong>br</strong> />

Maio 2011 1.400.000 316.849 224.000 540.849 38,63% USD 2.415.971 63,69% USD 1.377.601 36,31% USD 3.793.571 100,00% 5,00% USD 189.679<<strong>br</strong> />

Junho 2011 1.400.000 332.691 224.000 556.691 39,76% USD 2.536.769 64,81% USD 1.377.601 35,19% USD 3.914.370 100,00% 5,00% USD 195.718<<strong>br</strong> />

Julho 2011 1.400.000 349.326 224.000 573.326 40,95% USD 2.663.608 65,91% USD 1.377.601 34,09% USD 4.041.208 100,00% 5,00% USD 202.060<<strong>br</strong> />

Agosto 2011 1.400.000 366.792 224.000 590.792 42,20% USD 2.796.788 67,00% USD 1.377.601 33,00% USD 4.174.389 100,00% 5,00% USD 208.719<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2011 1.400.000 385.131 224.000 609.132 43,51% USD 2.936.627 68,07% USD 1.377.601 31,93% USD 4.314.228 100,00% 5,00% USD 215.711<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2011 1.400.000 404.388 224.000 628.388 44,88% USD 3.083.459 69,12% USD 1.377.601 30,88% USD 4.461.059 100,00% 5,00% USD 223.053<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2011 1.400.000 424.607 224.000 648.608 46,33% USD 3.237.632 70,15% USD 1.377.601 29,85% USD 4.615.232 100,00% 5,00% USD 230.762<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2011 1.400.000 445.838 224.000 669.838 47,85% USD 3.399.513 71,16% USD 1.377.601 28,84% USD 4.777.114 100,00% 5,00% USD 238.856<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

4.149.151 2.688.001 6.837.153 USD 31.637.279 65,68% USD 16.531.207 34,32% USD 48.168.487 100,00% USD 2.408.424<<strong>br</strong> />

Janeiro 2012 1.400.000 468.130 224.000 692.130 49,44% USD 3.569.489 72,15% USD 1.377.601 27,85% USD 4.947.090 100,00% 6,00% USD 296.825<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2012 1.400.000 491.536 224.000 715.536 51,11% USD 3.747.963 73,12% USD 1.377.601 26,88% USD 5.125.564 100,00% 6,00% USD 307.534<<strong>br</strong> />

Março 2012 1.400.000 516.113 224.000 740.113 52,87% USD 3.935.362 74,07% USD 1.377.601 25,93% USD 5.312.962 100,00% 6,00% USD 318.778<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2012 1.400.000 541.919 224.000 765.919 54,71% USD 4.132.130 75,00% USD 1.377.601 25,00% USD 5.509.730 100,00% 6,00% USD 330.584<<strong>br</strong> />

Maio 2012 1.400.000 569.015 224.000 793.015 56,64% USD 4.338.736 75,90% USD 1.377.601 24,10% USD 5.716.337 100,00% 6,00% USD 342.980<<strong>br</strong> />

Junho 2012 1.400.000 597.465 224.000 821.465 58,68% USD 4.555.673 76,78% USD 1.377.601 23,22% USD 5.933.274 100,00% 6,00% USD 355.996<<strong>br</strong> />

Julho 2012 1.400.000 627.339 224.000 851.339 60,81% USD 4.783.457 77,64% USD 1.377.601 22,36% USD 6.161.057 100,00% 6,00% USD 369.663<<strong>br</strong> />

Agosto 2012 1.400.000 658.706 224.000 882.706 63,05% USD 5.022.630 78,48% USD 1.377.601 21,52% USD 6.400.230 100,00% 6,00% USD 384.014<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2012 1.400.000 691.641 224.000 915.641 65,40% USD 5.273.761 79,29% USD 1.377.601 20,71% USD 6.651.362 100,00% 6,00% USD 399.082<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2012 1.400.000 726.223 224.000 950.223 67,87% USD 5.537.449 80,08% USD 1.377.601 19,92% USD 6.915.050 100,00% 6,00% USD 414.903<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2012 1.400.000 762.534 224.000 986.534 70,47% USD 5.814.321 80,85% USD 1.377.601 19,15% USD 7.191.922 100,00% 6,00% USD 431.515<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2012 1.400.000 800.661 224.000 1.024.661 73,19% USD 6.105.038 81,59% USD 1.377.601 18,41% USD 7.482.638 100,00% 6,00% USD 448.958<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

7.451.280 2.688.001 10.139.281 USD 56.816.008 77,46% USD 16.531.207 22,54% USD 73.347.216 100,00% USD 4.400.833<<strong>br</strong> />

Janeiro 2013 1.400.000 824.680 224.000 1.048.681 74,91% USD 6.288.189 82,03% USD 1.377.601 17,97% USD 7.665.789 100,00% 7,00% USD 536.605<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2013 1.400.000 849.421 224.000 1.073.421 76,67% USD 6.476.834 82,46% USD 1.377.601 17,54% USD 7.854.435 100,00% 7,00% USD 549.810<<strong>br</strong> />

Março 2013 1.400.000 874.904 224.000 1.098.904 78,49% USD 6.671.139 82,88% USD 1.377.601 17,12% USD 8.048.740 100,00% 7,00% USD 563.412<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2013 1.400.000 901.151 224.000 1.125.151 80,37% USD 6.871.274 83,30% USD 1.377.601 16,70% USD 8.248.874 100,00% 7,00% USD 577.421<<strong>br</strong> />

Maio 2013 1.400.000 928.185 224.000 1.152.185 82,30% USD 7.077.412 83,71% USD 1.377.601 16,29% USD 8.455.012 100,00% 7,00% USD 591.851<<strong>br</strong> />

