03.11.2014 Views

Kompletterande handlingar - Vimmerby Kommun

Kompletterande handlingar - Vimmerby Kommun

Kompletterande handlingar - Vimmerby Kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Vimmerby</strong> kommun<br />

www. vimmerby.se<br />

<strong>Kommun</strong>styrelseförvaltningen<br />

Administrativa avdelningen<br />

TJG<br />

KOMPLETTERING<br />

2013-06-19<br />

1(1)<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktiges sammanträde<br />

Tid Måndagen den 24 juni 2013, kl. 18:30.<br />

Plats<br />

Plenisalen, stadshuset, <strong>Vimmerby</strong><br />

OBS! Fralla, kaffe, te och frukt finns tillgängligt under sammanträdet!<br />

<strong>Kompletterande</strong> <strong>handlingar</strong> i följande ärenden:<br />

9. Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och<br />

kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />

Socialnämndens protokoll 2013-06-13 och kommunstyrelsens protokoll<br />

2013-06-18.<br />

12. Budget för <strong>Vimmerby</strong> kommun 2014-2015 med plan för 2016- ramar.<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens protokoll 2013-06-18.<br />

13. <strong>Kommun</strong>al IT-infrastrukturplan för <strong>Vimmerby</strong> kommun- utbyggnad av<br />

fiber 2013 och plan för 2014-2016.<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens protokoll 2013-06-18.<br />

16. Barnbokslut 2012<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens protokoll 2013-06-18.<br />

VIMMERBY KOMMUN<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />

<strong>Vimmerby</strong> den 19 juni 2013<br />

LEIF LARSSON<br />

Ordförande<br />

l<br />

Therese Jigsved<br />

Kanslijurist


••<br />

Areode .


VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr<br />

Sammanträdesdatum<br />

1 (3)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />

KS § 191 Dm 139/2013 Kod 739<br />

Samverkansöverenskommelse mellan Landstingen i Kalmar län<br />

och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade<br />

samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />

i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />

Ärendet<br />

Sedan den l januari 2010 är <strong>Kommun</strong>er och Landsting skyldiga att ha överenskommelser<br />

om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />

I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen<br />

(2001 :453) står det likalydande:<br />

"Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/<br />

landstinget om ett samarbete ifråga om personer med psykiskfunktionsnedsättning<br />

Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa<br />

personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på<br />

innehållet i överenskommelsen" (8a § HSL, ändrad genom SFS 2009:979,<br />

samt kap. 8a § SoL, ändrad genom SFS 2009:981)<br />

De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar<br />

på området. Det innebär att det ställs krav på kommun och landsting att<br />

ingå formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller<br />

bestämmelser om gemensamma mål och övergripande samarbete. Överenskommelsen<br />

omfattar även enskilda aktörer som kommuner och<br />

landsting har slutit avtal med.<br />

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />

i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning är<br />

en övergripande överenskommelse med syfte att:<br />

• Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens<br />

ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att<br />

arbeta i enlighet med överenskommelsen.<br />

Protokolljusterare<br />

Utdragsbestyrkning


VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr<br />

Sammanträdesdatum<br />

2(3)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />

Vara utformad så att den utgör ett paraply för och håller samman de<br />

överenskommelser som finns/kommer att finnas kopplade till detta<br />

övergripande dokument.<br />

Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård,<br />

omsorg och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />

• Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning<br />

av samverkansarbetet<br />

Fastställa rutiner för uppföljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt.<br />

Ärendet hanterades vid socialnämndens sammanträde 2013-06-13, SN § 82.<br />

Vid dagens sammanträde föreligger socialnämndens beslut.<br />

Ärendet diskuteras.<br />

Förslag till beslut<br />

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade samverkansöverenskommelsen<br />

mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />

i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />

PerÅke Svensson (C) och Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.<br />

Beslutsunderlag<br />

Socialnämndens beslut 2013-06-13, SN § 82.<br />

Samverkansöverenskommelse, Id 2013.1639.<br />

Modell för sammanhållet stöd till personen med psykisk funktionsnedsättning<br />

