Kompletterande handlingar - Vimmerby Kommun
Kompletterande handlingar - Vimmerby Kommun
Kompletterande handlingar - Vimmerby Kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Vimmerby</strong> kommun<br />
www. vimmerby.se<br />
<strong>Kommun</strong>styrelseförvaltningen<br />
Administrativa avdelningen<br />
TJG<br />
KOMPLETTERING<br />
2013-06-19<br />
1(1)<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktiges sammanträde<br />
Tid Måndagen den 24 juni 2013, kl. 18:30.<br />
Plats<br />
Plenisalen, stadshuset, <strong>Vimmerby</strong><br />
OBS! Fralla, kaffe, te och frukt finns tillgängligt under sammanträdet!<br />
<strong>Kompletterande</strong> <strong>handlingar</strong> i följande ärenden:<br />
9. Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och<br />
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />
Socialnämndens protokoll 2013-06-13 och kommunstyrelsens protokoll<br />
2013-06-18.<br />
12. Budget för <strong>Vimmerby</strong> kommun 2014-2015 med plan för 2016- ramar.<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsens protokoll 2013-06-18.<br />
13. <strong>Kommun</strong>al IT-infrastrukturplan för <strong>Vimmerby</strong> kommun- utbyggnad av<br />
fiber 2013 och plan för 2014-2016.<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsens protokoll 2013-06-18.<br />
16. Barnbokslut 2012<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsens protokoll 2013-06-18.<br />
VIMMERBY KOMMUN<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />
<strong>Vimmerby</strong> den 19 juni 2013<br />
LEIF LARSSON<br />
Ordförande<br />
l<br />
Therese Jigsved<br />
Kanslijurist
••<br />
Areode .
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr<br />
Sammanträdesdatum<br />
1 (3)<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />
KS § 191 Dm 139/2013 Kod 739<br />
Samverkansöverenskommelse mellan Landstingen i Kalmar län<br />
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade<br />
samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />
i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />
Ärendet<br />
Sedan den l januari 2010 är <strong>Kommun</strong>er och Landsting skyldiga att ha överenskommelser<br />
om samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />
I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i Socialtjänstlagen<br />
(2001 :453) står det likalydande:<br />
"Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/<br />
landstinget om ett samarbete ifråga om personer med psykiskfunktionsnedsättning<br />
Om det är möjligt bör organisationer som företräder dessa<br />
personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på<br />
innehållet i överenskommelsen" (8a § HSL, ändrad genom SFS 2009:979,<br />
samt kap. 8a § SoL, ändrad genom SFS 2009:981)<br />
De nya bestämmelserna tydliggör och förstärker huvudmännens ansvar<br />
på området. Det innebär att det ställs krav på kommun och landsting att<br />
ingå formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller<br />
bestämmelser om gemensamma mål och övergripande samarbete. Överenskommelsen<br />
omfattar även enskilda aktörer som kommuner och<br />
landsting har slutit avtal med.<br />
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />
i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning är<br />
en övergripande överenskommelse med syfte att:<br />
• Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens<br />
ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att<br />
arbeta i enlighet med överenskommelsen.<br />
Protokolljusterare<br />
Utdragsbestyrkning
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr<br />
Sammanträdesdatum<br />
2(3)<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />
Vara utformad så att den utgör ett paraply för och håller samman de<br />
överenskommelser som finns/kommer att finnas kopplade till detta<br />
övergripande dokument.<br />
Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård,<br />
omsorg och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />
• Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning<br />
av samverkansarbetet<br />
Fastställa rutiner för uppföljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt.<br />
Ärendet hanterades vid socialnämndens sammanträde 2013-06-13, SN § 82.<br />
Vid dagens sammanträde föreligger socialnämndens beslut.<br />
Ärendet diskuteras.<br />
Förslag till beslut<br />
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade samverkansöverenskommelsen<br />
mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />
i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />
PerÅke Svensson (C) och Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.<br />
Beslutsunderlag<br />
Socialnämndens beslut 2013-06-13, SN § 82.<br />
Samverkansöverenskommelse, Id 2013.1639.<br />
Modell för sammanhållet stöd till personen med psykisk funktionsnedsättning<br />
i Kalmar län, Id 2013.1677.<br />
Praktiska anvisningar- Rehabilitering och hjälpmedel, Id 2013.1678.<br />
Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst<br />
i Kalmar län 2013-2014, Id 2013.1679.<br />
Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin<br />
i Kalmar län, Id 2013.1680.<br />
Överenskommelse om samordnad individuell plan, Id 2013.1681.<br />
Styrdokument, Id 2013.1682.<br />
Överenskomna rutiner avseende betalningsansvarslagen och samverkan vid<br />
in- och utskrivning i sluten vård, Id 2013.1683.<br />
Avtal om öve1iagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan<br />
landstinget och kommunerna i Kalmar län, Id 2013.1684.<br />
Praktiska anvisningar avseende sjuksköterskornas ansvarsområde inom<br />
hembesök och hemsjukvård, Id 2013.1685.<br />
Protokolljusterare<br />
Utdragsbestyrkning
-'ii.~ VIMMERBY KOMMUN<br />
" <strong>Kommun</strong>styrelsen<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sictnr<br />
Sammanträdeselatum 3(3)<br />
2013-06-18<br />
Sändlista<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />
Paragrafen justeras omedelbmi.<br />
,.<br />
Protokolljusterare<br />
Utclragsbestyrkning
~ <strong>Vimmerby</strong> kommun<br />
g~ www. vimmerby.se<br />
~r-<br />
Socialnämnden<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (30)<br />
Sammanträdesdatum<br />
2013-06-13<br />
SN § 82 Diarienummer 198/20 13 Kod 0739<br />
