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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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<strong>PREFEITURA</strong> <strong>MUNICIPAL</strong> <strong>DE</strong> <strong>BAURU</strong><br />

Departamento de Finanças<br />

Setor de Contabilidade Data: 14/09/2011 10:11:22<br />

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM<br />

(Página: 18 / 24)<br />

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago<br />

16780 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO <strong>DE</strong> PRDS <strong>DE</strong> LI<br />

REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> <strong>DE</strong>SINFETANTE USO GERAL.REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong><br />

<strong>DE</strong>SINFETANTE CREOLINA.<br />

REF. AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> SABÃO EM PÓ EDOC 11805/2011<br />

PR-E 126/2010 0,00 0,00 22,85<br />

17467 38635/2010 009.648.269/0001-53 12009 - TERRA CLEAN COMERCIO <strong>DE</strong> PRDS <strong>DE</strong> LI REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> MATERIAL PARA LIMPEZA - SABÃO EM PÓ BIO<strong>DE</strong>GRADÁVEL.<br />

E-DOC.46360/2011.<br />

PR-E 126/2010 0,00 0,00 45,70<br />

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FE<strong>DE</strong>RAIS - VINCULADOS<br />

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.279 - FICHA<br />

02.09.03.08.244.0021.2053.3.3.90.30.05.279.0 - .<br />

7636 40832/2009 096.224.266/0001-97 7702 - CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO REF. AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> DIVERSOS TIPOS <strong>DE</strong> FRUTAS - EDOC 17921/2011<br />

PR-E 107/2009 0,00 0,00 357,57<br />

02.09.03.08.244.0022 - RE<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL<br />

02.09.03.08.244.0022.2054 - RE<strong>DE</strong> <strong>DE</strong> PROTEÇÃO ESPECIAL<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FE<strong>DE</strong>RAIS - VINCULADOS<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.285 - FICHA<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.50.43.05.285.0 - .<br />

4738 50228/2010 045.030.368/0001-30 8841 - ASSOCIACAO <strong>DE</strong> PROTECAO A MATERNID. REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE IS-C 0/2010 0,00 1.603,00 0,00<br />

4739 50165/2010 045.016.649/0001-39 683 - CASA DO GAROTO REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. CRIANÇA E ADOLESCENTE IS-C 0/2010 0,00 1.442,70 0,00<br />

4743 50223/2010 044.998.144/0001-54 8840 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRISTA REF. SUBVENÇÃO SERV. ACOLHIMENTO INST. P/ IDOSO<br />

IS-C 1/2010 0,00 3.103,35 0,00<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30 - MATERIAL <strong>DE</strong> CONSUMO<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.286 - FICHA<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.02.286.0 - .<br />

17404 37629/2010 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS: ÁGU<br />

SANITÁRIA, MANGUEIRAS P/JARDIM, BACIA PLÁSTICA. E-DOC.45466/2011.<br />

A PR-E 114/2010 0,00 0,00 936,32<br />

17406 38635/2010 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> MATERIAIS PARA LIMPEZA. E-DOC.45466/2011.<br />

PR-E 126/2010 0,00 0,00 616,16<br />

17407 37575/2010 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> PRODUTOS DIVERSOS: COPO <strong>DE</strong>SCARTÁVEL PARA CAFÉ E<br />

ÁGUA, COLETOR PARA COPOS, CESTO PLÁSTICO PARA LIXO.E-DOC.45467/2011.<br />

PR-E 111/2010 0,00 0,00 606,25<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FE<strong>DE</strong>RAIS - VINCULADOS<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.286 - FICHA<br />

02.09.03.08.244.0022.2054.3.3.90.30.05.286.0 - .<br />

17445 6714/2011 003.629.908/0001-57 8563 - PADARIA SANTA FE COLONIAL <strong>DE</strong> <strong>BAURU</strong> REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> COFFEE BREAK CARDÁPIO TIPO 02. E-DOC.47187/2011. PR-G 22/2011 0,00 0,00 343,60<br />

17447 37575/2010 005.675.138/0001-04 10880 - S Y YUHARA ME REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> COPO <strong>DE</strong>SCARTÁVEL PARA CAFÉ.REF.: AQUISIÇÃO <strong>DE</strong> COPO<br />

<strong>DE</strong>SCARTÁVEL PARA ÁGUA. E-DOC.43465/2011.<br />

PR-E 111/2010 0,00 0,00 1.402,75<br />

02.10.00 - SECRETARIA <strong>MUNICIPAL</strong> DO MEIO AMBIENTE<br />

02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO E <strong>DE</strong>MAIS <strong>DE</strong>PENDÊNCIAS<br />

02.10.01.18.000 - Gestão Ambiental<br />

02.10.01.18.122 - Administração Geral<br />

02.10.01.18.122.0026 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE<br />

02.10.01.18.122.0026.2055 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE<br />

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30 - MATERIAL <strong>DE</strong> CONSUMO<br />

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01 - TESOURO<br />

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.297 - FICHA<br />

02.10.01.18.122.0026.2055.3.3.90.30.01.297.0 - .<br />

14606 2260/2011 000.288.790/0001-52 7490 - <strong>BAURU</strong> COMERCIO <strong>DE</strong> PECAS LTDA ME PR-E 12/2011 0,00 0,00 1.357,95

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