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TITULO DEL DOCUMENTO - Secretaria de Salud

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Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la<br />

Gestión<br />

LINEAMIENTOS PARA ELABORACION<br />

DE PLAN OPERATIVO (POA) AÑO 2013


2011<br />

INDICE<br />

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3<br />

II. MARCO REFERENCIAL .................................................................................................................. 3<br />

III. COORDINACIÓN Y GESTIÓN ....................................................................................................... 4<br />

VI. ENLACE ENTRE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA.................................... 17<br />

VII. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS ..................................................................................... 18<br />

VIII. PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS ......................................................................... 18<br />

IX. PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS .................................................................................. 18<br />

X. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA ...................................................................................... 19<br />

A. HOSPITALES .............................................................................................................................. 19<br />

B. REGIONES .................................................................................................................................. 21<br />

C. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO ................................................................ 23<br />

XI. HITOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE CERTIFICACION ........................................... 32<br />

XII. ORGANIZACIÓN ........................................................................................................................... 33<br />

XIII. PROCEDIMIENTO PARA INGRESO AL SIAFI.......................................................................... 35<br />

XIV. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN <strong>DEL</strong> TRABAJO................. 39<br />

A. PASOS PARA ELABORAR EL POA PRESUPUESTO ............................................................................. 39<br />

B. PRESENTACIÓN <strong>DEL</strong> <strong>DOCUMENTO</strong> POA/PRESUPUESTO ...................................................................... 39<br />

ANEXOS:.................................................................................................................................................. 42<br />

INSTRUCTIVOS DE LLENADOS DE FORMATOS SEGÚN UNIDAD EJECUTORA ............................................... 43<br />

A. PROGRAMACION DE METAS FISICAS ................................................................................... 43<br />

1) Nivel Central .............................................................................................................................. 43<br />

2) Nivel Regional ............................................................................................................................ 45<br />

3) Nivel Hospitalario ....................................................................................................................... 52<br />

B. INSTRUCTIVOS PARA PROYECTOS ....................................................................................... 55<br />

C. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE PERSONAL ................................................... 58<br />

D. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS ...................................... 63


I. Introducción<br />

El presente documento contiene los lineamientos para la elaboración <strong>de</strong>l Plan Operativo Anual y<br />

Presupuesto para el año fiscal 2013 para las Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras <strong>de</strong> La <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, con el<br />

fin <strong>de</strong> mejorar la eficiencia en el uso <strong>de</strong> los recursos y potenciar las acciones dirigidas a la<br />

población en materia <strong>de</strong> salud.<br />

El Plan Operativo Anual <strong>de</strong> este año fiscal, se diferencia <strong>de</strong>l <strong>de</strong> años anteriores en que estará<br />

basado en el Plan Estratégico Institucional (PEI) conducido por la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Planificación<br />

(SEPLAN) y se constituye en el primer año <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> este Plan Estratégico Institucional<br />

para el periodo 2013-2016<br />

Ambos planes el Estratégico y el Operativo se basan en la Política <strong>de</strong> Estado <strong>de</strong> Plan <strong>de</strong> Nación y<br />

Visión <strong>de</strong> País y se incluyen <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l objetivo número uno:” Una Honduras sin pobreza extrema,<br />

educada y sana con sistemas consolidados <strong>de</strong> previsión social”<br />

Esperamos contribuir con lo anterior al mejoramiento <strong>de</strong> las condiciones <strong>de</strong> salud y vida <strong>de</strong>l<br />

Pueblo hondureño.<br />

II.<br />

Marco Referencial<br />

El Plan Operativo Anual es la expresión para un ejercicio fiscal <strong>de</strong>terminado <strong>de</strong> la Planificación<br />

Estratégica, que para el año 2013 se hará en base a los referentes: Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País,<br />

Proceso <strong>de</strong> Reforma <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y el Plan Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> 2010-2014, los cuales contemplan<br />

objetivos metas e indicadores a alcanzar, a ello <strong>de</strong>be aunarse la estimación <strong>de</strong> recursos requeridos,<br />

todo ello compatible con las directrices y orientaciones emanadas en este documento.<br />

El Presupuesto Anual por su parte es la expresión <strong>de</strong>l plan operativo anual en términos <strong>de</strong><br />

ingresos, gastos y financiamiento bajo una metodología presupuestaria que facilite el análisis, la<br />

discusión, la aprobación y el conocimiento público <strong>de</strong> la gestión financiera <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />

Estado y don<strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> a nivel <strong>de</strong> todas sus unida<strong>de</strong>s ejecutoras tiene la<br />

responsabilidad <strong>de</strong> cumplir, ajustando su programación con el techo presupuestario aprobado y en<br />

los tiempos y momentos <strong>de</strong>finidos para el logro <strong>de</strong> los objetivos, metas e indicadores propuestos<br />

para el periodo en general y para el año 2013 en particular.<br />

En función <strong>de</strong> lo anterior ambos planes, el estratégico y el Operativo, guían y orientan el proceso<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo gerencial <strong>de</strong> los niveles administrativos <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> e incluye los<br />

mandatos constitucionales y los <strong>de</strong> la Reforma <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, como ser:<br />

1. La separación <strong>de</strong> funciones <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> salud: Rectoría y Provisión <strong>de</strong> Servicios<br />

2. Un mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> salud integral, basado en la APS renovada<br />

3. Un <strong>de</strong>sarrollo organizacional que responda a los nuevos retos <strong>de</strong> respuesta en salud y<br />

4. Una nueva estructura programático-presupuestaria alineada al PN y VP y al Proceso <strong>de</strong><br />

Reforma <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />

Nuestros objetivos estratégicos son permanentes y serán alcanzados a través <strong>de</strong> los Resultados <strong>de</strong><br />

Gestión y evaluados cada año a partir <strong>de</strong>l 2013.


El POA/Presupuesto año 2013 <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> esta enfocado en una gestión por<br />

Resultado que tiene como horizonte al usuario, estableciendo priorida<strong>de</strong>s, fijando metas y sobre<br />

todo generando resultados, buscando e incrementando la cobertura y con un enfoque integral a<br />

toda la población y al individuo en particular, en su ambiente familiar, ambiente laboral y en la<br />

comunidad con amplia participación social, que permita una auditoria social y Evaluación <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sempeñó.<br />

III.<br />

Coordinación Y Gestión<br />

El Decreto No.286-2009 es la Ley para el Establecimiento <strong>de</strong> una Visión <strong>de</strong> País y la Adopción <strong>de</strong><br />

un Plan <strong>de</strong> Nación para Honduras en el cual se crea la Secretaría Técnica <strong>de</strong> Planificación y<br />

Cooperación Externa (SEPLAN), quien tiene la potestad <strong>de</strong> Certificar que el Proyecto <strong>de</strong><br />

Presupuesto a remitir al Congreso Nacional por la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas (SEFIN), esté formulado<br />

acor<strong>de</strong> a la Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación” (VP y PN).<br />

La Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión tiene entre sus funciones la coordinación<br />

<strong>de</strong> la elaboración <strong>de</strong> la propuesta <strong>de</strong> priorida<strong>de</strong>s presupuestarias, programas y activida<strong>de</strong>s a<br />

<strong>de</strong>sarrollar, así como las inversiones a consi<strong>de</strong>rar en el anteproyecto <strong>de</strong> presupuesto. Asimismo, es<br />

la Unidad responsable <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir los indicadores y metas que serán monitoreados y evaluados con<br />

el fin <strong>de</strong> lograr el alineamiento <strong>de</strong>l POA Presupuesto a los objetivos, metas e indicadores <strong>de</strong>finidos<br />

en la Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación y establecidos en los objetivos estratégicos <strong>de</strong>l PEI <strong>de</strong> la<br />

<strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />

En el marco <strong>de</strong> la Ley Orgánica <strong>de</strong> Presupuesto (1), el Plan Operativo-Presupuesto, constituye un<br />

compromiso <strong>de</strong> gestión a partir <strong>de</strong>l cual se hará la petición y rendición <strong>de</strong> cuenta y se evaluaran<br />

los resultados. El Mo<strong>de</strong>lo a utilizar es “Gestión por Resultados”(2), es <strong>de</strong>cir la administración <strong>de</strong><br />

recursos públicos centrada en el cumplimiento <strong>de</strong> acciones específicas, por lo que los recursos a<br />

utilizar (financieros, humanos y materiales) <strong>de</strong>ben estar vinculados a la prestación <strong>de</strong> servicios que<br />

procuren obtener los objetivos o resultados <strong>de</strong>seados.<br />

IV. Estructura Del Plan Estratégico<br />

El Proceso <strong>de</strong> Planificación Estratégica es un proceso que guía y orienta el proceso <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo<br />

gerencial <strong>de</strong> los niveles administrativos y que incluye los mandatos constitucionales <strong>de</strong> la<br />

<strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y los <strong>de</strong> la Reforma <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />

Existen dos tipos <strong>de</strong> Planificación: Planificación Estratégica y Operativa:<br />

La Planificación Estratégica: Es el resultado <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong>l entorno (<strong>de</strong>manda y oferta,<br />

situación socioeconómica) y <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> la institución o análisis interno, incorporando en el<br />

proceso <strong>de</strong> análisis, elementos <strong>de</strong>l marco legal, político y estratégico <strong>de</strong>l Estado y <strong>de</strong>l sector salud.<br />

1<br />

2<br />

Decreto 83-2004 <strong>de</strong>l 21 <strong>de</strong> Junio <strong>de</strong>l 2004 Artículo 9: El Plan Operativo Anual es la “expresión para un ejercicio fiscal <strong>de</strong> la<br />

planificación estratégica <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s públicas, concordante con el Plan Nacional <strong>de</strong> Desarrollo, con objetivos específicos a<br />

alcanzar y activida<strong>de</strong>s y proyectos a ejecutar en relación con metas y resultados, incluyendo la estimación <strong>de</strong> recursos requeridos,<br />

todo ello compatible con las directrices emanadas <strong>de</strong>l marco macroeconómico y <strong>de</strong> las políticas gubernamentales”. El<br />

presupuesto anual es la “expresión <strong>de</strong>l Plan Operativo Anual en términos <strong>de</strong> ingresos, gastos y financiamiento, bajo<br />

una metodología presupuestaria que facilita el análisis, la discusión, la aprobación y el conocimiento público <strong>de</strong> la<br />

gestión financiera <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l Estado”.<br />

Manual <strong>de</strong> Formulación Presupuestaria SIAFI. Secretaría <strong>de</strong> Finanzas. Marzo <strong>de</strong> 2005.


Define la visión y misión <strong>de</strong> la institución, los objetivos (3) y metas a obtener y las políticas y<br />

estrategias institucionales para alcanzarlas en un periodo <strong>de</strong> dos a cinco años.<br />

La Planificación operativa: establece las activida<strong>de</strong>s que <strong>de</strong>ben alcanzarse en el corto plazo (1<br />

año) y se <strong>de</strong>riva <strong>de</strong> la Planificación Estratégica.<br />

La <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> ha establecido en este año 2012, su Plan Estratégico Institucional para el<br />

periodo 2013-2016. Este plan estratégico ha sido estructurado a partir <strong>de</strong> la Misión Institucional<br />

que dice:<br />

“Somos la institución estatal responsable <strong>de</strong> Formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las<br />

políticas, normas, planes y programas nacionales <strong>de</strong> salud; ejercer la rectoría <strong>de</strong>l sector; orientar los recursos<br />

<strong>de</strong>l sistema nacional <strong>de</strong> salud; así como promover, conducir y regular la construcción <strong>de</strong> entornos saludables<br />

y el mejoramiento <strong>de</strong> las condiciones <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> la población, el <strong>de</strong>sarrollo y fortalecimiento <strong>de</strong> una cultura<br />

<strong>de</strong> la vida y salud, la generación <strong>de</strong> inteligencia en salud, la atención a las necesida<strong>de</strong>s y <strong>de</strong>mandas <strong>de</strong> salud,<br />

la garantía <strong>de</strong> la seguridad y calidad <strong>de</strong> bienes y servicios <strong>de</strong> interés sanitario y la intervención sobre riesgos<br />

y daños colectivos a la salud”. (Fuente: La Gaceta, 23 Enero 2006 No 30909).<br />

En base a esto se realizo el planteamiento <strong>de</strong> los objetivos estratégicos y <strong>de</strong> estos los productos<br />

que se <strong>de</strong>ben reflejar a nivel <strong>de</strong> los Planes Operativos, que tendrán como primer abordaje el año<br />

2013; otra <strong>de</strong> las <strong>de</strong>cisiones para la elaboración <strong>de</strong> este Plan Estratégico Institucional fue tomar<br />

en cuenta el mandato <strong>de</strong> la reforma en relación a la Separación <strong>de</strong> Funciones <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Salud</strong> en sus dos gran<strong>de</strong>s componentes: Rectoría y <strong>de</strong> Provisión <strong>de</strong> Servicios, planteando su<br />

quehacer en la Ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> Valor Publico en el ámbito institucional así como su contribución al<br />

ámbito extra institucional.<br />

Su estructura se visualiza <strong>de</strong> la siguiente forma:<br />

3 SEPLAN: Objetivos estratégicos: establecen, en el marco <strong>de</strong> la misión y visión institucional, los resultados que la<br />

organización preten<strong>de</strong> conseguir a mediano y largo plazo, <strong>de</strong>biendo expresarse, en la medida <strong>de</strong> lo posible, <strong>de</strong> manera<br />

cuantitativa.<br />

Objetivos operativos: constituyen la concreción anual <strong>de</strong> los objetivos estratégicos mediante la generación <strong>de</strong> productos<br />

ofrecidos a la población objetivo o beneficiaria, es <strong>de</strong>cir, reflejan el nivel concreto <strong>de</strong> resultados fijados para ser conseguidos<br />

por ejercicio.


No.<br />

Objetivos Estratégicos<br />

Institucionales<br />

No.<br />

Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />

No.<br />

O-<br />

M-I<br />

No.<br />

Productos Finales<br />

No.<br />

Productos Intermedios<br />

1<br />

Implementado el Mo<strong>de</strong>lo<br />

Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> basado<br />

en Atención Primaria en<br />

<strong>Salud</strong> (APS), en todos sus<br />

componentes.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Componente <strong>de</strong> atención<br />

elaborado e implementándose<br />

Componente <strong>de</strong> Gestión<br />

elaborado e implementándose<br />

Componente <strong>de</strong> Financiamiento<br />

elaborado e implementándose<br />

1<br />

Conducir en todas sus fases<br />

el sistema nacional <strong>de</strong> salud<br />

hacia la integración y<br />

pluralidad<br />

1<br />

Implementado el Sistema<br />

Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> Pluralista e<br />

Integrado.<br />

1<br />

1.4<br />

2<br />

Diseñada la Estructura<br />

organizacional <strong>de</strong> la<br />

Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> basada<br />

en la separación <strong>de</strong><br />

funciones <strong>de</strong> rectoría y<br />

provisión<br />

Implementada la<br />

Estructura organizacional<br />

3<br />

3<br />

<strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

basada en la separación <strong>de</strong><br />

funciones <strong>de</strong> rectoría y<br />

provisión Implementado.<br />

4<br />

1 DO <strong>de</strong> Nivel Central elaborado<br />

2 DO <strong>de</strong> intermedio elaborado<br />

Do en el nivel central<br />

Implementado<br />

Do en el nivel intermedio<br />

Implementado<br />

4<br />

1<br />

Do en el nivel intermedio<br />

Implementado<br />

2<br />

Planificación Sectorial<br />

<strong>de</strong>finida<br />

5 2<br />

Estudio <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los<br />

recursos: humano, técnico y<br />

financiero elaborado.


No.<br />

Objetivos Estratégicos<br />

Institucionales<br />

No.<br />

Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />

No.<br />

O-<br />

M-I<br />

No.<br />

Productos Finales<br />

No.<br />

Productos Intermedios<br />

Marco Normativo <strong>de</strong><br />

Atención <strong>de</strong>finido<br />

1<br />

Marco normativo <strong>de</strong> atención<br />

actualizado e implementado<br />

2 Mejorar la Seguridad y<br />

Calidad <strong>de</strong> los bienes y<br />

servicios que recibe la<br />

población para incidir en el<br />

riesgo <strong>de</strong> enfermar y morir <strong>de</strong><br />

los usuarios <strong>de</strong>l sistema.<br />

Incrementado el cumplimiento <strong>de</strong>l<br />

marco normativo en salud<br />

(establecimientos, RRHH, bienes y<br />

servicios)<br />

1.4<br />

Marco Normativo sanitario<br />

<strong>de</strong>finido<br />

2<br />

3<br />

Marco normativo sanitario<br />

actualizado e implementado<br />

Aplicadas las Acciones <strong>de</strong><br />

vigilancia y control en aplicación<br />

<strong>de</strong>l marco regulatorio en salud<br />

Intervenciones <strong>de</strong> vigilancia<br />

al cumplimiento <strong>de</strong>l marco<br />

normativo en salud<br />

1<br />

Aplicadas las Acciones <strong>de</strong><br />

vigilancia y control en aplicación<br />

<strong>de</strong>l marco regulatorio en salud<br />

3<br />

Disminuir los riesgos y daños<br />

colectivos a la salud <strong>de</strong> la<br />

población.<br />

Definidas las priorida<strong>de</strong>s nacionales<br />

para la vigilancia <strong>de</strong> la salud, según<br />

área geográfica y grupo poblacional<br />

1.4<br />

Actualizado el Perfil<br />

Epi<strong>de</strong>miológico que permita<br />

la toma <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones para la<br />

disminución <strong>de</strong>l riesgo<br />

colectivo.<br />

1<br />

2<br />

Actualizado el Análisis <strong>de</strong><br />

Situación <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> según<br />

condiciones <strong>de</strong> vida (ASIS/CV)<br />

Funcionando el Sistema alertarespuesta<br />

- cercos<br />

epi<strong>de</strong>miológicos<br />

3<br />

Funcionando los sitios centinelas<br />

(Investigación y seguimiento)


No.<br />

Objetivos Estratégicos<br />

Institucionales<br />

No.<br />

Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />

No.<br />

O-<br />

M-I<br />

No.<br />

Productos Finales<br />

No.<br />

Productos Intermedios<br />

Brindada la Atención prenatal<br />

Brindada la Atención<br />

integral a la mujer<br />

embarazada en el primer<br />

nivel <strong>de</strong> atención <strong>de</strong> salud<br />

Brindada la Atención parto<br />

Brindada la Atención puerperio<br />

Brindada la Atención enfermedad<br />

en el embarazo, parto o puerperio<br />

Mejorar las condiciones <strong>de</strong><br />

salud <strong>de</strong> la mujer en edad<br />

reproductiva<br />

Mejorada la salud materna a través<br />

<strong>de</strong> atenciones <strong>de</strong> embarazo, parto,<br />

puerperio y planificación familiar<br />

1.4.<br />

23<br />

Brindados los Métodos <strong>de</strong><br />

Planificación Familiar<br />

Brindada la Atención prenatal<br />

Brindada la Atención<br />

integral a la mujer<br />

embarazada en el segundo<br />

nivel <strong>de</strong> atención <strong>de</strong> salud<br />

Brindada la Atención parto<br />

institucional<br />

Brindada la Atención puerperio<br />

Brindada la Atención enfermedad<br />

asociada en el embarazo, parto o<br />

puerperio<br />

Brindados los Métodos <strong>de</strong><br />

Planificación Familiar


No.<br />

Objetivos Estratégicos<br />

Institucionales<br />

No.<br />

Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />

No.<br />

O-<br />

M-I<br />

No.<br />

Productos Finales<br />

No.<br />

Productos Intermedios<br />

Brindada Atenciones <strong>de</strong><br />

Neumonía/Bronconeumonía<br />

Brindada la Atención<br />

integral al niño menor <strong>de</strong><br />

cinco años en el primer nivel<br />

<strong>de</strong> atención <strong>de</strong> salud<br />

Brindada Atenciones por Diarrea<br />

Niños vacunados con tercera dosis<br />

<strong>de</strong> SRP<br />

Mejorar las condiciones <strong>de</strong><br />

salud <strong>de</strong>l menor <strong>de</strong> cinco años<br />

Mejorada la salud en menores <strong>de</strong><br />

cinco años a través <strong>de</strong> atenciones <strong>de</strong><br />

neumonía/bronconeumonía, diarrea<br />

y vacunación<br />

1.4.22<br />

Brindada Otras atenciones en<br />

menores <strong>de</strong> cinco años<br />

Brindada Atenciones <strong>de</strong><br />

Neumonía/Bronconeumonía<br />

Brindada la Atención integral<br />

al niño menor <strong>de</strong> cinco años<br />

en el segundo nivel <strong>de</strong><br />

atención <strong>de</strong> salud<br />

Brindada Atenciones por Diarrea<br />

Dosis <strong>de</strong> vacunas aplicadas<br />

Brindada Otras atenciones en<br />

menores <strong>de</strong> cinco años<br />

Mejorar el control <strong>de</strong><br />

enfermeda<strong>de</strong>s vectoriales<br />

priorizadas<br />

Disminuidos los casos nuevos <strong>de</strong> las<br />

enfermeda<strong>de</strong>s vectoriales priorizadas<br />

1.4.<br />

24<br />

Realizadas las<br />

Intervenciones <strong>de</strong> Dengue<br />

Brindada la Atención <strong>de</strong> casos<br />

nuevos <strong>de</strong> Dengue<br />

Realizadas las Acciones al medio<br />

ambiente por <strong>de</strong>ngue<br />

Realizadas las<br />

Intervenciones <strong>de</strong> Malaria<br />

Brindada la Atención <strong>de</strong> casos<br />

nuevos <strong>de</strong> Malaria


No.<br />

Objetivos Estratégicos<br />

Institucionales<br />

No.<br />

Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />

No.<br />

O-<br />

M-I<br />

No.<br />

Productos Finales<br />

No.<br />

Productos Intermedios<br />

Realizadas las Acciones al medio<br />

ambiente por malaria<br />

Mejorar el control <strong>de</strong><br />

enfermeda<strong>de</strong>s infecciosas<br />

priorizadas<br />

Disminuida el número <strong>de</strong> casos<br />

nuevos <strong>de</strong> VIH/SIDA<br />

1.4.<br />

25<br />

Brindadas Atenciones <strong>de</strong><br />

VIH/SIDA<br />

Casos <strong>de</strong> tuberculosis<br />

diagnosticados<br />

Paciente viviendo con VIH que<br />

recibe tratamiento antirretroviral<br />

Detectados casos nuevos VIH<br />

Detectados <strong>de</strong> casos nuevos <strong>de</strong><br />

tuberculosis<br />

Brindadas Atenciones a la mujer<br />

Brindadas Atenciones al escolar y<br />

adolescente<br />

Atenciones brindadas en el<br />

primer nivel <strong>de</strong> atención<br />

Brindadas Atenciones al hombre y<br />

adulto mayor<br />

Implementar intervenciones por<br />

ciclo <strong>de</strong> vida para mitigar el<br />

riesgo <strong>de</strong> enfermar y morir en la<br />

población<br />

Brindadas las atenciones por<br />

morbilidad general<br />

1.4<br />

Brindadas Atenciones<br />

odontológicas<br />

Brindadas Atenciones <strong>de</strong> salud<br />

mental<br />

Brindadas Atenciones a la mujer<br />

Atenciones brindadas en el<br />

segundo nivel <strong>de</strong> atención<br />

Brindadas Atenciones al escolar y<br />

adolescente<br />

Brindadas Atenciones al hombre y<br />

adulto mayor


No.<br />

Objetivos Estratégicos<br />

Institucionales<br />

No.<br />

Resultados <strong>de</strong> Gestión<br />

No.<br />

O-<br />

M-I<br />

No.<br />

Productos Finales<br />

No.<br />

Productos Intermedios<br />

Brindadas Atenciones<br />

odontológicas<br />

Brindadas Atenciones <strong>de</strong> salud<br />

mental<br />

Acciones <strong>de</strong> Promoción<br />

realizadas en el primer nivel<br />

Realizadas Acciones <strong>de</strong> promoción<br />

Realizadas intervenciones que<br />

contribuyen a evitar el riesgo <strong>de</strong><br />

enfermar y morir<br />

1.4<br />

Acciones <strong>de</strong> prevención<br />

realizadas en el primer nivel<br />

Realizadas Acciones <strong>de</strong><br />

prevención


V. Estructura Presupuestaria<br />

La Estructura Programática es la que resume el proceso productivo <strong>de</strong> cada institución,<br />

relacionando las categorías programáticas <strong>de</strong> acuerdo al or<strong>de</strong>n jerárquico, con el fin <strong>de</strong> alcanzar los<br />

objetivos, las metas y volúmenes <strong>de</strong> trabajo <strong>de</strong> la institución<br />

El diseño metodológico <strong>de</strong> la estructura presupuestaria se basa en el análisis <strong>de</strong> las funciones<br />

sustantivas <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, las priorida<strong>de</strong>s establecidas en el Plan <strong>de</strong> Nación así como la<br />

separación <strong>de</strong> funciones <strong>de</strong>l rol rector y la provisión <strong>de</strong> servicios.<br />

Dentro <strong>de</strong> la estructura se incluyen las activida<strong>de</strong>s centrales y tres programas presupuestarios:<br />

No.<br />

Programa<br />

18 Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

19 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> Atención<br />

20 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel <strong>de</strong> Atención (Servicios<br />

Hospitalarios)<br />

Activida<strong>de</strong>s Centrales<br />

En este grupo se incluyen las activida<strong>de</strong>s que afectan a todos los programas realizando acciones <strong>de</strong><br />

apoyo administrativo<br />

No.<br />

Actividad<br />

01 Servicios <strong>de</strong> Secretaría General<br />

02 Servicios <strong>de</strong> Auditoría y Control Interno<br />

03 Servicios Administrativos y Contables<br />

Programa 18: Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

Dentro <strong>de</strong>l rol rector, la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> es una entidad:<br />

Or<strong>de</strong>nadora: Del Sector <strong>Salud</strong>, articulando el sistema y sus componentes.<br />

Garante: De los <strong>de</strong>rechos y obligaciones.<br />

Vigilante: Del sector y <strong>de</strong> la regulación.<br />

Coordinador: De las actuaciones <strong>de</strong> las instituciones afines al Sector.<br />

La rectoría contempla el relacionamiento <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> como ente<br />

rector, con las <strong>de</strong>más instituciones públicas, privadas y sin fines <strong>de</strong> lucro que realizan activida<strong>de</strong>s<br />

relacionadas con la salud. A continuación se muestra la estructura <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> Rectoría:


ACTIVIDAD<br />

PROGRAMA<br />

Dirección y Coordinación Superior<br />

Servicios <strong>de</strong> normalización y vigilancia sanitaria<br />

Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial<br />

RECTORÍA<br />

DE SALUD<br />

Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong><br />

salud<br />

Planificación estratégica y evaluación institucional<br />

Gestión <strong>de</strong> Saneamiento ambiental<br />

Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />

Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en las Regiones Sanitarias<br />

Actividad 001 Dirección y coordinación superior: Las acciones realizadas en el <strong>de</strong>spacho <strong>de</strong>l Sr.<br />