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län<br />
och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk<br />
funktionsnedsättning<br />
Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige<br />
l. Socialnämnden fareslår att kommunfullmäktige antar den reviderade<br />
samverkansöverenskommelsen mellan Landstinget i Kalmar län och<br />
kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />
Ärende<br />
Sedan den l januari 201 O är <strong>Kommun</strong>er och Landsting skyldiga att ha<br />
överenskommelser om samarbete när det gäller personer med psykisk<br />
funktionsnedsättning. I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i<br />
Socialtjänstlagen (2001 :453) står det likalydande:<br />
"Landstinget/kommunen ska ingå en överenskommelse med kommunen/<br />
landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />
Om det är möjligt bör organisationer somföreträder dessa<br />
personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på<br />
innehållet i överenskommelsen" (8a § HSL, ändrad genom SFS 2009:979,<br />
samt kap. 8a § SoL, ändrad genom SFS 2009:981)<br />
De nya bestämmelserna tydliggör och fårstärker huvudmännens ansvar på<br />
området. Det innebär att det ställs krav på kornmun och landsting att ingå<br />
formaliserade, övergripande överenskommelser som innehåller bestämmelser<br />
om gemensamrna mål och övergripande samarbete. Överenskommelsen<br />
omfattar även enskilda aktörer som kommuner och landsting har slutit avtal<br />
med.<br />
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />
i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning är en övergripande<br />
överenskommelse med syfte att:<br />
Vara ett styrande dokument. Det är kommun- respektive landstingsledningens<br />
ansvar att de lokala verksamheterna ges kunskap och mandat att arbeta i<br />
enlighet med överenskommelsen.<br />
• Vara utformad så att den utgör ett paraply får och håller samman de överenskommelser<br />
som finns/kommer att finnas kopplade till detta övergripande<br />
dokument.<br />
/l<br />
Protokolljusterare
<strong>Vimmerby</strong> kommun<br />
www. vimmerby.se<br />
Socialnämnden<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30)<br />
Sammanträdesdatum<br />
2013-06-13<br />
Övergripande klargöra ansvarsgränserna gällande hälso- och sjukvård, omsorg<br />
och stöd kring personer med psykisk funktionsnedsättning.<br />
Innehålla överenskommelse om gemensam strategisk planering och ledning av<br />
samverkansarbetet<br />
• Fastställa rutiner får uppfc:iljning av samverkan så att detta sker kontinuerligt.<br />
Beslutsunderlag<br />
Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna<br />
i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Id 2013. 1295.<br />
Beslutet lämnas till<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />
Diariet<br />
Protokolljusterare<br />
Utdrafso-e"ityrkning<br />
( '
••
VIMMERBY KOMMUN SAlVIMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr<br />
Sammanträdesdatum<br />
1(2)<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />
KS § 201 Dm 331/2012 Kod 041<br />
Budget år 2014-2015 med plan för 2016 för <strong>Vimmerby</strong> kommun<br />
-komplettering<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att<br />
l. i budgeten för 2014 anslå 5 miljoner i posten kommunstyrelsens anslag<br />
för oförutsedda behov<br />
2. justera 2014 års budget på så sätt att balanskravet kvarstår på 2% och att<br />
5 miljoner kronor anges som en post under rubriken "ytterligare effektiviseringsbehov-<br />
odefinierat"<br />
3. samtliga nämnders ramar för 2016 är identiska med respektive nämnds<br />
ram för 2015.<br />
Deltagande i beslut<br />
Helen Nilsson (S), Peter Högberg (S), Lis-Astrid Andersson (S) och Lars<br />
Johansson (V) deltar inte i beslutet.<br />
Ajournering<br />
Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan 15:50<br />
och 15:55.<br />
Ärendet<br />
Vid dagens sammanträde diskuterar kommunstyrelsen budget för 2014-<br />
2015. Man ser ett behov att göra ett par justeringar inför det kommande beslutet<br />
i kommunfullmäktige.<br />
Förslag till beslut<br />
Ordförande Micael Glennfalk förslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige<br />
besluta att<br />
l. i budgeten för 2014 anslå 5 miljoner i posten kommunstyrelsens anslag<br />
för oförutsedda behov<br />
Protokolljusterare<br />
Utdragsbestyrkning
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr<br />
Sammanträdesdatum<br />
2(2)<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />
2. justera 2014 års budget på så sätt att balanskravet kvarstår på 2% och att<br />
5 miljoner kronor anges som en post under rubriken "ytterligare effektiviseringsbehov-<br />
odefinierat".<br />
3. samtliga nämnders ramar för 2016 är identiska med respektive nämnds<br />
ram för 2015.<br />
Sändlista<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />
Paragrafen justeras omedelbart.<br />
Göran Gustaf: son (KD)<br />
protokolljusterare<br />
Protokolljusterare<br />
Utdragsbestyrkning
PM<br />
2013-06-18<br />
Diarienummer 331/2012/041<br />
Id 2013.1733<br />
<strong>Kommun</strong>chefen rapporterade vid kommunstyrelsens sammanträde 2013-06-18 att den<br />
administrativa chefen avslutar sin tjänst den sista augusti 2013 för att påbörja annan tjänst.<br />
Förvaltningen får en vakans på en mycket viktig ledarposition.<br />
Med tanke på förvaltningens tvärsektoriella effektiviseringsuppdrag på 6 Mnkr samt ett<br />
generellt effektiviseringsbeting på 2 Mnkr anser kommunstyrelsen inte att man kan klara detta<br />
2014 med ledarpositionen vakant.<br />
Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår att 5 Mnkr ska tilldelas kommunstyrelsens budget<br />
för att klara rekryteringar, eventuell konsulthjälp samt ta höjd för att effektiviseringarna inte<br />
kan förväntas under 2014.<br />
Leif Carlsson (M) föreslår att beloppet ska läggas i kommunstyrelsens post för oförutsett, där<br />
det då kan avropas.<br />
Ordförande påpekar att det är viktigt att ramen behålls liksom balanskravet Det är också<br />
viktigt att ge förvaltningen en tydlig signal att kommunstyrelsen stöder ledningsgruppens<br />
arbete, ser problematiken och skapar möjligheter för att ett fortsatt effektiviseringsarbete.