i Kalmar län, Id 2013.1677.<br />

Praktiska anvisningar- Rehabilitering och hjälpmedel, Id 2013.1678.<br />

Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst<br />

i Kalmar län 2013-2014, Id 2013.1679.<br />

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin<br />

i Kalmar län, Id 2013.1680.<br />

Överenskommelse om samordnad individuell plan, Id 2013.1681.<br />

Styrdokument, Id 2013.1682.<br />

Överenskomna rutiner avseende betalningsansvarslagen och samverkan vid<br />

in- och utskrivning i sluten vård, Id 2013.1683.<br />

Avtal om öve1iagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan<br />

landstinget och kommunerna i Kalmar län, Id 2013.1684.<br />

Praktiska anvisningar avseende sjuksköterskornas ansvarsområde inom<br />

hembesök och hemsjukvård, Id 2013.1685.<br />

Protokolljusterare<br />

Utdragsbestyrkning


-'ii.~ VIMMERBY KOMMUN<br />

" <strong>Kommun</strong>styrelsen<br />

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr<br />

Sammanträdeselatum 3(3)<br />

2013-06-18<br />

Sändlista<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />

Paragrafen justeras omedelbmi.<br />

,.<br />

Protokolljusterare<br />

Utclragsbestyrkning


~ <strong>Vimmerby</strong> kommun<br />

g~ www. vimmerby.se<br />

~r-<br />

Socialnämnden<br />

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30)<br />

Sammanträdesdatum<br />

2013-06-13<br />

SN § 82 Diarienummer 198/20 13 Kod 0739<br />

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län<br />

och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk<br />

funktionsnedsättning<br />

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige<br />

l. Socialnämnden fareslår att kommunfullmäktige antar den reviderade<br />

samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och<br />

kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />

Ärende<br />

Sedan den l januari 201 O är <strong>Kommun</strong>er och Landsting skyldiga att ha<br />

överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk<br />

funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i<br />

Socialtjänstlagen (2001 :453) står det likalydande:<br />

"Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/<br />

landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />

Om det är möjligt bör organisationer somföreträder dessa<br />

personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på<br />

innehållet i överenskommelsen" (8a § HSL, ändrad genom SFS 2009:979,<br />

samt kap. 8a § SoL, ändrad genom SFS 2009:981)<br />

De nya bestämmelserna tydliggör och fårstärker huvudmännens ansvar på<br />

området. Det innebär att det ställs krav på kornmun och landsting att ingå<br />

formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser<br />

om gemensamrna mål och övergripande samarbete. Överenskommelsen<br />

omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal<br />

med.<br />

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />

i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning är en övergripande<br />

överenskommelse med syfte att:<br />

Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens<br />

ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i<br />

enlighet med överenskommelsen.<br />

• Vara utformad så att den utgör ett paraply får och håller samman de överenskommelser<br />

som finns/kommer att finnas kopplade till detta övergripande<br />

dokument.<br />

/l<br />

Protokolljusterare


<strong>Vimmerby</strong> kommun<br />

www. vimmerby.se<br />

Socialnämnden<br />

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30)<br />

Sammanträdesdatum<br />

2013-06-13<br />

Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg<br />

och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />

Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av<br />

samverkansarbetet<br />

• Fastställa rutiner får uppfc:iljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt.<br />

Beslutsunderlag<br />

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />

i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Id 2013. 1295.<br />

Beslutet lämnas till<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />

Diariet<br />

Protokolljusterare<br />

Utdrafso-e"ityrkning<br />

( '


••


VIMMERBY KOMMUN SAlVIMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr<br />

Sammanträdesdatum<br />

1(2)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />

KS § 201 Dm 331/2012 Kod 041<br />

Budget år 2014-2015 med plan för 2016 för <strong>Vimmerby</strong> kommun<br />

-komplettering<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att<br />

l. i budgeten för 2014 anslå 5 miljoner i posten kommunstyrelsens anslag<br />

för oförutsedda behov<br />

2. justera 2014 års budget på så sätt att balanskravet kvarstår på 2% och att<br />

5 miljoner kronor anges som en post under rubriken "ytterligare effektiviseringsbehov-<br />

odefinierat"<br />

3. samtliga nämnders ramar för 2016 är identiska med respektive nämnds<br />

ram för 2015.<br />

Deltagande i beslut<br />

Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars<br />

Johansson (V) deltar inte i beslutet.<br />

Ajournering<br />

Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan 15:50<br />

och 15:55.<br />

Ärendet<br />

Vid dagens sammanträde diskuterar kommunstyrelsen budget för 2014-<br />

2015. Man ser ett behov att göra ett par justeringar inför det kommande beslutet<br />

i kommunfullmäktige.<br />

Förslag till beslut<br />

Ordförande Micael Glennfalk förslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige<br />

besluta att<br />

l. i budgeten för 2014 anslå 5 miljoner i posten kommunstyrelsens anslag<br />

för oförutsedda behov<br />

Protokolljusterare<br />

Utdragsbestyrkning


VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr<br />

Sammanträdesdatum<br />

2(2)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />

2. justera 2014 års budget på så sätt att balanskravet kvarstår på 2% och att<br />

5 miljoner kronor anges som en post under rubriken "ytterligare effektiviseringsbehov-<br />

odefinierat".<br />

3. samtliga nämnders ramar för 2016 är identiska med respektive nämnds<br />

ram för 2015.<br />

Sändlista<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />

Paragrafen justeras omedelbart.<br />

Göran Gustaf: son (KD)<br />

protokolljusterare<br />

Protokolljusterare<br />

Utdragsbestyrkning


PM<br />

2013-06-18<br />

Diarienummer 331/2012/041<br />

Id 2013.1733<br />

<strong>Kommun</strong>chefen rapporterade vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-18 att den<br />

administrativa chefen avslutar sin tjänst den sista augusti 2013 för att påbörja annan tjänst.<br />