Secretario <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />

Actividad 002 Servicios <strong>de</strong> Normalización y Vigilancia Sanitaria: Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Regulación<br />

sanitaria y Promoción <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>, coordinadas por la Subsecretaría <strong>de</strong> Riesgos Poblacionales<br />

Actividad 003 Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial: Acciones que se<br />

realizan en la Subsecretaría <strong>de</strong> política sectorial.<br />

Actividad 004 Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud: Incluye las<br />

activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> armonización para la provisión <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> salud que se realizan a través <strong>de</strong><br />

la Dirección <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y que coordina la Subsecretaría <strong>de</strong><br />

Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Servicios.<br />

Actividad 005 Planificación estratégica y evaluación institucional: consi<strong>de</strong>ra las activida<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> Planificación estratégica y operativa que se realizan a través <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y<br />

Evaluación <strong>de</strong> la Gestión<br />

Actividad 006 Gestión <strong>de</strong> saneamiento ambiental: son las acciones dirigidas a fortalecer la<br />

gestión ambiental que realiza la Dirección y coordinación UGSA<br />

Actividad 007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>: Análisis <strong>de</strong> la situación <strong>de</strong> salud a nivel nacional que<br />

realiza la unidad <strong>de</strong> vigilancia <strong>de</strong> la salud<br />

Actividad 008 Rectoría <strong>de</strong> salud en las regiones sanitarias: Incluye las acciones <strong>de</strong> regulación<br />

sanitaria y <strong>de</strong> vigilancia <strong>de</strong> la salud que se realizan en las regiones sanitarias <strong>de</strong> salud.<br />

Programa 19: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención:<br />

La función <strong>de</strong> provisión <strong>de</strong>fine a la Secretaría como:


Previsor y Promotor: De salud y <strong>de</strong>l fomento <strong>de</strong> una cultura <strong>de</strong> “vida saludable”.<br />

Prestador <strong>de</strong> servicios.<br />

La provisión <strong>de</strong> servicios pue<strong>de</strong> brindarse por la red <strong>de</strong> establecimientos <strong>de</strong> la Secretaría o por<br />

otras instituciones a través <strong>de</strong> la gestión <strong>de</strong>scentralizada <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud.<br />

En conjunto con la Secretaría <strong>de</strong> Planificación se han <strong>de</strong>terminado los objetivos, metas e<br />

indicadores a alcanzar para la gestión 2010-2014. A través <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> la situación actual <strong>de</strong><br />

salud se establecieron las gran<strong>de</strong>s priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> atención en salud divididas en grupos y<br />

enfermeda<strong>de</strong>s priorizadas y que se visualizan en la estructura propuesta para el año 2013<br />

A continuación se muestra la estructura <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong>l Primer Nivel<br />

<strong>de</strong> Atención:<br />

Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong><br />

<strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong><br />

atención<br />

Coordinación<br />

Actividad 001 Dirección y Coordinación: Contempla las acciones administrativas que se<br />

realizan con el fin <strong>de</strong> apoyar el cumplimiento <strong>de</strong> los productos establecidos en las <strong>de</strong>más<br />

activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l programa.<br />

Actividad 002 Intervenciones <strong>de</strong> promoción y prevención: esta actividad contempla dos<br />

gran<strong>de</strong>s grupos<br />

a) Promoción y Prevención priorizadas, son acciones <strong>de</strong> información, capacitación y control<br />

que se realizan para evitar las enfermeda<strong>de</strong>s y mortalidad en la mujer embarazada y niño<br />

menor <strong>de</strong> cinco años, así como las enfermeda<strong>de</strong>s priorizadas <strong>de</strong> VIH/SIDA, Tuberculosis,<br />

Dengue y Malaria.<br />

b) Promoción y Prevención no priorizadas, son acciones <strong>de</strong> información, capacitación y<br />

control que se realizan para evitar que la morbilidad en la población en general con otras<br />

patologías no priorizadas.<br />

Actividad 003 Atención a grupos priorizados: Los grupos priorizados y que se visualizan en la<br />

Estructura Programática se clasifican<br />

Mujer embarazada: atenciones que se brindan a la mujer embarazada –atención prenatal,<br />

parto y puerperio- con el fin <strong>de</strong> disminuir la tasa <strong>de</strong> mortalidad materna<br />

Niños menores <strong>de</strong> cinco años: atenciones brindadas al menor <strong>de</strong> cinco años con el fin <strong>de</strong><br />

disminuir la tasa <strong>de</strong> mortalidad infantil<br />

Actividad 004 Atención a enfermeda<strong>de</strong>s priorizadas Las enfermeda<strong>de</strong>s Priorizadas y que se<br />

visualizan en la Estructura Programática son:<br />

Enfermeda<strong>de</strong>s infecciosas:


VIH SIDA<br />

Tuberculosis<br />

Enfermeda<strong>de</strong>s Vectoriales:<br />

Dengue<br />

Malaria<br />

Actividad 005 Atención a grupos y enfermeda<strong>de</strong>s no priorizadas:<br />

Aquí se incluye todas las otras atenciones que se brindan a la población en general (no<br />

priorizadas). Las cuales se visualizan <strong>de</strong> la siguiente forma:<br />

15


Programa 20: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel <strong>de</strong> Atención (servicios<br />

hospitalarios)<br />

Coordinación<br />

Actividad 001 Dirección y Coordinación: Contempla las acciones administrativas que se realizan<br />

con el fin <strong>de</strong> apoyar el cumplimiento <strong>de</strong> los productos establecidos en las <strong>de</strong>más activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />

programa.<br />

Actividad 002 Servicios <strong>de</strong> salud en consulta externa especializada<br />

Atenciones <strong>de</strong> consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud materna<br />

y en menores <strong>de</strong> cinco años<br />

Atenciones <strong>de</strong> consulta externa especializada que contribuyan a recuperar la salud <strong>de</strong> la<br />

población <strong>de</strong>mandante<br />

Actividad 003 Servicios <strong>de</strong> hospitalización Incluye los servicios <strong>de</strong> internación que se brinda a<br />

la población en general y que se han dividido en dos gran<strong>de</strong>s grupos:<br />

Servicios <strong>de</strong> Hospitalización que contribuyan a recuperar la salud materna y en menores <strong>de</strong><br />

cinco años<br />

Servicios <strong>de</strong> hospitalización que contribuyan a recuperar la salud <strong>de</strong> la población<br />

<strong>de</strong>mandante<br />

Actividad 003 Servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> emergencia: incluye las atenciones que se brindan en los<br />

hospitales por concepto <strong>de</strong> emergencia<br />

16


VI.<br />

Enlace Entre Planificación Estratégica y Operativa<br />

La Planificación Estratégica Institucional es una herramienta que se utiliza para la toma <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>cisiones y que orienta una planificación <strong>de</strong> mediano plazo (4años) en los cuales se expresan las<br />

priorida<strong>de</strong>s y políticas que orientan las acciones <strong>de</strong> la institución para po<strong>de</strong>r contribuir al logro o<br />

resolver un <strong>de</strong>terminado problema <strong>de</strong> salud, en nuestro caso, y es a través <strong>de</strong> esta herramienta que<br />

se alinea el “quehacer institucional” con los gran<strong>de</strong>s objetivos y metas nacionales manifiestos en la<br />

Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación y es a través <strong>de</strong> estos que se orienta o a lo que respon<strong>de</strong> la<br />

formulación <strong>de</strong> los Planes operativos anuales (POA) para cada gestión.<br />

En el Plan estratégico Institucional (PEI) se expresan los logros que se preten<strong>de</strong>n alcanzar al final<br />

<strong>de</strong>l periodo (en este caso 4 años) esos logros trascien<strong>de</strong>n la institución y son Resultados Sectoriales,<br />

por lo tanto es a través <strong>de</strong> las acciones o servicios relacionados con el “quehacer institucional” que se<br />

manifiesta la forma en que se contribuye a esos logros o resultados, ya que pue<strong>de</strong> ser varias<br />

instituciones u organizaciones las responsables con sus servicios <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l sector así como<br />

intersectoriales las que aúnen a un resultado particular.<br />

Siguiendo esta lógica se pue<strong>de</strong> <strong>de</strong>cir que los POAs <strong>de</strong>ben respon<strong>de</strong>r al PEI, o ser <strong>de</strong> lo planteado en<br />

ellos que <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> <strong>de</strong>rivarse los mismos. Es en los POAs don<strong>de</strong> se operativiza lo expuesto en el<br />

PEI, mediante las acciones, servicios o productos <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong>l quehacer institucional y enmarcados<br />

en ley que se cumple con lo expresado o manifestado en el PEI.<br />

La lógica <strong>de</strong> la Planificación nos dicta que tenemos que plantearnos un camino, una meta o logro a<br />

un mediano plazo y aquí hablamos <strong>de</strong> la planificación estratégica <strong>de</strong> mediano plazo (4 años) <strong>de</strong> la<br />

cual se <strong>de</strong>rivan los POAs para un <strong>de</strong>terminado periodo <strong>de</strong> tiempo (1 año) los cuales concretizan sus<br />

productos en una ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor publico, como se pue<strong>de</strong> apreciar en el esquema siguiente:<br />

• RR.HH.<br />

• Materiales<br />

• Tecnológicos<br />

• Financieros<br />

Procesos<br />

Resultado<br />

De Gestión<br />

OMI<br />

Objetivo Estratégico<br />

INSUMO PROCESOS PRODUCTOS RESULTADO<br />

INTERMEDIO<br />

Producto<br />

Final o<br />

Intermedio<br />

Terminal<br />

RESULTADO<br />

IMPACTO<br />

Intra Institucional<br />

Extra Institucional<br />

Estructura<br />

Presupuestaria<br />

POA’S<br />

• Programa (Producto Terminal)<br />

• Subprograma<br />

• Proyecto<br />

• Act./Obra (Productos Intermedios)<br />

PEI<br />

17


VII.<br />

Programación De Metas Físicas<br />

La programación <strong>de</strong> metas <strong>de</strong> producción, <strong>de</strong>be establecerse anualmente y <strong>de</strong>sagregarse en forma<br />

mensual y trimestral, con la finalidad <strong>de</strong> realizar la monitoria y la evaluación <strong>de</strong>l POA y el<br />

presupuesto aprobado por SEFIN. Por ello y con el fin <strong>de</strong> priorizar las acciones a <strong>de</strong>sarrollar se<br />

<strong>de</strong>berán observar los siguientes entendimientos:<br />

<br />

En el caso <strong>de</strong>l Programa <strong>de</strong> Rectoría<br />

Como su quehacer primordial es la gestión <strong>de</strong> procesos y formulación <strong>de</strong><br />

normativas para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las acciones a nivel intermedio y local sus metas<br />

<strong>de</strong>ben llevar esa direccionalidad.<br />

<br />

En el caso <strong>de</strong> los Hospitales y las Regiones <strong>de</strong> salud tomar en cuenta:<br />

La capacidad instalada en relación a la infraestructura física, recursos humanos,<br />

materiales y equipos disponibles.<br />

La utilización <strong>de</strong> los servicios por parte <strong>de</strong> la población, revisando la ten<strong>de</strong>ncia<br />

histórica <strong>de</strong> la producción y el análisis <strong>de</strong> proce<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los casos atendidos.<br />

Las Normas <strong>de</strong> Programación<br />

<br />

En el caso <strong>de</strong> Proyectos e Instituciones que reciben Transferencias<br />

Metas que contribuyan a la consecución <strong>de</strong> los OMI <strong>de</strong> la Visión <strong>de</strong> País y Plan<br />

<strong>de</strong> Nación<br />

La <strong>de</strong>finición especifica <strong>de</strong> la población beneficiada en espacio y tiempo siguiendo<br />

las regiones <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong>finidas por SEPLAN.<br />

Luego <strong>de</strong> tener la claridad <strong>de</strong> lo que se va a realizar <strong>de</strong>berán completar cada uno <strong>de</strong> los formatos<br />

según corresponda tal y como se <strong>de</strong>scribe en los anexos adjuntos para cada una <strong>de</strong> la Unida<strong>de</strong>s<br />

ejecutoras:<br />

VIII.<br />

PROGRAMACION DE RECURSOS HUMANOS<br />

En la programación <strong>de</strong>l POA 2013 se <strong>de</strong>berá tener especial cuidado en la programación <strong>de</strong> los<br />

siguientes elementos: Plazas: permanentes y contratos; cargos administrativos; salario variable,<br />

zonaje; bono <strong>de</strong>l zapato; bono educativo y quinquenios. Para ello se adjuntan los respectivos<br />

formatos con las instrucciones específicas para cada uno <strong>de</strong> ellos.<br />

IX.<br />

PROGRAMACIÓN DE MEDICAMENTOS<br />

Se propone como una estrategia para realizar una buena programación, que se prioricen o<br />

seleccionen sus medicamentos a través <strong>de</strong>l método VEN, que se <strong>de</strong>scribe:<br />

18


V: VITALES: Medicamentos que pue<strong>de</strong>n salvar vidas, que no pue<strong>de</strong>n suprimirse sin graves<br />

consecuencias o que son <strong>de</strong> importancia primordial en los servicios básicos <strong>de</strong> salud, especialmente<br />

vacunas y otros medicamentos preventivos.<br />

E: ESENCIALES: Medicamentos que son eficaces frente a problemas <strong>de</strong> salud que amenazan<br />

menos la vida pero, que sin embargo, son importantes.<br />

N: NO ESENCIALES O MENOS ESENCIALES: Medicamentos para problemas <strong>de</strong> salud<br />

menores o medicamentos que tienen un alto costo en relación con su eficacia.<br />

En el anexo adjunto se <strong>de</strong>scriben los lineamientos a seguir para la programación <strong>de</strong> medicamentos<br />

por cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salud.<br />

X. PROGRAMACION PRESUPUESTARIA<br />

A. HOSPITALES<br />

Para consolidar el Presupuesto <strong>de</strong> cada Unidad Ejecutora se utilizará una base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />

Access como apoyo para ingresar la información al nuevo SIAFI. Esta base contendrá el<br />

presupuesto bajo techo <strong>de</strong>l año 2012 <strong>de</strong> cada unidad ejecutora y en la misma se podrán hacer las<br />

reorientaciones entre objetos <strong>de</strong>l gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100<br />

Servicios Personales) así como las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> presupuesto adicional (i<strong>de</strong>al), <strong>de</strong> igual forma se<br />

programara y se obtendrá el Plan <strong>de</strong> Compras correspondiente al año 2013. Esta base será<br />

entregada a cada hospital contando con el apoyo <strong>de</strong> los técnicos <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong> Unidad <strong>de</strong><br />

análisis, evaluación y control presupuestario.<br />

1) Se <strong>de</strong>berá presentar un presupuesto bajo techo (Priorización <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s) basado en el<br />

Presupuesto aprobado 2012 consi<strong>de</strong>rando las modificaciones presupuestarias solicitadas en<br />

el año 2012 (Presupuesto Vigente) , más un presupuesto adicional (necesida<strong>de</strong>s conforme a<br />

la realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el año 2013, adjuntando las<br />

justificaciones y documentación soporte necesaria, <strong>de</strong>biendo sobresalir las priorida<strong>de</strong>s para las<br />

acciones a tomar a fin <strong>de</strong> mejorar las atenciones, hospitalizaciones y la red hospitalaria y <strong>de</strong><br />

igual forma dar cumplimiento con lo emanado en la Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación.<br />

2) La programación Presupuestaria <strong>de</strong>be <strong>de</strong>sarrollarse utilizando los instrumentos elaborados<br />

por la UPEG para la programación <strong>de</strong> metas físicas y metas financieras.<br />

3) Debe tenerse especial cuidado en la utilización <strong>de</strong> la Nueva Clasificación <strong>de</strong> Objetos<br />

Gastos, <strong>de</strong> modo que se incorporen a la programación todos y cada uno <strong>de</strong> los objetos<br />

necesarios para la adquisición <strong>de</strong> insumos y se hagan las reorientaciones entre objetos <strong>de</strong>l<br />

19


gasto, a fin <strong>de</strong> evitar en lo mínimo las creaciones, ampliaciones, y reducciones a través <strong>de</strong> las<br />

modificaciones presupuestarias, ya que las mismas para este año 2012 solo nos están<br />

autorizando 40 modificaciones al año (10 por cada trimestre).<br />

4) Las unida<strong>de</strong>s ejecutoras que tienen Fondos Externos aprobados tales como Fondos <strong>de</strong> fuente<br />

21,22,27 o 29 <strong>de</strong>ben programarlos tal y como fueron aprobados en el año 2012, ya que los<br />

mismos no pue<strong>de</strong>n ser reorientados a FONDOS 11 <strong>de</strong>l Tesoro Nacional.<br />

PROGRAMACION HOSPITALARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA<br />

PROGRAMA 20: PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD <strong>DEL</strong> SEGUNDO NIVEL DE<br />

ATENCION: Los Hospitales <strong>de</strong>berán programar su presupuesto por actividad y objeto <strong>de</strong> gastos<br />

por cada uno <strong>de</strong> ellos y según la nueva estructura programática:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

01 Dirección y Coordinación<br />

02 Servicios <strong>de</strong> Hospitalización<br />

03 Servicios <strong>de</strong> Consulta Externa Especializada<br />

04 Servicios <strong>de</strong> emergencia<br />

Los Hospitales <strong>de</strong>berán priorizar la Programación <strong>de</strong> Medicamentos Antirretrovirales en la<br />

Actividad 02 Servicios <strong>de</strong> salud en Consulta Externa Especializada, en la fuente 26<br />

(MDRI) y 27 (Alivio <strong>de</strong> la Deuda Club <strong>de</strong> Paris) ” objeto 35230 Antirretrovirales,<br />

fondos <strong>de</strong>stinados para la compra <strong>de</strong> antirretrovirales para VIH/SIDA, estos valores serán<br />

ejecutados a través <strong>de</strong> la Licitación Pública <strong>de</strong> Medicamentos.<br />

Objeto 35200 Productos Farmacéuticos y Medicinales. Se <strong>de</strong>be tener presente al momento <strong>de</strong><br />

programar medicamentos <strong>de</strong> la siguiente forma:<br />

Objeto 35210. Productos Farmacéuticos y Medicinales.<br />

Objeto 35220. Vacunas.<br />

Objeto 35230. Antirretrovirales.<br />

Objeto 35240 Anticonceptivos.<br />

Cronograma para la Revisión y Entrega <strong>de</strong> la Formulación <strong>de</strong> Presupuesto<br />

20


ACTIVIDAD<br />

Socialización <strong>de</strong> lineamientos <strong>de</strong> Poa Presupuesto 2013 a Hospitales.<br />

FECHA<br />

Primer Grupo 26 al 27 <strong>de</strong> Junio.<br />

Segundo Grupo 28 al 29 <strong>de</strong> Junio.<br />

Trabajo <strong>de</strong> revisión y entrega <strong>de</strong>l Presupuesto <strong>de</strong> cada hospital, con el<br />

apoyo <strong>de</strong> técnicos <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis, Evaluación y Control<br />

Presupuestario.<br />

Ingreso <strong>de</strong>l presupuesto al SIAFI, por cada Hospital con apoyo <strong>de</strong> los<br />

técnicos <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis.<br />

Primer Grupo <strong>de</strong>l 3 al 4 <strong>de</strong> Julio,<br />

Segundo Grupo el 5 al 6 <strong>de</strong><br />

Julio.<br />

16 <strong>de</strong> Julio todos los Hospitales.<br />

Para el proceso <strong>de</strong> programación <strong>de</strong>l POA Presupuesto, se establecen plazos que <strong>de</strong>ben ser<br />

respetados, a fin <strong>de</strong> cumplir con lo establecido por la Secretaría <strong>de</strong> Finanzas; por lo que se solicita el<br />

cumplimiento estricto <strong>de</strong> las fechas que se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />

B. REGIONES<br />

Para consolidar el Presupuesto <strong>de</strong> cada Unidad Ejecutora se utilizará una base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />

Access como apoyo para ingresar la información al nuevo SIAFI. Esta base contendrá el<br />

presupuesto bajo techo <strong>de</strong>l año 2012 <strong>de</strong> cada unidad ejecutora y en la misma se podrán hacer las<br />

reorientaciones entre objetos <strong>de</strong>l gasto que la unidad estime conveniente (Excepto grupo 100<br />

Servicios Personales) así como las solicitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong> presupuesto adicional (i<strong>de</strong>al), <strong>de</strong> igual forma se<br />

programara y se obtendrá el Plan <strong>de</strong> Compras correspondiente al año 2013.<br />

Esta base será entregada a cada hospital contando con el apoyo <strong>de</strong> los técnicos <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong><br />

Unidad <strong>de</strong> análisis, evaluación y control presupuestario.<br />

1) Se <strong>de</strong>berá presentar un presupuesto bajo techo (Priorización <strong>de</strong> necesida<strong>de</strong>s) basado en el<br />

Presupuesto aprobado 2012 consi<strong>de</strong>rando las modificaciones presupuestarias solicitadas en<br />

el año 2012 (Presupuesto Vigente) , más un presupuesto adicional (necesida<strong>de</strong>s conforme a<br />

la realidad), para hacer un Presupuesto total solicitado para el año 2013, adjuntando las<br />

justificaciones y documentación soporte necesaria, <strong>de</strong>biendo sobresalir las priorida<strong>de</strong>s para las<br />

acciones a tomar a fin a <strong>de</strong> reducir la tuberculosis, Chagas, malaria, <strong>de</strong>ngue, <strong>de</strong>snutrición,<br />

VIH/SIDA, mortalidad materna, mortalidad infantil entre otras y <strong>de</strong> igual forma dar<br />

cumplimiento con lo emanado en la Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación.<br />

21


2) La programación Presupuestaria <strong>de</strong>be <strong>de</strong>sarrollarse utilizando los instrumentos elaborados<br />

por la UPEG para la programación <strong>de</strong> metas físicas y metas financieras.<br />

3) Debe tenerse especial cuidado en la utilización <strong>de</strong> la Nueva Clasificación <strong>de</strong> Objetos<br />

Gastos, <strong>de</strong> modo que se incorporen a la programación todos y cada uno <strong>de</strong> los objetos<br />

necesarios para la adquisición <strong>de</strong> insumos y se hagan las reorientaciones entre objetos <strong>de</strong>l<br />

gasto, a fin <strong>de</strong> evitar en lo mínimo las creaciones, ampliaciones, y reducciones a través <strong>de</strong> las<br />

modificaciones presupuestarias, ya que las mismas para este año 2012 solo nos están<br />

autorizando 40 modificaciones al año (10 por cada trimestre).<br />

4) Las unida<strong>de</strong>s ejecutoras que tienen Fondos Externos aprobados tales como Fondos <strong>de</strong> fuente<br />

21,22,27 o 29 <strong>de</strong>ben programarlos tal y como fueron aprobados en el año 2012, ya que los<br />

mismos no pue<strong>de</strong>n ser reorientados a FONDOS 11 <strong>de</strong>l Tesoro Nacional.<br />

PROGRAMACION DE REGIONES SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA<br />

Programa: 18 RECTORIA DE LA SALUD, Actividad 08 Rectoría <strong>de</strong> salud en las Regiones<br />

Sanitarias<br />

Programa 19 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención: Las<br />

Regiones Departamentales <strong>de</strong>berán programar su presupuesto por programa, actividad con<br />

su objeto <strong>de</strong> gasto en cada uno <strong>de</strong> ellos según las necesida<strong>de</strong>s priorizadas, en los programas y<br />

activida<strong>de</strong>s i<strong>de</strong>ntificadas son los siguientes:<br />

Programa 19 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

01 Dirección y Coordinación<br />

02 Intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención<br />

03 Atención a Grupos Priorizados<br />

04 Atención a Enfermeda<strong>de</strong>s Priorizadas<br />

05 Atención a Grupos y Enfermeda<strong>de</strong>s no Priorizadas<br />

Cronograma para la Formulación <strong>de</strong> POA Presupuesto<br />

22


ACTIVIDAD<br />

Socialización <strong>de</strong> lineamientos <strong>de</strong> Poa Presupuesto 2013 a Regiones.<br />

FECHA<br />

Primer Grupo 3 al 4 <strong>de</strong><br />

Julio.<br />

Segundo Grupo 5 al 6 <strong>de</strong><br />

Julio.<br />

Trabajo <strong>de</strong> revisión y entrega <strong>de</strong>l POA Presupuesto <strong>de</strong> cada Región,<br />

con el apoyo <strong>de</strong> técnicos <strong>de</strong> la UPEG y <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis,<br />

Evaluación y Control Presupuestario.<br />

Ingreso <strong>de</strong>l presupuesto al SIAFI, por cada Región con apoyo <strong>de</strong> los<br />

técnicos <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis.<br />

9 al 10 <strong>de</strong> Julio primer<br />

grupo y 11 al 12 <strong>de</strong><br />

Julio segundo grupo.<br />

17 <strong>de</strong> Julio todas las<br />

Regiones.<br />

Para el proceso <strong>de</strong> programación <strong>de</strong>l POA Presupuesto, se establecen plazos que <strong>de</strong>ben ser<br />

respetados, a fin <strong>de</strong> cumplir con lo establecido por la Secretaría <strong>de</strong> Finanzas; por lo que se solicita el<br />

cumplimiento estricto <strong>de</strong> las fechas que se <strong>de</strong>tallan a continuación:<br />

C. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PRESUPUESTO<br />

La nueva propuesta para estructura presupuestaria <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> consi<strong>de</strong>ra su rol<br />

institucional <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong> planteando la separación <strong>de</strong> las funciones <strong>de</strong> rectoría y<br />

provisión <strong>de</strong> servicios<br />

Se propone la creación <strong>de</strong> tres programas y las Activida<strong>de</strong>s Centrales:<br />

01. Activida<strong>de</strong>s Centrales<br />

Incluye los Servicios <strong>de</strong> Secretaría General, Servicios <strong>de</strong> Auditoría y Control Interno y Servicios<br />

Administrativos y contables, tres activida<strong>de</strong>s que afectan a todos los programas realizando acciones<br />

administrativas<br />

La gestión administrativa <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Extensión <strong>de</strong> Cobertura y Financiamiento se consi<strong>de</strong>ra<br />

una actividad que no tiene un producto medible como tal, que realiza acciones <strong>de</strong> apoyo<br />

administrativo a los proyectos y que afectan a otros programas, por lo que <strong>de</strong>berá ubicarse ésta<br />

unidad (sólo la parte administrativo y no los proyectos) <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los Servicios Administrativos y<br />

Contables <strong>de</strong> la Gerencia Administrativa Central.<br />

A continuación se <strong>de</strong>talla la propuesta <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s Centrales para el año 2013:<br />

23


ACTIVIDAD<br />

SERVICIOS DE SECRETARÍA<br />

GENERAL<br />

ACTIVIDADES<br />

CENTRALES<br />

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y<br />

CONTABLES<br />

SERVICIOS DE AUDITORÍA Y<br />

CONTROL INTERNO<br />

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y<br />

FINANCIEROS PARA EXTENSIÓN DE<br />

COBERTURA<br />

Programa 18: Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

La rectoría contempla el relacionamiento <strong>de</strong> las <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> como ente<br />

rector, con las <strong>de</strong>más instituciones públicas, privadas y sin fines <strong>de</strong> lucro que realizan activida<strong>de</strong>s<br />

relacionadas con la salud. A continuación se muestra la estructura <strong>de</strong>l programa <strong>de</strong> Rectoría<br />