Budget 2014-2015, plan för 2016<br />
2014-06-13<br />
Diarienummer 331/2012/041<br />
Id 2013.1662<br />
Oppositionens förslag till beslut:<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:<br />
fastställa nämndernas ramar till:<br />
o kommunstyrelsen 2014: 153,2 mnkr, 2015: 153,9 mnkr<br />
o barn- och utbildningsnämnden 2014: 278,3 mnkr, 2015: 279,8 mnkr<br />
o socialnämnden 2014: 271,8 mnkr, 2015: 279,8 mnkr<br />
o kultur- och fritidsnämnden 2014: 39,7 mnkr, 2015: 40,2 mnkr<br />
o miljö- och byggnadsnämnden 2014: 6,5 mnkr, 2015: 6,5 mnkr<br />
o överförmyndarnämnden 2014: 1,6 mnkr, 2015: 1,6 mnkr<br />
Nämndernas ramar justeras också utifrån tidigare fattade beslut, t ex tilläggsanslag<br />
och omföringar.<br />
fastställa följande kommunövergripande förändringar med kommunstyrelsen som<br />
ansvarig nämnd:<br />
o administrativ effektivitet, resultatförbättring 2 mnkr 2014, 2 mnkr 2015<br />
o avveckla Navet, resultatförbättring 0,5 mnkr 2014, 0,5 mnkr 2015<br />
o fastighetssamordnare/energieffektivisering 1 mnkr 2014, 1,1 mnkr 2015<br />
o avtalstrohet 1,0 mnkr 2014, 2,0 mnkr 2015<br />
o förändring taxor, resultatförbättring 0,5 mnkr 2014, 0,5 m n kr 2015<br />
o förändring generösa regelverk, resultatförbättring 1 mnkr 2014, 1 mnkr 2015<br />
o politisk organisation 0,5 mnkr 2014, 1,0 mnkr 2015<br />
o miljö- och bygg politiska kostnader 0,1 mnkr 2014, 0,1 mnkr 2015<br />
o barn- och ungdom, avskaffa vårdnadsbidraget 0,6 mnkr 2014, 0,6 mnkr 2015<br />
fastställa det kommunövergripande styrkortet att gälla som inriktning för all<br />
verksamhet<br />
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti<br />
presentera förslag till investeringsbudget för 2014-2016<br />
uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att till kommunstyrelsen i augusti upprätta<br />
resultat- och balansräkning för 2014-2016 samt förslag tilllåneram utifrån dagens<br />
beslutade förutsättningar
••<br />
Aren de
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr<br />
Sammanträdesdatum<br />
1(3)<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />
KS § 192 Dm 182/2012 Kod 058<br />
<strong>Kommun</strong>al IT -infrastrukturplan för <strong>Vimmerby</strong> kommun<br />
-utbyggnad av fiber 2013 och plan för 2014-2016<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att<br />
l. anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04<br />
2. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag<br />
med 300 tkr.<br />
3. tilläggsanslag 300 tb finansieras med likvida medel eget kapital.<br />
4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med<br />
fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad år<br />
2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tlcr och 2016:2 900 tkr.<br />
5. till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband<br />
med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar<br />
enligt följande: år 2014:17 560 tb, år 2015:12 754 tlcr, år 2016:961<br />
tkr.<br />
Ärendet<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktige hanterade vid sammanträdet 2013-04-29, KF§ 63, den<br />
kommunala infrastrukturplanen för <strong>Vimmerby</strong> kommun. Fullmäktige antog<br />
en handlingsplan med kalkyl och beslutade om finansieringen enligt följande:<br />
l. anta förslaget till handlingsplan med kalkyl2013-04-12<br />
2. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag<br />
med 2 600 tkr.<br />
3. tilläggsanslag 2 600 tlcr finansieras med likvida medel eget kapital<br />
4. till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med<br />
fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad av<br />
2 600 tb per år<br />
Protokolljusterare<br />
Utdragsbestyrkning
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sictnr<br />
Sammanträdesdatum<br />
2(3)<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />
5. för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber öka anslaget med 13 304 tla<br />
till21 304 tia för år 2013. Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram<br />
2013-04-23<br />
6. till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband<br />
med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar<br />
enligt följande: år 2014:11 243 tkr, år 2015:9 087 tkr.<br />
7. ITSAM och VEMAB får i uppdrag att tillsammans med vmje byalag ta<br />
fram en finansieringsplan för varje enskilt byalag.<br />
8. kommunstyrelsen två gånger per år i samband med kommunstyrelsens<br />
återredovisning lämnar redovisning om handlingsplanen.<br />
ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi och Miljö AB deltog vid presidieberedningen<br />
2013-06-03. Anslutningsavgiften på landsbygden föreslogs ändras från<br />
15 000 kronor till 5 000 kronor. Dessutom föreslogs en taxejustering så att<br />
nätavgift betalas direkt från anslutningstidpunkt<br />
Ärendet diskuterades vid sammanträdet 2013-06-04 och kommunstyrelsen<br />