Förvaltningen får en vakans på en mycket viktig ledarposition.<br />

Med tanke på förvaltningens tvärsektoriella effektiviseringsuppdrag på 6 Mnkr samt ett<br />

generellt effektiviseringsbeting på 2 Mnkr anser kommunstyrelsen inte att man kan klara detta<br />

2014 med ledarpositionen vakant.<br />

Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår att 5 Mnkr ska tilldelas kommunstyrelsens budget<br />

för att klara rekryteringar, eventuell konsulthjälp samt ta höjd för att effektiviseringarna inte<br />

kan förväntas under 2014.<br />

Leif Carlsson (M) föreslår att beloppet ska läggas i kommunstyrelsens post för oförutsett, där<br />

det då kan avropas.<br />

Ordförande påpekar att det är viktigt att ramen behålls liksom balanskravet Det är också<br />

viktigt att ge förvaltningen en tydlig signal att kommunstyrelsen stöder ledningsgruppens<br />

arbete, ser problematiken och skapar möjligheter för att ett fortsatt effektiviseringsarbete.


Budget 2014-2015, plan för 2016<br />

2014-06-13<br />

Diarienummer 331/2012/041<br />

Id 2013.1662<br />

Oppositionens förslag till beslut:<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:<br />

fastställa nämndernas ramar till:<br />

o kommunstyrelsen 2014: 153,2 mnkr, 2015: 153,9 mnkr<br />

o barn- och utbildningsnämnden 2014: 278,3 mnkr, 2015: 279,8 mnkr<br />

o socialnämnden 2014: 271,8 mnkr, 2015: 279,8 mnkr<br />

o kultur- och fritidsnämnden 2014: 39,7 mnkr, 2015: 40,2 mnkr<br />

o miljö- och byggnadsnämnden 2014: 6,5 mnkr, 2015: 6,5 mnkr<br />

o överförmyndarnämnden 2014: 1,6 mnkr, 2015: 1,6 mnkr<br />

Nämndernas ramar justeras också utifrån tidigare fattade beslut, t ex tilläggsanslag<br />

och omföringar.<br />

fastställa följande kommunövergripande förändringar med kommunstyrelsen som<br />

ansvarig nämnd:<br />

o administrativ effektivitet, resultatförbättring 2 mnkr 2014, 2 mnkr 2015<br />

o avveckla Navet, resultatförbättring 0,5 mnkr 2014, 0,5 mnkr 2015<br />

o fastighetssamordnare/energieffektivisering 1 mnkr 2014, 1,1 mnkr 2015<br />

o avtalstrohet 1,0 mnkr 2014, 2,0 mnkr 2015<br />

o förändring taxor, resultatförbättring 0,5 mnkr 2014, 0,5 m n kr 2015<br />

o förändring generösa regelverk, resultatförbättring 1 mnkr 2014, 1 mnkr 2015<br />

o politisk organisation 0,5 mnkr 2014, 1,0 mnkr 2015<br />

o miljö- och bygg politiska kostnader 0,1 mnkr 2014, 0,1 mnkr 2015<br />

o barn- och ungdom, avskaffa vårdnadsbidraget 0,6 mnkr 2014, 0,6 mnkr 2015<br />

fastställa det kommunövergripande styrkortet att gälla som inriktning för all<br />

verksamhet<br />

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti<br />

presentera förslag till investeringsbudget för 2014-2016<br />

uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti upprätta<br />

resultat- och balansräkning för 2014-2016 samt förslag tilllåneram utifrån dagens<br />

beslutade förutsättningar


••<br />

Aren de


VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr<br />

Sammanträdesdatum<br />

1(3)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />

KS § 192 Dm 182/2012 Kod 058<br />

<strong>Kommun</strong>al IT -infrastrukturplan för <strong>Vimmerby</strong> kommun<br />

-utbyggnad av fiber 2013 och plan för 2014-2016<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att<br />

l. anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04<br />

2. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag<br />

med 300 tkr.<br />

3. tilläggsanslag 300 tb finansieras med likvida medel eget kapital.<br />

4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med<br />

fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad år<br />

2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tlcr och 2016:2 900 tkr.<br />

5. till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband<br />

med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar<br />

enligt följande: år 2014:17 560 tb, år 2015:12 754 tlcr, år 2016:961<br />

tkr.<br />

Ärendet<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige hanterade vid sammanträdet 2013-04-29, KF§ 63, den<br />

kommunala infrastrukturplanen för <strong>Vimmerby</strong> kommun. Fullmäktige antog<br />

en handlingsplan med kalkyl och beslutade om finansieringen enligt följande:<br />

l. anta förslaget till handlingsplan med kalkyl2013-04-12<br />

2. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag<br />

med 2 600 tkr.<br />

3. tilläggsanslag 2 600 tlcr finansieras med likvida medel eget kapital<br />

4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med<br />

fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad av<br />

2 600 tb per år<br />

Protokolljusterare<br />

Utdragsbestyrkning


VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sictnr<br />

Sammanträdesdatum<br />

2(3)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />

5. för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber öka anslaget med 13 304 tla<br />

till21 304 tia för år 2013. Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram<br />