PROGRAMA<br />

ACTIVIDAD<br />

Dirección y Coordinación Superior<br />

Servicios <strong>de</strong> normalización y vigilancia sanitaria<br />

Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial<br />

RECTORÍA<br />

DE SALUD<br />

Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong><br />

salud<br />

Planificación estratégica y evaluación institucional<br />

Gestión <strong>de</strong> Saneamiento ambiental<br />

Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />

Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en las Regiones Sanitarias<br />

Actividad 001 Dirección y coordinación superior: En esta actividad se programa el presupuesto<br />

a utilizar por el <strong>de</strong>spacho <strong>de</strong>l Sr. Secretario <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />

24


Actividad 002 Servicios <strong>de</strong> Normalización y Vigilancia Sanitaria: Se toma <strong>de</strong>l presupuesto<br />

actual (2012) las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Regulación sanitaria (009), Promoción <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> (007), y parte <strong>de</strong><br />

la Dirección y Coordinación Superior en riesgos poblacionales (001).<br />

Actividad 003 Coordinación y articulación interinstitucional y sectorial: El presupuesto se<br />

toma <strong>de</strong>l monto asignado actualmente a la Dirección y coordinación superior (001) la parte que<br />

correspon<strong>de</strong> a política sectorial.<br />

Actividad 004 Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud: Incluye el<br />

presupuesto asignado actualmente a la Dirección <strong>de</strong> Desarrollo <strong>de</strong> Sistemas <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

(010) y <strong>de</strong>l monto asignado actualmente a la Dirección y coordinación superior (001) la parte que<br />

correspon<strong>de</strong> a la Subsecretaría <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Servicios.<br />

Actividad 005 Planificación estratégica y evaluación institucional: consi<strong>de</strong>ra el presupuesto<br />

actual <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión (003)<br />

Actividad 006 Gestión <strong>de</strong> saneamiento ambiental toma el presupuesto actual <strong>de</strong> la Dirección y<br />

coordinación UGSA (011)<br />

Actividad 007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>: toma el presupuesto actual <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la<br />

<strong>Salud</strong> (008)<br />

Actividad 008 Rectoría <strong>de</strong> salud en las regiones sanitarias: Incluye el presupuesto ubicado<br />

actualmente en el Programa 16 “Atención Integral al Ambiente” la actividad 004 “Regulación<br />

Sanitaria” y 75% <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> la actividad 003 “Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>” en lo que se refiere a<br />

las acciones dirigidas a vigilancia epi<strong>de</strong>miológica.<br />

25


A continuación se presenta un esquema indicando los cambios a realizar al aplicar la Estructura<br />

Presupuestaria <strong>de</strong>l año 2013<br />

2012 2013<br />

ACTIVIDADES CENTRALES<br />

ACTIVIDADES CENTRALES<br />

001 Dirección y coordinación general<br />

(Incluye el Despacho Sr. Ministro y las<br />

subsecretarías)<br />

002 Secretaría General<br />

003 Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la<br />

Gestión<br />

004 Auditoría interna<br />

005 Servicios administrativos y contables<br />

007 Promoción <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />

008 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />

009 Regulación Sanitaria<br />

010 Desarrollo <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong><br />

salud<br />

011 Dirección y coordinación <strong>de</strong> UGSA<br />

002 Servicios <strong>de</strong> Secretaría General<br />

004 Servicios <strong>de</strong> Auditoría y Control interna<br />

005 Servicios administrativos y contables<br />

PROGRAMA DE RECTORIA DE SALUD<br />

001 Dirección y Coordinación Superior<br />

002 Servicios <strong>de</strong> normalización y vigilancia<br />

sanitaria<br />

003 Coordinación y articulación<br />

interinstitucional y sectorial<br />

004 Articulación, armonización y cobertura <strong>de</strong><br />

servicios <strong>de</strong> salud<br />

005 Planificación estratégica y evaluación<br />

institucional<br />

006 Gestión <strong>de</strong> Saneamiento ambiental<br />

007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />

008 Rectoría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en las Regiones<br />

Sanitarias<br />

Como pue<strong>de</strong> observarse, las acciones que ejecutan las Direcciones <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> se consolidan <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong><br />

cada Subsecretaria; esto se <strong>de</strong>be a que ambas instancias dirigen su quehacer hacia el logro <strong>de</strong> un<br />

mismo producto.<br />

26


Programa 19: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> atención<br />

En éste programa se ubica las acciones <strong>de</strong> promoción, prevención y atención que realizan las<br />

regiones sanitarias a través <strong>de</strong> los CESAR, CESAMOS y CMI.<br />

PROGRAMA<br />

ACTIVIDAD<br />

Coordinación<br />

Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong><br />

<strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong><br />

atención<br />

Actividad 001 Dirección y Coordinacion: Incluye el presupuesto asignado actualmente<br />

(presupuesto <strong>de</strong>l año 2012) en la actividad <strong>de</strong> Dirección y Operación <strong>de</strong> los programas 15 y 16.<br />

En esta actividad se suma el total <strong>de</strong> sueldos y salarios <strong>de</strong> la Región, las obligaciones patronales,<br />

servicios subrogados, pagos <strong>de</strong> servicios públicos, alquiler <strong>de</strong> local, papelería, útiles <strong>de</strong> oficina,<br />

combustible, viáticos <strong>de</strong>l área administrativa y cualquier otro gasto administrativo que se realiza<br />

con el fin <strong>de</strong> apoyar el cumplimiento <strong>de</strong> los productos establecidos en las <strong>de</strong>más activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l<br />

programa.<br />

En todo caso, la programación <strong>de</strong> los insumos y otros gastos administrativos NO <strong>de</strong>berá exce<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong>l 25% <strong>de</strong>l presupuesto total (sin incluir el grupo 100, otras obligaciones patronales y servicios<br />

subrogados)<br />

En esta actividad no se programa la compra <strong>de</strong> medicamentos, equipo médico y otros relacionados<br />

directamente con la atención al paciente.<br />

Actividad 002 Intervenciones <strong>de</strong> promoción y prevención, esta actividad integra <strong>de</strong>l<br />

Presupuesto 2012:<br />

a) Del programa 16 “Atención Integral al Ambiente” el total <strong>de</strong> la actividad 02 “Promoción <strong>de</strong> la<br />

<strong>Salud</strong>”, también incluye <strong>de</strong> la actividad 03 “Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>” lo que correspon<strong>de</strong> a acciones<br />

<strong>de</strong> control vectorial y vacunación canina que representa el 25%.<br />

27


) Del programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” se toma el presupuesto <strong>de</strong> la actividad<br />

02 “<strong>Salud</strong> materno infantil” en lo que correspon<strong>de</strong> a los métodos <strong>de</strong> planificación familiar, y la<br />

cobertura <strong>de</strong> vacunación que representa el 78.1% <strong>de</strong> su presupuesto.<br />

c) Del programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” se toma el presupuesto <strong>de</strong> la actividad<br />

05 “Prevención y atención <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s no transmisibles” en lo que correspon<strong>de</strong> a la<br />

<strong>de</strong>tección mediante citología <strong>de</strong> cáncer que representa el 1% <strong>de</strong>l presupuesto asignado a esta<br />

actividad (05)<br />

Actividad 003 Atención a grupos priorizados, esta actividad contiene el 21.9% <strong>de</strong>l presupuesto<br />

2012 <strong>de</strong>l programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” la actividad 02 “<strong>Salud</strong> materno<br />

infantil”; Se excluye el 78.1% que correspon<strong>de</strong> a métodos <strong>de</strong> planificación familiar y cobertura <strong>de</strong><br />

vacunación que se integró en la actual actividad 02.<br />

Actividad 004 Atención a enfermeda<strong>de</strong>s priorizadas: Contiene Intervenciones Dirigidas al<br />

control y atención <strong>de</strong> las enfermeda<strong>de</strong>s Infecciosas y vectoriales priorizadas. Compren<strong>de</strong> el 99.6%<br />

<strong>de</strong>l presupuesto que para el año 2012 se ubica en el programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong><br />

Familiar” actividad 04 “Control <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles”. Se excluye 0.4% que correspon<strong>de</strong><br />

a otras enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles.<br />

Actividad 005 Atención a grupos y enfermeda<strong>de</strong>s no priorizadas: esta actividad integra <strong>de</strong>l<br />

presupuesto 2012:<br />

a) Del programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” el total <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> la<br />

actividad 03 “prevención <strong>de</strong> riesgos y problemas <strong>de</strong> salud”. De la actividad 05 “Prevención y<br />

atención <strong>de</strong> enfermeda<strong>de</strong>s no transmisibles” el 99% <strong>de</strong>l presupuesto. Se excluye el 1% que<br />

correspon<strong>de</strong> a <strong>de</strong>tección mediante citología y se asignó en la actividad 002.<br />

b) Del programa 15 “Atención Integral a la <strong>Salud</strong> Familiar” actividad 04 “Control <strong>de</strong><br />

enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles” el 0.4% <strong>de</strong>l presupuesto que correspon<strong>de</strong> al control <strong>de</strong> otras<br />

enfermeda<strong>de</strong>s transmisibles.<br />

Nota:<br />

Estos porcentajes <strong>de</strong> asignación han sido calculados <strong>de</strong> acuerdo al peso <strong>de</strong> programación <strong>de</strong> las<br />

metas físicas que se incluyen <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> cada actividad, es <strong>de</strong>cir, para el presupuesto <strong>de</strong>l año 2012 se<br />

programaron metas físicas ligadas a un presupuesto; a partir <strong>de</strong> estos datos se calcula el peso<br />

presupuestario <strong>de</strong> cada meta <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> una actividad.<br />

A continuación se presenta en esquema la distribución <strong>de</strong>l presupuesto a asignar para el año<br />

2013:<br />

28


ESTRUCTURA 2012<br />

PROGRAMA 15: ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD FAMILIAR<br />

ACTIVIDADES<br />

PROGRAMA 16: ATENCIÓN INTEGRAL AL AMBIENTE<br />

ACTIVIDADES<br />

001 002 003 004 005 001 002 003 004<br />

Dirección Y<br />

Coordinación<br />

<strong>Salud</strong><br />

Materno<br />

Infantil<br />

Prevención<br />

De Riesgos Y<br />

Problemas De<br />

<strong>Salud</strong><br />

Control De<br />

Enfermeda<strong>de</strong>s<br />

Transmisibles<br />

Prevención Y<br />

Atención De<br />

Enfermeda<strong>de</strong>s No<br />

Transmisibles<br />

Dirección Y<br />

Operación<br />

Promoción<br />

De La <strong>Salud</strong><br />

Vigilancia<br />

De La <strong>Salud</strong><br />

Regulación<br />

Sanitaria<br />

100% 78.1% 100% 99.6% 1% 100% 100% 25% 100%<br />

21.9% 0.4% 99.0% 75%<br />

ESTRUCTURA 2013<br />

PROGRAMA 19 PROGRAMA 18<br />

001 002 003 004 005 008<br />

Dirección Y<br />

Coordinación<br />

Intervenciones De<br />

Promoción Y Prevención<br />

Atención A Grupos<br />

Priorizados<br />

Atención A Enfermeda<strong>de</strong>s<br />

Priorizadas<br />

Atención A Grupos Y<br />

Enfermeda<strong>de</strong>s No<br />

Priorizadas<br />

Rectoría De <strong>Salud</strong> En Las<br />

Regiones Sanitarias<br />

100%<br />

D Y O P 15<br />

ACT. 01<br />

100%<br />

D Y O P 16<br />

ACT. 01<br />

78.1<br />

P. 15 S. M. I.<br />

ACT. 02<br />

1%<br />

P. 15 P Y A E N T<br />

ACT. 005<br />

100%<br />

P. 16 PROM. SALUD<br />

ACT. 002<br />

25%<br />

P. 16 VIGILANCIA<br />

ACT. 003<br />

21.9%<br />

P 15 S. M. I.<br />

99.6%<br />

P 15 C.E.T.<br />

100%<br />

P15 P R Y P S<br />

ACT. 003<br />

99%<br />

P 15 P Y A E N T<br />

ACT. 005<br />

0.4%<br />

P 15 C E T<br />

ACT. 004<br />

100%<br />

P16 R S<br />

ACT. 004<br />

75%<br />

P 16 V S<br />

ACT. 003<br />

29


Programa 20: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel <strong>de</strong> atención (Servicios<br />

hospitalarios)<br />

En éste programa se ubica las atenciones curativas <strong>de</strong> consulta externa, hospitalización y<br />

emergencia que se brindan a la población a través <strong>de</strong> los hospitales.<br />

Coordinación<br />

Actividad 001 Dirección y Coordinación: En esta actividad se incluye el total <strong>de</strong> sueldos y<br />

salarios <strong>de</strong>l Hospital y las obligaciones patronales, servicios subrogados, pagos <strong>de</strong> servicios<br />

públicos, alquiler <strong>de</strong> local, papelería, útiles <strong>de</strong> oficina, combustible, viáticos <strong>de</strong>l área administrativa<br />

y cualquier otro gasto administrativo que se realiza con el fin <strong>de</strong> apoyar el cumplimiento <strong>de</strong> los<br />

productos establecidos en las <strong>de</strong>más activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l programa.<br />

En todo caso, la programación <strong>de</strong> los insumos NO <strong>de</strong>berá exce<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l 25% <strong>de</strong>l presupuesto total<br />

(sin incluir el grupo 100, otras obligaciones patronales y servicios subrogados)<br />

En esta actividad no se programa la compra <strong>de</strong> medicamentos, equipo médico y otros relacionados<br />

directamente con la atención al paciente.<br />

Para asignar el presupuesto restante a las activida<strong>de</strong>s 002 Servicios <strong>de</strong> hospitalización, 003<br />

Servicios <strong>de</strong> salud en consulta externa especializada y Actividad 004 Servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong><br />

emergencia, se realizará el siguiente procedimiento:<br />

a. Se asigna el peso equivalente a cada actividad:<br />

Egreso hospitalario = 1<br />

Consulta Externa= 0.25<br />

Emergencia= = 0.50<br />

b. Se <strong>de</strong>talla la información a programa para el año 2013 <strong>de</strong> los egresos hospitalarios, las<br />

atenciones <strong>de</strong> consulta externa y las atenciones <strong>de</strong> emergencia.<br />

c. Se calcula el equivalente paciente día (EPD) como valor <strong>de</strong> una unidad relativa<br />

multiplicando la producción <strong>de</strong> cada actividad entre el peso equivalente (literal a). Ejemplo:<br />

Actividad<br />

Peso<br />

equivalente<br />

Producción Cálculo EPD<br />

Servicios <strong>de</strong> 1 10,000 10,000 x 1 10,000<br />

30


Actividad<br />

Hospitalización<br />

Peso<br />

equivalente<br />

Producción Cálculo EPD<br />

Servicios<br />

Consulta Externa<br />

Servicios<br />

Emergencia<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

0.25 15,000 15,000 x 0.25 3,750<br />

0.50 15,000 15,000 x 0.50 7,500<br />

Total EPD 21,250<br />

d. Se calcula el costo Equivalente Paciente Día dividiendo el presupuesto a asignar entre el<br />

total <strong>de</strong> EPD. Ejemplo para un hospital con presupuesto total <strong>de</strong> L. 150,000,000<br />

Presupuesto total L. 150, 000,000<br />

Menos Dirección y operación L. 75, 000,000<br />

L. 75, 000,000<br />

Costo unitario EPD L. 75, 000,000 / 21,250 = L. 3,529.41<br />

Y luego el costo promedio por actividad:<br />

Costo EPD para hospitalización = L. 3,529.41 x 1= L. 3,529.41<br />

Costo EPD para Consulta externa= L. 3,529.41 x 0.25 = L 882.35<br />

Costo EPD para emergencia= L. 3,529.41 x 0.50= L. 1,764.71<br />

e. De acuerdo con el costo unitario EPD y el presupuesto a asignar se calcula el total por<br />

actividad:<br />

Actividad<br />

Costo<br />

unitario<br />

EPD<br />

Producción Cálculo Presupuesto<br />

Servicios<br />

Hospitalización<br />

Servicios<br />

Consulta Externa<br />

Servicios<br />

Emergencia<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

3,529.41 10,000 10,000 x 3,529.41 35,294,100.50<br />

882.35 15,000 15,000 x 882.35 13,235,287.50<br />

1,764.71 15,000 15,000 x 1,764.71 26,470,575.00<br />

Total EPD 75,000,000.00<br />

31


XI.<br />

HITOS IMPORTANTES EN EL PROCESO DE CERTIFICACION<br />

A continuación se presentan los hitos más Importantes en el proceso <strong>de</strong> certificación <strong>de</strong>l POA<br />

Presupuesto 2013:<br />

30 <strong>de</strong> Julio 15 <strong>de</strong> Octubre<br />

25 <strong>de</strong> Junio<br />

En la primera fase “la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor” la fecha límite <strong>de</strong> cumplimiento es hasta el 25 <strong>de</strong> junio<br />

2012, lo cual consiste en la <strong>de</strong>finición clara <strong>de</strong> su misión, visión y objetivos estratégicos<br />

institucionales con resultados <strong>de</strong> gestión institucional medibles y coherentes con los objetivos<br />

estratégicos <strong>de</strong> la Institución y con los Objetivos Metas e Indicadores (OMI) <strong>de</strong> la Visión <strong>de</strong> País<br />

(VdP) y Plan <strong>de</strong> Nación (PdN), para lo cual se han <strong>de</strong>finido productos institucionales con claridad y<br />

que están vinculados en la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> valor institucional. Esta fase ya fue cumplida en tiempo y<br />

forma por la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />

En la segunda fase “Presupuesto” la fecha límite <strong>de</strong> cumplimiento es el día 30 <strong>de</strong> julio 2012, esta<br />

etapa consiste en formular el POA presupuesto <strong>de</strong> todas las unida<strong>de</strong>s ejecutoras, las cuales en<br />

acompañamiento con la UPEG y la Gerencia Administrativa Central <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> ingresar al SIAFI<br />

la programación física y financiera <strong>de</strong>l 2013, en los tiempos establecidos en los lineamientos <strong>de</strong>l<br />

POA Presupuesto 2013, para lo cual cada unidad ejecutora <strong>de</strong>be <strong>de</strong> cumplir con su responsabilidad<br />

en los tiempos <strong>de</strong>finidos, para que la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> pueda cumplir al 30 <strong>de</strong> julio con la<br />

formulación <strong>de</strong>l POA Presupuesto aprobado a nivel <strong>de</strong> institución.<br />

Los objetivos <strong>de</strong> esta Fase <strong>de</strong> certificación son:<br />

<br />

<br />

Contribuir a mejorar la gestión pública basada en resultados, que permita a las instituciones<br />

planificar, programar, ejecutar y dar seguimiento a los recursos <strong>de</strong>l presupuesto.<br />

Contribuir con una ejecución transparente y con resultados medibles y <strong>de</strong> impacto en la<br />

ciudadanía<br />

32


En la tercera fase “Regionalización” la fecha límite <strong>de</strong> cumplimiento es el 15 <strong>de</strong> octubre 2012,<br />

esta etapa consiste en que los productos finales e intermedios <strong>de</strong>l POA/Presupuesto tienen que ser<br />

a<strong>de</strong>cuadamente programados en forma mensual y municipal, por cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s<br />

ejecutoras. A esta fase <strong>de</strong> Regionalización se le dará seguimiento y será evaluada mensualmente y<br />

por municipio, en tal sentido se solicita que sea elaborado <strong>de</strong> forma consistente.<br />

XII.<br />

ORGANIZACIÓN<br />

Para que el Plan Operativo refleje el abordaje <strong>de</strong> los OMI y la asignación a<strong>de</strong>cuada <strong>de</strong> los recursos,<br />

se hace necesario constituir equipos <strong>de</strong> trabajo multidisciplinarios, una conducción real por los<br />

gerentes así como la <strong>de</strong>dicación <strong>de</strong>l tiempo necesario para efectuar los análisis y preparar los<br />

argumentos que sustenten el mismo. El equipo <strong>de</strong>be estar conformado según corresponda así:<br />

Regiones<br />

Jefe Regional<br />

Hospitales<br />

Director<br />

Unida<strong>de</strong>s<br />

Centrales<br />

Director o Jefe <strong>de</strong><br />

Unidad<br />

Administrador Administrador Administrador<br />

Técnico<br />

<strong>de</strong><br />

Planificación o <strong>de</strong><br />

Monitoria<br />

y<br />

Evaluación<br />

Jefe <strong>de</strong> personal<br />

Técnico <strong>de</strong>:<br />

· Provisión <strong>de</strong><br />

Servicios<br />

· Vigilancia<br />

· Promoción<br />

· Regulación<br />

Estadígrafo<br />

Químico Farmacéutico<br />

Otros técnicos <strong>de</strong><br />

acuerdo al área a<br />

programar<br />

Jefe <strong>de</strong> Enfermeras<br />

Jefe <strong>de</strong> personal<br />

Técnico <strong>de</strong><br />

Planificación o <strong>de</strong><br />

Monitoria y<br />

Evaluación<br />

Epi<strong>de</strong>miólogo<br />

Estadígrafo<br />

Químico<br />

Farmacéutico<br />

Contador<br />

Recursos Técnicos<br />

(jefe <strong>de</strong> personal,<br />

planificadores, jefe<br />

<strong>de</strong> programas)<br />

Proyectos<br />

Coordinador<br />

Técnico<br />

(UECF)<br />

Financiero<br />

Otros Técnicos<br />

(Planificador, Ingeniero o<br />

arquitecto <strong>de</strong> obra, etc.)<br />

Gerente Administrativo<br />

<strong>de</strong> la UECF<br />

Se <strong>de</strong>berán incorporar a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> los enunciados<br />

otro <strong>de</strong> acuerdo al área a programar según<br />

necesidad<br />

Para el proceso <strong>de</strong> programación y elaboración <strong>de</strong>l plan se establecen plazos que <strong>de</strong>ben ser<br />

respetados, a fin <strong>de</strong> cumplir con lo establecido por la Secretaría <strong>de</strong> Finanzas; por lo que, se solicita<br />

cumplimiento estricto <strong>de</strong> las fechas <strong>de</strong>finidas a continuación:<br />

Hay un tiempo <strong>de</strong> revisión y ajuste <strong>de</strong>l POA, como se <strong>de</strong>scribió anteriormente, en don<strong>de</strong> todos los<br />

responsables <strong>de</strong> las diferentes unida<strong>de</strong>s tendrán el apoyo <strong>de</strong> los técnicos <strong>de</strong> la UPEG y <strong>de</strong> la Unidad<br />

<strong>de</strong> Análisis Presupuestaria <strong>de</strong> la Gerencia Administrativa, en el cual <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> participar por parte<br />

33


<strong>de</strong> la unidad ejecutora, las personas que conforman el equipo técnico responsable <strong>de</strong> la elaboración<br />

<strong>de</strong>l mismo.<br />

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA ELABORAR POA PRESUPUESTO 2013<br />

DESCRIPCIÓN DE LA<br />

METODOLOGIA PERIODO RESPONSABLE<br />

ACTIVIDAD<br />

Socialización <strong>de</strong> los lineamientos <strong>de</strong><br />

POA Presupuesto 2013<br />

Vía electrónica<br />

19 al 22 <strong>de</strong> Junio<br />

UPEG/GA<br />

Revisión y Socialización <strong>de</strong> los<br />

lineamientos <strong>de</strong> POA Presupuesto<br />

reunión <strong>de</strong> socialización<br />

en cada unidad, previo<br />

22 al 29 <strong>de</strong> Junio<br />

Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />

por las UNIDADES EJECUTORAS al taller<br />

Recopilación <strong>de</strong> la información Ajustado a la Unidad<br />

Ejecutora<br />

22 al 29 <strong>de</strong> Junio<br />

Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />

Socialización <strong>de</strong> los lineamientos <strong>de</strong><br />

POA Presupuesto 2013<br />

Taller <strong>de</strong> socialización 26 <strong>de</strong> Junio al 6 <strong>de</strong> Julio<br />

UPEG/GA<br />

Elaboración <strong>de</strong>l POA Presupuesto<br />

2013<br />

Presencial en los<br />

grupos <strong>de</strong> trabajo<br />

26 <strong>de</strong> Junio al 6 <strong>de</strong> Julio<br />

Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />

Trabajo <strong>de</strong> revisión y ajuste <strong>de</strong>l<br />

POAP con técnicos <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong><br />

Presencial en los<br />

grupos <strong>de</strong> trabajo<br />

9 al 20 <strong>de</strong> Julio Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />

Y UPEG/GA<br />

los niveles y equipo <strong>de</strong> facilitador<br />

Recopilación y análisis <strong>de</strong> planes <strong>de</strong><br />

las U.E.<br />

Presencial en los<br />

grupos <strong>de</strong> trabajo<br />

11 al 20 <strong>de</strong> Julio Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />

Y UPEG/GA<br />

Introducción POA P 2013 al SIAFI Vía electrónica 11 al 20 <strong>de</strong> Julio Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras<br />