beslutade att bordlägga ärendet till dagens sammanträde.<br />
Vid dagens sammanträde återupptas ärendet.<br />
Förslag till beslut<br />
Förslag till beslut är att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige<br />
beslutar:<br />
- att anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04<br />
- att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja<br />
tilläggsanslag med 300 tla.<br />
- att tilläggsanslag 300 tla finansieras med likvida medel eget kapital.<br />
- att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband<br />
med fastställande av budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad<br />
år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tkr och 2016:2 900 tkr.<br />
- att till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband<br />
med fasställande av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar<br />
enligt följande: år 2014:17 560 tkr, år 2015:12 754 tla, år 2016:961<br />
tkr.<br />
Beslutsunderlag<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktiges beslut 2012-09-24, KF§ 157.<br />
Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl<br />
2013-04-12.<br />
Låneram 2013-04-23.<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktiges beslut 2013-04-29, KF§ 63.<br />
Protokolljusterare<br />
Utdragsbestyrkning
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr<br />
Sammanträdesdatum<br />
3(3)<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />
Förslag till handlingsplan 2.0, Id 2013.1605.<br />
Tjänsteskrivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm,<br />
Id 2013.1607.<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut 2013-06-04, KS § 181.<br />
<strong>Kompletterande</strong> <strong>handlingar</strong> - förtydligande resultatdia gram, Id 2013 .1711.<br />
Sändlista<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />
Paragrafen justeras omedelbart.<br />
Protokolljusterare<br />
Utdragsbestyrkning
Fiber-<br />
3000000<br />
Resultat<br />
2000000<br />
1000000 ~· -------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------j'----------------------<br />
1BH 2014 201s 2o1G 2011 201s 2019 2020 2021 2022 2023 2024 202s 2026 2021 zozs 2029 2030 2031 zon 2033 , uJG 2037 2033 203~ 2040 2041 2042 2043 20!4 2045 2045 2047 - Ar<br />
-l JOOODD 1····-------- - ------- ----·--·········--------------------------------------- ==---===----------------- ------ ----------------- ---------------- ----- ---- --- ------ --<br />
- Resu : to:~t j<br />
-2 000000 ~--· ···--·- ..... ----- ····- ·················· -----·······--/ --·--······-·-·---------------------·-····-··----·-···-·--···-·· ·-·-- ·---·--··--·--·-····-····-----·-····-·····-········ .......................... ··········- ·····- ····- ······--··-··· --- ----------- ---- - --- ---- -- --------······- -- - ---- --- ------ ----- -- -···· --------- ---- ------- -------- ··---------- -- - - -<br />
-3 JOOOOO ~ --""---·-------- -----/-- ------------ -- ----- --------- - -- - - - - ---- --------- ---------- ------------- ------------------- - --------------- --------------- --------- -- ---·----------------------- ----------------------------------- ----- ----- ---·-··<br />
·4 JOOOOO L---------------------------·····-···-·····-··· ···--·- ... ·······-···-·--···--··-·--·--·-··-·-··-··-··--·· ·····--··--·-·····---·-----·-·· ·---·~----- ·-----·--- --·····-··-·-··-······-··-··---··- ·-·-·--·- ·<br />
Ursprungligt resultatdiagram enligt Handlingsplan 2.0.<br />
satsning från kommunen 50 Mkr, avskrivningstid 25 år och 5 % ränta.<br />
Perioden 2013-2037 ger ett ack underskott på 32 MKR<br />
Perioden 2038 och framåt går verksamheten plus men det dröjer fram till 2058<br />
innan investeringen är återbetald dvs PoT är 45 år.<br />
inerQI;iniUöElD<br />
~<br />
Q<br />
i<br />
~.<br />
c;-.<br />
l<br />
~<br />
--<br />
:;:r;:<<br />
~s:<br />
3S:<br />
c: m<br />
~::o<br />
1~<br />
s.~<br />
~'o<br />
~s:<br />
5-s:<br />
'ge:<br />
~Z i<br />
-<br />
- --
Fiber<br />
Resultat med minsl
Fiber·-<br />
4 000 000 : ··------ --- -- --<br />
Resultat med minskad hyra för hyrda förbindelser samt med viss del svartfiberuthyrning<br />
3000000<br />
l 000 000 ·-------------------------------------- ---- - --- ---- - ----- - - ------------ ·-·----- - ----- - ----------------- ------1 ----<br />
1000000<br />
o >--<br />
: ~HH 2G14 2015 20lG 20 2021 2.022 2023 2024 2025 2026 2021 20l8 2029 2030 2031 2032 ZC:33 2034 2035 2036 2037 2033 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 20
<strong>Vimmerby</strong> kommun<br />
~ www.vimmerby.se<br />
<strong>Kommun</strong>styrelseförvaltningen<br />
Administrativa avdelningen<br />
HS/SL<br />
TJÄNSTESKRIVELSE<br />
2013-06-04<br />
Dnr 182/2012/058<br />
Id nr 2013.1607<br />
1(2)<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen<br />
Finansiering och budget gällande kommunal infrastrukturplan för<br />