2013-04-23<br />

6. till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband<br />

med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar<br />

enligt följande: år 2014:11 243 tkr, år 2015:9 087 tkr.<br />

7. ITSAM och VEMAB får i uppdrag att tillsammans med vmje byalag ta<br />

fram en finansieringsplan för varje enskilt byalag.<br />

8. kommunstyrelsen två gånger per år i samband med kommunstyrelsens<br />

återredovisning lämnar redovisning om handlingsplanen.<br />

ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi och Miljö AB deltog vid presidieberedningen<br />

2013-06-03. Anslutningsavgiften på landsbygden föreslogs ändras från<br />

15 000 kronor till 5 000 kronor. Dessutom föreslogs en taxejustering så att<br />

nätavgift betalas direkt från anslutningstidpunkt<br />

Ärendet diskuterades vid sammanträdet 2013-06-04 och kommunstyrelsen<br />

beslutade att bordlägga ärendet till dagens sammanträde.<br />

Vid dagens sammanträde återupptas ärendet.<br />

Förslag till beslut<br />

Förslag till beslut är att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige<br />

beslutar:<br />

- att anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04<br />

- att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja<br />

tilläggsanslag med 300 tla.<br />

- att tilläggsanslag 300 tla finansieras med likvida medel eget kapital.<br />

- att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband<br />

med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad<br />

år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tkr och 2016:2 900 tkr.<br />

- att till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband<br />

med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar<br />

enligt följande: år 2014:17 560 tkr, år 2015:12 754 tla, år 2016:961<br />

tkr.<br />

Beslutsunderlag<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktiges beslut 2012-09-24, KF§ 157.<br />

Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl<br />

2013-04-12.<br />

Låneram 2013-04-23.<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktiges beslut 2013-04-29, KF§ 63.<br />

Protokolljusterare<br />

Utdragsbestyrkning


VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr<br />

Sammanträdesdatum<br />

3(3)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />

Förslag till handlingsplan 2.0, Id 2013.1605.<br />

Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm,<br />

Id 2013.1607.<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut 2013-06-04, KS § 181.<br />

<strong>Kompletterande</strong> <strong>handlingar</strong> - förtydligande resultatdia gram, Id 2013 .1711.<br />

Sändlista<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />

Paragrafen justeras omedelbart.<br />

Protokolljusterare<br />

Utdragsbestyrkning


Fiber-<br />

3000000<br />

Resultat<br />

2000000<br />

1000000 ~· -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------j'----------------------<br />

1BH 2014 201s 2o1G 2011 201s 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202s 2026 2021 zozs 2029 2030 2031 zon 2033 , uJG 2037 2033 203~ 2040 2041 2042 2043 20!4 2045 2045 2047 - Ar<br />

-l JOOODD 1····-------- - ------- ----·--·········--------------------------------------- ==---===----------------- ------ ----------------- ---------------- ----- ---- --- ------ --<br />

- Resu : to:~t j<br />

-2 000000 ~--· ···--·- ..... ----- ····- ·················· -----·······--/ --·--······-·-·---------------------·-····-··----·-···-·--···-·· ·-·-- ·---·--··--·--·-····-····-----·-····-·····-········ .......................... ··········- ·····- ····- ······--··-··· --- ----------- ---- - --- ---- -- --------······- -- - ---- --- ------ ----- -- -···· --------- ---- ------- -------- ··---------- -- - - -<br />

-3 JOOOOO ~ --""---·-------- -----/-- ------------ -- ----- --------- - -- - - - - ---- --------- ---------- ------------- ------------------- - --------------- --------------- --------- -- ---·----------------------- ----------------------------------- ----- ----- ---·-··<br />

·4 JOOOOO L---------------------------·····-···-·····-··· ···--·- ... ·······-···-·--···--··-·--·--·-··-·-··-··-··--·· ·····--··--·-·····---·-----·-·· ·---·~----- ·-----·--- --·····-··-·-··-······-··-··---··- ·-·-·--·- ·<br />

Ursprungligt resultatdiagram enligt Handlingsplan 2.0.<br />

satsning från kommunen 50 Mkr, avskrivningstid 25 år och 5 % ränta.<br />

Perioden 2013-2037 ger ett ack underskott på 32 MKR<br />

Perioden 2038 och framåt går verksamheten plus men det dröjer fram till 2058<br />

innan investeringen är återbetald dvs PoT är 45 år.<br />

inerQI;iniUöElD<br />

~<br />

Q<br />

i<br />

~.<br />

c;-.<br />

l<br />

~<br />

--<br />

:;:r;:<<br />

~s:<br />

3S:<br />

c: m<br />

~::o<br />

1~<br />

s.~<br />

~'o<br />

~s:<br />

5-s:<br />

'ge:<br />

~Z i<br />

-<br />

- --


Fiber<br />

Resultat med minsl


Fiber·-<br />

4 000 000 : ··------ --- -- --<br />

Resultat med minskad hyra för hyrda förbindelser samt med viss del svartfiberuthyrning<br />