Y UPEG/GA<br />

34


XIII.<br />

PROCEDIMIENTO PARA INGRESO AL SIAFI<br />

N° Proceso Responsable<br />

Junio<br />

Julio<br />

1 Ajustes a<br />

Categorías<br />

Programáticas<br />

Gerencia<br />

Administrativa/<br />

UPEG<br />

2 Ingreso <strong>de</strong>l FP02 UPEG (Director<br />

Upeg Elabora y<br />

verifica, y<br />

Ministro<br />

Aprueba)<br />

3 Ingreso <strong>de</strong>l FP03<br />

Hospitales<br />

(cascaron)<br />

4 Ingreso <strong>de</strong>l FP03<br />

Regiones (cascaron)<br />

5 Ingreso <strong>de</strong>l FP03<br />

Proyectos<br />

(cascaron)<br />

6 Ingreso <strong>de</strong>l FP03<br />

Unida<strong>de</strong>s Centrales<br />

(cascaron)<br />

7 Asignación <strong>de</strong><br />

Techos por GA y UE<br />

UPEG (analista<br />

Upeg Elabora y<br />

verifica, y<br />

Director upeg<br />

Aprueba)<br />

UPEG (analista<br />

Upeg Elabora y<br />

verifica, y<br />

Director upeg<br />

Aprueba)<br />

UPEG (analista<br />

Upeg Elabora y<br />

verifica, y<br />

Director upeg<br />

Aprueba)<br />

UPEG (analista<br />

Upeg Elabora y<br />

verifica, y<br />

Director upeg<br />

Aprueba)<br />

Gerencia<br />

Administrativa<br />

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />

8 Formulación <strong>de</strong>l<br />

Gasto FP05<br />

9 Revisión y entrega<br />

<strong>de</strong>l POA Hospitales<br />

Unida<strong>de</strong>s<br />

Ejecutoras<br />

UPEG y GA<br />

35


N° Proceso Responsable<br />

Junio<br />

Julio<br />

10 Revisión y entrega<br />

<strong>de</strong>l POA Regiones<br />

UPEG y GA<br />

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />

11 Revisión y entrega<br />

<strong>de</strong>l POA Proyectos<br />

12 Revisión y entrega<br />

<strong>de</strong>l POA Unida<strong>de</strong>s<br />

Centrales<br />

13 Ingreso <strong>de</strong> la<br />

Distribución Física<br />

Trimestral<br />

Hospitales<br />

14 Ingreso <strong>de</strong> la<br />

Distribución Física<br />

Trimestral Regiones<br />

UPEG y GA<br />

UPEG y GA<br />

Unida<strong>de</strong>s<br />

Ejecutoras<br />

Unida<strong>de</strong>s<br />

Ejecutoras<br />

15 Ingreso <strong>de</strong> la<br />

Distribución Física<br />

Trimestral<br />

Proyectos<br />

16 Ingreso <strong>de</strong> la<br />

Distribución Física<br />

Trimestral<br />

Activida<strong>de</strong>s<br />

Centrales<br />

17 Distribución física y<br />

asignación <strong>de</strong><br />

presupuesto al<br />

FP02<br />

18 Distribución física y<br />

asignación <strong>de</strong><br />

presupuesto al<br />

FP03 (Programa,<br />

Subprograma y<br />

Proyecto)<br />

Unida<strong>de</strong>s<br />

Ejecutoras<br />

Unida<strong>de</strong>s<br />

Ejecutoras<br />

UPEG (analista<br />

Upeg Elabora y<br />

verifica, y<br />

Director upeg<br />

Aprueba)<br />

UPEG (analista<br />

Upeg Elabora y<br />

verifica, y<br />

Director upeg<br />

Aprueba)<br />

36


N° Proceso Responsable<br />

Junio<br />

Julio<br />

19 Aprobación <strong>de</strong>l<br />

POAP 2013<br />

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30<br />

20 Cierre <strong>de</strong>l SIAFI<br />

Procedimiento<br />

1. El inciso número 1, será ingresado por Erick Villanueva con el acompañamiento <strong>de</strong> Juan Carlos Espinoza<br />

2. El inciso número 2, será ingresado por el área <strong>de</strong> Planificación Monitoria y evaluación <strong>de</strong> la UPEG<br />

3. Los incisos 3,4,5 y 6, serán ingresados por: Deysi Hernán<strong>de</strong>z (Hospitales), Johan Maldonado (Regiones), Karen Hernán<strong>de</strong>z (Proyectos) y<br />

Marina Erazo (Unida<strong>de</strong>s Centrales y Transferencias), con el acompañamiento <strong>de</strong> Juan Carlos Espinoza<br />

4. Los incisos número 7 y 8, es una actividad <strong>de</strong> la Gerencia Administrativa Central<br />

5. Los incisos número 9, 10, 11 y 12, se conformaran equipos <strong>de</strong> trabajo por la UPEG, GA y RR.HH. para la revisión <strong>de</strong> los poas y se hará<br />

en el siguiente or<strong>de</strong>n:<br />

Miércoles 11 julio Jueves 12 julio viernes 13 julio Lunes 16 julio Martes 17 julio Miércoles 18 julio Jueves 19 Julio Viernes 20 Julio<br />

Hospital Santa Bárbara<br />

Hospital San Felipe<br />

Hospital San Francisco<br />

Hospital Gabriela<br />

Alvarado<br />

Hospital Roberto Suazo<br />

C.<br />

Hospital Enrique A.<br />

Cerrato<br />

Hospital <strong>de</strong>l San<br />

Lorenzo<br />

Hospital Psiq. Santa<br />

Rosita<br />

Hospital Mario<br />

Mendoza<br />

Hospital Juan<br />

Manuel G.<br />

Hospital Mario C.<br />

Rivas<br />

Hospital Tela<br />

Integrado<br />

Hospital <strong>de</strong> Puerto<br />

Cortés<br />

Hospital <strong>de</strong>l<br />

Progreso<br />

Hospital <strong>de</strong> Roatán<br />

Hospital <strong>de</strong> Puerto<br />

Lempira<br />

Hospital Salvador<br />

Pare<strong>de</strong>s<br />

Hospital Aníbal<br />

Murillo<br />

Hospital Manuel <strong>de</strong><br />

Jesús Subirana<br />

Hospital Leonardo<br />

Martínez<br />

R. Metro<br />

Tegucigalpa<br />

R. <strong>de</strong>l Paraíso R. <strong>de</strong> Ocotepeque Proyectos: Proyectos:<br />

R. <strong>de</strong> Francisco R. <strong>de</strong> la Paz R. <strong>de</strong> Santa Bárbara Invirtiendo en la Equipamiento <strong>de</strong>l<br />

Morazán<br />

Gente<br />

Sector <strong>Salud</strong><br />

R. <strong>de</strong> Choluteca R. <strong>de</strong> Lempira R. <strong>de</strong> Occi<strong>de</strong>nte Nutrición y GESALUD<br />

Protección Social<br />

R. <strong>de</strong> Comayagua R. <strong>de</strong> Cortes R. <strong>de</strong> Colon Paquete Básico Mesoamérica<br />

R. <strong>de</strong> Olancho R. Metro <strong>de</strong> S.P.S. R. Islas <strong>de</strong> la Bahía Atención A grupos<br />

vulnerables<br />

R, <strong>de</strong> Intibucá R. <strong>de</strong> Atlántida R. <strong>de</strong> Gracias a Dios Unida<strong>de</strong>s<br />

Centrales:<br />

R. <strong>de</strong> Valle R. <strong>de</strong> Yoro Dirección y<br />

coordinación<br />

superior<br />

Unida<strong>de</strong>s Centrales:<br />

Planificación<br />

estratégica y<br />

evaluación<br />

institucional<br />

37


Miércoles 11 julio Jueves 12 julio viernes 13 julio Lunes 16 julio Martes 17 julio Miércoles 18 julio Jueves 19 Julio Viernes 20 Julio<br />

Hospital Santa Teresa Hospital San Isidro Servicios <strong>de</strong><br />

normalización y<br />

vigilancia sanitaria<br />

Hospital Del Sur Hospital Atlántida Coordinación y<br />

articulación<br />

interinstitucional y<br />

sectorial<br />

Hospital Escuela<br />

Hospital <strong>de</strong>l Tórax<br />

Hospital De San<br />

Marcos<br />

Hospital <strong>de</strong><br />

Occi<strong>de</strong>nte<br />

Articulación,<br />

armonización y<br />

cobertura <strong>de</strong><br />

servicios <strong>de</strong> salud<br />

Gestión <strong>de</strong><br />

saneamiento<br />

ambiental<br />

Vigilancia <strong>de</strong> la<br />

<strong>Salud</strong><br />

6. Los incisos número 13, 14, 15 y 16, una vez revisados los poas, estos tendrán que ser autorizados para su ingreso con el visto bueno <strong>de</strong>l<br />

responsable <strong>de</strong> la revisión, el ingreso a SIAFI se realizara en el área <strong>de</strong> financiamiento, para ello se cuenta con 8 computadores, la<br />

revisión <strong>de</strong> calidad <strong>de</strong>l dato a ser ingresado al SIAFI estará a cargo <strong>de</strong>: Juan Carlos Espinoza, Johan Maldonado y Santiago Herrera<br />

7. El inciso número 17, será ingresado por el área <strong>de</strong> Planificación Monitoria y evaluación <strong>de</strong> la UPEG<br />

8. El inciso número 18, serán ingresados por: Deysi Hernán<strong>de</strong>z (Hospitales), Johan Maldonado (Regiones), Karen Hernán<strong>de</strong>z (Proyectos) y<br />

Marina Erazo (Unida<strong>de</strong>s Centrales y Transferencias), con el acompañamiento <strong>de</strong> Juan Carlos Espinoza<br />

9. El inciso número 19, será realizado por la Gerencia Administrativa Central<br />

38


XIV.<br />

Consi<strong>de</strong>raciones generales para la presentación <strong>de</strong>l trabajo<br />

A. Pasos Para Elaborar El POA Presupuesto<br />

1. Revisión <strong>de</strong> los lineamientos por el equipo conductor <strong>de</strong>l proceso en la UE<br />

2. Recopilación <strong>de</strong> la información<br />

1. Documentos <strong>de</strong> referencia<br />

Visión <strong>de</strong> País y Plan <strong>de</strong> Nación<br />

Plan Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> 2010- 2014<br />

Plan Estratégico Institucional 2012-2016<br />

2. Documentos <strong>de</strong> Producción <strong>de</strong> la UE<br />

Análisis <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> metas en los últimos años<br />

Análisis <strong>de</strong> asignación y ejecución presupuestaria en los últimos años<br />

Cartera <strong>de</strong> servicios<br />

Población<br />

POA Presupuesto <strong>de</strong>l año anterior<br />

Análisis <strong>de</strong> los medicamentos (<strong>de</strong>sabastecimiento etc.)<br />

Análisis <strong>de</strong> Equipos, Insumos etc. (Existencia, necesida<strong>de</strong>s etc.)<br />

FODA <strong>de</strong> Su Unidad Ejecutora<br />

3. Análisis <strong>de</strong> la Plantilla <strong>de</strong> Personal Permanente<br />

4. Definición y cálculo <strong>de</strong> beneficios (quinquenio, bono <strong>de</strong>l zapato, bono escolar,<br />

zonaje etc.)<br />

5. Análisis y Programación <strong>de</strong> metas: Priorizar las acciones <strong>de</strong> acuerdo <strong>de</strong> acuerdo a<br />

la situación <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> su localidad. Ejemplo: Cortés = Dengue, Intibucá =<br />

Chagas); Las regiones <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>ben realizar la programación partiendo <strong>de</strong> las<br />

Unidad <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, apoyados por el equipo <strong>de</strong>l nivel regional, posteriormente el<br />

nivel regional hará el consolidado <strong>de</strong>partamental.<br />

6. Definición presupuestaria en base a las metas programadas.<br />

7. Vaciar los datos en las matrices <strong>de</strong> Excel que se facilitara para la programación <strong>de</strong><br />

metas, partiendo por la i<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la UE hasta la <strong>de</strong>finición <strong>de</strong> las metas y su<br />

correspon<strong>de</strong>ncia con el presupuesto según objeto <strong>de</strong> gasto.<br />

8. Consolidación <strong>de</strong> la información<br />

9. Una vez revisado y ajustado, el documento final <strong>de</strong> POA Presupuesto <strong>de</strong>be ser<br />

aprobado por el respectivo director o jefe <strong>de</strong> la unidad para su validación.<br />

10. Envió <strong>de</strong>l documento aprobado a la UPEG en forma electrónica y en físico<br />

B. Presentación <strong>de</strong>l documento POA/Presupuesto<br />

1. El Documento <strong>de</strong>l POA/Presupuesto <strong>de</strong>be contener lo siguiente<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Carátula<br />

Índice<br />

Introducción<br />

Situación <strong>de</strong> salud<br />

39


Justificación<br />

Objetivos<br />

a.- General<br />

b.- Específicos<br />

<br />

<br />

<br />

Visión , Misión<br />

Organigrama<br />

Anexos<br />

2. Texto <strong>de</strong>l Documento.- este <strong>de</strong>be en forma i<strong>de</strong>al ser presentado en Microsoft Word, en letra<br />

times New Roman o Arial No. 12, en papel Bond tamaño carta (21.5 cms x 28cms), presentándose<br />

este en una sola columna a 1.5 cms <strong>de</strong> espacio interlineal, a una sola cara, conservando márgenes<br />

<strong>de</strong> 2.5 cms en todos los bor<strong>de</strong>s (Superior, inferior y laterales) y entregarse en forma sencilla<br />

(encua<strong>de</strong>rnado) y las paginas <strong>de</strong>ben venir numeradas.<br />

3. Carátula.- Es la primera página o portada <strong>de</strong>l POA/Presupuesto <strong>de</strong>be contener el nombre <strong>de</strong> la<br />

Unidad Ejecutora, el cual <strong>de</strong>be ser claro y legible. En la segunda pagina: Nombre y apellidos <strong>de</strong> los<br />

responsables (Equipo), Teléfono, fax, a<strong>de</strong>más lugar y Fecha.<br />

4. Índice.-El documento <strong>de</strong>be contener un índice o tabla <strong>de</strong> contenido (Lista or<strong>de</strong>nada que<br />

muestra los capítulos, artículos, materias u otros elementos <strong>de</strong>l documento <strong>de</strong> POA/Presupuesto),<br />

indicando el lugar y pagina don<strong>de</strong> aparecen. Principalmente los anexos correspondientes <strong>de</strong> los<br />

Instructivos <strong>de</strong> Programación, que para fines <strong>de</strong> programación y presupuestacion se convertirán<br />

en las tablas consolidadas <strong>de</strong> la Unidad Ejecutora correspondiente, sobre las que se fundamentará<br />

al análisis posterior.<br />

5. Introducción.- Esta información es útil en la medida que se fundamenta las bases teóricas, la<br />

magnitud y trascen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l POA, su alineamiento y correlación con El Plan Institucional 2013-<br />

2016, los valores morales y éticos que justifican el mismo y que ayudan a sensibilizar a los<br />

tomadores <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones en la aprobación <strong>de</strong>l mismo. Facilitantes y limitantes en caso <strong>de</strong> disponer<br />

o no el Presupuesto solicitado.<br />

6. Situación <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.- se <strong>de</strong>scribe la situación <strong>de</strong> salud actual <strong>de</strong> su espacio geográfico,<br />

relacionándolo con la ejecución presupuestaria, Presupuesto solicitado, Presupuesto aprobado y<br />

brecha existente entre lo requerido y lo aprobado. En particular este ítem es <strong>de</strong> crucial<br />

importancia, y <strong>de</strong>be ser a<strong>de</strong>cuadamente analizado.<br />

7. Justificación.- Es la importancia que se le da al POA Presupuesto por los resultados que se van<br />

a producir, en otras palabras son los beneficios que va producir el POA, siendo esta una<br />

justificación general <strong>de</strong>l mismo. Pero por la relevancia que posee para SEPLAN/SEFIN el actual<br />

ejercicio <strong>de</strong> formulación, hacemos principal hincapié en el hecho <strong>de</strong> que cuando haya creación <strong>de</strong><br />

un nuevo objeto <strong>de</strong> gasto o la solicitud <strong>de</strong> un presupuesto adicional por la instancia<br />

correspondiente, se <strong>de</strong>be justificar el porqué <strong>de</strong> tal solicitud en el anexo correspondiente.<br />

En este sentido es importante que cada cuadro remitido en los Instructivos <strong>de</strong> Programación y<br />

anexos <strong>de</strong>l Lineamiento, en los cuales se <strong>de</strong>tallan las priorizaciones <strong>de</strong> la Unidad Ejecutora,<br />

contenga un comentario sobre los mismos, Principalmente en los casos don<strong>de</strong> la implicación<br />

positiva o negativa tenga relacionamiento con el logro <strong>de</strong> una <strong>de</strong>terminada meta<br />

40


8. Objetivos.- Son los compromisos que asume la instancia a través <strong>de</strong>l gerente, jefe, director o<br />

autoridad correspondiente, se trata <strong>de</strong> <strong>de</strong>finir hasta don<strong>de</strong> nos comprometemos a llegar, se<br />

clasifican en generales y específicos; Los generales son los compromisos globales que asume el<br />

gerente, alineados al Plan Institucional 2013-2016, los específicos surgen como una necesidad <strong>de</strong><br />

hacer más operativo el Objetivo General.<br />

Cada Unidad (Región, Hospital, Unidad <strong>de</strong>l Nivel Central y Proyectos) <strong>de</strong>berá presentar copia<br />

física y electrónica <strong>de</strong>l documento <strong>de</strong> POA Presupuesto, así como las entida<strong>de</strong>s públicas y privadas<br />

a las cuales se les asigna Transferencia <strong>de</strong> presupuesto.<br />

41


ANEXOS:<br />

42


INSTRUCTIVOS DE LLENADOS DE FORMATOS SEGÚN UNIDAD EJECUTORA<br />

A. PROGRAMACION DE METAS FISICAS<br />

1) Nivel Central<br />

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE RECTORIA<br />

En el año 2013 el programa 18 activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rectoría lo conforman las siguientes instancias<br />

<strong>de</strong>l Nivel Central:<br />

1. Despacho <strong>de</strong> <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> salud: Es la entidad organizacional <strong>de</strong> mayor autoridad y<br />

jerarquía <strong>de</strong> la institución y el Sector <strong>Salud</strong>. Es el responsable final <strong>de</strong> que todas las<br />

funciones <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> se ejecuten <strong>de</strong> manera eficiente y efectiva. Li<strong>de</strong>ra los<br />

procesos sustantivos <strong>de</strong> rectoría en salud y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las funciones esenciales <strong>de</strong><br />

salud pública.<br />

2. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Riesgos Poblacionales: es el colaborador inmediato <strong>de</strong>l Secretario <strong>de</strong><br />

Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, responsable <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong> las áreas <strong>de</strong> Promoción<br />

<strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>, Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> y Regulación Sanitaria.<br />

3. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Política Sectorial: Es la instancia encargada <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong> las<br />

activida<strong>de</strong>s atinentes a la elaboración, ejecución y evaluación <strong>de</strong> las políticas y el Plan<br />

Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y es responsable <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong> orientación, coordinación, dirección<br />

o supervisión <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s, instituciones u órganos <strong>de</strong>sconcentrados o <strong>de</strong>scentralizados<br />

<strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong>, que le <strong>de</strong>legue el Secretario <strong>de</strong> Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />

4. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Servicios: es el colaborador inmediato <strong>de</strong>l Secretario <strong>de</strong><br />

Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, responsable <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s<br />

relacionadas con la red <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

5. Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión: gestiona la elaboración <strong>de</strong>l Plan<br />

Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>; orienta y apoya la formulación <strong>de</strong> planes, programas y proyectos<br />

institucionales y sectoriales; y la utilización <strong>de</strong> los recursos financieros en todos sus<br />

niveles; promueve nuevas opciones equitativas en el financiamiento a través nuevos<br />

mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> gestión y atención y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong> monitoreo y evaluación<br />

basado en un sistema <strong>de</strong> información integral y <strong>de</strong> calidad que contribuya a garantizar que<br />

la gestión institucional esté orientada a mejorar efectivamente y con equidad la situación<br />

<strong>de</strong> salud <strong>de</strong> la población hondureña en todos los niveles.<br />

6. Unidad <strong>de</strong> Gestión Sanitaria Ambiental: Es responsable <strong>de</strong> funciones estratégicas <strong>de</strong><br />

Gestión Sanitaria Ambiental y <strong>de</strong> integrar el componente ambiental en las funciones <strong>de</strong><br />

regulación, vigilancia y promoción <strong>de</strong> la salud.<br />

7. Unidad <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>: Esta instancia es responsable <strong>de</strong> generar<br />

conocimiento, analizar, y dar seguimiento al estado, <strong>de</strong>terminantes y ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> la<br />

43


<strong>Salud</strong> Pública; con el propósito <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar su riesgo e impacto, para tomar <strong>de</strong>cisiones<br />

oportunas que permitan proteger y mejorar la salud y la calidad <strong>de</strong> vida <strong>de</strong> los hondureños.<br />

A las instancias anteriores les correspon<strong>de</strong> las siguientes activida<strong>de</strong>s u obras<br />

001Dirección y Coordinación Superior<br />

002 Servicios <strong>de</strong> Normalización y Vigilancia Sanitaria<br />

003Coordinación y Articulación Interinstitucional y Sectorial<br />

004 Articulación, Armonización y Cobertura <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

005 Planificación Estratégica y Evaluación Institucional<br />

006 Gestión <strong>de</strong> Saneamiento Ambiental<br />

007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />

Los Formatos que se <strong>de</strong>ben completar en la programación <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s Centrales, son<br />

11, los cuales <strong>de</strong>ben estar totalmente llenos.<br />

‣ Formato No 1. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la Unidad, en este se <strong>de</strong>berá consignar a que región <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sarrollo según SEPLAN correspon<strong>de</strong>, Departamento y municipio don<strong>de</strong> se encuentra todo<br />

ello con sus respectivos códigos según la división política <strong>de</strong>l país. Aquí se incluye también<br />

misión, visión, organigrama, personal permanente y por contrato.<br />

‣ Formato No. 2. Programación <strong>de</strong> Productos <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rectoría: <strong>de</strong>be tener el<br />

<strong>de</strong>sglose anual, mensual y trimestral <strong>de</strong> todos los productos que genera.<br />

El formato consta <strong>de</strong> dos partes: encabezado y cuerpo <strong>de</strong>l formato.<br />

En el encabezado se registran, el Programa Presupuestario, la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la meta,<br />

unidad <strong>de</strong> medida, la programación <strong>de</strong> la meta física y financiera anual mensual y trimestral,<br />

variable macroeconómica, medio <strong>de</strong> verificación, supuestos y justificación.<br />

El cuerpo <strong>de</strong>l formato <strong>de</strong>berá completarse con la información <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las unida<strong>de</strong>s<br />

centrales ubicando su actividad u obra según corresponda.<br />

En la 1era columna, se <strong>de</strong>scribe el Programa que correspon<strong>de</strong> al programa 01 Activida<strong>de</strong>s<br />

Centrales (primera línea), seguidamente en la misma columna (segunda línea) se <strong>de</strong>talla la<br />

Actividad presupuestaria 01 (recordar que para fines <strong>de</strong> este programa, cada instancia es<br />

una actividad presupuestaria) con el Producto que le correspon<strong>de</strong> (tercera línea); y así<br />

sucesivamente; en la 2da columna se <strong>de</strong>scribe la meta.<br />

Por ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 007: Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la<br />

meta es conducir y dar seguimiento a la aplicación <strong>de</strong> las acciones normativas nacionales e<br />

internacionales <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>.<br />

En la 3era. Columna, se <strong>de</strong>termina la Unidad <strong>de</strong> Medida que correspon<strong>de</strong> al Producto.<br />

De la 4ta columna en a<strong>de</strong>lante, se programara la cantidad <strong>de</strong> meta física y financiera, en<br />

forma anual, mensual y trimestral, según corresponda por lo cual <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> completarse<br />

todas las restantes columnas.<br />

44


Las <strong>de</strong>más columnas <strong>de</strong>scriben: indicador y/o variable macroeconómica, medios <strong>de</strong><br />

verificación, supuestos y justificación, solicitados por el SIAFI, que ya se dan completados<br />

en la matriz.<br />

Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación, se <strong>de</strong>be<br />

ser muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> metas que se <strong>de</strong>finan, asegurando que para su<br />

cumplimiento se tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto.<br />

Lo que se preten<strong>de</strong> con esta programación es reflejar en que se está invirtiendo los fondos<br />

asignados al nivel central y como sus instancias, están contribuyendo en todo su quehacer<br />

con los objetivos y metas <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País.<br />

‣ Formatos No. 3-8 correspon<strong>de</strong> a beneficios <strong>de</strong> empleados en general, y se llenaran para<br />

fines <strong>de</strong>l grupo 100.<br />

‣ Formatos No. 9 y 9.1 Correspon<strong>de</strong>n a la adquisición <strong>de</strong> maquinaria y equipo, tanto bajo<br />

techo como adicional.<br />

‣ Plan <strong>de</strong> Adquisición y Compra (PAC) y Plan Financiero: (V. Formatos No 10 y 11) los<br />

cuales se elaboraran igual como se presentan ante la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas. En el PAC se<br />

solicita <strong>de</strong>terminar el bajo techo y el adicional solicitado (V. Formato No 10) y <strong>de</strong>berá ser<br />

vaciado en el Plan Financiero (Formato No 11).<br />

Por parte <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis <strong>de</strong> Presupuesto, se les proporcionara una base<br />

electrónica para la reorientación <strong>de</strong>l presupuesto solicitado 2012 y <strong>de</strong>l Flujo mensual<br />

correspondiente.<br />

2) Nivel Regional<br />

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE REGIONES DE SALUD<br />

Se espera que el Plan Operativo Anual <strong>de</strong>l año 2013se oriente hacia la programación <strong>de</strong> metas<br />

Físicas y Financieras que reflejen la producción por unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> cada <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong>l<br />

país, distribuidas por municipio <strong>de</strong> forma mensual, trimestral y anual.<br />

La medición cuantitativa <strong>de</strong>l logro <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s, productos en el cumplimiento <strong>de</strong> los objetivos<br />

estratégicos que se plantean para las regiones <strong>de</strong> salud, a través <strong>de</strong> la entrega <strong>de</strong> bienes producidos<br />

o servicios prestados, se realiza por medio <strong>de</strong> los indicadores <strong>de</strong> proceso y resultados <strong>de</strong> las<br />

unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salud que la conforman (CESAR, CESAMO, CMI). Un indicador es una herramienta<br />

que permite obtener información cualitativa o cuantitativa <strong>de</strong>l grado <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> un<br />

objetivo <strong>de</strong> gestión previamente establecido.<br />

Los indicadores son un elemento central en el proceso <strong>de</strong> formulación presupuestaria, por cuanto<br />

constituyen una herramienta capaz <strong>de</strong> cuantificar la relación entre el escenario que se quiere<br />

obtener (metas) y el que efectivamente se logrará en el futuro (Producto). Asimismo son<br />

45


fundamentales para el proceso <strong>de</strong> evaluación <strong>de</strong> la gestión, ya que establecen la base para<br />

<strong>de</strong>terminar el grado <strong>de</strong> cumplimiento <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong>finidas en el presupuesto.<br />

Para esta evaluación <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempeño asociado a un objetivo, ya sea estratégico u operacional,<br />

requiere diseñar indicadores relativos a aspectos <strong>de</strong> eficacia, eficiencia, economía y calidad; sin<br />

perjuicio <strong>de</strong> que, en ocasiones, pueda adicionarse a éstos otro conjunto <strong>de</strong> indicadores que<br />

suministren datos útiles para la valoración <strong>de</strong> resultados y la adopción <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisiones <strong>de</strong> gestión.<br />

Las metas por su parte son el valor numérico a lograr para cada indicador. Las metas <strong>de</strong>ben<br />

cumplir tres características importantes: ser alcanzables y ser retadoras.<br />

Alcanzables: Las metas <strong>de</strong>ben ser factibles <strong>de</strong> alcanzar. Sin embargo, la mayoría <strong>de</strong> las veces, no<br />

es fácil, por lo que se <strong>de</strong>be realizar un análisis <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sempeño histórico <strong>de</strong>l factor en cuestión, la<br />

capacidad <strong>de</strong> respuesta actual, las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los beneficiarios y en base a esto, <strong>de</strong>terminar el<br />

potencial <strong>de</strong> mejora estimado y fijar la meta.<br />

Retadoras: Establecer metas que comprometan mejoras en el <strong>de</strong>sempeño <strong>de</strong> la Institución o <strong>de</strong><br />

la unidad Ejecutora, alineándolas con el espíritu <strong>de</strong> la Política <strong>de</strong> Estado y con el objetivo<br />

fundamental <strong>de</strong> mejorar la efectividad <strong>de</strong>l sistema gubernamental. Por otra parte, las metas<br />

retadoras, una vez aceptadas, <strong>de</strong>ben generar una mayor efectividad y compromiso <strong>de</strong> los<br />

involucrados.<br />

Valor I<strong>de</strong>al <strong>de</strong> la Meta: Es muy útil tener <strong>de</strong>finida la meta “i<strong>de</strong>al o estándar”, es <strong>de</strong>cir, el valor<br />

numérico necesario para po<strong>de</strong>r consi<strong>de</strong>rar que cada factor crítico <strong>de</strong> éxito se ha logrado. Este valor<br />

nos sirve <strong>de</strong> referencia y nos señala la magnitud <strong>de</strong>l reto a lograr en el futuro.<br />