<strong>Vimmerby</strong> kommun.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar:<br />
Att anta förslaget till handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04<br />
Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 300 tkr.<br />
Att tilläggsanslag 300 tkr finansieras med likvida medel eget kapital.<br />
Att till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av<br />
budget för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad år 2014:3 500 tkr, 2015:3 600 tkr och<br />
2016:2 900 tkr.<br />
Att till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande<br />
av budget för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:17 560<br />
tkr, år 2015:12 754 tkr, år 2016:961 tkr.<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktige beslutade 2013-04-29, KF§ 63 följande:<br />
- anta förslaget till handlingsplan med kalkyl 2013-04-12<br />
- till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2013 bevilja tilläggsanslag med 2 600 tkr.<br />
- tilläggsanslag 2 600 tkr finansieras med likvida medel eget kapital<br />
- till verksamhet 0051 Utbyggnad fiber för år 2014-2016, i samband med fastställande av budget<br />
för år 2014-2016, budgetera en nettokostnad av 2 600 tkr per år<br />
- för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber öka anslaget med 13 304 tkr till21 304 tkr för år 2013.<br />
Ny låneramenligt beslutsunderlag, låneram 2013-04-23<br />
- till projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber för år 2014-2016, i samband med fasställande av budget<br />
för år 2014-2016, budgetera för nettoinvesteringar enligt följande: år 2014:11 243 tkr, år<br />
2015:9 087 tkr.<br />
- ITSAM och VEMAB får i uppdrag att tillsammans med vatje byalag ta fram en finansieringsplan<br />
för vatje enskilt byalag<br />
- kommunstyrelsen två gånger per år i samband med kommunstyrelsens återredovisning lämnar<br />
redovisning om handlingsplanen.<br />
Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro E-post<br />
Stadshuset Stångågatan 28 0492-76 90 00 577-2777 kommun@vimmerby .se<br />
598 81 VIMMERBY Fax PlusGiro W ebbplats<br />
Organisationsnummer 0492-76 90 98 7 48 59-0 www.vimmerby.se<br />
212000-0787 Godkänd för F-skatt
ITSAM och VEMAB redovisar uppdraget på beredning 2013-06-03 varvid följande noteras. Anslutningsavgift<br />
på landsbygden föreslås ändras från 15 000:- till 5 000:-. Dessutom föreslås en taxejustering<br />
så att nätavgift betalas direkt fi·ån anslutningstidpunkt<br />
Av handlingsplan 2.0 med kalkyl, 2013-06-04, framgår att vid en investering på 73 mnkr beräknas<br />
årligt driftunderskottet för budgetperioden 2014-2016 vid 60 procent anslutningsgrad enligt tabell, se<br />
nedan. Ackumulerat underskott beräknas år 2038 uppgå till32 mnkr. Hänsyn har ej tagits till eventuellt<br />
kommunala kostnadsminskningar till följd av egen fiberanslutning eller till "övrig drift".<br />
Föreslås följande budget för att finansiera framtagen handlingsplan för IT-infrastrukturprogrammet<br />
för perioden 2013-2016, med revidering vmje budgetperiod.<br />
Driftbudget för verksamhet 0051 Utbyggnad fiber enligt följande:<br />
år<br />
nettokostnad, tkr<br />
Investeringsbudget för projekt 6 081 l Infrastruktur för fiber enligt följande:<br />
I antagen budget, kommunfullmäktige 2013-04-29 § 63, finns budgeterade medel för Infrastruktur<br />
för fiber enligt tabell, alltså totalt 72 940 tkr.<br />
år 2013 2014 2015 2016 2017 2018<br />
investering, tkr 21304 20 718 18 848 6 035 6 035<br />
anslutningsavgift, tkr 9 475 9 761 6 701 4 260 4 260<br />
nettoinvestering, tkr 21 304 11 243 9 087 l 775<br />
Enligt framtagen handlingsplan 2.0 2013-06-04 uppgår investeringarna totalt till 72 940 tkr och anslutningsavgifterna<br />
har beräknats till22 846 tkr, dvs. nettoinvestering 50 094 tkr.<br />
Förslag på investeringsbudget för perioden 2013-2017:<br />
2<br />
år 2013 2014 2015 2016 2017<br />
investering, tkr 21 304 20 718 18 848 6 035 6 035<br />
anslutningsavgift, tkr 3 158 6 094 5 074 4 260<br />
nettoinvestering, tkr 21 304 17 560 12 754 961 l 775<br />
2018<br />
4 260<br />
Beslutsunderlag<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktiges beslut 2012-09-24, § 157.<br />
Arbetsgruppen för IT-infrastrukturprogrammet, handlingsplan med kalkyl2013-04-12.<br />
Låneram 2013-06-04.<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktiges beslut 2013-04-29, § 63.<br />
ITSAM och VEMAB, handlingsplan 2.0 med kalkyl2013-06-04.<br />
Helena Sjöholm<br />
Administrativ chef
2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />
1 (8)<br />
llal,diillgsplan för fiberprojekt i Virnmerby kornmun upprättad isamarbele mellan<br />
<strong>Kommun</strong>alförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />
enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04.<br />
Handlingsplan 2.0<br />