3000000<br />

l 000 000 ·-------------------------------------- ---- - --- ---- - ----- - - ------------ ·-·----- - ----- - ----------------- ------1 ----<br />

1000000<br />

o >--<br />

: ~HH 2G14 2015 20lG 20 2021 2.022 2023 2024 2025 2026 2021 20l8 2029 2030 2031 2032 ZC:33 2034 2035 2036 2037 2033 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 20


<strong>Vimmerby</strong> kommun<br />

~ www.vimmerby.se<br />

<strong>Kommun</strong>styrelseförvaltningen<br />

Administrativa avdelningen<br />

HS/SL<br />

TJÄNSTESKRIVELSE<br />

2013-06-04<br />

Dnr 182/2012/058<br />

Id nr 2013.1607<br />

1(2)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen<br />

Finansiering och budget gällande kommunal infrastrukturplan för<br />

<strong>Vimmerby</strong> kommun.<br />

Förslag till beslut<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:<br />

Att anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04<br />

Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 300 tkr.<br />

Att tilläggsanslag 300 tkr finansieras med likvida medel eget kapital.<br />

Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av<br />

budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tkr och<br />

2016:2 900 tkr.<br />

Att till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande<br />

av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:17 560<br />

tkr, år 2015:12 754 tkr, år 2016:961 tkr.<br />

Sammanfattning<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige beslutade 2013-04-29, KF§ 63 följande:<br />

- anta förslaget till handlingsplan med kalkyl 2013-04-12<br />

- till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 2 600 tkr.<br />

- tilläggsanslag 2 600 tkr finansieras med likvida medel eget kapital<br />

- till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget<br />

för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad av 2 600 tkr per år<br />

- för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber öka anslaget med 13 304 tkr till21 304 tkr för år 2013.<br />

Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram 2013-04-23<br />

- till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget<br />

för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:11 243 tkr, år<br />

2015:9 087 tkr.<br />

- ITSAM och VEMAB får i uppdrag att tillsammans med vatje byalag ta fram en finansieringsplan<br />

för vatje enskilt byalag<br />

- kommunstyrelsen två gånger per år i samband med kommunstyrelsens återredovisning lämnar<br />

redovisning om handlingsplanen.<br />

Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post<br />

Stadshuset Stångågatan 28 0492-76 90 00 577-2777 kommun@vimmerby .se<br />

598 81 VIMMERBY Fax PlusGiro W ebbplats<br />

Organisationsnummer 0492-76 90 98 7 48 59-0 www.vimmerby.se<br />

212000-0787 Godkänd för F-skatt


ITSAM och VEMAB redovisar uppdraget på beredning 2013-06-03 varvid följande noteras. Anslutningsavgift<br />

på landsbygden föreslås ändras från 15 000:- till 5 000:-. Dessutom föreslås en taxejustering<br />

så att nätavgift betalas direkt fi·ån anslutningstidpunkt<br />

Av handlingsplan 2.0 med kalkyl, 2013-06-04, framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas<br />

årligt driftunderskottet för budgetperioden 2014-2016 vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se<br />

nedan. Ackumulerat underskott beräknas år 2038 uppgå till32 mnkr. Hänsyn har ej tagits till eventuellt<br />

kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift".<br />

Föreslås följande budget för att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet<br />

för perioden 2013-2016, med revidering vmje budgetperiod.<br />

Driftbudget för verksamhet 0051 Utbyggnad fiber enligt följande:<br />

år<br />

nettokostnad, tkr<br />

Investeringsbudget för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber enligt följande:<br />

I antagen budget, kommunfullmäktige 2013-04-29 § 63, finns budgeterade medel för Infrastruktur<br />

för fiber enligt tabell, alltså totalt 72 940 tkr.<br />

år 2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />

investering, tkr 21304 20 718 18 848 6 035 6 035<br />

anslutningsavgift, tkr 9 475 9 761 6 701 4 260 4 260<br />

nettoinvestering, tkr 21 304 11 243 9 087 l 775<br />

Enligt framtagen handlingsplan 2.0 2013-06-04 uppgår investeringarna totalt till 72 940 tkr och anslutningsavgifterna<br />

har beräknats till22 846 tkr, dvs. nettoinvestering 50 094 tkr.<br />

Förslag på investeringsbudget för perioden 2013-2017:<br />

2<br />

år 2013 2014 2015 2016 2017<br />

investering, tkr 21 304 20 718 18 848 6 035 6 035<br />

anslutningsavgift, tkr 3 158 6 094 5 074 4 260<br />

nettoinvestering, tkr 21 304 17 560 12 754 961 l 775<br />

2018<br />

4 260<br />

Beslutsunderlag<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktiges beslut 2012-09-24, § 157.<br />

Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl2013-04-12.<br />

Låneram 2013-06-04.<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktiges beslut 2013-04-29, § 63.<br />

ITSAM och VEMAB, handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04.<br />

Helena Sjöholm<br />

Administrativ chef


2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />

1 (8)<br />

llal,diillgsplan för fiberprojekt i Virnmerby kornmun upprättad isamarbele mellan<br />

<strong>Kommun</strong>alförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />

enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04.<br />

Handlingsplan 2.0<br />

l enlighet med <strong>Vimmerby</strong>s IT-infrastrukturprogram, antaget 2012-09-24 §157, samt punkt 10.2<br />

Uppföljning har en Handlingsplan tagits fram för utbyggnad av infrastruktur med optisk fiber.<br />

Handlingsplanen skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv 2013-2017, men ska revideras varje<br />

budgetperiod samt synkroniseras med kommunens översiktsplan.<br />

Prioritering enligt IT-infrastrukturprogram<br />

Prioriteringar i utbyggnad av anslutningar/verksamheter/byalag inom <strong>Vimmerby</strong><br />

<strong>Kommun</strong> är enligt IT-infrastrukturprogrammet dessa:<br />

1 Behovsetapper-ett definierat behov ger prioriterad utbyggnad.<br />

2A <strong>Kommun</strong>al verksamhet- kommunens egenintresse tillgodoses.<br />

B Kinda-<strong>Vimmerby</strong>ska byggas i ITSAMs regi och med kommunalt<br />

ägande.<br />

3 Resterande utbyggnad av fibernätet kan ske med utgångspunkt från<br />

Handlingsplanen samt med tillgång till en !T-relaterad projektsumma i<br />

budget. Denna projektsumma släpps etappvis till sträckor som efter<br />

utvärdering och behov är redo för anslutning och avgörs från fall till fall.<br />

4 Handlingsplan tas successivt i budgetarbetet.<br />

Förutsättningar för fiberutbyggnad 2013-2017<br />

ITSAM har för <strong>Vimmerby</strong> kommuns räkning upphandlat de entreprenörer och de leverantörer som är<br />

nödvändiga för utbyggnationen av fiber i kommunens tätort och på landsbygd. Markavtal tecknas<br />

med markägare enligt den detaljprojektering som godkänns i Handlingsplanen. Byalag erhåller<br />

material enligt principerna i IT-infrastrukturprogrammet efter att utvärdering gjorts att anslutning är i<br />

enlighet med Handlingsplanen. Kanalisation som redan har förlagts av kommunen kommer att<br />

brukas vid fiberutbyggnad. Intäkter från anslutande boende och företag kommer att medfinansiera<br />

utbyggnad i övriga delar enligt denna Handlingsplan efter prioritering och tid plan.<br />

Aktiviteter<br />

Byggnation av sträckor genomförs med entreprenörer som har upphandlats enligt LOU av ITSAM för<br />

<strong>Vimmerby</strong> kommun samt har godkänts av VEMAB. Tillstånd från myndigheter söks innan<br />

byggnationen påbörjas. Byalag som har planerat anslutning till stamnätet kommer att följa de<br />

instruktioner som VEMAB/ITSAM i samarbete förelägger. Byggmöten hålls månatligen med<br />

representanter från entreprenörer och kommun för administration, nätägande och projektledning.


2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />

2 (8)<br />

He:mdli11gsplan för fiberprojekl i Villltllel by kommun upprällad i san1arbete rneilan<br />

<strong>Kommun</strong>alförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />

enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04.<br />

Finansiering<br />

stamnätet finansieras av <strong>Vimmerby</strong> kommuns avsatta budgeterade investeringsmedeL<br />

Medfinansiering till accessnät till byalag sker i form av material enligt medfinansieringsintyg<br />

beslutade av <strong>Vimmerby</strong> kommun samt i samarbete med VEMAB/ITSAM. Intäkter från anslutande<br />

företag och hushåll reinvesteras i nytt nät enligt Handlingsplanen. Kalkylerna bygger på en<br />

anslutningsavgift på landsbygden till nätägaren på 5 000 kr in kl. moms respektive 15 000 kr inkl.<br />

moms i <strong>Vimmerby</strong> tätort samt nätavgift på 112 kr inkl. moms per månad med start vid anslutning.<br />

Anslutning till befintligt nät efter delprojektets slutbesiktning och avslut kostar 25 000 kr inkl. moms<br />

både för stad och landsbygd.<br />

Karta : Se projektering med totalsumma samt beskrivande text för stamnäten.<br />

status nuläge och utbyggnad 2013-2014<br />

stamförbindelse Kinda till <strong>Vimmerby</strong> har grovprojekterats och kommer att terminera i teknikbod i<br />

tätorten. Stort behov föreligger av denna stamförbindelse:<br />

• Det definierade behovet av stamförbindelse grundar sig i tre akuta delar:<br />

serverkommunikation, telefoni och redundans. Behov av drift- och framtidssäker teknik<br />

ligger till grund för beslut att förlägga fiberkabeL<br />

• <strong>Kommun</strong>ala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät<br />

växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för <strong>Vimmerby</strong> kommun i lägre förhyrda<br />

förbindelser från annan nätäga re.<br />

• Utbyggnationen är av strategiskt värde för kringliggande kommuner och stadsnät- Kinda,<br />