Dentro <strong>de</strong> este marco se espera que el Plan Operativo Anual 2013 En la programación <strong>de</strong> las<br />

metas tanto en el programa 18 Rectoría <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> y Programa 19Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong><br />

<strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención se han <strong>de</strong>finido productos por actividad, estos serán los<br />

medidores <strong>de</strong>l quehacer <strong>de</strong> cada actividad presupuestaria.<br />

Para obtener el dato estadístico cada Producto se hace la sumatoria <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong> cada actividad.<br />

Ello conlleva gran<strong>de</strong>s implicaciones en cuanto a los cambios, la eficiencia y equidad en el accionar,<br />

especialmente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las limitaciones financieras, ya que se necesita el concurso <strong>de</strong> todos y cada<br />

uno <strong>de</strong> los participantes <strong>de</strong> los servicios <strong>de</strong> salud, a fin <strong>de</strong> que se optimicen los recursos y se logren<br />

los objetivos, enfatizando en las priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>finidas y en la apertura programática / activida<strong>de</strong>s<br />

presupuestaria <strong>de</strong>finidas para las regiones:<br />

Programa 18: Rectoría <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />

En el año 2013 el programa 18 activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rectoría lo conforman las siguientes<br />

instancias <strong>de</strong>l Nivel Central:<br />

8. Despacho <strong>de</strong> <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> salud: Es la entidad organizacional <strong>de</strong> mayor<br />

autoridad y jerarquía <strong>de</strong> la institución y el Sector <strong>Salud</strong>. Es el responsable final <strong>de</strong><br />

que todas las funciones <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> se ejecuten <strong>de</strong> manera eficiente y<br />

efectiva. Li<strong>de</strong>ra los procesos sustantivos <strong>de</strong> rectoría en salud y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> las<br />

funciones esenciales <strong>de</strong> salud pública.<br />

9. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Riesgos Poblacionales: es el colaborador inmediato <strong>de</strong>l<br />

Secretario <strong>de</strong> Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, responsable <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong><br />

las áreas <strong>de</strong> Promoción <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>, Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> y Regulación Sanitaria.<br />

46


10. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Política Sectorial: Es la instancia encargada <strong>de</strong> la<br />

coordinación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s atinentes a la elaboración, ejecución y evaluación <strong>de</strong><br />

las políticas y el Plan Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y es responsable <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong><br />

orientación, coordinación, dirección o supervisión <strong>de</strong> las entida<strong>de</strong>s, instituciones u<br />

órganos <strong>de</strong>sconcentrados o <strong>de</strong>scentralizados <strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong>, que le <strong>de</strong>legue el<br />

Secretario <strong>de</strong> Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />

11. Sub <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Servicios: es el colaborador inmediato <strong>de</strong>l Secretario<br />

<strong>de</strong> Estado en el Despacho <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, responsable <strong>de</strong> la coordinación <strong>de</strong> las<br />

activida<strong>de</strong>s relacionadas con la red <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

12. Unidad <strong>de</strong> Planeamiento y Evaluación <strong>de</strong> la Gestión: gestiona la elaboración<br />

<strong>de</strong>l Plan Nacional <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>; orienta y apoya la formulación <strong>de</strong> planes, programas y<br />

proyectos institucionales y sectoriales; y la utilización <strong>de</strong> los recursos financieros<br />

en todos sus niveles; promueve nuevas opciones equitativas en el financiamiento a<br />

través nuevos mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> gestión y atención y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> un sistema <strong>de</strong><br />

monitoreo y evaluación basado en un sistema <strong>de</strong> información integral y <strong>de</strong> calidad<br />

que contribuya a garantizar que la gestión institucional esté orientada a mejorar<br />

efectivamente y con equidad la situación <strong>de</strong> salud <strong>de</strong> la población hondureña en<br />

todos los niveles.<br />

13. Unidad <strong>de</strong> Gestión Sanitaria Ambiental: Es responsable <strong>de</strong> funciones<br />

estratégicas <strong>de</strong> Gestión Sanitaria Ambiental y <strong>de</strong> integrar el componente ambiental<br />

en las funciones <strong>de</strong> regulación, vigilancia y promoción <strong>de</strong> la salud.<br />

14. Unidad <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>: Esta instancia es responsable <strong>de</strong> generar<br />

conocimiento, analizar, y dar seguimiento al estado, <strong>de</strong>terminantes y ten<strong>de</strong>ncias <strong>de</strong><br />

la <strong>Salud</strong> Pública; con el propósito <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificar su riesgo e impacto, para tomar<br />

<strong>de</strong>cisiones oportunas que permitan proteger y mejorar la salud y la calidad <strong>de</strong> vida<br />

<strong>de</strong> los hondureños.<br />

A las instancias anteriores les correspon<strong>de</strong> las siguientes activida<strong>de</strong>s u obras<br />

001Dirección y Coordinación Superior<br />

002 Servicios <strong>de</strong> Normalización y Vigilancia Sanitaria<br />

003Coordinación y Articulación Interinstitucional y Sectorial<br />

004 Articulación, Armonización y Cobertura <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

005 Planificación Estratégica y Evaluación Institucional<br />

006 Gestión <strong>de</strong> Saneamiento Ambiental<br />

47


007 Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong><br />

Los Formatos que se <strong>de</strong>ben completar en la programación <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s<br />

Centrales, son 11, los cuales <strong>de</strong>ben estar totalmente llenos.<br />

‣ Formato No 1. I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong> la Unidad, en este se <strong>de</strong>berá consignar a que<br />

región <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo según SEPLAN correspon<strong>de</strong>, Departamento y municipio don<strong>de</strong><br />

se encuentra todo ello con sus respectivos códigos según la división política <strong>de</strong>l país.<br />

Aquí se incluye también misión, visión, organigrama, personal permanente y por<br />

contrato.<br />

‣ Formato No. 2. Programación <strong>de</strong> Productos <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Rectoría: <strong>de</strong>be<br />

tener el <strong>de</strong>sglose anual, mensual y trimestral <strong>de</strong> todos los productos que genera.<br />

El formato consta <strong>de</strong> dos partes: encabezado y cuerpo <strong>de</strong>l formato.<br />

En el encabezado se registran, el Programa Presupuestario, la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la<br />

meta, unidad <strong>de</strong> medida, la programación <strong>de</strong> la meta física y financiera anual mensual<br />

y trimestral, variable macroeconómica, medio <strong>de</strong> verificación, supuestos y<br />

justificación.<br />

El cuerpo <strong>de</strong>l formato <strong>de</strong>berá completarse con la información <strong>de</strong> cada una <strong>de</strong> las<br />

unida<strong>de</strong>s centrales ubicando su actividad u obra según corresponda.<br />

En la 1era columna, se <strong>de</strong>scribe el Programa que correspon<strong>de</strong> al programa 01<br />

Activida<strong>de</strong>s Centrales (primera línea), seguidamente en la misma columna (segunda<br />

línea) se <strong>de</strong>talla la Actividad presupuestaria 01 (recordar que para fines <strong>de</strong> este<br />

programa, cada instancia es una actividad presupuestaria) con el Producto que le<br />

correspon<strong>de</strong> (tercera línea); y así sucesivamente; en la 2da columna se <strong>de</strong>scribe la<br />

meta.<br />

Por ejemplo, en la Actividad Presupuestaria 007: Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong> la<br />

<strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> la meta es conducir y dar seguimiento a la aplicación <strong>de</strong> las acciones<br />

normativas nacionales e internacionales <strong>de</strong> Vigilancia <strong>de</strong> la <strong>Salud</strong>.<br />

En la 3era. Columna, se <strong>de</strong>termina la Unidad <strong>de</strong> Medida que correspon<strong>de</strong> al<br />

Producto.<br />

De la 4ta columna en a<strong>de</strong>lante, se programara la cantidad <strong>de</strong> meta física y<br />

financiera, en forma anual, mensual y trimestral, según corresponda por lo cual<br />

<strong>de</strong>berán <strong>de</strong> completarse todas las restantes columnas.<br />

Las <strong>de</strong>más columnas <strong>de</strong>scriben: indicador y/o variable macroeconómica, medios <strong>de</strong><br />

verificación, supuestos y justificación, solicitados por el SIAFI, que ya se dan<br />

completados en la matriz.<br />

48


Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación,<br />

se <strong>de</strong>be ser muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> metas que se <strong>de</strong>finan, asegurando que<br />

para su cumplimiento se tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto.<br />

Lo que se preten<strong>de</strong> con esta programación es reflejar en que se está invirtiendo los<br />

fondos asignados al nivel central y como sus instancias, están contribuyendo en todo<br />

su quehacer con los objetivos y metas <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País.<br />

‣ Formatos No. 3-8 correspon<strong>de</strong> a beneficios <strong>de</strong> empleados en general, y se<br />

llenaran para fines <strong>de</strong>l grupo 100.<br />

‣ Formatos No. 9 y 9.1 Correspon<strong>de</strong>n a la adquisición <strong>de</strong> maquinaria y equipo, tanto<br />

bajo techo como adicional.<br />

‣ Plan <strong>de</strong> Adquisición y Compra (PAC) y Plan Financiero: (V. Formatos No 10 y<br />

11) los cuales se elaboraran igual como se presentan ante la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas.<br />

En el PAC se solicita <strong>de</strong>terminar el bajo techo y el adicional solicitado (V. Formato<br />

No 10) y <strong>de</strong>berá ser vaciado en el Plan Financiero (Formato No 11).<br />

Por parte <strong>de</strong> la Unidad <strong>de</strong> Análisis <strong>de</strong> Presupuesto, se les proporcionara una base<br />

electrónica para la reorientación <strong>de</strong>l presupuesto solicitado 2012 y <strong>de</strong>l Flujo<br />

mensual correspondiente.<br />

49


Actividad Presupuestaria 008 RECTORIA DE LA SALUD EN LAS REGIONES<br />

SANITARIAS<br />

Producto 1: Realizadas las acciones <strong>de</strong> vigilancia Epi<strong>de</strong>miológica <strong>de</strong> importancia en<br />

la <strong>Salud</strong> Publica<br />

Producto 2: Realizadas las acciones para el registro <strong>de</strong> productos alimenticios y la<br />

vigilancia Sanitaria<br />

Programa 19: Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel <strong>de</strong> Atención<br />

<br />

Actividad Presupuestaria No. 001 Dirección y Coordinación<br />

Producto No. 1 Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> adquisiciones<br />

y plan <strong>de</strong> compra.<br />

Producto No. 2 Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l Plan financiero<br />

<br />

Actividad Presupuestaria No. 002 Intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención<br />

Producto No. 1Realizadas intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención priorizadas<br />

Producto No. 2 Realizadas intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención no<br />

priorizada<br />

<br />

Actividad Presupuestaria No. 003 Atención a Grupos Prioritarios<br />

.<br />

Producto No. 1 Realizadas intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención dirigidas a<br />

la Mujer embarazada<br />

Producto No. 2 Realizadas intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención<br />

dirigidas a mejorar la salud <strong>de</strong>l menor <strong>de</strong> cinco años.<br />

<br />

Actividad Presupuestaria No. 004 Atención a Enfermeda<strong>de</strong>s Priorizadas<br />

Producto No. 1 Realizadas intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención dirigidas al<br />

control y atención <strong>de</strong> las enfermeda<strong>de</strong>s Infecciosas priorizadas en el Plan 2010-<br />

2014 (VIH/SIDA, TBC).<br />

50


Producto No. 2Realizadas Intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención dirigidas al<br />

control y atención <strong>de</strong> las enfermeda<strong>de</strong>s vectoriales priorizadas en el Plan 2010-<br />

2014 (Malaria y Dengue)<br />

<br />

Actividad Presupuestaria No. 005 Atención a Grupos y Enfermeda<strong>de</strong>s no Priorizadas<br />

Producto No. 1 Realizadas intervenciones <strong>de</strong>l primer nivel <strong>de</strong> atención para mejorar<br />

la <strong>Salud</strong> <strong>de</strong> la población Vinculados al Ciclo <strong>de</strong> Vida<br />

Es importante recalcar que las acciones o metas <strong>de</strong> vigilancia sanitaria que para el 2012 tienen<br />

importancia en la salud publica nacional o internacional <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Programa 16 actividad 03,<br />

pasaran en el año 2013 a ser programadas en el programa 18, llamado rectoría <strong>de</strong> salud en la<br />

actividad 08 (Intervenciones <strong>de</strong> rectoría en los <strong>de</strong>partamentos) junto con las acciones o metas<br />

vinculadas a la actividad 04 (regulación sanitaria) <strong>de</strong>l programa 16.<br />

Para tal fin, esta nueva reagrupación <strong>de</strong> metas físicas, se vera reflejada en una herramienta<br />

informática que generará por reporte la matriz <strong>de</strong> programación correspondiente.<br />

Lo que se preten<strong>de</strong> con esta programación es reflejar en que se está invirtiendo los fondos<br />

asignados y la ubicación territorial <strong>de</strong> los mismos según las disposiciones <strong>de</strong> SEPLAN, permitiendo<br />

conocer en forma específica <strong>de</strong> qué manera las regiones <strong>de</strong> salud están contribuyendo en todo su<br />

quehacer con los objetivos y metas <strong>de</strong>l Plan Estratégico Institucional que incluye las priorida<strong>de</strong>s y<br />

metas <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País, especialmente con la reducción <strong>de</strong> la mortalidad<br />

materna, mortalidad infantil y en el acceso a los servicios <strong>de</strong> salud entre otros.<br />

La Formulación <strong>de</strong>l POA-P <strong>de</strong> las Regiones <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> contempla el llenado <strong>de</strong> formatos que<br />

<strong>de</strong>ben <strong>de</strong> venir totalmente llenos.<br />

‣ FORMATO N. 1<br />

Contiene la información general <strong>de</strong> la región <strong>de</strong> salud. En este formato se <strong>de</strong>berá consignar a<br />

que región <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo según seplan correspon<strong>de</strong>, el <strong>de</strong>partamento y el municipio, todo ello<br />

con sus respectivos códigos según la división política <strong>de</strong>l país; a que población sirve; su misión;<br />

visión; resumen <strong>de</strong> la plantilla <strong>de</strong> personal y su perfil epi<strong>de</strong>miológico.<br />

‣ FORMATOS No.2<br />

Son los <strong>de</strong> mayor prepon<strong>de</strong>rancia ya que representa el consolidado final, obtenido <strong>de</strong>l<br />

procesamiento <strong>de</strong> los datos que surgen <strong>de</strong>l análisis <strong>de</strong> la información <strong>de</strong> producción y <strong>de</strong>l<br />

análisis financiero <strong>de</strong>l presupuesto bajo techo <strong>de</strong> la región <strong>de</strong> salud, obtenido <strong>de</strong> la matriz <strong>de</strong><br />

programación, la cual esta <strong>de</strong>tallada por municipio, por tanto son los que servirán <strong>de</strong> respaldo a<br />

la información que se ingrese al SIAFI.<br />

Se ha generado en una única matriz <strong>de</strong> programación electrónica, la cual facilita el cálculo <strong>de</strong><br />

las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> meta física y <strong>de</strong>l costo financiero ya ajustado al presupuesto bajo techo. Para<br />

su operatividad se <strong>de</strong>berán seguir las consi<strong>de</strong>raciones técnicas correspondientes (v. Instructivo<br />

<strong>de</strong> llenado <strong>de</strong> matriz <strong>de</strong> programación).<br />

51


En Las últimas 4 columnas <strong>de</strong> ambos formatos (mencionados anteriormente) se <strong>de</strong>scribe:<br />

indicador y/o variable macroeconómica, medios <strong>de</strong> verificación, supuestos y justificación,<br />

solicitados por el SIAFI. Para comodidad <strong>de</strong> la aplicación electrónica, es <strong>de</strong> este formato que se<br />

<strong>de</strong>berán tomar los elementos antes mencionados para su posterior ingreso al SIAFI.<br />

Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación, se <strong>de</strong>be<br />

ser muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> metas que se <strong>de</strong>finan, asegurando que para su<br />

cumplimiento se tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto para personal, equipos, insumos etc.<br />

3) Nivel Hospitalario<br />

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE HOSPITALES<br />

Hasta el año 2012 se ubicaba presupuestariamente a los Hospitales <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Programa 13<br />

(Atención Médica Hospitalaria). A partir <strong>de</strong>l año 2013, la programación <strong>de</strong> las metas físicas<br />

(cantidad) y la asignación financiera se ubican en el Programa 20 <strong>de</strong>nominado Provisión <strong>de</strong><br />

Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel don<strong>de</strong> se han <strong>de</strong>finido Productos terminales y por cada<br />

actividad presupuestaria productos, estos reflejarán el quehacer <strong>de</strong> cada actividad en particular.<br />

Programa 20: Provisión <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> salud <strong>de</strong>l segundo nivel<br />

Actividad 001: Dirección y Coordinación<br />

Producto No. 1: Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> adquisiciones y<br />

plan <strong>de</strong> compra.<br />

Producto No. 2: Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan financiero.<br />

Actividad 002: Servicios <strong>de</strong> Hospitalización<br />

Producto No. 1: Realizados los egresos <strong>de</strong> Hospitalización que contribuyan a recuperar<br />

la salud materna y niños menores <strong>de</strong> 5 años.<br />

Producto No. 2: Realizados los egresos <strong>de</strong> Hospitalización que contribuyan a<br />

recuperar la salud <strong>de</strong> la población <strong>de</strong>mandante.<br />

Para el producto No. 1, se incluyen egresos Maternos: todos los egresos relacionados con<br />

obstetricia y los egresos <strong>de</strong> niños menores <strong>de</strong> cinco años.<br />

Para el producto No. 2, se incluyen los egresos <strong>de</strong> las diferentes salas <strong>de</strong> los hospitales (el<br />

total <strong>de</strong> egresos <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> cirugía, medicina interna, en el caso <strong>de</strong> pediatría todos los<br />

mayores <strong>de</strong> cinco años y los egresos <strong>de</strong> ginecología).<br />

En el caso <strong>de</strong> los hospitales psiquiátricos los que por su perfil no incluyen producción para<br />

el producto No. 1, se incluirán en su totalidad en el producto No. 2.<br />

La única fuente <strong>de</strong> estos productos será la hoja <strong>de</strong> hospitalización.<br />

Actividad 003: Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en Consulta Externa Especializada<br />

Producto No. 1: Realizadas las atenciones <strong>de</strong> consulta externa especializada que<br />

contribuyan a recuperar la salud materna y niños menores <strong>de</strong> 5 años.<br />

52


Producto No. 2: Realizadas las atenciones <strong>de</strong> consulta externa especializada que<br />

contribuyan a recuperar la salud <strong>de</strong> la población <strong>de</strong>mandante.<br />

Para el producto No. 1, se incluyen las atenciones a la Mujer en planificación familiar,<br />

controles prenatales y controles puerperales. Todas las atenciones a niños menores <strong>de</strong> 5 años.<br />

Para el producto No. 2, se incluyen todas las atenciones exceptuando las <strong>de</strong>l producto No. 1<br />

Por consulta externa especializada se consi<strong>de</strong>raran todas las consultas que se brindan <strong>de</strong><br />

acuerdo a los servicios que el hospital tenga, indistintamente <strong>de</strong>l tipo <strong>de</strong> recurso humano<br />

que la brin<strong>de</strong>.<br />

En el caso <strong>de</strong> los hospitales psiquiátricos los que por su perfil no incluyen producción para<br />

el producto No. 1, se incluirán en su totalidad en el producto No. 2.<br />

La fuente <strong>de</strong> estos productos es AT2-R<br />

Actividad 004: Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong> Emergencia<br />

Producto: Brindadas las atenciones <strong>de</strong> emergencia que contribuyan a la recuperación<br />

<strong>de</strong> la salud <strong>de</strong> la población.<br />

Aquí se incluyen todas las atenciones que se realizan en los servicios <strong>de</strong> emergencia.<br />

La fuente <strong>de</strong> este producto es AT2-R<br />

Cada hospital <strong>de</strong>berá formular su Plan Operativo Presupuesto <strong>de</strong>l año 2013 por actividad, en el<br />

municipio se<strong>de</strong> en don<strong>de</strong> está ubicado el hospital con los objeto <strong>de</strong> gasto que correspondan.<br />

Para la programación <strong>de</strong> las metas físicas (cantidad), <strong>de</strong>be <strong>de</strong> tomarse en cuenta la capacidad<br />

instalada, lo que lleva implícito tres componentes básicos: las normas <strong>de</strong> programación, los<br />

indicadores hospitalarios y el análisis <strong>de</strong> producción, en don<strong>de</strong> el recurso cama tiene un papel<br />

prepon<strong>de</strong>rante, así como el personal disponible según perfiles y especialidad, junto con el<br />

antece<strong>de</strong>nte histórico en la <strong>de</strong>manda y oferta <strong>de</strong> servicios.<br />

Para facilitar la programación <strong>de</strong> las priorida<strong>de</strong>s nacionales materno infantil, se creo una<br />

herramienta informática para la programación <strong>de</strong> los productos por actividad <strong>de</strong> cada hospital.<br />

Formatos para la programación <strong>de</strong> las metas <strong>de</strong> los Hospitales, son los siguientes:<br />

‣ Formato No 1.<br />

I<strong>de</strong>ntificación <strong>de</strong>l Hospital, en este se <strong>de</strong>berá consignar a que región <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo según<br />

SEPLAN correspon<strong>de</strong>, Departamento y municipio don<strong>de</strong> se encuentra todo ello con sus<br />

respectivos códigos según la división política <strong>de</strong>l país. Aquí se incluye también misión, visión,<br />

población a aten<strong>de</strong>r, número <strong>de</strong> camas, organigrama, la cartera <strong>de</strong> servicios y personal<br />

permanente y por contrato con que cuenta el hospital, perfil epi<strong>de</strong>miológico.<br />

53


‣ Formato No 2<br />

Detalla la producción <strong>de</strong> los servicios finales <strong>de</strong> hospitalización, para ello se solicita información <strong>de</strong><br />

los indicadores hospitalarios (número <strong>de</strong> camas, % <strong>de</strong> ocupación, promedio día estancia)<br />

correspondiente a tres años completos 2009- 2011, <strong>de</strong> manera que con este antece<strong>de</strong>nte histórico y<br />

la experiencia <strong>de</strong>l equipo se puedan proce<strong>de</strong>r a programar el número <strong>de</strong> egresos esperados para el<br />

año 2013. En el caso <strong>de</strong> hospitales que cuentan con subespecialida<strong>de</strong>s se <strong>de</strong>berá hacer el <strong>de</strong>sglose<br />

<strong>de</strong>bajo <strong>de</strong> las gran<strong>de</strong>s áreas para la programación <strong>de</strong> las mismas (ver comentario en el formato).<br />

Para el total <strong>de</strong> egresos <strong>de</strong>l servicio <strong>de</strong> pediatría suman los egresos <strong>de</strong> niños menores <strong>de</strong> 5 años y<br />

mayores <strong>de</strong> 5 años.<br />

‣ Formato No 3 Correspon<strong>de</strong> a la información <strong>de</strong> los servicios finales <strong>de</strong> consulta externa<br />

y emergencia.<br />

En la consulta externa se solicita la producción observada <strong>de</strong> tres años 2009-2011, <strong>de</strong> manera<br />

que con este antece<strong>de</strong>nte histórico, y tomando en consi<strong>de</strong>ración si van a contar con el mismo<br />

número <strong>de</strong> recurso médico, el periodo o días al año, proce<strong>de</strong>r a programar el número <strong>de</strong><br />

atenciones para el año 2013.<br />

Se busca medir también el rendimiento <strong>de</strong>l recurso humano según las horas contratadas para<br />

brindar la atención, tanto personal permanente como por contrato.<br />

Por lo que en el formato se solicita los datos <strong>de</strong> horas totales contratadas y atenciones totales<br />

por hora <strong>de</strong>l recurso; estos datos también son importantes para programar el número <strong>de</strong><br />

atenciones que se esperan para el año 2013.<br />

Para el número <strong>de</strong> atenciones <strong>de</strong> pediatría se suman las atenciones a niños menores <strong>de</strong> 5 años y<br />

mayores <strong>de</strong> 5 años.<br />

Para el servicio <strong>de</strong> emergencia se solicita la producción observada en los años 2009 -2011.<br />

En lo referente a la programación <strong>de</strong> atenciones <strong>de</strong> Emergencia para el año 2013 solo se <strong>de</strong>berá<br />

llenar la columna en don<strong>de</strong> se solicita el número <strong>de</strong> atenciones.<br />

‣ Formato No 4<br />

Es el que representa el consolidado final, obtenido <strong>de</strong>l vaciado <strong>de</strong> los datos que surgen <strong>de</strong>l análisis<br />

<strong>de</strong> la información <strong>de</strong> producción <strong>de</strong> los datos contenidos en los formatos anteriores y <strong>de</strong>l análisis<br />

financiero <strong>de</strong>l presupuesto bajo techo <strong>de</strong>l Hospital, por tanto es el que servirá <strong>de</strong> respaldo a la<br />

información que se ingrese al SIAFI (Sistema Administrativo Financiero).<br />

El formato, contiene un encabezado, luego sigue una matriz, don<strong>de</strong>, en la primera columna, se<br />

<strong>de</strong>scribe el número <strong>de</strong>l Programa 20 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel,<br />

seguidamente en la misma columna, se <strong>de</strong>talla el número <strong>de</strong> la Actividad presupuestaria y el<br />

número <strong>de</strong>l producto.<br />

En la segunda columna correspon<strong>de</strong> a la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong>l programa, actividad y producto. Ejemplo,<br />

en la Actividad Presupuestaria 001: DIRECCION Y COORDINACIÓN los productos son:<br />

-Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan <strong>de</strong> adquisiciones y plan <strong>de</strong> compras.<br />

-Verificado el cumplimiento a la ejecución <strong>de</strong>l plan financiero.<br />

54


En la tercera columna se <strong>de</strong>scribe la unidad <strong>de</strong> medida correspondiente a cada producto.<br />

De la cuarta columna en a<strong>de</strong>lante, se formulará la programación <strong>de</strong> las metas físicas y la<br />

asignación presupuestaria, en forma anual, mensual y trimestral, el dato <strong>de</strong> qué cantidad <strong>de</strong> meta<br />

física se programará, en cada producto será el que se obtuvo en los Formatos 2 y 3, con el apoyo <strong>de</strong><br />

la herramienta informática para la programación <strong>de</strong> los productos por actividad <strong>de</strong> cada hospital.<br />

Las restantes columnas <strong>de</strong>scriben la: variable macroeconómica o indicador, medios <strong>de</strong> verificación,<br />

supuestos y justificación, solicitados por el SIAFI, estas columnas ya van llenas con los datos.<br />

Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación, se <strong>de</strong>be ser<br />

muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s que se programen por cada meta, asegurando que para su<br />

cumplimiento se tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto para personal, equipos, insumos etc.<br />

Lo que se preten<strong>de</strong> con esta programación es reflejar en que se está invirtiendo los fondos<br />

asignados a los hospitales y como estos, están contribuyendo en todo su quehacer con el Plan<br />

Estratégico Institucional, el cual contiene los objetivos y metas <strong>de</strong>l Plan <strong>de</strong> Nación y Visión <strong>de</strong> País<br />

especialmente en el acceso a los servicios <strong>de</strong> salud entre otros.<br />

B. INSTRUCTIVOS PARA PROYECTOS<br />

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FORMATOS DE PROYECTOS<br />

Hasta el año 2012 los proyectos se ubicaban presupuestariamente <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l Programa<br />

02(Proyectos Centrales) y Programa 17(Extensión <strong>de</strong> Cobertura). A partir <strong>de</strong>l año 2013, la<br />

programación <strong>de</strong> las metas físicas y financieras se ubica en los Programas 19 Provisión <strong>de</strong><br />

Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer Nivel y el Programa 20<strong>de</strong>nominado Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong><br />

<strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel, <strong>de</strong>pendiendo <strong>de</strong> la orientación <strong>de</strong>l proyecto.<br />

En el Programa 19 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Primer, se <strong>de</strong>tallan los siguientes<br />

proyectos, con su respetiva actividad presupuestaria:<br />

Proyecto 002:Invirtiendo en la Gente: Un País más <strong>Salud</strong>able y con Mejor Educación<br />

o Actividad Presupuestaria 001: Mejoramiento <strong>Salud</strong> Materno Infantil<br />

Proyecto 004: Nutrición y Protección Social<br />

o Actividad Presupuestaria 001: Dirección y Coordinación<br />

o Actividad Presupuestaria 002: Mejoramiento <strong>de</strong> la Atención Integral a la Niñez en<br />

la Comunidad<br />

Proyecto 007:Paquete Básico <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> con Gestión Descentralizada<br />

o Actividad Presupuestaria 001: Dirección y Coordinación<br />

o Actividad Presupuestaria 002:Paquete Básico <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> con Gestión<br />

Descentralizada<br />

Proyecto 009:Fortalecimiento <strong>de</strong> la Gestión y Oferta Descentralizados <strong>de</strong> los<br />

Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

o Actividad Presupuestaria 001:Dirección y Coordinación<br />

o Actividad Presupuestaria 002:Expansión y Sostenibilidad <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>los <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

Descentralizados<br />

o Actividad Presupuestaria 003:Fortalecimiento <strong>de</strong> la Función Rectora <strong>de</strong> la SESAL<br />

55


o Actividad Presupuestaria 004:Fortalecimiento <strong>de</strong> la Infraestructura y Equipamiento<br />

<strong>de</strong> la Red <strong>de</strong> Servicios<br />

o Actividad Presupuestaria 005:Auditoria Interna<br />

Proyecto 11:Honduras <strong>Salud</strong> Mesoamérica 2012<br />

o Actividad Presupuestaria 001:Implementación <strong>de</strong>l CONE Ambulatorio y Básico<br />

o Actividad Presupuestaria 002: Prevención <strong>de</strong> la Desnutrición Crónica y <strong>de</strong> la<br />

Anemia<br />

o Actividad Presupuestaria 003: Entrega y Mejoramiento <strong>de</strong>l Conjunto <strong>de</strong> Servicios<br />

o Actividad Presupuestaria 004: Atención <strong>de</strong> las complicaciones Obstétricas y<br />

Neonatales<br />

o Actividad Presupuestaria 005: Revisión y Actualización <strong>de</strong> Instrumentos <strong>de</strong> Gestión<br />

o Actividad Presupuestaria 006: Implementación <strong>de</strong>l Sistema <strong>de</strong> Monitoreo e<br />

Información<br />

o Actividad Presupuestaria 007: Ejecución, Supervisión y Seguimiento<br />

o Actividad Presupuestaria 008: Auditoria Externa<br />

Proyecto 12:Atención Integral a Grupos Vulnerables<br />

o Actividad Presupuestaria 001: Atención Integral a Grupos Vulnerables<br />

En el Programa 20 Provisión <strong>de</strong> Servicios <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>de</strong>l Segundo Nivel, se <strong>de</strong>talla el siguiente<br />

proyecto, con su respetiva actividad presupuestaria:<br />

Proyecto 008: Equipamiento General <strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong><br />

o Actividad Presupuestaria 001: Equipamiento General <strong>de</strong>l Sector <strong>Salud</strong><br />

El Plan Operativo Anual <strong>de</strong>l año 2013 <strong>de</strong>berá contenerla programación <strong>de</strong> metas físicas y<br />

financieras por proyectos; i<strong>de</strong>ntificando los productos que generan en cada <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong>l país<br />

don<strong>de</strong> hace sus intervenciones alineados al que hacer <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, las cuales <strong>de</strong>berán<br />

ser distribuidas <strong>de</strong> forma mensual, trimestral y anual, según disposiciones <strong>de</strong> SEPLAN. Estos<br />

<strong>de</strong>berán ser cargados en SIAFI, como otros años, con la diferencia que para actividad/obra, se<br />

contara con un máximo <strong>de</strong> dos productos (lo que antes se conocía como resultado <strong>de</strong> producción).<br />

Es importante tomar en cuenta que al momento <strong>de</strong> municipalizar los productos <strong>de</strong> todos los<br />

proyectos, <strong>de</strong>be hacerlo únicamente en los municipios beneficiados <strong>de</strong> las acciones <strong>de</strong>l mismo; todos<br />

aquellos que tengan la actividad presupuestaria <strong>de</strong> Dirección y Coordinación <strong>de</strong>berá reflejar su<br />

presupuesto en el Municipio <strong>de</strong>l distrito Central, igual si el proyecto es coordinado por la Unidad <strong>de</strong><br />

Extensión <strong>de</strong> Cobertura y Financiamiento (UECF).<br />

Al igual que las <strong>de</strong>más Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras <strong>de</strong> la secretaria <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, los proyectos <strong>de</strong>ben cumplir<br />

las disposiciones <strong>de</strong> SEPLAN que son:<br />

Relacionar el Producto a una <strong>de</strong>terminada actividad Presupuestaria<br />

Regionalización <strong>de</strong> los Productos (en términos <strong>de</strong> Municipios)<br />

Los Productos <strong>de</strong>ben ser mensualizados para su ingreso en el SIAFI<br />

Actividad/Obra<br />

a nivel <strong>de</strong><br />

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En relación a los formatos que <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> llenarse para el POA 2013 estos son:<br />

Formato No.1: Ficha Ejecutiva <strong>de</strong>l Proyectos<br />

Se <strong>de</strong>berá llenar en su totalidad ya que es información requerida por la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong><br />

y la Dirección General <strong>de</strong> Inversión Publica <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas en la cual se ve el<br />

avance que tiene el proyecto <strong>de</strong>s<strong>de</strong> su inicio hasta su estado actual<br />

Formato No. 2.1: Matriz <strong>de</strong> Programación <strong>de</strong> metas físicas y financieras a nivel <strong>de</strong><br />

proyecto<br />

Es el que representa el consolidado final, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>tallan las intervenciones a <strong>de</strong>sarrollar<br />

conforme a los ejes operativos <strong>de</strong>l proyecto y la asignación financiera tanto <strong>de</strong> fondos<br />

externos como <strong>de</strong> Fondos nacionales, se <strong>de</strong>berá tomar en cuenta que para cada proyecto<br />

solo se consi<strong>de</strong>ra un máximo <strong>de</strong> dos productos, los cuales <strong>de</strong>ben estar alineados con los<br />

productos terminales <strong>de</strong>l programa presupuestario correspondiente al que esta vinculado el<br />

proyecto y es la información que se ingresa al SIAFI.<br />

Formato No. 2.2: Matriz <strong>de</strong> Programación <strong>de</strong> metas físicas y financieras a nivel <strong>de</strong><br />

actividad/obra<br />

Es el que representa la actividad presupuestaria, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>tallan las intervenciones a<br />

<strong>de</strong>sarrollar conforme a los ejes operativos <strong>de</strong>l proyecto y la asignación financiera tanto <strong>de</strong><br />

fondos externos como <strong>de</strong> Fondos nacionales el cual <strong>de</strong>berá ser <strong>de</strong>tallado por municipio, se<br />

<strong>de</strong>berá tomar en cuenta que para cada actividad presupuestaria solo se consi<strong>de</strong>ra un máximo<br />

<strong>de</strong> dos productos y que una o mas activida<strong>de</strong>s presupuestarias pue<strong>de</strong>n agruparse en un<br />

mismo producto <strong>de</strong> proyecto y esta información también se ingresa al SIAFI.<br />

Los formatos 2.1 y 2.2, contiene un encabezado el cual se <strong>de</strong>termina el programa<br />

presupuestario (19 o 20 según corresponda), luego sigue una matriz conteniendo:<br />

‣ En la primera columna <strong>de</strong>l formato 2.1 (proyecto) se <strong>de</strong>scribe el proyecto con su(s)<br />

producto(s) consolidado(s) y en el formato 2.2 (actividad presupuestaria), se<br />

<strong>de</strong>scriben las Activida<strong>de</strong>s presupuestarias y la <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> sus Productos, los cuales<br />

agruparan por productos consolidados <strong>de</strong>l proyecto, Por ejemplo, en Proyectos<br />

003:Mejoramiento <strong>de</strong>l Nivel <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> en Honduras el producto es: “Construir y Equipar<br />

Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> que Contribuyan a Mejorar la <strong>Salud</strong> Materno Infantil <strong>de</strong> la Población” y en<br />

Actividad Presupuestaria 004: Construcciones y Mejoras los Productos son:<br />

“Construcciones en el Departamento <strong>de</strong> Copan” y “Mejoras en el Departamento <strong>de</strong> Lempira” y<br />

las metas que suman para este resultado según el proyecto.<br />

‣ En la segunda columna se <strong>de</strong>scribe la unidad <strong>de</strong> medida correspondiente a cada meta,<br />

seleccionándola <strong>de</strong>l catalogo que presenta la aplicación <strong>de</strong>l SIAFI.<br />

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‣ En la tercera columna se <strong>de</strong>scribe la ubicación geográfica, don<strong>de</strong> se <strong>de</strong>tallará el<br />

<strong>de</strong>partamento y municipio que interviene el proyecto.<br />

‣ En la cuarta columna en a<strong>de</strong>lante, se formulará la programación <strong>de</strong> las metas físicas y<br />

financieras, en forma anual, trimestral y mensual por lo cual <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> completarse con<br />

los datos obtenidos <strong>de</strong>l Plan Operativo Anual (POA) <strong>de</strong> cada proyecto.<br />

Las restantes columnas <strong>de</strong>scriben la: variable macroeconómica o indicador (<strong>de</strong>be ser seleccionada<br />

en el catalogo <strong>de</strong>l SIAFI), medios <strong>de</strong> verificación, supuestos y justificación solicitados por el SIAFI,<br />

estas columnas serán llenadas manualmente.<br />

Finalmente <strong>de</strong>bido a que la monitoria y evaluación se hará sobre esta programación, se <strong>de</strong>be ser<br />

muy objetivo en las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> metas que se <strong>de</strong>finan, asegurando que para su cumplimiento se<br />

tenga la disponibilidad <strong>de</strong> presupuesto.<br />

Formatos 3, 3.1 y 4 Plan <strong>de</strong> Adquisición y Compra (PAC) y Plan Financiero<br />

Los cuales serán presentados a la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> igual como se presentaron ante la <strong>Secretaria</strong><br />

<strong>de</strong> Finanzas.<br />

Formato No 5: Matriz <strong>de</strong> Evaluación<br />

Para fines <strong>de</strong> la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> y la <strong>Secretaria</strong> <strong>de</strong> Finanzas permite el seguimiento y evaluación<br />

al proyecto durante la ejecución <strong>de</strong>l mismo <strong>de</strong> manera trimestral<br />

C. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE PERSONAL<br />

Solicitud De Plazas De Personal<br />

Plaza Permanente:<br />

El formato <strong>de</strong> solicitud <strong>de</strong> plazas <strong>de</strong> personal permanente <strong>de</strong>be contener aquellas necesarias para el<br />

mejor funcionamiento <strong>de</strong> la unidad y se <strong>de</strong>ben programar en base a nueve (9) meses <strong>de</strong> abril a<br />

diciembre y su justificación <strong>de</strong>be estar <strong>de</strong>scritos en los problemas <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, consi<strong>de</strong>rando<br />

los colaterales como ser <strong>de</strong>cimocuarto, aguinaldo y el once por ciento (11%) <strong>de</strong> INJUPEMP,<br />

especificando el total <strong>de</strong>l efecto presupuestario anual.<br />

Plaza Por Contratos:<br />

El formato <strong>de</strong> solicitud <strong>de</strong> plazas <strong>de</strong> persona por contrato <strong>de</strong>be contener aquellas necesarias para<br />

el mejor funcionamiento <strong>de</strong> la unidad y se pue<strong>de</strong>n programar en base a doce (12) meses <strong>de</strong> enero a<br />

diciembre o según necesidad <strong>de</strong>l mismo y su justificación <strong>de</strong>be estar siempre <strong>de</strong>scritos en los<br />

problemas <strong>de</strong> la <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia, consi<strong>de</strong>rando los colaterales como ser <strong>de</strong>cimocuarto y aguinaldo,<br />

especificando el total <strong>de</strong>l efecto presupuestario anual.<br />

Consi<strong>de</strong>raciones:<br />

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1. Se <strong>de</strong>be especificar claramente el tipo <strong>de</strong> recurso solicitado.<br />

Plus Y Cargo Administrativo<br />

Médicos<br />

Odontólogos<br />

Químicos<br />

Enfermeras profesionales<br />

Químico Farmacéutico<br />

Artículo 39, incremento <strong>de</strong>l 25 % sobre su salario base mientras <strong>de</strong>sempeñe cargo<br />

administrativo.<br />

Odontólogos<br />

Artículo 28, odontólogos con categoría <strong>de</strong> jefatura, será beneficiado con un plus según escalas:<br />

Porcentaje <strong>de</strong> plus <strong>de</strong>l odontólogo<br />

Jefe <strong>de</strong> consultorio, 3 % sobre sueldo base<br />

Jefe <strong>de</strong> área, 5 % sobre sueldo base<br />

Jefe regional, 7 % sobre sueldo base<br />

Sub.-jefe a nivel nacional, 11 % sobre sueldo base<br />

Jefe a nivel nacional, 13 % sobre el sueldo base<br />

Odontólogos cargos administrativos con plus y horas<br />

Odontólogo jefe <strong>de</strong> área<br />

Odontólogo jefe regional<br />

Odontólogo coordinador <strong>de</strong> programas<br />

Odontólogo jefe nacional<br />

Odontólogos cargos administrativos con solo plus<br />

Odontólogo jefe <strong>de</strong> consultorio<br />

Médicos<br />

Recibirá un plus por cargo administrativo en caso <strong>de</strong> jefatura<br />

Algunas jefaturas tienen plus y horas administrativas<br />

Los cargos administrativos con plus y horas son:<br />

• Sub. Director general <strong>de</strong> salud<br />

• Jefe <strong>de</strong> divisiones<br />

• Jefe <strong>de</strong> programas<br />

• Jefe <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s<br />

• Director regional<br />

• Director <strong>de</strong> hospital<br />

• Jefe <strong>de</strong> área<br />

• Sub.-directores <strong>de</strong> hospital<br />

Cargos Administrativos Solo Con Plus<br />

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• Jefe <strong>de</strong> <strong>de</strong>partamentos<br />

• Jefe <strong>de</strong> servicios<br />

• Jefe <strong>de</strong> sala<br />

• Jefe <strong>de</strong> cesamos<br />

• Jefe <strong>de</strong> área sin hospital<br />

Turnicidad<br />

Compuesto por:<br />

A):- turnicidad (turno a, b y c)<br />

turnicidad<br />

turno mixto<br />

nocturnidad<br />

extensión <strong>de</strong> jornada<br />

B):- zonaje<br />

Turnicidad:<br />

El componente <strong>de</strong> turnicidad se pagara cuando el servidor público preste sus servicios<br />

rotativamente en turnos <strong>de</strong> trabajo a, b, c, <strong>de</strong> la forma siguiente:<br />

Turno A: 6:00 a.m. A 2:00 p.m.<br />

Turno B: 2:00 p.m. A 9:00 p.m.<br />

Turno C: 9:00 p.m. A 6:00 am<br />

Tendrá <strong>de</strong>recho a este beneficio los servidores públicos que laboren como mínimo cinco<br />

turnos b, cinco turnos c al mes y el resto en turno a.<br />

Los roles <strong>de</strong> turno serán elaborados por la autoridad nominadora a través <strong>de</strong> los jefes <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>partamentos <strong>de</strong> servicios, salas o secciones respectivas<br />

Por este componente <strong>de</strong> turnicidad se pagara la cuantía <strong>de</strong> Lps 300.00 por mes.<br />

Turno mixto<br />

Es la jornada <strong>de</strong> trabajo que compren<strong>de</strong> periodo <strong>de</strong> tiempo diurno y nocturno, siempre que el<br />

periodo nocturno no sea mayor <strong>de</strong> tres horas<br />

Se tendrá <strong>de</strong>recho a este beneficio cuando se dé la condición como consecuencia <strong>de</strong> la variación<br />

<strong>de</strong> su jornada normal <strong>de</strong> trabajo o sea la rotación <strong>de</strong> turnos.<br />

El beneficio <strong>de</strong> turno mixto se otorgara a los servidores, que a consecuencia <strong>de</strong> la turnicidad<br />

laboren un mínimo <strong>de</strong> cinco (turno B) por mes<br />

Por este componente <strong>de</strong> turno mixto se pagara lps. 300.00 por mes<br />

Para efecto <strong>de</strong> pago solo se reconocen un máximo <strong>de</strong> cinco turnos B<br />

Nocturnicidad<br />

Se entien<strong>de</strong> por nocturnidad el trabajo realizado en periodo comprendido <strong>de</strong> 7:00p.m. A<br />

3:00 a.m. Por necesidad <strong>de</strong>l servicio, por lo general se extien<strong>de</strong> la jornada hasta las 6:00 Am<br />

60


Este componente será remunerado cuando se dé la condición, como consecuencia <strong>de</strong> la<br />

turnicidad o sea la rotación <strong>de</strong> turnos <strong>de</strong> trabajo. En la cual laboren un mínimo <strong>de</strong> cinco<br />

turnos nocturnos (turno c) por mes y se otorgara una cuantía <strong>de</strong> lp. 600.00 por mes<br />

Para efecto <strong>de</strong> pago solo se reconocen un máximo <strong>de</strong> cinco turnos c (con su respectiva<br />

extensión <strong>de</strong> jornada)<br />

Extensión De Jornada<br />

Se entien<strong>de</strong> por extensión <strong>de</strong> jornada el trabajo realizado <strong>de</strong> 3:00 am a 6:00 a.m. Es el<br />

trabajo realizado por el servidor público, por necesidad <strong>de</strong>l servicio y se remunerará así: • a<br />

partir <strong>de</strong>l año 2001, la extensión <strong>de</strong> jornada <strong>de</strong> turno c se pagará Lps 40.00 por hora.<br />

(Ejemplo: <strong>de</strong> 3:00 am a 6:00 am = 3 horas x 40 lempiras= 120 lempiras Lps.120 X 5<br />

Turnos= 600 Lempiras Por Mes<br />

Disposiciones Generales<br />

Tendrán <strong>de</strong>recho a los beneficios por concepto <strong>de</strong> turnicidad el personal con nombramiento<br />

permanente, bajo el régimen <strong>de</strong> servicio civil, y los que los sustituyan interinamente. Se<br />

exceptúan <strong>de</strong> este beneficio los empleados por contrato y jornales, así como cualquier otra<br />

modalidad distinta al régimen <strong>de</strong> servicio civil.<br />

Cuando el empleado por motivo <strong>de</strong> incapacidad laboral, licencias con o sin goce <strong>de</strong> sueldo o<br />

cualquier otra causa, no cubra los turnos respectivos no tendrá <strong>de</strong>recho al beneficio <strong>de</strong>l salario<br />

variable por condiciones <strong>de</strong> trabajo.<br />

Mediante acuerdo no. 2992 se establece para las enfermeras profesionales que la jornada<br />

ordinaria nocturna tendrá un incremento <strong>de</strong>l 25% sobre el salario base <strong>de</strong> la jornada ordinaria.<br />

(Turnicidad 600.00, turno mixto 800.00, extensión <strong>de</strong> jornada 1,200.00, nocturnidad<br />

1,400.00)<br />

Salario fijo<br />

Acta <strong>de</strong> compromiso <strong>de</strong> fecha 23 <strong>de</strong> abril <strong>de</strong>l 2001, establece un reconocimiento a los trabajos<br />

que se realizan las auxiliares <strong>de</strong> enfermería un pago <strong>de</strong> setecientos cincuenta lempiras (Lps<br />

750.00) mensuales en calidad <strong>de</strong> compensación <strong>de</strong> dicho trabajo comunitario y <strong>de</strong> apoyo que<br />

laboran en los cesar, cesamos y consulta externa <strong>de</strong> los hospitales con servicio <strong>de</strong> atención<br />

directa a los pacientes que cumplan el turno fijo.<br />

• Reforma <strong>de</strong> fecha 28 agosto <strong>de</strong>l 2001<br />

• Se otorga la cantidad <strong>de</strong> setecientos cincuenta ( lp. 750.00) al personal <strong>de</strong> auxiliar<br />

<strong>de</strong> enfermería que labora en hospitales, cesar, cesamos en turno y y<br />

especialmente las que laboren solo en turno < b > fijo; o sea el mismo tratamiento<br />

<strong>de</strong> auxiliar <strong>de</strong> enfermería que laboran en turno < a > fijo efectivo 1 julio <strong>de</strong>l 2001.<br />

Zonaje<br />

Zonaje: es un componente <strong>de</strong> salario variable, que no se vincula con el grupo<br />

ocupacional ni con el nivel <strong>de</strong> contenido organizativo, aplicado a los empleados<br />

61


nombrados por acuerdo <strong>de</strong> manera permanente bajo el régimen <strong>de</strong> servicio civil y a los<br />

que lo sustituyan interinamente, que prestan sus servicios en centros <strong>de</strong> trabajo en<br />

zonas inhóspitas, <strong>de</strong> difícil acceso, fronterizas y aquellas don<strong>de</strong> prevalece un alto costo<br />

<strong>de</strong> vida, consi<strong>de</strong>rándose zona inhóspita los ubicados en comunida<strong>de</strong>s que carecen <strong>de</strong><br />

servicios básicos y que a la vez existen condiciones <strong>de</strong> vida muy <strong>de</strong>primentes.<br />

La cuantía mensual <strong>de</strong> pago es <strong>de</strong> Lps. 900.00 a excepción <strong>de</strong> los que resi<strong>de</strong>n en las<br />

islas <strong>de</strong> la bahía y en el <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> gracias a dios quienes reciben una cuantía <strong>de</strong><br />

los. 1,500.00, este beneficio es eliminado automáticamente cuando el empleado <strong>de</strong>je <strong>de</strong><br />

ejercer sus funciones en los lugares calificados, bien por traslado o por cualquier otra<br />

acción <strong>de</strong> personal.<br />

Las secretarias <strong>de</strong>l <strong>de</strong>spacho presi<strong>de</strong>ncial y <strong>de</strong> finanzas serán responsables <strong>de</strong> incorporar<br />

o eliminar lugares y sitios al listado, en la medida que reúnan o no, las condiciones.<br />

El formato utilizado para pagar el <strong>de</strong>recho <strong>de</strong> zonaje al personal que labora en áreas<br />

postergadas i<strong>de</strong>ntificadas en el instructivo <strong>de</strong> salario variable o el plus administrativo<br />

para los químicos farmacéuticos o odontólogos que tiene el <strong>de</strong>recho.<br />

Nota: Islas De La Bahía Y Gracias A Dios lps. 1,500.00<br />

B:- otros lugares según acuerdo l. 900.00<br />

C:- médicos se cancela un 20% sobre el sueldo que <strong>de</strong>vengan<br />

D:- microbiólogo se cancela un 40 % sobre el sueldo (articulo 45 estatuto)<br />

E:- enfermeras profesionales un 25 % sobre el sueldo (articulo 52 estatuto)<br />

F:- químico farmacéutico un 25 % sobre el sueldo (articulo 29 estatuto)<br />

G:- trabajador social un 30 % sobre el sueldo (articulo 29 estatuto)<br />

Bono <strong>de</strong>l zapato<br />

Se paga al personal según categoría<br />

Bonos:<br />

Bono <strong>de</strong>l zapato a partir <strong>de</strong> 1998 mediante acuerdo no. 0209 acordó autorizar proporcionar<br />

lps.300.00 en forma anual a los empleados según categorías <strong>de</strong>finidas al respecto, contemplado<br />

este beneficio como gratificación personal así como una compensación social para la compra<br />

directa <strong>de</strong> los zapatos la cual será otorgada en el tercer trimestre <strong>de</strong> cada año.<br />

A partir <strong>de</strong> mayo <strong>de</strong>l 2009 mediante acta <strong>de</strong> acuerdo se estableció un incremento a lp. 450.00 al<br />

bono <strong>de</strong>l zapato<br />

Listado <strong>de</strong> categorías <strong>de</strong> empleados a beneficiar con donación <strong>de</strong> zapatos<br />

Albañiles<br />

Auxiliares <strong>de</strong><br />

enfermería<br />

Ayudante <strong>de</strong><br />

enfermería<br />

Ayudantes <strong>de</strong><br />

hospital<br />

Ayudante <strong>de</strong><br />

mecánica<br />

Carpinteros<br />

Cocineros<br />

Electromecánico<br />

Enfermeras<br />

profesionales<br />

Inspector <strong>de</strong><br />

alimentos<br />

Inspector <strong>de</strong><br />

saneamientos<br />

Jefes <strong>de</strong><br />

mantenimiento<br />

Mecánicos<br />

62


Operador <strong>de</strong><br />

cal<strong>de</strong>ras<br />

Promotores<br />

Supervisor <strong>de</strong><br />

control <strong>de</strong> vectores<br />

Trabajador <strong>de</strong><br />

control <strong>de</strong> vectores<br />

Trabajador <strong>de</strong><br />

lavan<strong>de</strong>ría<br />

Otros: auxiliares <strong>de</strong> entomología, auxiliar <strong>de</strong> lavan<strong>de</strong>ría, ayudante <strong>de</strong> albañearía, ayudante<br />

<strong>de</strong> carpintería, herreros, aseadores, pintores, soldadores, vigilantes<br />