l enlighet med <strong>Vimmerby</strong>s IT-infrastrukturprogram, antaget 2012-09-24 §157, samt punkt 10.2<br />
Uppföljning har en Handlingsplan tagits fram för utbyggnad av infrastruktur med optisk fiber.<br />
Handlingsplanen skall ha ett långsiktigt tidsperspektiv 2013-2017, men ska revideras varje<br />
budgetperiod samt synkroniseras med kommunens översiktsplan.<br />
Prioritering enligt IT-infrastrukturprogram<br />
Prioriteringar i utbyggnad av anslutningar/verksamheter/byalag inom <strong>Vimmerby</strong><br />
<strong>Kommun</strong> är enligt IT-infrastrukturprogrammet dessa:<br />
1 Behovsetapper-ett definierat behov ger prioriterad utbyggnad.<br />
2A <strong>Kommun</strong>al verksamhet- kommunens egenintresse tillgodoses.<br />
B Kinda-<strong>Vimmerby</strong>ska byggas i ITSAMs regi och med kommunalt<br />
ägande.<br />
3 Resterande utbyggnad av fibernätet kan ske med utgångspunkt från<br />
Handlingsplanen samt med tillgång till en !T-relaterad projektsumma i<br />
budget. Denna projektsumma släpps etappvis till sträckor som efter<br />
utvärdering och behov är redo för anslutning och avgörs från fall till fall.<br />
4 Handlingsplan tas successivt i budgetarbetet.<br />
Förutsättningar för fiberutbyggnad 2013-2017<br />
ITSAM har för <strong>Vimmerby</strong> kommuns räkning upphandlat de entreprenörer och de leverantörer som är<br />
nödvändiga för utbyggnationen av fiber i kommunens tätort och på landsbygd. Markavtal tecknas<br />
med markägare enligt den detaljprojektering som godkänns i Handlingsplanen. Byalag erhåller<br />
material enligt principerna i IT-infrastrukturprogrammet efter att utvärdering gjorts att anslutning är i<br />
enlighet med Handlingsplanen. Kanalisation som redan har förlagts av kommunen kommer att<br />
brukas vid fiberutbyggnad. Intäkter från anslutande boende och företag kommer att medfinansiera<br />
utbyggnad i övriga delar enligt denna Handlingsplan efter prioritering och tid plan.<br />
Aktiviteter<br />
Byggnation av sträckor genomförs med entreprenörer som har upphandlats enligt LOU av ITSAM för<br />
<strong>Vimmerby</strong> kommun samt har godkänts av VEMAB. Tillstånd från myndigheter söks innan<br />
byggnationen påbörjas. Byalag som har planerat anslutning till stamnätet kommer att följa de<br />
instruktioner som VEMAB/ITSAM i samarbete förelägger. Byggmöten hålls månatligen med<br />
representanter från entreprenörer och kommun för administration, nätägande och projektledning.
2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />
2 (8)<br />
He:mdli11gsplan för fiberprojekl i Villltllel by kommun upprällad i san1arbete rneilan<br />
<strong>Kommun</strong>alförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />
enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04.<br />
Finansiering<br />
stamnätet finansieras av <strong>Vimmerby</strong> kommuns avsatta budgeterade investeringsmedeL<br />
Medfinansiering till accessnät till byalag sker i form av material enligt medfinansieringsintyg<br />
beslutade av <strong>Vimmerby</strong> kommun samt i samarbete med VEMAB/ITSAM. Intäkter från anslutande<br />
företag och hushåll reinvesteras i nytt nät enligt Handlingsplanen. Kalkylerna bygger på en<br />
anslutningsavgift på landsbygden till nätägaren på 5 000 kr in kl. moms respektive 15 000 kr inkl.<br />
moms i <strong>Vimmerby</strong> tätort samt nätavgift på 112 kr inkl. moms per månad med start vid anslutning.<br />
Anslutning till befintligt nät efter delprojektets slutbesiktning och avslut kostar 25 000 kr inkl. moms<br />
både för stad och landsbygd.<br />
Karta : Se projektering med totalsumma samt beskrivande text för stamnäten.<br />
status nuläge och utbyggnad 2013-2014<br />
stamförbindelse Kinda till <strong>Vimmerby</strong> har grovprojekterats och kommer att terminera i teknikbod i<br />
tätorten. Stort behov föreligger av denna stamförbindelse:<br />
• Det definierade behovet av stamförbindelse grundar sig i tre akuta delar:<br />
serverkommunikation, telefoni och redundans. Behov av drift- och framtidssäker teknik<br />
ligger till grund för beslut att förlägga fiberkabeL<br />
• <strong>Kommun</strong>ala verksamheter kommer att införlivas successivt varefter stam- och accessnät<br />
växer fram. Direkta ekonomiska fördelar visar sig för <strong>Vimmerby</strong> kommun i lägre förhyrda<br />
förbindelser från annan nätäga re.<br />
• Utbyggnationen är av strategiskt värde för kringliggande kommuner och stadsnät- Kinda,<br />
Ydre och Eksjö. Ur redundansaspekt gynnas samtliga övriga medlemskommuner i ITSAM.<br />
• Utbyggnad söderut mot Hultsfred fördjupar och säkerställer samarbetet i Miljö- och<br />
Byggförvaltning för dessa båda kommuner.<br />
• stort engagemang från byalag utmed denna sträckning i kombination med möjlighet till<br />
medfinansiering från Jordbruksverket gör att denna del av <strong>Vimmerby</strong> ges möjlighet att<br />
ansluta sig.<br />