Junho 2013 1.400.000 956.031 224.000 1.180.031 84,29% USD 7.289.734 84,11% USD 1.377.601 15,89% USD 8.667.335 100,00% 7,00% USD 606.713<<strong>br</strong> />

Julho 2013 1.400.000 984.712 224.000 1.208.712 86,34% USD 7.508.426 84,50% USD 1.377.601 15,50% USD 8.886.027 100,00% 7,00% USD 622.022<<strong>br</strong> />

Agosto 2013 1.400.000 1.014.253 200.000 1.214.253 86,73% USD 7.733.679 86,28% USD 1.230.000 13,72% USD 8.963.679 100,00% 7,00% USD 627.458<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2013 1.400.000 1.044.681 150.000 1.194.681 85,33% USD 7.965.689 89,62% USD 922.500 10,38% USD 8.888.189 100,00% 7,00% USD 622.173<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2013 1.400.000 1.076.021 100.000 1.176.021 84,00% USD 8.204.660 93,03% USD 615.000 6,97% USD 8.819.660 100,00% 7,00% USD 617.376<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2013 1.400.000 1.108.302 80.000 1.188.302 84,88% USD 8.450.800 94,50% USD 492.000 5,50% USD 8.942.800 100,00% 7,00% USD 625.996<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2013 1.400.000 1.141.551 50.000 1.191.551 85,11% USD 8.704.324 96,59% USD 307.500 3,41% USD 9.011.824 100,00% 7,00% USD 630.828<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

11.703.890 2.148.001 13.851.890 USD 89.242.160 87,11% USD 13.210.204 12,89% USD 102.452.364 100,00% USD 7.171.665<<strong>br</strong> />

Janeiro 2014 1.400.000 1.175.797 0 1.175.797 83,99% USD 8.965.453 100,00% USD 0 0,00% USD 8.965.453 100,00% 10,00% USD 896.545<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2014 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.497.579 0 14.497.579 USD 110.544.041 100,00% USD 0 0,00% USD 110.544.041 100,00% USD 11.054.404<<strong>br</strong> />

Janeiro 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2015 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442


IFC ‐ INTERNATIONAL FOOD COMPANY<<strong>br</strong> />

<strong>PLANO</strong> <strong>DE</strong> <strong>RECUPERAÇÃO</strong> <strong>JUDICIAL</strong><<strong>br</strong> />

FATURAMENTO PROJETADO E PROPOSTA <strong>DE</strong> AMORTIZAÇÃO <strong>DE</strong> DÉBITOS <strong>DE</strong> QUIROGRAFÁRIOS<<strong>br</strong> />

Periodo<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

CAPACIDA<strong>DE</strong><<strong>br</strong> />

CAPACIDA<strong>DE</strong> PRODUTIVA UTILIZADA<<strong>br</strong> />

FATURAMENTO CONSOLIDADO<<strong>br</strong> />

PRODUTIVA<<strong>br</strong> />

AMORTIZAÇÃO PROPOSTA<<strong>br</strong> />

INSTALADA Produção Mr Z Produção Granel<<strong>br</strong> />

Mr Z Granel Total PARA DÉBITOS<<strong>br</strong> />

Total %<<strong>br</strong> />

ATUAL (Pounds) ( Pounds) ( Pounds) US$ % US$ % US$ % % US$<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2016 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2017 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2018 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2019 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2020 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2021 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442


IFC ‐ INTERNATIONAL FOOD COMPANY<<strong>br</strong> />

<strong>PLANO</strong> <strong>DE</strong> <strong>RECUPERAÇÃO</strong> <strong>JUDICIAL</strong><<strong>br</strong> />

FATURAMENTO PROJETADO E PROPOSTA <strong>DE</strong> AMORTIZAÇÃO <strong>DE</strong> DÉBITOS <strong>DE</strong> QUIROGRAFÁRIOS<<strong>br</strong> />

Periodo<<strong>br</strong> />

CAPACIDA<strong>DE</strong><<strong>br</strong> />

CAPACIDA<strong>DE</strong> PRODUTIVA UTILIZADA<<strong>br</strong> />

FATURAMENTO CONSOLIDADO<<strong>br</strong> />

PRODUTIVA<<strong>br</strong> />

AMORTIZAÇÃO PROPOSTA<<strong>br</strong> />

INSTALADA Produção Mr Z Produção Granel<<strong>br</strong> />

Mr Z Granel Total PARA DÉBITOS<<strong>br</strong> />

Total %<<strong>br</strong> />

ATUAL (Pounds) ( Pounds) ( Pounds) US$ % US$ % US$ % % US$<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2022 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2023 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Junho 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Julho 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Agosto 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Setem<strong>br</strong>o 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Outu<strong>br</strong>o 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Novem<strong>br</strong>o 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Dezem<strong>br</strong>o 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

14.532.853 0 14.532.853 USD 110.813.005 100,00% USD 0 0,00% USD 110.813.005 100,00% USD 11.081.300<<strong>br</strong> />

Janeiro 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Fevereiro 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Março 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

A<strong>br</strong>il 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Maio 2024 1.400.000 1.211.071 0 1.211.071 86,51% USD 9.234.417 100,00% USD 0 0,00% USD 9.234.417 100,00% 10,00% USD 923.442<<strong>br</strong> />

Totais:<<strong>br</strong> />

6.055.355 0 6.055.355 USD 46.172.085 100,00% USD 0 0,00% USD 46.172.085 100,00% USD 4.617.209<<strong>br</strong> />

TOTAL 16 ANOS E 4 MESES:<<strong>br</strong> />

192.765.789 11.918.005 204.683.794 USD 1.469.839.143 95,25% USD 73.295.729 4,75% USD 1.543.134.872 100,00% USD 140.465.540

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