Ydre och Eksjö. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskommuner i ITSAM.<br />

• Utbyggnad söderut mot Hultsfred fördjupar och säkerställer samarbetet i Miljö- och<br />

Byggförvaltning för dessa båda kommuner.<br />

• stort engagemang från byalag utmed denna sträckning i kombination med möjlighet till<br />

medfinansiering från Jordbruksverket gör att denna del av <strong>Vimmerby</strong> ges möjlighet att<br />

ansluta sig.<br />

• Området väster och söder om <strong>Vimmerby</strong> har behov av framtidssäkring av kommunikation för<br />

företag och boende.<br />

• Samhällen som Gullringen, Södra Vi och storebro har befintlig kanalisation förlagd av<br />

kommunen sedan tidigare. Denna kommer att nyttjas för dragning av fiber.<br />

Projekteringar och etapper 2013-2014<br />

Etapp 1, 2013<br />

Kinda-<strong>Vimmerby</strong> stamnät proj.kostnad 9.715.725 kommunal regi<br />

27 km. Förutsättning är att befintligt 40mm slang kan nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad<br />

kostnad 1,5 miljon med ny schaktning utmed Riksväg 23/34.<br />

Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering.<br />

Möjliggör accessnät för Gullringen, Sund, Djursdala och Södra Vi i samarbete med befintliga byalag.<br />

Kostnad anslutning fiber anslutningsgrad 60%<br />

7.920.000 kr (beräkning på 1200 hushåll)<br />

Intäkt"-<br />

2.880.000 kr (beräkning på 1200 hushåll)


2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />

3 (8)<br />

Hclnulii 1gs1Jia n för fiuer!Jr o je kL i Vinn ner u y kom m u11 up !J l~~ tlad i samari.Jete n tellan<br />

<strong>Kommun</strong>alförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />

enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04.<br />

Etapp 2, 2013<br />

<strong>Vimmerby</strong>-Djurstorp-Björnebro-Pelarne proj.kostnad 2.902.600 kommunal regi<br />

11 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät.<br />

Möjliggör accessnät för Djurstorp, Mjöhult, Bastefall, Rökulla, Rumskulla, Björnebro<br />

Etapp l, 2014<br />

Pelarne-storebro stamnät proj.kostnad 3.819.000 kommunal regi<br />

15 km. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen.<br />

Möjliggör accessnät för Pelarne och Storebro.<br />

Kvartersvis tätort <strong>Vimmerby</strong> proj.kostnad kommunal regi<br />

Etapp 2, 2014<br />

Pelarne-Rökulla-Rumskulla proj.kostnad 3.121.850 kommunal regi<br />

14 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät.<br />

Möjliggör accessnät för Rökulla och Rumskulla.<br />

Kvartersvis tätort <strong>Vimmerby</strong> kostnad beräknas kommunal regi<br />

Etapp 3, 2014<br />

Rumskulla-Svinhult proj.kostnad 3 700 000 kommunal regi<br />

16 km (varav Vd redelen 4 km kostnad 1.000.000 kr). Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack<br />

vare samverkan med byalagen i detaljprojektering.<br />

Möjliggör accessnät för Rumskulla fritidsby och redundans mot Svinhult i Ydre kommun.<br />

Kvartersvis tätort <strong>Vimmerby</strong> kostnad beräknas kommunal regi<br />

Marknads- och teknikläge<br />

Observera Etapp 1 2013: Förutsättning är att befintligt 40mm slang kan nyttjas 7 km för fibrering.<br />

Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schaktning utmed Riksväg 23/34


2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />

4 (8)<br />

l1alldli11gspl


2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />

5 (8)<br />

llancllingsplan fö1 fiberprojekt i Virnmerby kollliTlUll upprättad i s


2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />

6 (8)<br />

Handlingsp iall för fiberprojekt i <strong>Vimmerby</strong> kommun UIJPI ättad i sa m ar be e mellan<br />

<strong>Kommun</strong> alförbundet ITSAM och Vi mmerby Energi & M iljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbet<br />

sg rupp enligt IT-infrast rukturprogramm et rev 2013-06-04.<br />

Diagrammet visar inkomster och utgifter under byggnationstiden 2013-2017 landsbygd och tätort.<br />