• Området väster och söder om <strong>Vimmerby</strong> har behov av framtidssäkring av kommunikation för<br />
företag och boende.<br />
• Samhällen som Gullringen, Södra Vi och storebro har befintlig kanalisation förlagd av<br />
kommunen sedan tidigare. Denna kommer att nyttjas för dragning av fiber.<br />
Projekteringar och etapper 2013-2014<br />
Etapp 1, 2013<br />
Kinda-<strong>Vimmerby</strong> stamnät proj.kostnad 9.715.725 kommunal regi<br />
27 km. Förutsättning är att befintligt 40mm slang kan nyttjas 7 km för fibrering. Alternativt ökad<br />
kostnad 1,5 miljon med ny schaktning utmed Riksväg 23/34.<br />
Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen i detaljprojektering.<br />
Möjliggör accessnät för Gullringen, Sund, Djursdala och Södra Vi i samarbete med befintliga byalag.<br />
Kostnad anslutning fiber anslutningsgrad 60%<br />
7.920.000 kr (beräkning på 1200 hushåll)<br />
Intäkt"-<br />
2.880.000 kr (beräkning på 1200 hushåll)
2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />
3 (8)<br />
Hclnulii 1gs1Jia n för fiuer!Jr o je kL i Vinn ner u y kom m u11 up !J l~~ tlad i samari.Jete n tellan<br />
<strong>Kommun</strong>alförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />
enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04.<br />
Etapp 2, 2013<br />
<strong>Vimmerby</strong>-Djurstorp-Björnebro-Pelarne proj.kostnad 2.902.600 kommunal regi<br />
11 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät.<br />
Möjliggör accessnät för Djurstorp, Mjöhult, Bastefall, Rökulla, Rumskulla, Björnebro<br />
Etapp l, 2014<br />
Pelarne-storebro stamnät proj.kostnad 3.819.000 kommunal regi<br />
15 km. Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack vare samverkan med byalagen.<br />
Möjliggör accessnät för Pelarne och Storebro.<br />
Kvartersvis tätort <strong>Vimmerby</strong> proj.kostnad kommunal regi<br />
Etapp 2, 2014<br />
Pelarne-Rökulla-Rumskulla proj.kostnad 3.121.850 kommunal regi<br />
14 km. Detta är kostnaden för stam nätet. Byalaget samverkar för vidareutbyggnad med accessnät.<br />
Möjliggör accessnät för Rökulla och Rumskulla.<br />
Kvartersvis tätort <strong>Vimmerby</strong> kostnad beräknas kommunal regi<br />
Etapp 3, 2014<br />
Rumskulla-Svinhult proj.kostnad 3 700 000 kommunal regi<br />
16 km (varav Vd redelen 4 km kostnad 1.000.000 kr). Kostnaden för stamnätet beräknas bli lägre tack<br />
vare samverkan med byalagen i detaljprojektering.<br />
Möjliggör accessnät för Rumskulla fritidsby och redundans mot Svinhult i Ydre kommun.<br />
Kvartersvis tätort <strong>Vimmerby</strong> kostnad beräknas kommunal regi<br />
Marknads- och teknikläge<br />
Observera Etapp 1 2013: Förutsättning är att befintligt 40mm slang kan nyttjas 7 km för fibrering.<br />
Alternativt ökad kostnad 1,5 miljon med ny schaktning utmed Riksväg 23/34
2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />
4 (8)<br />
l1alldli11gspl
2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />
5 (8)<br />
llancllingsplan fö1 fiberprojekt i Virnmerby kollliTlUll upprättad i s
2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />
6 (8)<br />
Handlingsp iall för fiberprojekt i <strong>Vimmerby</strong> kommun UIJPI ättad i sa m ar be e mellan<br />
<strong>Kommun</strong> alförbundet ITSAM och Vi mmerby Energi & M iljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbet<br />
sg rupp enligt IT-infrast rukturprogramm et rev 2013-06-04.<br />
Diagrammet visar inkomster och utgifter under byggnationstiden 2013-2017 landsbygd och tätort.<br />
Balansdiagram för utbyggnationstiden<br />
lir.iiiiii;iiiiiiiiiiiiiiil~;~;:;:-lii 22500000<br />
IJ Utgih byggnation<br />
20 000 000<br />
Utgih ränta<br />
13 Inkomst anslutning<br />
Il Inkomst nät<br />
17 500 000<br />
15 000 000<br />
12 500 000<br />
10 000 000<br />
7 sooooo<br />
2013 2014 2015 2016<br />
2017 2018<br />
5 000000<br />
2 500000<br />
o<br />
Diagrammet visar resultatmässigt utfall där avskrivningstiden är 25 år.<br />
Kostnad anslutning<br />
Kostnad ränta<br />
3 500000<br />
3 000 000<br />
IJ Intäkt anslutning<br />
Intäkt nät<br />
2 500 000<br />
2 000 000<br />
1500000<br />
1000000<br />
500000<br />
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />
7 (8)<br />
llanulingsiJiiln fö1 fiberiJrojekt i Vin111 konJililltl upiJrzitlJd i salndrbete melldn<br />
<strong>Kommun</strong>alförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />
enligt IT-infrastrukturprogrammet rev 2013-06-04.<br />
Grov förkalkyl - Fiber <strong>Vimmerby</strong> kommun (MSEK)<br />
Investering, 60% anslutningsgrad (2 900 kunder)<br />
Investering 73<br />
Avgår anslutningsavgifter 23<br />
Nettoinvestering 50<br />
Resultaträkning<br />
Intäkter<br />
Nätavgifter 1080 kr/år (100% av 60 %) 2,8<br />
Summa intäkter 2,8<br />
Kostnader<br />
Overhead -1,0<br />
övrig drift<br />
Ränta o avskrivning 5 %, 25 år -3,4<br />
Summa kostnader -4,4<br />
Resultat<br />
-1,6 årligen.