Bono educativo:<br />

Mediante <strong>de</strong>creto no. 43-97 articulo 21-a se estableció como un <strong>de</strong>recho a todos los<br />

empleados y trabajadores <strong>de</strong>l sector publico y privado que perciban hasta el<br />

equivalente <strong>de</strong> dos salarios mínimos, el pago <strong>de</strong>l bono educativo por familia, el que<br />

se hará efectivo una vez por año, <strong>de</strong>spués <strong>de</strong> la primera prueba trimestral <strong>de</strong> los educandos,<br />

como una compensación a los padres <strong>de</strong> los hijos en edad escolar, matriculados en los<br />

niveles <strong>de</strong> kín<strong>de</strong>r, primaria y secundaria <strong>de</strong>l país consistente en la cantidad <strong>de</strong> Lps. 500.00<br />

Se incrementara automáticamente en la misma proporción en que se incrementa el salario<br />

mínimo <strong>de</strong> la respectiva actividad económica y se paga en las mismas condiciones en que se<br />

hace efectivo el <strong>de</strong>cimotercero mes en concepto <strong>de</strong> aguinaldo, en cuanto a la<br />

proporcionalidad para quienes no hubieren cumplido un año <strong>de</strong> trabajo con el mismo<br />

patrono.<br />

Para el año 2013 el salario mínimo es <strong>de</strong> Lps 6,817.75.00 mensual<br />

Acuerdo ejecutivo No. Stss-223-2011 efectivo 1 enero <strong>de</strong>l 2012<br />

Actividad servicios comunales, sociales y personales<br />

De 16 trabajadores y más salario diario 227.25* 30 días = 6,817.75<br />

Salario mínimo = 6,817.75 * 2 salarios mínimos = lps. 13,635.50<br />

Pago De Quinquenios Año 2013<br />

Personal que ingreso en año finalizados en 3 y 8<br />

Valor quinquenio Lps. 450.00 mensual<br />

Valor quinquenio Lps. 1,819.8 mensual para las enfermeras profesionales (10% <strong>de</strong>l sueldo<br />

base)<br />

En acta especial establece en su numeral 6 “el beneficio <strong>de</strong> la antigüedad laboral se<br />

reconocerá cada cinco años <strong>de</strong> servicio, según corresponda a cada microbiólogo y por cada<br />

quinquenio cumplido se pagara 2,736.90 mensuales<br />

El valor anual calculado <strong>de</strong>be ser proporcional a la fecha <strong>de</strong> ingreso<br />

D. INSTRUCTIVOS PARA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS<br />

Sabemos que no solo la programación <strong>de</strong> medicamentos es el factor predominante que influye<br />

para la realización <strong>de</strong> nuestras metas en cuanto a suministro <strong>de</strong> medicamentos se refiere, si no que<br />

también influyen los otros componentes <strong>de</strong>l suministro como ser la adquisición ,almacenamiento,<br />

y distribución .<br />

63


El propósito <strong>de</strong> los lineamientos <strong>de</strong> programación <strong>de</strong> medicamentos es apoyar a las Unida<strong>de</strong>s<br />

Ejecutoras a promover la buena Gestión en el proceso <strong>de</strong> la programación medicamentos.<br />

En vista <strong>de</strong> la situación económica <strong>de</strong>l país y <strong>de</strong> las limitaciones presupuestarias <strong>de</strong> nuestra<br />

Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>, se hace necesario enfocar y a<strong>de</strong>cuar nuestros recursos financieros a los<br />

objetivos prioritarios <strong>de</strong> cada Unidad Asistencial.<br />

Es necesario evitar, que la elaboración <strong>de</strong> la programación sea asignada a una persona o un<br />

servicio que poco o nada tiene que ver con los actores que producen servicios <strong>de</strong> salud; y así po<strong>de</strong>r<br />

evitar reducir al máximo las situaciones que provoquen vencimientos <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el Almacén Central,<br />

hasta el almacén <strong>de</strong> la <strong>de</strong> la unidad <strong>de</strong> salud mas alejada <strong>de</strong> la Red <strong>de</strong> Servicios, como también<br />

evitar las reducciones en la programación. Adicionando a<strong>de</strong>más la <strong>de</strong>bilidad en las limitaciones<br />

logísticas que conlleva a hacer ajustes y reajustes a lo programado.<br />

Por lo anterior será necesario realizar una mejor planificación <strong>de</strong> las activida<strong>de</strong>s o metas<br />

retomando siempre los instrumentos <strong>de</strong> información actualizada y confiable (epi<strong>de</strong>miológico,<br />

consumo) existentes que ayu<strong>de</strong>n a una programación eficiente en don<strong>de</strong> el equipo responsable <strong>de</strong><br />

elaborar dicha la programación <strong>de</strong> medicamentos <strong>de</strong>be ser el Comité <strong>de</strong> Farmacia y Terapéutica,<br />

el cual <strong>de</strong>be estar integrado por los miembros <strong>de</strong> los diferentes servicios básicos y otras subespecialida<strong>de</strong>s.<br />

Recordándoles que cualquier variación en relación a años anteriores <strong>de</strong>be<br />

analizarse justificarse.<br />

La programación <strong>de</strong>berá enmarcarse en los lineamientos dados por la Unidad <strong>de</strong> Planeamiento<br />

(UPEG) Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, Y técnicamente por los enviados por la U.T.S<br />

M Por lo tanto cualquier incremento adicional al techo asignado (si fuera necesario) <strong>de</strong>be estar<br />

elaborado y justificado <strong>de</strong> acuerdo a dichos lineamientos.<br />

La misma programación <strong>de</strong>berá enviarse a la Unidad Técnica <strong>de</strong> Suministro <strong>de</strong> Medicamentos.<br />

Edif. Anexo 1, 3er. Piso, Tel. 237-7,600; esquina opuesta Farmacia Regis-centro) en la misma fecha<br />

que fue establecido por la Unidad <strong>de</strong> Planeamiento (UPEG)<br />

RESPONSABLES DE LA PROGRAMACION DE MEDICAMENTOS POR NIVEL DE<br />

ATENCION.<br />

Región Departamental:<br />

Director Departamental<br />

Hospital:<br />

CESAMO:<br />

Clínica Materno Infantil :(CMI)<br />

CESAR:<br />

CLIPER:<br />

Director <strong>de</strong>l Hospital<br />

Director <strong>de</strong>l CESAMO<br />

Jefe <strong>de</strong>l Centro Asistencial<br />

Jefe <strong>de</strong>l CESAR o Coordinador <strong>de</strong>l CESAR<br />

Director <strong>de</strong> la CLIPER<br />

EQUIPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ELABORAR LA PROGRAMACION DE<br />

MEDICAMENTOS<br />

64


Región Departamental:<br />

Comité <strong>de</strong> Farmacia y Terapéutica Regional<br />

Hospitales:<br />

Comité <strong>de</strong> Farmacia y Terapéutica Hospitalaria<br />

CESAMO:<br />

Jefe <strong>de</strong> CESAMO Enfermera, administrador,, Odontólogo<br />

Encargado <strong>de</strong> farmacia<br />

CESAR:<br />

Auxiliar <strong>de</strong> Enfermería, Médico en caso que hubiere.<br />

CLIPER:<br />

Director, Enfermera, Administrador, encargado <strong>de</strong> farmacia.<br />

CMI Jefe Clínica materno infantil, Enfermera, Administrador, Encargado<br />

De farmacia. o almacén<br />

METODO A UTILIZAR<br />

<br />

HOSPITALES Y REGIONES: Se recomienda el método <strong>de</strong> Consumo histórico, ajustado a<br />

períodos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sabastecimiento, <strong>de</strong>manda insatisfecha, consumos reales, existencias actuales,<br />

complementado con perfil epi<strong>de</strong>miológico (morbilidad, producción, ampliación <strong>de</strong> cobertura <strong>de</strong><br />

atención a la población )<br />

INFORMACION REQUERIDA PARA PROGRAMAR:<br />

a) Contar con un listado básico institucional priorizado y según morbilidad.<br />

b) Inventario actualizado Abril <strong>de</strong>l 2012 con las fechas <strong>de</strong> vencimiento consignadas para<br />

cada medicamento.<br />

c) Consumos promedio mensual y anual <strong>de</strong> cada medicamento ajustados <strong>de</strong> acuerdo a los<br />

siguientes parámetros:<br />

- Período <strong>de</strong> abastecimento regular para cada fármaco.<br />

- Período <strong>de</strong> <strong>de</strong>sabastecimento para cada fármaco.<br />

- Pérdidas evitables (frascos quebrados, <strong>de</strong>teriorados, vencidos, fugas).<br />

- Donaciones recibidas y utilizadas en el período.<br />

d) Programación <strong>de</strong> medicamentos <strong>de</strong>l año anterior ó años anteriores, como base <strong>de</strong><br />

comparación con su consumo histórico actual.<br />

e) Datos <strong>de</strong> producción por nivel <strong>de</strong> atención.<br />

f) Datos <strong>de</strong> morbilidad local (lista <strong>de</strong> problemas <strong>de</strong> salud que han <strong>de</strong> tratarse en el servicio<br />

correspondiente) y los datos <strong>de</strong> consumo histórico para que se pueda hacer una<br />

comparación<br />

g) Datos <strong>de</strong> medicamentos programados versus entregados por el Almacén Central ó<br />

Regional.<br />

65


*El tiempo requerido para elaborar la programación <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>rá <strong>de</strong> la confiabilidad y oportunidad<br />

<strong>de</strong> la información (pue<strong>de</strong> ser <strong>de</strong> 2 a 3 semanas)<br />

PROCEDIMIENTOS PARA PROGRAMAR MEDICAMENTOS.<br />

a) La persona responsable <strong>de</strong> la programación <strong>de</strong>be <strong>de</strong> convocar con suficiente anticipación<br />

al equipo <strong>de</strong> trabajo encargado <strong>de</strong> realizarla.<br />

b) El equipo encargado <strong>de</strong> programar <strong>de</strong>berá reunirse y <strong>de</strong>finir lugar, horarios <strong>de</strong> trabajo y<br />

tiempos estimados para realizar esta tarea.<br />

c) Simultáneamente se <strong>de</strong>signa al personal idóneo encargado <strong>de</strong> preparar y organizar con<br />

suficiente antelación la información básica para realizar la programación <strong>de</strong><br />

medicamentos.- En caso <strong>de</strong> los hospitales Y algunas regiones el farmacéutico será el<br />

responsable <strong>de</strong> aportar los datos <strong>de</strong> consumo y <strong>de</strong> recopilar la totalidad <strong>de</strong> la<br />

información.<br />

Los epi<strong>de</strong>miológicos regionales u hospitalarios <strong>de</strong>berán aportar la información <strong>de</strong><br />

morbilidad o en su <strong>de</strong>fecto los Departamentos <strong>de</strong> Estadística correspondientes.<br />

Los Jefes <strong>de</strong> Almacén <strong>de</strong>berán disponer <strong>de</strong> la información sobre costos <strong>de</strong> referencia <strong>de</strong><br />

medicamentos y los datos actualizados <strong>de</strong> inventarios, vencimientos, donaciones, etc.<br />

d) Analizar el suministro <strong>de</strong> medicamentos <strong>de</strong>l año anterior concerniente a los siguientes<br />

aspectos:<br />

- Abastecimiento <strong>de</strong>l servicio: Definir si fue suficiente, insuficiente, cuales fueron las<br />

causas <strong>de</strong>l abastecimiento inapropiado (si fue ina<strong>de</strong>cuada la programación, si hubo<br />

problemas <strong>de</strong> distribución, entregas incompletas o inoportunas), ver existencias <strong>de</strong><br />

medicamentos vencidos y aclarar el porque <strong>de</strong> esta situación.<br />

- Verificar cual fue el grado <strong>de</strong> ejecución <strong>de</strong> los fondos disponibles para compras<br />

(locales o inversiones <strong>de</strong> fondos propios en compra <strong>de</strong> medicamentos).<br />

- Revisar si las compras locales fueron <strong>de</strong>signadas a la <strong>de</strong> medicamentos esenciales o<br />

no esenciales.<br />

- Analizar la correlación entre consumo <strong>de</strong> medicamentos versus morbilidad y<br />

producción <strong>de</strong>l servicio.(con lo que se cuente)<br />

- Revisar a<strong>de</strong>más si la priorización o la selección <strong>de</strong> su cuadro básico fue a<strong>de</strong>cuada y<br />

si respon<strong>de</strong> verda<strong>de</strong>ramente a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l servicio.<br />

*NO SE VA A PROGRAMAR BIEN SI NO SE CONOCEN LOS ERRORES O<br />

PROBLEMAS CONFRONTADOS Y SI NO SE BUSCAN LAS SOLUCIONES<br />

ADECUADAS.<br />

66


e) Capacitar al equipo <strong>de</strong> trabajo en el método <strong>de</strong> programación <strong>de</strong> medicamentos <strong>de</strong>l<br />

Consumo Histórico <strong>de</strong> Medicamentos, como base inicial y complementarlo con la<br />

información con que se cuenta <strong>de</strong> morbilidad y producción, ampliación <strong>de</strong> cobertura a la<br />

población-objeto.<br />

f) Cuantificar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> medicamentos.<br />

Conocer los períodos <strong>de</strong> abastecimiento regular, calcular consumos mensuales <strong>de</strong><br />

medicamentos.<br />

Calcular la cantidad <strong>de</strong> medicamentos requerido para el período <strong>de</strong> un año <strong>de</strong>jando<br />

un margen <strong>de</strong> dos meses <strong>de</strong> consumo como stock mínimo <strong>de</strong> seguridad.<br />

Verificar existencia <strong>de</strong> medicamentos disponibles al iniciar el período que se está<br />

cuantificando y restarlas <strong>de</strong>l total requerido.<br />

No programar aquellos medicamentos sin movimiento o que existe en cantida<strong>de</strong>s<br />

suficientes para cubrir el período a cuantificar.<br />

* Es importante recordar que las donaciones recibidas (que sean productos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />

Cuadro Básico) se suman a los totales <strong>de</strong> medicamentos consumidos. Si son donaciones<br />

cuyos productos son equivalentes a los <strong>de</strong>l cuadro básico se <strong>de</strong>ben hacer los ajustes<br />

necesarios si hubieran consumos reportados A los consumos se le <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> restan las<br />

pérdidas <strong>de</strong>tectadas en el período. Las perdidas no <strong>de</strong>ben <strong>de</strong> ser consi<strong>de</strong>radas como<br />

consumo.<br />

g) En relación A LOS PROGRAMAS DE SALUD una vez que los hospitales y<br />

regiones <strong>de</strong> salud envíen su programación a esta unidad se coordina con los<br />

programas respectivos para revisar validar la información<br />

Para la programación <strong>de</strong> los antirretrovirales (ARV): todos los CAI a nivel nacional<br />

programaran <strong>de</strong> acuerdo a los lineamientos dados por el programa sida y finalmente<br />

los datos enviados a esta unidad serán concertados con el programa y así se<br />

compararan y <strong>de</strong>finirán los datos<br />

INSTRUMENTO A UTILIZAR<br />

FORMATO DE PROGRAMACION POR NIVEL DE ATENCION.<br />

Para fines <strong>de</strong> la programación <strong>de</strong> medicamentos por la complejidad <strong>de</strong> servicios <strong>de</strong> atención se<br />

entien<strong>de</strong>:<br />

a) Hospital Nacional:<br />

b) Hospital Regional:<br />

67


c) Hospital Área:<br />

d) Regiones Departamentales Y Metropolitanas (Deben coordinar y consolidar la<br />

programación <strong>de</strong> CESAR(s), CESAMO(s), CMI (s) ,CLIPER (s)<br />

e) CESAMO<br />

f) CESAR<br />

g) CLIPER (Deben coordinar y consolidar la programación según su <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia<br />

hospitalaria o regional)<br />

h) CMI: Clínica Materno Infantil<br />

INSTRUCTIVO PARA UTILIZAR EL FORMATO DE PROGRAMACION POR NIVEL<br />

DE ATENCION.<br />

a) CONSUMO PROMEDIO MENSUAL.<br />

Se <strong>de</strong>be tomar como mínimo 12 meses <strong>de</strong> consumo, a partir <strong>de</strong> la fecha que se elabora la<br />

programación:<br />

_<br />

Entiéndase por consumo las recetas que fueron <strong>de</strong>spachadas ó entregadas al paciente y los<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>manda no satisfecha.<br />

_<br />

No se tomará como consumo los traslados, <strong>de</strong>terioros, donaciones, etc.<br />

_<br />

Se tomará como consumo don<strong>de</strong> hubo abastecimiento (existencias) y consumo y se divi<strong>de</strong><br />

por esos meses.<br />

_ Obteniendo así el CONSUMO PROMEDIO MENSUAL.- Ver ejemplo: Acetaminofén 120<br />

mg/5ml.<br />

CONSUMO DE 12 MESES O MÁS: (un año ó dos años atrás partiendo <strong>de</strong> la fecha don<strong>de</strong><br />

comenzara a elaborarse la programación)<br />

Ejemplo:<br />

MES<br />

CONSUMO MENSUAL<br />

68


1<br />

1,000<br />

5<br />

200<br />

9<br />

900<br />

2<br />

1,000<br />

6<br />

100<br />

10<br />

1,000<br />

3<br />

800<br />

7<br />

400<br />

11<br />

1,100<br />

4<br />

1,200<br />

8<br />

1,000<br />

12<br />

1,000 (abril 2012)<br />

El consumo promedio mensual (CPM) que se consi<strong>de</strong>rará es el consumo <strong>de</strong> nueve (9) meses<br />

(eliminados Nos. 5, 6 y 7 ya que había existencia) = 1,000.<br />

b) CONSUMO PROMEDIO ANUAL (CPA):<br />

Es el resultado <strong>de</strong> multiplicar el CPM por 12 meses.<br />

Nos indica lo que se consume históricamente en un año, 1,000 x 12 = 12,000 (esto, si el consumo<br />

mensual es el producto, don<strong>de</strong> se han eliminado todos los meses <strong>de</strong> <strong>de</strong>sabastecimiento)<br />

c) Existencias en sus Almacenes y Farmacias al 31 <strong>de</strong> Diciembre <strong>de</strong>l año 2012 Ejemplo:<br />

Si la programación se efectúa en el mes <strong>de</strong> Mayo y tomamos como ejemplo un producto que cuente<br />

con mucha existencias así: Ejemplo <strong>de</strong>l Acetaminofén existencias al final <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong>l 2012 sería =<br />

50,000<br />

Si su consumo promedio mensual es igual 1,000 (don<strong>de</strong> hubo abastecimiento regular)<br />

- Entonces tomamos los meses que faltan <strong>de</strong> Mayo-Diciembre 2012(8 meses)<br />

- Así se multiplica por ocho; 8x1,000= 8,000<br />

- Luego se resta el consumo proyectado <strong>de</strong> Mayo a Diciembre 2012<strong>de</strong> la existencia <strong>de</strong> Abril<br />

así:<br />

50,000 – 8,000 = 42,000<br />

- Esta cantidad es con la que la Unidad contará tentativamente e históricamente en<br />

Diciembre <strong>de</strong>l 2012<br />

Como su consumo anual es <strong>de</strong> 12,000 nos indica que no se <strong>de</strong>be programar para el año 2013<strong>de</strong>bido<br />

al saldo <strong>de</strong> 42,000.- Por lo que <strong>de</strong>be gestionar traslados <strong>de</strong> lo que no se consumirá <strong>de</strong> acuerdo a la<br />

fecha <strong>de</strong> vencimiento.<br />

69


4.-CANTIDAD PROGRAMADA.<br />

Debe ser su consumo anual con los ajustes <strong>de</strong> acuerdo a morbilidad, producción, ampliación <strong>de</strong><br />

cobertura <strong>de</strong> atención a la población objeto. Se <strong>de</strong>ben tomar en cuenta aquellos ajustes necesarios<br />

en caso <strong>de</strong> que el abastecimiento haya sido irregular<br />

5.-OBSERVACIONES: se pue<strong>de</strong> justificar cualquier incremento, disminución, o a no<br />

programación <strong>de</strong> algún producto.<br />

6.-COSTO TOTAL: multiplicar la cantidad programada por precio unitario que va en el<br />

formato.<br />

*En circunstancias i<strong>de</strong>ales, se dispondría <strong>de</strong> un presupuesto suficiente para cubrir los<br />

medicamentos que se estiman necesarios.- en la práctica generalmente no es este el caso.<br />

En primer lugar hay que tratar <strong>de</strong> conseguir un presupuesto extraordinario y <strong>de</strong> buscar fondos<br />

extra presupuestarios, como en el caso <strong>de</strong> los fondos recuperables.- Si entonces los fondos<br />

disponibles son todavía insuficientes, <strong>de</strong>ben revisarse las cantida<strong>de</strong>s requeridas y priorizar su<br />

reducción para ajustar la programación final al presupuesto.<br />

Se propone como una estrategia para realizar una buena programación, que se prioricen o<br />

seleccionen sus medicamentos a través <strong>de</strong>l método VEN, que se <strong>de</strong>scribe:<br />

V: VITALES:<br />

Medicamentos que pue<strong>de</strong>n salvar vidas, que no pue<strong>de</strong>n suprimirse sin graves consecuencias o que<br />

son <strong>de</strong> importancia primordial en los servicios básicos <strong>de</strong> salud, especialmente vacunas y otros<br />

medicamentos preventivos.<br />

E: ESENCIALES:<br />

Medicamentos que son eficaces frente a problemas <strong>de</strong> salud que amenazan menos la vida pero, que<br />

sin embargo, son importantes.<br />

N: NO ESENCIALES O MENOS ESENCIALES:<br />

Medicamentos para problemas <strong>de</strong> salud menores o medicamentos que tienen un alto costo en<br />

relación con su eficacia.


RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES ESPECIALES.<br />

Para una mejor elaboración <strong>de</strong> su programación estamos dando algunas recomendaciones para<br />

casos especiales.<br />

a) Es indispensable la participación <strong>de</strong>l Comité <strong>de</strong> Farmacia y Terapéutica como responsable<br />

<strong>de</strong> las políticas <strong>de</strong> medicamentos, el cual <strong>de</strong>be consi<strong>de</strong>rar los lineamientos que se están<br />

enviando.<br />

b) Es <strong>de</strong> suma importancia que las necesida<strong>de</strong>s que se plantean en su POA anual para la<br />

partida 352, vengan con su expresión monetaria parcial y total .Los precios <strong>de</strong> referencia<br />

que se han tomado son los <strong>de</strong> las licitaciones efectuadas últimamente.<br />

c) Esta Programación <strong>de</strong>be enviarse a la Unidad Técnica <strong>de</strong> Suministro <strong>de</strong><br />

Medicamentos la fecha especificada en los lineamientos <strong>de</strong>l POA; En el formato <strong>de</strong>stinado<br />

para dicho fin. Se adjunta formato por nivel <strong>de</strong> atención<br />

d) En caso <strong>de</strong> las Regiones Departamentales se le remite el formulario correspondiente al<br />

nivel CESAR(s), CESAMO (s), Clínicas Materno Infantil, para que cada Unida<strong>de</strong>s<br />

Ejecutoras programe el medicamento <strong>de</strong> acuerdo al nivel <strong>de</strong> atención y posteriormente<br />

consoli<strong>de</strong> su programación en el formulario a nivel <strong>de</strong> Región <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>.<br />

e) Se recomienda que la cantidad programada final sea redon<strong>de</strong>ada <strong>de</strong> acuerdo a sus<br />

necesida<strong>de</strong>s reales así mismo al momento <strong>de</strong> programarse <strong>de</strong>be tomar en consi<strong>de</strong>ración que<br />

en aquellos medicamentos, cuya forma farmacéutica es TABLETA, CAPSULAS o<br />

GRAGEAS se compra en tiras generalmente acondicionados en envases <strong>de</strong> 1,000 tabletas.<br />

f) Para los Hospitales y Regiones Departamentales que solicitan incluir en su formato <strong>de</strong><br />

programación medicamentos que no están autorizados para su nivel <strong>de</strong> atención, puedan<br />

hacerlo al final <strong>de</strong> su programación con las justificaciones aprobadas por el Comité <strong>de</strong><br />

Farmacia y Terapéutica, correspondientes.<br />

g) En el caso que las unida<strong>de</strong>s ejecutoras soliciten medicamentos pará especialida<strong>de</strong>s no<br />

contempladas anteriormente; es necesario que justifiquen .A <strong>de</strong>más especificar si es<br />

permanente o temporal(<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> <strong>de</strong>l recurso humano en <strong>de</strong>terminado periodo)<br />

h) Los códigos especificados en los formatos son los autorizados por el Almacén Central y<br />

los que utiliza para su distribución.<br />

i) Se recomienda utilizar los precios que van en los formatos<br />

j) La entrega <strong>de</strong> la programación a esta unidad <strong>de</strong>be ser en la fecha indicada en los<br />

lineamientos, para evitar atrasos en la consolidación .y por lo tanto en el envió <strong>de</strong> dicha<br />

información. a las autorida<strong>de</strong>s correspondientes.<br />

k)<br />

l) No se va aceptar ninguna programación fuera <strong>de</strong> la fecha indicada.<br />

.


m) En la última actualización <strong>de</strong>l Cuadro Básico fueron analizados también, aquellos<br />

medicamentos que se han manejado como “Listado Adjunto”, en algunas unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> salud;<br />

concluyendo que solo serán consi<strong>de</strong>rados como listado adjunto, aquellos que resultaron <strong>de</strong><br />

este proceso y que han sido oficializados por <strong>de</strong>creto ministerial, para los niveles <strong>de</strong><br />

atención para los que fue aprobado.<br />

Por lo anterior, se incluye al final <strong>de</strong>l formato un listado adicional <strong>de</strong> dicho Para los<br />

niveles que fue aprobado. Mediante Acuerdo Ministerial No.3832 con fecha 18 <strong>de</strong><br />

diciembre <strong>de</strong>l 2008,<br />

n) Teléfono actual <strong>de</strong> la Unidad Técnica <strong>de</strong> Suministro <strong>de</strong> Medicamentos<br />

237-76-00. Dirección actual: 3er. Piso Edificio BANMA, Anexo <strong>de</strong> la Secretaría <strong>de</strong> <strong>Salud</strong>,<br />

esquina opuesta a Farmacia Regis.<br />

Teléfono y Correo Electrónico: naestela@yahoo.com<br />

PROGRAMACION PRESUPUESTARIA PARA HOSPITALES<br />

Así mismo se les solicita tomar en consi<strong>de</strong>ración las siguientes recomendaciones para<br />

programar por grupo y objeto especifico <strong>de</strong> gasto:<br />

GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES<br />

Esta programación <strong>de</strong>berá apegarse al presupuesto aprobado bajo techo en el año<br />

2012 para los objetos correspondientes al pago <strong>de</strong> personal permanente (11100,<br />

11510,11520,11600,11400 y 11710) a excepción <strong>de</strong> los <strong>de</strong>más objetos (12910 y<br />

14100) <strong>de</strong> este grupo que si pue<strong>de</strong>n ser reorientados a otros objetos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l<br />

mismo grupo.<br />

A efecto <strong>de</strong> programar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sustitución <strong>de</strong> personal profesional y <strong>de</strong><br />

apoyo técnico se <strong>de</strong>berá programar en el Objeto 12910 Contratos Especiales.<br />

GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES


1) Los pagos <strong>de</strong> servicios públicos <strong>de</strong>ben programarlo según su consumo entre ellos:<br />

Energía Eléctrica objeto <strong>de</strong> gasto 21100<br />

Agua objeto <strong>de</strong> gasto 21200<br />

Telefonía Fija objeto <strong>de</strong> gasto 21420<br />

Pagos que se hacen a instituciones privadas y <strong>de</strong>scentralizadas <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> realizar<br />

la programación correspondiente y <strong>de</strong>scribir en el plan los costos <strong>de</strong> los mismos,<br />

teniendo en cuenta que se <strong>de</strong>be prever una administración y un uso racional <strong>de</strong> los<br />

mismos.<br />

2) Las Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras que necesitan alquilar edificios y locales <strong>de</strong>ben programar<br />

los costos <strong>de</strong> los mismos en el objeto 22100 Alquiler <strong>de</strong> Edificios y Locales,<br />

<strong>de</strong>tallando en que consiste el contrato suscrito por este servicio, dada la actual<br />

política <strong>de</strong> austeridad este aspecto <strong>de</strong>berá ser cuidadosamente justificado.<br />

3) Para efecto <strong>de</strong>l Mantenimiento y reparación <strong>de</strong> edificios y locales objeto <strong>de</strong><br />

gasto 23100 en los hospitales, la solicitud en el plan <strong>de</strong>berá correspon<strong>de</strong>r a una<br />

evaluación <strong>de</strong> las condiciones actuales <strong>de</strong> las instalaciones y la priorización <strong>de</strong> las<br />

necesida<strong>de</strong>s, indicando el criterio utilizado para ello.<br />

4) Programar en el Objeto <strong>de</strong> gasto 26210 Viáticos Nacionales adjuntando<br />

programación <strong>de</strong> giras a realizar siendo necesario analizar y revisar la programación<br />

<strong>de</strong> cada actividad, para lograr la integración y racionalización <strong>de</strong> los gastos <strong>de</strong><br />

movilización, incluyendo combustibles, obteniéndose así un or<strong>de</strong>namiento en la<br />

partida <strong>de</strong> viáticos más apegada a la realidad.<br />

5) Los hospitales que cuenten con servicios subrogados como:<br />

Limpieza, aseo y Fumigación Objeto <strong>de</strong> gasto 23500<br />

Servicios <strong>de</strong> Vigilancia Objeto <strong>de</strong> gasto 29200<br />

Alimentos y Bebidas para Personas Objeto <strong>de</strong> gasto 31100<br />

Aun cuando se continuara realizando una licitación centralizada, las Unida<strong>de</strong>s<br />

Ejecutoras <strong>de</strong>berán programar estos gastos, asimismo ejercer una supervisión y<br />

control <strong>de</strong> la prestación <strong>de</strong> los mismos, enviar los informes mensualmente a la<br />

Gerencia Administrativa Central, así como un análisis <strong>de</strong> la ten<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los costos y<br />

la calidad <strong>de</strong> los mismos.