Balansdiagram för utbyggnationstiden<br />

lir.iiiiii;iiiiiiiiiiiiiiil~;~;:;:-lii 22500000<br />

IJ Utgih byggnation<br />

20 000 000<br />

Utgih ränta<br />

13 Inkomst anslutning<br />

Il Inkomst nät<br />

17 500 000<br />

15 000 000<br />

12 500 000<br />

10 000 000<br />

7 sooooo<br />

2013 2014 2015 2016<br />

2017 2018<br />

5 000000<br />

2 500000<br />

o<br />

Diagrammet visar resultatmässigt utfall där avskrivningstiden är 25 år.<br />

Kostnad anslutning<br />

Kostnad ränta<br />

3 500000<br />

3 000 000<br />

IJ Intäkt anslutning<br />

Intäkt nät<br />

2 500 000<br />

2 000 000<br />

1500000<br />

1000000<br />

500000<br />

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028


2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />

7 (8)<br />

llanulingsiJiiln fö1 fiberiJrojekt i Vin111 konJililltl upiJrzitlJd i salndrbete melldn<br />

<strong>Kommun</strong>alförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />

enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04.<br />

Grov förkalkyl - Fiber <strong>Vimmerby</strong> kommun (MSEK)<br />

Investering, 60% anslutningsgrad (2 900 kunder)<br />

Investering 73<br />

Avgår anslutningsavgifter 23<br />

Nettoinvestering 50<br />

Resultaträkning<br />

Intäkter<br />

Nätavgifter 1080 kr/år (100% av 60 %) 2,8<br />

Summa intäkter 2,8<br />

Kostnader<br />

Overhead -1,0<br />

övrig drift<br />

Ränta o avskrivning 5 %, 25 år -3,4<br />

Summa kostnader -4,4<br />

Resultat<br />

-1,6 årligen.


2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />

8 {8)<br />

l and lingsp lan för fibe 1 projekt i <strong>Vimmerby</strong> kommun upprättad i sa marb ete mel lan<br />

<strong>Kommun</strong>a lförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />

enligt IT-infrastrukturprogram met rev 2013-06-04.<br />

IOXOOC<br />

l<br />

S>


••<br />

rend


VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr<br />

1(2)<br />

Sammanträdesdatum<br />

2013-06-18<br />

KS § 190 Dnr 14/2011 Kod 041<br />

Barnbokslut 2012<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner<br />

Barnbokslut 2012.<br />

Ärendet<br />

<strong>Vimmerby</strong> kommun arbetar sedan flera år med intentionerna i FN:s barnk®vention.<br />

I december 2009 antog kommunfullmäktige en barnkonventionspolicy<br />

som ligger till grund för arbetet. I policyn står bland annatatt "samtliga nämnder<br />

i <strong>Vimmerby</strong> skall ta ställning till hur Barnkonventionen ska förverkligas i den<br />

egna verksamheten ..." Ett sätt att förverklga Barnkonventionen är att arbeta<br />

med Barnbilaga till budgeten. Här beskrivs vilka resurser som går till barn och<br />

unga i kommunen.<br />

Innehållet i Barnbilagan visarhur man planerar att använda resurserna mer än<br />

hur den ekonomiska fördelningen ser ut. Resmser utnyttjas ofta bättre i samvtrkan<br />

med andra. Här används begreppet barn och unga. Som barn räknas pojkar<br />

och flickor upp till 18 år. Som grund för frågeställningarna i Barnbilagan finns<br />

LUPP 2009 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).<br />

Uppföljningen av Barnbilagan för 2012 sammanställs i ett Barnbokslut<br />

Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-04-15 informerade förvaltningschefen<br />

om Barnbokslut 2012 och hänvisade till nyckeltalen i texten.<br />

<strong>Vimmerby</strong> kommunjämför sig inte med någon annan konmun, utan det är enbart<br />

<strong>Vimmerby</strong> kommuns svar och siffror. Svaren kommer från drogvaneund~rsökningar,<br />

Lupp, olika statistik, med mera. Nämnden ville se mer tydlighet i<br />

siffror och statistik och ansåg att fler frågor kring ungdomsproblemen bör tas<br />

upp.<br />

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att göra vissa ändringar och förtydliganden<br />

i texten. Därefter skulle dokumentet skickas till ledamöterna i nämnden för<br />

kännedom samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännmde.<br />

Ärendet diskuteras.<br />

Protokolljusterare<br />

Utdragsbestyrkning


VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr<br />

Sammantrfidesdatum<br />

2(2)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />

Helen Nilsson (S) vill ha antecknat i protokolletatt det är viktigt att man arbetar<br />

med Barnbilagan och Barnbokslutet under hela året Hon föreslår att kommunstyrelsen<br />

under hösten2013 för ett resonemangtillsammansmed kultur- och fritidsnämnden<br />

om hur man ska arbeta med frågorna och intensifiera arbetet.<br />

Förslag till beslut<br />

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige<br />

godkänner Barnbokslut 2012.<br />

Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.<br />

Beslutsunderlag<br />

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-04-15, KFN § 31.<br />

Barnbokslut 2012, Id 2013.1595.<br />

Sändlista<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />

Paragrafen justeras omedelbart.<br />

Protokolljusterare<br />

Utdragsbestyrkning

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!