2013-06-04 Dnr 182/2012/058, Id 2013.1605<br />
8 {8)<br />
l and lingsp lan för fibe 1 projekt i <strong>Vimmerby</strong> kommun upprättad i sa marb ete mel lan<br />
<strong>Kommun</strong>a lförbundet ITSAM och <strong>Vimmerby</strong> Energi & Miljö AB på uppdrag av kommunens !Tarbetsgrupp<br />
enligt IT-infrastrukturprogram met rev 2013-06-04.<br />
IOXOOC<br />
l<br />
S>
••<br />
rend
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr<br />
1(2)<br />
Sammanträdesdatum<br />
2013-06-18<br />
KS § 190 Dnr 14/2011 Kod 041<br />
Barnbokslut 2012<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsens beslut<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner<br />
Barnbokslut 2012.<br />
Ärendet<br />
<strong>Vimmerby</strong> kommun arbetar sedan flera år med intentionerna i FN:s barnk®vention.<br />
I december 2009 antog kommunfullmäktige en barnkonventionspolicy<br />
som ligger till grund för arbetet. I policyn står bland annatatt "samtliga nämnder<br />
i <strong>Vimmerby</strong> skall ta ställning till hur Barnkonventionen ska förverkligas i den<br />
egna verksamheten ..." Ett sätt att förverklga Barnkonventionen är att arbeta<br />
med Barnbilaga till budgeten. Här beskrivs vilka resurser som går till barn och<br />
unga i kommunen.<br />
Innehållet i Barnbilagan visarhur man planerar att använda resurserna mer än<br />
hur den ekonomiska fördelningen ser ut. Resmser utnyttjas ofta bättre i samvtrkan<br />
med andra. Här används begreppet barn och unga. Som barn räknas pojkar<br />
och flickor upp till 18 år. Som grund för frågeställningarna i Barnbilagan finns<br />
LUPP 2009 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).<br />
Uppföljningen av Barnbilagan för 2012 sammanställs i ett Barnbokslut<br />
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2013-04-15 informerade förvaltningschefen<br />
om Barnbokslut 2012 och hänvisade till nyckeltalen i texten.<br />
<strong>Vimmerby</strong> kommunjämför sig inte med någon annan konmun, utan det är enbart<br />
<strong>Vimmerby</strong> kommuns svar och siffror. Svaren kommer från drogvaneund~rsökningar,<br />
Lupp, olika statistik, med mera. Nämnden ville se mer tydlighet i<br />
siffror och statistik och ansåg att fler frågor kring ungdomsproblemen bör tas<br />
upp.<br />
Kultur- och fritidsnämnden beslutade att göra vissa ändringar och förtydliganden<br />
i texten. Därefter skulle dokumentet skickas till ledamöterna i nämnden för<br />
kännedom samt till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för godkännmde.<br />
Ärendet diskuteras.<br />
Protokolljusterare<br />
Utdragsbestyrkning
VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sictnr<br />
Sammantrfidesdatum<br />
2(2)<br />
<strong>Kommun</strong>styrelsen 2013-06-18<br />
Helen Nilsson (S) vill ha antecknat i protokolletatt det är viktigt att man arbetar<br />
med Barnbilagan och Barnbokslutet under hela året Hon föreslår att kommunstyrelsen<br />
under hösten2013 för ett resonemangtillsammansmed kultur- och fritidsnämnden<br />
om hur man ska arbeta med frågorna och intensifiera arbetet.<br />
Förslag till beslut<br />
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige<br />
godkänner Barnbokslut 2012.<br />
Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2013-04-15, KFN § 31.<br />
Barnbokslut 2012, Id 2013.1595.<br />
Sändlista<br />
<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />
Paragrafen justeras omedelbart.<br />
Protokolljusterare<br />
Utdragsbestyrkning