6) El Servicio <strong>de</strong> Hemodiálisis, tomografías, exámenes especiales <strong>de</strong> laboratorio<br />

y compra <strong>de</strong> sangre en los Hospitales se <strong>de</strong>berán programar en el Objeto<br />

24100 Servicios Médicos, Sanitarios y Sociales.<br />

GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS<br />

Un insumo que se ha vuelto crítico a nivel <strong>de</strong> los hospitales es la ropa para la<br />

atención <strong>de</strong> los pacientes, por lo tanto la programación <strong>de</strong>be focalizarse<br />

prioritariamente en este aspecto. También es conocido que existen compromisos<br />

laborales en este rubro (uniformes <strong>de</strong> los empleados), pero es necesario iniciar<br />

procesos <strong>de</strong> negociación con los grupos para dar cumplimiento a este, sin<br />

menoscabar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los usuarios.<br />

El análisis correspondiente <strong>de</strong>be tomar en cuenta los estándares mínimos que<br />

regulan la cantidad <strong>de</strong> ropa para que una cama se mantenga en condiciones <strong>de</strong><br />

recibir un paciente en todos los turnos, así mismo para el funcionamiento <strong>de</strong> los<br />

quirófanos en la atención <strong>de</strong> cirugías <strong>de</strong> emergencia y las selectivas.<br />

Con relación a la adjudicación <strong>de</strong> los UNIFORMES al personal, indicar el<br />

número <strong>de</strong> personas que gozan <strong>de</strong> este <strong>de</strong>recho y el número <strong>de</strong> uniformes que han<br />

sido autorizados mediante los acuerdos laborales.<br />

Nuevo <strong>de</strong>sglose <strong>de</strong>l Objeto 32300 Prendas <strong>de</strong> Vestir, Materiales y Accesorios<br />

para costura:<br />

Objeto 32310 Prendas <strong>de</strong> Vestir.<br />

Objeto 32320 Materiales y Accesorios para costura.<br />

2) Utilizar el OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, exclusivamente para<br />

programar lo correspondiente a productos químicos, ya que lo que correspon<strong>de</strong> a la<br />

adquisición <strong>de</strong> oxigeno, reactivos <strong>de</strong> laboratorio se realizara según la nueva<br />

clasificación <strong>de</strong> objetos <strong>de</strong> gasto:<br />

35250 Reactivos<br />

35260 Oxigeno Medico<br />

35270 Vendaje para Fracturas


3) Utilizar el objeto <strong>de</strong> gasto 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales,<br />

exclusivamente para Programar y adquirir los medicamentos y tomar en cuenta las<br />

divisiones <strong>de</strong> este objeto mencionadas anteriormente.<br />

4) La programación <strong>de</strong> combustibles y lubricantes, gasolina, diesel, kerosén y gas<br />

LPG se <strong>de</strong>berá programar en los siguientes objetos <strong>de</strong> gasto:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

35610 Gasolina<br />

35620 Diesel<br />

35630 Kerosén<br />

35640 Gas LPG<br />

35650 Aceites y Grasas Lubricantes<br />

La programación <strong>de</strong> Gasolina y Diesel <strong>de</strong>be estar <strong>de</strong> acuerdo a la Programación <strong>de</strong><br />

activida<strong>de</strong>s a realizar y al número <strong>de</strong> vehículos asignados a su Unidad Ejecutora.<br />

5) A efectos <strong>de</strong> programar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Instrumental, Materiales y Suministros<br />

Médicos y <strong>de</strong> Laboratorio. Objeto 39500 se <strong>de</strong>be tomar en cuenta el consumo<br />

histórico, existencias a la fecha, la apertura <strong>de</strong> nuevos Servicios (Hospitales). Ya que<br />

este es un objeto <strong>de</strong> gasto crítico para po<strong>de</strong>r dar respuesta a la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> la<br />

población que se incrementa día a día. Así mismo se <strong>de</strong>be programar en este objeto<br />

todos los insumos tomado en consi<strong>de</strong>ración la creación <strong>de</strong>l nuevo <strong>de</strong>sglose en el<br />

objeto <strong>de</strong> gasto como ser:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor<br />

39520 Instrumental Material para Laboratorio<br />

39530 Material Médico Quirúrgico Menor<br />

39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico<br />

39550 Instrumental Médico Odontológico<br />

39560 Materiales y Suministros Odontológicos<br />

39570 Materiales, Accesorios y Material Medico<br />

GRUPO 40000 BIENES CAPITALIZABLES


La adquisición <strong>de</strong> equipo nuevo por ser este un insumo <strong>de</strong> alto costo <strong>de</strong>be ser<br />

cuidadosamente seleccionado y que a<strong>de</strong>más requiere <strong>de</strong> la disponibilidad <strong>de</strong><br />

mantenimiento por lo que se <strong>de</strong>be programar el mismo.<br />

La compra <strong>de</strong> equipo se <strong>de</strong>berá programar <strong>de</strong> acuerdo al nuevo manual <strong>de</strong><br />

clasificaciones como ser el caso <strong>de</strong>l objeto 42400 Equipo Medico:<br />

<br />

<br />

<br />

42410 Equipo Médico, sanitario, Hospitalario e instrumental<br />

42420 Equipo <strong>de</strong> Laboratorio Medico<br />

42430 Equipo <strong>de</strong> Laboratorio no Medico<br />

2) Las unida<strong>de</strong>s ejecutoras que requieran Proyectos <strong>de</strong> Construcción <strong>de</strong>ben<br />

programarlos en el objeto 47110 construcciones y mejoras <strong>de</strong> bienes en<br />

dominio privado, adjuntando sus respectivas justificaciones.<br />

Los mismos serán revisados y consolidados en la Unidad <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> la UPEG<br />

El valor <strong>de</strong> estos Proyectos <strong>de</strong>be venir reflejado en el presupuesto adicional; en el<br />

caso que no tenga asignación presupuestaria aprobada en el año 2012.


SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA<br />

FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones] /NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso <strong>de</strong> ser fondos externos] FONDOS NACIONALES<br />

NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO REGION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL<br />

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013<br />

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)<br />

Preliminares<br />

Etapa <strong>de</strong> Inicio<br />

Etapa <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> Ofertas<br />

Etapa <strong>de</strong> Firma <strong>de</strong>l Contrato<br />

Entregas<br />

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las<br />

Consultorías]<br />

Invitación a<br />

Precalificar<br />

Evaluacion <strong>de</strong><br />

Precalificacion<br />

Convocatoria a<br />

participar en el proceso<br />

Apertura <strong>de</strong> Ofertas<br />

Evaluacion <strong>de</strong> las<br />

Ofertas<br />

Subsanación<br />

Firma <strong>de</strong> la<br />

Adjudicación<br />

Firma <strong>de</strong>l Contrato<br />

Recepcion <strong>de</strong> Bienes,<br />

Servicios u Obras<br />

DATOS FINALES <strong>DEL</strong><br />

CONTRATO<br />

No.<br />

Descripción<br />

Método <strong>de</strong><br />

Compra<br />

Relación con<br />

el POA<br />

Clave<br />

Institucional<br />

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN<br />

Nombre<br />

Contrato<br />

Adjudicatari<br />

(s) #<br />

o (s)<br />

Costo<br />

Estimado<br />

Costo<br />

Final<br />

Nombre <strong>de</strong>l proyecto u<br />

objeto <strong>de</strong> compra<br />

LPI, LPN, LP,<br />

3C, 2C, CD<br />

correlativo <strong>de</strong>l<br />

POA<br />

Correlativo <strong>de</strong><br />

este contrato<br />

Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada<br />

Estimad<br />

a<br />

Estimada<br />

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL<br />

Estimad<br />

a<br />

Estimada<br />

Estima<br />

da<br />

Estimada<br />

Estimad<br />

a<br />

Estimada<br />

Esti<br />

mad<br />

a<br />

Estimada<br />

Estimad<br />

a<br />

REAL<br />

REAL<br />

Estimado<br />

REAL<br />

TOTAL ( X CADA<br />

CATEGORÍA)<br />

Estimada<br />

REAL<br />

Fecha <strong>de</strong> emisión:<br />

Fecha <strong>de</strong> Aprobación:<br />

DD/MM/AA<br />

DD/MM/AA<br />

Emitido<br />

por:<br />

Aprobado<br />

por:<br />

Fecha <strong>de</strong> ModificacionDD/MM/AA<br />

Fecha <strong>de</strong> AprobacionDD/MM/AA<br />

Modifi<br />

cado<br />

Aprob<br />

ado<br />

Fecha <strong>de</strong> Registro ONCAE:DD/MM/AA<br />

Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA<br />

Recibido por:<br />

Actualizado por:<br />

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre <strong>de</strong> la Unidad que elaboró el PA CC] ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL<br />

FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN <strong>DEL</strong>EGUE [Indicar Nombre, Cargo y Depen<strong>de</strong>ncia] ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL U HOSPITAL


Las Regiones Departamentales <strong>de</strong>ben priorizar en la programación presupuestaria <strong>de</strong> cada<br />

una <strong>de</strong> las Activida<strong>de</strong>s lo siguiente:<br />

<br />

Actividad 02 Intervenciones <strong>de</strong> Promoción y Prevención: hacer énfasis a lo que<br />

correspon<strong>de</strong> a las priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> reducción <strong>de</strong> la mortalidad materna e infantil, programa<br />

ampliado <strong>de</strong> Inmunizaciones (PAI), anticonceptivos, vacuna antirrábica canina y humana,<br />

<strong>de</strong>ngue, malaria entre otros, programando los siguientes objetos:<br />

Objeto 35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales, objeto 35220<br />

vacunas, objeto 35240 Anticonceptivos. Asi mismo se <strong>de</strong>ben tomar en cuenta<br />

los viáticos, repuestos y materiales, equipo <strong>de</strong> la ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> frio y combustibles<br />

relacionados a las activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l PAI, programándolos en sus respectivos objetos<br />

<strong>de</strong> acuerdo a información brindada por la Unidad <strong>de</strong> Análisis.<br />

<br />

Objeto 26210 Viáticos nacionales, Proyectar Viáticos necesarios para llevar<br />

a cabo la Campaña <strong>de</strong> Vacunación así como para la movilización <strong>de</strong>l personal <strong>de</strong><br />

Vectores encargado <strong>de</strong> la fumigación y otros objetos que sean necesarios como ser<br />

Diesel (35620), Gasolina (35210). Favor seguir lineamientos <strong>de</strong>l Programa<br />

Ampliado <strong>de</strong> Inmunizaciones – PAI.<br />

<br />

Objeto 35700 Específicos Veterinarios Y Productos Varios para Animales,<br />

programar la compra <strong>de</strong> las vacunas antirrábica caninas.<br />

<br />

Objeto 35400 Insecticidas Fumigantes y Otras, Compras <strong>de</strong> Insecticidas<br />

para realizar fumigaciones y combatir Vectores <strong>de</strong> Chagas, Malaria, <strong>de</strong>ngue y<br />

Otro.<br />

Así mismo se <strong>de</strong>be programar el objeto <strong>de</strong> Material Médico Quirúrgico (39500)<br />

todos los insumos tomando en consi<strong>de</strong>ración la creación <strong>de</strong>l nuevo <strong>de</strong>sglose en el<br />

objeto <strong>de</strong> gasto como ser:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor<br />

39520 Instrumental Material para Laboratorio<br />

39530 Material Médico Quirúrgico Menor<br />

39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico<br />

39550 Instrumental Médico Odontológico<br />

39560 Materiales y Suministros Odontológicos<br />

39570 Materiales, Accesorios y Material Medico


Actividad 04: Atención a Enfermeda<strong>de</strong>s Priorizadas Programar lo que correspon<strong>de</strong> al<br />

OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, por separado la adquisición <strong>de</strong> reactivos <strong>de</strong><br />

laboratorio para ITS/VIH/SIDA.<br />

Así mismo se les solicita tomar en consi<strong>de</strong>ración las siguientes recomendaciones para<br />

Programar por grupo y objeto específico <strong>de</strong> gasto:<br />

GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES<br />

Esta programación <strong>de</strong>berá apegarse al presupuesto aprobado bajo techo en el año 2012 para<br />

los objetos correspondientes al pago <strong>de</strong> personal permanente (11100,<br />

11510,11520,11600,11400 y 11710) a excepción <strong>de</strong> los <strong>de</strong>más objetos (12910 y 14100) <strong>de</strong><br />

este grupo que si pue<strong>de</strong>n ser reorientados a otros objetos <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l mismo grupo.<br />

A efecto <strong>de</strong> programar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> sustitución <strong>de</strong> personal profesional y <strong>de</strong> apoyo<br />

técnico se <strong>de</strong>berá programar en el Objeto 12910 Contratos Especiales.<br />

GRUPO 20000 SERVICIOS NO PERSONALES<br />

7) Los pagos <strong>de</strong> servicios públicos <strong>de</strong>ben programarlo según su consumo entre ellos:<br />

Energía Eléctrica objeto <strong>de</strong> gasto 21100<br />

Agua objeto <strong>de</strong> gasto 21200<br />

Telefonía Fija objeto <strong>de</strong> gasto 21420<br />

Pagos que se hacen a instituciones privadas y <strong>de</strong>scentralizadas <strong>de</strong>berán <strong>de</strong> realizar la<br />

programación correspondiente y <strong>de</strong>scribir en el plan los costos <strong>de</strong> los mismos, teniendo en<br />

cuenta que se <strong>de</strong>be prever una administración y un uso racional <strong>de</strong> los mismos.<br />

8) Las Unida<strong>de</strong>s Ejecutoras que necesitan alquilar edificios y locales <strong>de</strong>ben programar los<br />

costos <strong>de</strong> los mismos en el objeto 22100 Alquiler <strong>de</strong> Edificios y Locales, <strong>de</strong>tallando en


que consiste el contrato suscrito por este servicio, dada la actual política <strong>de</strong> austeridad este<br />

aspecto <strong>de</strong>berá ser cuidadosamente justificado.<br />

9) Para efecto <strong>de</strong>l Mantenimiento y reparación <strong>de</strong> edificios y locales objeto <strong>de</strong> gasto<br />

23100 en los hospitales, la solicitud en el plan <strong>de</strong>berá correspon<strong>de</strong>r a una evaluación <strong>de</strong><br />

las condiciones actuales <strong>de</strong> las instalaciones US, Cesares, Cesamos y la priorización <strong>de</strong> las<br />

necesida<strong>de</strong>s, indicando el criterio utilizado para ello.<br />

10) Programar en el Objeto <strong>de</strong> gasto 26210 Viáticos Nacionales adjuntando programación<br />

<strong>de</strong> giras a realizar siendo necesario analizar y revisar la programación <strong>de</strong> cada actividad,<br />

para lograr la integración y racionalización <strong>de</strong> los gastos <strong>de</strong> movilización, incluyendo<br />

combustibles, obteniéndose así un or<strong>de</strong>namiento en la partida <strong>de</strong> viáticos más apegada a la<br />

realidad.<br />

GRUPO 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS<br />

Un insumo que se ha vuelto crítico a nivel <strong>de</strong> los hospitales es la ropa para la atención <strong>de</strong><br />

los pacientes, por lo tanto la programación <strong>de</strong>be focalizarse prioritariamente en este<br />

aspecto. También es conocido que existen compromisos laborales en este rubro (uniformes<br />

<strong>de</strong> los empleados), pero es necesario iniciar procesos <strong>de</strong> negociación con los grupos para<br />

dar cumplimiento a este, sin menoscabar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> los usuarios.<br />

El análisis correspondiente <strong>de</strong>be tomar en cuenta los estándares mínimos que regulan la<br />

cantidad <strong>de</strong> ropa para que una cama se mantenga en condiciones <strong>de</strong> recibir un paciente en<br />

todos los turnos, así mismo para el funcionamiento <strong>de</strong> los quirófanos en la atención <strong>de</strong><br />

cirugías <strong>de</strong> emergencia y las selectivas.<br />

Con relación a la adjudicación <strong>de</strong> los UNIFORMES al personal, indicar el número <strong>de</strong><br />

personas que gozan <strong>de</strong> este <strong>de</strong>recho y el número <strong>de</strong> uniformes que han sido autorizados<br />

mediante los acuerdos laborales.<br />

Nuevo <strong>de</strong>sglose <strong>de</strong>l Objeto 32300 Prendas <strong>de</strong> Vestir, Materiales y Accesorios para<br />

costura:<br />

Objeto 32310 Prendas <strong>de</strong> Vestir.<br />

Objeto 32320 Materiales y Accesorios para costura.


2) Utilizar el OBJETO 35100 PRODUCTOS QUIMICOS, exclusivamente para<br />

programar lo correspondiente a productos químicos, ya que lo que correspon<strong>de</strong> a la<br />

adquisición <strong>de</strong> oxígeno, reactivos <strong>de</strong> laboratorio se realizara según la nueva clasificación <strong>de</strong><br />

objetos <strong>de</strong> gasto:<br />

35250 Reactivos<br />

35270 Vendaje para Fracturas<br />

3) Objeto 35200 Productos Farmacéuticos y Medicinales. Se <strong>de</strong>be tener presente al<br />

momento <strong>de</strong> programar medicamentos que a partir <strong>de</strong>l año 2011 este objeto <strong>de</strong>l gasto se<br />

dividió <strong>de</strong> la siguiente forma:<br />

Objeto 35210. Productos Farmacéuticos y Medicinales<br />

Objeto 35220. Vacunas<br />

Objeto 35230. Antirretrovirales<br />

Objeto 35240 Anticonceptivos.<br />

4) La programación <strong>de</strong> combustibles y lubricantes, gasolina, diesel, kerosén y gas LPG se<br />

<strong>de</strong>berá programar en los siguientes objetos <strong>de</strong> gasto:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

35610 Gasolina<br />

35620 Diesel<br />

35630 Kerosén<br />

35640 Gas LPG<br />

35650 Aceites y Grasas Lubricantes<br />

La programación <strong>de</strong> Gasolina y Diesel <strong>de</strong>be estar <strong>de</strong> acuerdo a la Programación <strong>de</strong><br />

activida<strong>de</strong>s a realizar y al número <strong>de</strong> vehículos asignados a su Unidad Ejecutora<br />

5) A efectos <strong>de</strong> programar las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Instrumental, Materiales y Suministros<br />

Médicos y <strong>de</strong> Laboratorio. Objeto 39500 se <strong>de</strong>be tomar en cuenta el consumo histórico,<br />

existencias a la fecha, la apertura <strong>de</strong> nuevos Servicios (US). Ya que este es un objeto <strong>de</strong><br />

gasto crítico para po<strong>de</strong>r dar respuesta a la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> la población que se incrementa día a<br />

día. Así mismo se <strong>de</strong>be programar en este objeto todos los insumos tomado en<br />

consi<strong>de</strong>ración la creación <strong>de</strong>l nuevo <strong>de</strong>sglose en el objeto <strong>de</strong> gasto como ser:


39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor<br />

39520 Instrumental Material para Laboratorio<br />

39530 Material Médico Quirúrgico Menor<br />

39540 Otro Instrumental , Accesorios y Material Medico<br />

39550 Instrumental Médico Odontológico<br />

39560 Materiales y Suministros Odontológicos<br />

39570 Materiales, Accesorios y Material Medico<br />

GRUPO 40000 BIENES CAPITALIZABLES<br />

1) La adquisición <strong>de</strong> equipo nuevo por ser este un insumo <strong>de</strong> alto costo <strong>de</strong>be ser<br />

cuidadosamente seleccionado y que a<strong>de</strong>más requiere <strong>de</strong> la disponibilidad <strong>de</strong> mantenimiento<br />

por lo que se <strong>de</strong>be programar el mismo.<br />

La compra <strong>de</strong> equipo se <strong>de</strong>berá programar <strong>de</strong> acuerdo al nuevo manual <strong>de</strong> clasificaciones<br />

como ser el caso <strong>de</strong>l objeto 42400 Equipo Médico:<br />

<br />

<br />

<br />

42410 Equipo Médico, sanitario, Hospitalario e instrumental<br />

42420 Equipo <strong>de</strong> Laboratorio Medico<br />

42430 Equipo <strong>de</strong> Laboratorio no Medico<br />

2) Las unida<strong>de</strong>s ejecutoras que requieran Proyectos <strong>de</strong> Construcción <strong>de</strong>ben programarlos en el<br />

objeto 47110 construcciones y mejoras <strong>de</strong> bienes en dominio privado, adjuntando sus<br />

respectivas justificaciones.<br />

Los mismos serán revisados y consolidados en la Unidad <strong>de</strong> proyectos <strong>de</strong> la UPEG<br />

El valor <strong>de</strong> estos Proyectos <strong>de</strong>be venir reflejado en el presupuesto adicional; en el caso que<br />

no tenga asignación presupuestaria aprobada en el año 2012.


FIRMA GERENCIA ADMINISTRATIVA O A QUIEN <strong>DEL</strong>EGUE [Indicar Nombre, Cargo y Depen<strong>de</strong>ncia] ADMINISTRADOR DEPARTAMENTAL U HOSPITAL<br />

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA<br />

FONDOS [Indicar los fondos con que se realizaran las adquisiciones] /NUMERO DE PRÉSTAMO / CRÉDITO [En caso <strong>de</strong> ser fondos externos] FONDOS NACIONALES<br />

NOMBRE DE LA UNIDAD O PROYECTO REGION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL<br />

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) PARA EL AÑO FISCAL 2013<br />

PROGRAMA DE CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS/REALES)<br />

Preliminares<br />

Etapa <strong>de</strong> Inicio<br />

Etapa <strong>de</strong> Evaluación <strong>de</strong> Ofertas<br />

Etapa <strong>de</strong> Firma <strong>de</strong>l Contrato<br />

Entregas<br />

Categoría: [Bienes, Obras o Servicios diferentes a las<br />

Consultorías]<br />

Invitación a<br />

Precalificar<br />

Evaluacion <strong>de</strong><br />

Precalificacion<br />

Convocatoria a<br />

participar en el proceso<br />

Apertura <strong>de</strong> Ofertas<br />

Evaluacion <strong>de</strong> las<br />

Ofertas<br />

Subsanación<br />

Firma <strong>de</strong> la<br />

Adjudicación<br />

Firma <strong>de</strong>l Contrato<br />

Recepcion <strong>de</strong> Bienes,<br />

Servicios u Obras<br />

DATOS FINALES <strong>DEL</strong><br />

CONTRATO<br />

No.<br />

Descripción<br />

Método <strong>de</strong><br />

Compra<br />

Relación con<br />

el POA<br />

Clave<br />

Institucional<br />

INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN INICIO FIN<br />

Nombre<br />

Contrato<br />

Adjudicatari<br />

(s) #<br />

o (s)<br />

Costo<br />

Estimado<br />

Costo<br />

Final<br />

Nombre <strong>de</strong>l proyecto u<br />

objeto <strong>de</strong> compra<br />

LPI, LPN, LP,<br />

3C, 2C, CD<br />

correlativo <strong>de</strong>l<br />

POA<br />

Correlativo <strong>de</strong><br />

este contrato<br />

Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada Estimada<br />

Estimad<br />

a<br />

Estimada<br />

REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL<br />

Estimad<br />

a<br />

Estimada<br />

Estima<br />

da<br />

Estimada<br />

Estimad<br />

a<br />

Estimada<br />

Esti<br />

mad<br />

a<br />

Estimada<br />

Estimad<br />

a<br />

REAL<br />

REAL<br />

Estimado<br />

REAL<br />

TOTAL ( X CADA<br />

CATEGORÍA)<br />

Estimada<br />

REAL<br />

Fecha <strong>de</strong> emisión:<br />

Fecha <strong>de</strong> Aprobación:<br />

DD/MM/AA<br />

DD/MM/AA<br />

Emitido<br />

por:<br />

Aprobado<br />

por:<br />

Fecha <strong>de</strong> ModificacionDD/MM/AA<br />

Fecha <strong>de</strong> AprobacionDD/MM/AA<br />

Modifi<br />

cado<br />

Aprob<br />

ado<br />

Fecha <strong>de</strong> Registro ONCAE:DD/MM/AA<br />

Fecha Actualización ONCAE: DD/MM/AA<br />

Recibido por:<br />

Actualizado por:<br />

xx<br />

UNIDAD RESPONSABLE DE PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTRATACIONES [Indicar el nombre <strong>de</strong> la Unidad que elaboró el PA CC] ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL U HOSPITAL

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